Código PAC-10 v.06 Página 1 de 8 Revisión por la Dirección 1. Objetivo y Alcance Definir las actividades y criterios necesarios para la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión en la Universidad de Pamplona, con el fin de garantizar la identificación de oportunidades para la mejora en el desempeño Institucional. Comprende desde el análisis y revisión de los hallazgos hasta el control y seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento institucional producto de la revisión por la dirección. 2. Responsable El Responsable por garantizar la adecuada aplicación y ejecución del presente procedimiento es el Comité de Coordinación de Control Interno. 3. Definiciones 3.1 Calidad Grado en el que un conjunto de características (3.5.1) inherentes cumple con los requisitos (3.1.2). NOTA 1 El término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. NOTA 2 "Inherente", en contraposición a "asignado", significa que existe en algo, especialmente como una característica permanente.. 3.2 Política de la calidad Intenciones globales y orientación de una organización (3.3.1) relativas a la calidad (3.1.1) tal como se expresan formalmente por la alta dirección (3.2.7) NOTA 1 Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad (3.2.5). NOTA 2 Los principios de gestión de la calidad presentados en esta Norma Internacional pueden constituir la base para el establecimiento de la política de la calidad (véase 0.2). 3.3 Objetivo de la calidad Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad (3.1.1) Fecha Elaboró Aprobó Validó Firma Mabel Johana Coronel Acevedo Firma Maria Victoria Bautista Bochagá Firma Maria Victoria Bautista Bochagá 7 de Abril de 2011 Fecha 12 de Abril de 2011 Fecha 15 de Abril de 2011 Código PAC-10 v.06 Página 2 de 8 Revisión por la Dirección NOTA 1 Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de la calidad (3.2.4) de la organización. NOTA 2 Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la organización (3.3.1). 3.4 Cliente Organización (3.3.1) o persona que recibe un producto (3.4.2) EJEMPLO Consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador. NOTA El cliente puede ser interno o externo a la organización. 3.5 Auditoria Proceso (3.4.1) sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría (3.9.4) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría (3.9.3). NOTA 1: Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización (3.3.1) para la revisión por la dirección y otros fines internos, y puede constituir la base para la declaración de conformidad (3.6.1) de una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. NOTA 2: Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes (3.3.5), o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como las que proporciona la certificación/registro de conformidad con las Normas ISO 9001 o ISO 14001. Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 4. Contenido La información requerida para el análisis de las actividades descritas a continuación la consolida la Administración del Sistema Integrado de Gestión con el apoyo del proceso de Control Interno, en el FAC-10 “Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección”, a excepción del ítem 4.13 Plan de Mejoramiento Código PAC-10 v.06 Página 3 de 8 Revisión por la Dirección (Resultados de La Revisión), el cual resulta de las decisiones tomadas en el Comité de Coordinación de Control Interno. 4.1 Análisis y Revisión de los Hallazgos Responsable: Alta Dirección Lo realiza teniendo en cuenta los ítems descritos a continuación, con el fin de que la Alta Dirección se asegure de la eficiencia, eficacia y efectividad continuas, como también de establecer las mejoras necesarias de acuerdo a los cambios presentados en la Institución: Subsistema Control Estratégico Subsistema Control de Gestión Subsistema Control de Evaluación Política de Calidad Objetivos de Calidad Resultados de las Auditorias Retroalimentación del Cliente (Quejas, Reclamos, Sugerencias entre otros) Desempeño de los Procesos en la prestación del servicio. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. Acciones de Seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección Cambios que pueden afectar el Sistema Integrado de Gestión Recomendaciones para la Mejora Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad, los cuales deben ser actualizados: “Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad (Requisito 4.1, literal g, NTC GP1000:2009) 4.2 Política y Objetivos de Calidad Responsable: Alta Dirección 4.2.1 Política de Calidad: Al finalizar cada vigencia en Comité de Coordinación de Control Interno, se revisa la política de calidad de la Universidad de Pamplona con el fin de asegurar que sea adecuada a su propósito. 4.2.2 Objetivos de Calidad: Igualmente se evalúan si son coherentes con el Plan de Desarrollo Institucional, con la política de calidad; se analiza su estado actual para verificar su cumplimiento, teniendo en cuenta las necesidades futuras de la Universidad de Pamplona. 4.2.3 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos: Anualmente revisa el Código de Ética con el fin de verificar su pertinencia y aplicabilidad. Código PAC-10 v.06 Página 4 de 8 Revisión por la Dirección 4.3 Resultados de las Auditorías y/o Evaluación Independiente Responsable: Alta Dirección 4.3.1 Hallazgos Encontrados por Proceso Analizan los resultados de las auditorías por proceso, con el fin de analizar cuál es el origen más frecuente de los hallazgos y detectar en cuál de ellos hay necesidad de dedicar especial atención por parte de la Alta Dirección, teniendo en cuenta la efectividad de los planes de mejora. 4.3.2 Comportamiento Histórico de Auditorías Compara los resultados de las auditorías de un periodo a otro, para evaluar si se disminuyen o incrementan los hallazgos en cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión. 4.3.3 Análisis de Efectividad de las Auditorías Verifican si la Auditoria: Ha permitido determinar la conformidad del SIG con los requisitos de la NTC GP1000:2009 Ha permitido determinar la eficaz implementación, mantenimiento y mejora del SIG. 4.4 Retroalimentación del Cliente Responsable: Alta Dirección Con la información de entrada (resultados de los indicadores de Medición de la Satisfacción del Cliente y Quejas, Reclamos y Sugerencia de cada proceso), diseña estrategias para comunicarle al cliente (Estudiantes, Docentes, Administrativos, Padres de Familia, Comunidad en General, Entes de Control) que la gestión de la Universidad de Pamplona está orientada al mejoramiento continuo de la Institución. 4.5 Desempeño de Procesos y/o Responsable: Alta Dirección Evaluación de la Gestión Analiza y evalúa los resultados de la medición de indicadores por proceso descritas en el FAC-29 “Cuadro de Mando de Indicadores del Sistema Integrado de Gestión”, verifica su cumplimiento e identifica áreas para mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 4.6 Estado de las Acciones Correctivas Responsable: Alta Dirección y Preventivas Revisa el estado de las acciones y evalúa qué tan efectivas están siendo las acciones correctivas o preventivas implementadas por proceso, mediante el análisis de la información reportada por el Sistema Integrado de Gestión en el FAC-28 “Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento”. Código PAC-10 v.06 Página 5 de 8 Revisión por la Dirección Analiza si el sistema está pasando de un enfoque correctivo a un enfoque preventivo, como evidencia del mejoramiento continuo. En caso de no cumplirse con las metas establecidas, debe analizarse si no se están eliminando las causas raíz o si los funcionarios asignados como responsables no están cumpliendo con las acciones definidas, para tomar las decisiones del caso. 4.7 Acciones de Seguimiento a Revisiones Previas Efectuadas por la Responsable: Alta Dirección Dirección Evalúa la ejecución de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento institucional, descritas en el FAC-10 “Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección” anterior, con el fin de verificar su cumplimiento y efectividad. Si no se han realizado las acciones, solicita la justificación a los responsables de su ejecución y les requiere el replanteamiento de la actividad o la nueva fecha. 4.8 Cambios que Podrían Afectar el Responsable: Alta Dirección Sistema Integrado de Gestión Identifica si se han presentado cambios que pueden afectar el Sistema Integrado de Gestión, los describe y establece la afectación del sistema. 4.9 Recomendaciones para la Mejora Responsable: Alta Dirección Recoge las propuestas de mejora presentadas por el líder de cada proceso, por los clientes (Estudiantes, Docentes, Administrativos, Padres de Familia, Comunidad en General, Entes de Control) y proveedores con el fin de tenerlas en cuenta en el plan de mejoramiento. 4.10 Resultado de la Gestión Realizada Responsable: Alta Dirección sobre los Riesgos Identificados Con base en la evaluación realizada al FCI-10 “Mapa de Riesgos” por proceso, presenta un informe a la Alta Dirección, quien verifica el control, seguimiento y actualización a los riesgos identificados. 4.11 Solicitud a Control Interno Responsable: Alta Dirección Solicita al proceso de Control Interno la inclusión en la agenda del primer Comité de Coordinación de Control Interno del año, del Informe de Revisión por la Dirección. 4.12 Socialización del Informe de Responsable: Alta Dirección Revisión por la Dirección Incluido en la agenda establecida en el primer Comité de Coordinación de Control Interno de cada año, socializa el FAC-10 “Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección”, presenta las recomendaciones para la mejora Código PAC-10 v.06 Página 6 de 8 Revisión por la Dirección y solicita la elaboración del Plan de Mejoramiento producto de la revisión por la dirección. 4.13 Plan de Mejoramiento Institucional Responsable: Comité de Coordinación (Resultados de la Revisión) de Control Interno Durante la revisión y como resultado del análisis de todos los elementos anteriores, toma decisiones para la mejora de los procesos, la mejora de la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente (Estudiantes, Docentes, Administrativos, Padres de Familia, Comunidad en General, Entes de Control) y las necesidades de recursos; para que sean registradas en el plan de mejoramiento como resultado de la revisión por la dirección que se aprueba en este primer Comité de Coordinación de Control Interno. 4.14 Control y Seguimiento al Plan de Responsable: Sistema Integrado de Mejoramiento (Resultados de la Gestión Revisión) Realiza previamente el control, seguimiento y verificación a la efectividad de las acciones con el Representante de la Alta Dirección dejando constancia en el FAC-08 “Acta de Reunión” de la Administración del Sistema Integrado de Gestión, este informe de avance se presenta una vez al semestre en Comité de Coordinación de Control Interno. NOTA: Las evidencias de las actividades ejecutadas en el presente procedimiento deben quedar consignadas en el FAC-08 “Acta de Reunión” 5. Documentos de Referencia − NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. − NTC ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. − NTC ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. − NTC GP 1000:2004. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. − NTC GP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. − Modelo Estándar de Control Interno − Ley 962 “Antitrámites” 6. Historia de Modificaciones Versión 00 01 02 Naturaleza del Cambio Actualización del documento Actualización del Documento Actualización del documento Fecha de Aprobación 19 de Octubre de 2007 Fecha de Validación 25 de Octubre de 2007| Enero 18 de 2008 Enero 22 de 2008 Enero 25 de 2008 Enero 31 de 2008 Código PAC-10 v.06 Página 7 de 8 Revisión por la Dirección Naturaleza del Cambio Actualización del documento Actualización del documento mediante Acta No. 010 del 23 de Abril de 2010 Actualización del documento según lo establecido en el acta Nº 009 del 12 de abril de 2011 Versión 03 04 05 Fecha de Aprobación Fecha de Validación Abril 07 de 2008 Abril 10 de 2008 Abril 23 de 2010 Abril 30 de 2010 Abril 12 de 2011 Abril 15 de 2011 7. Administración de Formatos Código FAC-10 FAC-19 FAC-28 FAC-29 FGT-12 FGT-14 Ubicación Acceso Tiempo de Retención Disposición Final Líder del Proceso Procesos del Sistema Integrado de Gestión Personal Autorizado por el Líder del Proceso Según la TRD Archivo Central de la Universidad de Pamplona Líder del Proceso Procesos del Sistema Integrado de Gestión Personal Autorizado por el Líder del Proceso Según la TRD Archivo Central de la Universidad de Pamplona Líder del Proceso Procesos del Sistema Integrado de Gestión Personal Autorizado por el Líder del Proceso Según la TRD Archivo Central de la Universidad de Pamplona Líder del Proceso Procesos del Sistema Integrado de Gestión Personal Autorizado por el Líder del Proceso Según la TRD Archivo Central de la Universidad de Pamplona Memorando Líder del Proceso Procesos del Sistema Integrado de Gestión Personal Autorizado por el Líder del Proceso Según la TRD Archivo Central de la Universidad de Pamplona Carta Líder del Proceso Procesos del Sistema Integrado de Gestión Personal Autorizado por el Líder del Proceso Según la TRD Archivo Central de la Universidad de Pamplona Nombre Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección Encuesta de Medición para la Medición del Conocimiento de la Política de Calidad, Objetivos y Responsabilida d dentro del Sistema Integrado de Gestión Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento Cuadro de Mando de Indicadores del Sistema Integrado de Gestión Responsable del Almacenamiento Código PAC-10 v.06 Página 8 de 8 Revisión por la Dirección Código Nombre FCI-10 Mapa de Riesgos FAC-08 Acta de Reunión 8. Anexos “No Aplica” Responsable del Almacenamiento Ubicación Acceso Tiempo de Retención Disposición Final Líder del Proceso Procesos del Sistema Integrado de Gestión Personal Autorizado por el Líder del Proceso Según la TRD Archivo Central de la Universidad de Pamplona Líder del Proceso Procesos del Sistema Integrado de Gestión Personal Autorizado por el Líder del Proceso Según la TRD Archivo Central de la Universidad de Pamplona