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PMPD01 (1)

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PROCESO
PLANES DE MEJORAMIENTO
CÓDIGO
PMPD01
PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y DE NO
CONFORMIDADES
VERSIÓN
7
ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
Profesional Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina Asesora de Planeación
FECHA:
FECHA:
FECHA:
11/07/2014
12/08/2014
21/08/2014
Identificar, analizar y controlar los “Servicios No Conformes” y las “No Conformidades”, cuando se evidencie el incumplimiento de
los requisitos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión, mediante el análisis de los informes de auditoría integral, reportes
OBJETIVO
de seguimiento, formatos y metodologías adoptadas por la Entidad, así como la formulación, desarrollo y evaluación de acciones
correctivas, preventivas y de mejora con el fin de controlar el uso o entrega de “Servicios No Conformes” o “No conformidades”,
además de corregir las desviaciones del sistema y promover la mejora continua de la gestión institucional.
Inicia con la identificación del hallazgo y el análisis de aplicabilidad para ser materializado como no conformidad, servicio no
conforme o producto no conforme, continúa con la formulación un plan de acción que garantice que éstas no se vuelvan a presentar
ALCANCE
y verificando el tratamiento para eliminar la no conformidad, el servicio no conforme o producto no conforme. Continúa con la
aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, así como el cierre de las no conformidades detectadas, y termina con
la elaboración del informe de acciones correctivas, preventivas y de mejora para la reunión de revisión por la Dirección.
ÁMBITO DE
Aplica a todos los procesos, aplica a los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
APLICACIÓN
DEFINICIONES
Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.9) y evitar que vuelva a ocurrir
Acción de mejora: conjunto de acciones tomadas para corregir un evento no conforme, sin embargo, no elimina las causas reales o potenciales que
la generaron.
Análisis de causas (reales o potenciales): actividad de análisis para determinar la causa raíz del problema real o potencial. Se puede utilizar
métodos como: Análisis de datos, Tormenta de ideas, Gráficos de control, Espina de pescado, los 5 porqué, etc.
Atributo: grupo de rasgos diferenciadores que se agrupan en una tipología, según su afinidad.
Característica: rasgo diferenciador, pueden ser expresadas en medidas cualitativas o cuantitativas. Ejemplo: conductuales (cortesía, honestidad,
veracidad), temporales (puntualidad, fiabilidad, disponibilidad), etc. inherente a un objeto relacionada con un requisito
Caracterización del servicio: grupo de especificaciones técnicas desprendidas del acopio y agrupación de requisitos técnicos, legales, internos,
entre otros.
Cliente: persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por
ella. El termino cliente incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Control de la Calidad: parte de la gestión de la Calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Este control implica, entre otras
actividades, el seguimiento detallado de los procesos dentro de una organización para mejorar la calidad del producto y/o servicio.
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PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y DE NO
CONFORMIDADES
VERSIÓN
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DEFINICIONES
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada, es decir, la acción inmediata para mitigar el efecto del problema. La
corrección debe tomarse tanto para la no conformidad del Sistema como para el Servicio No Conforme.
Especificación: documento que establece requisitos. Cabe señalar que una especificación puede estar relacionada con actividades (por ejemplo: un
procedimiento documentado, una especificación de proceso y una especificación de ensayo / prueba) o con productos y/o servicios (por ejemplo, una
especificación de producto y/o servicio, una especificación de desempeño, un plano o una especificación de un servicio derivada de una
reglamentación).
Evaluación de la sugerencia: actividad de análisis para tomar la decisión de continuar o no el desarrollo de la mejora.
Hallazgo: es toda evidencia observada que merece la atención de la organización debido a que ésta puede generar desviaciones en los resultados
del proceso. Puede ser reportada por cualquier servidor y/o usuario de los servicios de la entidad.
Hallazgos de la Auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría
Liberación: autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el proceso siguiente
Liberar: permitir el avance de la etapa respectiva del producto en la producción, posterior al aseguramiento de los requisitos establecidos para uso
previsto.
Mejora: actividad para mejorar el desempeño
Mejoramiento Continuo: actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad
Monitoreo: acciones relacionadas con la verificación de la ejecución de los seguimientos.
No Conformidad: incumplimiento de un requisito previamente establecidos y que corresponde a las salidas de los procesos estratégicos, de apoyo
o evaluación, o aquellas salidas de los procesos misionales que no corresponde a servicios o a uno de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.
Observación: es una oportunidad de mejoramiento, que no significa incumplimiento de un requisito.
Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad
Plan de Acción de mejoramiento (correctivo): desarrollo de actividades para eliminar la causa raíz de las no conformidades reales, deben siempre
indicar el responsable y la fecha proyectada de ejecución.
Plan de Mejoramiento: permite el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la identificación de acciones de
mejoramiento generadas a partir de las recomendaciones y hallazgos emanados de los actores del Sistema Integrado de Gestión, las auditorías de
la Contraloría General de la República y otros organismos de control, así como las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría interna.
Plan de Mejoramiento Individual: elemento que contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los servidores públicos para
mejorar su desempeño y el del área a la cual pertenece.
Plan de Mejoramiento Institucional: permite el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la identificación
de acciones de mejoramiento generadas a partir de las recomendaciones y hallazgos emanados de las auditorías de la Contraloría General de la
República y otros organismos de control, con alcance a toda la entidad.
Plan de Mejoramiento por Procesos: permite consolidar los planes administrativos con las acciones de mejora a nivel de los procesos y busca
subsanar las variaciones presentadas entre las metas para cada proceso y los resultados obtenidos, así como las recomendaciones derivadas de los
informes de auditoría interna.
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DEFINICIONES
Portafolio de Servicios: relación de servicios y trámites de la Entidad con sus correspondientes atributos.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas, puede ser en medio físico o magnético.
Reparación: acción tomada sobre un servicio no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. La reparación se refiere a
ejecutar actividades que no estaban previstas pero que son necesarias para hacer que el servicio sea apto.
Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme con los requisitos.
Requisito: necesidad establecida, generalmente implícita u obligatoria; características definidas para el producto son consideras requisitos.
Requisito de calidad: requisito relativo a la calidad.
Requisito reglamentario: requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato de un organismo legislativo.
Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad. son las actividades a través de las
cuales se verifica el cumplimiento de la ejecución de las acciones propuestas en el plan.
Servicio No Conforme: incumplimiento de un requisito de un servicio generado por los procesos misionales de la entidad, de acuerdo con los
atributos de calidad, oportunidad o legalidad previamente establecidos.
Sistema Integrado de gestión (SIG): es entendido como el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos
orientados a garantizar un desempeño institucional articulado y armónico, el cual se encuentra conformado por siete (7) subsistemas: Gestión de la
Calidad, Control Interno, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Seguridad de la Información, Responsabilidad Social y Gestión
Documental.
Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados, actividad de seguimiento
y verificación de la eficacia de la acción tomada. Se debe verificar que lo que se planeó se efectuó eficazmente (en las fechas establecidas), para lo
cual es necesario mencionar las muestras tomadas y los aspectos revisados. En esta etapa se cierra la acción al comprobar que el evento no se
presenta de nuevo, es decir, se elimina la causa real o potencial.
NORMAS
REQUISITO LEGAL
Ley 87 de 1993“por la cual se establecen normas para el ejercicio
del control interno en las entidades y organismos del estado y se
dictan otras disposiciones”
Ley 872 del 2003“Por la cual se crea el sistema de gestión de la
calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras
entidades prestadoras de servicios"
Decreto 943 del 2014“Por medio del cual se actualiza el Modelo
Estándar de Control Interno”
DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO
Se establecen las normas, definiciones, objetivos, características, elementos,
campos de aplicación y responsabilidades del control interno.
Se establecen las normas, definiciones, objetivos, características, elementos,
campos de aplicación y responsabilidades del Sistema de Gestión de la Calidad.
Se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer,
implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y
organismos obligados a su implementación
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TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y DE NO
CONFORMIDADES
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NORMAS
REQUISITO LEGAL
Decreto 1499 943 del 2014“Por medio del cual se modifica el
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”
DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO
Se actualiza el Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de
2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la
Calidad, es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas,
recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor
desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de
las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el
marco de la legalidad y la integridad.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1- Los hallazgos pueden ser identificados y registrados por cualquier servidor de la entidad o usuario de los servicios.
2- Una no conformidad conlleva a una corrección, pero no todas llevan a acciones correctivas, esto dependerá del análisis del impacto que puede
generar.
3- El Servicio no conforme o la no conformidad conlleva a una corrección, pero no todos llevan a acciones correctivas esto dependerá del análisis
del impacto que puede generar.
4- Todas las acciones correctivas conllevan a realizar análisis de causas para identificar la(s) causa(s) raíz que originó la no conformidad y así
formular las acciones a realizar.
5- Cuando el servicio no conforme o las no conformidades son remitidas por una dependencia que no es la líder del mismo, a través del aplicativo
dispuesto por la entidad, se asignará al área responsable el servicio no conforme o la no conformidad, para que a su vez la dependencia líder
efectúe el tratamiento de estos.
6- La Entidad debe tratar los servicios no conformes identificados, de acuerdo con sus características, mediante una o más de las siguientes maneras:
 La identificación de acciones para eliminar la no conformidad detectada.
 La autorización de su uso, aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
 La definición de acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista; y
 Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la No conformidad cuando se detecta un servicio no conforme
después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
7- Cuando se corrija un servicio no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
8- El aplicativo dispuesto por la entidad llevará un registro de las acciones tomadas para tratar el servicio No conforme o las No conformidades.
9- El responsable del proceso es la persona que autoriza tomar la acción o disposición frente a un servicio no conforme y establece quién es
responsable de tomar o ejecutar la(s) acción(es) autorizada(s).
10- Para la identificación de servicios no conformes se deben tener en cuenta los requisitos establecidos en el Portafolio de Servicios de la Entidad,
identificado con el código PMMN02.
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TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y DE NO
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN
11- Para la identificación de las no conformidades se debe tener en cuenta los requisitos establecidos en el Manual de Acuerdos de Nivel de Servicio,
identificado con el código PMMN01.
12- La consolidación de las especificaciones técnicas, asociadas a los servicios, deberá reflejarse en el Portafolio de Servicios de la Entidad,
identificado con el código PMMN02.
13- Se entenderá que sólo para los procesos misionales aplica el concepto de servicio no conforme (el único servicio no conforme de los procesos de
apoyo se relacionará con el trámite de Liquidación Extemporánea de la Tasa Anual de Supervisión y Control de la Superintendencia Nacional de
Salud, correspondiente al proceso de Gestión de Tasa), para el caso de los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación aplica el concepto de
no conformidad, así mismo es extensivo para aquellas salidas de los procesos misionales que no se comporten como servicio. Se entenderá
también por servicio no conforme el incumplimiento de un trámite de la Entidad.
14- La autoevaluación y seguimiento de la(s) acción(es) debe realizarse por parte del responsable del proceso, antes que se cumpla la fecha
establecida en el aplicativo destinando para tal fin.
15- La Oficina de Control Interno a través de actividades de seguimiento y evaluación, será la encargada de establecer el cumplimiento de los planes
de mejoramiento y la eficacia de estos para eliminar la causa raíz identificada.
16- Cuando sea necesaria la reprogramación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, ésta debe realizarse antes de su vencimiento y se
reportará en el aplicativo designado para este fin, explicando las razones de la reprogramación.
17- Con la información de las acciones reportadas por los procesos, los líderes de cada Subsistema generarán un informe, siendo ésta una de las
entradas para la revisión por la dirección.
18- Los planes de mejoramiento Institucionales derivados de los informes de la Contraloría General de la República y otros organismos de control, se
trabajan en los formatos establecidos por estos organismos, los planes de mejoramiento correspondiente a productos o servicios no conforme y
a las no conformidades se debe realizar bajo la metodología del Sistema Integrado de Gestión.
19- Las acciones derivadas de los informes de auditoría de tercera parte se relacionarán en el aplicativo dispuesto por la entidad.
20- La no conformidad, el servicio o el producto no conforme, podrán ser identificados a través de las fuentes dispuestas por el aplicativo dispuesto
por la entidad.
21- En el caso que, como resultado de una auditoría, se identifique una observación, ésta deberá contemplarse como fuente para una oportunidad de
mejoramiento, no entendiéndose esto, como que tenga que tratarse en un plan de mejoramiento, salvo que el líder del proceso una vez realice
un análisis lo considere necesario.
22- Para el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, si la acción correctiva identifica: a) peligros nuevos o diferentes, b) la necesidad
de implementar controles nuevos o, c) realizar cambios; éstas requerirán una evaluación de riesgo previo a su implementación.
23- Cuando se decrete una NO conformidad el tratamiento e identificación de las causas debe realizarse de acuerdo con los siguientes parámetros:
a. Lluvia de ideas:
incumplimiento de una norma interna o la inadecuada disposición de registros o evidencias.
b. ¿Cinco por qué?:
Incumplimiento por parte del área de un requisito o norma, un hallazgo menor.
c. Espina de pescado: Cuando el hallazgo involucra mas de un área ó es trasversal a la entidad, Hallazgo mayor.
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ID
ACTIVIDAD / TAREA
¿QUÉ?
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TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y DE NO
CONFORMIDADES
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ÁREA
PARTICIPA
NTE
REGISTRO
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA
DESCRIPCIÓN
RESPONSA
¿CÓMO?
BLE
Cualquier funcionario de la Superintendencia Nacional de
Salud podrá identificar una no conformidad o un servicio
no conforme, para ello contarán con insumos como el
Manual de Acuerdos de Nivel Servicios identificado con el
código PMMN01 y el Portafolio de Servicios de la
Superintendencia Nacional de Salud, identificado con el
código PMMN02, dependiendo del análisis del impacto
que puede generar a la gestión institucional.
El funcionario que haya identificado un hallazgo,
informará al funcionario que ha sido designado como
gestor de su dependencia a través de correo electrónico
institucional.
1
Identificar el Servicio El funcionario asignado como Gestor de manera conjunta
No Conforme y las No con el funcionario que remitió el correo electrónico
Conformidades.
institucional, realizará el análisis de la información
remitida y determinarán por medio de comparación de la
evidencia y las fuentes de hallazgos del aplicativo
dispuesto por la entidad, si es pertinente levantar el
hallazgo pues éste impactará en la gestión de la Entidad
de manera positiva o negativa.
CARGO
Correo
electrónico
institucional
Todas las
áreas de la
Entidad
formato de
Todos los
Todas
las
Acuerdos de
cargos de la áreas de la
Nivel de
Entidad
Entidad
Servicio
código
PMFT05
Posteriormente, el funcionario asignado como Gestor
gestionará en el aplicativo dispuesto para el reporte de
hallazgos, identificando la fuente y el proceso al cual se
asocia el servicio no conforme o la no conformidad. De
igual forma, se debe realizar una descripción del hallazgo
y el contexto en el cual fue identificado (fecha,
consecutivos, tipo de registro, dependencia, etc.), así
mismo se podrá cargar archivos adjuntos que den cuenta
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PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y DE NO
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del incumplimiento de uno o más requisitos (fotos,
registros escaneados, etc.).
Nota 1: En aquellos casos en que lo reportado por el
funcionario al gestor, no presente argumentos suficientes
y coherentes, o en los casos en que no se pueda
relacionar el servicio no conforme o la no conformidad con
el incumplimiento de al menos un requisito, no es
necesario seguir con el procedimiento.
Nota 2: Cuando resultado del análisis se logre identificar
que efectivamente es un servicio no conforme o una no
conformidad, es viable tan solo en este momento decretar
una no conformidad real.
Nota 3: Para decretar las no conformidades, es necesario
tener en cuenta las políticas de operación del presente
procedimiento.
Nota 4: El Manual de Acuerdos de Nivel Servicios,
identificado con el código PMMN01, será el resultado del
compendio de los formatos de Acuerdos de Nivel de
Servicio identificado mediante el código PMFT05,
diligenciados por los líderes de cada proceso.
2
Las No Conformidades o los Servicios No Conformes,
también tendrán como fuente los módulos respectivos del
aplicativo que utiliza la entidad, si este es el origen, nos e
realizará evaluación para establecer si cumple con los
requisitos establecidos por la entidad como No
Conformidad, serán decretadas automáticamente.
Revisar el registro del El aplicativo dispuesto por la entidad emitirá una alerta al
Servicio No Conforme profesional de la Oficina Asesora de Planeación que ha
y
las
No sido designado como enlace de los procesos, o emite
Conformidades.
una alerta al líder del proceso al que se le emite el
Oficina
Asesora de
Planeación.
Profesional.
Líder del
Proceso
Aplicativo de
Todas
las
Planes
de
áreas de la
Mejoramient
entidad
o
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Hallazgo por parte de los Gestores o de uno de los
módulos, quien deberá realizar un segundo análisis del
hallazgo reportado en conjunto con el respectivo
profesional designado por cada uno de los líderes de los
subsistemas, teniendo en cuenta la temática del hallazgo
y de considerar que efectivamente es un servicio no
conforme o una no conformidad, aprobara el Hallazgo y
el tratamiento al líder del proceso o al líder operativo de
subsistema, según corresponda.
Líder
Subsistema
Líder de
Proceso
De considerar que el hallazgo no corresponde a un
servicio no conforme o una no conformidad, rechazará la
solicitud en el sistema, explicando las razones.
3
Nota 1: Para esta revisión, el profesional podrá consultar
al enlace de la dependencia líder de subsistema mediante
correo electrónico acerca de la coherencia y validez de las
no conformidades de su competencia.
La información reportada a través de los hallazgos para
identificar la necesidad de implementar acciones
Correctivas, Preventivas o de Mejora será validada por el
líder de cada Subsistema o quien éste designe, de
acuerdo con la Matriz de Roles y Responsabilidades –
ASFT14; en conjunto con el administrador del sistema
Identificar la necesidad dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación, con el fin Líder
de
implementar de determinar la naturaleza del mismo, en tal sentido Subsistema
acciones Correctivas, podrá corresponder a una acción correctiva o de mejora.
Preventivas
o
de
Líder de
Mejora
Para la identificación de estas acciones se deben tener en Proceso
cuenta las diferentes fuentes de información de los
hallazgos establecidas en el aplicativo de planes de
mejoramiento dispuesto por la entidad para este fin, las
cuales son las relacionadas en la política de operación
número 20 de este procedimiento.
Aplicativo de
Planes
de
Mejoramient
o
Todos los
cargos
Todas las
dependenci
as
Matriz
de
Roles
y
Responsabili
dades
–
código
ASFT14
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El líder de proceso, con la ayuda de los gestores de cada
dependencia, inicia el tratamiento del servicio no
conforme y las no conformidades identificando la causa
que las originó, utilizando una de las alternativas que le
presenta el aplicativo dispuesto por la entidad. Una vez
realizado este análisis se formula un plan de acción para
eliminar las causas identificadas, de acuerdo con la
política de operación número 23. Esta información es
diligenciada en el aplicativo de planes de mejoramiento
definido por la Entidad. Posteriormente, los responsables
de cada una de las actividades establecidas
anteriormente deberán reportar los avances en el mismo
aplicativo.
4
Dar tratamiento al
Servicio no Conforme y
a
las
No
conformidades
a
través de acciones
correctivas,
preventivas
o
de
mejora.
Entre las herramientas que se pueden aplicar para el
Líder
de
análisis de causas están: lluvia de ideas, espina de
proceso
pesado, técnica de los cinco por qué, Pareto, entre otras.
Esto con el fin de identificar qué aspecto de la Entidad fue
Líder
de
afectado.
Subsistema
Secretario
General
Superintend
ente
Delegado
Jefe Oficina
Asesora
Para las acciones de mejora, tenga en cuenta que éstas
no provienen de una no conformidad.
Jefe de
Oficina
El profesional designado por el líder del Subsistema,
verificarán que las acciones propuestas permitan dar
tratamiento efectivo al producto no conforme y a las no
conformidades desde el punto de vista de solución del
problema y eliminación de causas, de ser afirmativa la
respuesta, aprobarán la acción en el aplicativo dispuesto
por la Entidad.
Profesional
Aplicativo de
Planes
de
Mejoramient
o
En caso que el plan de mejoramiento propuesto no
cumpla con lo estipulado por la entidad o no cumpla con
acciones concretas para dar tratamiento a los hallazgos,
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se rechazará la acción propuesta, hasta que cumpla con
los objetivos de este proceso.
La trazabilidad de las acciones correctivas, preventivas y
de mejora, emprendidas, será registrada y almacenada en
el aplicativo dispuesto por la Entidad.
Nota 1: Para el tratamiento del servicio no conforme y las
no conformidades, se deben tener en cuenta algunas de
las siguientes acciones:
a) Definir acciones para eliminar la No Conformidad
detectada o reproceso según corresponda
(corrección si aplica).
b) La autorización de su uso con aceptación bajo
concesión del responsable del proceso o quien él
delegue y, cuando sea aplicable, por el cliente.
c) Definición de acciones o identificación para impedir
su uso o aplicación originalmente prevista.
d) En el caso de que el servicio no conforme se
identifique o detecte después de su entrega o cuando
ya ha comenzado su uso se tomaran acciones
apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la
No Conformidad de acuerdo al presente
procedimiento.
Nota 2: Tenga en cuenta que la Corrección y acciones
correctivas la realiza cada líder de proceso o líder de
subsistema.
Nota 3: Cuando desde el punto de vista normativo se
generen modificaciones a los servicios o las salidas, la
Entidad debe conservar información documentada que
describa los resultados de la revisión de los cambios, las
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personas que autorizan el cambio y de cualquier acción
necesaria que surja de la revisión.
Nota 4: Cuando como resultado del tratamiento de un
servicio no conforme, se genere una corrección se
entenderá en este momento que se desarrollará una
acción correctiva.
Secretario
General
5
Realizar
Autoevaluación
Seguimiento
El responsable de realizar la acción correctiva, o de
mejora es líder de proceso o de subsistema, quien se
soportará en el profesional del área designado como
gestor del subsistema, a través de este último se
promoverá que las acciones a tomar (preventivas,
y
correctivas y/o de mejora), se realicen de acuerdo con las
fechas establecidas. Cuando se culminen las acciones
deberá realizar seguimiento y auto evaluación indicando
si éstas fueron eficaces, lo anterior a través del aplicativo
dispuesto por la Entidad.
de
Superintend
ente
Delegado
Líder
de
Subsistema
Jefe Oficina
Asesora
Líder
proceso
Aplicativo de
Planes
de
Mejoramient
o
Jefe de
Oficina
Profesional
6
El profesional de la Oficina Asesora de Planeación
designado como administrador de los servicios no
conformes y no conformidades, deberá consolidar la
información remitida por las dependencias frente al cierre
o ajuste de las acciones correctivas, preventivas o de
Consolidar y verificar el mejora, registradas en el aplicativo dispuesto por la
Oficina
cierre de las acciones Entidad.
Asesora de
preventivas,
Planeación
correctivas y de mejora Con la información consolidada, se elaborará el informe
anual de seguimiento del servicio no conforme y acciones
de mejora en el formato plantilla de Word institucional
identificado con el código COFL02, el cual será
presentado a la Alta Dirección como insumo para
adelantar Revisiones por la Dirección
Jefe Oficina
Asesora
Profesional
Informe de
Seguimiento
servicio no
conforme y
no
conformidad
es (código
COFL02)
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PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y DE NO
CONFORMIDADES
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Previa verificación de la oportunidad en el cierre de acción
correctivas solicitadas, así como el seguimiento a la
implementación de las acciones correctivas cerradas y
pendientes, se elabora el informe de seguimiento por
parte de la Oficina de Control Interno.
7
Seguimiento
a
acciones correctivas,
preventivas
y
de
mejora
El Jefe de la Oficina de Control Interno deberá revisar y
validar el informe de seguimiento, de conformidad con lo
presentado por la Oficina Asesora de Planeación y
remitirá las recomendaciones pertinentes a la Alta
Dirección de la Entidad para la toma de decisiones
respectivas.
Oficina de
Control
Interno
Jefe de
Oficina
Informe de
Seguimiento
Profesional
Nota 1: Este seguimiento podrá ser realizado mediante
las auditorías internas de gestión o de calidad
programadas por la Oficina de Control Interno.
PUNTOS DE CONTROL
ID
2
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
MÉTODO DE CONTROL
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Esta revisión se realiza teniendo en
cuenta los atributos establecidos en el
Manual de Acuerdo de Nivel de
Servicios (PMMN01) y Portafolio de
Administrador de
Servicios (PMMN02), para el caso del
Servicios
No
Subsistema de Gestión de la Calidad.
Conformes y No
Revisar el registro del Servicio No Conforme
Cada vez que se
Para los demás Subsistemas se
Conformidades
y las No Conformidades.
detecte
tendrán en cuenta los requisitos de los
estándares y normas que los
Líderes
de
enmarcan, así como las políticas y
Subsistema
lineamientos establecidos en la
documentación generada en cada uno
de ellos.
REGISTRO
Registro
Aplicativo
Planes
de
Mejoramiento
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CÓDIGO
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PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y DE NO
CONFORMIDADES
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PUNTOS DE CONTROL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
ID
MÉTODO DE CONTROL
El Administrador de Servicios No
Conformes y No Conformidades
designado por la Oficina asesora de
planeación en conjunto con el
Dar tratamiento al Servicio no Conforme y a profesional designado por el líder del
las No conformidades a través de acciones Subsistema, verificarán que las
correctivas, preventivas o de mejora.
acciones propuestas permitan dar
tratamiento efectivo al servicio no
conforme y a las no conformidades
desde el punto de vista de solución del
problema y eliminación de causas.
La Oficina de Control Interno deberá
revisar y validar el informe de
seguimiento, de conformidad con lo
Seguimiento
a
acciones
correctivas, presentado por la Oficina Asesora de
preventivas y de mejora.
Planeación
y
remitirá
las
recomendaciones pertinentes a la Alta
Dirección de la Entidad para la toma
de decisiones respectivas.
4
7
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

FRECUENCIA
RESPONSABLE
REGISTRO
Registro
Cada vez que se Funcionarios de la Aplicativo
detecte
Entidad
Planes
de
Mejoramiento
Informe
de
De acuerdo con
Oficina de Control seguimiento
los planes de
Interno
para la alta
acción definidos
dirección
ANÁLISIS DE TIEMPO
El tiempo para implementar la acción correctiva, preventiva o de mejora dependerá de la complejidad de cada caso.
La dependencia responsable del tratamiento del servicio no conforme y la no conformidad, desde el momento que recibe la aceptación hasta
que formula plan de mejoramiento en el aplicativo dispuesto por la entidad, demorará máximo diez (10) días hábiles.
El seguimiento del cierre del servicio no conforme y de las no conformidades, dependerá del plazo establecido para el tratamiento al Servicio
no Conforme y las No Conformidades.
La evaluación al cumplimiento del Plan de mejoramiento dependerá del plan de trabajo establecido por la Oficina de Control Interno para tal
fin.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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PROCESO
PLANES DE MEJORAMIENTO
CÓDIGO
PMPD01
PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y DE NO
CONFORMIDADES
VERSIÓN
7
Portafolio de Servicios de la Superintendencia Nacional de Salud, identificado con el código PMMN02.
Manual de Acuerdos de Nivel de Servicios, identificado con el código PMMN01.
Mapa de Riesgos, identificado con el código ASFT12.
Instructivo de aplicativo “manual mejoramiento Superintendencia Nacional de Salud (ITS Soluciones estratégicas)
Norma NTC-ISO 9001:20015
Norma NTC-ISO 19011:2011.
Norma NTC-ISO 14001:2015.
Norma NTC-ISO 27001:2013.
Norma OHSAS 18001:2007.
CONTROL DE CAMBIOS
ASPECTOS QUE
CAMBIARON EN EL
DOCUMENTO
Adopción del documento
Adopción del documento
Modificación del documento
Modificación de documento
Modificación de documento
DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS
Mediante el artículo 6 de la Resolución 1622 de
2014 se adoptan los procedimientos del Proceso
Planes de Mejoramiento, aprobados según Acta
No. 001 de 2014.
Mediante Resolución 4086 de 2014 se derogó la
resolución 1622 de 2014 y se adoptó el Manual de
Procesos y Procedimientos.
Definiciones, políticas de operación, descripción
de actividades, puntos de control y análisis del
tiempo, aprobados según Acta No. 1093 de 2015.
Mediante
memorando
3-2015-023070,
se
solicitaron los siguientes ajustes: 1) Se modifican
las políticas de operación; 2) Se eliminan las
actividades 1 y 2; 3) Se modifica la actividad 3,
eliminando el formato PMFT03;4) Se modifica la
nota 3 de la actividad 4; 5) Se modifica el análisis
de tiempo.
Mediante
memorando
3-2016-013301,
se
solicitaron los siguientes ajustes: 1) Se eliminó el
RESPONSABLE DE LA
SOLICITUD DEL CAMBIO
FECHA DEL
CAMBIO
DD/MM/AAAA
VERSIÓN
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
21/08/2014
1
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
19/12/2014
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
24/08/2015
1
2
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
20/11/2015
3
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
13/07/2016
4
Pág. 14 de 16
Modificación de documento
Modificación de documento
Modificación de documento
PROCESO
PLANES DE MEJORAMIENTO
CÓDIGO
PMPD01
PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y DE NO
CONFORMIDADES
VERSIÓN
7
procedimiento PMPD02 y se fusionó con el
procedimiento PMPD01 2) se modificó el objetivo
dándole un alcance a todo el sistema integrado de
gestión, 3) se incluyeron nuevas definiciones de
acuerdo con los subsistemas de gestión a los que
se les dio alcance. 4) se modifican las políticas de
operación en igual sentido; 5) Se modifican las
actividades de acuerdo con la entrada en
operación del Sistema de Gestión para la
administración de Producto o Servicio No
Conforme y No Conformidades dispuesto por la
entidad 6) Se eliminan los formatos PMFT01,
PMFT02, PMFT04 7) Se cambia el nombre del
procedimiento a “tratamiento del servicio no
conforme y de no conformidades”
Mediante memorando 3-2016-020484, se solicitó
incluir una política de operación nueva. Se aprueba
ajuste mediante memorando NURC :3-2016020971
Mediante memorando 3-2017-011931 se solicitó
modificar la política de operación número 8. Se
modificaron las decisiones, se ajustó el
procedimiento a la norma ISO 9001-2015,
Se aprueba ajuste mediante memorando NURC :32017-013015.
Mediante memorando 3-2018-012942 se solicitó
el ámbito de aplicación, clarificando el alcance
agregando “aplica a los subsistemas del Sistema
Integrado de Gestión de la Entidad”. Definiciones,
se ajustaron algunas definiciones de acuerdo con
la norma ISO 9000:2015. Normas se elimina el
Decreto 4485 del 2009, se agrega el Decreto
1499 943 del 2014. Políticas de operación, se
modifica la política 5, se eliminó la política 21, se
creó la política 23. Descripción del procedimiento
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
15/11/2016
5
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
23/08/2017
6
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
09/08/2018
7
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PROCESO
PLANES DE MEJORAMIENTO
CÓDIGO
PMPD01
PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y DE NO
CONFORMIDADES
VERSIÓN
7
se modifica la actividad 1 cambiando la
observancia de la política 22 eliminada
anteriormente, actividad 2 se ajustó al aplicativo
que maneja la institución. Análisis de tiempo, se
ajustó al aplicativo dispuesto por la entidad.
Documentos de referencia, se eliminó la NTCGP
1000 y la ISO 9001:2015.
Se aprueba ajuste mediante memorando NURC: 32018-013189
Pág. 16 de 16
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