UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME I. OBJETIVO Establecer los lineamientos para el control de los productos y servicios especificados en las fichas de los procesos documentados en el sistema que no son conformes con los requisitos descritos en las fichas en referencia. II. ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas los productos y servicios documentados en el Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC). III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 1. 2. Cada uno de los responsables, o a quien éste designe, de los procesos deben identificar los productos/servicios no conformes con los requisitos establecidos en el SIGC, su identificación puede realizarse mediante: a. Supervisión por parte de los responsables de otorgar el servicio. b. Por reclamación de partes afectadas (usuario u otra persona). c. Por queja o sugerencia depositada en el buzón de quejas y sugerencias. Una vez que se identifica deberá registrarse en el formato PO-04/FO-01. El dueño del proceso y/o el grupo de trabajo (círculo de calidad) puede determinar la frecuencia del registro de producto/servicio no conforme. Versión: Junio 22, 2012 Página 1 de 3 Código: PO-04 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 3. IV. Ante el hallazgo o identificación de un producto/servicio no conforme, el responsable o dueño del proceso puede decidir si: a. Corrige error y entrega. b. Desecha y elabora nuevo. c. Entrega con las observaciones correspondientes. 4. Los dueños de los procesos en coordinación con el grupo de trabajo, deben mantener los registros de los productos/servicios no conformes. 5. En la ficha de cada uno de los procesos debe especificarse la temporalidad del análisis de las causas que originan el incumplimiento de los requisitos, que a su vez generan el registro del producto/servicio no conforme, mismo que debe formar parte de los insumos para la evaluación global del desempeño del proceso. REFERENCIAS Formato para Plan de Acciones Correctivas para producto no conforme, atención a quejas y sugerencias y acciones preventivas PO-04/FO-01 V. DEFINICIONES Ninguna. Versión: Junio 22, 2012 Página 2 de 3 Código: PO-04 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD VI. MODIFICACIONES Revisión 2 Debido a que se modificó toda la estructura de procedimiento CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME, el área de gestión de la calidad conserva la revisión 1 de este procedimiento. Revisión 3 Se modifica la estructura del apartado III correspondiente a la descripción de las actividades. Versión: Junio 22, 2012 Página 3 de 3 Código: PO-04 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA