EG-pr-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Vigente a partir de Julio de 2016 3era. Actualización Pág.1/4 1. OBJETIVO Establecer la metodología para determinar acciones correctivas o preventivas a que haya lugar, con el fin de eliminar las causas reales o potenciales de las no conformidades detectadas, evitando así su recurrencia o materialización, según sea el caso. 2. ALCANCE El procedimiento inicia con la identificación de las no conformidades reales o potenciales y finaliza con la verificación de la eficacia de las acciones tomadas. Este procedimiento es aplicado en todos los procesos de la Entidad. 3. NORMATIVIDAD Tipo Número Titulo Fecha Decreto 4485 Por medio del cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP: 1000 2009. 2009 Decreto 943 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. 2014 4. DEFINICIONES 4.1 CORRECCIÓN Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 4.2 ACCIÓN CORRECTIVA Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable 4.3 ACCIÓN PREVENTIVA Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. 4.4 MEJORA CONTINUA Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 4.5 NO CONFORMIDAD Incumplimiento de un requisito EG-pr-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Vigente a partir de Julio de 2016 3era. Actualización Pág.2/4 5. CONDICIONES GENERALES 5.1 La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, desde su definición hasta el cierre de las mismas, sin importar la fuente de las mismas. 5.2 Las fuentes para definición de acciones: Auditorías internas Auditorías externas, de certificación o de organismos de control. Resultados de mediciones de procesos. Observación directa Las reclamaciones recurrentes o graves de los usuarios o partes interesadas 5.3 La formulación y ejecución de acciones correctivas y preventivas es liderada por el responsable de cada proceso; esto incluye descripción de la no conformidad, análisis de causas y definición de las acciones. 5.4 Si el responsable de la acción correctiva o preventiva lo considera necesario, puede incluir a otros funcionarios relacionados con la situación, para realizar el análisis de causas, la definición y realización de actividades de mejora. 5.5 Para analizar las causas de una no conformidad real o potencial se pueden utilizar herramientas como: - Lluvia de ideas - Diagramas de causa efecto - Los cinco “Por qué” Las acciones correctivas y preventivas se registran en el formato EG-fr-06 Planes de mejoramiento (ver anexo 6.1). 6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. Nombre de la actividad Descripción Responsable Registro 1 Detectar no conformidad Identifica la no conformidad de acuerdo con el análisis realizado a las fuentes de información Funcionario definidas en el numeral 5.2 e informa al que detecta la responsable del proceso para que se defina la situación acción. 2 Analizar la situación Diligencia formato EG-fr-06 Planes de Mejoramiento, describiendo la situación Líder del presentada y analizando las principales causas de proceso la no conformidad. Plan de mejoramiento 3 Definir acciones de Considerando las causas principales, identificadas Líder del mejora y someter a en el punto anterior, define las actividades que se proceso aprobación deben realizar con el fin de eliminarlas y evitar la Plan de mejoramiento EG-pr-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS No. Nombre de la actividad Descripción recurrencia de la no conformidad materialización, según sea el caso. Responsable o Vigente a partir de Julio de 2016 3era. Actualización Pág.3/4 Registro la Define para cada actividad el responsable y el plazo máximo de ejecución. Somete el plan de acción a aprobación del Jefe de la Dependencia. 5 Aprobar las acciones Revisa las acciones definidas y si está de acuerdo aprueba o solicita los ajustes que considere pertinentes. Jefe de la Remitir al Jefe de Oficina de Control Interno las Dependencia acciones definidas para su consolidación y seguimiento 6 Implementar acciones Ejecuta las acciones planificadas 7 Hacer seguimiento a las acciones Trimestralmente verifica el cumplimiento de las Jefe de Oficina actividades en los tiempos definidos. de control Interno Verifica eficacia de las acciones implementadas Plan de mejoramiento 8 Cerrar la acción correctiva Si se ejecutaron las actividades propuesta y estas fueron efectivas se procede con el cierre del Jefe de Oficina de control hallazgo Interno Plan de mejoramiento Responsable de la acción 6. ANEXOS 6.1 EG-fr-06 Plan de mejoramiento 8. CONTROL DE CAMBIOS No. 1 Fecha Descripción del cambio o modificación Mayo / 08 Primera emisión 2 Sep/12 3 Jul/16 Se actualizan los responsables de acuerdo a las Resoluciones Nacionales 75, 76 y 77 de 2011 de modificación de la estructura Orgánica, la adopción de la Planta de Personal y la adopción del manual de Funciones respectivamente. Se incluyó el deber del funcionario que cierra el hallazgo de describir el resultado de las acciones de tal forma que garantice la trazabilidad de las acciones tomadas, de acuerdo a lo establecido mediante el NAL-CI-2012-00602 Se ajustaron cargos de acuerdo a la modificación de la estructura orgánica adoptada con la Resolución 364 del 30 de marzo de 2016. Se cambió el código del procedimiento de RM-pr-02 por EG-pr-02, teniendo en cuenta que de acuerdo a la actualización del Mapa de Procesos EG-pr-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS No. Fecha Vigente a partir de Julio de 2016 3era. Actualización Pág.4/4 Descripción del cambio o modificación Resolución 512 de 2016), se definió el proceso de Evaluación de la Gestión, al cual le corresponde el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas. Se definió como responsable del seguimiento de las acciones correctivas y preventivas al Jefe de Oficina de Control Interno. ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA Jefe de Oficina de Control Interno ( E) ACTUALIZÓ GLORIA MATILDE TORRES CRUZ Subdirector de Planeación, Control y Seguimiento REVISÓ ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA Jefe de Oficina de control Interno ( E ) APROBÓ ANEXO 7.1 PLANES DE MEJORAMIENTO IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES Actividad fuente Origen de las acciones (Código del Programa) Proceso Criterio No conformidad detectada o potencial Responsable del Plan de Mejoramiento Dependencia o Área SEGUIMIENTO Fecha de Detección Causas de la no conformidad detectada o potencial Acciones Fecha de finalización de las acciones Tipo de Acciones Segundo trimestre 2016 PARA USO DE CONTROL INTERNO Estado de las acciones Fecha de cierre de acciones Efectividad las acciones Observaciones y acciones a seguir EG-fr-06 v.1 Jul,06