Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 1 de 13 1. OBJETIVO Establecer los parámetros para la elaboración, revisión, aprobación, modificación, distribución y control de los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión Integral de la Fundación FES. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los documentos generados por la Fundación FES que se han incorporado en el Sistema de Gestión Integral (SGI), así como a los documentos externos de la Fundación que deben atenderse y que requieren control de su distribución. 3. DEFINICIONES Alcance: las áreas estructurales y funcionales de la organización a las cuales le es aplicable el documento. Aprobación: Aceptación a un documento que garantiza su aplicación desde el punto de vista de recursos y coherencia con el Sistema de Gestión Integral diseñado. Caracterización de proceso: documento usado para describir la estructura de cada proceso, estableciendo entre otros, su objetivo, alcance, responsable, entradas, salidas y las actividades de acuerdo con el ciclo PHVA. Código: Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten identificar un documento en forma particular. Copia Controlada: Es el documento copia del original, sobre el cual existe control y responsabilidad para informar y suministrar las actualizaciones que se realicen. Copia No Controlada: Copia del documento original en medio físico o magnético entregado a un tercero con fines de información. Estas copias están identificadas con la leyenda “COPIA NO CONTROLADA”, sobre estas no hay responsabilidad de actualización. Descripción de cargo: documento que describe el responsabilidades y competencias de cada cargo definido organizacional. perfil, en la funciones, estructura Distribución: es la actividad por medio de la cual un documento aprobado se entrega a los interesados para su aplicación. Documento: Información y su medio de soporte (procedimientos, instructivos, formatos, planes, programas, matrices, documentos de origen externo; entre otros). Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 2 de 13 En la Fundación FES los documentos son los relacionados en el Anexo 1 – Estructura Documental. Documento Externo: Es aquel elaborado por entes externos a la Fundación pero que inciden en la ejecución de los procesos y proyectos del Sistema de Gestión Integral de la Fundación FES. Entre los documentos externos se pueden considerar normas, códigos, leyes, decretos, resoluciones, manuales, formatos del cliente, entre otros. Documentos Obsoletos: Son todos aquellos documentos internos o externos que ya no se utilizan porque han sufrido algún cambio o actualización, han perdió su vigencia en fecha o contenido y son identificados para evitar que se tomen decisiones con la información de estos. Formato: Documento diseñado para la recolección de información y que proporciona evidencia de una acción. Guías: Documentos donde se especifican los estándares en la realización de una actividad, y proporcionan la información detallada que se requiere para implementarlos. Son usadas como la fuente de información específica y actualizada, y además como información general necesaria para la consulta. Instructivo: Documento que describe de forma secuencial y con alto nivel de detalle actividades u operaciones muy específicas. Listado Maestro de Documentos: Lista en la cual se relacionan los documentos controlados de la Fundación FES. Manual del Sistema de Gestión Integral: es el documento que describe en forma genérica el Sistema de Gestión Integral, incluye entre otros la política integrada del sistema y el alcance del mismo. Mapa de Procesos: El mapa de procesos es una representación grafica que nos ayuda a visualizar todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. Modificación: Mecanismo a través del cual se realizan cambios necesarios en los documentos. Pueden ser de forma o de fondo. PHVA: Corresponde a las siglas del Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Pirámide documental: es la representación gráfica de los documentos definidos en el Sistema de Gestión Integral. Plan: documento que describe cómo se aplica una normativa o sistema documentado a un producto, proyecto o contrato específico. Documento mediante el cual la Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 3 de 13 Fundación ordena y organiza las acciones que va a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los programas, de los proyectos o de los procesos. Política: Documento que define directrices. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Es recomendable que los procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, dónde, cuándo, porqué y cómo. Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Protocolo: documento que describe cómo se ejecuta una actividad o metodología. Publicación: Es el proceso que permite dar a conocer un documento. R = Reglamento: Colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. SGI: Sistema de Gestión Integral. Plataforma común que unifica los sistemas de gestión de la Fundación FES, para orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas que lo componen. Versión: Señala el número de veces que se han efectuado modificaciones al documento. La primera versión corresponde al número uno (1.), para la segunda versión correspondería al número dos (2.). 4. RESPONSABLE Coordinador de Planeación y Calidad Todos los colaboradores serán responsables de garantizar la aplicación de este procedimiento en todos sus documentos. 5. CONDICIONES Todos los documentos emitidos por la Fundación FES, deben ser presentados en forma clara, nítida, sin enmendaduras, con lenguaje sencillo, claro y conciso, guardando adecuada estructura gramatical y correcta ortografía. Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 4 de 13 6.DESARROLLO DE ACTIVIDADES 6.1 Identificar la necesidad de crear, modificar o retirar un documento Cualquier colaborador puede manifestar a su jefe o responsable del proceso, la necesidad de elaborar, modificar o retirar un documento del Sistema de Gestión Integral. El jefe o responsable del proceso analiza la viabilidad de crear, modificar, anular o retirar algún documento. Si se considera que la solicitud es viable, envía un correo a la Coordinación de Planeación y Calidad justificando la solicitud. 6.2. Autorizar la elaboración, modificación o retiro de documentos El Coordinador de Planeación y Calidad recibe la solicitud de crear, modificar, retirar documento, evalúa la pertinencia de la misma considerando el cumplimiento de los requisitos legales, de las normas que soportan el SGI, de los requisitos del cliente o de cualquier otra política o disposición interna de la FES. Si es avalado da respuesta al responsable del proceso. Continúa actividad 6.3. Si no es avalado, incluye la respectiva justificación. Fin del procedimiento. Si es una anulación o retiro de obsoleto continúa en la actividad 6.11. En el caso de referirse a documento externo continua con la actividad 6.13. 6.3. Elaborar o modificar los documentos El responsable de la elaboración o modificación del documento, lo elabora o modifica según corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en ANEXO 4. “Estructura y formatos de presentación de los documentos del Sistema de Gestión Integral”. El responsable de elaborar o modificar el documento evalúa si hay otras dependencias involucradas con la actividad ó si afecta otros procesos, a fin de garantizar la participación de sus responsables en la elaboración y/o ajuste del documento y hace un levantamiento preliminar de la información. Si es una modificación se registran en la sección “control de cambios”, las modificaciones significativas. Se identifican los requisitos legales, organizacionales o del cliente específicos aplicables a la elaboración o modificación del documento en estudio. Una vez elaborado y/o ajustado el documento, se envía al responsable de su revisión según el Anexo 2. Responsables de la Elaboración, Revisión y Aprobación de documentos del SGI. Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 5 de 13 La creación de documentos debe ser en forma legible, coherente, que cumpla el ciclo PHVA y que se tenga en cuenta el glosario del sistema. 6.4 Revisar el documento El responsable de la revisión, según el Anexo 2: Responsables de la Elaboración, Revisión y Aprobación de documentos, analiza si el documento está acorde con las directrices establecidas en el Sistema de Gestión Integral, en la normatividad vigente. Si no cumple se devuelve a la Actividad 6.3 a quien lo elaboró para que realice los ajustes requeridos. Se envía el documento al Coordinador de Planeación y Calidad para su codificación. 6.5. Codificar el documento El Coordinador de Planeación y Calidad revisa que el documento cumpla con los aspectos formales establecidos en el presente documento. Se asigna el código, número de versión y fecha de acuerdo con las directrices establecidas. Los códigos se asignan de acuerdo con lo establecido en Anexo 3. Codificación de los documentos del Sistema de Gestión Integral. 6.6. Aprobar el documento El documento es aprobado y adoptado con las firmas correspondientes en la sección Control de Documentos. Remitir documento al Coordinador de Planeación y Calidad para gestionar su publicación. 6.7. Actualizar el listado de control de documentos Se actualiza el Listado de Control de Documentos F-GMC-1 con el nuevo documento o con la información del documento modificado. 6.8. Archivar documento El documento original con las firmas de los responsables de su elaboración, revisión y aprobación se mantendrá bajo custodia en el archivo de gestión de la Coordinación de Planeación y Calidad. No se mantendrán otras copias físicas del documento. De igual manera se archivan en medio electrónico, los archivos fuentes del documento y el archivo original escaneado. Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 6 de 13 6.9. Publicar el documento Una vez el documento se apruebe, se publica en el sitio web repositorio de documento del SGI. 6.10. Distribuir y divulgar El Coordinador de Planeación y Calidad comunica al responsable del proceso que realizó la solicitud, la publicación del documento. Identificar el personal relacionado con el documento e informar vía correo electrónico, los cambios o modificaciones en el mismo, así como si se trata de una creación. Hacer la divulgación de los documentos en su dependencia de trabajo para asegurar su entendimiento, comprensión e implementación inmediata, e informar la localización o ruta de acceso donde pueden consultar el documento. En el caso de que el documento genere gran impacto en el SGI, se puede considerar fortalecer su divulgación con una campaña que se soporta en el proceso Gestión de Comunicaciones. 6.11.Retirar el documento obsoleto El Coordinador de Planeación y Calidad actualiza el Listado de Control de Documentos, descarga los documentos anulados u obsoletos del sitio web repositorio de documentos del Sistema de Gestión Integral y al documento físico se le imprime un sello OBSOLETO. 6.12. Comunicar documento obsoleto Una vez retirado el documento del Listado de Control de Documentos y del sitio web repositorio de documentos del SGI, se informa al interior de la Fundación FES acerca de su retiro para evitar su uso no intencionado. 6.13. Controlar documentos externos Los documentos de origen externos se ubican en el sitio web compartido o en carpeta dropbox a fin de que puedan ser consultados por los usuarios de los procesos o proyectos. El responsable del proceso o proyecto debe socializar el documento de origen externo con todos aquellos que lo requieran para la ejecución de sus actividades. En el caso de que corresponda a algún tipo de normatividad, se puede solicitar asesoría del proceso Gestión Jurídica sobre su aplicación en la Fundación. Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 7 de 13 7.ANEXOS ANEXO 1: Estructura documental Nivel 1 Plan estratégico Objetivos y políticas institucionales y de gestión Nivel 2 Manual del Sistema de Gestión Integral. Mapa de procesos Nivel 3 Caracterización del proceso. Nivel 4 Procedimiento Nivel 5 Protocolo Instructivo Nivel 6 Guía Formato Manual de funciones Nivel 7 Documentos Externos Anexo 2 Responsables de la Elaboración, Revisión y Aprobación de documentos del SGI La elaboración, revisión y aprobación de los documentos es realizada por el personal según se indica en este Anexo. Documento Mapa de procesos Elabora Coordinador Planeación Calidad Manual del Sistema de Coordinador Gestión Integral Planeación Calidad Política del SGI Coordinador Planeación Calidad Caracterizaciones de Responsable los procesos cada proceso Todos los documentos Coordinador Revisa de Representante de y Dirección para SGI de Representante de y Dirección para SGI de Representante de y Dirección para SGI de Representante de Dirección para SGI de Representante de Aprueba la Director Ejecutivo el la Director Ejecutivo el la Director Ejecutivo el la Director Ejecutivo el la Director Ejecutivo Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO de Gestión Estratégica excepto caracterización Todos los documentos de Gestión de Comunicaciones excepto caracterización Todos los documentos de Gestión de Mejoramiento Continuo excepto caracterización Todos los documentos de Gestión de Oportunidades Continuo excepto caracterización Todos los documentos de Gestión de Programas y Proyectos excepto caracterización Todos los documentos de ( Gestión Contable y Financiera, Gestión TIC, Gestión Jurídica, Gestión Talento Humano, Gestión Administrativa de Proyectos excepto caracterización Planeación Calidad y Dirección SGI para Página: 8 de 13 el Coordinador de Coordinador Comunicaciones Planeación Calidad de Director y Administrativo Financiero Coordinador Planeación Calidad de Representante de la y Dirección para el SGI de Coordinador y Planeación Calidad Directores de Directores de Área Área y/o Coordinador PMO Director Administrativo Financiero Directores de Directores de Área Área y/o Coordinador PMO Director Ejecutivo Director Administrativo y Financiero y/o Coordinadores y/o equipo de trabajo de cada uno de estos procesos Coordinador Planeación Calidad de Director y Administrativo Financiero y y y Anexo 3 Codificación de los documentos del Sistema de Gestión Integral Los documentos del Sistema de Gestión Integral alfanumérico de identificación. La codificación de los documentos se realizará así: Codificación para procesos: Se realiza así: deben tener asignado un código Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 9 de 13 Primera posición: Abreviatura del tipo de documento proceso, según Tabla 1. Abreviaturas para la identificación de tipos de documentos del SIG Segunda posición: guión, símbolo “-”. Tercera posición, abreviatura del documento: Corresponde a la abreviatura según Tabla 2. Abreviaturas para la identificación de procesos. Cuarta posición: guión, símbolo “-”. Quinta posición: consecutivo de una cifra iniciando en 1 según tipo de documento. Documento Caracterización del proceso Gestión Estratégica Procedimiento Auditorías Internas Abreviatura del tipo de documento Abreviatura del proceso Consecutivo C - GE - P - GMC - 1 3 La siguiente tabla presenta las abreviaturas que permiten identificar los tipos de documentos del Sistema de Gestión Integral. Tabla 1. Abreviaturas para la identificación de tipos de documentos del SGI Tipo de documento Mapa de procesos Manual Caracterización de Proceso Procedimiento Instructivo Guía Plan Formato Reglamento Política Protocolo Documento especial Descripción de Cargo Codificación MP M C P I G PL F R PO PT DE DC La siguiente tabla presenta las abreviaturas que permiten identificar los procesos de la organización Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 10 de 13 Tabla 2. Abreviaturas para la identificación de procesos Proceso Codificación GESTIÓN ESTRATÉGICA GE GESTIÓN DE COMUNICACIONES GC GESTIÓN DE MEJORAMIENTO GMC CONTINUO GESTIÓN DE OPORTUNIDADES GO GESTIÓN DE PROGRAMAS Y GP PROYECTOS GESTIÓN DE CONOCIMIENTO GCO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE GFC GESTIÓN TECNOLÓGICA GT GESTION ADMINISTRATIVA GA GESTION JURIDICA GJ GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GH Anexo 4. Estructura y formatos de presentación de los documentos del Sistema de Gestión Integral A continuación se explica cada una de las partes que comprende un documento para su elaboración. Sección Encabezado: Todos los documentos elaborados internamente irán de la siguiente forma: Código: P-GMC-01 PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL Versión: PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO Fecha: 14-marzo2014 1 Página: 10 de 4 El encabezado incluye: En la sección izquierda: Logo de la Fundación FES En la sección media: Nombre del documento elaborado, así como el Nombre del proceso con el que está relacionado el documento elaborado. En la sección derecha: Código del documento elaborado, número de la versión, fecha de aprobación del documento, página. Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 11 de 13 Secciones que hacen parte del cuerpo del documento Secciones Documento / Tipo de Documentos C P I - G - PT Demás tipo de documentos Objetivos X X X Op Alcance X X X Op Definiciones NA X Op Op Responsable X X X Op X Op Op Condiciones Desarrollo de actividades X X X Op Anexos NA Op Op Op Op: Opcional. X: Aplica. NA: No aplica 1. Objetivo: Describe la razón de ser del documento. 2. Alcance: Se determinan los límites de aplicación del documento. 3. Definiciones: Son definiciones de palabras que se utilizan dentro del documento y que se requieren para facilitar la comprensión del mismo. 4. Responsable: Se citaran los cargos responsables por velar por la aplicación del documento y sus modificaciones. 5. Condiciones: corresponden a requisitos, o consideraciones generales que se deben cumplir para el desarrollo del documento. 6. Desarrollo de actividades: Se documenta la secuencia de actividades, tareas para cumplir con el objetivo del documento, se relacionan también los cargos que participan, los recursos requeridos, los registros generados. 7. Anexos: Se citan todos los formatos que se aplican dentro de la actividad descrita en el documento y los documentos que se podrán consultar para ampliar la información del documento Sección final Control de cambios: se mantiene la trazabilidad de los cambios que se han presentado en el documento. Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Versión del Documento Descripción del Cambio Motivo del cambio Fecha del cambio Página: 12 de 13 Aprobado por Control de Documentos: de acuerdo con lo expresado en el Anexo 2 de este procedimiento Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre: Nombre: Nombre: Cargo: Cargo: Cargo: Firma: Firma: Firma: Código: P-GMC-1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 1 Fecha: 17-junio-2014 PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 13 de 13 CONTROL DE CAMBIOS Versión del Documento Descripción del Cambio 1 Creación Motivo del cambio Fecha del cambio 17 de junio de2014 Aprobado por Representante de la Dirección para el SGI. CONTROL DE DOCUMENTOS Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre: Olga Mildred Charry Nombre: Olga Mildred Charry Nombre: Máximo Adrián Luna Valencia Cargo: Coordinador Planeación y Calidad Cargo: Coordinador Planeación y Calidad Cargo: Representante de la Dirección para el SGI. Firma: Firma: Firma: