PROCEDIMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD FORMULARIO: INFORME EQUIPO AUDITOR QDMAE-F-INFAUDIT Rev: 10-09-2005 Página 1 de 2 AUDITORÍA NÚMERO: Equipo Auditor (se debe reflejar en primer lugar el Auditor Principal) Fecha reunión de inicio: Fecha reunión finalización: Lugar donde se celebran las reuniones: Conclusiones del equipo auditor 1. Anotaciones iniciales y evidencias (No conformidades detectadas, No conformidades anteriores, etc.) 2. Aspectos relevantes PROCEDIMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD FORMULARIO: INFORME EQUIPO AUDITOR QDMAE-F-INFAUDIT Rev: 10-09-2005 Página 2 de 2 3. Aspectos por mejorar 4. Hallazgos 5. Recomendaciones para auditorías posteriores Documento elaborado por el Comité Auditor del Dpto. de Matemática Aplicada y Estadística de la UPCT Nombre completo Firma AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME: Este informe se comunicará después de la auditoría al Consejo de Departamento y no será divulgado a terceros sin su autorización