AUDITORÍA NÚMERO: Equipo Auditor (se debe reflejar en primer

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PROCEDIMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
DE CALIDAD
FORMULARIO: INFORME EQUIPO AUDITOR
QDMAE-F-INFAUDIT
Rev: 10-09-2005
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AUDITORÍA NÚMERO:
Equipo Auditor (se debe reflejar en primer lugar el Auditor Principal)
Fecha reunión de inicio:
Fecha reunión finalización:
Lugar donde se celebran las reuniones:
Conclusiones del equipo auditor
1. Anotaciones iniciales y evidencias (No conformidades detectadas, No conformidades
anteriores, etc.)
2. Aspectos relevantes
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QDMAE-F-INFAUDIT
Rev: 10-09-2005
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3. Aspectos por mejorar
4. Hallazgos
5. Recomendaciones para auditorías posteriores
Documento elaborado por el Comité Auditor del Dpto. de Matemática Aplicada y
Estadística de la UPCT
Nombre completo
Firma
AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:
Este informe se comunicará después de la auditoría al Consejo de Departamento y no será divulgado a terceros sin su
autorización
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