Presupuestos Generales Estado 2016 Consejo de Ministros, 31 julio 2015 1 Escenario macroeconómico Variación real en % PIB real 2014 1,4 2015 3,3 2016 3,0 Deflactor del PIB -0,5 0,5 1,1 1,4 1,6 Consumo final privado 2,4 0,1 3,4 0,1 3,0 0,3 2,7 1,0 2,5 1,5 3,4 6,4 5,6 5,6 5,5 2,2 3,3 2,9 2,9 2,9 4,2 5,5 6,0 5,8 5,7 7,6 6,0 6,4 6,3 6,2 -0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 Empleo (**) 1,2 3,0 3,0 2,9 2,9 Tasa de paro (media anual) 24,4 22,0 19,7 17,6 15,5 Consumo final AAPP Formación Bruta de Capital Fijo Demanda Nacional (*) Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Sector Exterior (*) Afiliados a la Seguridad Social Cap.(+)/Nec. (-) fin. Frente RM (***) Cap. (+)/ Nec. (-) fin. AAPP (***) (1) 1,6 2017 2018 2,9 2,9 PIB Banco de España (junio 2015) PIB Consenso nacional (julio2015) 2015 2016 3,1 2,7 2015 2016 3,1 2,7 3,4 (jun) 1,0 1,5 1,6 1,4 1,3 -5,7 -4,2 -2,8 -1,4 -0,3 (*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales (**) CN (ptetc) (*** % PIB) Fuente: Mineco (1) Excluye en 2014 ayuda financiera de 0,11pp 22 Consolidación fiscal y objetivos de déficit 2016-2018 Objetivos (% PIB) 2011* 2014** 2015 2016 2017 2018 Administración Central -5,10 -3,50 -2,9 -2,2 -1,1 -0,2 Seguridad Social -0,10 -1,06 -0,6 -0,3 -0,2 -0,1 CCAA -3,34 -1,66 -0,7 -0,3 -0,1 0,0 CCLL -0,40 0,53 0,0 0,0 0,0 0,0 Total AAPP -8,94 -5,69 -4,2 -2,8 -1,4 -0,3 * Antes de liquidaciones negativas, excluye ayuda financiera de 0,48pp en 2011 ** Excluye ayuda financiera en 2014 de 0,11pp 3 Clasificación económica del gasto Presupuesto de Gastos del Estado clasificación económica Capítulos En millones de euros 2015 (% del total) 2016 (% del total) %∆ 2016/15 I. Gastos de personal 16.046 8,4 16.839 8,8 4,9 II. Gastos corrientes en bienes y servicios 3.155 1,7 3.079 1,6 -2,4 III. Gastos financieros 35.519 18,6 33.514 17,6 -5,6 IV. Transferencias corrientes 91.751 48,1 88.835 46,6 -3,2 Operaciones Corrientes 146.471 76,7 142.266 74,7 -2,9 2.595 1,4 2.508 1,3 -3,3 VI. Inversiones reales 3.421 1,8 3.578 1,9 4,6 VII. Transferencias de capital 9.506 5,0 8.838 4,6 -7,0 12.927 161.992 28.927 6,8 84,8 15,2 12.417 157.191 33.238 6,5 82,5 17,5 -3,9 -3,0 14,9 190.919 100,0 190.429 100,0 -0,3 V. Fondo de contingencia y otros imprevistos Operaciones de Capital TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos financieros** TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS+CAP 8 * Presupuesto homogeneizado por el efecto de la centralización de contratos. ** Excluidas aportaciones a Fondos Financiación CCAA y EELL el capítulo 8 disminuye un 8,7%. 4 Políticas de gasto Presupuesto consolidado En millones de euros 2015 % s/total 2016 % s/total %∆ 2016/15 Servicios públicos básicos 16.485 4,7 16.716 5 1,4 Gasto social 187.410 53,9 188.130 53 0,4 Gasto social sin desempleo 162.110 46,6 168.309 48 3,8 Actuaciones de carácter económico 30.384 8,7 28.373 8 -6,6 Actuaciones de carácter general 113.564 32,6 118.640 34 4,5 Capítulos 1 a 8 347.843 100,0 351.859 100 1,2 Políticas 5