el Ejecutivo del PP pretende llegar al -0,3% en 2018

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Presupuestos Generales Estado 2016
Consejo de Ministros, 31 julio 2015
1
Escenario macroeconómico
Variación real en %
PIB real
2014
1,4
2015
3,3
2016
3,0
Deflactor del PIB
-0,5
0,5
1,1
1,4
1,6
Consumo final privado
2,4
0,1
3,4
0,1
3,0
0,3
2,7
1,0
2,5
1,5
3,4
6,4
5,6
5,6
5,5
2,2
3,3
2,9
2,9
2,9
4,2
5,5
6,0
5,8
5,7
7,6
6,0
6,4
6,3
6,2
-0,8
0,0
0,1
0,0
0,0
Empleo (**)
1,2
3,0
3,0
2,9
2,9
Tasa de paro (media anual)
24,4
22,0
19,7
17,6
15,5
Consumo final AAPP
Formación Bruta de
Capital Fijo
Demanda Nacional (*)
Exportaciones de bienes
y servicios
Importaciones de
bienes y servicios
Sector Exterior (*)
Afiliados a la Seguridad
Social
Cap.(+)/Nec. (-) fin.
Frente RM (***)
Cap. (+)/ Nec. (-) fin.
AAPP (***) (1)
1,6
2017 2018
2,9
2,9
PIB
Banco de España
(junio 2015)
PIB
Consenso nacional
(julio2015)
2015
2016
3,1
2,7
2015
2016
3,1
2,7
3,4
(jun)
1,0
1,5
1,6
1,4
1,3
-5,7
-4,2
-2,8
-1,4
-0,3
(*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales (**) CN (ptetc) (*** % PIB)
Fuente: Mineco
(1) Excluye en 2014 ayuda financiera de 0,11pp
22
Consolidación fiscal y
objetivos de déficit 2016-2018
Objetivos
(% PIB)
2011*
2014**
2015
2016
2017
2018
Administración Central
-5,10
-3,50
-2,9
-2,2
-1,1
-0,2
Seguridad Social
-0,10
-1,06
-0,6
-0,3
-0,2
-0,1
CCAA
-3,34
-1,66
-0,7
-0,3
-0,1
0,0
CCLL
-0,40
0,53
0,0
0,0
0,0
0,0
Total AAPP
-8,94
-5,69
-4,2
-2,8
-1,4
-0,3
* Antes de liquidaciones negativas, excluye ayuda financiera de 0,48pp en 2011
** Excluye ayuda financiera en 2014 de 0,11pp
3
Clasificación económica del gasto
Presupuesto de Gastos del Estado
clasificación económica
Capítulos
En millones de euros
2015
(% del
total)
2016
(% del
total)
%∆
2016/15
I.
Gastos de personal
16.046
8,4
16.839
8,8
4,9
II.
Gastos corrientes en bienes y servicios
3.155
1,7
3.079
1,6
-2,4
III. Gastos financieros
35.519
18,6
33.514
17,6
-5,6
IV. Transferencias corrientes
91.751
48,1
88.835
46,6
-3,2
Operaciones Corrientes
146.471
76,7
142.266
74,7
-2,9
2.595
1,4
2.508
1,3
-3,3
VI. Inversiones reales
3.421
1,8
3.578
1,9
4,6
VII. Transferencias de capital
9.506
5,0
8.838
4,6
-7,0
12.927
161.992
28.927
6,8
84,8
15,2
12.417
157.191
33.238
6,5
82,5
17,5
-3,9
-3,0
14,9
190.919
100,0
190.429
100,0
-0,3
V.
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Operaciones de Capital
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII. Activos financieros**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS+CAP 8
* Presupuesto homogeneizado por el efecto de la centralización de contratos.
** Excluidas aportaciones a Fondos Financiación CCAA y EELL el capítulo 8 disminuye un 8,7%.
4
Políticas de gasto
Presupuesto consolidado
En millones de euros
2015
% s/total
2016
% s/total
%∆
2016/15
Servicios públicos básicos
16.485
4,7
16.716
5
1,4
Gasto social
187.410
53,9
188.130
53
0,4
Gasto social sin desempleo
162.110
46,6
168.309
48
3,8
Actuaciones de carácter
económico
30.384
8,7
28.373
8
-6,6
Actuaciones de carácter general
113.564
32,6
118.640
34
4,5
Capítulos 1 a 8
347.843
100,0
351.859
100
1,2
Políticas
5
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