PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Versión: 1 Fecha: 25/08/2014 Aprobó: Director Administrativo y financiero Página 1 de 8 PROCESO: Gestión de Bienes y Servicios SUBPROCESO: Compras PROCEDIMIENTO.: Compras 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la adecuada aplicación del manual de contratación para lograr tener un óptimo control de las actividades que se deben desarrollar para adquirir oportunamente bienes y servicios que cumplan con las especificaciones requeridas. 2. ALCANCE: Aplica para todos los funcionarios que participan directa o indirectamente en el proceso de compras de bienes y servicios, desde la solicitud hasta la recepción de la mercancía o el servicio. 3. DEFINICIONES: • • • • • • Bienes: Todos aquellos elementos físicamente apreciables, es decir que se pueden tocar y ocupan un espacio. Servicios: Actividades identificables, intangibles y perecederas que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer físicamente. Solicitud de Adquisición y Suministros: Formato ubicado en el software ERP – JPS7 para la compra de bienes, en el que se deben detallar todas las especificaciones técnicas necesarias de los artículos a comprar, además se deben detallar las fechas en las que se requiere el bien, el uso que se le dará a los mismos y el centro de costos. Con esta información se generara la orden de compra. Solicitud de Servicio: Formato ubicada en el software ERP- JPS7, en el que se deben detallar el servicio solicitado, especificando la fecha en la cual se prestara el mismo, tiempo de prestación del servicio, nombre del proveedor, Nit, valor a pagar y razones por las cuales se requiere el servicio y el centro de costos. Órdenes de Compra: Documento mediante el cual se solicita al proveedor el suministro de los artículos requeridos por la Cámara de Comercio de Cartagena y este se compromete con la entidad, en la entrega de los mismos en el tiempo establecido y a presentar una factura por su venta. Órdenes de Servicios: Documento mediante el cual se contrata a un proveedor para la prestación de un servicio requerido por la Cámara de Comercio de Cartagena y este se compromete con la entidad, en la entrega y/o prestación de los servicios que en ella se detalla en el tiempo establecido y a presentar una factura y/o cuenta de cobro por su venta. 4. GENERALIDADES El Coordinador de Compras podrá proceder a realizar el proceso de compras para un bien o servicio una vez llegue la solicitud firmada por el Jefe o Director de Área solicitante a través del Software ERP – JSP7. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Versión: 1 Fecha: 25/08/2014 Aprobó: Director Administrativo y financiero Página 2 de 8 Las solicitudes deberán ser firmadas a través de software ERP – JSP7 por el Jefe o Director de Área solicitante con mínimo 48 horas hábiles (5.65 días) previas a la necesidad del bien o servicio, teniendo en cuenta la especificidad del bien o el servicio. (Ver tabla de tiempos de firmas por instancias). La selección de proveedores para la adquisición de bienes, incluidos artículos para artes gráficas y/o impresos son seleccionados por el Coordinador de Compras, quien deberá tener en cuenta los criterios citados en el manual de contratación de la entidad para el desarrollo de sus actividades. o Excepción: Para las compras de refrigerios, almuerzos y cenas los funcionarios de las otras áreas estarán facultados para seleccionar el proveedor siempre y cuando estén registrados en la base de datos de proveedores o que cumplan con los requisitos si es un proveedor nuevo, y negociar lo correspondiente a dicha solicitud, por lo cual en la solicitud deberán colocar el nombre del proveedor, Nit, valor a pagar y evento al que corresponden el suministro. No se realizara orden de compra para las compras que son hasta 1 SMLV, estas deberán diligenciar el formato para Suministro de Refrigerios firmado por el Jefe o Dirección de Área. Las órdenes de compra no tienen límite de montos. Para las órdenes de servicios, la selección de proveedores es realizada por el área solicitante, la cual debe tener en cuenta los criterios citados en la manual de contratación de la entidad para el desarrollo de sus actividades , para el caso de Personas Naturales de igual forma verificar previo a la realización de la solicitud que el proveedor seleccionado cumpla con los requisitos legales para la prestación de sus servicios (pago de Planilla Integral De Liquidación de Aportes EPS, FPS y ARL) estos soportes podrán ser solicitados por el Coordinador De Compras para dar trámite a la solicitud y continuar con la elaboración de la orden de servicio. Las órdenes de servicio se podrán realizar por montos hasta 25 SMLV, para sumas superiores a este deberán solicitar contratos. No está permitida la utilización de órdenes de servicios para la contratación de personal que laborara por un periodo determinado al interior de la entidad. MONTOS PARA FIRMAS DE ÓRDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS Cargo Monto Director Administrativo y Financiero * 0 a 10 SMLV Presidente Ejecutivo 10 a 150 SMLV Junta Directiva 150 a ∞ SMLV *La Dirección Administrativa y Financiera fue delgada por la Presidencia Ejecutiva para aprobar y firmar órdenes de compras y de servicios hasta por 10 SMLV a través del memorando del 12 de Octubre de 2012. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Versión: 1 Fecha: 25/08/2014 Aprobó: Director Administrativo y financiero Página 3 de 8 Para las compras que superen los 100 SMLV pasaran a Comité de Compras tal y como lo estipula el manual de contratación. TIEMPO PROMEDIO DE FIRMAS POR INSTANCIAS Orden de Servicio Usuario Autorizador Solicitud Requisición Orden de Trabajo < 10 SMLV Jefe o Director de Área Jefe Financiero Dir. Administrativa Dir. Administrativa Presidencia Ejecutiva Orden de Trabajo > 10 SMLV Orden de Compra < 3 SMLV Solicitud Cotización Requisiciones Orden de Compra < 10 SMLV Usuario Autorizador Jefe o Director de Área Coordinador de Compras Jefe Financiero Dir. Administrativa Orden de Compra > 3 SMLV Solicitud Cotización Cuadro Comparativo Requisición Orden de Compra < 10 SMLV Orden de Compra > 10 SMLV Usuario Autorizador Jefe o Director de Área Coordinador de Compras Director Administrativo Jefe Financiero Dir. Administrativa Dir. Administrativa Presidencia Ejecutiva Días Hábiles 1 1 2 2 3 Días Hábiles 1 1 1 3 Días Hábiles 1 2 1 1 2 2 3 Una vez firmadas las órdenes de compras se pactaran tiempos de entrega con los proveedores de acuerdo a la especificidad de los artículos Tipo de Adquisición Adquisición y Suministro Artes Graficas Activos Fijos 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Compra de Adquisiciones y Suministros Días hábiles de entrega 3 5 4 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS N° ACTIVIDAD 1. Elaboración de solicitud de compra 2. Solicitud Firmada por autorizador del gasto 3. Verificación de solicitud firmada 4. Invitación Cotizar 5. Recepción de cotización 6. Elaboración de la Requisición 7. Elaboración cuadro comparativo a de DESCRIPCIÓN Se realiza la solicitud de compras por ERPJSP7 detallando las especificaciones técnicas de los artículos a comprar, cantidades, fechas en que se necesita el producto, centro de costos, etc. Se realiza la aprobación por parte del usuario autorizador del gasto, de la solicitud de compra realizada en el aplicativo ERP – JSP7 Se procede a verificar toda la información detallada en la solicitud, necesaria para iniciar el proceso de compra. Se procede a invitar a cotizar uno o varios proveedores, dependiendo de los montos de la compra, cumpliendo con lo estipulado en el manual de contratación. Se reciben las cotizaciones físicas o vía correo electrónico, las cuales se radican para luego anexarlas al flujo de gestión en ERP- JPS7 Se procesa la información en el sistema, después de tener los precios en los artículos cotizados, se realiza cuadro comparativo si la cotización supera los 3 SMLV. Si no hay necesidad de cuadro comparativo, se genera la requisición para firma del Jefe Financiero y se pasa a la actividad 10 Se ingresa al sistema los datos de las cotizaciones realizadas para generar un cuadro comparativo, donde se detalla el precio, la forma de pago, el tiempo de entrega y otras observaciones, el cuadro es enviado por el sistema a la Dirección Administrativa para la aprobación, sugiriendo la mejor cotización. Se adjuntan las cotizaciones recibidas al Versión: 1 Fecha: 25/08/2014 Aprobó: Director Administrativo y financiero Página 4 de 8 RESPONSABLE EVIDENCIA Usuario Solicitante Solicitud de compra Jefe o Director de Área Solicitud de compra firmada Coordinador de Compras Solicitud Firmada Coordinador de Compras Cotizaciones Coordinador de Compras Cotizaciones Coordinador de Compras Requisición Coordinador de Compras Cuadro Comparativo PROCEDIMIENTO DE COMPRAS N° ACTIVIDAD Revisión Cuadro Comparativo de 8. Requisición Cuadro Comparativo de 9. Asignación cuenta presupuestal de 10. 11. Asociación cuentas de 12. Aprobación Requisición de 13. Generación Orden Compras de de 14. Firma de Ordenes 15. Firma de Ordenes > 10 SMLV 16. Envío de la Orden de Compra DESCRIPCIÓN flujo de gestión y que soportan el cuadro comparativo realizado. Revisión del cuadro comparativo enviado por el sistema, con la opción de aprobarlo o rechazarlo, también se puede revisar las cotizaciones recibidas que se adjuntaron en el paso 7 Una vez firmado el cuadro comparativo, se procede a enviar la requisición con la cotización seleccionada al jefe financiero para la asignación de cuentas. Este paso se realiza exista o no cuadro comparativo para que el proceso siga su curso Se revisan las requisiciones y se asigna el rubro presupuestal, puede cambiar según el criterio del Jefe Financiero el centro de costos detallado en las solicitudes, el cual es colocado por el usuario solicitante. Se recibe la notificación de asignación de rubro, se procede a ingresar a la requisición y se asocia la cuenta que le fue estipulada por el área financiera Se aprueban las requisiciones una a una en el sistema ERP – JSP7 Se genera la orden de compra en el sistema, ingresando los datos ya acordados con el proveedor en la cotización, fecha de entrega, forma de pago, pólizas, etc. Se firma la orden a través del aplicativo si la orden es hasta 10 SMLV, si supera este monto coloca un visto bueno para que pase a firma de Presidencia Ejecutiva Se firma la orden a través del aplicativo si esta supera los 10 SMLV, si la orden supera los 150 SMLV pasa a otras firmas de Presidencia Una vez se recibe la notificación de la firma de la orden, se procede a enviar Versión: 1 Fecha: 25/08/2014 Aprobó: Director Administrativo y financiero Página 5 de 8 RESPONSABLE EVIDENCIA Directora Administrativa Cuadro Comparativo Firmado Coordinador de Compras Requisición Generada Jefe Financiero Requisición Coordinador de Compras Requisición Coordinador de Compras Requisición Aprobada Coordinador de Compras Orden Generada Dirección Administrativa Orden Firmada y/o Generada Presidencia Ejecutiva Orden Firmada Coordinador de Compras Orden de Compra PROCEDIMIENTO DE COMPRAS N° ACTIVIDAD 17. Recibo Mercancía 18. Evaluación Proveedores Servicios y Trabajo N° ACTIVIDAD 1. 2. 3. 4. DESCRIPCIÓN por correo electrónico la orden al proveedor para poder despachar los artículos solicitados. Se chequean la mercancía y/o artículos de enviado por el proveedor, que cumplan con lo acordado en la orden de compra y se realiza el RM en el sistema Se realizan las evaluaciones de de proveedores en el formato establecido para esta actividad, a los proveedores críticos de la entidad. DESCRIPCIÓN En el software ERP – JPS7, el área solicitante define el proveedor de servicios de acuerdo a las necesidades del área, deben especificar nombre del proveedor, NIT, valor a pagar, fecha en que se prestaran los servicios. Estos proveedores deben estar previamente registrados en el sistema, si las Elaboración de cotizaciones se pasan de los (3) SMMLV solicitud de deberán realizar cuadro comparativo servicio y/o colocar anotación en la solicitud explicando por qué el servicio se debe realizar con un determinado proveedor, este cuadro debe ser enviado al coordinador de compras para anexarlo al flujo de gestión. Se podrán solicitar al área cambios en caso de no cumplir con los requisitos del manual. Se realiza la aprobación por parte del Solicitud Firmada usuario autorizador del gasto, de la por autorizador solicitud de servicio realizada en el del gasto aplicativo ERP – JSP7 Se procede a verificar toda la Verificación de información detallada en la solicitud, solicitud firmada necesaria para iniciar el proceso de compras. Procesa la información en el sistema Elaboración de la realiza Requisición Ingresa el cuadro comparativo al Versión: 1 Fecha: 25/08/2014 Aprobó: Director Administrativo y financiero Página 6 de 8 RESPONSABLE EVIDENCIA enviada por correo Coordinador de Compras Recibo de Mercancía – RM Coordinador de Compras Evaluación de Proveedores RESPONSABLE EVIDENCIA Usuario Solicitante Solicitud de compra Jefe o Director de Área Solicitud de servicio firmada Coordinador de Compras Solicitud Firmada Coordinador de Compras Requisición PROCEDIMIENTO DE COMPRAS N° ACTIVIDAD Asignación cuenta presupuestal de 5. 6. A Asociación cuentas de 7. Aprobación Requisición de 8. Generación Orden Compras de de 9. F Firma de Ordenes 10. Firma de Ordenes > 10 SMLV 11. Envío de la Orden de Servicio 12. Recibo Satisfacción Servicio a del 13. R Evaluación Proveedores de DESCRIPCIÓN sistema enviado por el arrea solicitante. Se genera requisición para firma de jefe financiero. Se revisan las requisiciones y se asigna el rubro presupuestal, puede cambiar según el criterio del Jefe Financiero el centro de costos detallado en las solicitudes , el cual es colocado por el usuario solicitante. Se recibe la notificación de asignación de rubro, se procede a ingresar a la requisición y se asocia la cuenta que le fue estipulada por el área financiera Se aprueban las requisiciones una a una en el sistema ERP – JSP7 Se genera la orden de compra en el sistema, ingresando los datos ya acordados con el proveedor en la cotización, fecha de entrega, forma de pago, pólizas, etc. Se firma la orden a través del aplicativo si la orden es hasta 10 SMLV, si supera este monto coloca un visto bueno para que pase a firma de Presidencia Ejecutiva Se firma la orden a través del aplicativo si esta supera los 10 SMLV, si la orden supera los 150 SMLV pasa a otras firmas de Presidencia Una vez se recibe la notificación de la firma de la orden, se procede a enviar por correo electrónico la orden al proveedor para la prestación del servicio Se verifica que los servicios pactados se hayan llevado a cabo y se realiza el RS en el sistema una vez el proveedor facture. Se realizan las evaluaciones de proveedores en el formato establecido para esta actividad, a los proveedores críticos de la entidad. Versión: 1 Fecha: 25/08/2014 Aprobó: Director Administrativo y financiero Página 7 de 8 RESPONSABLE EVIDENCIA Jefe Financiero Requisición Coordinador de Compras Requisición Coordinador de Compras Requisición Aprobada Coordinador de Compras Orden Generada Dirección Administrativa Orden Firmada y/o Generada Presidencia Ejecutiva Orden Firmada Coordinador de Compras y/o Usuario Solicitante Orden de Servicio Usuario Solicitante o Usuario que Aprueba Recibo a Satisfacción – RS Usuario Solicitante Evaluación de Proveedores PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 7. CONTROL DE CAMBIOS Versión 01 Fecha Descripción Del Cambio 25/08/2014 Creación del Procedimiento Versión: 1 Fecha: 25/08/2014 Aprobó: Director Administrativo y financiero Página 8 de 8