vi.- vision. - mi centro educativo

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PLAN OPERATIVO ANUAL APAFA 2012 “JAEF” 155
I.- DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCION EDUCATIVA: “ JOSE ANTONIO ENCINAS
FRANCO”
2. DIRECTOR
: FUERTES PEÑA MARITZA
3. APAFA PRESIDENTE
: JORGE APARCANA MUÑOZ
4. LUGAR Y FECHA
: COOPERATIVA MANTARO, 31
DICIEMBRE 2011
II. DEFINICION:
El plan operativo anual de las APAFA es el instrumento por el cual se
apoyará el PEI, y sus actividades están constituidas en el PAT de la I.E.
EL POA es elaborado por el consejo directivo de la APAFA y aprobado
en la asamblea general.
III.- FINALIDAD.El POA tiene como finalidad garantizar el derecho que tienen los padres
de familia de participar en el proceso educativo de sus menores hijos;
contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de los servicios que ofrece la
institución.
IV.- ALCANCES.Es de aplicación en el nivel de primaria, así como ALIANZA estratégica
con las instituciones vivas de la comunidad.
V.- OBJETIVOS.1. Velar por el cumplimiento óptimo del POA, estableciendo la
coordinación permanente y oportuna con los agentes responsables para
mejorar los servicios que presta la institución y priorizar los estándares de
calidad con apoyo de la dirección.
2. Solicitar el apoyo permanente de los padres de familia para APOYAR
el eficaz desarrollo de las actividades educativas programadas en el PAT y las
actas de coordinación.
3. Los padres de familia debemos de asistir a las reuniones
programadas por el consejo directivo, los comités de aula y la dirección de la
institución educativa.
4. Respetar los canales legales e internos de participación así como a
los responsables de la conducción de la institución educativa.
VI.- VISION.Al 2016 La Institución EducativaN°155 “José Antonio Encinas Franco”. Tiene
como visión proyectarse a lograr la excelencia educativa, articulando
coherentemente las funciones eficientes de todos los actores y agentes
educativos en beneficio de los alumnos y su aprendizaje.
VII.- MISION.La Institución Educativa. N°155 “José Antonio Encinas Franco” tiene como
misión brindar un servicio de calidad con proyección a la excelencia educativa
a niños y niñas cuyas edades están comprendidas entre los 06 y 12 años,
consolidando competencias que permitan al alumno actuar con eficiencia en su
vida cotidiana, además de conformar bases sólidas para lograr competencias
en Educación Secundaria .
VIII.- ESTANDARES PRIORIZADOS
A-Trabajo conjunto con la familia y comunidad.
B-Infraestructura de recursos para el aprendizaje.
C-Uso de la información para la mejora de los aprendizajes
IX- ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA.-
Estandar
priorizado
Indicador
a mejorar
Infraestructura
para el
recurso de los
aprendizajes
Mantener
operativos
los
servicios
higiénicos.
Infraestructura Reparar el
para el
mobiliario
recurso de los escolar
aprendizajes
Trabajo
Fomentar
conjunto con la y mejorar
familia y
las
comunidad.
relaciones
humanas
entre
Actividades
para lograr
el indicador
Arreglo de
baños con
grifería.
Fumigación
Reparar
pintar el
mobiliario
escolar.
Campeonato
de fútbol y
vóley de
padres de
familia.
Meta por
cada
actividad
12 baños
06
cambios
de
equipos.
25 aulas
130
mesas
240 sillas
Responsable
de organizar
la actividad
Dirección
APAFA
Fecha de
implementación
Dirección y
APAFA
Marzo –Abril2012
10
comités
de aulas
150
padres.
Comités de
aula.
APAFA
Setiembre-2012
Marzo-Abril2012
Uso de la
información
para la mejora
de los
aprendizajes
padres
Inaugurar
y utilizar el
aula de
CRT
Equipar y
cablear el
aula de CRT
para su
operatividad.
18 laptop Dirección y
para
APAFA
cableado.
1 CPU
Abril-2012
X.- PRESUPUESTO.
9.1 INGRESOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL POA
Actividades para
recaudar los
fondos
CUOTAS
ANTIGUOS
CUOTAS
NUEVOS
MULTAS
(elecciones)
(asamblea)
TARJETAS DE
APAFA
APORTE
DESCENTRALIZ
ADO
TOTAL
REFERENCIA
150 X 25.00
INGRESO
POR
ACTIVIDAD
3750.00
RESPONSABL
E DE LA
ACTIVIDAD
. TESORERO
80 X 35.00
2800.00
TESORERO
100 X 20.00
60 X 10.00
2000.00
600.00
TESORERO
150 X 2.00
300.00
TESORERO
48 X 15.00
720.00
TESORERO
FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN
INICIO
FIN
01/02/12
26/02/12
01/02/12
26/02/12
01/02/12
26/02/12
01/02/12
26/02/12
01/02/12
26/02/12
10 170.00
XI.-PRESUPUESTO DE GASTOS POR COMISIONES PARA ACTIVIDADES
DE MEJORA DE ESTANDARES
Estandar
priorizado
Indicador a
mejorar
Recursos
requeridos
Costo por
Costo total
cada recurso por recurso
Infraestructura
para el
recurso de los
aprendizaje
Mantener
operativos
los servicios
higiénicos Y
Materiales de
gasfitería y
aditivos de
fumigación.
12 Unidades
1200 soles.
10 ambientes
250.00 soles
1450.00
FUMIGAR
Infraestructura Reparar el
para el
mobiliario
recurso de los escolar
aprendiza
Trabajo
Fomentar y
conjunto con la mejorar las
familia y
relaciones
comunidad
humanas
entre padres
Uso de la
Inaugurar y
información
utilizar el
para la mejora
aula de CRT
de los
aprendizajes
Materiales de
carpintería
130 mesas –
sillas
1800 soles
1800.00
Inscripción
por comités
de aula
Arbitraje,
premios.
Materiales
eléctricos.
CPU
10 aulas
250.00 soles
250.00
Metros
2500.00soles
650.00 soles
2500.00
650.00
6650.00
soles
COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES POR
COMISIÓN
XII.-Resumen anual de ingresos y egresos.
Estándar priorizado
Infraestructura para el
recurso de los
aprendizaje
Infraestructura para el
recurso de los
aprendiza
Indicador a mejorar
Mantener operativos
los servicios
higiénicos Y FUMIGAR
Reparar el mobiliario
escolar
Trabajo conjunto con la
familia y comunidad
Fomentar y mejorar las
relaciones humanas
entre padres
Inaugurar y utilizar el
aula de CRT
Uso de la información
para la mejora de los
aprendizajes
Egresos anuales por
comisión
Otros egresos anuales
esperados
Total egresos
Total ingresos
Balance esperado
Costo total
1450.00
1800.00
250.00
2500.00
650.00
6650.00
1000.00
7650.00
10170.00
2520.00
EVALUACION: Se evaluara cada una de las actividades trimestralmente.
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