Vigencia Versión Código Página INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA Circular Circular N°11 - Marzo 04 de 2015, - De: Rectoría, Dirigido A: Padres de Familia, 04/04/2011 1 F- D- 02 1 de 1 Asunto: Rendición de cuentas vigencia 2014, Señores Padres de Familia, reciban un cordial y afectuoso saludo. Obedeciendo a un mandato de ley nos dirigimos a ustedes con el fin de informar acerca de la gestión adelantada en la vigencia 2014, teniendo en cuenta los elementos direccionados por el MEN que permiten medir el alcance de los objetivos propuestos por la política educativa nacional. La rendición de cuentas es el proceso en el cual las administraciones públicas del orden Nacional y Territorial y los servidores públicos comunican, explican y argumentan sus acciones a la sociedad” (MEN, 2007). La conforma el conjunto de acciones planificadas y su puesta en marcha por las instituciones del Estado con el objeto de informar a la sociedad acerca de las acciones y resultados producto de su gestión y permite recibir aportes de los ciudadanos para mejorar su desempeño. En este orden de ideas nos permitimos informar que en la vigencia 2014 se alcanzaron los siguientes logros: Cierre de brechas: Atención de población vulnerable: hace referencia al número de estudiantes matriculados en calidad de vulnerabilidad (desplazados y condiciones especiales ), beneficiados por algún programa de permanencia (comedor escolar): este dato corresponde a 11 estudiantes en total de los cuales todas estuvieron en el programa de comedor estudiantil. Este total se divide en 5 estudiantes en condición de desplazamiento y 6 estudiantes con dificultad de movilidad y cognitiva). Deserción Anual: hace relación al número de estudiantes que no culmina el año escolar, en nuestro caso se retiraron de la institución y se trasladaron a otro establecimiento educativo: 8 en total correspondiendo 1 a básica primaria y 7 a básica secundaria, lo que representó el 1.58% frente al total de la matricula 2014, (505 ESTUDIANTES) Calidad: Docentes que participan en planes de formación: Este indicador muestra el % de docentes que recibieron capacitación durante la vigencia, este equivale al 31%, pues 5 docentes de la institución se capacitaron en manejo de las nuevas Tecnologías de la información y la comunicación, (creatics) Participación de los padres de familia en actividades de la institución: 100% como todos saben, ustedes participan en un 100% de nuestras actividades planeadas: Asambleas, Convivencias, escuela para padres. Innovación y Pertinencia: Número estudiantes promedio por computador: este equivale a 6, la institución cuenta con un número bastante grande de equipos de computo entre los de mesa y portátiles. Estudiantes beneficiados con internet: el 100% de las estudiantes cuentan con el servicio de internet instalados en las diferentes salas de cómputo y por wifi, en el mes de septiembre arrancó el proyecto CIER, con la instalación de la red para la utilización de los equipos en las aulas de clase. Modelo de Gestión: Ejecución de recursos FSES 2014: Los recursos fueron ejecutados en el 100% equivalentes a $61.508.070,00, de acuerdo a lo planteado en el plan de compras. La procedencia de los recursos es la siguiente: RECURSOS INGRESOS PROPIOS: PROYECTADOS RECIBIDOS EJECUTADO $ 9.900.000,00 $ 7.600.000,00 $ 7.600.000,00 $ 1,00 $39.493.000,00 $497.000,00 $39.791.000,00 $497.000,00 $39.791.000,00 ESTANDARES DE CALIDAD DESTINACIÓN ESPECIFICA OTRAS TRANSFERENCIAS $ 1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $$$13.588.077,00 $- $$ $13.588.077,00 $- RECURSOS DE CAPITAL $5,00 $32.040,10 $32.040,10 $45.393.010,00 $ 61.508.466,55 ING RESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS PROPIOS GRATUIDAD TRANSFERENCIAS SGP TOTAL RECURSOS $ 61.508.070,34 $396,21 Estos recursos fueron invertidos en mantenimientos, compra de muebles y enseres, dotaciones pedagógicas, impresos y publicaciones, compra de materiales de ferretería como pinturas, materiales eléctricos, papelería, útiles para desarrollo curricular, servicios de asesoría contable y técnico. Los recursos de destinación especifica girados por SED fueron invertidos mantenimiento mobiliario escolar y en la auditoria de seguimiento calidad ISO 9001:2008. Ver cuadro de informe financiero 2014, dotaciones pedagógicas: televisor biblioteca, vitrinas para colección semilla, archivadores. Con los recurso propios se atendió el gasto de servicio de telefonía en su totalidad y algunos gastos de mantenimiento, materiales y suministros, dotación pedagógica: etc, (si les interesa solicitar plan de compras ejecutado a 31 de diciembre de2014 para ver detalle). Cumplimiento del plan de mejoramiento: este se refiere al cumplimiento de las actividades planteadas para el logro de los objetivos propuestos al inicio del año. Dicho plan está organizado por gestiones: Gestión Directiva, Gestión Académica, Gestión Comunitaria, Gestión Administrativa y Financiera. Se dio un 100% de cumplimiento en todas las actividades programadas. Seguimos comprometidos con el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 en el servicio educativo, en noviembre de 2014 dimos cumplimiento a la auditoria de Re certificación, realizada por el ICONTEC, con resultados satisfactorio, en este nuevo año seguimos comprometidos con la mejora continua. Sor BEATRIZ ELENA HOYOS ALZATE Rectora