Código: LANASEVE Rige a partir de: 02/12/2010 LANASEVE-PG-028 CORRECCIONES/ACCIONES CORRECTIVAS Versión 05 Página - 1 - de 4 Elaborado por: Gestor de Calidad Revisado por: Encargados de Control de Calidad de Sección Aprobado por: Director LANASEVE 1- OBJETIVO Establecer un procedimiento para llevar a cabo correcciones y/o acciones correctivas al detectar no conformidades, trabajo no conforme o desviaciones de las políticas y procedimientos el Sistema de Gestión de Calidad o de las actividades técnicas que lleva a cabo el LANASEVE. 2- ALCANCE Aplica para las actividades que se llevan a cabo en el LANASEVE concernientes al Sistema de Gestión de Calidad, que requieren correcciones y/o acciones correctivas. 3- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 3.1- Jefe de Dependencia o su sustituto 3.2- Gestor de Calidad 3.3- Auditores Internos o Externos 3.4- Evaluadores 3.5- Encargados de Control de Calidad de Sección 3.6- Funcionario LANASEVE La responsabilidad y autoridad de este personal se detalla en el apartado descripción del procedimiento. 4- DEFINICIONES 4.1. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 4.2- Corrección Acción tomada para eliminar una no conformidad. 4.3- Dependencia Cada una de las secciones, laboratorios regionales, unidades, áreas que conforman el LANASEVE. 4.4- No conformidad Incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, detectada en una auditoría o evaluación. 4.5- Trabajo no conforme Incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, detectada durante el trabajo cotidiano. © Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada Código: LANASEVE Rige a partir de: 02/12/2010 LANASEVE-PG-028 CORRECCIONES/ACCIONES CORRECTIVAS Versión 05 Página - 2 - de 4 Elaborado por: Gestor de Calidad Revisado por: Encargados de Control de Calidad de Sección Aprobado por: Director LANASEVE 5- ABREVIATURAS Y/O SIGLAS 5.1- SENASA Servicio Nacional de Salud Animal 5.2- LANASEVE Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios 6- REFERENCIAS Y/O BIBLIOGRAFÍA 6.1- LANASEVE-MC-002-RE-004 Reuniones. 6.2- SENASA-PG-002-RE-002 Programa de Auditorías Internas 6.3- SENASA-PG-002-RE-007 Informe de Auditorías Internas 6.4- SENASA-PG-002-RE-009 Seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas 6.5- Norma INTE-ISO 9000:2000. Pág. 39 6.5- Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005. Requisitos de Gestión. 4.11 Acciones Correctivas 7- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMENTO 7.1- En el LANASEVE se puede detectar no conformidades, trabajo no conforme o desviación en el Sistema de Gestión de Calidad en las siguientes actividades: Anomalías encontradas por el analista durante la ejecución del ensayo. Auditorías Internas o Externas. Autoevaluaciones Calibraciones o verificaciones de funcionamiento de equipos o instrumentos. Evaluaciones Externas. Relacionadas con el Aseguramiento de Calidad. Revisiones por la Dirección Revisión de requisitos del cliente Revisiones de Documentación del Sistema de Gestión de Calidad Revisión de suministros o servicios recibidos. Supervisión del Personal Quejas 7.2- Pueden detectar no conformidades, trabajo no conforme o desviación del Sistema de Gestión de Calidad: Jefe dependencia, mediante la supervisión del trabajo que realiza a su personal subalterno, revisión de suministros o servicios recibidos, atención a quejas, revisiones por dirección u otras actividades que le concierne para garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad en su dependencia. © Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada Código: LANASEVE Rige a partir de: 02/12/2010 LANASEVE-PG-028 CORRECCIONES/ACCIONES CORRECTIVAS Versión 05 Página - 3 - de 4 Elaborado por: Gestor de Calidad Revisado por: Encargados de Control de Calidad de Sección Aprobado por: Director LANASEVE Gestor de Calidad o Encargados de Control de Calidad de Sección, durante visitas a las dependencias del LANASEVE u otras actividades de su competencia para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Registran el hallazgo en el formulario Seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas SENASA-PG-002-RE-009, lo entregan e informan al jefe de dependencia correspondiente para que le de atención requerida. Auditores Internos de Calidad en auditorías internas de calidad en cumplimiento del programa anual de auditorías del LANASEVE, SENASA-PG-002-RE-002, hacen entrega de las mismas al Auditor Líder para que las incluya en el Informe de Auditorías Internas SENASA-PG-002-RE-007. Evaluadores en evaluaciones externas, entregan un informe a la Dirección LANASEVE donde indican las no conformidades encontradas, en el caso de que las detecten. Analista de Laboratorio u otro funcionario del LANASEVE en sus labores cotidianas, informa a su jefe inmediato y registra el trabajo no conforme en el formulario Seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas SENASA-PG-002-RE-009 7.3- Análisis de Causa Raíz Una vez que se detecta la no conformidad o el trabajo no conforme el jefe de dependencia correspondiente, efectúa un análisis previo, para determinar si es crítico o no para un ensayo particular. Convoca a reunión a los involucrados para llevar a cabo el análisis causa raíz que dio origen al problema suscitado. utilizando para ello el formulario LANASEVE-MC-002-RE -004 Si es crítico para un ensayo en particular hace análisis desde: el ingreso de la muestra, procedimientos seguidos, destreza del analista, reactivos y equipos utilizados, calibración y verificación de los equipos e instrumentos utilizados. Los presentes aportan ideas para encontrar las causas y subcausas del problema y el jefe de dependencia o quien designe para ello recopila la información. Puede apoyarse con lluvias de ideas, diagrama Espina de Pescado, las seis preguntas u otras técnicas para recolectar, analizar e interpretar la información y con ello, encontrar la (s) causa (s) que dieron origen al trabajo no conforme. 7.4- Selección e implementación de correcciones y/o acciones correctivas Una vez identificadas la(s) causa(s), se seleccionan las correcciones y/o las acciones correctivas con más probabilidades de eliminar el problema. El jefe de dependencia define las responsabilidades y fecha de cumplimiento de las acciones correctivas y/o las correcciones que se requieran. Toda esta información queda anotada en el formulario Seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas SENASA-PG-002-RE-009. Si las acciones incluyen detener el ensayo, el jefe de dependencia determina cuando se puede reanudar el trabajo y si corresponde notifica al cliente. © Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada Código: LANASEVE Rige a partir de: 02/12/2010 LANASEVE-PG-028 CORRECCIONES/ACCIONES CORRECTIVAS Versión 05 Página - 4 - de 4 Elaborado por: Gestor de Calidad Revisado por: Encargados de Control de Calidad de Sección Aprobado por: Director LANASEVE 7.5- Seguimiento y cierre de las acciones Una vez implementadas las correcciones y/o acciones correctivas propuestas, se da seguimiento para ver si solventaron la no conformidad o trabajo no conforme. Si el problema persiste, el jefe de dependencia reúne de nuevo a los involucrados, establece nuevas acciones, los responsables y la fecha para su ejecución. Si las acciones han sido efectivas, se da el cierre respectivo a esta actividad. El seguimiento y cierre de las mismas le corresponde al jefe dependencia, Gestor de Calidad, Encargados de Control de Calidad de Sección, u otro funcionario con competencia técnica, siempre y cuando no estén involucrados como responsables en la aplicación de las correcciones y/o acciones correctivas establecidas. 7.6- Auditorías de seguimiento Si durante el seguimiento de las acciones correctivas el trabajo no conforme, las desviaciones o no conformidades persisten, se puede efectuar una auditoría de seguimiento. El Gestor de Calidad define el equipo de auditores para llevar a cabo esta actividad. 8- ANEXOS No aplica. © Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada