Actividades del mes de Febrero

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COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
INFORME DE ACTIVIDADES
MES DE FEBRERO DE 2016
LIC. ALEX NORMANDO FONSECA ESPINAL
Coordinador de Comité de Control Interno Institucional SEFIN
Contenido
I.
Introducción
II.
Objetivo
III.
Resultados
IV.
Conclusiones
V.
Recomendaciones
VI.
Anexos
I.
Introducción
La Secretaria de Finanzas cumpliendo con la Política de Estado
establecida por el Poder Ejecutivo, y al Acuerdo 871-2012, que contiene
las políticas de Control Interno Institucional para buscar lograr la mayor
efectividad y transparencia en la utilización de los Recursos Públicos, a
través del Comité de Implementación de las Normas de Control Interno,
ha continuado realizando actividades de Implementación y Seguimiento
de las Guías de Control Interno como ser la presentación y publicación
de informes periódicos de desempeño institucional, la realización de
reuniones de trabajo y jornadas de capacitación.
En el presente documento se presentan los resultados obtenidos en el
marco de la ejecución del Plan de implementación y del Plan de Trabajo
de Control Interno Institucional durante el mes de febrero del año 2016.
II.
Objetivos
Objetivo General
Dar a conocer a las Autoridades Superiores de la Secretaria de Finanzas, Unidad
de Auditoria, y Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno
(ONADICI), acerca de las actividades realizadas por el Comité de Control Interno
durante el mes de febrero de 2016.
Objetivo Especifico
Informar acerca de las actividades realizadas durante el I trimestre en el marco de
ejecución del Plan de Implementación de Control interno Institucional.
III.
Resultados obtenidos en el mes de Febrero
3.1 Los resultados obtenidos en el mes de febrero son:
A continuación se describen las actividades realizadas:
1. Reunión de Control Interno el día 05 de febrero con el propósito de
consensuar directrices para la gestión 2016.
2. Reunión mensual de Control Interno el día 15 de febrero, con la Lic.
Herenia Lopez representante de Oficina Nacional de Desarrollo Integral de
Control Interno (ONADICI).
3. Reunión de Control Interno el día 16 de febrero con el propósito de iniciar el
proceso de elaboración del Plan de Trabajo Control Interno.
4. Formulación del Plan de Implementación SEFIN Control Interno 2016, en
proceso.
5. Formulación del Plan de Trabajo SEFIN Control Interno 2016, en proceso.
IV.
Conclusión
La Secretaria de Finanzas realizo actividades relacionadas con la evaluación de
la formulación del Plan Operativo Anual, y lo que muestra el compromiso de la
Institución con el Control Interno Institucional.
V.
Recomendación
En el proceso de mejora continua es importante contar con todo el apoyo e
involucramiento de todos los Directores de la Secretaria de Finanzas para
optimizar la eficacia del Control Interno Institucional.
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