Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. (EGESUR) La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de propiedad de la Corporación FONAFE, fue constituida como sociedad anónima el 11 de octubre de 1994. 29,807.2 GWh, del cual el 63% provienen de centrales hidroeléctricas y el 37% restante de térmicas. Asimismo, cabe precisar, que durante el 2009 se ha producido 249 GWh más que en el 2008. Energía Producida por el Sistema (GWh) Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación energía eléctrica. 2,489 2,659 2,442 2,536 2,554 2,542 2,470 2,476 2,504 2,493 2,461 2,395 2,439 2,369 2,466 2,513 2,432 2,439 2,511 2,552 2,357 2,317 2,436 2,517 Dic Nov Oct Su misión es ser una empresa competitiva y sustentable, generando energía eléctrica de calidad y liderando el aprovechamiento de la energía renovable bajo el principio de desarrollo sostenible. Set Ago Jul Jun May Abr Su visión es generar energía eléctrica de calidad para satisfacer la demanda de sus clientes, contribuyendo a la mejora de vida de la población, del país, con efectividad, preservando el medio ambiente, utilizando tecnología adecuada con personal competente, y dando el máximo valor a la inversión de los accionistas. Entorno Macroeconómico Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de manera estable la influencia de los efectos de la crisis del sistema financiero internacional debido a las políticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar y minimizar los efectos de la crisis. El producto bruto interno – PBI registró una tasa de crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%). Mar Feb Ene - 600 1,200 1,800 Año 2009 3,000 Por su parte, al cierre del año 2009, las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –EGASA, EGEMSA, EGESUR, SAN GABAN y ELECTROPERU–, han contribuido con una producción de 9,495.6 GWh, monto que representa el 32% de la energía distribuida por el SEIN. Además, respecto al mismo periodo del año anterior, la energía producida fue mayor en 289.2 GWh debido principalmente a la generación adicional de energía de ELECTROPERU para asegurar el abastecimiento nacional en cumplimiento con el D.U. N° 037-2008. Energía Producida por la Corporación FONAFE (GWh) 707 Dic 854 683 Nov La tasa de inflación del año 2009 alcanzó el 0.25% menor a la registrada en el año anterior (6.65%), explicada principalmente por el comportamiento de los precios de la carne de pollo, transporte nacional y gasolina; y la incidencia de la crisis del sistema financiero internacional. 2,400 Año 2008 819 766 782 732 781 766 756 731 739 758 708 708 822 809 822 851 806 805 760 889 845 Oct Set Ago Jul Jun May Abr Mar Feb El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 3.012 por dólar, reflejando una depreciación del sol de 3% respecto al año anterior (S/. 2.925). Operaciones La tasa de interés interbancaria promedio anual se ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb. del nivel situado en el año 2008 (4.5%). EGESUR cuenta con las Centrales Hidroeléctricas Aricota I, Aricota II, además, de las Centrales Térmicas Calana y Moquegua; que le permiten alcanzar una potencia instalada de 61.3 MW y una potencia efectiva de 60.4 MW. El Mercado Cabe precisar que al cierre del 2009, EGESUR no ha contado con la total disponibilidad de sus equipos de generación eléctrica, puesto que los correspondientes a la C.T. de Calana que han sido reubicados en la ciudad de Pisco y convertidos para que funcionen a gas natural, Durante el año 2009, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN– han logrado una producción anual de EGESUR Ene - 200 Año 2009 400 600 800 1,000 Año 2008 -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 aún no han iniciado su operación, además, los grupos de la C.H. Aricota I estuvieron en mantenimiento. Evaluacion Financiera Los activos (S/. 201.9 MM) aumentaron en 3% respecto del año 2008 debido principalmente a que se incorporó en el rubro inmuebles, maquinarias y equipos el valor de las instalaciones de la Central térmica de Pisco. Energía (GWh) 262.2 224.7 Activos 147.0 (En MM de S/.) 102.3 42.0 Producción Venta Marco 50.5 Compra 168 155 Al cierre del año 2009, la producción de energía de EGESUR ascendió a 102.3 GWh, siendo el 100% de fuente hidraúlica y logrando contribuir con el 1% de la energía producida por las empresas de la Corporación FONAFE y con el 0.3% de energía distribuida por el SEIN. Asimismo, el volumen de venta de energía fue de 147.0 GWh, menor en 14% a lo obtenido en el mismo periodo del año 2008. Asimismo, cabe indicar que sus principales clientes fueron: Edelnor y Electro Sur Medio. 18 22 28 25 22 2005 2006 2007 2008 2009 No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 32.7 MM) disminuyeron en 11% respecto del año anterior, debido principalmente a la reducción del saldo por pagar por compra de energía. El patrimonio (S/. 169.1 MM) aumentó en 6% respecto del año anterior, debido principalmente a la reducción de la pérdida acumulada por las mayores utilidades al final del ejercicio como producto de la facturación de recálculos de venta de energía. Venta de Energía por Destino Estructura de Financiamiento (Participaciones) (En MM de S/.) Libre 56% Spot - COES 0% El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 94.6%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Eficiencia del Gasto Administrativo: cuyo nivel de ejecución alcanzó el 53% debido principalmente a la menor producción de energía producto de la postergación del inicio de operación de la C.T. Independencia en Pisco. 159 158 8 Regulado 44% 180 171 142 Ejecución 19 3 2005 17 16 2 2006 2007 P. Corriente P. No Corriente 169 160 152 28 9 10 2008 23 2009 Patrimonio Las ventas netas (S/. 28.3 MM) disminuyeron en 0.4% respecto del año 2008, debido principalmente a la reducción de la demanda de energía y potencia de los clientes del mercado spot. La utilidad del ejercicio (S/. 9.7 MM) aumentaron en 1,441% respecto del año 2008, debido a la mayor facturación de venta de energía y potencia por recálculos de ejercicios anteriores realizados por el COES. Utilidad Neta (En MM de S/.) 9.7 1.4 Control del Gasto Administrativo: cuyo nivel de ejecución alcanzó el 77% debido principalmente a que se superó el gasto previsto producto del pago por cese por mutuo disenso de dos trabajadores y las indemnización de dos funcionarios. Hechos Relevantes Atraso en la construcción del gaseoducto para la C.T. de Pisco. EGESUR 0.6 -1.0 -9.0 2005 2006 2007 2008 2009 El saldo final de caja (S/. 4.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 58%, debido principalmente a la mayor inversión en la ejecución del proyecto Conversión a Gas de los Motores de la C.T. Calana. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico: -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 Ratios Financieros Gastos de Capital 18.3 (En MM de S/.) 38 32 24 8.5 2.1 0.12 0.12 2006 2007 2.3 2008 2009 0.23 0.18 2005 2.8 Liquidez 0.19 Solvencia 23 15 3 1 1 2005 1 2006 2007 Presupuestado Evaluacion Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 56.2 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 101%, debido principalmente al recálculo por venta de energía y potencia de ejercicios anteriores realizado por el COES. En relación al año 2008, se incrementaron en 84% debido principalmente a los mayores ingresos por recálculos de venta de energía realizado por el COES. 14 2008 2009 Ejecutado El resultado económico (S/. 5.2 MM) tuvo un nivel de ejecución de 5,795%, debido principalmente al menor gasto en compra de combustible para generación debido el retraso del inicio de operación de la Central Térmica de Pisco. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.5 MM) representó el 83% de lo programado, debido principalmente al retraso en las convocatorias de algunas asesorías y consultorías. Población Laboral En relación al IV Trimestre del 2009, no hubieron variaciones significativas. Planilla 67 Los egresos operativos (S/. 36.7 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 91%, debido principalmente al menor gasto en compra de combustible para generación debido el retraso del inicio de operación de la Central Térmica de Pisco. En relación al año 2008,aumentaron en 57% debido al incremento del gasto en compra de energía en ejercicios anteriores por un recálculo del COES. Locadores 0 Servicios de Terceros 23 El número de trabajadores contratados en planilla se incrementó en 5% respecto al año anterior principalmente para cubrir puestos vacantes. Planilla En relación al IV Trimestre del 2009, no hubieron variaciones significativas. Los gastos de capital (S/. 14.3 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 96%, debido principalmente al retraso en la compra de repuestos para los grupos de generación eléctrica y a la compra de vehículos prevista. EGESUR (En número) 79 2005 78 2006 72 2007 64 67 2008 2009 -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 ANEXOS Información Operativa RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado Mercado Libre Mercado Spot - COES PRECIO MEDIO POR TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Services Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh S/. / MWh MW MW En N° % Galones N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° EJECUCION MARCO EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA 2008 108,421 108,421 0 1,164 66,774 3,457 170,574 132,702 35,025 2,847 101.59 61.3 60.4 3 57.3% 0 2009 224,689 111,876 112,812 1,123 41,993 3,370 262,187 173,350 22,331 66,506 101.76 61.3 60.4 1 80.6% 906,379 2009 102,256 102,256 0 1,120 50,512 4,044 147,043 64,370 82,673 0 165.48 61.3 60.4 2 55.9% 0 64 4 25 31 4 4 23 23 0 10 101 67 4 25 34 4 4 23 23 0 13 107 67 3 25 35 4 0 23 23 0 15 105 Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES Rentabilidad sobre el Patrimonio - ROE UNIDAD DE MEDIDA % MARCO 2009 5.52 EJECUCION 2009 5.72 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 100.0% 100.0% Rentabilidad sobre los Activos - ROA % 4.36 5.83 Eficiencia del Gasto Administrativo % 7.19 13.52 53.2% Margen Bruto % 16.95 30.48 100.0% Disponibilidad de generación de EGESUR % 97.73 98.32 100.0% Energía no suministrada % 0.15 0.02 100.0% Mantenimiento Correctivo % 0.14 0.00 100.0% Control del Gasto Administrativo N° 2.94 3.82 77.0% Gasto Integral de Personal N° 7.81 6.46 100.0% Generación interna de recursos / Venta de energía producida % 49.47 80.20 100.0% Margen Operativo N° 1.53 2.04 100.0% Desarrollo de Estudios Hidroenergéticos - Pre Inversión % 95.00 100.00 100.0% (m3/s)/m 100.00 100.00 100.0% Control de Residuos Peligrosos 94.6% EGESUR -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 Balance General En nuevos soles RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) Activos Biológicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos Crédito Mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden EJECUCIÓN 2008 Flujo de Caja En nuevos soles MARCO 2009 EJECUCIÓN 2009 6,652,368 0 2,967,040 0 10,734,311 4,065,365 0 0 821,653 0 25,240,737 8,482,228 0 1,200,555 0 11,340,701 2,100,600 0 0 1,267,706 0 24,391,790 4,913,723 0 2,878,744 2,772,557 5,904,248 2,883,511 0 0 3,027,494 0 22,380,277 0 0 0 0 0 0 170,243,201 1,084,395 0 0 0 171,327,596 196,568,333 11,282,074 0 0 0 0 0 0 188,552,069 1,275,704 0 0 0 189,827,773 214,219,563 0 0 0 0 0 0 0 178,438,128 1,064,837 0 0 0 179,502,965 201,883,242 7,037,656 0 0 3,291,073 0 0 5,609,161 0 0 8,900,234 0 0 4,350,656 0 0 4,898,474 0 0 9,249,130 0 2,887,824 789,881 229,818 0 5,724,196 0 0 9,631,719 14,871,950 0 0 13,169,510 0 0 0 28,041,460 36,941,694 19,932,108 0 0 13,169,510 0 0 0 33,101,618 42,350,748 10,829,341 0 0 12,275,829 0 0 0 23,105,170 32,736,889 206,341,813 0 0 3856552 3,598,133 0 -54,169,859 0 159,626,639 196,568,333 11,282,074 206,341,813 0 0 3856552 3,598,133 0 -41,927,683 0 171,868,815 214,219,563 0 206,341,813 0 0 3856552 3,598,133 0 -44,650,145 0 169,146,353 201,883,242 7,037,656 RUBRO INGRESOS DE OPERACION Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por participacion o dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de tributos Otros EGRESOS DE OPERACION Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestion Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos Inversion Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2002 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA EJECUCIÓN 2008 41,073,662 32,531,701 419,272 0 0 0 0 8,122,689 27,749,503 8,484,156 4,212,227 7,414,387 4,597,564 3,847,949 749,615 2,750,884 290,285 0 0 13,324,159 0 0 0 0 26,162,512 26,162,512 25,892,609 269,903 0 0 0 0 0 -12,838,353 890,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890,274 890,274 890,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,948,079 18,600,447 6,652,368 MARCO 2009 65,294,390 48,608,049 578,883 0 0 12,512,413 0 3,595,045 49,574,431 28,462,035 4,475,264 8,148,110 3,846,806 1,784,780 2,062,026 2,829,557 1,732,659 80,000 0 15,719,959 0 0 0 0 17,455,737 17,455,737 13,999,494 3,456,243 0 0 0 0 0 -1,735,778 3,565,638 -5,690,775 0 0 0 0 0 -5,690,775 0 5,690,775 0 5,690,775 9,256,413 9,256,413 9,256,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,829,860 6,652,368 8,482,228 EJECUCIÓN 2009 71,674,637 65,755,998 216,376 0 0 0 0 5,702,263 51,774,707 32,331,638 4,064,821 5,900,337 3,939,306 1,774,998 2,164,308 3,125,207 2,413,398 0 0 19,899,930 0 0 0 0 22,544,000 22,544,000 21,578,360 965,640 0 0 0 0 0 -2,644,070 905,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905,425 905,425 11,109,713 10,204,288 10,204,288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,738,645 6,652,368 4,913,723 Estado de Ganancias y Pérdidas En nuevos soles EJECUCIÓN MARCO RUBRO 2008 2009 INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas 28,379,176 40,847,100 Otros Ingresos Operacionales 0 0 TOTAL INGRESOS BRUTOS 28,379,176 40,847,100 Costo de Ventas 23,123,072 33,922,674 Otros Costos Operacionales 0 0 TOTAL COSTOS OPERACIONALES -23,123,072 -33,922,674 UTILIDAD BRUTA 5,256,104 6,924,426 Gastos de Ventas 1,484,601 1,771,878 Gastos de Administración 3,102,837 2,937,711 Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0 0 Otros Ingresos 371,272 13,251,340 Otros Gastos 33,675 6,123,672 UTILIDAD OPERATIVA 1,006,263 9,342,505 Ingresos Financieros 1,276,230 1,915,421 Gastos Financieros 1,654,578 1,775,360 Participación en los Result. de Partes Relacionados 0 0 Ganancias (Pérdida) por Inst. Financieros Derivados 0 0 RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES 627,915 E IMPUEST 9,482,566 Participaciones 0 0 Impuesto a la Renta 0 0 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONT. 627,915 9,482,566 Ingresos (Gasto) Neto de Oper. en Discontinuación 0 0 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 627,915 9,482,566 Depreciación 0 0 Amortización 0 0 EGESUR EJECUCIÓN 2009 28,279,692 0 28,279,692 19,659,696 0 -19,659,696 8,619,996 1,559,872 3,823,339 0 24,689,332 16,156,080 11,770,037 3,219,182 1,573,237 0 0 13,415,982 551,976 3,186,276 9,677,730 0 9,677,730 0 0 -5- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009 Presupuesto de Ingresos y Egresos En nuevos soles RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del ejercicio 1.5.2 De ejercicios anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Compra de Bienes 2.1.1 Insumos y suministros 2.1.2 Combustibles y lubricantes 2.1.3 Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Basica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitacion (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 2.3 Servicios prestados por terceros 2.3.1 Transporte y almacenamiento 2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardiania (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos diversos de Gestion 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viaticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representacion 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2/ 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del ejercicio 2.7.2 De ejercicios anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACION 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversion 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3.2 Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiamiento Externo Neto 6.1.1. Financiamiento largo plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortizacion 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.1.2. Financiamiento corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortizacion 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2 Financiamiento Interno Neto 6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortizacion 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortizacion 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Impuesto a la Renta Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 EGESUR EJECUCIÓN 2008 30,026,678 0 28,379,176 1,276,230 0 371,272 346,117 25,155 0 23,302,442 9,328,033 9,293,619 34,414 0 4,455,634 3,445,965 2,597,122 233,300 472,973 141,974 596 0 256,875 288,676 99,000 24,472 0 340,646 9,997 0 77,319 51,385 0 67,333 9,016 0 125,596 5,402,144 3,763,469 234,089 410,947 62,274 33,557 120,937 194,179 209,276 13,455 338,146 338,146 0 0 14,725 418,037 3,471 159,003 154,386 101,177 640,843 79,029 561,814 1,787,534 1,487,729 111,968 4,500 183,337 0 183,337 1,654,579 33,675 33,675 0 0 6,724,236 32,308,498 32,308,498 31,786,202 522,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25,584,262 14,837,897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,837,897 14,837,897 14,837,897 0 0 0 0 0 0 0 0 16,903,751 6,157,386 5,633,555 0 0 MARCO 2009 55,506,439 40,847,100 0 1,799,010 0 12,860,329 348,000 12,512,329 0 40,503,243 21,396,668 21,235,468 161,200 0 5,174,048 3,988,037 2,960,736 391,879 525,477 109,945 0 0 307,372 340,000 108,000 80,016 0 350,623 10,964 0 86,283 94,938 0 0 10,000 0 148,438 8,931,817 3,773,260 346,000 1,645,000 95,000 320,082 580,000 649,918 2,009,319 185,400 340,000 340,000 0 0 35,208 597,630 12,000 225,000 276,334 84,296 796,890 132,000 664,890 2,377,779 1,900,000 140,000 106,000 231,779 0 231,779 1,732,659 93,382 10,800 82,582 0 15,003,196 14,913,836 14,913,836 11,614,496 3,299,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,360 3,565,638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,565,638 9,256,413 9,256,413 0 0 0 -5,690,775 0 5,690,775 0 5,690,775 0 3,654,998 7,812,382 0 0 EJECUCIÓN 2009 56,188,206 28,279,692 0 3,219,182 0 24,689,332 271,601 24,417,731 0 36,688,792 6,180,159 6,158,559 21,600 0 4,803,606 3,564,552 2,735,800 131,271 511,451 186,030 0 0 282,257 263,808 94,450 66,684 0 531,855 11,658 0 62,773 47,152 126,770 140,515 7,796 0 135,191 5,114,292 2,937,820 245,865 698,235 111,500 48,202 158,969 379,564 362,308 23,113 371,968 371,968 0 0 3,123 471,860 3,587 152,308 216,852 99,113 789,067 100,106 688,961 2,072,352 1,592,730 210,045 16,803 252,774 0 252,774 1,573,237 16,156,079 52,842 16,103,237 0 19,499,414 14,320,756 14,320,756 13,314,777 1,005,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,178,658 911,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911,370 9,442,491 10,165,658 723,167 723,167 0 -8,531,121 0 8,531,121 8,531,121 0 8,300,000 14,390,028 6,456,601 3,186,276 551,976 -6-