14_poa_control_y_seguimiento_2014_enero-marzo.pdf

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FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
ESTADO
PROG.
EJEC.
ENE
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Consolidar y coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integran la cuenta anual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.
01
# de Certificados de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C.
Asesor(a) Control Interno
Certificado de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C.
FEB
1
0
AVANCES
MAR
1
En virtud de la Resolución 011 de 2014 expedida por la Contraloría de
Bogotá D.C y publicada en el registro distrital el 10 de marzo de 2014, se
proyectó para firma del Director memorando 2014IE342 a través del cual
se fijaron los lineamientos para rendir la cuenta anual de la vigencia 2013 y
mensual 2014, en el que entre otros aspectos, se solicitó ceritficar a través
de memorando que la información es completa, veraz y correcta.
Con el fin de cumplir con la presentación de los 44 informes (17
Documentos electrónicos y 27 formatos electrónicos) y a partir de la
competencia de los funcionarios y de los reportes a rendir, se designaron
los responsables de remitir la información a Control Interno.
Adicionalmente, se descargaron del aplicativo StormUser, de la
Contraloría de Bogotá, los formatos de la cuenta anual y mensual y se
remitieron a los responsables.
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
1
1
Se mantuvo contacto directo con la Contraloría de Bogotá considerando
los ajustes efectuados a los formatos pertenecientes a la cuenta anual.
100,00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Por el siguiente factor externo no se ha podido cumplir: La
Contraloría de Bogotá, modificó la forma, términos y
procedimientos para la presentación de la cuenta anual
correspondiente a la vigencia 2013 y mensual de la vigencia
2014, a través de la Resolución 057 de 2013, sin embargo,
hoy en día el ente de control se encuentra ajustando el
aplicativo STORM USER y SIVICOF a los nuevos
lineamientos, razón por la cual mediante Resolución 07 de
2014 se modificaron los términos de la rendición, no obstante,
el 03 de marzo de 2014 el ente de control expidió un
comunicado a través del cual señala que
la primera cuenta a rendir será la Cuenta anual de 2013 desde
el 19 al 31 de marzo de 2014. Para las mensuales se estarán
comunicando las fechas, a través de acto administrativo
De conformidad con la Resolución 011 de 2014 el término para la
presentación de la cuenta anual se fijó entre el 19 y 31 de marzo de 2014,
el cual se modificó mediante resolución 13 de 2014, por medio de la cual
se prorrogan unos términos de la Resolución reglamentaria 011 de 2014 ,
hasta el 4 de abril de 2014.
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Consolidar y coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes mensuales que integran la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.
Cantidad de Certificados de recepción de información expedidos por la Contraloría de Bogotá D.C.
Asesor(a) Control Interno
Certificado de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C.
ESTADO
PROG.
EJEC.
02
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
1
1
En el mes de enero de 2014, se consolidó la cuenta mensual
correspondiente al mes de diciembre de 2013 y se efectuaron
las diferentes validaciones en el aplicativo de la Contraloría de
Bogotá STORM USER y SIVICOF
1
0
1
0
En virtud de la Resolución 011 de 2014 expedida por la Contraloría de
Bogotá D.C y publicada en el registro distrital el 10 de marzo de 2014, se
proyectó para firma del Director memorando 2014IE342 a través del cual
se fijaron los lineamientos para rendir la cuenta anual de la vigencia 2013 y
mensual 2014, en el que entre otros aspectos, se solicitó certificar a través
de memorando que la información es completa, veraz y correcta.
Adicionalmente, de acuerdo a la competencia de cada funcionario se
relacionaron los responsables de rendir la información.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
AVANCES
% de Ejecución periodo
de reporte
Por demás, se descargaron del aplicativo StormUser, de la Contraloría de
Bogotá, los formatos de la cuenta anual y mensual y se remitieron a los
responsables
8,3%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Remisión de la cuenta mensual al tenor de lo dispuesto en la
normatividad legal aplicable
Por solicitud de una de las dependencias responsables de la
rendición de la cuenta, fue necesario solicitar a la Contraloría
de Bogotá prórroga para el envío de la información, la cual fue
concedida y se presentó dentro del plazo establecido por el
ente de control.
Por el siguiente factor externo no se ha podido cumplir: La
Contraloría de Bogotá, modificó la forma, términos y
procedimientos para la presentación de la cuenta anual
correspondiente a la vigencia 2013 y mensual de la vigencia
2014, a través de la Resolución 057 de 2013, sin embargo,
hoy en día el ente de control se encuentra ajustando el
aplicativo STORM USER y SIVICOF a los nuevos
lineamientos, razón por la cual mediante Resolución 07 de
2014 se modificaron los términos de la rendición, no obstante,
el 03 de marzo de 2014 el ente de control expidió un
comunicado a través del cual señala que la primera cuenta a
rendir será la Cuenta anual de 2013 desde el 19 al 31 de
marzo de 2014. Para las mensuales se estarán comunicando
las fechas, a través de acto administrativo.
La Contraloría de Bogotá D.C. expidió el acto administrativo No. 11 de
2014 a través del cual prescribió los métodos, estableció la forma,
términos y procedimientos, para la presentación de la cuenta y la
presentación de informes.
En lo que respecta a la cuenta mensual señaló los siguientes plazos:
Enero 2014 : 01 de abril al 11 de abril de 2014.
Febrero 2014: 21 de abril al 30 de abril de 2014.
Marzo 2014: 02 de mayo al 14 de mayo de 2014
Debido a la normativad de origen externo no fue posible cumplir con la
meta programada.
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
ESTADO
PROG.
EJEC.
AVANCES
ENE
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Coordinar y consolidar con las dependencias competentes la respuesta a los informes preliminares presentados por los entes de control en virtud del ejercicio de control fiscal
03
Cantidad de Respuestas consolidadas (Visita fiscal y auditoria regular)
Asesor(a) Control Interno
Respuesta consolidada
FEB
MAR
ABR
1
1
Esta actividad se programó para el mes de abril de 2014, sin embargo, el
11 de marzo de 2014 la Contraloría de Bogotá radicó el informe preliminar
de visita fiscal a los convenios seleccionados de los proyectos 731 y 740
del IDT. A partir de los resultados preliminares, desde Control Interno se
coordinó la proyección de la respuesta , la cual estuvo a cargo del Asesor
de Planeación, la Subdirección de Promoción y Mercadeo y Gestión de
Destino.
La respuesta preliminar se consolidó y se remitió a través de memorando
2014EE445, el cual reposa en el archivo de gestión de Control Interno
1
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
1
OCT
NOV
DIC
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
3
1
33,3%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Se entregó la respuesta dentro del plazo previsto por la Contraloría de
Bogotá D.C.
El ente de control solamente otorgó un día de plazo para contestar,
considerando que el procedimiento para adelantar auditoría especial o
visita fiscal de la Contraloría de Bogotá en la actividad No. 13 otorga cinco
(5) días hábiles, mediante memorando 2014EE408 se solicitó prorroga al
ente de control para presentar la respuesta, la cual fue concedida.
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
ESTADO
PROG.
EJEC.
AVANCES
ENE
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Coordinar con las dependencias competentes la construcción y consolidación del plan de mejoramiento con destino a los entes de control fiscal
04
Cantidad de Planes de Mejoramiento
Equipo de trabajo Control Interno
Plan de mejoramiento consolidado
FEB
MAR
ABR
1
1
Esta actividad se programó para el mes de abril de 2014, sin embargo, el
21 de marzo de 2014 la Contraloría de Bogotá radicó el informe final de
visita fiscal a los convenios seleccionados de los proyectos 731 y 740 del
IDT, en el que formuló un hallazgo administrativo, por tal razón se coordinó
con el Asesor de Planeación, la Subdirección de Promoción y Mercadeo
y Gestión de Destino, los términos de presentación del plan de
mejoramiento de conformidad con las instrucciones emitidas por la
Contraloría de Bogotá D.C.
1
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
1
NOV
DIC
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
3
1
33,3%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Presentación del plan de mejoramiento dentro del plazo previsto por el
ente de control
El plan de mejoramiento producto de la visita fiscal a los proyectos 731 y
740 del IDT, debía presentarse a través del SIVICOF, como quiera que
este aplicativo solamente está dispuesto para la presentación de la cuenta
anual y mensual y según las instrucciones de la Dirección de Desarrollo,
Económico, Industria y Turismo de la Contraloría de Bogotá D.C., se
remitió en medio físico mediante memorando 2014EE497.
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Verificar el cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C.
05
Cantidad de Verificaciones
Equipo de trabajo Control Interno
Seguimiento al plan de mejoramiento
FEB
1
1
Esta actividad no estaba programada, no obstante, Control
Interno en este mes efectuó seguimiento al cumplimiento de la
acciones correctivas incluidas en el plan de mejoramiento
suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. por lo que se ha
reunido con los responsables. En especial, y considerando el
gran número de acciones que recaen en la Subdirección de
Gestión Corporativa y Control Disciplinario el 18 de febrero
Control Interno efectuó una retroalimentación sobre los
resultados del seguimiento efectuado, realizando las
recomendaciones pertinentes.
MAR
1
1
Esta actividad no estaba programada para este mes, sin embargo, la
Contraloría de Bogotá solicitó para el formato CB-0402 -Plan de
Mejoramiento verificar la efectividad y la eficacia de la acción correctiva,
de acuerdo con los criterios previstos por el ente de control , dicho ejercicio
se realizó a partir del 19 de marzo de 2014, el resultado final se refleja en
el formato remitido en la cuenta anual, el 04 de abril de 2014. Sin
embargo, a partir de los resultados de la verificación del hallazgo 2.4.1.3.1
se suscribió el memorando 2014IE368 de fecha 26 de marzo, el cual
previo a su formalización fue socializado con el Asesor de Comunicaciones
y el Subdirector de Promoción y Mercadeo, el 21 y 25 de marzo de 2014,
respectivamente. A partir de los resultados plasmados en dicha
comunicación se solicitó informar sobre los planes de acción a desarrollar.
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
DIC
1
Total
5
2
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AVANCES
ENE
1
1
Esta actividad no esta programada para este mes, sin
embargo, el 27 de enero de 2014 se presentó al Comité SIG
el programa de auditorías aprobado por el Director General
LOGROS Y
RESULTADOS
El programa de auditorías 2014 fue aprobado por el Director.
Se remitió por correo electrónico a los líderes de proceso y se
publicó en Intranet
RETRASOS Y
DIFICULTADES
No aplica
PROG.
EJEC.
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar las auditorías de Control Interno contempladas en el programa de auditorías
06
Cantidad de Auditorías Ejecutadas
Equipo de trabajo Control Interno
Informe definitivo de auditoría
FEB
MAR
ABR
2
MAY
2
JUN
JUL
AGO
SEP
2
OCT
NOV
DIC
Total
7
1
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
AVANCES
ENE
1
1
Esta actividad no esta programada para este mes, sin
embargo, el 27 de enero de 2014 se presentó al Comité SIG
el programa de auditorías aprobado por el Director General
LOGROS Y
RESULTADOS
El programa de auditorías 2014 fue aprobado por el Director.
Se remitió por correo electrónico a los líderes de proceso y se
publicó en Intranet
RETRASOS Y
DIFICULTADES
No aplica
PROG.
EJEC.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Coordinar con Planeación y Sistemas la realización de las auditorías al Sistema Integrado de Gestión- Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema de Seguridad de la Información-Subsistema de Gestión de la Calidad- Subsistema de Control Interno
07
Cantidad de Auditorías Ejecutadas
Asesor (ra) de Control Interno y Auditores de Calidad y Asesor de Planación y Sistemas
Informe definitivo de auditoría
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
1
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
2
1
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar el Informe Ejecutivo Anual de la evaluación al Sistema de Control Interno (vigencia 2013)
08
# Informes Ejecutivo Anual de Control Interno (Vigencia 2013)
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Certificado de recepción expedido por el DAFP
FEB
1
1
MAR
El Informe Ejecutivo Anual de Control Interno
correspondiente a la vigencia 2013, se realizó de
acuerdo a los lineamientos expedidos por el
Departamento Administrativo de la Función Pública,
diligenciando la encuesta prevista para tal fin y
estructurando el informe de acuerdo a las instrucciones
establecidas, se remitió al representante legal mediante
memorando 2014IE255
En lo que respecta a la socialización del resultado de este informe
se presentó el 05 de marzo de 2014 a la Asesora de la Dirección.
Adicionalmente, el 12 de marzo de 2014 las debilidades, fortalezas
y recomendaciones de cada subsistema, fueron presentadas al
equipo de trabajo de Planeación y Sistemas, recordando la
necesidad de implementar acciones correctivas, preventivas y/o
de mejora frente a las debilidades evidenciadas
El 19 de marzo de 2014, se socializó con la Asesora Jurídica, lo
relacionado con la actualización de los procedimientos en materia
contractual.
El informe se remitió al Departamento Administrativo de
la Función Pública, antes de la fecha límite para la
presentación
Está pendiente la socialización de los resultados con el
fin de implementar acciones correctivas, preventivas o
de mejora frente a cada dificultad.
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
1
1
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar el Informe de evaluación Control Interno Contable (vigencia 2013)
09
# Informes de evaluación al Control Interno Contable
Asesor(a) Control Interno/ Profesional Control Interno
Informe de evaluación al Control Interno Contable
FEB
1
1
El informe de evaluación al Sistema de Control Interno
Contable se elaboró de acuerdo con la metodología prevista
en la Resolución 357 de 2008, diligenciando la encuesta
prevista para tal efecto y enviado a través del CHIP, a la
Contaduría General de la Nación. Se remitió al representante
legal mediante memorando 2014IE293 y se envió copia a la
Subdirección de Gestión Corporativa para que a partir de las
debilidades se implementen las acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
1
1
El 02 de marzo de 2014 se remitió formalmente al Representante Legal de
la entidad y a la Subdirectora de Gestión Corporativa el informe de control
interno contable de la vigencia 2013 (Memorando 2014IE293). Los
resultados se socializaron mediante una presentación que elaboró Control
Interno el 12 marzo de 2014 a la que asistieron la Subdirectora de Gestión
Corporativa, la profesional especializada con funciones contables y el
auxiliar contable.
Se realizó de acuerdo con las instrucciones previstas
por la Contaduría General de la Nación y fue validado
en el aplicativo CHIP
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar informe de evaluación institucional por dependencias
10
Cantidad de Informes de evaluación institucional
Asesor(a) Control Interno
Informe de evaluación institucional por dependencias
FEB
1
0
Esta actividad no se logró cumplir dentro del plazo
previsto, considerando que la información fuente para
elaborarla se consolidó a finales del mes de enero y se
remitió a Control Interno el 11 de febrero de 2014.
Debido al juicioso estudio que debe hacerse al análisis
de datos, tomó más tiempo del previsto.
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
1
0
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos
Asesor(a) Control Interno
Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos publicado en la página web
ENE
FEB
1
1
MAR
El informe semestral de peticiones, quejas y reclamos
se elaboró de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
2641 de 2012, se remitió al representante legal
mediante memorando 2014IE203. Adicionalmente, se
informó al Asesor de Planeación y Sistemas mediante
correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2014.
El 12 de marzo de 2014 se presentó al equipo de trabajo de
Planeación y Sistemas los resultados del informe semestral sobre
las quejas, sugerencias y reclamos, se solicitó implementar las
correspondientes acciones correctivas, preventivas y/o de mejora
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ENE
RETRASOS Y
DIFICULTADES
MAY
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
2
1
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar informe pormenorizado de Control Interno
12
Cantidad de Informes pormenorizados de Control Interno
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Informe pormenorizado de Control Interno publicado en la página web
FEB
MAR
1
1
El Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno se elaboró de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 Ley 1474 de 2011, Periodo
Evaluado: 11 de noviembre de 2013 al 11 de marzo de 2014, se remitió al
Representante legal de la entidad mediante memorando 2014IE318 del
12 de marzo de 2014.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
ABR
Está pendiente la verificación de la implementación de
acciones correctivas, preventivas o de mejor.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PROG.
EJEC.
11
# Informes de evaluación semestral
A partir de los resultados generados en el informe Pormenorizado de
Control Interno 2014, se presentó al Asesor de Planeación y Sistemas y
al equipo de trabajo los aspectos positivos, dificultades por subsistemas,
evidenciando las oportunidades de mejora y recomendaciones.
ABR
MAY
JUN
JUL
1
AGO
SEP
OCT
NOV
1
DIC
Total
3
1
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar informe derechos de autor software
13
Cantidad de informes de derechos de autor software
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Certificación expedida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor
ENE
FEB
MAR
1
1
PROG.
EJEC.
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
1
1
Se proyectó el informe de las normas en materia de derecho de
autor, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente, sobre
verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados
relacionadas con el cumplimiento de las normas en materia de
derecho de autor sobre los programas y los software licenciados
por parte del Instituto Distrital de Turismo. Asi mismo, se verificó el
inventario de equipos de cómputo con que cuenta el IDT.
AVANCES
Previo a la formalización del informe de derechos de autor, los
resultados de la revisión fueron socializados con los auditados , el
cual fue remitido mediante memorando 2014IE 334 de fecha 18 de
marzo de 2014.
El reporte se remitió en el aplicativo dispuesto por la Dirección
Nacional de Derecho de Autor
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
1
1
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
El seguimiento al plan anticorrupción y atención al
ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2013 se
remitió al representante legal mediante memorando
IE178 del 30 de enero de 2014.
Se identificaron oportunidades de mejora que se
incluyeron en el plan anticorrupción y atención al
ciudadano 2014. El seguimiento se publicó en la página
web de la entidad.
No aplica
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano
14
Cantidad de informes de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano
Asesor(a) Control Interno/ Profesional Control Interno
Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano publicado en la página web
FEB
MAR
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
DIC
1
Total
4
1
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Verificar y reportar las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del IDT
Asesor(a) Control Interno
Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAG
ENE
FEB
1
PROG.
EJEC.
MAR
1
1
ABR
1
MAY
JUN
1
JUL
AGO
1
SEP
1
OCT
1
NOV
DIC
1
Total
8
1
Dando cumplimiento al Decreto Distrital 334 de 2013, "Por medio
del cual se establecen disposiciones relacionadas con los acuerdos
de gestión que deben suscribir los/as Jefes de las Unidades u
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en las
entidades y organismos distritales", al respecto la Asesora de
Control Interno, realizó la verificación y reportó al SIDAG los
resultados del primer trimestre correspondiente a la gestión
presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas del
Plan de Desarrollo del IDT. La información se remitió el 14 de
marzo de 2014, al correo dispuesto por la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor
AVANCES
A partir de las alertas generadas en el aplicativo SIDAG, en lo
relacionado a la parte presupuestal, contractual y fisica en
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, la Asesora de
Control Interno realizará presentación el día 9 de abril de 2014 al
comité directivo para retroalimentación.
LOGROS Y
RESULTADOS
Como quiera que el seguimiento se realiza al bimestre
(enero y febrero de 2014), los resultados se deben
remitir en el mes siguiente al reportado. Se procede a
efectuar el respectivo ajuste en el POA
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
15
Cantidad de informes de verificación del cumplimiento y avance de las metas del Plan de Desarrollo
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Verificar el cumplimiento del plan de acción previsto para la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Distrital
16
Cantidad de Informes de seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Informe de seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
1
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1
Total
2
0
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Reportar los diferentes informes presentados y publicados en cumplimiento de las funciones del asesor de control interno y sobre la ejecución del programa anual de auditorías
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAG
ENE
FEB
MAR
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
17
Cantidad de reportes de informes presentados y sobre la ejecución del programa anual de auditorías
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
DIC
1
Total
3
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación
18
Cantidad de informes de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación
Asesor(a) Control Interno
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1
Total
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Verificar el cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
19
Cantidad de informes de seguimiento a la Directiva 003 de 2013
Equipo de trabajo Control Interno
Informe de seguimiento remitido a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios
ENE
FEB
MAR
ABR
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
MAY
1
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
1
DIC
Total
2
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar arqueo a la caja menor del IDT
20
Cantidad de Arqueos Realizados
Equipo de trabajo Control Interno
Informe de arqueo a la caja menor
FEB
MAR
1
1
Se llevó a cabo una auditoría a la caja menor de la entidad, con el fin de
verificar el cumplimiento del Decreto No 061 de 2007 y Resolución DDC
000001 del 12 de mayo de 2009 " Por la cual se adopta el manual para
el manejo y control de cajas menores".
El plan de auditoría se presentó el 28 de marzo de 2014 y la reunión de
apertura se realizó el 31 de marzp de 2014
Se realizó la reunión de apertura, las verificaciones programadas y la
reunión de cierre, a la fecha se proyecta el informe definitivo para remisión
a la Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
La presentación del informe definitivo se programó para el 02 de abril de
2014, sin embargo, dicho reporte no se remitió en la citada fecha,
considerando que el plazo máximo para rendir la cuenta anual 2013 a la
Contraloría de Bogotá D.C. vencía dicha semana; con ocasión de las fallas
técnicas presentadas por el aplicativo dispuesto por el ente de control, fue
necesario brindar soporte a las dependencias para diligenciar los informes
y aunar esfuerzos para lograr la transmisión de los 44 reportes exigidos.
ABR
MAY
1
JUN
JUL
1
AGO
SEP
1
OCT
NOV
1
DIC
Total
5
1
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública - SECOP.
Equipo de trabajo Control Interno
Relación de contratos verificados
ENE
FEB
MAR
1
1
PROG.
EJEC.
ABR
MAY
JUN
1
JUL
AGO
SEP
1
OCT
NOV
DIC
1
Total
4
1
Se realizó seguimiento a la publicación de los contratos celebrados
por el IDT en el primer bimestre, a través de la página del Sistema
Electrónico para Contratación Pública (SECOP). De un total de 93
contratos correspondientes a los meses de enero y febrero de
2014, se revisaron 39. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta
los siguientes criterios:
Objeto contractual, modalidad de contratación y la cuantía
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
21
Cantidad de Arqueos Realizados
La presentación de los resultados a la Asesora Jurídica se realizará en el
mes de abril de 2014
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Verificar participación del Asesor (ra) de Control Interno en los comités constituidos formalmente en el IDT
22
Cantidad de informes sobre la participación del Asesor (ra) de Control Interno en los comités institucionales
Equipo de trabajo Control Interno
Informe de seguimiento a los comités institucionales
FEB
MAR
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
1
0
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Evaluar el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo del IDT y la efectividad de los controles
23
Cantidad de informes de seguimiento a los mapas de riesgos
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAG
ENE
FEB
MAR
PROG.
EJEC.
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
DIC
1
Total
3
0
El 11 de febrero de 2014, el equipo de Control Interno
se reunió con la Coordinadora SIG para efectuar una
revisión al procedimiento de administración de riesgos.
En este espacio, se presentaron propuestas para
replantear las actividades y roles desarrollados en el
marco de la administración del riesgos, como
compromiso se señaló que desde Planeación y
Sistemas se elaborará un documento que contemple el
tema de la administración del riesgo en el IDT, el cual
previo a la formalización será socialización con Control
Interno.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
1
1
PROG.
EJEC.
Para el periódico informativo informat No.86 correspondiente
al mes de enero se realizó el boletín de autocontrol mediante
el cual se diferenció entre el objetivo del Sistema de Control
Interno, el MECI y el rol de la Oficina de Control Interno o
quien haga sus veces
AVANCES
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar actividades encaminadas al fomento de la cultura del control
Equipo de trabajo Control Interno
Actividades realizadas para promocionar la cultura del control
FEB
1
1
Considerando que la Subdirección de Gestión Corporativa es
la dependencia con un mayor número de acciones correctivas
a implementar, con el fin de superar las situaciones
identificadas en el plan de mejoramiento suscrito con la
Contraloría de Bogotá D.C., el 18 de febrero de 2014, se
realizó una presentación a través de la cual se recordó sobre
la normatividad relacionada con el plan de mejoramiento y la
manera de efectuar el reporte
MAR
1
1
Con el fin de minizar el consumo del papel en la entidad y promover el
buen uso de las impresoras, entre la Subdirección de Gestión Corporativa,
Planeación y Sistemas, y Control Interno el 06 de marzo de 2014, se
realizó una jornada de sensibilización con la comunidad institucional, que
incluyó la presentación del video promovido por la Dirección Distrital de
Asuntos Disciplinarios sobre el cumplimiento de la la Directiva No 003 de
junio 25 de 2013 "Por la cual se dan directrices para prevenir conductas
irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de
funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos
públicos"
Se preparó para el informaT de abril una sopa de letras relacionada con
palabras asociadas a la implmentación del Sistema Integrado de Gestión
se invitó a la comunidad a diligenciarla con el fin de obtener una
recompensa
LOGROS Y
RESULTADOS
No aplica
RETRASOS Y
DIFICULTADES
No aplica
24
Cantidad de actividades realizadas
Los asistentes a la reunión ajustaron los reportes de acuerdo A partir de la socialización se generaron estrategías para la disminución y
con las recomendaciones emitidas por Control Interno
utilización debida del papel y la aplicación de la Directiva No. 003 en el
IDT.
ABR
1
MAY
1
JUN
1
JUL
1
AGO
1
SEP
1
OCT
1
NOV
1
DIC
1
Total
12
3
FORMATO
Dependencia
Responsable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Lunes 07/04/2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Asistir a las reuniones externas de los diferentes entes de control y otros organismos en las fechas a las cuales sea convocado.
(Según requerimiento
de los diferentes
entes)
Retroalimentación
de acuerdo
a los temas
tratados.
Retroalimentación a colaboradoresque lo requieran
ENE
PROG.
EJEC.
FEB
7
7
MAR
3
3
1. El 18 de marzo de 2014, la Asesora de Control Interno, asistió a
la charla organizada por la Veeduría Distrital en la que la Agencia
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
explicó aspectos fundamentales sobre la elaboración de los
estudios de sector.
2. El 21 de marzo de 2014, la Asesora de Control Intenro, asistió a
la reunión sobre el funcionamiento de los aplicativos PREDIS
SEGPLAN, organizada por la Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional.
3. El 28 de marzo de 2014, la Asesora de Control Intrerno, asistió a
la Rendición de Cuenta de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
4. La Asesora y los contratistas de Control Interno han asistido a
las jornadas orientadas por la Veeduría Distrital para la
construcción del mapa de riesgos de la gestión contractual, en las
siguientes fechas: 02 , 17 y 26 de marzo de 2014
No aplica
1. El 12 y 13 de febrero de 2014, la Asesora de Control
Interno, asistió al primer encuentro de Jefes de Control
Interno del Distrito, evento organizado por la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor
2. El 14 de febrero de 2014, la Asesora de Control
Interno asistió al taller de políticas de inversión de
riesgo para el manejo de recursos administrativos,
realizadada en la Dirección Distrital de Tesorería.
3. El 19 de febrero de 2014, asistí a la reunión de
articulación del Sector Desarrollo Económico.
4. El 20 de febrero de 2014, la Asesora de Control
Interno asistió a la Veeduría Distrital con el fin participar
en la presentación del análisis situacional de las oficinas
de Control Interno.
5. El 26 de febrero de 2014 la Asesora de Control
Interno asistió a la charla realizada por el Jefe de la
Oficina de Control Interno de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor sobre los informes que se deben
presentar en virtud de lo dispuesto en el Decreto 334 de
2013
6.. El 28 de febrero de 2014, se acompañó a la
Subdirectora de Gestión de Destino en la diligencia de
visita fiscal llevada a cabo por la Contraloría de Bogotá,
con el fin de verificar las acciones adelantadas con
Afianzamiento en temas de control interno.
No aplica
No aplica
1
1
Asistencia a la socialización organizada por la
Contraloría de Bogotá con el fin de presentar las
modificaciones contenidas en Resolución 057 de 2013
sobre rendición de la cuenta
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Sujeto a cambios después del proceso de Planeación Estratégica
25
Equipo de trabajo Control Interno
ABR
MAY
JUN
1
JUL
AGO
SEP
OCT
1
NOV
DIC
Total
13
11
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Martes, 29 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Informes Rendición de Cuentas (Contraloría)
4 Informes elaborados y enviados.
Profesionales de seguimiento a la inversión
Formatos y documentos electrónicos diligenciados en archivo magnético y remitidos a Control interno.
ESTADO
FEB
ENE
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
1
0,5
0,3
LOGROS Y RESULTADOS
Se consolidaron todos los informes que correspondían a formatos de
Excel del Tipo: Gestión y Resultados, Estadísticas Informáticas t
Gestión Ambiental
Por memorando a Control Interno se hizo entrega de los formatos
electrónicos acordes con la actualización realizada por la
Contraloría.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
La extensión de los documentos escritos, particularmete el Informe
Los formatos remitidos por la Contraloría prsentaban dificultades en
de Gestión y el formato de Balance Social, así como los esfurzos de
su interpretación y finalmente presentaron modificaciones por lo que
coordinación para consolidar la información implicaron que estos se
se amplió el plazo de reporte,
puedan entregar hasta inicios del mes de Abril
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Consolidar y actualizar el Plane de compras de inversión.
Plan de compras presupuesto de inversión elaborado, consolidado y publicado trimestralmente.
Profesionales de seguimiento a la inversión
Publicación en web
ESTADO
FEB
PROG.
EJEC.
AVANCES
PROG.
EJEC.
AVANCES
ENE
1
1
En atención a la ley 1474 de 2011, se consolida y publica a 31 de
LOGROS Y RESULTADOS enero de 2014 en l apágina web del IDT el plan de compras con el
presupuesto de inversión.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
MAR
OCT
NOV
DIC
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
1
0,8
80,0%
ABR
MAY
1
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
1
DIC
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
4
1
25,0%
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Martes, 29 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar seguimiento al Plan Operativo Anual - POA por procesos
Informes de seguimiento elaborados
Profesionales de seguimiento a la inversión
Informes de seguimiento elaborados durante la vigencia
ESTADO
FEB
ENE
MAR
1
PROG.
EJEC.
AVANCES
ABR
1
MAY
1
JUN
1
JUL
1
AGO
1
SEP
1
OCT
1
NOV
1
1
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
DIC
1
11
0
0,0%
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar la programación actualización (ficha E BIT) y seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo en el aplicativo SEGPLAN
Sistema SEGPLAN con programación y seguimiento
Profesionales de seguimiento a la inversión
Reportes SEGPLAN
ESTADO
FEB
PROG.
EJEC.
AVANCES
ENE
1
ABR
MAY
1
1
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
1
DIC
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
4
1
Se consolidó la información a reportar y se tomaron capacitacioes
par lográr la reprogramación en SEGPLAN
En febrero se logró cerrar el proceso de seguimiento al cuarto
trimestre de 2013 en el que se consolida la gestión y resultados en
metas Plan de Desarrollo para la vigencia 2013.
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
MAR
Se presentaron dificultades en términos de utilización de la
plataforma teniendo en cuenta que los cambios en personal
incurrieron en la pérdida del conocimiento necesario para realizar la
reprogramación.
25,0%
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Martes, 29 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar la programación y seguimiento en los aplicativos PMR y POR de la Secretaría Distrital de Hacienda y contraloría
Reportes de programación y seguimiento
Profesionales de seguimiento a la inversión
PREDIS_POR
ESTADO
FEB
ENE
1
PROG.
EJEC.
AVANCES
1
2
Se programaron de manera satisfactoria los reportes de Enero y
Febrero en el aplicativo PMR, contando con ayuda de los
profsionales de la SHD.
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
MAR
ABR
1
1
MAY
1
JUN
1
JUL
1
AGO
1
SEP
1
1
1
Total
DIC
1
1
% de Ejecución
periodo de
reporte
12
3
25,0%
Se presentaron dificultades relacionadas con el acceso a la
plataforma en términos técnicos y de utilización de la plataforma
teniendo en cuenta que los cambios en personal incurrieron en la
pérdida del conocimiento.
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y de giros.
Reportes de seguimiento soportados enla ejecución presupuestal
Profesionales de seguimiento a la inversión
12 Ejecuciones presupuestales e informe de análisis
ESTADO
FEB
ENE
1
0
MAR
1
1
Se consolidó, analizó y socializó el análisis de la ejecución
prespuestal con corte a 21 de Febrero.
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
NOV
Se porgramó de manera satisfactoria y se cerró el reporte del mes
de Marzo en el aplicativo PMR
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PROG.
EJEC.
AVANCES
OCT
Dado que en el mes de Enero no se contó con el contratista de
Seguimiento a la Inversión, fue necesario postergar la consolidación,
análisis y socialización del documento.
ABR
1
2
MAY
1
JUN
1
JUL
1
AGO
1
SEP
1
OCT
1
NOV
1
Total
DIC
1
1
% de Ejecución
periodo de
reporte
12
3
Se consolidó, analizó y socializó el análisis de la ejecución
prespuestal con corte a 07 de Marzo.
Se consolidó, analizó y socializó el análisis de la ejecución
prespuestal con corte a 31 de Marzo.
25,0%
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Martes, 29 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Informe trimestral de ejecución presupuestal (SHD)
Informe elaborado y enviado.
Profesionales de seguimiento a la inversión
4 Informes Documento
ESTADO
FEB
ENE
MAR
ABR
1
PROG.
EJEC.
AVANCES
MAY
JUN
JUL
1
AGO
SEP
OCT
1
NOV
DIC
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
1
4
0
0,0%
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Análisis principales logros y resultados
Informe elaborado y enviado.
Profesionales de seguimiento a la inversión
4 informes elaborados
ESTADO
FEB
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ENE
MAR
1
1
Se remitío oportunamente el formato Logros y Resultados 11-F.17
SEM I y II 2013.xls a la Secretaría de Hacienda del Distrito
ABR
1
1
Se consolidó y remitió el informe detallado de PMR en formato
Word en el que se incluyen los análisis de los principales Indicadores
de PMR para la vigencia 2013.
MAY
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
DIC
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
3
2
66,7%
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Martes, 29 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar Auditorías Internas al SIG (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad de la Informaión)
Procedimientos Auditados / Procesos programados
Profesional contratista SIG
Registros de Auditoría (Planes, Informes, Listas de Chequeo)
ESTADO
FEB
ENE
MAR
ABR
MAY
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Se realizó programa de auditoría por parte de Control Interno, el cual Se presentó programa de auditoría al Comité SIG para su
se revisó y acordó pasa al Comité SIG para su parobación.
aprobación.
LOGROS Y RESULTADOS
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
100%
PROG.
EJEC.
AVANCES
JUN
1
0
Se revisó y consolidó información de los planes de acción resultados
en las auditorías internas, se presentó en los Comités SIG y
Opertativo con el fin de concretar el cierre.
0,0%
Falta de compromiso por parte de algunos Lideres de Proceso.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar auditorías externas de mantenimiento y certificación al sistema integrado de gestión. (Ambiental = mantenimiento, Calidad= Recertificación y Seguridad de la Información =
Realización de auditorías externas. (Auditorías externas realizadas / Auditorías externas a realizar *100).
Profesional contratista SIG
Registros de auditorías externas (Programa, Plan, Reuniones, Papeles de trabajo, Informe y acciones aprobadas).
ESTADO
FEB
ENE
MAR
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
MAY
JUN
JUL
AGO
30%
PROG.
EJEC.
AVANCES
ABR
Se vienen realizando Comités Técnicos, Operativos y del SIG donde
se dejan compromisos por parte de los lideres respecto a las
actividades que se deben desarrollar con el fin de preparar todo para
las Auditorías a los Sistemas de Calidad y Ambiental y en pro de
lograr la Certificación del Subsistema de Seguridad de la
Información.
Se revisó y consolidó información de los planes de acción resultados
en las auditorías externas del 2013, el resultado se presentó en los
Comités SIG y Opertativo con el fin de dejar como compromiso el
cierre.
Falta de compromiso por parte de algunos Lideres de Proceso.
SEP
OCT
30%
NOV
30%
DIC
10%
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
1
0
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Martes, 29 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Dar respuesta al 100% de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de peticion y al Sistema SDQS.
(Nª de derechos de petición contestados / Nª de derechos de petición recibidos)*100%
Profesional PQRS
Respuestas a los derechos de petición. *Registro de correspondencia.
01
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
100%
100%
Durante el mes de enero del 2014 se recibieron y se respondieron
AVANCES
un total de 10 solicitudes.
Se cumplio en responder en tiempos de respuesta a los 10
LOGROS Y RESULTADOS requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS
2014.
RETRASOS Y
No se reportaron solicitudes fuera de los tiempos establecidos en el
IDT.
DIFICULTADES
100%
100%
Durante el mes de febrero del 2014 se recibieron y se respondieron
un total de 18 solicitudes.
Se cumplio en responder en tiempos de respuesta a los 18
requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS
2014.
No se reportaron solicitudes fuera de los tiempos establecidos en el
IDT.
100%
100%
Durante el mes de marzo del 2014 se recibieron y se respondieron
un total de 24 solicitudes.
Se cumplio en responder en tiempos de respuesta a los 24
requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS
2014.
No se reportaron solicitudes fuera de los tiempos establecidos en el
IDT.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12
3
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Socializar los protocolos en tanto a tipos, tiempos y calidad de respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a través de la realización de capacitaciones
(Nª de capacitaciones programadas / Nª de capacitaciones realizadas)*100%
Profesional PQRS
Listado de Asistencia (Actividad Adicional)
ESTADO
ENE
PROG.
EJEC.
ESTADO
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ENE
FEB
MAR
% de Ejecución
periodo de
reporte
25,00%
ABR
MAY
JUN
JUL
1
AGO
SEP
OCT
NOV
1
DIC
Total
% de Ejecución
periodo de
reporte
2
0
0,0%
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Martes, 29 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar el informe mensual de reporte informacion del SDQS a la Alcaldia Mayor de Bogota con copia a la Veeduria Distrital.
(Nª de informes mensuales / Nª de informes mensuales enviados)*100%
Profesional PQRS
Informes
ESTADO
ENE
MAR
1
1
se realizo el informe del SDQS del mes de enero 2014
1
1
se realizo el informe del SDQS del mes de marzo 2014
LOGROS Y RESULTADOS cordis de salida 2014EE86
cordis de salida 2014EE128
cordis de salida 2014EE634
RETRASOS Y
DIFICULTADES
no se presentaron dificultades
no se presentaron dificultades
PROG.
EJEC.
AVANCES
1
1
se realizo el informe del SDQS del mes de diciembre 2013
FEB
se presentaron dificultades con el SDQS en tanto a los reportes
arrojados de cierre de requerimientos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
ENE
1
1
Se elaboro, consolido y aprobo el Plan anticorrupcion y atencion al
AVANCES
ciudadano del 2014.
se publico en la pagina web del IDT en el siguiente link:
LOGROS Y RESULTADOS
http://www.bogotaturismo.gov.co/documentos/218
PROG.
EJEC.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
se presentaron retrasos en la elaboracion y publicacion ya que la
contratacion del personal del IDT fue a mediados de enero.
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
3
% de Ejecución
periodo de
reporte
25,0%
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Elaboracion, consolidacion y ajustes si aplican, del Plan Anticorrupcion 2014.
Documento Plan de accion de vigencia.
Profesional PQRS
Documento
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
% de Ejecución
periodo de
reporte
1
1
100,0%
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Martes, 29 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Seguimiento a la implementación de la Ley Antitrámites 2014.
4 seguimientos
Profesional PQRS
Acta de seguimiento y lista de asistencia
ESTADO
ENE
FEB
MAR
1
1
Se realizo el seguimiento, actualizacion y plan de trabajo del decreto
AVANCES
019 para todo el 2014
La creacion del plan de trabajo en conjunto con las areas
LOGROS Y RESULTADOS
participantes.
se presentaron retrasos en que la contratacion del personal del IDT
RETRASOS Y
fue a mediados de enero; tambien en cuento a la desinformacion del
decreto y el poco avance del año pasado en las actividades
DIFICULTADES
designadas.
ESTADO
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ENE
MAY
JUN
JUL
1
PROG.
EJEC.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ABR
AGO
SEP
OCT
NOV
1
DIC
Total
1
4
1
% de Ejecución
periodo de
reporte
25,0%
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Elaboracion del procedimiento de Atencion al Ciudadano
Documentos
Profesional PQRS
Procedimiento, protocolos y formatos
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
1
1
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
% de Ejecución
periodo de
reporte
2
0
0,0%
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Martes, 29 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Elaborar el BSC (Cuadro e Mando Integral)
Implementación del BSC
Profesionales de Seguimiento a la Inversión
Documentos de Implementación del BSC
ESTADO
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
ENE
FEB
MAR
0,2
0,2
ABR
MAY
JUN
0,2
JUL
AGO
SEP
0,2
Consolidación de Propuestas en la metodología señalada por el
consultor de planeación estratégica, referentes al horizonte
institucional de IDT. a partir de la consolidación final del documento
Plan estratégico institucional se definirán los requerimientos para
estructurar el BSC.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Nota: Información preliminar sujeta a actualización y ajuste según planeación estratégica
Nota 2: Esta versión de POA contiene actualización relacionada con la programación de la actividad "Análisis principales logros y resultados" ya que por indicaciones de la SHD se deben remitir 3 informes, uno anual en el mes de Marzo y dos semestretales luego del corte de cada semestre.
Nota 3: Esta versión de POA contiene actualización relacionada con la agregación de la actividad "Elaborar el BSC (Cuadro e Mando Integral)"
OCT
NOV
DIC
Total
0,2
0,8
0,2
% de Ejecución
periodo de
reporte
25,0%
Descargar