Informe Pormenorizado Del Estado De Control Interno Período: Mayo – Agosto de 2014 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta informe del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”. Módulo de Planeación y Gestión Con la participación de todos los Responsables de procesos, liderado desde la Gerencia General se ha complementado el diagnostico estratégico del Plan Institucional, de manera tal que se validen los objetivos institucionales, los proyectos y las metas, e igualmente se identifiquen las amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades; está pendiente la revisión de las cifras establecidas en cada una de las actividades. Periódicamente se revisan y actualizan las matrices de riesgos, de acuerdo al seguimiento de la ejecución de las acciones correctivas y preventivas que se formularon a partir de los riesgos identificados. La Empresa continua con la implementación del sistema ICG, en la primera etapa del módulo POS se encuentra en un 95%, faltando solo modificar algunos informes en cuanto a forma, dependiendo solo del desarrollador. En dicha etapa se puede recalcar el mejoramiento de la calidad de la información, en términos de confiabilidad y oportunidad. Se tiene la información de manera integrada y se han reemplazado los informes manuales que hacían las cajas generales de cada parque. En términos generales se tiene un cumplimiento del sistema en un 75% y se espera para el mes de diciembre tener la información controlada de los inventarios Informe Pormenorizado Del Estado De Control Interno Período: Mayo – Agosto de 2014 de puntos de venta y la planta de producción. Dada la actualización de las versiones en las licencia Manager y POS, hizo que el proyecto se retrase un tiempo considerable, ya que se tuvo que hacer pruebas para determinar la confiabilidad de la información. Para el modulo del ICG Logística se cuenta con un avance del 50%, se tiene definido el modelo de actividades de las áreas de Logística, Costos, Compras y Facturación. Dicho modelo ya está montado en el sistema, se validó la información con varios convenios que se tienen actualmente y se espera que lleguen las licencias para iniciar la implementación en dos convenios. Modulo Evaluación y Seguimiento Dentro del proceso de mejoramiento continuo la Empresa, viene haciendo una valoración de forma permanente a la efectividad del Control Interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los Planes de acción de cada una de la áreas, los resultados de la gestión, con el propósito de lograr los objetivos propuestos en el Plan Institucional. Los instrumentos y herramientas de gestión y de control que se vienen implementando son evaluados mediante las auditorias de calidad y de Control Interno, realizando seguimiento a las acciones de mejora mediante la autoevaluación en equipo por los líderes de proceso, las áreas de mejoramiento continuo y control interno, en aras de contribuir al desarrollo del Sistema de Control Interno y de la gestión de la Empresa. Informe Pormenorizado Del Estado De Control Interno Período: Mayo – Agosto de 2014 En cumplimiento a lo establecido en el Sistema Integral de Gestión, la Gerencia Administrativa y Financiera como área designada por la Gerencia General para liderar dicho Sistema y el Área de Control Interno; resaltar la unificación de los planes de mejoramiento con los hallazgos tanto de las auditoria de control interno como las de calidad y de esta manera tener una visión global y hacer un seguimiento más efectivo. En cuanto al diagnóstico del MECI para su actualización la Empresa se encuentra en un grado de Madurez Satisfactorio en el cual, se toman acciones derivadas del seguimiento y se analizan los datos. Existen tendencias a mantener la mejora en los procesos. Adicionalmente se han identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero con el fin de dar mayor cumplimiento debe seguir implementando una adecuada administración de estos y para ello se conformaron mesas de trabajo con el fin de presentar propuestas que mejoren el MECI para ser evaluadas y aprobadas por la alta dirección y luego ser implementadas, dando cumplimiento al Decreto 943 de 2014. La oficina de Control Interno viene dando cumplimiento al plan de acción del área el cual permite mostrar el seguimiento a la planeación de la unidad. El Plan de Acción de Control Interno prioriza las actividades más importantes del área el cual incluye el plan de auditoria y autocontrol, se definen actividades y metas y se reporta la evaluación trimestral a la Gerencia Administrativa y Financiera en la evaluación y seguimiento de Sistema de Control Interno y fechas establecidas para la presentación de informes se ha tenido un cumplimiento del 100%. Informe Pormenorizado Del Estado De Control Interno Período: Mayo – Agosto de 2014 Como actividades principales se encuentran el plan de auditorías con un cumplimiento para el primer semestre del 33%, ya que todas las auditorias programadas para el segundo trimestre no se cumplieron en su totalidad dado que el equipo de trabajo no estaba completo, la Empresa está haciendo el esfuerzo para fortalecer el área. El plan de autocontrol se viene cumpliendo de acuerdo a lo planeado, con un cumplimiento superior al 100%, generando una cultura de seguimiento por parte de los supervisores a los contratos. LILIANA PRIETO SOTO Jefe de Control Interno