1 CUENTA PUBLICA AÑO 2013 I. Subvención General (Normal) Director y Presidente del Centro de Padres y Apoderados de nuestro Colegio Particular Sara Cruchaga, tienen el agrado de hacer llegar a la Comunidad Escolar LA CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN, AÑO ESCOLAR 2013. 1. Se implementó el Proyecto del Programa de Digitalización del Informe Educacional, que permitió agilizar la obtención y entrega de información a la familia sobre la situación escolar de nuestras alumnas. 2. Se crean los Planes Diferenciados con aéreas en el Plan de estudio de Tercero y Cuarto medio implementando el área Humanista y área Científica, de carácter electivo para que las alumnas, por medio de su elección contaran con los medios académicos orientados a su continuación de estudios al egresar. 3. Se creó el Departamento de Orientación y Formación para otorgar apoyo Psicológico a las alumnas con necesidades especiales y orientar a las alumnas en su vocación y continuación de estudios con charlas, ensayo PSU, visitas a Institutos Superiores, etc. 2 4. Se desarrollaron procesos de nivelación y reforzamiento, principalmente en Lenguaje, Matemática y Química para la atención de alumnas con dificultades de aprendizajes en esas disciplinas. Para esas acciones se contrató personal interno y especialistas externos. 5. Con el objeto de brindar apoyo para profundizar y ampliar sus conocimientos en asignaturas de su preferencia se puso a disposición de las alumnas la Academia de Matemática y el English Club. 6. Se amplió la Planta de Asistentes de la Educación, contratando personal especializado para apoyar a los Docentes de Primer Ciclo Básico y dar apoyo especial a las alumnas con necesidades educativas especiales. 7. Se mantuvo el Servicio de Transporte de Acercamiento desde la Comuna de Cartagena para facilitar la llegada matinal de nuestras alumnas. 8. En materia de infraestructura se realizó Dos Ampliaciones de Comedores para aumentar la capacidad, a la hora de colación, en número de cien alumnas. 9. Programa de reconocimiento – estímulo e incentivos al buen rendimiento escolar y asistencia a través de distinciones – premios – becas y bonos. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rendimiento escolar 2013. Programa de Habilidades para la Vida Programa de alimentación escolar (PAE JUNAEB) Talleres de Libre Elección Subvención Pro – Retención Relación Ingresos – gastos de la Subvención General 2013 Obras de mejoramiento con Aporte del Centro General de Padres. Atentamente, Cesar Garcés Ramírez Presidente Centro General de Padres Rafael Medina Verdugo Director 4 1. RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2013 CURSO 1° Básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico 1° medio 2° medio 3° medio 4° medio MAT. INICIAL 42 RETIRADAS 09 MAT. FINAL 33 PROM. % 41 07 45 32 97 01 3.0 34 33 97 01 2.9 03 42 42 100 00 0.0 47 04 43 43 100 00 0.0 46 04 42 39 92.9 03 7.1 38 04 354 34 100 00 0.0 39 02 37 31 23.8 06 16.2 39 02 37 36 97.3 01 2.7 37 07 30 28 93.3 02 6.7 38 02 36 34 94.4 02 5.6 42 02 40 39 97.5 01 2.5 27 02 25 25 481 48 433 416 10 REPT. % 00 0.0 961 17 3.9 5 2.- Programa “Habilidades para la Vida” Entre Abril y Julio las Profesionales Paula Cuevas Riquelme y Karina Castañeda s., atendió a 07 (siete) alumnas destinado a elevar las competencias personales y disminuir, por medio de la prevención daños en salud, como depresión y drogadicción. Los talleres se desarrollaron quincenalmente logrando, a juicio nuestro y de las profesionales, que las alumnas participantes se vincularon positivamente hasta lograrse el desarrollo de las unidades propuestas en las 12 (doce) sesiones de intervención. (detalles de integrantes – situaciones individuales y tratamiento tienen carácter confidencial). 3.- Programa de alimentación Escolar (PAE) Durante el año Escolar 2013 recibieron Alimentación Complementaria un total de 205 alumnas, consistentes en desayuno y almuerzo de acuerdo a su condición de vulnerabilidad, en primera prioridad, con 150 alumnas y en segunda prioridad, con 49 alumnas. 4.- Los Talleres de Libre Elección se orientaron a la canalización de intereses y aptitudes de las alumnas en actividades coprogramáticas de Deportes – Danzas – Teatro – Música – Gimnasia que fueron financiados por la SEP y en los que las alumnas participaban, según su elección y consentimiento de los Padres. 6 5.- De la Subvención Pro Retención Los recursos obtenidos por la subvención Pro retención fueron destinados a: 1. Aporte para la adquisición de medicamentos para el BOTIQUÍN ESCOLAR, el despacho de Recetas Medicamentos y/o anteojos para algunas alumnas. 2. Gastos en locomoción por el traslado de alumnas afectadas Accidente escolar al Servicio de Salud de Urgencia. 3. Becas en dinero para alumnas con alto rendimiento escolar. 4. Bono de locomoción para alumnas PRIORITARIAS y alumnas con 100% de asistencia cada mes Rendición: - Total de subvención Pro retención 2013 $ 3.508.343.- - Saldo subvención Pro retención 2012 2.035.162.- - Remanente subvención Pro retención 2011 1.787.429.6.787.429.- $ 7 Gastos: 1. Alimentación y Premios $ 205.414.- 2. Medicamentos y despacho de recetas Ópticas 451.290.- 3. Traslado alumnas Seguro escolar de Accidentes 79.900.- 4. Becas por excelencia académica y buen rendimiento escolar. 3.522.040.- 5. Bonos de locomoción $ 2.847.800.7.106.444.- $ 6.787.429.- Resumen: - Total subvención Pro retención disponible 2013 - Total Gastos 7.106.444.--------------------------S - 319.015.- 8 6- Relación de Ingresos y Gastos provenientes de la Subvención Normal: 6.1 Total de Ingresos por Subvención: $337.148.580 (cifra comprobables a través de la cartola mensual de Pago de Subvenciones de MIneduc). 6.2 Gastos en: 1. Personal (sueldos – Honorarios) 2. Servicios Básicos (Luz, Agua, Teléfono) 9.150.914.- 3. Arriendo, Mantención y Reparaciones 40.909.194.- 4. En recursos de Aprendizajes 8.890.490.- 5. Técnicas y Capacitación 2.498.100.- 6.- Otros Gastos 8.890.490.344.274.136.- TOTAL GASTOS DÉFICIT: $ $ 281.168.440.- $7.125.556.- (Facturas – Boletas – Planillas – Liquidaciones a disposición de la autoridad y/o miembros de la Comunidad Escolar que deseen comprobar) 9 7. Obras de mejoramiento: Financiadas con Aporte del Centro General de Padres: (No constituye informe de ingresos y gastos del Centro de Padres) 7.1 Ampliación de Comedor de alumnas. Costo de proyecto: $3.130.530 (tres millones ciento treinta mil quinientos treinta). Aportes: $ 517.320.- Provenientes de Peña Folklórica 1.356.500.- Provenientes Bingo 2013 1.524.210.- Aporte Colegio (subvención) 7.2 S 3.398.030.- Diferencia: $ 267.500.- Colocación Cerámicos muro exterior Gimnasio: Costo Proyecto Materiales Mano de obra $ 267.740.97.740.170.000.- (Fac. 93653) (Boleta N° 62) Financiado con saldo aportes del centro de Padres con recursos del Bingo y Peña.- (Déficit: $240.-) 10 7.3 Reparación Instalaciones Cocina JUNAEB: Materiales Mano de Obra $ S 147.291.170.000.- (Boleta N°163) 317.291.- Financiado con aportes del Centro de Padres, provenientes de la Cuota extra. 11 CUENTA PUBLICA 2013 PROYECTOS 2014 01.- Mantener Programa de Digitalización del Informe Escolar. 02.- Desarrollar el Plan de Buena Convivencia poniendo en marcha el Comité de Convivencia y un Plan de trabajo que estimule los hábitos de buena convivencia y la solución de conflictos a través del diálogo. 03.- Elaborar un Plan de trabajo de apoyo que califique a las alumnas con necesidades educacionales especiales a cargo del departamento de Orientación. 04.- Desarrollar un Plan de Orientación Vocacional para alumnas de tercero y Cuarto Medio. 05.- Reformular los Programas de Nivelación y Reforzamiento, principalmente en Matemática para optimizar resultados. 06.- Ampliar los servicios de medios de Transporte de Acercamiento manteniendo el servicio desde Cartagena y planificar la factibilidad de ampliarlo a nuestras alumnas del sector Bellavista. 07.- organizar Talleres de Libre Elección para canalizar las inquietudes y preferencias artísticas – Científicas – Deportivas e intelectuales de las alumnas con Talleres de Deporte, Clubes de Ciencias – Inglés y Matemática, talleres de Música, etc. 12 08.- Proyectar las acciones de nuestras alumnas participando en Competencias, Ferias Científicas, Encuentros Musicales. 09.- realizar presentaciones públicas de los resultados de la participación de nuestras alumnas en Talleres y Academias, destacando: - Segundo Encuentro de Música Selecta (Junio) - Octavo Concierto del Taller de Música (Octubre) - Peña Folklórica (Septiembre – Octubre) - Muestra Anual de Talleres artísticos y Deportivos. - Presentaciones teatrales del taller de Teatro y Títeres de Inglés (diciembre) 10.- Incorporar en el Plan Común del Primer Ciclo de Educación Básica la asignatura de inglés, aumentando la carga horaria a 32 horas semanales, de manera de iniciar tempranamente el conocimiento y dominio del idioma Inglés en todas nuestras alumnas. 11.- Incorporar en la Enseñanza Básica Talleres Programáticos de Ciencias para incentivar los intereses científicos de todas las alumnas y profundizar las experiencias científicas que adquieren en la asignatura de Ciencias naturales 13 Subvención Escolar Preferencial SEP Cuenta Pública año escolar 2013 El Director y Centro de Padres de nuestro Colegio Particular Sara Cruchaga, cumplen con informar a la Comunidad Escolar la CUENTA PÚBLICA, relacionada con el uso de los Recursos entregados por el Estado, a través de la SEP para financiar el PME (Plan de Mejoramiento Educativo) durante el año Escolar 2013, dando atención PREFERENCIAL A LAS ALUMNAS PRIORITARIAS. El PME 2013 desarrolló acciones orientadas al logro de los siguientes objetivos. 01. Se desarrollan actividades de Nivelación y Reforzamiento en Lenguaje y Matemáticas, ampliando la carga horaria de docentes del Colegio y también nuevas contrataciones con especialistas externos. 02. Los interese deportivos, culturales y artísticos de las alumnas se canalizaron a través de la implementación de talleres. - Basquetbol (Alicia Collao Z.) - Voleibol (Grace Godoy D.) - Gimnasia (Grace Godoy D.) - Música (Freddy Almonacid R.) - Inglés (Felipe Mieres) - Matemática (Eduardo Cristallini) - Teatro (Verónica Vera) - Los talleres culturales y artísticos culminaron con excelentes presentaciones, como el encuentro de música selecta realizado en Junio y el 7° concierto, realizado en noviembre. 14 - En el mes de noviembre se realizó la muestra anual de talleres donde destacaron las gimnastas y la academia de inglés avanzado “English Club”, que presentó una obra de teatro, hablada en inglés, por las alumnas integrantes de la academia. 03. Se implementó el Departamento de Orientación y Formación a cargo de la Psicóloga Isabel Gallano A. y la profesora orientadora Brunilda Becerra M. - Este departamento de orientación atendió situaciones individuales, programas y planes de orientación para grupos curso y grupos con necesidades especiales, con atención especial a alumnas Prioritarias. - Realizó contactos con entidades de Educación Superior para orientar y apoyar las decisiones académicas, de continuación de estudios de nuestras futuras egresadas. - Efectuó seguimientos para destacar y reconocer a las alumnas con rendimiento escolar de excelencia, intermediando en el otorgamiento de Becas en dinero por “Excelente Rendimiento” financiadas con la subvención Pro – Retención. - Contactó a las alumnas con mayores necesidades de apoyo profesional, con neurólogos del servicio de salud pública y/o de atención particular, financiada por recursos SEP. 04. Se contrato una Psicopedagoga, Srta. Nathalie Carrascosa D. para la atención de alumnas con necesidades especiales de apoyo pedagógico, quien, a su vez, contó con un equipo de cinco estudiantes egresados de la Carrera de Psicopedagogía, que permitió brindar mayor cobertura a los Planes y Tareas de la Psicopedagoga. 15 05. Se adquirió numerosos y variados recursos, destinados a favorecer los aprendizajes de las alumnas, como fotocopiadoras, computadores, impresoras, implementos deportivos, material bibliográfico, instrumentos musicales. 06. Se contrató Asistente de Educación para la atención de alumnas de Pre básica y Primer ciclo de Educación Básica. 07. Se implementó, por medio de transportistas, buses de acercamiento y medios de transporte para viajes culturales y recreativos de las alumnas. A continuación se entrega la relación de recursos financiados recibidos y los gastos realizados con recursos SEP 2013. Cesar Garcés Ramírez Presidente Centro Gral de Padres San Antonio, Marzo de 2014. Rafael Medina Verdugo Director 16 CUENTA PUBLICA SEP 2013 TOTAL INGRESOS SEP 2013 $78.331.135.-(Setenta y ocho millones trescientos treinta y un mil ciento treinta y cinco) RELACION DE GASTOS I. Gastos en personas 1. Profesionales: (Psicóloga – Psicopedagoga) $ 21.962.990.- 2. Ampliación Horarias (Aumento de horas a docentes internos) $ 34.220.595.- 3. Nuevas Contrataciones (Exclusivo para el PME) $ 9.758.225.- $ $ 8.356.139.74.297.949.- 4. Profesionales y docentes externos a Honorarios 17 II. Compra de material de Apoyo Pedagógico 1. Tecnología Electrónica. - 06 Computadores - 02 Fotocopiadoras - 11 Impresoras multifuncional III. $ $ 1.118.851.904.400.1.032.860.3.056.111.- 2. Accesorios computacionales y electrónicos $ 1.135.175.- 3. Artículos deportivos $ 1.949.810.- 4. Centro de recursos aprendizajes (CRA) - Biblioteca 462 volúmenes de lectura obligada $ 3.195.456.- 5. Mapas relieve y Líneas de tiempo $ 4.094.960.- 6. Laboratorio de Ciencias (móvil) $ 1.990.000.- 1. Buses de acercamiento $ 2.022.000.- 2. Viajes recreativos y culturales $ $ 3.643.000.5.665.000.- Transporte Escolar 18 IV. Visitas culturales e incentivos (Considera premios, entradas a centros Culturales y artísticos como: Granja Educ., Planetario, museos) $ 828.870.- V. Tintas para impresoras y fotocopiadora $ 2.647.4705.- VI. Material de impresión (diplomas – afiches) $ 122.090.- Asesoría Técnica y Capacitación $ 1.860.000.- $ 125.870.- $ 74.297.949.14.421.512.5.665.000.828.870.2.647.405.122.090.1.860.000.125.870.99.968.696.- VII. VIII. Indumentaria Escolar RESUMEN I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Gastos en Personal Gastos en material de apoyo pedagógico Transporte escolar Visitas culturales y recreativas Tintas de impresoras Material de impresión Asesoría técnica y capacitación Indumentaria escolar $ El déficit respecto de los recursos recibidos y gastos efectuados se financia con los remanentes del año 2012 Rafael Medina Verdugo Director 19 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P. CUENTA PUBLICA SEP 2013 PROYECTOS 2014 01.- Reformulación de Planes y Programas de apoyo a las alumnas con dificultades de aprendizajes en las asignaturas de Lenguaje y matemática. 02.- Mantener el transporte escolar, con Buses de acercamiento, desde la comuna de Cartagena y ampliarlo a otros sectores, con numerosa población escolar de nuestras alumnas, como Bellavista y Alto Mirador. 03.- Desarrollar acciones para ampliar y profundizar el CONOCIMOENTO DE LAS CIENCIAS, por medio de talleres Programáticos y talleres de Libre Elección, complementarios a las asignaturas de Ciencias Naturales, aumentando la dotación de recursos humanos y materiales. 04.- Desarrollar acciones para ampliar y profundizar el conocimiento y manejo del IDIOMA INGLÉS, incorporándolo en los Planes y Programas de todos los ciclos de Educación Básica la Asignatura, usando horas de “Libre Disposición”, implementando Talleres programáticos y Talleres de Libre Elección y aumentando la dotación de personal docente y asistentes. 05.- mantener los talleres artísticos, principalmente el “Taller de Música” ampliando la oferta académica con la creación de Grupo de Música Selecta sin desatender él, ya tradicional; grupo de música popular y para ello adquiriendo instrumentos y apoyando la participación de las alumnas en eventos externos. 06.- Desarrollar un plan de trabajo semestral, para LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, con recursos SEP, principalmente para el otorgamiento de incentivos y estímulos por el logro de metas. 20 07.- Mantener el apoyo que brinda el DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, con atención de Psicóloga y Psicopedagoga a alumnas con necesidades educativas especiales, tanto individual como grupal. Mantener los contactos con entidades de Educación Superior para informar y orientar a nuestras alumnas de 3° y 4° medio en su elección de estudios superiores. 08.- mantener el Apoyo Psicopedagógico, de planificación del PME y de perfeccionamiento y capacitación que se obtiene con la contratación de asesorías de A.T.E. (Asistencia Técnica Externa) 09.- Ampliación horaria a Docentes, responsables de cursos y/o asignaturas, que diagnostiquen necesidades de atención especial de sus alumnas para mejorar sus aprendizajes.