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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 1 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 120-0001-0000
11
3
PR
01
12
000
4
PR
01
13
000
4
PR
01
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
RDP
25/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
25/01/2016
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530105
NOR
OGA
REN
000
RDP
25/01/2016
OGA
530105
NOR
000
OGA
CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONSUMO DE SERVICIOS
TELECOMUNICACIO
TELECOMUNICACIONES 1800226245
NES CNT EP
DICIEMBRE-2015 MEMO
CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M CONSTANCIA
POA AJUSTADOYAPROBADO MRMEHVGI-2016-0167-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M FACT#23143784
MAS DCTOS.HABILI
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONSUMO DE SERVICIOS
TELECOMUNICACIO
TELECOMUNICACIONES INTERNET
NES CNT EP
DATACENTER DICIEMBRE-2015
CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M POA
AJUSTADOYAPROBADO MRMEH-VGI2016-0167-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M FACT#23143784
MAS DCTOS.HABILI
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONSUMO DE SERVICIOS
TELECOMUNICACIO
TELECOMUNICACIONES INTERNET
NES CNT EP
DATACENTER DICIEMBRE-2015
CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M POA
AJUSTADOYAPROBADO MRMEH-VGI2016-0167-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M FACT#23143784
MAS DCTOS.HABILI
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
1,425.89
1,425.89
1,425.89
147.00
17.64
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
0.00
17.64
17.64
APROBADO
0.00
147.00
147.00
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 2 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
15
5
PR
01
18
000
7
PR
01
19
000
6
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
25/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
OGA
530105
NOR
000
CZ6 PAGO A EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUETAPA
EP CONSUMO DE SERVICIOS
TELEFONIA MES DICIEMBRE-2015
CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M POA
AJUSTADOYAPROBADO MRMEH-VGI2016-0167-M PA GO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M FACT#10090809810811-812 Y 813 MAS
DCTOS.HABILITANTES.
REN
REN
DEV
25/01/2016
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
CZ6CZ6 PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP CONSUMO AGUA DICIEMBRETELECOMUNICACIO
2015 MEMO CONVALIDACIÓN MREMHNES CNT EP
CZ6-AZOGUES-2016-0216-M
SUMILLADO POA AJUSTADO Y
APROBADO MRMEH-VGI-2016-0167-M
PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2016-242M FCT#023143783 MEMO PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2016-0242-M MAS
DCTOS.HABIL
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6 PAGO A EMPRESA PUBLICA
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
TELECOMUNICACIO
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
NES, AGUA
SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA
POTABLE,
EPCONSUMO AGUA DICIEMBRE-2015
ALCANTARILLADO
MEMO CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6Y SANEAMIENTO DE
AZOGUES-2016-0216-M SUMILLADO
CUENCA ETAPA EP
POA AJUSTADO Y APROBADO MRMEHVGI-2016-0167-M PAGO MRMEH-CZ6AZOGUES-2016-242-M FCT#10154414
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
142.67
142.67
142.67
784.90
50.40
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
50.40
50.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
784.90
784.90
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 3 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
22
9
PR
01
23
000
9
PR
01
25
000
24
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
25/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A MARTINEZ
MENDUIÑO PABLO VIATICOS AL
INTERIOR CONFORME MEMO DE
PEDIDO DEL DESPACHO VMH MRMEHVMH-2016-0030-M CONSTANCIA
MREMH-CGPGE-2015-0033-M MEMO DE
CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-20160277-M PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES2016-0300-M 1V 1S QUITO 8A9 ENERO-16
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
MONTO
MARTINEZ
MENDUINO PABLO
SEBASTIAN
TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000
IVA
120.00
14.40
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
14.40
14.40
0103240347
MONTO
SIN IVA
120.00
120.00
CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CONSUMO DE SERVICIOS
TELECOMUNICACIO
TELECOMUNICACIONES TRONCAL SIP
NES CNT EP
73701880 DICIEMBRE-2015
CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M SUMILLADO
MEMO CONSTANCIA POA AJUSTADO Y
APROBADO MRMEH-VGI-2016-0167-M
FAT#23131427 PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M
REN
OGA
BENEFICIARIO
CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CONSUMO DE SERVICIOS
TELECOMUNICACIO
TELECOMUNICACIONES TRONCAL SIP
NES CNT EP
73701880 DICIEMBRE-2015
CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M SUMILLADO
MEMO CONSTANCIA POA AJUSTADO Y
APROBADO MRMEH-VGI-2016-0167-M
FAT#23131427 PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M
REN
OGA
RUC
0.00
132.00
132.00
132.00
0.00
2,834.90
2,834.90
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
9
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 4 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 120-0002-0000
3
2
PR
01
4
000
2
PR
01
5
000
1
PR
01
6
000
1
PR
01
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
COORDINACION ZONAL 8 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
DEV
26/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
26/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
26/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
26/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACIÓN DE FACTURA 343139
POR EL SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO, PARA LA
COORDINACION CZ8,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
OGA
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA No. 313139.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
OGA
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACIÓN DE FACTURAS
023131133, 023131134, 023131135,
023131136 Y 0231311337 POR EL
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA
LA COORDINACION CZ8
CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC
2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
OGA
CNT.- REGULACION DEL IVA PAGADO
SEGUN CUR No. 5.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
38.00
38.00
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000
59.84
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
59.84
59.84
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
4.56
APROBADO
0.00
4.56
4.56
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
38.00
0.00
0.00
7.18
7.18
7.18
0.00
109.58
109.58
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
4
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 5 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 120-1000-0000
4
3
PR
01
7
000
5
PR
01
8
000
5
PR
01
9
000
6
PR
01
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
DEV
22/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
26/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
000
DEV
26/01/2016
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530101
0401
001
0
OGA
530105
NOR
NOR
000
EPMAPA-I PAGO POR SERVICIO DE
EMPRESA PUBLICA
1060031300001 MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE LA OFICINA DE
AGUA POTABLE Y
IBARRA DE LA COORDINACION ZONAL
ALCANTARILLADO
1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES
DE IBARRA EMAPA I
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-023-2016
REN
REN
RDP
26/01/2016
OGA
OGA
CNT PAGO POR SERVICIO TELEFONICO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS,
IBARRA, LAGO AGRIO, TULCAN DE LA
TELECOMUNICACIO
COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH
NES CNT EP
DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-024-2016
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
IVA-CNT PAGO DE SERVICIO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE
ESMERALDAS, IBARRA, LAGO AGRIO,
TELECOMUNICACIO
TULCAN DE LA COORDINACION
NES CNT EP
ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO DE
RESPLADO MREMH-CZ1-024-2016
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0401
001
0
OGA
EPMAPA-T PAGO CONSUMO DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
0460028810001 MUNICIPAL DE
POTABLE Y SERVICIO DE
ALCANTARILLADO DE LA OFICINA DE
AGUA POTABLE Y
TULCAN DE LA COORDINACION
ALCANTARILLADO
ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO DE
DE TULCAN
RESPALDO MREMH-CZ1-025-2016
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0401
001
0
TOTAL ENTIDAD: 120-1000-0000
10.28
10.28
10.28
196.59
23.57
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
0.00
23.57
23.57
APROBADO
0.00
196.59
196.59
0.00
0.00
12.44
12.44
12.44
0.00
242.88
242.88
0.00
0.00
CVASQUEZA
CANTIDAD DE CURS:
4
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 6 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 120-2000-0000
9
8
PR
01
11
000
10
PR
01
12
000
8
PR
01
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
DEV
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
25/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
26/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, REGISTRO
DEL DEVENGADO PARA EL PAGO DE
TELECOMUNICACIO
CONSUMO TELEFONICO DURANTE EL
NES CNT EP
MES DE DICIEMBRE DEL 2015, 2 LINEAS
TELEFONICAS 06847974 Y 062847374
SEGUN MEMORANDO DE
AUTORIZACION MREMH-CZ2-TENA2016-0091-M
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1501
001
0
1
PR
01
000
IVA
OGA
EMPRESA ELECTRICA AMBATO,
EMPRESA
REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL 1890001439001 ELECTRICA
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
AMBATO REGIONAL
ELECTRICA DURANTE EL MES DE
CENTRO NORTE S.A.
DICIEMBRE DEL 2015, DE LA CUENTA
473407, MEDIDOR 318056, SEGUN
MEMORANDO DE AUTORIZACION DE
PAGO No. MREMH-CZ2-TENA-2016-0095M
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1501
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1501
001
0
153.49
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
84.32
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
NARVAEZMA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
NARVAEZMA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
84.32
84.32
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES, REGISTRO EL 1768152560001 NACIONAL DE
PAGO DEL IVA DEL CONSUMO
TELECOMUNICACIO
TELEFONICO DURANTE EL MES DE
NES CNT EP
DICIEMBRE DEL 2015, 2 LINEAS
TELEFONICAS 06847974 Y 062847374.
REN
153.49
153.49
TOTAL ENTIDAD: 120-2000-0000
2
MONTO
SIN IVA
COORDINACION ZONAL 2 - RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
25/01/2016
ENTIDAD: 120-3000-0000
MONTO
0.00
18.42
18.42
18.42
0.00
256.23
256.23
0.00
0.00
3
CANTIDAD DE CURS:
COORDINACION ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
DEV
11/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
EMPRESA ELECTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago
por consumo de Energía Eléctrica del mes de
diciembre 2015 de la CZ3- MREMH Ref.
Memorando Nro. MREMH-CZ3-A-20160022-M, CP. 01 SF. 001012-002413674.
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1801
001
0
EMPRESA
1890001439001 ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.
157.28
157.28
0.00
157.28
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 7 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
5
4
PR
01
6
000
3
PR
01
7
000
3
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
15/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530101
1801
001
0
OGA
000
530105
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE,
EMPRESA PUBLICA
1865030070001 EMPRESA
pago de servicio de agua potable del mes de
diciembre de 2015 Ref: MREMH-CZ3-2016MUNICIPAL DE
0055-M, CP. 02 SF. 001-777-000002216.
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE AMBATO
REN
REN
RDP
27/01/2016
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
1801
001
0
IVA.- CNT Pago de servicio de
telecomunicaciones del mes de diciembre del
año 2015 Ref: MREMH-CZ3-2016-0057-M,
CP. 03 001-777-023135262, 023135263,
023135264, 023135265, 023135266
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1801
001
0
TOTAL ENTIDAD: 120-3000-0000
ENTIDAD: 120-7000-0000
3
1
PR
IVA
3.48
34.60
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
34.60
34.60
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
3.48
3.48
CNT Pago de servicio de telecomunicaciones
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
del mes de diciembre del año 2015 Ref:
MREMH-CZ3-2016-0057-M, CP. 03 001-777
TELECOMUNICACIO
-023135262, 023135263, 023135264,
NES CNT EP
023135265, 023135266
UBG
MONTO
0.00
4.15
4.15
4.15
0.00
199.51
199.51
0.00
0.00
4
CANTIDAD DE CURS:
COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
RDP
19/01/2016
PY
AC
NOR
OGA
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 1768152560001 NACIONAL DE
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALATELECOMUNICACIO
2016-0158-M de fecha 13 de enero del 2016,
NES CNT EP
de la certificación Nº 02, PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO OFICINAS
MACHALA Y LOJA CORRESPONDIENTE
AL MES DICIEMBRE-2015.
REN
UBG
FTE
ORT
38.99
0.00
01
000
000
006
000
530105
0701
001
0
21.64
21.64
0.00
01
000
000
006
000
530105
1101
001
0
17.35
17.35
0.00
38.99
38.99
0.00
TOTAL ENTIDAD: 120-7000-0000
APROBADO
0.00
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
CANTIDAD DE CURS:
S
S
1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 8 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 120-9999-0000
19
18
PR
01
20
000
18
PR
01
23
000
16
PR
01
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL
DEV
25/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
25/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
25/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
MRE-DCP DIRECCION DE CEREMONIAL
EMPRESA PUBLICA
Y PROTOCOLO_PARA RENOVACION DE 1768153960001 METROPOLITANA
SEIS TARJETAS DE CIRCULACION
DE SERVICIOS
AEROPORTUARIAS PARA
AEROPORTUARIOS Y
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA
GESTION DE ZONAS
SALA DE PROTOCOLO DEL
FRANCAS Y
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN
REGIMENES
TABABELA PERIODO 01 DE ENERO 2016
ESPECIALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2016 _FAC N°001003-0008221REF: MREMH-DA-2016-0174M.
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1701
001
0
OGA
REG IVA.-MRE-DCP DIRECCION DE
CEREMONIAL Y PROTOCOLO.RENOVACION DE SEIS TARJETAS DE
CIRCULACION AEROPORTUARIAS
PARA FUNCIONARIOS LABORAN EN
SALA DE PROTOCOLO AEROPUERTO
MARISCAL SUCRE EN TABABELA
PERIODO 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE
DICIEMBRE 2016 _FAC N°001-0030008221REF: MREMH-DA-2016-0174-M.
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1701
001
0
OGA
108.00
EMPRESA PUBLICA
1768153960001 METROPOLITANA
DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y
GESTION DE ZONAS
FRANCAS Y
REGIMENES
ESPECIALES
REG IVA._ PAZ Y MINO CEPEDA MARIA
PAZ Y MINO CEPEDA
1704625050001
EUGENIA_MRE-DCS_DIRECCION DE
MARIA EUGENIA
COMUNICACION SOCIAL_PERIODO
DIC-2015_PAGO FUNCIONARIO DEL
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_REF:
MREMH-CGAF-C-2016-0084-M_CGAF-C2016-0104-M_PROD ANALISIS ECO
SOCIO POLITICO EN REF TEMA DE
INVEST_MREMH-DCS-2016-0015M_SEGUN FACTURA No.621_CP No.19
REN
UBG
FTE
ORT
530606
1701
001
0
108.00
108.00
12.96
296.64
MMOSQUERAP MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
S
S
0.00
296.64
296.64
APROBADO
0.00
12.96
12.96
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 9 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
25
13
PR
01
27
000
12
PR
01
29
000
14
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
25/01/2016
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530606
NOR
000
RDP
25/01/2016
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
TAMAYO GUERRERO HECTOR
TAMAYO GUERRERO
1705057808001
EDUARDO_MRE-DCS_DIRECCION DE
HECTOR EDUARDO
COMUNICACION SOCIAL_PERIODO
DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO
DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF.
CGAF-C-2016-0084-M _CGAF-C-2016-0104
-M_PROD ELABORACION DE
DOCUMENTOS CIENTIFICOS-TECNICOS
SOBRE OBRA DE INVST_DCS-2016-0018M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
REG IVA.-ESPINOSA APOLO MANUEL
ESPINOSA APOLO
1101925236001
AGUSTIN_MRE-DCS_DIRECCION DE
MANUEL AGUSTIN
COMUNICACION SOCIAL_PERIODO
DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO
DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF.
CGAF-C-2016-0084-M _CGAF-C-2016-0104
-M_PROD VISITAS DE CAMPO_DCS-2016
-0019-M
REN
UBG
FTE
ORT
530606
1701
001
0
OGA
RUC
REG IVA.-SORIA MALDONADO
SORIA MALDONADO
1711748465001 FRANKLIN
FRANKLIN EDUARDO_MREDCS_DIRECCION DE COMUNICACION
EDUARDO
SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE
2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO
DE INVESTIGACIÓN_ REF. CGAF-C-2016
-0084-M _CGAF-C-2016-0104-M_PROD LA
DEFENSA DE LA PAZ Y SEGURIDAD Y
DDHH-TECNICOS SOBRE OBRA DE
INVST_DCS-2016-0018-M_FACT028
REN
UBG
FTE
ORT
530606
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
296.64
296.64
296.64
296.64
296.64
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
REYESAN
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
REYESAN
S
S
0.00
296.64
296.64
USUARIOS
ESTADO
0.00
296.64
296.64
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 10 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
30
21
PR
57
32
000
11
PR
01
33
000
33
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/01/2016
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
CYD
25/01/2016
PY
AC
NOR
TRF
DESCRIPCION DEL CUR
MISION PERMANENTE DEL ECUADOR
ANTE LA ONU GINEBRA-MREDESPACHO MINISTERIAL-ENVIO DE
VALORES PARA DESEMPEÑO DE
FUNCIONES Y ELABORACION DE
PROYECTOS DEL ENVIADO ESPECIAL
DEL SECRETARIO GENERAL DE
NACIONES UNIDAS SOBRE
DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD
CONFORME AL DECRETO No.340
OFICIO No.MICS-ST-2014-0120
REN
UBG
FTE
ORT
580301
1701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
MISION
INT0000001216 PERMANENTE DEL
ECUADOR ANTE LA
ONU GINEBRA
UBG
FTE
ORT
530606
1701
001
0
[P:01 T:EX A:2016] PAGO NOMINA DEL
EXTERIOR ENERO/2016, CUBA
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
533,333.33
296.64
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PEREZPA
PEREZPA
PEREZPA
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
S
S
0.00
APROBADO
CIFUENTESJA
CIFUENTESJA
CIFUENTESJA
DINAGL
S
S
0.00
296.64
296.64
MINISTERIO DE
8888888888888 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
533,333.33
533,333.33
REG. IVA.- GARZON ORELLANA JORGE
GARZON ORELLANA
FERNANDO_MRE-DCS_DIRECCION DE 0904294618001 JORGE FERNANDO
COMUNICACION SOCIAL_PERIODO
DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO
DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF.
CGAF-C-2016-0084-M _CGAF-C-2016-0104
-M_PROD VISITAS DE CAMPO_DCS-2016
-0017-M
REN
SUE
RUC
0.00
56,064.77
55
000
000
007
000
510110
1700
001
0
41,861.61
41,861.61
0.00
55
000
000
007
000
510514
1700
001
0
3,340.80
3,340.80
0.00
55
000
000
007
000
510601
1700
001
0
1,203.59
1,203.59
0.00
55
000
000
007
000
510602
1700
001
0
1,095.73
1,095.73
0.00
58
000
000
001
000
510110
1700
001
0
7,548.00
7,548.00
0.00
58
000
000
001
000
510203
1700
001
0
629.00
629.00
0.00
58
000
000
001
000
510204
1700
001
0
30.50
30.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 11 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58
000
000
001
000
510601
1700
001
0
186.11
186.11
0.00
58
000
000
001
000
510602
1700
001
0
169.43
169.43
0.00
34
34
PR
CYD
25/01/2016
PY
AC
NOR
SUE
[P:01 T:EX A:2016] PAGO DE NOMINA
DEL EXTERIOR ENERO 2016
REN
UBG
FTE
ORT
MINISTERIO DE
8888888888888 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
4,212,209.92
MONTO
SALDO
0.00
55
000
000
007
000
510110
1700
001
0
1,810,447.08
1,810,447.08
0.00
55
000
000
007
000
510203
1700
001
0
34,457.48
34,457.48
0.00
55
000
000
007
000
510204
1700
001
0
1,799.50
1,799.50
0.00
55
000
000
007
000
510514
1700
001
0
407,602.34
407,602.34
0.00
55
000
000
007
000
510601
1700
001
0
53,445.90
53,445.90
0.00
55
000
000
007
000
510602
1700
001
0
42,981.11
42,981.11
0.00
57
000
000
003
000
510110
1700
001
0
384,076.30
384,076.30
0.00
57
000
000
003
000
510203
1700
001
0
9,614.90
9,614.90
0.00
57
000
000
003
000
510204
1700
001
0
396.50
396.50
0.00
57
000
000
003
000
510601
1700
001
0
10,105.67
10,105.67
0.00
57
000
000
003
000
510602
1700
001
0
8,230.80
8,230.80
0.00
58
000
000
001
000
510110
1700
001
0
1,025,529.07
1,025,529.07
0.00
58
000
000
001
000
510203
1700
001
0
20,308.27
20,308.27
0.00
58
000
000
001
000
510204
1700
001
0
1,037.00
1,037.00
0.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
APROBADO
CIFUENTESJA
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
CIFUENTESJA
CIFUENTESJA
DINAGL
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 12 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58
000
000
001
000
510514
1700
001
0
354,782.68
354,782.68
0.00
58
000
000
001
000
510601
1700
001
0
26,702.88
26,702.88
0.00
58
000
000
001
000
510602
1700
001
0
20,692.44
20,692.44
0.00
35
35
PR
55
37
000
32
PR
01
39
000
11
PR
01
43
000
43
PR
01
000
CYD
25/01/2016
PY
AC
000
007
NOR
REN
000
RDP
26/01/2016
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
CYD
26/01/2016
PY
AC
000
003
510514
DVO
RDP
26/01/2016
SUE
NOR
000
OGA
MINISTERIO DE
[P:01 T:LI A:2016] PAGO DE NOMINA DEL
8888888888888 RELACIONES
EXTERIOR ENERO/2016, DOS
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
UBG
FTE
ORT
1700
001
0
UBG
FTE
ORT
530606
1701
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530606
1701
001
0
[P:01 T:NO A:2016] VIATICOS POR
RESIDENCIA MES DE ENERO/2016,
EXTERIOR
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1701
001
0
-296.64
296.64
529,172.82
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
PEREZPA
PEREZPA
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
S
S
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
DINAGL
S
S
0.00
0.00
529,172.82
529,172.82
USUARIOS
ESTADO
0.00
296.64
296.64
MINISTERIO DE
8888888888888 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
605.48
-296.64
-296.64
REG IVA.- CUR 38.- GARZON
GARZON ORELLANA
0904294618001
ORELLANA JORGE FERNANDO_MREJORGE FERNANDO
DCS_DIRECCION DE COMUNICACION
SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE
2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO
DE INVESTIGACIÓN_ REF. CGAF-C-2016
-0084-M _CGAF-C-2016-0104-M_PROD
VISITAS DE CAMPO_DCS-2016-0017-M
REN
SUE
605.48
REG. IVA.- GARZON ORELLANA JORGE
GARZON ORELLANA
FERNANDO_MRE-DCS_DIRECCION DE 0904294618001 JORGE FERNANDO
COMUNICACION SOCIAL_PERIODO
DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO
DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF.
CGAF-C-2016-0084-M _CGAF-C-2016-0104
-M_PROD VISITAS DE CAMPO_DCS-2016
-0017-M
REN
605.48
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 13 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
45
45
PR
01
47
000
47
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
26/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
CYD
26/01/2016
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:01 T:NO A:2016] VIATICOS POR
RESIDENCIA MES DE ENERO/2016,
EXTERIOR CUBA
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1701
001
0
SUE
[P:01 T:HO A:2016] PAGO NOMINA DE
ALIMENTACION ENERO/2016.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
MINISTERIO DE
8888888888888 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
MONTO
IVA
4,731.80
4,731.80
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
4,731.80
6,028.00
000
000
006
000
510306
1700
001
0
3,768.00
3,768.00
0.00
55
000
000
007
000
510306
1700
001
0
44.00
44.00
0.00
58
000
000
001
000
510306
1700
001
0
2,072.00
2,072.00
0.00
60
000
000
001
000
510306
1700
001
0
144.00
144.00
0.00
48
PR
CYD
26/01/2016
PY
AC
NOR
SUE
[P:01 T:NO A:2016] PAGO NOMINA
CODIGO DE TRABAJO MES DE ENERO
DEL 2016
REN
UBG
FTE
ORT
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
XGUDINOH
XGUDINOH
XGUDINOH
DINAGL
S
S
0.00
01
48
MONTO
SALDO
69,763.48
01
000
000
006
000
510106
1700
001
0
40,402.00
40,402.00
0.00
01
000
000
006
000
510601
1700
001
0
4,909.18
4,909.18
0.00
55
000
000
007
000
510106
1700
001
0
561.00
561.00
0.00
55
000
000
007
000
510601
1700
001
0
68.17
68.17
0.00
58
000
000
001
000
510106
1700
001
0
20,050.00
20,050.00
0.00
58
000
000
001
000
510601
1700
001
0
2,436.31
2,436.31
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 14 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60
000
000
001
000
510106
1700
001
0
1,192.00
1,192.00
0.00
60
000
000
001
000
510601
1700
001
0
144.82
144.82
0.00
51
51
PR
CYD
26/01/2016
PY
AC
NOR
SUE
MINISTERIO DE
[P:01 T:NO A:2016] PAGO DE NOMINA DE
1760000820001 RELACIONES
CANCILLERIA ENERO 2016
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
1,734,909.59
MONTO
SALDO
0.00
01
000
000
006
000
510105
1700
001
0
684,055.95
684,055.95
0.00
01
000
000
006
000
510510
1700
001
0
46,555.00
46,555.00
0.00
01
000
000
006
000
510601
1700
001
0
70,504.59
70,504.59
0.00
55
000
000
007
000
510105
1700
001
0
150,851.20
150,851.20
0.00
55
000
000
007
000
510510
1700
001
0
65,278.00
65,278.00
0.00
55
000
000
007
000
510601
1700
001
0
20,856.55
20,856.55
0.00
56
000
000
002
000
510105
1700
001
0
4,564.00
4,564.00
0.00
56
000
000
002
000
510510
1700
001
0
14,245.00
14,245.00
0.00
56
000
000
002
000
510601
1700
001
0
1,815.07
1,815.07
0.00
57
000
000
003
000
510105
1700
001
0
115,432.00
115,432.00
0.00
57
000
000
003
000
510510
1700
001
0
3,169.00
3,169.00
0.00
57
000
000
003
000
510601
1700
001
0
11,445.03
11,445.03
0.00
58
000
000
001
000
510105
1700
001
0
244,953.40
244,953.40
0.00
58
000
000
001
000
510510
1700
001
0
181,687.60
181,687.60
0.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
APROBADO
CIFUENTESJA
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
CIFUENTESJA
CIFUENTESJA
DINAGL
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 15 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58
000
000
001
000
510601
1700
001
0
41,171.94
41,171.94
0.00
59
000
000
001
000
510510
1700
001
0
3,875.00
3,875.00
0.00
59
000
000
001
000
510601
1700
001
0
373.95
373.95
0.00
60
000
000
001
000
510105
1700
001
0
3,584.00
3,584.00
0.00
60
000
000
001
000
510510
1700
001
0
40,843.80
40,843.80
0.00
60
000
000
001
000
510601
1700
001
0
4,287.54
4,287.54
0.00
61
000
000
002
000
510105
1700
001
0
11,145.00
11,145.00
0.00
61
000
000
002
000
510510
1700
001
0
6,398.00
6,398.00
0.00
61
000
000
002
000
510601
1700
001
0
1,692.92
1,692.92
0.00
62
000
000
001
000
510105
1700
001
0
3,910.00
3,910.00
0.00
62
000
000
001
000
510510
1700
001
0
1,676.00
1,676.00
0.00
62
000
000
001
000
510601
1700
001
0
539.05
539.05
0.00
52
52
PR
CYD
26/01/2016
PY
AC
NOR
SUE
MINISTERIO DE
[P:01 T:AJ A:2016] PAGO DE NOMINA DE
1760000820001 RELACIONES
FONDOS DE RESERVA ENERO 2016
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
99,010.56
MONTO
SALDO
0.00
01
000
000
006
000
510602
1700
001
0
43,055.93
43,055.93
0.00
55
000
000
007
000
510602
1700
001
0
14,977.83
14,977.83
0.00
56
000
000
002
000
510602
1700
001
0
683.06
683.06
0.00
57
000
000
003
000
510602
1700
001
0
9,257.49
9,257.49
0.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
APROBADO
TCHAUCA
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
TCHAUCA
TCHAUCA
DINAGL
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 16 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58
000
000
001
000
510602
1700
001
0
26,641.79
26,641.79
0.00
59
000
000
001
000
510602
1700
001
0
221.81
221.81
0.00
60
000
000
001
000
510602
1700
001
0
2,734.23
2,734.23
0.00
61
000
000
002
000
510602
1700
001
0
1,063.57
1,063.57
0.00
62
000
000
001
000
510602
1700
001
0
374.85
374.85
0.00
55
55
PR
01
57
000
57
PR
CYD
27/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
CYD
27/01/2016
PY
AC
NOR
SUE
MINISTERIO DE
[P:01 T:NO A:2016] PAGO VIATICOS POR
1760000820001 RELACIONES
RESIDENCIA EXTERIOR ENERO 2016 (2)
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1701
001
0
SUE
[P:01 T:SE A:2016] PAGO NOMINA DE
MINISTERIO DE
SUBROGACION Y ENCARGOS DEL MES 1760000820001 RELACIONES
DE ENERO/2016.
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
24,430.47
24,430.47
24,430.47
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XGUDINOH
XGUDINOH
XGUDINOH
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
XGUDINOH
XGUDINOH
XGUDINOH
DINAGL
S
S
0.00
38,553.10
01
000
000
006
000
510203
1700
001
0
119.17
119.17
0.00
01
000
000
006
000
510512
1700
001
0
6,565.85
6,565.85
0.00
01
000
000
006
000
510513
1700
001
0
8,992.00
8,992.00
0.00
01
000
000
006
000
510601
1700
001
0
1,501.34
1,501.34
0.00
55
000
000
007
000
510203
1700
001
0
129.50
129.50
0.00
55
000
000
007
000
510512
1700
001
0
1,247.09
1,247.09
0.00
55
000
000
007
000
510513
1700
001
0
2,233.00
2,233.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 17 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55
000
000
007
000
510601
1700
001
0
335.84
335.84
0.00
57
000
000
003
000
510512
1700
001
0
150.30
150.30
0.00
57
000
000
003
000
510513
1700
001
0
1,616.00
1,616.00
0.00
57
000
000
003
000
510601
1700
001
0
170.44
170.44
0.00
58
000
000
001
000
510203
1700
001
0
21.28
21.28
0.00
58
000
000
001
000
510512
1700
001
0
3,536.70
3,536.70
0.00
58
000
000
001
000
510513
1700
001
0
9,617.00
9,617.00
0.00
58
000
000
001
000
510601
1700
001
0
1,269.34
1,269.34
0.00
60
000
000
001
000
510513
1700
001
0
956.00
956.00
0.00
60
000
000
001
000
510601
1700
001
0
92.25
92.25
0.00
73
56
PR
01
94
000
42
PR
55
000
RDP
27/01/2016
PY
AC
000
004
NOR
000
RDP
27/01/2016
PY
AC
000
007
NOR
000
OGA
VGI-DF-DIRECCION FINANCIERA-PAGO
BANCO NACIONAL
1760002790001
DE COMISIONES BANCARIAS POR EL
DE FOMENTO BNF
SERVICIO DE RECAUDACION EN
DICIEMBRE 2014, ENERO 2015 Y
DICIEMBRE 2015 FACT 9988-29050-18782
-22102-3101-24773-24775-1102 SEGUN
MEMO MREMH-DF-2016-0098-M
REN
UBG
FTE
ORT
570203
1701
001
0
OGA
CIFUENTES GARCIA CARLOS
CIFUENTES GARCIA
DANILO_MRE-DESPACHO_DESPACHO 1716561863001 CARLOS DANILO
MINISTERIO_PGO FUNCIONARIO
(TECNICO EN DISEÑO
GRAFICO)_DICIEMBRE 2015 _MREMHGM-2015-0724_MREMH-DARH-2015-3618
-M_MREMH-DARH-2015-3472M_MREMH-CGAF-C-2016-0083-M_CGAFC-2016-0104-M, FACT 001-001-690
REN
UBG
FTE
ORT
530606
1701
001
0
2,704.20
2,704.20
2,704.20
169.44
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
S
S
0.00
169.44
169.44
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 18 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
123
123
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
27/01/2016
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
[P:01 T:HE A:2016] PAGO DE NOMINA DE
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
HORAS EXTRAORDINARIAS Y
SUPLEMENTARIAS ENERO 2016
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67,320.94
MONTO
SALDO
0.00
01
000
000
006
000
510203
1700
001
0
101.66
101.66
0.00
01
000
000
006
000
510509
1700
001
0
48,480.08
48,480.08
0.00
01
000
000
006
000
510601
1700
001
0
1,071.54
1,071.54
0.00
55
000
000
007
000
510509
1700
001
0
2,305.51
2,305.51
0.00
55
000
000
007
000
510601
1700
001
0
11.14
11.14
0.00
56
000
000
002
000
510509
1700
001
0
196.25
196.25
0.00
57
000
000
003
000
510509
1700
001
0
711.11
711.11
0.00
58
000
000
001
000
510203
1700
001
0
15.38
15.38
0.00
58
000
000
001
000
510509
1700
001
0
11,590.19
11,590.19
0.00
58
000
000
001
000
510601
1700
001
0
127.54
127.54
0.00
60
000
000
001
000
510203
1700
001
0
12.92
12.92
0.00
60
000
000
001
000
510509
1700
001
0
2,223.92
2,223.92
0.00
60
000
000
001
000
510601
1700
001
0
18.84
18.84
0.00
61
000
000
002
000
510509
1700
001
0
454.86
454.86
0.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
APROBADO
XGUDINOH
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
XGUDINOH
XGUDINOH
DINAGL
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 19 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
125
125
PR
01
126
000
84
PR
01
127
000
75
PR
01
128
000
86
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:01 T:NO A:2016] PAGO NOMINA DE
RESIDENCIA MES DE ENERO 2016 SRA.
LANDAZURI DE MORA
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1701
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
BELTRAN RAMIREZ JESSY MARILLAC
BELTRAN RAMIREZ
1707165484001 JESSY MARILLAC
DEL PILAR-VGI-DARH-PAGO POR EL
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO
DEL PILAR
MATHYAS QUILUMBA HIJO DE LA
FUNCIONARIA VICTORIA ALCOCER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.4179
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA
ESCOBAR CAICEDO
1704160819001 MYRIAM CECILIA DE
DE LOS ANGELES-VGI-DARH-PAGO
POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE
LOS ANGELES
LA NIÑA ANA TINOCO HIJA DEL
FUNCIONARIO JUAN TINOCO
CORDOVA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO
MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA
No.13079
REN
OGA
RUC
BURBANO DUQUE GRACIELA
BURBANO DUQUE
1710771740001 GRACIELA
ELIZABETH-VGI-DARH-PAGO POR EL
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO
ELIZABETH
LUIS TORRES HIJO DEL FUNCIONARIO
LUIS TORRES MORALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.1333
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
708.00
708.00
708.00
150.00
120.00
150.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XGUDINOH
XGUDINOH
XGUDINOH
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
150.00
150.00
Registró
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 20 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
130
83
PR
01
131
000
106
PR
01
132
000
89
PR
01
133
000
103
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
SILVA JARAMILLO MARITZA BEATRIZSILVA JARAMILLO
1712213295001
CENTRO INFANTIL "MI GUAGUITO"MARITZA BEATRIZ
VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE
GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL
ALEJANDRO POZO FUENTES HIJO DE
LA FUNCIONARIA SUSANA MERCEDES
FUENTES HIDALGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.1480
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
BELTRAN MAYORGA LUZ ANGELICABELTRAN MAYORGA
VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE 1713578837001 LUZ ANGELICA
GUARDERIA DEL NIÑO-A ISACC
BOLAÑOS HIJO-A DEL FUNCIONARIO-A
GABRIELA TORRES VELA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.900
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CASTILLO DELGADO SILVANA DEL
CASTILLO DELGADO
1713475836001
ROCIO-VGI-DARH-PAGO POR EL
SILVANA DEL ROCIO
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO
XAVIER ALCIVAR HIJO DEL
FUNCIONARIO XAVIER ALCIVAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.2919
REN
OGA
RUC
CAMACHO MONAR TERESA DEL ROCIO
CAMACHO MONAR
CENTRO INFANTIL LOS DELFINES-VGI- 1710381185001 TERESA DEL ROCIO
DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE
GUARDERIA DE LA NIÑA GIANNE
ESTEFANIA GARCIA OCHOA HIJA DE
LA FUNCIONARIA GEANELLA
MARGARITA OCHOA VELOZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.717
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
150.00
150.00
Registró
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 21 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
134
59
PR
01
135
000
135
PR
01
139
000
65
PR
01
141
000
64
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
CYD
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
FTE
ORT
530210
1701
001
0
SUE
OGA
REN
000
DEV
28/01/2016
UBG
530306
NOR
530210
NOR
000
ROMERO RUIZ SANDRA MARIELA.VGI-DARH-DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO-PAGO SERVICIO DE
GUARDERIA MES ENERO 2016 DEL
NIÑO JOAN SEBASTIAN FERNANDEZ
PADILLA, HIJO DE LA FUNCIONARIA
FARATH JOSABA PADILLA PAPA.
FACTUR 001-001-000005264.
REF.MREMH-CGAF-C-2016-0132-M,
MREMH-DARH-2016-0863-M.
REN
REN
DEV
28/01/2016
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1711853638001
BENEFICIARIO
ROMERO RUIZ
SANDRA MARIELA
MINISTERIO DE
[P:01 T:NO A:2016] PAGO DE NOMINA DE
1760000820001 RELACIONES
RESIDENCIA ENERO 2016
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ARBOLEDA GARCIA MARIA LUISA
ARBOLEDA GARCIA
1000515047001 MARIA LUISA
CATALINA-VGI-DARH-PAGOPOR EL
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO
CATALINA
JULIO ESPINOZAHIJO DE LA
FUNCIONARIA MARIA BENAVIDES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.2055
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HARO ACUNA LOURDES JIMENA-VGIHARO ACUNA
1708075336001
DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE
LOURDES JIMENA
GUARDERIA DEL NIÑO KAIO BALLA
HIJO DE LA FUNCIONARIA LOURDES
BALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO
MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA
No.3550
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
150.00
30,821.60
150.00
150.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
XGUDINOH
XGUDINOH
XGUDINOH
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
ROMEROIV
S
S
0.00
150.00
150.00
Registró
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
30,821.60
30,821.60
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 22 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
144
66
PR
01
146
000
97
PR
01
148
000
60
PR
01
149
000
76
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
28/01/2016
UBG
530210
NOR
530210
NOR
000
HONTANAR CIA. LTDA.-VGI-DARHPAGO POR EL SERVICIO DE
GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL
MONTAÑO HIJO DE LA FUNCIONARIA
MONICA AYALA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN
MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M
FACTURA No.92407
REN
REN
DEV
28/01/2016
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1791397398001
BENEFICIARIO
HONTANAR CIA.
LTDA.
CASTRO HERNANDEZ GLADYS
CASTRO
MARGOTH CENTRO INFANTIL "IDEA"- 0501512297001 HERNANDEZ
VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE
GLADYS MARGOTH
GUARDERIA DEL NIÑO HAKJAN SAMIN
MASAQUIZA CHOLOQUINGA HIJO DEL
FUNCIONARIO KLEBER MAZAQUIZA
MASAQUIZA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2016. MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.4315
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIACORDOVA DAVALOS
VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE 1711104289001 MARIA EUGENIA
GUARDERIA DEL NIÑO ABDO TADEO
HIJO DEL FUNCIONARIO TEOFILO
ENRIQUE ABDO PERALTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.8711
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE
HERNANDEZ
1708127509001 JACOME PENELOPE
LOURDES-VGI-DARH-PAGO POR EL
SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA
DE LOURDES
EMILIA CAZAR HIJA DE LA
FUNCIONARIA IVONNE SANDOVAL
ENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO PENSION DEL 2016 SEGUN
MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M
FACTURA No.99371
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
AMBULUDIMA
AMBULUDIM
A
AMBULUDIM
A
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
ROMEROIV
S
S
0.00
150.00
150.00
Registró
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 23 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
150
74
PR
01
151
000
68
PR
01
152
000
72
PR
01
153
000
61
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
GAIBOR SALTOS MIGUEL ALFREDO
GAIBOR SALTOS
WLADIMIR.- VGI-DARH-DIRECCION DE 1708237290001 MIGUEL ALFREDO
ADMINISTRACION DE TALENTO
WLADIMIR
HUMANO-PAGO SERVICIO DE
GUARDERIA MES ENERO 2016 DE LA
NIÑA ISABELLA VALENTINA PEREZ
RODRIGUEZ, HIJA DEL FUNCIONARIO
HECTOR DANIEL PEREZ DEFRANC.
FACT 001-001-000025300. REF.MREMHCGAF-C-2016-0132-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
BENAVIDES VELASCO GLORIA
BENAVIDES
1711709673001 VELASCO GLORIA
LEONOR-VGI-DARH-PAGO POR EL
SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA
LEONOR
NINA ARELLANO HIJA DEL
FUNCIONARIO SIMON ARELLANO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.4565
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CALDERON LOZANO SANDRA
CALDERON LOZANO
1708107691001
VERONICA-VGI-DARH-PAGO POR EL
SANDRA VERONICA
SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA
ANA AYAGUARI HIJO DE LA
FUNCIONARIA MARCELA ALVAREZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.4791
REN
OGA
RUC
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO
UNIDAD EDUCATIVA
1791861523001 SAN FRANCISCO DE
DE SALES-VGI-DARH-PAGOPOR EL
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO
SALES
JUAN GORDILLOHIJO DE LA
FUNCIONARIA RINA BERMEO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.97899
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
150.00
150.00
145.00
150.00
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
ROMEROIV
S
S
MVASQUEZE
MVASQUEZE
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
AMBULUDIMA
AMBULUDIM
A
AMBULUDIM
A
ROMEROIV
S
S
MVASQUEZE
0.00
150.00
150.00
Registró
0.00
145.00
145.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 24 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
154
69
PR
01
155
000
111
PR
01
156
000
101
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530210
NOR
OGA
REN
000
DEV
28/01/2016
OGA
530210
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
ESPINDOLA FLORES MARIA PAULINA.ESPINDOLA FLORES
1714954516001
VGI-DARH-DIRECCION DE
MARIA PAULINA
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO-PAGO SERVICIO DE
GUARDERIA MES ENERO 2016 DEL
NIÑO JUAN MANUEL ROBAYO PEREZ,
HIJO DE LA FUNCIONARIA PAULINA
DEL ROSARIO PEREZ ARIA. FACT 003001-0002136. REF.MREMH-CGAF-C-20160132-M. MREMH-DARH-2016-0863-M.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ALBAN GRADOS SANDRA ELIZABETHALBAN GRADOS
CENTRO INFANTIL"MOISES ALBANY"- 1710894997001 SANDRA ELIZABETH
VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE
GUARDERIA DE LA NIÑA DULCE
VALENTINA ZABALA MOREJON HIJO
DE LA FUNCIONARIA DAYANA
CRISTINA MOREJON TASIGCHANA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.5783
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
FUNDACION COLEGIO AMERICANO DE
FUNDACION
1790100588001 COLEGIO
QUITO-VGI-DARH-PAGOPOR EL
SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA
AMERICANO DE
LUCIANA TORRES ORTIZ HIJA DE LA
QUITO
FUNCIONARIA VERONICA KARINA
ORTIZ CEVALLOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN
MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M
FACTURA No.001-001-2037544
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
150.00
132.00
150.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
DINAGL
S
S
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
132.00
132.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 25 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
161
113
PR
01
162
000
120
PR
01
163
000
105
PR
01
164
000
62
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
000
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
530210
NOR
DEV
28/01/2016
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDADVGI-DARH-PAGO SERVICIO DE
GUARDERIA DEL NIÑO JUAN CARLOS
RODRIGUEZ FREIRE HIJO DE LA
FUNCIONARIA MERY DEL ROCIO
FREIRE ACOSTA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN
MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M
FACTURA No.6578-CP-24
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
ESCOBAR POVEDA MARIA
ALEXANDRA-MI ARCO IRIS DEL
SABER-VGI-DARH-PAGO POR EL
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO
KEVIN JOSUE LOAIZA AGUILAR HIJO
DEL FUNCIONARIO JUAN CARLOS
LOAIZA GUZMAN CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN
MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M
FACTURA No.2863
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
ORCES CUEVA CECILIA DEL CARMENORCES CUEVA
1702864289001 CECILIA DEL
CENTRO INFANTIL"ISLAS
GALAPAGOS"-VGI-DARH-PAGO POR EL
CARMEN
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO
MORA ARIAS JOAQUIN HIJO DEL
FUNCIONARIO LUIS ALBERTO MORA
PILA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO
MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA
No.002-001-000644
REN
OGA
RUC
ESCOBAR POVEDA
MARIA ALEXANDRA
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
IVA
90.00
130.00
140.00
150.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MVASQUEZE
MVASQUEZE
DINAGL
S
S
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
AMBULUDIMA
AMBULUDIM
A
AMBULUDIM
A
ROMEROIV
S
S
MVASQUEZE
MMOSQUERAP MMOSQUERAP
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
140.00
140.00
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
1707306302001
MONTO
SIN IVA
90.00
90.00
BORJA GOMEZ
0200514149001 ROMELIA
NATIVIDAD
UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINEUNIDAD EDUCATIVA
VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE 1790149021001 LA CONDAMINE
GUARDERIA DEL NIÑO RAFAEL
BENITEZ HIJO DEL FUNCIONARIO
MARCO BENITEZ CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN
MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M
FACTURA No.141152
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 26 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
165
119
PR
01
166
000
104
PR
01
167
000
117
PR
01
168
000
63
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
VACA BASTIDAS TATIANA DANIELA.VGI-DARH-DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO-PAGO SERVICIO DE
GUARDERIA MES ENERO 2016 DEL
NIÑA CAMILA SOPHIA ALVAREZ
PALACIOS, HIJA DE LA FUNCIONARIA
JOHANNA DENISSE PALACIOS
CONTRERAS. FACT 002-001-000000744.
REF.MREMH-CGAF-C-2016-0132-M.
MREMH-DARH-2016
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
VACA BASTIDAS
TATIANA DANIELA
IVA
90.00
120.00
98.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
AMBULUDIMA
AMBULUDIM
A
AMBULUDIM
A
ROMEROIV
S
S
0.00
98.00
98.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
150.00
1719928523001
MONTO
SIN IVA
90.00
120.00
ATELIER AVENIR EDUCACION CIA.
ATELIER AVENIR
1792110505001 EDUCACION CIA.
LTDA.-VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE
GUARDERIA DEL NIÑO JUAN DAVID
LTDA.
ERAS VELOZ HIJO DEL FUNCIONARIO
JAIRO VINICIO ERAS NIETO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.3520-CP-24
REN
MONTO
90.00
VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENAVEINTIMILLA
VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE 1703716769001 PASTOR MARIA
GUARDERIA DE LA NIÑA SAMANTHA
ELENA
ABIGAIL MOREIRA LUCUMI HIJA DE
LA FUNCIONARIA ZOILA VERONICA
LUCUMI AUQUILA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN
MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M
FACTURA No.3339
REN
OGA
BENEFICIARIO
OQUENDO DUENAS VERONICA
OQUENDO DUENAS
1707297352001
SALOME-VGI-DARH-PAGO SERVICIO
VERONICA SALOME
DE GUARDERIA DEL NIÑO CRISTIAN
GABRIEL ESPINOSA MAYA HIJO DEL
FUNCIONARIO CRISTHIAN ROLANDO
ESPINOSA CANDO CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN
MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M
FACTURA No.1478-CP-24
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 27 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
170
98
PR
01
171
000
67
PR
01
172
000
99
PR
01
173
000
87
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
VINUEZA BRITO TERESA DEL
ROSARIO.- VGI-DARH-DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO-PAGO SERVICIO DE
GUARDERIA MES ENERO 2016 DE LA
NIÑA CAMILA XIOMARA PILLAJO
PAUCAR, HIJA DE LA FUNCIONARIA
ALEXANDRA VERONICA PAUCAR
TOAPANTA. FACT 002-001-000004588.
REF.MREMH-CGAF-C-2016-0132-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
VINUEZA BRITO
1708827942001 TERESA DEL
ROSARIO
CHANGO ALMEIDA VERONICA
CHANGO ALMEIDA
1718512088001
GISSELA-VGI-DARH-PAGO POR EL
VERONICA GISSELA
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO
ANTHONY EMMANUEL VIVAS ACHIG
HIJO DE LA FUNCIONARIA CAROLINA
ACHIG CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO
MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA
No.3364
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
TERAN ORDONEZ DELIA
TERAN ORDONEZ
1703007243001
MATILDE_VGI-DARH_PAGO POR
DELIA MATILDE
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO:
MILAGROS JIMENEZ NARANJO_HIJO
DEL FUNCIONARIO: GUISELLA
NARANJO COLOMA_
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M_FACTURA No. 003001-1392_CP. No. 24
REN
OGA
BENEFICIARIO
VALENCIA CALDERON ANA
VALENCIA
1715467138001 CALDERON ANA
MARIA_VGI-DARH_PAGO POR
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO:
MARIA
MATEO YEPEZ VEINTIMILLA_HIJO DEL
FUNCIONARIO: PATRICIO YEPEZ
VALERO_ CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO-2016_SEGUN MEMO
MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 001-001-3837_CP No. 24
REN
OGA
RUC
150.00
150.00
145.80
95.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
AMBULUDIMA
AMBULUDIM
A
AMBULUDIM
A
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
AMBULUDIMA
AMBULUDIM
A
AMBULUDIM
A
DINAGL
S
S
0.00
95.00
95.00
Registró
0.00
145.80
145.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 28 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
174
107
PR
01
175
000
114
PR
01
177
000
110
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA
KAROLYS
1710488006001 PENAHERRERA
MONSERRAT-CENTRO
INFANTIL"MEKANOS"-VGI-DARH-PAGO
YANITZIA
POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL
MONSERRAT
NIÑO DAVID SEBASTIAN PONTON
ORDOÑEZ HIJO DE LA FUNCIONARIA
SANDRA ISABEL ORDOÑEZ VAREA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.5136
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
UNIDAD EDUCATIVA LA
UNIDAD EDUCATIVA
CONDAMINE_VGI-DARH_PAGO POR EL 1790149021001 LA CONDAMINE
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO:
MATIAS ZAMBRANO SANCHEZ_ HIJO
DEL FUNCIONARIO: MARITZA
SANCHEZ
SAMANIEGO_CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO-2016 SEGUN_MEMO
MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 001-001-141151_CP. No.
24
REN
OGA
RUC
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CENTRO DE
BILINGUE BLUE SKY_VGI-DARH_PAGO 1791864859001 DESARROLLO
POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL
INFANTIL BILINGUE
NIÑO-A: EMILIA ESPINOZA
BLUE SKY
VALENCIA_HIJO-A DEL FUNCIONARIOA: ANA VALENCIA
INTRIAGO_CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO-2016_SEGUN MEMO
MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 001-001-10585_CP. No.
24
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
AMBULUDIMA
AMBULUDIM
A
AMBULUDIM
A
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
ROMEROIV
S
S
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
OJEDAMA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 29 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
179
95
PR
01
181
000
112
PR
01
183
000
70
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
000
530210
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
FRANCO HIDALGO VERNARDITA DEL
FRANCO HIDALGO
PILAR_VGI-DARH_PAGO POR SERVICIO 1708666209001 VERNARDITA DEL
DE GUARDERIA DEL NIÑO-A: BRIANNA
PILAR
VELA LOPEZ_HIJO-A DEL
FUNCIONARIO-A: FREDY VELA
VILLAMARIN_CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO
MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 003-001-701_CP. No. 24
REN
REN
DEV
28/01/2016
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CENTRO DE
BILINGUE BLUE SKY_VGI-DARH_PAGO 1791864859001 DESARROLLO
POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL
INFANTIL BILINGUE
NIÑO-A: ISABELA ESPINOZA
BLUE SKY
VALENCIA_HIJO-A DEL FUNCIONARIOA: ANA VALENCIA
INTRIAGO_CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO-2016_SEGUN MEMO
MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 001-001-10584_CP. No.
24
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MANTILLA PROANO NELLY
MANTILLA PROANO
1704556982001 NELLY MAGDALENA
MAGDALENA_VGI-DARH_PAGO
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO:
NELLY MAGDALENA
ERICK MARTIN PONCE_HIJO DEL
FUNCIONARIO: ERICK GUSTAVO
PONCE_ CORRESPONDIENTE AL MES
ENERO-2016_SEGUN MEMO: MREMHCGAF-C-2016-0132-M-DARH-2016-0863M_FACTURA No. 002-001-3365_CP. No. 24
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
150.00
150.00
120.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
ROMEROIV
S
S
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 30 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
186
78
PR
01
195
000
116
PR
01
197
000
92
PR
01
198
000
198
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
000
NOR
PY
AC
OGA
000
FTE
ORT
1701
001
0
ORT
530210
1701
001
0
SUE
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1701
001
0
[P:01 T:HO A:2016] GRUPO 51MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANAHONORARIOS MES DE ENERO DE 2016
REN
UBG
FTE
ORT
IVA
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
DINAGL
S
S
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
150.00
150.00
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
150.00
150.00
GARCIA HERRERA MONICA
GARCIA HERRERA
1705725123001 MONICA
ALEXANDRA-VGI-DARH-PAGO
SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA
ALEXANDRA
SAMANTHA ALEJANDRA GILER
CORNEJO HIJA DE LA FUNCIONARIA
DANIELA CORNEJO CISNEROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.3838 -CP-24
UBG
MONTO
150.00
ATELIER AVENIR EDUCACION CIA.
ATELIER AVENIR
1792110505001 EDUCACION CIA.
LTDA.-VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE
GUARDERIA DE LA NIÑA DARIANA
LTDA.
SOFIA ERAS VELOZ HIJA DEL
FUNCIONARIO JAIRO VINICIO ERAS
NIETO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO
MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA
No.3519-CP-24
FTE
530210
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
FUNDACION KIDDY HOUSE_VGIFUNDACION KIDDY
DARH_PAGO SERVICIO DE GUARDERIA 1791189922001 HOUSE
DE LA NIÑA: EMILIA ISABELLA
REVELO_HIJA DEL FUNCIONARIO: LUIS
ALBERTO
REVELO_CORRESPONDIENTE AL MES
ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M-MREMH-DARH2016-0863-M_FACTURA No. 001-00166960_CP. No. 24
REN
REN
CYD
28/01/2016
530210
NOR
DEV
28/01/2016
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
4,004.08
01
000
000
006
000
510203
1700
001
0
60.52
60.52
0.00
01
000
000
006
000
510204
1700
001
0
13.22
13.22
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 31 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
01
000
000
006
000
510507
1700
001
0
726.27
726.27
0.00
01
000
000
006
000
510601
1700
001
0
70.08
70.08
0.00
55
000
000
007
000
510203
1700
001
0
105.85
105.85
0.00
55
000
000
007
000
510204
1700
001
0
42.71
42.71
0.00
55
000
000
007
000
510507
1700
001
0
1,270.16
1,270.16
0.00
55
000
000
007
000
510601
1700
001
0
122.57
122.57
0.00
58
000
000
001
000
510507
1700
001
0
1,452.53
1,452.53
0.00
58
000
000
001
000
510601
1700
001
0
140.17
140.17
0.00
199
199
PR
CYD
28/01/2016
PY
AC
NOR
SUE
[P:01 T:LI A:2016] PAGO NOMINA DEL
EXTERIOR ENERO/2016.TRES
REN
UBG
FTE
ORT
MINISTERIO DE
8888888888888 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
5,783.85
55
000
000
007
000
510514
1700
001
0
3,173.85
3,173.85
0.00
58
000
000
001
000
510514
1700
001
0
2,610.00
2,610.00
0.00
200
80
PR
01
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
TORRES DE LA TORRE GABRIELA
TORRES DE LA
1712592656001 TORRE GABRIELA
ALEXANDRA_VGI-DARH_PAGO
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO:
ALEXANDRA
ISAAC PATIN ROCHINA_HIJO DE LA
FUNCIONARIA: MARCIA BEATRIZ
ROCHINA_CORRESPONDIENTE AL MES
ENERO-2016_SEGUN MEMO: MREMHCGAF-C-2016-0132-M-MREMH-DARH2016-863-M_FACTUTA No. 004-001356_CP. No. 24
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
130.00
130.00
130.00
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
ROMEROIV
S
S
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 32 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
201
85
PR
01
202
000
81
PR
01
203
000
109
PR
01
204
000
124
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
FJBC EDUCATION CIA. LTDA_VGIFJBC EDUCATION
DARH_PAGO SERVICIO DE GUARDERIA 1791984781001 CIA. LTDA.
DEL NIÑO: SAMUEL CRUZ
ROMERO_HIJO DE LA FUNCIONARIA:
BEATRIZ ROMERO
ACOSTA_CORRESPONDIENTE AL MES
ENERO-2016_REF.MREMH-CGAF-C-2016
-0132-M-MREMH-DARH-2016-863M_FACTURA No. 001-001-9848_CP. No. 24
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO
CORPORACION PARA
1790448398001 EL DESARROLLO DE
DE LA EDUCACION-LOS PINOS-VGIDARH-PAGO POR EL SERVICIO DE
LA EDUCACION
GUARDERIA DEL ÑIÑO MARCO
VINICIO CAICEDO MOSQUERA HIJO DE
LA FUNCIONARIA MARTHA MARIA
MOSQUERA POLANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.003-001196360
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CASTRO HERNANDEZ GLADYS
CASTRO
MARGOTH-VGI-DARH-PAGO SERVICIO 0501512297001 HERNANDEZ
DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAOLI
GLADYS MARGOTH
GARCENIA CAIZA CHILIQUINGA HIJA
DEL FUNCIONARIO MANUEL
FAUSTINO CAIZA CHICAIZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.4314-CP-24
REN
OGA
RUC
GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS
GRIJALVA
1000923282001 BEJARANO DILMA
MERCEDES_VGI-DARH_PAGO
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO:
DE LAS MERCEDES
DIEGO MUÑOZ DIAZ_HIJO DE LA
FUNCIONARIA: PAOLA DIAZ
NAZARENO_ CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO
MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 001-001-4753_CP. No. 24
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125.00
125.00
125.00
150.00
150.00
150.00
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MVASQUEZE
MVASQUEZE
ROMEROIV
S
S
OJEDAMA
OJEDAMA
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
0.00
APROBADO
OJEDAMA
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
DINAGL
S
S
OJEDAMA
0.00
150.00
150.00
Registró
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 33 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
205
157
PR
01
206
000
147
PR
01
208
000
136
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530210
NOR
OGA
REN
000
DEV
28/01/2016
OGA
530210
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
OQUENDO DUENAS VERONICA
OQUENDO DUENAS
1707297352001
SALOME-VGI-DARH-SERVICIO DE
VERONICA SALOME
GUARDERIA DEL NIÑO CRISTIAN
GABRIEL ESPINOSA MAYA HIJO DEL
FUNCIONARIO CHRISTIAN ROLANDO
ESPINOSA CANDO CORRESPONDIENTE
A LA PENSION MES DIC DEL 2015-REFMREMH-CGAF-C-2016-0132-M Y
MREMH-DARH-2016-0863-FACTURA
No.1480
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS
GRIJALVA
1000923282001 BEJARANO DILMA
MERCEDES-VGI-DARH-SERVICIO DE
GUARDERIA DEL NIÑO DIEGO
DE LAS MERCEDES
ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ HIJO DE LA
FUNCIONARIA PAOLA JOHANNA DIAZ
NAZARENO CORRESPONDIENTE A LA
MATRICULA 2015-2016 Y PENSION MES
DIC DEL 2015-REF-MREMH-CGAF-C2016-0132-M Y MREMH-DARH-2016-0863
-FACTURA No.4811
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CASTRO HERNANDEZ GLADYS
CASTRO
MARGOTH CENTRO INFANTIL "IDEA"- 0501512297001 HERNANDEZ
VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE
GLADYS MARGOTH
GUARDERIA DEL NIÑO HAKJAN SAMIN
MASAQUIZA CHOLOQUINGA HIJO DEL
FUNCIONARIO KLEBER MAZAQUIZA
MASAQUIZA CORRESPONDIENTE AL
PAGO DE MATRICULA Y PENSION
DICIEMBRE 2015. MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.4316
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
90.00
90.00
200.00
197.64
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
197.64
197.64
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 34 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
209
185
PR
55
210
000
187
PR
55
211
000
91
PR
01
213
000
176
PR
55
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
007
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
007
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
PY
AC
000
007
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
GUALOTUNA LOGMANA JUAN CARLOS
MRE-DESPACHO_DESPACHO
MINISTERIO_SEGURIDAD PARA PAGO
DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL
FECHA DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015
BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD
A LA MAXIMA AUTORIDAD. REF.:
MEMORANDO N°MREMH-CGAF-C-20160102-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530210
NOR
GUALOTUNA LOGMANA JUAN CARLOS
MRE-DESPACHO_DESPACHO
MINISTERIO_SEGURIDAD PARA PAGO
DE VIATICOS A PORTOVIEJO MANABI
FECHA 18 OCTUBRE DEL 2015 BRINDAR
PROTECCION Y SEGURIDAD A LA
MAXIMA AUTORIDAD
REF.:MEMORANDO N°MREMH-CGAF-C2016-0102-M
REN
REN
DEV
28/01/2016
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1711447878
BENEFICIARIO
GUALOTUNA
LOGMANA JUAN
CARLOS
1711447878
GUALOTUNA
LOGMANA JUAN
CARLOS
FTE
ORT
1701
001
0
BARROS SEMPERTEGUI JORGE
ALBERTO MRE-DESPACHO_DESPACHO
MINISTERIO_ASESOR PARA PAGO DE
SUBSISTENCIA A QUITO FECHA 16
DICIEMBRE DEL 2015 REUNION EN LA
COORDINACION INMOBILIARIA Y EL
VICIMINISTERIO DE GESTION
INTERNA. REF.: MEMO N°MREMHCGAF-C-2016-0102-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
65.00
65.00
150.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
SUSCALDA
SUSCALDA
SUSCALDA
DINAGL
S
S
0.00
0.00
65.00
65.00
MONTO
SALDO
0.00
150.00
150.00
0902234145
IVA
65.00
65.00
BARROS
SEMPERTEGUI
JORGE ALBERTO
MONTO
SIN IVA
65.00
65.00
VALVERDE ENCALADA ANA LUCIAVALVERDE
1707637748001 ENCALADA ANA
VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE
GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA
LUCIA
ALEPUZ FRANCO HIJA DE LA
FUNCIONARIA PAOLA VERONICA
FRANCO MARTINEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.582-CP-24
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 35 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
219
188
PR
55
221
000
108
PR
01
222
000
184
PR
01
223
000
158
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
007
NOR
REN
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
000
NOR
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
003
530303
NOR
DEV
28/01/2016
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID MREDESPACHO_DESPACHO
MINISTERIO_ASESOR PARA PAGO DE
SUBSISTENCIAS A QUITO FECHA 08
DICIEMBRE 2015 REUNION EN CORTE
CONSTITUCIONAL REF.: MEMORANDO
N°MREMH-CGAF-C-2016-0102-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
CEVALLOS ALCIVAR
JUAN DAVID
TORRES HIDALGO ANA JAQUELINETORRES HIDALGO
1102849286001
VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE
ANA JAQUELINE
GUARDERIA DE LA NIÑA CAMILA
ELIZABETH CISNEROS COELLO HIJO
DEL FUNCIONARIO EDWIN DAVID
CISNEROS CEVALLOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M-MREMH-DARH-2016-0863
FACTURA No.1007-CP-41
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
0905025060
BENEFICIARIO
UNIDAD EDUCATIVA LA
UNIDAD EDUCATIVA
1790149021001
CONDAMINE_VGI-DARH_PAGO POR
LA CONDAMINE
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO-A:
AINHOA RIVAS SALDAÑA_HIJO-A DEL
FUNCIONARIO-A: REMIGIA SALDAÑA
ABAD CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M_FACTURA No. 001001-141164_CP. No. 24
REN
OGA
RUC
TORRES HIDALGO ANA JAQUELINETORRES HIDALGO
1102849286001
VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE
ANA JAQUELINE
GUARDERIA DEL NIÑO MATIAS DAVID
CISNEROS COELLO HIJO DEL
FUNCIONARIO EDWIN DAVID
CISNEROS CEVALLOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M-MREMH-DARH-2016-0863
FACTURA No.1006-CP-41
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
65.00
65.00
150.00
150.00
150.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
DINAGL
S
S
0.00
150.00
150.00
Registró
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 36 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
230
169
PR
55
233
000
178
PR
55
235
000
129
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
007
NOR
REN
000
DEV
28/01/2016
PY
AC
000
007
PY
AC
000
006
530303
NOR
OGA
REN
000
RDP
28/01/2016
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LASSO MENDOZA JULIO VICENTE
PATRICIO XAVIER MREIPDESPACHO_VICEMINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTRO PARA PAGO DE
VIATICOS A GUAYAQUIL PARTICIPAR
EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FECHA
22 SEPTIEMBRE DEL 2015 REF.:
MREMH-CGAF-C-2016-0102-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PATINO AROCA RICARDO ARMANDO
MRE_DESPACHO_DESPACHO
MINISTERIO_MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES_PAGO DE
VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI
DEL 11 AL 12 -12-2015_PARTICIPACION
EN LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA
SESION DE GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE_REF:MEMO N°MREMHCGAF-C-2016-0102-M_CP. No. 26
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
REGISTRO IVA_ VASQUEZ MENDEZ
PABLO ARTURO_VGI-DALGI_PAGO
POR SERVICIOS NOTARIALES:
REVOCATORIA DE PODER-3 PODERES
GENERALES CON PROCURACION Y 1
RAZON_SEGUN FACTURAS Nros: 00100227419_27420_27421_27422_27423_REF:
MREMH-DA-2016-0233-M-MREMHDALGI-2016-0051-M_CP. No. 3
REN
UBG
FTE
ORT
570206
1701
001
0
RUC
0901364232
BENEFICIARIO
LASSO MENDOZA
JULIO VICENTE
PATRICIO XAVIER
MONTO
PATINO AROCA
RICARDO ARMANDO
VASQUEZ MENDEZ
PABLO ARTURO
65.00
130.00
123.19
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MMOSQUERAP
MMOSQUERA
P
MMOSQUERA
P
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
S
S
0.00
123.19
123.19
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
1707435861001
IVA
65.00
65.00
0901693051
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 37 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
237
122
PR
01
238
000
102
PR
01
239
000
77
PR
01
240
000
240
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
29/01/2016
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
000
NOR
000
CYD
29/01/2016
PY
AC
000
006
530210
NOR
DEV
29/01/2016
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MORENO RUEDA PAULINA
FERNANDA_VGI-DARH_PAGO
MATRICULA Y SERVICIO DE
GUARDERIA DE LA NIÑA: PAULA
CORNEJO ROLDAN_HIJA DE LA
FUNCIONARIA: MARTHA ELENA
ROLDAN_CORRESPONDIENTE AL MES
ENERO-2016_ SEGUN MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M-MREMH-DARH2016-0863-M_FACTURA No. 002-0011666_CP. No. 24
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
[P:01 T:DT A:2016] PAGO DECIMOS
MENSUALIZADOS MES DE ENERO DEL
2016
REN
UBG
FTE
ORT
510203
1700
001
0
MONTO
0601541964001
MORENO RUEDA
PAULINA FERNANDA
IVA
150.00
200.00
200.00
16,016.68
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
DINAGL
S
S
0.00
43,004.86
16,016.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
150.00
150.00
MORENO RUEDA PAULINA
MORENO RUEDA
FERNANDA_VGI-DARH_PAGO POR EL 0601541964001 PAULINA FERNANDA
SERVICIO DE GUARDERIA Y
MATRICULA 2015-2016 DE LA NIÑA:
NATASHA CORNEJO ROLDAN_HIJA DE
LA FUNCIONARIA: MARTHA ROLDAN
PEREZ_CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M_FACTURA No. 002001-1665_CP. No. 24
REN
SUE
BENEFICIARIO
EDUCATIONAL SERVICES
EDUCATIONAL
INCORPORATED RIALENICK S.A.-VGI- 1792002257001 SERVICES
DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE
INCORPORATED
GUARDERIA DEL NIÑMATHIAS
RIALENICK S.A.
NICOLAS GOMEZ GUAIGUA HIJO DE LA
FUNCIONARIA MONICA CECILIA
GUIGUA ASIMBAYA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.26632
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 38 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
01
000
000
006
000
510204
1700
001
0
3,934.50
3,934.50
0.00
55
000
000
007
000
510203
1700
001
0
7,356.56
7,356.56
0.00
55
000
000
007
000
510204
1700
001
0
1,403.00
1,403.00
0.00
56
000
000
002
000
510203
1700
001
0
340.42
340.42
0.00
56
000
000
002
000
510204
1700
001
0
91.50
91.50
0.00
57
000
000
003
000
510203
1700
001
0
1,822.12
1,822.12
0.00
57
000
000
003
000
510204
1700
001
0
427.00
427.00
0.00
58
000
000
001
000
510203
1700
001
0
7,190.44
7,190.44
0.00
58
000
000
001
000
510204
1700
001
0
2,293.60
2,293.60
0.00
60
000
000
001
000
510203
1700
001
0
1,196.64
1,196.64
0.00
60
000
000
001
000
510204
1700
001
0
410.73
410.73
0.00
61
000
000
002
000
510203
1700
001
0
309.17
309.17
0.00
61
000
000
002
000
510204
1700
001
0
91.50
91.50
0.00
62
000
000
001
000
510203
1700
001
0
90.50
90.50
0.00
62
000
000
001
000
510204
1700
001
0
30.50
30.50
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 39 de 39
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 10/02/2016
Expresado en Dólares
HORA: 10:24:02
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2016
No.
CUR
No.
ORI.
245
118
PR
01
250
000
248
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/01/2016
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
29/01/2016
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CLUB LIGA DEPORTIVA
CLUB LIGA
1790463265001 DEPORTIVA
UNIVERSITARIA-VGI-DARH-PAGO
SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO
UNIVERSITARIA
DOMINGO RAFAEL CASTRO ESPINOZA
HIJO DE LA FUNCIONARIA CORINA
INDELIRA ESPINOZA LUCAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.2042-CP-24
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1701
001
0
OGA
RUC
PONCE GUERRERO SORAYA
VALENTINA VGI-DARH_DIRECCION DE
RRRHH_DIRECTORA DE RRHH PARA
PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL
FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
REUNION DE TRABAJO CONVOCADA
POR LA VICEMINISTRA DE GESTION
INTERNA SOBRE TEMA DE ROTACION
Y EVALUACION DE CONSULADOS.REF.:
MEMO N°MREMH-CGAF-C-2016-0104-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
MONTO
PONCE GUERRERO
SORAYA
VALENTINA
TOTAL ENTIDAD: 120-9999-0000
TOTAL GENERAL :
IVA
122.04
122.04
1710127059
MONTO
SIN IVA
122.04
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
DINAGL
S
S
0.00
19.50
19.50
19.50
0.00
7,473,922.62
7,473,922.62
0.00
0.00
7,477,604.71
7,477,604.71
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
95
Descargar