Portada Informe Enero

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Ministerio de Hacienda
Crédito Público
y
INFORME
DE LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA
2007
Dirección General de Presupuesto
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
INDICE
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2007
Pág.
I
Ley Anual de Presupuesto 2007 y sus Modificaciones
1
II
Resultados del Balance Fiscal
7
III
Ejecución del Presupuesto de Ingresos
9
IV Ejecución del Presupuesto de Egresos
15
V
63
Anexos Estadísticos
Cuadro Nº 1
Ingresos, Gastos y Financiamiento
Cuadro Nº 2
Ingresos Totales Percibidos
Cuadro Nº 3
Ingresos
Totales
Recaudadoras
Cuadro Nº 3-A
Detalle de Rentas con Destino Específico por Entidad
Cuadro Nº 3-B
Detalle de
y Empresas
Cuadro Nº 4
Clasificación Económica de Gastos
Cuadro Nº 5
Clasificación Económica por Objeto del Gasto
Cuadro Nº 6
Gastos Totales por Entidad
Cuadro Nº 6-A
Asignaciones y Subvenciones a Entes
Descentralizados y Otras Instituciones
Cuadro Nº 6 A-1
Subvenciones a Centros Religiosos, Culturales,
Deportivos y Organizaciones sin fines de lucro
Iglesias y Congregaciones
Cuadro Nº 6 A-2
Subvenciones a Centros Religiosos, Culturales,
Deportivos y Organizaciones sin fines de lucro
Asociaciones y Fundaciones
Percibidos
Transferencias
i
por
Corrientes
Direcciones
por Entes
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
INDICE
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2007
Cuadro Nº 7
Estructura Funcional del Gasto
Cuadro Nº 8
Clasificación Institucional Económica (Devengado)
Cuadro Nº 8-A
Clasificación Institucional Económica Asignaciones y
Subvenciones (Devengado)
Cuadro Nº 9
Clasificación Institucional del Gasto de Capital por
Tipo de Gasto
Cuadro Nº 10
Detalle de Gastos de Capital (Proyectos y otros)
por Clasificación Institucional por Tipo de Recursos
Cuadro Nº 10-A
Detalle de Gastos de Capital Asignación a Entes
Descentralizados y otras Instituciones por Tipo de
Recursos
Cuadro Nº 11
Detalle de Gasto de Capital (Proyectos y otros)
Cuadro Nº 11-A
Detalle de Gasto de Capital para Asignaciones y
Subvenciones (Proyectos y otros)
Cuadro Nº 12
Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Inversión y
Otros Gastos de Capital por Institución y Fuentes de
Financiamiento
Cuadro Nº 12-A
Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Inversión y
Otros Gastos de Capital de Asignaciones y
Subvenciones
Cuadro Nº 13
Servicio de Deuda Pública Interna
Cuadro Nº 14
Servicio de Deuda Pública Externa
Cuadro Nº 15
Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones) Fuente /
Institución / Proyecto o Actividad
Cuadro Nº 16
Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda
externa para gasto en pobreza (Gasto Total)
Cuadro Nº 17
Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda
externa para gasto en pobreza (Gasto Corriente)
ii
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
INDICE
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2007
Cuadro Nº 18
Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda
externa para gasto en pobreza (Gasto de Capital)
Cuadro Nº 19
Programas Específicos Estrategia Reducción de la
Pobreza (Reclasificación ERCEP) Actualizado y
Devengado
Cuadro Nº 20
Estrategia Reducción de la Pobreza por Fuente de
Financiamiento
Cuadro Nº 21
Transferencia Municipal – Total Recursos del Tesoro
Cuadro Nº 21- A
Transferencia Municipal Corriente – Recursos del
Tesoro (Devengado)
Cuadro Nº 21 - B Transferencia Municipal Capital – Recursos del Tesoro
(Devengado)
Cuadro Nº 21 - C Transferencia Municipal Capital – Recursos Externos
(Devengado)
Cuadro Nº 22
Universidades y Centros
Superior, Transferencias
Cuadro Nº 23
Desglose del Financiamiento Externo del Déficit
Cuadro Nº 24
Ejecución de Préstamos y Donaciones Externa por
Origen
iii
de
Educación
Técnica
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2007
I
LEY ANUAL DE PRESUPUESTO 2007 Y SUS MODIFICACIONES
El Presupuesto General de la República 2007 fue aprobado mediante la
Ley Nº 615, con un monto total de Ingresos de C$19,915.0 millones, Egresos de
C$24,931.2 millones y un Déficit Presupuestario Global de C$5,016.2 millones.
El déficit se encontraba financiado a través de la cooperación externa de
donaciones y desembolsos de préstamos.
En la aprobación se hicieron cambios al Proyecto de Presupuesto,
consistente en incrementos por C$1,823.8 millones (7.6%), reducciones por
C$1,048.5 millones (4.3%) y se incorporaron reasignaciones de créditos
presupuestarios interinstitucionales por C$1,395.5 millones (5.8%), para un
movimiento neto de C$775.3 millones, que en resumen significó el incremento
al Proyecto de Presupuesto General de la República.
Estos cambios o modificaciones venían acompañados con medidas
destinadas a promover la austeridad y eficiencia del gasto público, mayor
focalización hacia los gastos sociales y en particular lo relacionado con la
reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de los servicios de
salud y educación y la atención a las actividades de los sectores productivos.
Las principales medidas fueron:
a) Disposiciones de ordenamiento para ir reduciendo el desorden salarial
existente en la administración pública y así hacer un uso racional de los
fondos provenientes del erario público. El ámbito de aplicación de
estas reducciones fueron los funcionarios de mayor jerarquía del Poder
Ejecutivo.
b) Prohibiciones y racionalización de gastos relacionados con el uso de
tarjetas de crédito, gastos de representación, pago de alquiler y
mantenimiento de casa (incluido personal de servicios), pagos y
asignaciones de telefonía celular, pagos de dietas en instituciones y
Empresas del Estado, el reembolso en concepto de gastos médicos,
estipendio, bonificaciones y préstamos personales.
c) Reducción del diez por ciento en las compras de bienes y servicios y
contrapartida de proyectos de inversión, con fuente de financiamiento
recursos del tesoro y alivio HIPC, a todas las instituciones
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Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
presupuestadas con excepción del Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Policía
Nacional y Ejército de Nicaragua. Así mismo, restricciones en gasto de
publicidad y propaganda y partidas para compra de maquinaria y
equipo de transporte y equipo de oficina. También se redujeron
partidas de transferencias corrientes a diversas empresas.
d) Se garantizaron recursos para el nuevo Ministerio de Energía y Minas y
los nuevos Institutos creados por la Ley No. 612, Ley de Reforma y
Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo.
e) Se destinaron mayores recursos, principalmente al Ministerio de
Educación y Ministerio de Salud para fortalecer la política del nuevo
Gobierno de la gratuidad de la salud y educación, y al Ministerio
Agropecuario y Forestal para apoyar el nuevo programa del Bono
Productivo Alimentario, del programa Hambre Cero.
f) Se incorporó un monto neto de donaciones de C$530.7 millones,
destinados a programas y proyectos específicos, así como para hacer
uso del Alivio de deuda del BID por C$403.4 millones. Este se
correspondía con una estimación de alivio de US$21.9 millones y un
servicio de deuda de US$5.0 millones del primer semestre 2007, que
están relacionados con los préstamos otorgados por el BID a través del
Fondo de Operaciones Especiales (FOE).
En el transcurso del ejercicio presupuestario, la Ley Nº 615 fue
modificada en el mes de septiembre, mediante la Ley Nº 635, Ley de
Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007. El
objetivo fundamental de esta Modificación fue para atender necesidades
urgentes derivadas de los efectos desvastadores provocados por el Huracán
Félix en la Costa Caribe Nicaragüense, para lo cual se asignaron recursos
financieros a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), Ministerio de Transporte e
Infraestructura, Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, Adolescencia
y Niñez y Fondo de Inversión Social de Emergencia.
Para mantener la racionalidad, promover la eficiencia del gasto
público, y enmarcado dentro del Programa Económico Financiero (PEF) del
Gobierno, se procedió a incorporar ampliaciones, reducciones y
reasignaciones de recursos, de modo tal que el monto de la reforma
mantuvo inalterado el Presupuesto General de Egresos. La modificación
conllevó por una parte, a una reducción de los créditos presupuestarios de
aquellos proyectos del programa de Inversión Pública con menor grado de
2
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
ejecución y por otra parte, a proveer mayores recursos del tesoro al Ministerio
de Salud, Ministerio de Educación, el desarrollo local a través de las Alcaldías
Municipales, Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de
Transporte e Infraestructura (principalmente para la rehabilitación de
caminos), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (que incluyó recursos
para el programa Usura Cero), Servicio de la Deuda Pública y otras
instituciones del Estado.
Asimismo, a través de la Ley No. 635, se aprovechó para incorporar en
el Presupuesto General de Ingresos, mayores recursos de recaudación que se
generarían con respecto a los montos previstos en el Presupuesto inicial 2007.
Como producto de mejoras en la administración del sistema tributario y el
logro de mantener la estabilidad económica, se incorporó un monto neto de
C$486.7 millones, de los cuales C$608.3 millones correspondió a ingresos
tributarios y se presentó una reducción de C$121.6 millones en el resto de las
fuentes.
También se incorporó un monto de alivio adicional proveniente del BID
para financiar gasto en pobreza, y una reducción del financiamiento externo
atado, como resultado de la subejecución que presentaba el programa de
inversiones públicas.
De conformidad con los ingresos y gastos de la modificación, el Déficit
Global se redujo en un monto similar al incremento de los Ingresos.
La Modificación presupuestaria fue consistente con el Programa
Económico Financiero del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y
con los compromisos asumidos con los organismos financieros internacionales,
y fue coherente con el objetivo de la política económica de garantizar la
estabilidad macroeconómica y asignar recursos adicionales a la reducción
de la pobreza.
Posteriormente, en el mes de octubre se presentó una nueva iniciativa
de Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la
República 2007, con el trámite de urgencia, la que fue aprobada en la Ley
No. 639 y publicada en La Gaceta No. 214 del 7 de Noviembre del 2007. La
aprobación oportuna de esta Ley de Modificación permitió dotar de
mayores asignaciones presupuestarias al Ministerio de Transporte e
Infraestructura (MTI), para sufragar gastos de mantenimiento e inversión en
infraestructura vial, que hiciera posible mitigar los efectos de las intensas
lluvias de los meses de septiembre y octubre, relacionados a fenómenos
metereológicos de gran intensidad, que afectaron enormemente al país,
tales como el Huracán Félix, las ondas tropicales 35 y 36, los centros de baja
presión y el eje de vaguada.
3
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
En lo relacionado con el financiamiento, de esta nueva asignación, se
tomó en consideración la evolución de los ingresos fiscales, correspondiente
al período enero-septiembre 2007 y las perspectivas del IV trimestre 2007. En
este contexto, los ingresos reales acumulados al mes de septiembre y la
proyección para todo el año conllevó a un estimado de aumento de la
recaudación de C$53.2 millones, lo que se explica fundamentalmente por
mayores ingresos en el IVA recaudado internamente y los ingresos por
intereses de depósitos en el Banco Central.
La solicitud de modificación al Presupuesto General de Egresos fue de
un aumento de C$53.2 millones, consistente con la modificación al
Presupuesto General de Ingresos por el mismo monto, con lo cual el nivel del
déficit fiscal se mantenía inalterable.
El resultado consolidado de las dos modificaciones al Presupuesto se
muestra a continuación:
BALANCE FISCAL 2007
(Millones de Córdobas)
Presupuesto
Original
Anual
(1)
I
Ingresos Totales
Presupuesto
Modificado
Anual
(2)
Variaciones
Absoluta
3 = (2-1)
Relativa (%)
4 = (2/1)
19,915.0
20,454.9
539.9
2.7
II Gasto Total
24,931.2
24,984.4
53.2
0.2
III Déficit Global (I-II)
(5,016.2)
(4,529.5)
486.7
9.7
5,016.2
4,529.5
(486.7)
9.7
A. Donaciones
4,548.0
4,442.0
(106.0)
(2.3)
B. Financ. Ext. Neto
3,593.7
3,389.6
(204.1)
(5.7)
C. Financ. Int. Neto
(3,125.5)
(3,302.1)
(176.6)
5.7
IV Financiamiento Neto
Además, en el transcurso del ejercicio presupuestario, a través de
ampliaciones automáticas, basadas en los Artos. 7 de la Ley Nº 615, el Arto. 53
de la Ley Nº 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen
Presupuestario y el Arto. 14 de la Ley Nº 635, se incorporó al Presupuesto
General de Egresos un monto de C$533.9 millones.
4
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Los montos de estas incorporaciones se componen de la siguiente
manera, y el detalle por fuente y organismo se presenta en el Anexo, Cuadro
Nº 15.
-
Ampliaciones, fuente recursos del tesoro (Policía Nacional
(Arto. 7 de la Ley No. 615)................................................................
Ampliaciones, por mayores fuentes de rentas con destino
específico (Arto. 53 de la Ley Nº 550)..............................................
Ampliaciones, fuente donación externa en especie (Arto. 15
de la Ley Nº 615)………………………………………………………...
Ampliación fuente recursos del tesoro (SINAPRED – Arto. 14
Ley Nº 635)............................................................................................
Ampliación fuente donación externa para ayuda afectados
Huracán Félix (Arto. 13 y Arto. 4 de la Ley Nº 635 y Nº 639)……..
Total
C$ 51.5 millones
C$ 94.2 millones
C$ 14.2 millones
C$100.0 millones
C$273.8 millones
C$533.7
De lo anterior se desprende que la suma de C$373.8 millones, equivalente
al 70.0%, de las incorporaciones automáticas se destinaron para paliar las
necesidades urgentes de los afectados por el Huracán Félix.
A nivel institucional, estas ampliaciones automáticas al Presupuesto
General de Egresos por C$533.7 millones se presentan a continuación:
Total
(Millones C$)
-
Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
(SINAPRED)....................................................................................................
347.4
-
Ministerio de Gobernación........................................................................
83.3
-
Ministerio de Transporte e Infraestructura..............................................
22.8
-
Dirección General de Servicios Aduaneros……………………………….
17.5
-
Ministerio de Salud………………………...................................................
12.0
-
Ministerio de Educación……………………………………………………
11.6
-
Ministerio Público………………………………………………………………
9.6
-
Ministerio de Hacienda y Crédito Público...............................................
9.4
-
Ministerio de Relaciones Exteriores...........................................................
5.4
-
Ministerio de Defensa..................................................................................
4.5
-
Corte Suprema de Justicia…………………………………………………
3.6
-
Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte........................................
3.0
5
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Total
(Millones C$)
-
Transferencias a las Alcaldías por Exploración y Explotación Minera...
2.1
-
Ministerio del Trabajo………………………………….................................
1.0
-
Fondo de Desarrollo Minero ……………...................................................
0.2
-
Otros...............................................................................................................
0.3
Total
533.7
Como consecuencia de estas incorporaciones, se originó la ampliación
al Presupuesto General de Ingresos en un monto de C$93.3 millones, producto
de los mayores ingresos de rentas con destino específico.
Al relacionar las modificaciones y las incorporaciones automáticas al
Presupuesto, se obtiene el Presupuesto General de la República 2007
actualizado, cuyo resultado consolidado se presenta a continuación:
BALANCE FISCAL 2007
(Millones de Córdobas)
Presupuesto
Modificado
Anual
I
Ingresos Totales
Presupuesto
Actualizado
Anual
Variaciones
Absoluta
Relativa (%)
20,454.9
20,548.2
93.3
0.5
II Gasto Total
24,984.4
25,518.3
533.9
2.1
III Déficit Global (I-II)
(4,529.5)
(4,970.1)
(440.6)
9.7
4,529.5
4,970.1
440.6
9.7
A. Donaciones
4,442.0
4,730.1
288.1
6.5
B. Financ. Ext. Neto
3,389.6
3,389.6
-
C. Financ. Int. Neto
(3,302.1)
(3,149.6)
152.5
IV Financiamiento Neto
6
(4.6)
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
II
Dirección General de Presupuesto-MHCP
RESULTADOS DEL BALANCE FISCAL
La ejecución presupuestaria, de conformidad a la normativa legal vigente
y según los registros del sistema de contabilidad integrada, muestra al cierre
del ejercicio presupuestario 2007 los siguientes resultados:
-
Ingresos totales percibidos por un monto de C$20,585.2 millones, lo que
significa un grado de ejecución del 100.2% respecto al presupuesto
anual actualizado; recursos que permitió cumplir con las expectativas
de crecimiento anual de recaudación y posibilitado el financiamiento
de los gastos de los organismos para la prestación de los servicios y la
ejecución de la inversión. Con relación a la recaudación del 2006, los
ingresos se incrementan 17.5% y una presión fiscal que pasa del 18.0%
en el 2006 a 18.7% en el 2007. Estos resultados positivos se lograron
gracias a una mejor administración tributaria y aduanera.
-
Gastos totales devengados de C$23,819.3 millones, equivalente a un
grado de ejecución de 93.3% en relación al presupuesto anual
actualizado. Este nivel de ejecución es ligeramente mayor a lo
observado en el 2006 que fue de 91.6%., pero mostrando un mayor
dinamismo la ejecución del gasto corriente.
-
Déficit global de C$3.234.1 millones, de un déficit anual actualizado de
C$4,970.1 millones, lo que significa un grado de ejecución de 65.1%. La
subejecución obedece principalmente a un menor gasto de capital y
a un buen desempeño de la recaudación. El déficit equivalente a 3.1%
del PIB se mantuvo por debajo de lo estimado en el Programa
Económico Financiero acordado con los organismos internacionales,
en particular el déficit después de donaciones, que logró registrar un
superávit de 0.6% del PIB.
BALANCE FISCAL 2007
(Millones de Córdobas)
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ANUAL
ACTUALIZADO
(1)
EJECUCIÓN
(2)
SALDO
3 = (1-2)
GRADO DE
EJECUC (%)
4 = (2/1)
I
Ingresos Totales
20,548.2
20,585.2
(37.0)
100.2
II
Gastos Totales
25,518.3
23,819.3
1,699.0
93.3
(4,970.1)
(3,234.1)
(1,736.0)
65.1
4,970.1
3,234.1
1,736.0
65.1
A. Donaciones Externas
4,730.1
3,893.0
837.1
82.3
B. Financ. Ext. Neto
3,389.6
2,728.2
661.4
80.5
(3,149.6)
(3,387.1)
237.5
107.5
III
Déficit Global (I-II)
IV Necesidad de Financ.
C. Financ. Int. Neto
7
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
En las Necesidades de Financiamiento Neto, las donaciones externas
alcanzaron un monto de C$3.893.0 millones, que equivale a un grado de
ejecución de 82.3% con respecto al presupuesto anual, las que una parte
(74.8%) se destina a programas y/o proyectos específicos y la otra son
recursos líquidos o de apoyo presupuestario. Los recursos líquidos o de apoyo
presupuestario percibidos fueron de C$982.5 millones, que representa el 83.4%
de lo presupuestado en el año. Lo percibido por este concepto proviene del
Gobierno de Holanda C$284.5 millones, Unión Europea C$488.1 millones, del
Gobierno de Suiza C$95.7 millones, Gobierno de Noruega la suma de C$62.4
millones y el Gobierno de Finlandia C$51.8 millones. La subejecución la
originaron Suecia y Gran Bretaña.
Por su parte, en el Financiamiento Externo Neto, la ejecución fue de
C$2,728.2 millones, o sea el 80.5% de lo presupuestado en el año y está
compuesto de desembolsos de préstamos concesionales por C$3,419.4
millones, entre atados a proyectos de inversión y líquidos o de apoyo
presupuestario, menos el servicio de la amortización de la deuda externa de
C$691.2 millones. En los recursos líquidos o de apoyo presupuestario, lo
ingresado fue de C$1,053.1 millones, lo que es ligeramente superior a lo
presupuestado en el año, de los cuales C$453.6 millones provienen del Banco
Mundial del préstamo N° 4243-NI, C$280.3 millones del BID, C$153.7 del KFW
del préstamo PRSC II y C$165.5 millones de la OPEP. En cuanto a la
amortización de la deuda externa por C$691.2 millones, el grado de
ejecución es del 96.5% del total anual, los que en su mayoría se destinaron al
BID, BCIE, Eximbank China, ICO-España, República de Bulgaria, Banco de
México y OPEP, entre otros.
En cuanto al Financiamiento Interno Neto, éste alcanzó un monto
negativo de C$3,387.1 millones, de los cuales C$2,639.7 millones
corresponden al pago de amortización de la deuda interna, equivalente a
una ejecución del 95.1% del monto anual presupuestado. La mayor parte de
estos pagos estuvieron dirigidos a cancelar Certificados de Pagos BPI’s por la
suma de C$1,524.1 millones, con una ejecución equivalente del 92.6%, y al
BCN por C$685.6 millones, por pagos de Bonos Bancarios y Bonos de
Tesoro/Deuda Externa. Se debe señalar que se colocaron Letras y Bonos de
de la República, por un monto bruto de C$326.0 millones o sea el equivalente
a 52.1% de lo presupuestado en el año y las disponibilidades al final del
período se aumentaron en un monto de C$1,376.2 millones.
Cabe señalar que las colocaciones de Letras de Tesorería por C$184.0
millones resultó exitosa por la activa participación del INSS. Por su parte, las
colocaciones de Bonos de la República por C$142.0 millones estuvo por
debajo de lo estimado en el año y ocasionó la subejecución de esta fuente
8
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
de financiamiento del presupuesto.
La baja ejecución se debe: a)
Implementación de una política de alargamiento de plazo progresiva para
desarrollar el mercado de deuda pública y en especial para mejorar el perfil
de vencimientos de la deuda pública interna; b) las subastas competitivas y
no competitivas a tres años plazo, implica un cambio en la cultura de los
inversionistas, porque los mismos están acostumbrados a planificar sus
inversiones financieras en títulos valores de corto plazo; y c) la especulación
en el mercado financiero sobre la legalidad de los Bonos Bancarios
originados por la reinversión de los CENI’S bancario, afectó el desempeño de
la colocación de los Bonos de la República de Nicaragua.
III
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Los ingresos percibidos durante el año alcanzaron un crecimiento
satisfactorio, pues se logró colectar C$20,585.2 millones, lo que es ligeramente
superior (100.2%) al presupuesto actualizado anual y siendo mayor en
términos absolutos en C$37.0 millones.
Respecto a 2006, registra un crecimiento de 17.5%, con lo que la
presión fiscal pasó de 18.0% en el 2006 a 18.7% en el 2007. Las mayores tasas
de crecimiento se registraron en el IR (20.3%), IVA (17.4%) y Comercio Exterior
(17.3%), con respecto a 2006, respectivamente.
Estos resultados son productos de los esfuerzos por mantener la
consolidación de la estabilidad macroeconómica interna, el crecimiento,
aunque moderado, de la economía y en particular las actividades realizadas
para mejorar la administración del sistema tributario, relacionadas con la
ampliación de la base de contribuyentes y
modernización de los
instrumentos de control y fiscalización, que permitieron combatir la evasión y
elusión fiscal.
La participación de los ingresos percibidos por dirección recaudadora
es la siguiente: Dirección General de Ingresos 60.8%, Dirección General de
Servicios Aduaneros 34.8% y Dirección General de Tesorería 4.4%.
9
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
A continuación se presenta un resumen de la ejecución presupuestaria
de los principales rubros de ingresos fiscales según lo percibido:
INGRESOS
PERÍODO 2007
(Millones de Córdobas)
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
ANUAL
(1)
EJECUCIÓN
Saldo
GRADO DE
EJECUCIÓN (%)
(2)
(3=1-2)
(4=2/1)
Ingresos Corrientes
20,548.2
20,585.3
(37.2)
100.2
1.
18,926.4
18,926.4
0.1
100.0
1.1 Sobre los Ingresos
5,758.7
5,752.7
6.0
99.9
1.2 Sobre la Prod., Cons. Y Trans.
7,293.1
7,221.6
71.6
99.0
3,164.1
937.8
2,078.8
1,112.5
3,102.5
928.6
2,107.6
1,082.9
61.6
9.2
(28.8)
29.6
98.1
99.0
101.4
97.3
1.3 Sobre el Comercio Exterior
5,874.6
5,952.1
(77.5)
101.3
2.
Ingresos no Tributarios
1,348.6
1,397.0
(48.4)
103.6
3.
Rentas de la Propiedad
169.1
150.9
18.2
89.3
4.
Transferencias Corrientes
104.0
110.9
(6.9)
106.6
20,548.2
20,585.2
(37.0)
100.2
Ingresos Tributarios
a)
b)
c)
d)
Impto. al Valor Agregado
Impto. Selectivo al Consumo*
Derivados del Petróleo
Otros
T O T A L
(*) Aguardientes, rones,cervezas, cigarrillos y gaseosas.
Ingresos Corrientes
El componente principal en la ejecución de los ingresos corrientes de
C$20.585.2 millones son los ingresos tributarios (92.0%), los que alcanzan un
grado de ejecución del 100.0% respecto al presupuesto actualizado, con
C$0.1 millones menos que lo estimado en el año. Los ingresos tributarios
tuvieron una evolución positiva, pues como proporción del PIB pasó de 17.4%
en el 2006 a 18.1% en el 2007. Su monto de C$18,926.4 millones fue aportado
principalmente (89.4%) por los rubros impuesto al comercio exterior, el
impuesto sobre la renta, el IVA y los derivados del petróleo.
El resto de los ingresos corrientes lo absorben los ingresos no tributarios
(6.8%), rentas de la propiedad (0.7%) y transferencias corrientes (0.5%).
10
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
A continuación se describe el comportamiento de la ejecución de las
principales líneas de ingresos:
Impuesto Sobre los Ingresos. Bajo este concepto se captaron C$5,752.7
millones, representando 0.1% por debajo (C$6.0 millones) del presupuesto
actualizado del año. El Impuesto sobre la Renta es el principal componente,
y creció a una tasa del 20.3%. Su participación dentro de los ingresos
tributarios es del 30.4%, lo que es mayor a lo registrado en el 2006 que fue de
29.5%.
Impuesto al Valor Agregado. Alcanzó una recaudación de C$3,102.5
millones, con sub-ejecución del 1.9% del presupuesto anual actualizado y una
tasa de crecimiento del 17.4% respecto a la recaudación del 2006. Presenta
mejoría en su comportamiento, debido a la implementación de la estrategia
de “fiscalización inteligente”, que realiza una selección más efectiva de
aquellos contribuyentes con mayor incumplimiento relativo. Su participación
dentro de los ingresos tributarios fue de 16.4%, la que fue ligeramente mayor a
lo alcanzado en el 2006 que fue de 16.3%.
Impuesto Selectivo al Consumo. Este concepto agrupa las recaudaciones
por rones y aguardientes, cervezas, cigarrillos y gaseosas, alcanzando una
recaudación de C$928.6 millones. El monto representa el 99.0% de su
presupuesto anual actualizado y un incremento del 12.0% respecto a la
recaudación obtenida en el 2006. La participación dentro de los ingresos
tributarios es de 4.9%, la cual es menor al 2006 que fue de 5.1%.
Derivados del Petróleo. El impuesto conglobado a los derivados del petróleo
presenta una recaudación de C$2,107.6 millones, lo que corresponde al
101.4% del presupuesto anual actualizado, y una tasa de crecimiento de
14.2% de la recaudación del 2006. Su participación dentro de los ingresos
tributarios es de 11.1%, la que es menor a lo alcanzado en el 2006 que fue de
11.4%.
Impuestos sobre el Comercio Exterior. A través de estos impuestos se recaudó
la suma de C$5,952.1 millones, lo que corresponde al 101.3% del presupuesto
anual actualizado y superior en 17.3% respecto a la recaudación del 2006.
Los impuestos al comercio exterior representan el 31.4% de los ingresos
tributarios, lo que resulta ligeramente mayor al 31.3% alcanzado en el 2006.
Ingresos No Tributarios. Bajo este concepto se incorporan tasas, derechos,
multas y otros ingresos no tributarios, de los cuales se colectaron en este
período C$1,397.0 millones, que representan el 103.6% del presupuesto
11
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
actualizado del año y el 6.8% del total de ingresos corrientes. Estos ingresos
crecieron a una tasa del 22.8% respecto a 2006.
Los
componentes
de
mayor
participación
son:
Derecho
por
Aprovechamiento a los Recursos Pesqueros con C$8,7 millones, 140.7% del
presupuesto actualizado, Derechos Consulares con C$63.7 millones, 102.7%
del presupuesto actualizado, y un crecimiento de 4.5% respecto a lo
recaudado en 2006; Derecho sobre Explotación del Sector Minero con C$33.6
millones, 119.2% del presupuesto actualizado con un decremento de 11.3%
respecto a lo recaudado en 2006; Derecho de Aprovechamiento del Sector
Forestal con C$5.7 millones, 109.5% del presupuesto actualizado, y 50.9%
menor respecto a lo recaudado en 2006, y Rentas con Destino Específico con
C$613.2 millones, 105.2% del presupuesto actualizado.
En la recaudación de estas rentas sobresalen la Dirección General de
Servicios Aduaneros con C$ 131.8 millones, Ministerio de Gobernación con
C$121.7 millones, Corte Suprema de Justicia con C$71.3 millones, Ministerio de
Salud C$68.6 millones, Ministerio Agropecuario y Forestal C$58.5 millones, y
Ministerio de Transporte e Infraestructura con C$29.8 millones, entre otros.
Rentas de la Propiedad. Los ingresos fueron de C$150.9 millones, lo que
representa el 89.3% del presupuesto anual actualizado y un crecimiento de
56.6% respecto a lo percibido en el 2006. Está compuesto por intereses por
préstamos internos con C$13.0 millones, e intereses por depósitos internos con
C$ 137.9 millones.
Transferencias Corrientes. Por este concepto se percibió un monto de
C$110.9 millones, lo que representa el 106.6% de lo presupuestado en el año.
Estos ingresos provienen de: Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y
Correos C$35.0 millones, Corporación de Zonas Francas C$30.0 millones,
Petróleos de Nicaragua C$21.9 millones y Corporaciones Nacionales del
Sector Público C$20.0 millones., Empresa Nacional de Alimentos Básicos C$4.0
millones.
12
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Estructura de los Ingresos
El cambio en la estructura de los ingresos tributarios entre el año 2006 y
2007 se aprecia en el siguiente gráfico:
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS
Enero-Diciembre 2006 - 2007
100%
6.3
5.5
80%
31.3
31.4
Otros
Com. Ext.
Porcentaje
Petróleo
60%
11.4
11.1
5.1
5.1
40%
16.3
16.4
20%
29.5
30.4
0%
Ene-Dic 2006
ISC
IVA
I.R.
Ene-Dic 2007
Actividades de las Direcciones Recaudadoras
Las direcciones recaudadoras ejecutaron sus planes de trabajo con el
objetivo de ampliar y depurar la base tributaria, modernizando e
implementando instrumentos de control que permitan combatir la evasión
fiscal, aplicar correctamente la legislación fiscal y aduanera, y mejorar los
sistemas y procesos que contribuyan a fortalecer la administración tributaria.
Dirección General de Ingresos:
En el año 2007, la D.G.I. inició un nuevo período de administración
tributaria, aplicando una política de puertas abiertas y trato justo y equitativo
con todos los contribuyentes, acorde con los lineamientos del Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional.
A fin de brindar mejor atención a los contribuyentes se abrieron dos
nuevas administraciones de renta en Managua, la Renta Central y Renta
Larreynaga y ventanillas fiscales en los Municipios de Diriamba y Santa Teresa,
en las instalaciones de la Bolsa Agropecuaria (BACSA) y apertura de una
nueva dependencia de Catastro Fiscal en las oficinas de la DGI. Se continuó
con el proceso de pagos en banco para los contribuyentes del régimen
13
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
simplificado de Cuota Fija de Managua, incorporándose BANCENTRO y BAC.
Durante el período se recibieron 4,320 pagos en banco, tanto de grandes
contribuyentes, como de cuota fija.
Las diversas unidades de fiscalización realizaron 1,806 casos de
auditorías fiscales intensivas y 125,615 revisiones extensivas. Los pagos
generados por estas actuaciones fueron de C$101.4 millones (incluye
impuestos C$95.5 millones y multas, intereses, recargos y otros C$5.9 millones).
El universo de contribuyentes activos al final del mes de Diciembre, es de
93,981 contribuyentes, de los cuales 43,727 pertenecen al régimen general y
50,254 al de Cuota Fija. En el último trimestre 2007 se aumentó en 2,383
contribuyentes; 729 pertenecen al régimen general y 1,654 al de Cuota Fija.
Las diferentes unidades de atención al contribuyente a nivel nacional
atendieron en el período 110,754 consultas tributarias (visitas, llamadas
telefónicas, cartas y correos electrónicos), superior en 28.0% a las atendidas
en el mismo período 2006.
Se iniciaron acciones tendientes a la revisión del marco normativo para
el proceso de registro de nuevos contribuyentes, para lo cual se revisaron las
disposiciones técnicas que regulan este sub-proceso, así como
modificaciones de los formularios.
Se resolvieron en tiempo y forma 102 recursos de revisión interpuestos
por los contribuyentes y se tramitaron 20 recursos de apelación ante el
Director General de Ingresos, para su debida presentación ante el Tribunal
Administrativo Tributario.
Con el propósito de fortalecer las relaciones con los diferentes sectores
económicos, se realizó conferencias sobre el IR, IVA; Cuota fija dirigidas al
personal de las agencias fiscales de la Alcaldía de Boaco, en Masaya se dió
charla fiscal a ONG y del Código Tributario a funcionarios de INIFOM, sobre
Retenciones en la Fuente; Capacitación a principales contribuyentes de las
Administraciones de Renta de Managua, León, Matagalpa, Jinotega, Estelí,
Chontales, Boaco, Granada, Masaya y dueños de Cyber Cafés sobre el
nuevo proceso de declaración electrónica, mediante el uso de la Ventanilla
Electrónica Tributaria (VET). Reuniones y encuentros con Asociaciones de
Mercados, de Managua y León; con representantes de turismo, de la
Cámara de Comercio, Cámara de Industria, con los Embajadores y Ministros
de Hacienda de Centro América y el Caribe.
14
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA):
La Dirección General de Servicios Aduaneros como institución
especializada en comercio exterior, aseguró los servicios de facilitación,
agilización, control y seguridad de las operaciones de comercio exterior,
llevando a cabo la ejecución de programas y operativos para combatir y
reducir la defraudación y el contrabando aduanero de las mercancías. En
este sentido, se realizaron en el período 147 operativos y paralelamente 156
auditorías ex post a empresas importadoras.
Se hizo presencia en áreas de riesgo como aduanas fronterizas, puntos
ciegos, almacenes de depósito y se realizaron operativos locales y regionales.
Se efectuaron 111 auditorias domiciliares a igual cantidad de personas
naturales y/o jurídicas en su domicilio fiscal y se actualizó la base de datos de
valor, grabándose 150,349 solicitudes que faciliten el quehacer aduanero. Se
realizaron dos subastas públicas de mercadería variada.
Se revisaron 88,065 declaraciones de diferentes regímenes aduaneros,
de las cuales 64,279 fueron definitivas y 23,786 temporales. Se recibieron y
tramitaron 7,652 solicitudes de exoneraciones a personas naturales y jurídicas,
así como de regímenes aduaneros especiales, representando una base
imponible (CIF) de US$514.9 millones.
Se recibieron 27,641 solicitudes de trámites en el Centro de Atención al
Usuario y se atendieron 12,134 consultas personalizadas.
Las principales acciones de inspectorías realizadas en 2007 fueron: 887
entre captación de riesgos, recepción de denuncias, recepción de
informaciones, verificación de tránsitos pendientes de arribo, entre otros.
Para la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, se
publicaron durante este período resoluciones administrativas en la página
web y en La Gaceta, Diario Oficial.
IV
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Gasto Total
La ejecución del presupuesto de egresos registra un monto total de
devengado de C$23,819.3 millones, equivalente al 93.3% del presupuesto
anual actualizado y mostrando en los gastos corrientes un mayor dinamismo
en su ejecución. Un aspecto relevante de la ejecución del gasto es que
estuvo definido por una política fiscal de disciplina, austeridad y racionalidad,
15
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
así como orientado al cumplimiento de las prioridades definidas por el GRUN,
como es el mayor gasto focalizado a la reducción de la pobreza. Se
destaca también los incrementos de recursos que se destinaron para atender
las urgentes necesidades derivadas de los efectos del huracán Félix y las
fuertes lluvias que afectaron enormemente al país en los meses de
septiembre y octubre.
El monto de ejecución muestra un incremento de 12.6% respecto a
2006, y si se excluye el servicio de intereses y comisiones de la deuda pública,
el gasto primario muestra una tasa de crecimiento de 14.0% con respecto al
2006. El gasto del 2007 fue el equivalente a 22.7% del PIB, lo que es mayor al
20.2% del 2006, pese al gasto de las elecciones nacionales y regionales del
2006.
Atendiendo la estructura del gasto, el 67.6% de la ejecución está
destinada a gastos corrientes y el 32.4% al gasto de capital.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONCEPTO
EJECUCIÓN 2007
(Millones de Córdobas)
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
EJECUCIÓN
ANUAL
DEVENGADO
SALDO
GRADO DE
EJECUCIÓN
(%)
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
16,544.1
8,974.2
16,113.5
7,705.8
430.6
1,268.4
97.4
85.9
GASTO TOTAL
25,518.3
23,819.3
1,699.0
93.3
Gasto Corriente
Los gastos corrientes con C$16,113.5 millones de ejecución, reflejan el
97.4% de la utilización de la asignación anual actualizada y se presenta como
el de mayor ejecución. Este gasto es superior en 12.1% a lo ejecutado en el
2006 y respecto al gasto corriente primario, es decir el gasto corriente total sin
el servicio de intereses y comisiones de la deuda pública, su tasa de
crecimiento es un poco mayor, pues con un monto de ejecución de
C$14,485.0 millones supera en 14.3% lo registrado en el
2006.
Este
crecimiento nominal se explica por el comportamiento de los gastos de
remuneraciones o servicios personales y la transferencia al sector público.
16
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
En los componentes del gasto corriente, el gasto de consumo
(remuneraciones y compra de bienes y servicios) registra una ejecución de
C$9,815.4 millones, que equivale a un grado de ejecución de 97.0% con
relación al presupuesto anual actualizado. Su nivel de ejecución resultó
similar al del gasto corriente total, pero presenta una tasa de crecimiento del
27.7% en relación a lo ejecutado en el 2006, en particular por el traslado a
nómina fiscal del personal de los centros autónomos y por los ajustes
salariales.
El otro componente del gasto corriente es el rubro de
transferencias, que presenta una ejecución de C$4,779.3 millones,
equivalente al 98.5% respecto a la asignación anual actualizado y una
reducción del 6.2% en relación a 2006, a causa de la eliminación del proceso
de la autonomía escolar, que motivó la reasignación de los gastos a servicios
personales. En cuanto a las rentas de la propiedad, o sea los intereses de la
deuda pública, la ejecución fue C$1,518.9 millones, reflejando un grado de
ejecución de 96.8% de su presupuesto anual actualizado y una reducción de
5.0% respecto a 2006.
En lo que respecta a los gastos de consumo, la ejecución de las
remuneraciones o gastos de servicios personales presenta una ejecución de
C$6,788.5 millones, que equivale a un nivel de ejecución del 99.4%. El otro
componente del gasto de consumo es el rubro de bienes y servicios, el que
con un nivel de gasto de C$3,026.9 millones, presenta un grado de ejecución
de 92.0% respecto al presupuesto anual actualizado, lo cual se vió afectado
por la subejecución de la fuente de donación externa.
Respecto al gasto de transferencias corrientes, este alcanzó un monto
de ejecución de C$4,779.3 millones. Dentro de este concepto de gasto,
sobresale lo relacionado al sector privado con un monto de C$1,080.5
millones, cuyo destino principal son los remanentes de desembolsos a los
centros autónomos y subvencionados del Ministerio de Educación, con
C$504.2 millones, pensiones, jubilaciones y becas con C$167.2 millones, el
subsidio a las Cooperativas de Transporte de la Ciudad de Managua y
Ciudad Sandino por C$23.3 millones, Asignación para Indemnización a
Trabajadores con C$38.7 millones y el proyecto de apoyo a las comunidades
con C$38.6 millones, entre otros.
Otro rubro importante dentro de las transferencias corrientes
corresponde a lo otorgado a las entidades del sector público, que alcanzó el
monto de C$3,625.4 millones, destinados a diferentes instituciones
descentralizadas y entes autónomos. De este total, la suma de C$1,494.7
millones fueron erogaciones a las Universidades y Centros de Educación
Técnica Superior que incluye el subsidio de energía eléctrica y agua potable,
C$324.4 millones se destinaron a Transferencia Municipal, C$236.7 millones a
la Dirección General de Ingresos, C$280.2 millones al FOMAV, C$177.5
millones a la Dirección General de Servicios Aduaneros, C$146.2 millones al
17
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Ministerio Público y C$98.5 millones a los Consejos y Gobiernos Regionales de
la Costa Atlántica, entre otros.
También forman parte de las transferencias corrientes las destinadas al
sector externo, o sea las cuotas a organismos internacionales, cuyo monto de
ejecución fue de C$73.4 millones, de los cuales C$34.1 millones corresponden
al aporte al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), C$9.7 millones a la
Corte Centroamericana de Justicia y C$9.2 millones a Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA), entre otras.
En cuanto a las rentas de la propiedad o pago de intereses de la
deuda pública, se ejecutó un monto de C$1,518.9 millones, presentando un
grado de ejecución del 96.8%, lo que resultó acorde con lo programado y
con los vencimientos del período. En el servicio de intereses, la deuda interna
presentó un monto de ejecución de C$1,096.1 millones, de los cuales C$739.3
millones fueron a Certificados de Pagos (BPI’s) y C$327.9 millones al Banco
Central de Nicaragua por pagos de Bonos Bancarios y Bonos del
Tesoro/Deuda Externa.
En relación al servicio de deuda externa, se
cancelaron intereses por C$422.8 millones, de los cuales 88.7% (C$375.0
millones) se concentraron en el BCIE, BID, Eximbank China, Banca Comercial,
Banco de México y República de Checoslovaquia.
Gasto de Capital
El gasto de capital o de inversión de C$7,705.8 millones, registró un
grado de ejecución de 85.9% respecto a la asignación anual actualizada y
muestra una tasa de crecimiento de 13.6% respecto a 2006. Fue financiado
en un 29.2% con recursos del tesoro y rentas con destino específico, 11.5%
con rentas del tesoro/Alivio BID, BM y FIDA, el 29.5% con desembolsos de
préstamos externos y el 29.8% con donaciones externas.
18
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
El nivel de ejecución del gasto de capital por su fuente de
financiamiento se muestra a continuación:
GASTO DE CAPITAL
EJECUCIÓN 2007
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones de Córdobas)
PRESUPUESTO
ANUAL
ACTUALIZADO
EJECUCIÓN
DEVENGADO
SALDO
% DE
EJECUCIÓN
Recursos del Tesoro
Rentas con Destino Específico
Rentas Tesoro / Alivio
Donación Externa
Préstamo Externo
2,249.9
55.5
926.5
2,701.3
3,041.0
2,199.9
54.4
884.8
2,295.6
2,271.1
50.0
1.1
41.7
405.7
769.9
97.8
98.1
95.5
85.0
74.7
Gasto de Capital
8,974.2
7,705.8
1,268.4
85.9
Del cuadro anterior, se puede observar que los recursos internos (tesoro,
Alivio y Rentas con destino Específico) con un monto de ejecución de
C$3,139.1 millones muestran un mayor dinamismo con un promedio de 97.1%
respecto al presupuesto actualizado. Con fuente de donaciones externas se
logró ejecutar el 85.0% y con desembolsos de préstamos externos 74.7%,
respectivamente.
Por otra parte, el monto ejecutado en gasto de capital representa el
32.4% del gasto total del gobierno y con respecto al PIB tiene una
participación del 7.3%. Con relación a la ejecución del 2006, muestra un
incremento del 13.6% (C$923.5 millones), lo que se atribuye en parte a un
mayor uso de los recursos externos.
La subejecución de C$1,268.5 millones, equivalente al 14.1% de lo
asignado en el año, se corresponde con la siguiente composición de
financiamiento.
a) 60.7% se originan de desembolsos de préstamos externos.
b) 32.0% de fuentes de donaciones externas.
c) 4.0% corresponde a recursos del tesoro y rentas con destino
especifico.
d) 3.3% provienen de rentas del tesoro/Alivio HIPC.
19
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
En términos generales, los principales factores que incidieron en la
subejecución del programa de inversión son:
-
Proceso de transición y el cambio sustantivo de políticas para reorientar la
inversión a los sectores priorizados. En este sentido las instituciones
concentraron sus esfuerzos en preparar una reforma al Proyecto de
Presupuesto que afectó el programa de inversión pública, por lo que el
gasto se concentró en los gastos operativos de los proyectos durante el
primer semestre.
-
Atrasos en los procesos de licitación, porque en algunos casos los precios
ofertados por los contratistas sobrepasaron el precio base estimado.
-
La implementación de medidas de austeridad y racionalización del gasto,
en particular sobre gastos de consultorías, compras y adquisiciones de
maquinarias y equipos de transporte y de oficina, lo que motivó plantear
acciones para reasignar los recursos a otras actividades priorizadas por el
Gobierno, dentro del marco de las leyes y convenios.
-
Así mismo, en el caso de los proyectos que son ejecutados directamente
por los donantes, las instituciones siguieron enfrentando dificultades en
obtener la información necesaria que les permita registrar la ejecución en
el SIGFA oportunamente.
Atrasos en la elaboración de los estudios y diseños de proyectos, así como
proyectos aprobados que no tenían asegurado el financiamiento externo.
-
A nivel institucional, aproximadamente el 90% de la ejecución del gasto
de capital o de inversión está concentrado en 19 instituciones. Las
instituciones que tienen mayor participación dentro del gasto total de capital
son las siguientes: Ministerio de Transporte e Infraestructura con el 19.6%,
Transferencia Municipal 13%, Ministerio de Salud 10.1%, Ministerio
Agropecuario y Forestal 9.6%, Ministerio de Educación 6.9%, Instituto de
Desarrollo Rural 6.6%, el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) con el
3.8% y el Ministerio de Energía y Minas con el 2.3%.
Entre las instituciones que presentan un mayor nivel de ejecución en
relación al presupuesto anual actualizado, a excepción de las Universidades
y Transferencia Municipal, podemos mencionar a las siguientes: Secretaria
Ejecutiva del SINAPRED con el 100%, Instituto de la Pesca y Acuicultura 99.7%,
Instituto de Desarrollo Rural 97.1%, Ministerio de Salud con 93.9%, Ministerio de
Gobernación 91.9% y el Ministerio Agropecuario y Forestal con el 87.4%.
20
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
El cuadro siguiente muestra el grado de ejecución y la participación
porcentual a nivel institucional:
GASTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN 2007
(Millones de Córdobas)
Institución
Presup.Anual
Ejecución
Grado de
Actualizado
Devengado
Ejecución %
Participac.
%
Ministerio de Transporte e Infraestructura
1,781.6
1,511.0
84.8%
19.6%
Transferencia Municipal
1,017.3
998.6
98.2%
13.0%
Ministerio Agropecuario y Forestal
848.5
741.8
87.4%
9.6%
Ministerio de Salud
829.0
778.5
93.9%
10.1%
Ministerio de Educación
651.6
534.6
82.1%
6.9%
Instituto de Desarrollo Rural
526.1
510.7
97.1%
6.6%
Fondo de Inversión Social de Emergencia
390.7
296.4
75.9%
3.8%
Ministerio de Energía y Minas
218.3
175.0
80.1%
2.3%
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
201.8
157.1
77.8%
2.0%
Instituto Nicaraguense de Fomento Municipal
192.2
164.8
85.7%
2.1%
UCRESEP
176.8
134.4
76.0%
1.7%
Ordenamiento de la Propiedad
175.4
104.1
59.4%
1.4%
Secretaría Ejecutiva del SINAPRED
165.0
165.0
100.0%
2.1%
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
162.5
107.0
65.9%
1.4%
Ministerio de Gobernación
151.1
138.9
91.9%
1.8%
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
150.2
96.7
64.4%
1.3%
Universidades y Centros de Educación Técnica Superior
148.5
148.5
100.0%
1.9%
Corte Suprema de Justicia
129.9
81.6
62.8%
1.1%
Instituto Nicaraguense de la Pesca y Acuicultura
118.9
118.5
99.7%
1.5%
Resto de Instituciones
938.7
742.6
79.1%
9.6%
8,974.2
7,705.8
85.9%
100.0%
Total
Gasto Funcional
Según la estructura funcional del gasto, o sea según la naturaleza de
los servicios que las instituciones brindan a la población, la ejecución del
gasto se concentró en una proporción importante en el área social, lo que
está en correspondencia con la aprobación y lineamiento del Presupuesto
2007.
21
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Del total de gastos ejecutados, el 51.6% se destinó a servicios sociales y
el 17.0% a los servicios económicos, que incluye infraestructura vial, servicio
agropecuario y forestal, servicio de medio ambiente y recursos naturales,
servicios e infraestructura para desarrollo rural y servicios industriales y
comerciales, entre otros. El resto lo absorbieron los servicios de defensa, orden
público y seguridad con 13.2%; los servicios de administración gubernamental
con 11.3%; y el servicio de la deuda que representó el 6.9% del gasto total.
En concordancia con las prioridades del GRUN, el área de servicios
sociales utilizó recursos por un monto de C$12,298.9 millones, siendo sus
componentes educación, salud, vivienda y servicios comunitarios, servicio
social y asistencia social, y servicios recreativos, culturales y religiosos. Los
gastos de servicios sociales presentan un grado de ejecución del 95.5% de su
presupuesto anual actualizado y con respecto a 2006, se incrementan en
19.7% (C$1,974.4 millones). El gasto social se incrementó de 11.1% del PIB en
el 2006 a 11.6% del PIB en el 2007, con aumentos en las áreas de salud y
educación.
El gasto de educación con C$5,276.7 millones se constituye como el
principal componente en la ejecución del gasto social y del total, y muestra
un crecimiento de 19.7% respecto a 2006. Por su parte, el área de salud con
22
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
un gasto de C$3,899.8 millones, alcanzó un nivel de ejecución de 98.2%
respecto a su presupuesto actualizado y se incremento en 23.4% en relación
a 2006. Los esfuerzos estuvieron relacionados con la política de gratuidad y
acceso a los servicios públicos de educación y salud, eliminando los cobros a
la población; mejoras en los indicadores de cobertura, reducción de la
mortalidad materna, mejora en la retención escolar y en el número de
alfabetizados. Por otra parte, en estos sectores se hicieron mejoras en la
infraestructura escolar y hospitalaria, se incrementaron las raciones
alimenticias escolares, así como de mochilas, útiles y textos escolares. Se
mejoraron los salarios de dichos sectores y se dotaron de mayores recursos
humanos para la atención de los servicios.
Los servicios económicos, que incluye infraestructura vial, servicios
agropecuario y forestal, medio ambiente y recursos naturales, infraestructura
para desarrollo rural y servicios industriales y comerciales, es otro de los
sectores que se le dió mayor atención con un monto de C$4,055.4 millones
absorben el 17.0% del total de los gastos, y presenta una tasa de crecimiento
de 43.1% (C$1,222.1 millones) respecto a 2006. Cabe mencionar que en esta
área se encuentran los nuevos programas que se incorporaron para el
combate y reducción de la pobreza. Por una parte, el Bono Productivo
Alimentario, en donde se destinaron recursos para capitalizar a familias
campesinas rurales en extrema pobreza, y por otro, el programa Usura Cero,
consistente en el otorgamiento de microcrédito a pequeños negocios
(pulperías, venta de comida, venta de ropa y venta de cosméticos, entre
otros).
El resto del gasto corresponde a los servicios de administración
gubernamental con 11.3%, del total de los gastos, equivalente a C$2,692.8
millones; defensa, orden público y seguridad con 13.2%, es decir C$3,143.7
millones; y el servicio de la deuda que representa el 6.9% del gasto total, con
un monto de C$1,628.5 millones.
23
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
La estructura funcional del gasto presenta la siguiente composición:
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO
EJECUCIÓN PERIODO 2007
(Millones de Córdobas)
CONCEPTO
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
ESTRUCTURA
GRADO DE
ACTUALIZADO DEVENGADO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN %
Servicios Sociales
Educación
Salud
Servicios Sociales y Asistencia Social
Vivienda y Servicios Comunitarios
Servicios Recreativos, Culturales y Religiosos
Administración Gubernamental
Defensa, Orden Público y Seguridad
Servicios Económicos
Deuda Pública, Intereses y Gastos
Total de Gastos
12,884.1
5,591.0
3,969.7
1,299.0
1,841.1
183.3
12,298.9
5,276.7
3,899.8
1,190.5
1,749.1
182.8
51.6
22.1
16.4
5.0
7.3
0.8
95.5
94.4
98.2
91.6
95.0
99.7
3,034.5
3,218.1
4,670.2
1,711.4
2,692.8
3,143.7
4,055.4
1,628.5
11.3
13.2
17.0
6.9
88.7
97.7
86.8
95.2
25,518.3
23,819.3
100.0
93.3
Gasto en Pobreza
Los gastos destinados a la reducción de la pobreza presenta una
ejecución de C$14,012.6 millones, equivalente al 91.6% del presupuesto
actualizado. Excluyendo el pago de los intereses y comisiones de la deuda
pública, la ejecución de dicho gasto absorbe el 63.1% del gasto total anual
primario, que presenta un incremento de 12.2% (C$2,568.5 millones) a lo
ejecutado en 2006.
El gasto en pobreza se incrementó de 12.3% del PIB en el 2006 a 13.3%
del PIB en el 2007. Aún cuando esta evolución es favorable, los niveles de
pobreza siguieron siendo una prioridad en las asignación de los recursos.
En su composición, los gastos corrientes destinado a la reducción de la
pobreza es de C$7,328.7 millones, y se incrementa en 29.3% (C$1,661.7
millones) respecto a lo ejecutado en el 2006. Por su parte, el gasto de
capital de C$6,683.9 millones, presenta un incremento de 15.7% (C$906.8
millones), respectivamente.
24
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
GASTOS EN POBREZA
EJECUCIÓN PERIODO 2007
(Millones de Córdobas)
CONCEPTO
GASTO
CORRIENTE
GASTO
CAPITAL
TOTAL
%
Total Pobreza
7,328.7
6,683.9
14,012.6
63.1
No Pobreza
7,156.3
1,021.9
8,178.2
36.9
Total Gastos
14,485.0
7,705.8
22,190.8
100.0
Nota: No incluye intereses y comisiones de la deuda pública por C$1,628.5
Este gasto total de pobreza ejecutado de C$14,012.6 millones está financiado
así:
a) 51.7% (C$7,251.3 millones) con recursos del tesoro y rentas con destino
específico,
b) 15.9% (C$2,231.0 millones) con recursos del Tesoro/Alivio HIPC,
c) 14.5% (C$2,030.0 millones) de desembolsos de préstamos externos,
d) 17.8% (C$2,500.3 millones) de fuentes de donaciones externas atadas a
programas y proyectos.
Cabe señalar que los recursos del tesoro y rentas con destino específico
se incrementan 21.8% (C$1,296.2 millones) con respecto a lo ejecutado en el
2006, la fuente de tesoro/Alivio HIPC se incrementa en 33.4% (C$558.5
millones), lo mismo sucede con el financiamiento de los recursos externos
destinados al gasto en combate a la pobreza que presenta un aumento de
18.7% (C$713.7 millones).
25
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
A continuación se presentan las quince principales instituciones que
ejecutaron el 94.5% (C$13,248.6 millones) del total de gasto en pobreza, de
los cuales los ministerios de salud y educación absorben el 52.7% del total:
EJECUCIÓN GASTO DE POBREZA
EJECUCION 2007
(Millones de Córdobas)
INSTITUCIONES
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Ministerio de Transporte e Infraestructura
Transferencia Municipal
Ministerio Agropecuario y Forestal
Instituto de Desarrollo Rural
Fondo de Inversion Social de Emergencia
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Ordenamiento de la Propiedad
Secretaría Ejectiva - SINAPRED
Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura
Ministerio de Energía y Minas
Resto
Total Gastos
EJECUCIÓN
SALDO
% DE
EJECUCIÓN
3,885.7
3,848.2
1,756.6
1,341.7
873.0
503.2
390.7
219.9
199.5
186.5
184.6
175.4
447.4
140.5
218.4
921.8
3,847.4
3,536.5
1,495.4
1,323.0
777.9
487.8
296.4
166.3
177.5
130.2
144.8
104.1
447.4
140.0
173.9
764.0
38.3
311.7
261.2
18.7
95.1
15.4
94.3
53.6
22.0
56.3
39.8
71.3
0.5
44.5
157.8
99.0
91.9
85.1
98.6
89.1
96.9
75.9
75.6
89.0
69.8
78.4
59.3
100.0
99.6
79.6
82.9
15,293.1
14,012.6
1,280.5
91.6
Análisis Institucional del Gasto
La ejecución presupuestaria a nivel institucional refleja que
aproximadamente el 70% de la ejecución total del gasto esta concentrado
en las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, Ministerio de
Transporte e Infraestructura, Transferencia Municipal, Ministerio de
Gobernación, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Agropecuario y Forestal,
Ministerio de Defensa y el Instituto de Desarrollo Rural. Así mismo, el 6.8%
correspondió al pago del Servicio de la Deuda Pública y el 23.2% al resto de
las instituciones.
Los Ministerios y Entes Descentralizados que presentan un mayor grado
de ejecución en relación a su presupuesto anual actualizado, son los
siguientes: Ministerio de Defensa 99.5%, Ministerio de Relaciones Exteriores
98.6%, Ministerio de Salud 98.2%, Ministerio de Gobernación 98.2%, Instituto de
Desarrollo Rural 97.1%, %, Ministerio del Trabajo 94.8% y el Ministerio de
Educación con 91.9%.
26
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Los Ministerios y Entes Descentralizados que reflejan un menor grado de
ejecución en relación a su presupuesto anual actualizado, son los siguientes:
FISE con 75.9%, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 76.5% y el
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez con el 78.2%.
El siguiente cuadro y gráfico muestran el grado de ejecución y
participación porcentual a nivel institucional en relación al presupuesto anual
actualizado:
GASTO INSTITUCIONAL 2007
(Millones de C$)
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
ASAMBLEA NACIONAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE GOBERNACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
FONDO INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA (FISE)
EMPRESA NIC. DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUC.TEC.SUPERIOR
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SINAPRED
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OTRAS INSTITUCIONES
TOTAL
27
EJECUCION
GRADO DE
EJECUCION %
PARTICIP.
%
347.1
1,042.5
255.4
160.9
204.0
1,299.9
388.3
731.5
153.4
250.2
3,865.9
1,076.4
1,860.5
3,962.4
97.3
239.3
246.7
44.2
259.6
220.4
527.7
390.7
70.5
46.7
40.4
1,643.2
1,341.7
464.4
1,711.4
2,575.7
344.6
993.7
248.0
140.2
177.1
1,276.1
382.8
728.2
133.5
191.5
3,553.5
959.3
1,584.0
3,892.5
92.2
194.3
193.0
36.6
209.9
192.9
512.3
296.4
66.3
46.7
34.2
1,643.2
1,323.0
464.4
1,628.5
2,280.4
99.3
95.3
97.1
87.1
86.8
98.2
98.6
99.5
87.0
76.5
91.9
89.1
85.1
98.2
94.8
81.2
78.2
82.8
80.9
87.5
97.1
75.9
94.0
100.0
84.7
100.0
98.6
100.0
95.2
88.5
1.4
4.2
1.0
0.6
0.7
5.4
1.6
3.1
0.6
0.8
14.9
4.0
6.7
16.3
0.4
0.8
0.8
0.2
0.9
0.8
2.2
1.2
0.3
0.2
0.1
6.9
5.6
1.9
6.8
9.6
25,518.3
23,819.3
93.3
100.0
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
A continuación se presenta un análisis del gasto a nivel de los Ministerios
y principales instituciones descentralizadas:
Ministerio de Gobernación
El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$1,299.9
millones, de los cuales C$1,148.8 millones correspondieron a gastos corrientes
y C$151.1 millones a gasto de capital.
La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$1,276.1 millones,
lo que significa el 98.1% del presupuesto anual actualizado y con una
participación del 5.4% dentro del gasto total del gobierno.
El gasto corriente presenta una ejecución de C$1,137.2 millones, lo que
equivale al 99% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en
comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 11.8%
(C$120.0 millones). Así mismo, el 65% de lo ejecutado se destinó al gasto en
remuneraciones y el 35% corresponde a la compra de bienes y servicios y
transferencias corrientes.
El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$138.9 millones, lo que
equivale al 91.9% del presupuesto anual actualizado y en comparación con
la ejecución del 2006 muestra un incremento del 245% (C$98.6 millones). Con
respecto al financiamiento de la ejecución del gasto de capital, el 66%
corresponde a recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos
y el 34% a recursos del tesoro y rentas con destino especifico.
Entre los principales
mencionan los siguientes:
proyectos
y/o
programas
ejecutados
) Ampliación y Equipamiento para cobertura
rural y municipal de la Policía
C$35.9 millones
) Programa de Seguridad Ciudadana
C$17.9 millones
) Otros gastos de capital
C$55.9 millones
(*)
se
(*) Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales y Fortalecimiento y
Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua.
Ministerio de Relaciones Exteriores
El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$388.3
millones, de los cuales C$379.6 millones correspondieron a gastos corrientes y
28
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
C$8.7 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese
período fue de C$382.8 millones, lo que representa el 98.5% del presupuesto
anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$374.1 millones, lo
que equivale al 98.5% del monto anual actualizado en este concepto de
gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento
del 13.2% (C$43.6 millones). Del monto ejecutado, el 52% se destinó al pago
de remuneraciones y el 48% a la
compra de bienes y servicios y
transferencias corrientes.
Por su parte, el gasto de capital fue ejecutado en 100% y su financiamiento
total es con fuente de recursos del tesoro.
Ministerio de Defensa
El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$731.5
millones, de los cuales C$698.4 millones correspondieron a gastos corrientes y
C$33.1 millones a gasto de capital, siendo que la ejecución total alcanzada
en ese período fue de C$728.2 millones, lo que representa el 99.5% del
presupuesto anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$696.5 millones, lo
que equivale al 99.7% del monto anual actualizado en este concepto de
gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento
del 12.4% (C$77.1 millones). Del monto ejecutado, el 58% se destinó al pago
de remuneraciones y el 42% a la compra de bienes y servicios y transferencias
corrientes.
Por su parte, el gasto de capital presenta una ejecución del 95.5%
(C$31.7 millones) y su financiamiento total es con fuente de recursos del
tesoro. Del monto ejecutado, el 63% correspondió a actividades de Defensa
Nacional y el 37% fue destinado a tareas de prevención de desastres en
comunidades de León ante amenazas volcánicas, prevención de incendios
forestales en Nueva Segovia, entre otras.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$153.4
millones, de los cuales C$120.2 millones correspondieron a gastos corrientes y
C$33.2 millones a gasto de capital siendo que la ejecución total alcanzada
en ese período fue de C$133.5 millones, lo que representa el 87% del
presupuesto anual actualizado.
29
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
El gasto corriente muestra una ejecución de C$110.6 millones, lo que
equivale al 92% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en
comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 18.2%
(C$17.0 millones). Del monto ejecutado, el 63% se destinó al pago de
remuneraciones y el 37% a la compra de bienes y servicios y transferencias
corrientes.
Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$22.8
millones (68.7%), de los cuales el 87% fue financiado con recursos externos de
donaciones y desembolsos de préstamos y el 13% con recursos del tesoro y
rentas don destino especifico.
Entre los principales
mencionan los siguientes:
proyectos
y/o
programas
ejecutados
se
) Segundo Proyecto de Municipios Rurales/Apoyo al Proceso de Reforma de
Descentralización con una ejecución de C$14.8 millones y financiado con
préstamo del Banco Mundial.
) Programación y Priorización Sectorial del PND con una ejecución de C$3.5
millones y financiado con préstamo del BID.
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$250.2
millones, de los cuales C$87.7 millones correspondieron a gastos corrientes y
C$162.5 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese
período fue de C$191.5 millones, lo que significa el 76.6% del presupuesto
anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$84.5 millones, lo
que equivale al 96.3% del monto anual actualizado en este concepto de
gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra una
disminución del 6% (C$5.3 millones). Del monto ejecutado, el 67% se destinó al
gasto en remuneraciones y el 33% corresponde a la compra de bienes y
servicios y transferencias corrientes.
El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$107.0 millones, lo que
equivale al 65.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación con
la ejecución del 2006 muestra un disminución del 143% (C$152.6 millones). Por
otra parte, el 60% del gasto de capital fue financiado con recursos externos
de donaciones y desembolsos de préstamos y el 40% con recursos del tesoro.
30
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Entre los principales
mencionan los siguientes:
Dirección General de Presupuesto-MHCP
proyectos
y/o
programas
) Programa Usura Cero (Programa de Micro Créditos)
ejecutados
C$41.7
se
millones
El objetivo de este programa es impulsar el desarrollo de las mujeres
jefas de familia. Principalmente financia los negocios de pulperías, venta de
comida, venta de ropa, venta de cosméticos, entre otros y a pesar de que el
presupuesto para financiar este programa se aprobó a finales del mes de
Septiembre del 2007 se logró obtener resultados importantes durante este
período, de los cuales se pueden mencionar:
•
Recepción de 11,536 solicitudes de créditos, 9,987 visitas domiciliares para
verificar información de socias y capacitación de 9,544 socias, tanto en
pre y post crédito.
•
Se efectuaron 964 visitas de post crédito para confirmar la utilización del
crédito en los planes de negocios elaborados.
•
Se ha recuperado C$9.4 millones, de los cuales se han colocado
nuevamente la suma de C$1.9 millones.
•
Se tiene una cartera vigente de C$43.7 millones, con los cuales se han
atendido a 8,294 socias organizadas en 1,252 Grupos Solidarios, en 283
barrios y 9 mercados de la ciudad de Managua.
) Programa Nacional
C$12.3 millones
de
Desarrollo
de
las
MIPYME
Nicaragüenses
•
Se diseñó el sistema de información estadísticas para las MIPYME.
•
Se promovió la Política Nacional de Innovación Tecnológica.
•
Se crearon cinco centros de apoyo a las MIPYME en los departamentos de
Masaya, Granada, León, Matagalpa y Esteli.
•
Se capacitaron a 2,116 empresarios
productivos de distintos departamentos.
•
Apoyo y coordinación de servicios para organizaciones MIPYMES de los
diferente sectores.
31
representantes
de
sectores
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
) Apoyo a la Innovación Tecnológica en Nicaragua
C$10.4 millones
•
Se aprobaron 12 planes de innovación tecnológica.
•
Avances en las especificaciones técnicas para la compra de equipos
especializados del Laboratorio de Metrologia (LANAMET).
•
La Oficina Nacional de Acreditación (ONA) cuenta con un manual para
la implementación del sistema de gestión a la calidad de conformidad
con la ISO 17011.
•
El Laboratorio Nacional de Metrologia (LANAMET) cuenta con un manual
de la calidad y 5 técnicos capacitados en la implementación del sistema
de gestión a la calidad.
La no firma del convenio con el donante SECO-COSUDE, Adendum del
programa PROMIPYME efectuado hasta en el mes de diciembre y la no
legalización de los proyectos sin flujo de fondos, fueron algunas de las causas
que afectaron la ejecución en este Ministerio.
Ministerio de Educación
El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$3,865.9
millones, de los cuales C$3,214.3 millones correspondieron a gastos corrientes
y C$651.6 millones a gasto de capital.
La ejecución total alcanzada fue de C$3,553.5 millones, lo que significa
el 92% del presupuesto anual actualizado, con una participación del 15%
dentro del gasto total del gobierno y representa el 3.4% del PIB.
El gasto corriente presenta una ejecución de C$3,018.9 millones, lo que
equivale al 94% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en
comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 29.3%
(C$684.6 millones). Así mismo, el 64% de lo ejecutado (C$1,925.5 millones)
corresponde al pago de remuneraciones del personal docente y de apoyo,
el 21% a las transferencias corrientes (C$641.9 millones), las que en su mayoría
se destinaron a los centros escolares autónomos y subvencionados, y el 15% a
la compra de bienes y servicios (C$451.5 millones). Cabe señalar que el 85%
del monto ejecutado en compra de bienes y servicios está concentrado en
los siguientes rubros de gasto: Servicios básicos, mantenimiento de edificios y
locales, cursos de capacitación, publicaciones, viáticos al interior, alimentos
para personas, vestuario, textos de enseñanza y útiles educacionales.
32
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$534.6 millones, lo que
equivale al 82% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la
ejecución del 2006 muestra una disminución del 17.3% (C$92.4 millones). Con
respecto al financiamiento de la ejecución del gasto de capital, el 64%
corresponde a recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos
y el 36% a recursos del tesoro, que incluye Alivio HIPC. Por su parte, las
inversiones ejecutadas generaron 694 empleos.
Entre los principales
encuentran los siguientes:
proyectos
y/o
programas
ejecutados
se
) Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los departamentos de Rivas,
Boaco y Chontales (Fase IV)
- C$102.0 millones
Adquisición y distribución de 47 toldos (aulas móviles), construcción de
obras exteriores en 10 Centros Escolares de San Lorenzo y Camoapa, avances
en la construcción de obras exteriores y letrinas en 18 Centros Escolares del
Departamento de Chontales, avances en la construcción de 60 aulas en
centros escolares del departamento de Chontales y distribución de 8,900
paquetes de material didáctico a 10 centros escolares.
) Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media
del departamento de Managua – C$31.7 millones
) Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)
C$89.9 millones
) Programa de Alimentación (PAE)
C$68.1 millones
Se distribuyeron un total de 12,462.5 toneladas métricas de alimentos,
beneficiándose a 845,992 niños y niñas escolares en 8,195 centros en las dos
regiones autónomas y en los quince departamentos del país.
) Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica
C$26.2 millones
Incluye la construcción de 15 aulas de clase, 5 laboratorios, edificio
para biblioteca, cocina comedor, edificio administrativo y dormitorios para
alumnos y docentes y equipamiento.
El porcentaje subejecutado en inversiones se atribuye principalmente a
los siguientes factores:
Ö Problema de legalización de los terrenos para la construcción de escuelas,
impidiendo iniciar los procesos de licitaciones según lo programado.
33
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Ö No se formularon a su debido tiempo las especificaciones técnicas de
parte de la institución para la adquisición de los equipos.
Principales Logros Institucionales:
•
A través de la Campaña Nacional de Alfabetización se atendieron a
59,292 ciudadanos iletrados y 51,147 en educación de adultos por medio
de los Centros de Educación Básica de Adultos (CEDA) y enseñanza
radiofónica.
•
La matricula escolar se incrementó aproximadamente en 14% de nuevos
estudiantes con un total de 1,333,274 estudiantes, como producto de la
eliminación de los cobros en las escuelas públicas.
•
La retención escolar fue del 84.8% en educación preescolar, 86.7% en
educación primaria y 80.3% en educación secundaria, lo anterior,
producto de la eliminación de cobros en las escuelas y ampliación de la
cobertura en la distribución del alimento escolar.
•
Se contrataron 3,371 nuevos docentes.
•
Se amplió a 1,832 docentes, la participación de profesionalización de
docentes empíricos de educación primaria, facilitados por las Escuelas
Normales del país.
•
Integración de las universidades públicas y privadas en el proceso de
transformación de la educación básica y media por medio de la
integración de sus miembros en las comisiones nacionales.
34
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el
2007 de las principales metas e indicadores sociales:
Ministerio de Educación
Metas e Indicadores Sociales
Indicadores
Unidad de Medida Ejecución 2007
Metas (Impacto)
1. Tasa neta de escolarización de primaria
2. Tasa de analfabetismo
Tasa
Tasa
86.5
20.2
Estudiantes
Personas
810,794
59,292
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
84.8
86.7
80.3
Porcentaje
Porcentaje
9.9
5.8
Porcentaje
Porcentaje
81.7
71.3
Estudiantes
Estudiantes
Estudiantes
Miles de unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Docentes
181,113
810,794
341,367
157,468
50,000
678,804
328
44,589
3,371
Indicadores de desempeño
1. Matrícula de educación primaria
2. Números de alfabetizados
Indicadores de seguimiento
1. Porcentaje de retención
Preescolar
Primaria
Secundaria
2. Porcentaje de repetición
Primaria
Secundaria
3. Porcentaje de aprobación
Primaria
Secundaria
4. Matrícula
Preescolar
Primaria
Secundaria
5. Raciones alimenticias
6. Mochila y útiles escolares
7. Cantidad de textos escolares
8. Aulas rehabilitadas y construidas
9. Pupitres
10. Número de maestros
Fuente: MINED
Ministerio Agropecuario y Forestal
El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$1,076.4
millones, de los cuales C$227.9 millones correspondieron a gastos corrientes y
C$848.5 millones a gasto de capital.
35
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
La ejecución total alcanzada en el 2007 fue de C$959.3 millones, lo que
significa el 89.1% del presupuesto anual actualizado y con una participación
del 4% dentro del gasto total del gobierno.
El gasto corriente presenta una ejecución de C$217.5 millones, lo que
equivale al 95.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y
en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 40%
(C$62.1 millones). Por su parte, el 40% de lo ejecutado se destinó al gasto en
remuneraciones y el 60% corresponde a la compra de bienes y servicios y
transferencias corrientes.
El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$741.8 millones, lo que
equivale al 87.4% del presupuesto anual actualizado y en comparación con
la ejecución del 2006 muestra un incremento del 90.4% (C$352.2 millones). Por
otra parte, el 71% del gasto de capital fue financiado con recursos externos
de donaciones y desembolsos de préstamos y el 29% con recursos del tesoro.
Entre los principales
mencionan los siguientes:
proyectos
) Bono Productivo Alimentario
y/o
programas
ejecutados
se
C$173.1 millones
Este programa fue ejecutado en un 100% y los recursos se utilizaron
para capitalizar a familias campesinas a través de un bono entregado a
mujeres jefes de familias y a pesar de la entrada tardía de este programa a
finales de Junio del 2007 se sobre cumplió la meta en 3,695 familias atendidas
en relación a lo programado en el año, para totalizar 8,695 familias atendidas
desde que inicio este programa. Las familias beneficiadas se encuentran
ubicadas en los departamentos de: Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Regiones
Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur.
) Asistencia alimentaria para personas afectadas por desastres C$80.6
millones
) Apoyo a familias rurales en zonas afectadas por sequías e inundaciones C$56.7 millones
En estos dos programas se distribuyeron un total de 7,496.67 toneladas
métricas de alimentos: maíz, arroz, fríjol, arveja, aceite, cereal y carne
enlatada beneficiando a 9,852 familias de pequeños productores de
subsistencia, 26,316 mujeres embarazadas y madres lactantes, 36,616 niños-as
entre 7 a 24 meses, 15,347 niños-as de preescolares rurales y 52,644 niños-as
de primarias rurales.
36
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
) Fondo de Desarrollo Agropecuario (FONDEAGRO) Fase II
C$60.9 millones
Ha contribuido al fortalecimiento institucional del MAGFOR,
representado en las Delegaciones Departamentales de Matagalpa y
Jinotega, reforzando las capacidades del personal, apoyo en equipos y
mejoramiento en la infraestructura a fin de mejorar el desempeño en su
funcionalidad, así mismo incluye el reforzamiento en la red de promotores
rurales con más de 400 productores integrados. Se construyeron dos oficinas
en los municipios del Cuá y Matiguás y se compró casa en Jinotega para
oficina de la Delegación Departamental.
) Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INTA-PRORURAL) C$57.1 millones
) Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (MAGFOR-PRORURAL) C$49.0
millones
) Prog. Sectorial de Desarrollo Rural Productivo Sostenible (PRORURAL) C$47.3 millones
Estos tres proyectos y programa incluyen un mayor énfasis en la
Producción Agroalimentaria, crédito y acopio de la producción, con un
enfoque hacia los campesinos y campesinas pobres, mujeres, jóvenes rurales
y de la Costa Caribe Nicaragüense. De igual manera, se impulsó el diálogo
con la cooperación en los niveles sectorial y bilateral.
Así mismo, se elaboró e implementó la metodología de planificación
2008 que incluyó participación directa de los actores en los territorios, quienes
actualizaron la demanda, utilizando mecanismos de participación
ciudadana y lográndose presentar planes operativos sectoriales del 2008 que
incluyen las acciones conjunta de todas las instituciones ejecutoras de
PRORURAL, bajo los lineamientos de la política y los objetivos del GRUN.
) Programa Nacional Libra por Libra
C$39.4 millones
Se realizaron acciones de entrega de semilla mejorada, la meta
proyectada para el 2007 fue de 177,425 manzanas alcanzando en el año una
ejecución del 97% y beneficiando a 134,905 productores(as), con un
estimado total de 95,224 qq de semilla entregada en los rubros de maíz, fríjol,
arroz y sorgo blanco.
) Servicios de Sanidad Agropecuario y Forestal
C$27.7 millones
Se rehabilitaron dos laboratorios de sanidad vegetal y animal ubicados
en el departamento de Rivas, también se adquirió vacunas, drogas y
37
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
biológicos para abastecer los laboratorios del MAGFOR, MINSA y MIFIC, de
igual forma, se compró plaguicidas, equipos de aplicación para el control de
langosta voladora y equipos de trazabilidad para ganado bovino, se
compraron siete contenedores para puestos móviles de Cuarentena
Agropecuaria y se realizó estudio sobre las tarifas de sanidades
agropecuarias.
Entre los principales problemas presentados durante la ejecución se
pueden mencionar:
Ö Replanteamiento de términos de referencia de convenios de donación y
contratos de préstamos con las fuentes bilaterales y multilaterales de
cooperación.
Ö Atrasos en los desembolsos de recursos externos, tal es el caso del
proyecto PRORURAL, el que los desembolsos se efectuaron hasta en el
mes de mayo, reflejándose en la subejecución del proyecto Programa
Sectorial de Desarrollo Rural Sostenible y el proyecto Programa Nacional
Libra por Libra.
Ministerio de Transporte e Infraestructura
El presupuesto anual actualizado fue de C$1,860.5 millones, de los
cuales C$79.0 millones correspondió a gasto corriente y C$1,781.5 millones a
gasto de capital.
La ejecución total alcanzada en el 2007 fue de C$1,584.0 millones, lo
que significa el 85.1% del presupuesto anual actualizado y con una
participación del 6.6% dentro del gasto total del gobierno.
El gasto corriente presenta una ejecución de C$73.0 millones, lo que
equivale a 92.4% del monto anual actualizado, en este concepto de gasto.
En comparación con lo ejecutado en el 2006, muestra una leve disminución
del 8.3% (C$6.1 millones).
El gasto de capital muestra un monto ejecutado de C$1,511.0 millones,
lo que significa el 84.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación
con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 84.5% (C$692.0
millones). Por su parte, el 60% del gasto de capital fue financiado con
recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 40% con
recursos del tesoro. Por otra parte, el programa de inversión ejecutado por
este Ministerio generó 4,366 empleos.
38
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Entre los principales
mencionan los siguientes:
Dirección General de Presupuesto-MHCP
proyectos
y/o
programas
ejecutados
se
) Proyecto Vial para la Competitividad de la Zona II (BID 1530/SF-NI) C$348.6
millones
) Programa de Apoyo al Sector Transporte (PAST) Fase 2
C$137.0 millones
) Pavimentación de la Carretera Guayacan-Jinotega
C$111.8 millones
) IV Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras C$109.5
millones
) Rehabilitación de Caminos Intermunicipales
C$107.8 millones
) Rehabilitación de la Carretera Sébaco-Matagalpa
C$ 83.0 millones
) Plan Vial de Competitividad Zona III, León, Matagalpa, Jinotega C$ 81.9
millones
Al finalizar el año el Ministerio de Transporte logró atender un total de
5,906.13 km, de los cuales 5,804.15 km corresponden a mantenimiento de
caminos pavimentados y no pavimentados, 101.98 Km. de construcción y
rehabilitación en las carreteras, Chinandega – El Viejo, Chinandega – Corinto,
Telica – Malpaisillo, El Viejo – El Congo, Sébaco – Matagalpa, Guayacán –
Jinotega, Granada – Empalme Guanacaste, Ciudad Sandino – Zona Franca,
Chinandega – Guasaule; así como el adoquinado de los tramos Masaya –
Tisma, acceso a Comarca Waswalí, acceso a Comarca Chácara y el
mantenimiento, reparación y construcción de 1,528.14 ml de obras de
drenaje.
Es importante destacar la ejecución de los Proyectos de Rehabilitación
de Caminos Huracán Félix con un presupuesto de C$34.7 millones y un grado
de ejecución del 100% a través del cual se atendió un total del 265 Km. de la
Región Autónoma del Atlántico Norte afectados por el Huracán Félix.
También la ejecución del proyecto Plan Emergencia de la Red Vial Invierno
2007, con un presupuesto de C$48.8 millones y una ejecución del 96.7%
atendiendo un total de 318.81 Km. de las principales vías afectadas por las
lluvias en los departamentos de Managua, Granada, León, Chinandega,
Boaco, Matagalpa, Jinotega, Madriz y Nueva Segovia.
39
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Durante la ejecución del programa de inversión pública se presentaron
los siguientes problemas que incidieron en la sub-ejecución del mismo:
Ö Atrasos en los procesos de licitación de las obras y diseños, sobre todo
trámites engorrosos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
Ö Trámites de no objeción con los organismos financiadores, como sucedió
con el Proyecto Vial Para la Competitividad de la Zona II (BID 1530 / SF –
NI).
Ö Litigios con los contratistas, al igual que el incumplimiento de estos, por
ejemplo el proyecto Rehabilitación de Carreteras (BID 1088 / SF– NI).
Ö Atrasos de parte del BCIE para identificar el organismo financiador. Esto
se dió en los proyectos Pavimentación Carretera Costanera Litoral Sur y
Rehabilitación de Carretera Chinandega Guasaule (BCIE 1576).
El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el
2007 de los principales indicadores de gestión:
Ministerio de Transporte
Indicadores de Gestión
Indicadores
Unidad de Medida
Ejecución 2007
Porcentaje
Porcentaje
Kilometros
Kilometros
Kilómetros
Kilómetros
3.59
0.85
82.52
19.46
73.00
3,552.45
Kilómetros
Kilómetros
Metros Lineales
359.45
1,819.25
1,528.14
Construcción de Carreteras
% de Km de Carreteras Rehabilitadas o Mejoradas de la Red Vial Pavimentada
% de Km ampliado en la Red Vial Pavimentada
Kilometros de Carreteras Rehabilitados o Mejorados en la Red Vial Pavimentada
Kilometros ampliados en la Red Vial Pavimentada
Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial Mantenible
Cantidad de Kilómetros atendidos en su derecho de vía
Conservación de la Red Vial
Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial Pavimentada
Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial No Pavimentada
Cantidad de metros lineales de obras de drenaje menor
Fuente: MTI
Ministerio de Salud
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$3,962.4
millones, de los cuales C$3,133.4 millones correspondieron a gasto corriente y
C$829.0 millones a gasto de capital.
40
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
La ejecución total alcanzada en ese periodo fue de C$3,892.5 millones,
lo que significa el 98.2% del presupuesto anual actualizado, con una
participación del 16.3% dentro del gasto total del gobierno y representa el
3.7% del PIB.
El gasto corriente presenta una ejecución de C$3,114.0 millones, lo que
equivale al 99.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y
en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del
22.4% (C$569.3 millones). Así mismo, el 60% (C$1,865.9 millones) de lo
ejecutado esta concentrado en el gasto de remuneraciones del personal
médico y administrativo, el 35% (C$1,086.8 millones) corresponde a la
compra de bienes y servicios y el 5% (C$161.3 millones) a las transferencias
corrientes destinadas en su mayoría al pago de becas y de pensiones y
jubilaciones.
Es importante mencionar que del monto total ejecutado en bienes y
servicios, el 78% corresponde a los siguientes rubros de gasto: Servicios
básicos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, viáticos al
interior, alimentos para personas, combustibles y lubricantes, productos
medicinales y farmacéuticos y útiles menores medico-quirúrgicos,
sobresaliendo el monto ejecutado en compra de medicamentos y material
de reposición periódica por la suma de C$494.9 millones.
El gasto de capital refleja una ejecución de C$778.5 millones, lo que
equivale al 93.9% del presupuesto anual actualizado y en comparación con
la ejecución del 2006 muestra un incremento del 31.1% (C$184.9 millones). Por
otra parte, el 80% del gasto de capital fue financiado con recursos externos
de donaciones y desembolsos de préstamos y el 20% con recursos del tesoro
y rentas con destino especifico.
Entre los principales
mencionan los siguientes:
proyectos
) Programa de Ampliación de Cobertura
y/o
programas
ejecutados
se
C$280.7 millones
Corresponde a la compra del paquete básico de servicios referido a
gastos operativos en capacitación y movilización de brigadas médicas para
cumplir la meta establecida en la estrategia de extensión de cobertura por
prestación de servicios múltiples en las diferentes comunidades y al
fortalecimiento de la atención primaria rural. Esta incluye la contratación de
médicos y personal de enfermería para garantizar la estrategia de extensión
de cobertura, con el fin de mejorar la atención en salud en las zonas rurales.
41
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
) Rehabilitación de Hospitales Nacionales
C$90.8 millones
Se realizaron obras de rehabilitación de: sistema eléctrico,
hidrosanitarios, techos,
elevadores, quirófanos, áreas de partos y
neonatología, suministro e instalación de calderas, incineradores y plantas de
emergencia, entre otras.
) Sustitución y Equipamiento del Hospital Jose Niebrowski de Boaco
C$88.6 millones
Incluye la finalización de obras de: acometida de agua potable, canal
pluvial de concreto, acceso a adoquinado Fase I y fundaciones.
) Programa de Dotación de Equipamiento Médico
C$51.5 millones
Adquisición de 11 Torres Laparoscopicas, 1,500 camas con sus mesas
de noche, 4 plantas de emergencias, instrumental quirúrgico para hospitales
y diversos equipos para centros y puestos de salud.
) Mejoramiento de Unidades de Salud de Atención Primaria C$44.8 millones
Rehabilitación y/o construcción de centros y puesto de salud, casas
maternas, reparación del sistema eléctrico del Silais de Chontales,
rehabilitación de bodegas de insumos médicos de los Silais de San Carlos y
Chinandega, entre otros.
La sub-ejecución del gasto de capital fue originada principalmente por
las siguientes causas:
Ö Solicitud de aprobación a la modificación del plan anual de adquisiciones
y contrataciones acordado al inicio de año con el Banco Mundial y el BID.
Ö Falta de diseños terminados para iniciar los procesos de licitación de las
obras.
Ö Licitaciones declaradas desiertas debido a que la oferta superaba el valor
previsto de la obra, provocando atrasos en el proceso de contrataciones.
Principales Logros Institucionales:
•
Restitución a los ciudadanos de su derecho a la salud por la
implementación de la política de gratuidad de los servicios de salud.
42
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
•
Participación de la población en espacios de gestión y de ejecución de
acciones comunitarias dirigidas a preservar la salud y prevenir
enfermedades.
•
Reducción de la mortalidad materna esperada para este año de 96.0 % a
80.2 % por cada 100 mil nacidos vivos registrados.
•
Incremento en atención de servicios de salud debido a la gratuidad en los
servicios y a la confianza de la población en los servicios de salud públicos,
lo que se refleja en: 8,875,806 Consultas Médicas, 151,034 Intervenciones
Quirúrgicas, y 328,759 Egresos Hospitalarios.
•
Con respecto a la Tasa de incidencia del Dengue clásico se refleja una
reducción mayor que lo esperado, al pasar de 17.5 % a 11.2 % por cada
10,000 habitantes logrando abatizar 2,936,309 viviendas y fumigación por
nebulización en 738,398 viviendas.
El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el
2007 de las principales metas e indicadores sociales:
Ministerio de Salud
Metas e indicadores Sociales
Indicadores
Metas (Impacto)
Mortalidad materna
Indicadores de desempeño
Número de niños < de 1 año inmunizados con pentavalente
Número de niños > de 1 año inmunizados con MMR
Parto Institucional
Indicadores de seguimiento
Consultas médicas
Intervenciones Quirúrgicas
Egresos Hospitalarios (agudos, crónicos y con servicio de camas)
Control de VPCD menor de 1 año
Atención de Planificación Familiar
Cuarto control prenatal
Número de casos de tuberculosis
Incidencia de casos de Dengue
Vivienda fumigadas
Viviendas abatizadas
Personas VIH/SIDSA con tratamiento
Control de puerperio
Número de hospitales
Rehabilitados
Centros de salud
Rehabilitados
Puestos de salud
Rehabilitados
Casas maternas
Rehabilitados
Nuevos
Número de empleados en salud
Fuente: MINSA
43
Unidad de Medida
Ejecución 2007
Tasa x 100 mil
80.2
Niños inmunizados
Niños inmunizados
Partos
137,338
141,953
105,231
Consultas
Unidades
Unidades
8,875,806
151,034
328,759
Unidades
Unidades
Unidades
Casos
Tasa por 10,000
Viviendas
Viviendas
Casos
Unidades
621,215
1,232,572
83,461
2,287
11.2
738,398
2,936,309
629
96,449
Unidades
21
Unidades
20
Unidades
5
Unidades
Unidades
Médicos, enfermeras,
Auxiliares y Técnicos
5
3
1,436
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Ministerio del Trabajo
Esta institución presentó un presupuesto anual actualizado de C$97.3
millones, de los cuales C$50.0 millones corresponden a gastos corrientes y
C$47.3 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese
período fue de C$92.2 millones, lo que representa el 94.8% del presupuesto
actualizado.
El gasto corriente muestra una ejecución de C$48.2 millones, lo que
equivale al 96.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y
en comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 11.5%
(C$5.0 millones). Del monto ejecutado, el 59% se destinó al pago de
remuneraciones y el 41% a la compra de bienes y servicios y transferencias
corrientes.
Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$44.0
millones (93%), de los cuales el 46% fue financiado con recursos de
donaciones externas y el 54% con recursos del tesoro. Cabe señalar que el
96% de la inversión realizada corresponde a proyectos ejecutados por el
INATEC.
Entre los principales
mencionan los siguientes:
proyectos
y/o
programas
ejecutados
se
) Formación Ocupacional e Inserción Laboral (INATEC) C$19.1 millones.
) Programa de Capacitación y Autoconstrucción de Viviendas C$9.2
millones.
) Construcción II Etapa del Instituto Técnico Agropec.-Nandaime C$7.0
millones
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$239.3
millones, de los cuales C$37.5 millones correspondieron a gastos corrientes y
C$201.8 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese
período fue de C$194.3 millones, lo que significa el 81.2% del presupuesto
anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$37.2 millones, lo
que equivale al 99.2% del monto anual actualizado en este concepto de
gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento
del 18.5% (C$5.8 millones). Del monto ejecutado, el 58% se destinó al gasto en
44
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
remuneraciones y el 42% corresponde a la compra de bienes y servicios y
transferencias corrientes.
El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$157.1 millones, lo que
equivale al 77.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación con
la ejecución del 2006 muestra un disminución del 40% (C$103.5 millones). En
cuanto al financiamiento, el 85% de este gasto fue financiado con recursos
externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 15% con recursos
del tesoro y rentas con destino especifico. Como resultado de la ejecución
del programa de inversión institucional, el MARENA generó 365 empleos.
Entre los principales
mencionan los siguientes:
proyectos
y/o
programas
ejecutados
se
) Programa Socio Ambiental y Desarrollo Forestal II (POSAF II) C$77.9
millones.
) Programa de Apoyo al Sector Medio Ambiente (PASMA
C$17.4 millones.
II FASE)
) Programa de Apoyo Institucional a la Gestión Ambiental C$17.3 millones.
) Desarrollo Humano y Medio Ambiente en la Reserva de Biósfera del Sur
Este de Nicaragua - C$10.5 millones.
A continuación se mencionan las principales acciones efectuadas en
el 2007 por el MARENA:
•
Realización de 118 Obras Comunales para la Prevención y Mitigación ante
fenómenos naturales, atendiendo 37 sitios críticos de alta vulnerabilidad,
estabilizando cauces, caminos-cauces y riberas de ríos, beneficiando a
15,300 familias rurales con la reducción de la exposición a alto riesgo por
derrumbe e inundaciones en los municipios de Managua, San Francisco
Libre, El Crucero, Palacaguina, Yalaguina, Murra, Quilalí, San Juan del Río
Coco, Jalapa, Santa Teresa y Dolores.
•
Dentro del programa POSAF II se establecieron y manejaron 14,219
hectáreas de sistemas agroforestales, silvopastoriles y de saneamiento
forestal por afectación de la plaga del gorgojo descortezador, con
pequeños y medianos productores, beneficiando a 20,000 familias en
áreas prioritarias de los Departamentos de Managua, Matagalpa,
Jinotega, Estelí, Nueva Segovia y Carazo.
•
Para fortalecer la protección y vigilancia de las Áreas Protegidas se
construyeron dos Torres de Control de Incendios en la Reserva Natural
45
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Forestal Dipilto y Jalapa, que contribuirá a la prevención y alerta
temprana de los incendios forestales, beneficiando a 500 familias del
municipio de Dipilto.
•
Se construyó el Centro de Gestión de la Reserva Natural Datanlí – El Diablo
ubicada en el Departamento de Jinotega, con 250 Mts2 para brindar
información sobre las potencialidades de la reserva a los turistas
nacionales e internacionales y facilitar la gestión de vigilancia y control.
•
Se desarrollaron acciones dirigidas a establecer sistemas productivos
adaptativos con enfoque agroambiental para el manejo sostenible de la
tierra en zonas secas, aplicándose por 135 productores con tecnologías
para mitigar la sequía y mantener la integridad del ecosistema y la
fertilidad de los suelos en los municipios de El Sauce, Achuapa, San
Francisco del Norte y Cinco Pinos.
•
Liberación de 1,500 tortuguillas de río, provenientes del zoocriadero Centro
Ecológico Los Guatuzos , liberadas en el Lago de Nicaragua, en las costas
frente a San Carlos, como parte de un plan de aseguramiento de las
subsistencia de la fauna de agua dulce que desarrolla MARENA en
conjunto con FUNDAR.
•
Conclusión de 32 Planes de Manejo de Fincas para la aplicación de
sistemas de producción amigables con el medio ambiente en las zonas de
amortiguamiento de las áreas protegidas de la Reserva Biológica Indio
Maíz, en el municipio de El Castillo.
•
Se elaboraron y aprobaron los Planes de Ordenamiento Urbano de los
municipios de El Castillo y Boca de Sábalo en Río San Juan, permitiéndoles
a las Alcaldías y a estos Municipios contar con una herramienta
estratégica urbanística y ser áreas protegidas con alta potencialidad
turística y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
•
Se construyó una Planta de Acopio de 230 Mts2 y lavado de raíces y
tubérculos en el Municipio de El Castillo – Río San Juan, a través de la cual
se permitirá elevar el valor agregado de productores de raíces y
tubérculos ubicados en el área de amortiguamiento de la Reserva
Biológica Indio Maíz, beneficiando a 37 familias directamente y 145
familias indirectamente.
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$246.7
millones, de los cuales C$96.5 millones correspondieron a gastos corrientes y
46
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
C$150.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese
período fue de C$193.0 millones, lo que representa el 78.2% del presupuesto
anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$96.3 millones, lo
que equivale al 99.7% del monto anual actualizado en este concepto de
gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento
del 11% (C$9.6 millones). Del monto ejecutado, el 50% se destinó a las
transferencias corrientes, el 38% al pago de remuneraciones y el 12%
correspondió a la compra de bienes y servicios.
Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$96.7
millones, lo que equivale al 64.3% del presupuesto anual actualizado y en
comparación con la ejecución del 2006 muestra una disminución del 123%
(C$119.1 millones). En cuanto al financiamiento, el 45% de este gasto fue
financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos
y el 55% con recursos del tesoro.
Entre los principales
mencionan los siguientes:
proyectos
y/o
programas
ejecutados
se
) Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense Fase III
C$40.8 millones.
) Programa de Red de Protección Social Fase III
C$17.6 millones.
) Asistencia Integrada a Mujeres y Niños Vulnerables
C$10.1 millones.
La baja ejecución en este Ministerio tuvo como principales causas las
siguientes:
Ö Cambio de modalidad en la operación de los proyectos que se ejecutan
por entidades participantes.
Ö Eliminación de transferencias en efectivo, por atención de habilitación a
las familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.
Ö Disminución de las consultorías internas y externas para reorientar los
recursos a la construcción y rehabilitación de delegaciones territoriales y
centros de protección social y especial.
47
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Nivel de cumplimiento de principales objetivos institucionales:
•
A través del “Programa de Atención integral a niños y niñas menores de 6
años en condiciones de pobreza” fueron beneficiados a nivel nacional
10,340 niños y niñas, lo que significa un 10.5% de incremento en relación al
año 2006.
•
Con la ejecución del “Programa de Atención integral a niños, niñas y
adolescentes (NNA) entre 7 a 18 años en alto riesgo social “ fueron
atendidos 4,050 niños y niñas y adolescentes, se capacitaron 2,500 padres
y madres de familia mediante Escuelas de Padres. Así mismo fueron
atendidos 4,858 niños, niñas y adolescentes en la modalidad de Hogares
Infantiles Comunitarios a lo largo del país.
•
Reintegración de 1,341 niños, niñas y adolescentes a su hogar biológico,
que se encontraban en diferentes situaciones de riesgo, lo que conlleva a
un fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad
e integración de 289 niños, niñas y adolescentes a Hogares Sustitutos
como medida de protección especial.
•
Beneficiados 4,146 niños, niñas y adolescentes a través de las
conciliaciones familiares, por medio de la entrega de sus respectivas
pensiones alimenticias.
•
Asegurados por la Comisión de Suministros del SINAPRED con la
coordinación interinstitucional del Ministerio de la Familia, Adolescencia y
Niñez, 230,637 pobladores afectados por el paso del Huracán Félix por la
RAAN y por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en los
departamentos de occidente y centro norte del país.
•
Beneficiadas 5,889 personas adultas mayores que se encuentran en
abandono y/o situación de extrema pobreza con la entrega de un
paquete alimenticio, y atendidas con servicios de acompañamiento y
orientación de parte de las delegaciones departamentales y nivel central.
•
Garantizada la entrega del Bono Alimenticio por un monto total de
C$2.500.000.00 a 4,748 buzos, cayuqueros, trabajadores del mar, mujeres
piquineras y exbuzos lisiados a los cuales se les
beneficia como
consecuencia de los 3 meses de la veda de langosta decretada cada
año por el MARENA.
48
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Procuraduría General de la República
El presupuesto actualizado de esta entidad fue de C$44.2 millones, de
los cuales C$32.9 millones correspondieron a gastos corrientes y C$11.3
millones a gasto de capital, siendo que la ejecución total alcanzada en ese
período fue de C$36.6 millones, lo que representa el 82.7% del presupuesto
anual.
El gasto corriente muestra una ejecución de C$30.9 millones, lo que
equivale al 94% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en
comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 17.5%
(C$4.6 millones). Del monto ejecutado, el 75% se destinó al pago de
remuneraciones y el 25% a la compra de bienes y servicios.
Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$5.7
millones (50%), de los cuales el 96% fue financiado con recursos de
donaciones externas y el 4% con recursos del tesoro destinados
principalmente a la ejecución de proyecto denominado “Apoyo a la
Descentralización de la Procuraduría Ambiental”, con un monto ejecutado
de C$3.7 millones.
Ministerio de Energía y Minas
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$259.6
millones, de los cuales C$41.3 millones corresponden a gastos corrientes y
C$218.3 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese
período fue de C$209.9 millones, lo que significa el 80.8% del presupuesto
anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$35.0 millones, lo
que equivale al 84.5% del monto anual actualizado en este concepto de
gasto. Del monto ejecutado, el 54% se destinó al gasto en remuneraciones y
el 46% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias
corrientes.
El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$174.9 millones, lo que
equivale al 80.1% del presupuesto anual actualizado. Por otra parte, el 73%
del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y
desembolsos de préstamos y el 27% con recursos del tesoro. La ejecución del
programa de inversiones en este Ministerio generó 2,037 empleos.
49
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Entre los principales
mencionan los siguientes:
Dirección General de Presupuesto-MHCP
proyectos
y/o
programas
ejecutados
) Proyecto de Electrificación Rural para Zonas Aisladas (PERZA/BM)
millones
) Electrificación Rural
se
C$58.3
C$31.2 millones
) Desarrollo de la Hidroelectricidad
C$29.3 millones
a Pequeña Escala-Uso Productivo
-
) Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales Electrif. Rural C$14.9 millones
Las obras ejecutadas corresponden básicamente a:
•
Electrificación Rural a 255 comunidades, beneficiando a 34,773 habitantes
en los quince departamentos y las dos regiones del país, con la
construcción total de 341 Km. de redes de distribución.
•
Finalización de la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Río
Bravo.
•
Adjudicación de contrato para la construcción de las obras civiles de la
Pequeña Central Hidroeléctrica El Naranjo y se adquirieron los equipos
cuyo arribo está planificado para el mes de febrero de 2008.
•
Se concluyó la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Bilampí
y se instaló la distribución a las primeras 240 viviendas.
•
Adjudicación de contrato para construcción de las redes eléctricas de la
Pequeña Central Hidroeléctrica Salto Mollejones.
Principales problemas en la ejecución:
Ö Las licitaciones se hicieron efectivas hasta el segundo semestre del año.
Ö Los donantes no presentaron oportunamente la información financiera y
avances de la ejecución de los proyectos que ejecutan de manera
directa, tal es el caso de Programa de Eficiencia Energética para los
sectores industriales y comercial, Programa de Asistencia Técnica para
mejorar la oferta de energía a pequeña escala y el Programa Eurosolar.
50
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$220.4
millones, de los cuales C$28.2 millones correspondieron a gastos corrientes y
C$192.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada fue de
C$192.9 millones, lo que representa el 87.5% del presupuesto anual.
El gasto corriente muestra una ejecución de C$28.2 millones, lo que
equivale al 100% del monto anual actualizado en este concepto de gasto,
siendo que el 61% se destinó al pago de remuneraciones y el 39%
correspondió a la compra de bienes y servicios.
Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$164.8
millones, lo que equivale al 85.7% del presupuesto anual actualizado y en
comparación con la ejecución del 2006 muestra una disminución del 42%
(C$69.4 millones). En cuanto al financiamiento, el 89% de este gasto fue
financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos
y el 11% con recursos del tesoro.
Entre los principales programas y/o proyectos se mencionan los
siguientes:
) Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal (BID) C$65.7 millones.
) Programa del Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Desarrollo Local
C$43.9 millones.
) Programa de Desarrollo Local y Seguridad Alimentaria (PRODELSA)
C$15.2 millones
Instituto de Desarrollo Rural
El presupuesto actualizado de este instituto fue de C$527.7 millones, de
los cuales C$1.6 millones correspondieron a gastos corrientes y C$526.1
millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período en
gasto de capital fue de C$510.7 millones, lo que representa el 97% del
presupuesto anual de inversiones y con respecto al monto ejecutado en el
2006, muestra un incremento del 2.6% (C$12.9 millones).
Del monto total ejecutado en gasto de capital, el 93% fue financiado
con recursos de desembolsos de préstamos y donaciones externas y el 7%
con recursos del tesoro.
51
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Entre los principales
mencionan los siguientes:
Dirección General de Presupuesto-MHCP
programas
y/o
proyectos
ejecutados
se
) Programa de Reactivación Productiva Rural (PRPR/BID-1110-SF-NI) C$337.1
millones.
) Desarrollo Local en el Departamento de Rivas C$51.6 millones.
) Programa de Desarrollo Económico de la Zona Seca de Nicaragua C$40.5
millones.
) Programa de Fortalecimiento al Desarrollo Rural y Reducción de Pobreza
C$39.9 millones.
) Programa Sectorial de Desarrollo Rural Producto Sostenible C$22.4
millones.
Infraestructura Productiva:
•
Construcción de 19 Kms. de carretera Rama Kukra Hill – Laguna de Perlas.
•
Construcción 19 Kms del tramo de camino Estelí – Las Aceitunas.
•
Rehabilitación de 322 Km. de camino en los circuitos cafetaleros ubicados
en La Dalia, Aranjuez, La Danta, El Bálsamo, Matagalpa; La Fundadora, El
Cuá, El Peten, la red del banano en Bocaycito, El Diamante los
Chagüitones, Las Cuchillas en Jinotega y caminos rehabilitados para
apoyar a la producción lechera en Yalguas, La Danta-Dulce Nombre.
•
Mantenimiento de 180 Kms de caminos en Ubú-Wasayanba, La
Calamidad –San Pablo; La Pedrera-Wanawas, Santa Cruz-Balgua-San
Pedro, Salinas Grandes, La Paz Centro-Amatitlan, El Zungano, Tauquil,
Okonwas, Eskambray, El Rosario, San José Masatepe, La PaquitaTolesmaida.
•
Construcción de dos puentes ubicados en Río Pantasma y la Arenita en
Boaco.
•
Se establecieron redes de agua potable para abastecer a sectores
productivos en las Comunidades de El Realejo, Santa Lucia, La Libertad,
San Pedro de Lóvago.
52
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Desarrollo a la Producción:
•
Distribución de 46,343 quintales de fertilizante NPK y 91,526 quintales de
UREA a productores de las cooperativas Agroforestal Ranchería, José
Alberto Munguía, San Martín R.L., El viejo, La Trinidad, La Esperanza; a las
Asociaciones Cafetaleros Alvino Estelí, ubicadas en el Municipio del Norte
Chinandega; y a los productores de Santa Lucía, Ticuilcan, ATC Astillero
Rivas, Asociación de Trabajadores de Nindirí, Alcaldías Municipales de
Juigalpa, Moyogalpa.
•
Creación de cuatro microempresas de pesca de langosta y camarones,
beneficiando a 120 mujeres de Bilwi, Dakra, Pahara, Cayos Miskitos.
•
Se establecieron 106 hectáreas de plantaciones de Cocoteros con la
comunidad étnica Ramacay en Bluefields, beneficiando a 62 mujeres y 44
hombres.
•
Se establecieron centros de acopio de granos básicos y plátano en las
comunidades Tasba Raya y Río Coco.
Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)
El presupuesto actualizado de esta entidad fue de C$390.7 millones,
correspondiendo en su totalidad a gasto de capital y la ejecución total
alcanzada en ese período fue de C$296.4 millones, lo que representa el 75.9%
del presupuesto anual. Con respecto al monto ejecutado en el 2006 muestra
una disminución del 10.3% (C$34.0 millones).
Del monto total ejecutado, el 72% fue financiado con recursos de
desembolsos de préstamos y donaciones externas y el remanente con
recursos del tesoro.
Entre los principales
mencionan los siguientes:
proyectos
y/o
programas
ejecutados
se
) Programa de Inversión Social Municipal (BID-1679/SF-NI) C$152.4 millones.
) Desarrollo Institucional FISE C$58.5 millones.
) Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural C$29.2 millones.
) Programa Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza C$25.4 millones.
53
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
A nivel de
principalmente a:
sector,
Dirección General de Presupuesto-MHCP
las
inversiones
efectuadas
corresponden
Agua y Saneamiento:
•
Construcción de tres miniacueductos por bombeo eléctrico en los
municipios de El Viejo, El Almendro y San Pedro del Norte.
•
Ampliación de miniacueducto por bombeo eléctrico en el municipio de El
Viejo.
•
Construcción de cinco sistemas de agua potable en los municipios de San
Pedro del Norte, Diría, Siuna y Cárdenas.
•
Ampliación de dos sistemas de agua potable en los municipios de San
Pedro del Norte en Chinandega y Granada.
•
Construcción de veintiséis pozos en San Pedro del Norte, La Concordia,
Rosita, San Miguelito, Acoyapa, Teustepe, El Almendro, Santo Tomás del
Norte y Villa Nueva.
•
Construcción de 519 letrinas en Mulukukú, San Pedro del Norte, Santo
Tomás del Norte y Villa Nueva.
•
Rehabilitación de un sistema de agua potable en el municipio de
Terrabona.
•
En proceso de construcción sistema de agua potable en el municipio de El
Rama.
•
En proceso construcción de 5 pozos en San José de los Remates.
Educación:
•
Reemplazo de veintitrés escuelas ubicadas en los municipios de Puerto
Morazán, San José de Bocay, Matigüás, Siuna, Waslala, El Tortuguero,
Paiwas, El Castillo, Morrito, La Conquista, La Trinidad, Jinotega, El Jicaral,
Santa Rosa del Peñón, San José de Cusmapa, Rancho Grande y San
Miguelito.
•
Reparación de cinco escuelas en los municipios de Nagarote, El
Tortuguero y Nueva Guinea.
•
Ampliación de tres escuelas en los municipios de Mulukukú, Moyogalpa y
San Juan del Sur.
54
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
•
Avances en la ejecución del reemplazo de dos escuelas en Achuapa y un
Instituto en Quezalguaque.
•
Avances en la ejecución la ampliación de dos escuelas ubicados en
Jinotega y San Lucas.
Salud:
•
Reemplazo del Centro y Puestos de Salud de Camoapa, Tisma y Siuna.
•
Construcción de dos casas maternas en los municipios de Muy-Muy y El
Rama.
•
Avances en la ejecución del reemplazo del Centro y Puesto de Salud de
Nindirí y Wiwilí de Jinotega.
Obras y Servicios Comunitarios:
•
Construcción de cuatro puentes vados en los municipios de San Pedro de
Lóvago y Muelle de los Bueyes y Altagracia.
•
Construcción de 9,200 metros lineales de andenes en los municipios de
Masaya, San Juan del Sur y Puerto Cabezas.
•
Construcción de muro de contención en el municipio de Posoltega.
•
Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en el tramo de camino El
Coyotepe-Entrada a la Flores en Masaya.
•
Rehabilitación de Cancha Deportiva en el municipio de Moyogalpa.
•
Construcción de 3,170 metros lineales de cunetas en San Pedro de
Lóvago.
•
En proceso el reemplazo del Mercado Municipal de Jinotepe.
Principales problemas en la ejecución:
Ö Los manuales del ciclo del proyecto para el segundo semestre del año no
habían sido definidos por el FISE.
Ö Limitación en el manejo del ciclo del proyecto, por parte de las
municipalidades.
55
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Ö Atrasos en la entrega de los formularios de los proyectos por parte de las
Alcaldías.
Ö La OPEP demoró en depositar los fondos de financiamientos.
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
El presupuesto actualizado de la transferencia de capital asignada a
esta Empresa fue de C$67.5 millones y muestra una ejecución de C$63.3
millones, lo que significó el 93.8% respecto al presupuesto anual.
Como resultado de la ejecución
institucional, ENACAL generó 1,108 empleos.
del
programa
de
inversión
Entre las principales inversiones efectuadas en el 2007 se pueden
mencionar los siguientes:
•
Mejoras en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de las
ciudades de Estelí, Ocotal y Ciudad Sandino, beneficiando a 286, 500
ciudadanos.
•
Construcción del sistema de agua potable para 4 barrios de Managua,
favoreciendo a 32,000 personas y construcción de los sistemas de agua
potable para las comunidades de Las Viudas y Jocote Dulce,
beneficiando a 4,834 personas.
•
Ejecución de diversos proyectos de agua y saneamiento en las ciudades
de Boaco, Chinandega, Masaya y Carazo, beneficiando a 36,000 familias.
•
En construcción las plantas de tratamiento de la ciudad de Managua,
prevista a concluirse en agosto de 2008 como parte de las acciones para
el saneamiento del lago.
•
En ampliación el sistema de agua potable para la ciudad de Juigalpa que
beneficiará a 68,500 usuarios, programado a concluir en diciembre 2008.
•
En proceso la optimización del sistema de distribución del agua potable
para la ciudad de Managua, prevista a concluirse en septiembre 2008.
•
Legalización de 5 mil usuarios en asentamientos, incorporación de 7 mil
nuevos usuarios en zonas urbanas y rehabilitación de 63 estaciones de
bombeo en diversos municipios del país.
56
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el
2007 de las principales metas e indicadores sociales:
ENACAL
Metas e Indicadores Sociales
Indicadores
Metas (Impacto)
Cobertura efectiva de agua potable urbano
Cobertura de acueducto sanitario
Indicadores de desempeño
Medidores instalados
Volumen de agua residuales tratadas
Indicadores de seguimiento
Indice de micro medición
Indice de tratamiento de aguas residuales
Conexiones activas de agua potable
Conexiones de alcantarillado sanitario
Producción de agua
Cobertura de agua
Tratamiento de aguas residuales colectadas
Unidad de Medida
Ejecución
2007
Porcentaje
Porcentaje
65.0
36.1
Unidades
Miles de m3
17,533
24,038.0
Porcentaje
Porcentaje
Unidades
Unidades
Miles de m3
Porcentaje
Porcentaje
41.0
25.7
490,059
185,710
273,121.0
90.0
37.3
FUENTE: ENACAL
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$46.7
millones, de los cuales C$13.5 millones correspondieron a gastos corrientes y
C$33.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada fue del
100% con relación al presupuesto anual.
En cuanto al gasto corriente, el 50% se destinó al pago de
remuneraciones y el 50% correspondió a la compra de bienes y servicios y
con relación al gasto de capital, el 64% fue financiado con recursos externos
de desembolsos de préstamos y el 36% con recursos del tesoro.
Entre las principales inversiones efectuadas se mencionan las siguientes:
•
Entrega de 1,378 subsidios a familias de escasos recursos para la
construcción de igual número de viviendas en municipios de los
departamentos de León, Madriz, Managua, Chontales, RAAS,
Chinandega, Boaco, Matagalpa, Granada, Carazo, RAAN, Estelí, Masaya
y Río San Juan.
57
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
•
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Construcción de 573 viviendas en los municipios de Chichigalpa, El
Tortuguero, Teustepe, Santa Rosa del Peñón, Puerto Morazán y Diriamba.
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica
El presupuesto actualizado de la transferencia de capital asignada a
esta Empresa fue de C$40.4 millones y alcanzó una ejecución de C$34.2
millones, lo que significo el 84.7% respecto al presupuesto anual.
Entre las principales inversiones efectuadas en el 2007 se pueden
mencionar los siguientes:
•
Inicio de modernización y ampliación de las subestaciones Granada, Las
Banderas, Boaco, Nandaime, Ticuantepe II Etapa y Tipitapa.
•
Avances en la construcción de la interconexión eléctrica Bluefields - El
Bluff, y la línea de transmisión Matiguás - Siuna - Triangulo Minero, obras
que están previstas a concluirse en el primer trimestre 2008.
•
Reforzamiento de puntos de interconexión de la línea de transmisión en
territorio nicaragüense del sistema de Interconexión eléctrica para
América Central (SIEPAC).
La sub-ejecución mostrada se atribuye a que las ofertas presentadas
por las empresas que participaron en los procesos de licitación no cumplieron
con los requerimientos de los documentos bases, lo que dió como resultado
que se declaran desiertas las licitaciones.
Universidades y Centros de Educación Técnica Superior
El presupuesto actualizado y devengado fue de C$1,643.2 millones, de
los cuales C$1,494.7 millones correspondieron a transferencia corriente y
C$148.5 millones a transferencia de capital. El monto devengado por las
Universidades representa el 6.9% del gasto total del gobierno y con una
participación del 1.6% con respecto al PIB.
Del total devengado en transferencia corriente, C$147.3 millones fueron
destinados al pago de servicio de energía eléctrica, agua potable y telefonía
nacional de las Universidades.
Transferencia Municipal
El presupuesto anual actualizado de la partida de transferencia
municipal fue de C$1,341.7 millones, de los cuales C$324.4 millones
58
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
correspondieron a transferencia corriente y C$1,017.3 millones a transferencia
de capital. La transferencia de capital estaba financiada con C$998.6
millones de recursos del tesoro y C$18.7 millones con fuente de donación
externa del Gobierno de Gran Bretaña.
En el 2007 la transferencia municipal tienen una participación del 5.6%
dentro del gasto total del gobierno y representa el 1.3% del PIB.
De conformidad a las disposiciones presupuestarias para los
desembolsos de transferencias establecidas en la Ley Anual de Presupuesto
General de la República 2007 y a la Ley No.466, Ley de Transferencias
Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público transfirió a las municipalidades el 100% de los fondos
presupuestados con recursos del tesoro. Con respecto al monto
presupuestado con fuente de donación externa no se efectuó el desembolso
debido que al cierre del ejercicio presupuestario 2007 dichos recursos no se
encontraban disponibles en las cuentas del tesoro.
Conforme los registros del sistema TRANSMUNI las municipalidades
informaron una ejecución de C$1,247.8 millones, lo que representa el 94.3%
en relación al monto total transferido por el MHCP. Del total ejecutado,
C$306.3 millones corresponden a gastos corrientes y C$941.5 millones a
ejecución de proyectos de inversión, fortalecimiento institucional municipal y
otros gastos de capital.
Con respecto a la ejecución del gasto corriente, las municipalidades
destinaron el 65% al gasto de personal, el 26% a la compra de bienes y
servicios y el 9% a otros gastos corrientes.
En cuanto a las principales inversiones realizadas por las
municipalidades con la transferencia de capital, se mencionan las siguientes:
Ö 574 proyectos por un monto de C$316.9 millones correspondiente a obras
de construcción, reparación y revestimiento de calles y cunetas, obras
conexas y estudios de factibilidad.
Ö 652 proyectos por la suma de C$202.3 millones destinados a obras de
construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, puentes
y obras conexas, así como elaboración de estudios de factibilidad.
Ö 474 proyectos por un monto de C$87.7 millones correspondiente a
construcción y/o rehabilitación de andenes, bulevares, sistemas de
drenajes, puentes peatonales, parques, plazas mercados, cementerios,
rastros, terminales de buses, parques, iglesias, centros comunales, entre
otros.
59
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
Ö 309 proyectos por la suma de C$82.3 millones destinados al
Fortalecimiento Institucional Municipal (incluye capacitación al personal,
elaboración de manuales, estudios y diagnósticos), adquisición de equipo
automotor, equipo y mobiliario de oficina, construcción y/o rehabilitación
de oficinas municipales, entre otros.
Ö 464 proyectos por un monto de C$69.7 millones los que fueron destinados
a la construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua
potable y sistemas de alcantarillado en el área urbana, así como la
construcción de sistemas de agua potable, mini acueductos, pozos y
letrinas en el área rural.
Ö 228 proyectos con una inversión de C$58.1 millones correspondiente a
obras de construcción y rehabilitación de centros culturales e instalaciones
deportivas, así como dotación de materiales deportivos a participantes
en diferentes disciplinas deportivas en cada uno de los municipios.
Ö 215 proyectos por un monto de C$44.7 millones destinados a la
construcción y rehabilitación de viviendas, plan piso y techo, entrega de
láminas de zinc para familia de escasos recursos, adquisición de terrenos
para viviendas, entre otros.
Ö 272 proyectos por la suma de C$38.2 millones que corresponden a obras
de construcción y rehabilitación de centros y puestos de salud,
construcción de preescolares, construcción y reparación de escuelas,
construcción y reparación de institutos de secundaria y técnicos, de
dotación de equipos, programas de alfabetización, entrega de textos y
becas a estudiantes, entre otros.
Ö 94 proyectos con un monto de C$15.9 millones destinados a obras de
electrificación en barrios y comunidades y compra e instalación de
luminarias para el área urbana de diferentes municipios.
Ö 19 municipalidades invirtieron la suma de C$30.8 millones en la compra de
módulos de construcción los que fueron utilizados básicamente en la
ejecución de proyectos de construcción y/o rehabilitación de caminos.
Secretaría Ejecutiva SINAPRED
El monto de los recursos asignados originalmente a esta Secretaría fue
de C$17.0 millones. Durante la ejecución y para atender las necesidades
urgentes derivadas de los efectos devastadores provocados por el huracán
Félix, a través de la Ley N° 635, Ley de Modificación, Ley Anual de
Presupuesto General de la República 2007, se le aumentó un monto de
60
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007
Dirección General de Presupuesto-MHCP
C$100.0 millones, con fuente tesoro, y además, de conformidad al Arto. 14 de
la misma Ley se autorizó a desembolsarle adicionalmente un monto igual
(C$100.0 millones), para atender necesidades adicionales que pudieran
derivarse de los efectos de dicho fenómeno natural.
Igualmente y conforme los Artos 13 de la Ley N° 635 y Arto. 4 de la Ley
N° 639, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la
República 2007 se facultó para incorporar al presupuesto, donaciones de
bienes y recursos externos e internos, tanto para los mismos fines, como para
atender los daños en todo el territorio nacional ocasionado por intensas
lluvias. Por estas normativas, se incorporó al presupuesto de SINAPRED un
monto de donaciones de C$247.4 millones, proveniente de: Gobierno de
Venezuela la suma de C$221.4 millones, Alba Caribe C$18.8 millones, y
Gobierno de Francia C$7.2 millones.
En total, el presupuesto actualizado fue de C$464.5 millones, los cuales
se desembolsaron en su totalidad. La ayuda para los afectados por el
Huracán Félix y por las intensas lluvias en todo el territorio nacional, por la
suma de C$447.5 millones, se destinaron y comprometieron en: compra y
transporte de alimentos, compra de semillas, reparación de caminos,
adquisición de láminas de zinc y avituallamiento para la población, entre
otros.
61
V. ANEXOS ESTADISTICOS
Cuadro No. 1
Gobierno Central
Ingresos, Gastos y Financiamiento
Ejecución Período 2007
Córdobas
CONCEPTO
I. Ingresos Totales
A.
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
II. Gastos Totales
Presupuesto
Actualizado
Ejecución
Devengado
Grado de
Ejecución %
20,548,225,284.04
20,585,208,897.40
100.2
20,548,225,284.04
18,926,480,877.00
1,348,627,548.04
169,072,859.00
104,044,000.00
20,585,208,897.40
18,926,379,325.22
1,396,995,233.52
150,928,147.31
110,906,191.35
100.2
100.0
103.6
89.3
106.6
25,518,320,992.64
23,819,333,733.35
93.3
A.
Gastos Corrientes
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
16,544,063,059.52
10,120,417,933.74
1,569,794,762.00
4,853,850,363.78
16,113,524,503.70
9,815,360,601.37
1,518,873,540.52
4,779,290,361.81
97.4
97.0
96.8
98.5
B.
Gastos de Capital
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
8,974,257,933.12
4,732,794,670.62
4,199,600,280.50
41,862,982.00
7,705,809,229.65
3,927,568,000.40
3,736,533,279.25
41,707,950.00
85.9
83.0
89.0
(4,970,095,708.60)
(3,234,124,835.95)
65.1
4,970,095,708.60
3,234,124,835.95
65.1
4,730,143,262.67
3,389,650,678.00
4,105,855,007.00
(716,204,329.00)
(3,149,698,232.07)
(2,776,937,106.00)
20,792,000.00
625,600,000.00
(1,019,153,126.07)
3,892,979,075.63
2,728,215,617.79
3,419,428,351.64
(691,212,733.85)
(3,387,069,857.47)
(2,639,723,480.95)
738,297.03
325,963,107.00
(1,376,247,402.79)
302,199,622.24
82.3
80.5
83.3
96.5
107.5
95.1
3.6
52.1
135.0
III. Déficit Presupuestario Global ( I - II )
IV. Necesidad de Financiamiento Neto
A.
B.
C.
Donaciones Externas
Financiamiento Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Financiamiento Interno Neto
Amortización
Ingresos Netos de Privatización
Bonos de la República de Nicaragua
Aumento de Disponibilidades *
Otros
*: No incluye en la ejecución variación de disponibilidades por menos C$66,349,970.03 de Fondos
de Terceros de depósitos en garantía de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Cuadro No. 2
Gobierno Central
Ingresos Totales Percibidos
Período 2007
Córdobas
Presupuesto
Actualizado
CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
Sobre los Ingresos
Impuesto sobre la Renta
Otros Impuestos
Ingresos
Percibidos
Grado de
Ejecución %
20,548,225,284.04
18,926,480,877.00
5,758,689,517.00
5,758,380,633.00
308,884.00
20,585,208,897.40
18,926,379,325.22
5,752,664,684.60
5,752,242,055.73
422,628.87
100.2
100.0
99.9
99.9
136.8
7,293,163,583.00
3,164,057,857.00
3,078,249,917.00
144,572,992.00
487,548,421.00
161,298,388.00
144,360,220.00
2,078,752,465.00
61,717,431.00
1,023,663,791.00
27,192,018.00
7,221,603,754.26
3,102,455,793.24
3,073,398,989.08
144,465,258.80
479,595,677.69
158,451,853.80
146,075,475.89
2,107,610,033.22
37,200,689.68
1,025,464,639.93
20,284,332.01
99.0
98.1
99.8
99.9
98.4
98.2
101.2
101.4
60.3
100.2
74.6
5,874,627,777.00
974,788,509.00
140,370.00
4,874,362,344.00
25,336,554.00
5,952,110,886.36
1,003,872,989.43
105,277.41
4,922,483,140.54
25,649,478.98
101.3
103.0
75.0
101.0
101.2
1,348,627,548.04
1,188,628.00
1,188,628.00
146,186,167.70
62,004,061.00
36,874,877.70
28,229,863.00
5,037.00
1,885,639.00
6,194,677.00
5,247,256.00
170,254.00
5,574,503.00
35,644,031.00
791,723.00
245,096.00
1,074,000.00
1,525,421.00
32,007,791.00
1,165,608,721.34
80,616,855.00
207,085,690.00
7,941,466.00
288,247,797.00
581,716,913.34
1,396,995,233.52
1,304,626.01
1,304,626.01
148,440,837.57
63,682,929.73
29,140,807.16
33,638,667.72
4,536.97
1,485,639.10
8,718,574.01
5,747,362.07
128,546.09
5,893,774.72
36,341,288.45
692,753.08
183,822.00
877,859.46
2,484,774.26
32,102,079.65
1,210,908,481.49
78,143,203.32
228,811,374.78
8,445,640.96
282,319,382.70
613,188,879.73
103.6
109.8
109.8
101.5
102.7
79.0
119.2
90.1
78.8
140.7
109.5
75.5
105.7
102.0
87.5
75.0
81.7
162.9
100.3
103.9
96.9
110.5
106.3
97.9
105.4
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Intereses Obtenidos por Préstamos.
Intereses por Préstamos Internos
Intereses Obtenidos por Depósitos.
Intereses por Depósitos Internos
169,072,859.00
30,200,000.00
30,200,000.00
138,872,859.00
138,872,859.00
150,928,147.31
13,049,279.50
13,049,279.50
137,878,867.81
137,878,867.81
89.3
43.2
43.2
99.3
99.3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Sector Público
De Entes Autónomos No Empresariales
De Empresas Públicas No Financieras
104,044,000.00
104,044,000.00
80,044,000.00
24,000,000.00
110,906,191.35
110,906,191.35
85,023,000.00
25,883,191.35
106.6
106.6
106.2
107.8
20,548,225,284.04
20,585,208,897.40
100.2
Sobre la Producción, Consumo y Trans. Int.
Impuesto al Valor Agregado IVA
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
Rones y Aguardientes
Cervezas
Cigarrillos
Gaseosas
Derivados del Petróleo
Otros Selectivos al Consumo
Impuesto Selectivo al Consumo a la Importación
Impuesto de Timbres Fiscales (ITF)
Impuestos sobre el Comercio Exterior
Derechos Arancelarios a la Importación (DAI)
Arancel Temporal de Protección (ATP)
Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones
35% a Bienes y Serv. proced. u origen Hondureño y Colombiano
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Tasas
Otros Servicios del Sector Forestal
Derechos
Derechos Consulares
Derecho de Superficie (Exploración S. Minero) *
Derecho sobre Explotación (Sector Minero)
Derecho Superficial de Recursos Geotérmicos
Derecho de Explotación de Recursos Geotérmicos
Derechos por Aprovecham. a los Rec. Pesqueros
Derecho de Aprovechamiento Sector Forestal
Derechos de Vigencia Sector Forestal
Derechos de Vigencia Sector Pesca
Multas
Multas al Sector Forestal
Multas por Derecho de Superficie y Explotación Minera
Multas por Infracciones de Tránsito
Multas del Sector Pesca
Otras Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Utilidad por Dif. de Cambios
Otros Ingresos No Tributarios
Subastas por Decomiso
Tributo Especial para FOMAV
Rentas con Destino Especifico
TOTAL DE INGRESOS
* : El Presupuesto Actualizado incluye un monto de C$ 904,805.73 que en el e-SIGFA se clasificó como Renta con Destino Específico.
Ejecución de Ingresos 2007
Estructura de Ingresos
Rentas.Dest. Esp.
2.98%
IVA
15.07%
Impto. s/ la Renta
27.94%
Otros
7.27%
ISC
14.93%
S/Comercio Ext.
28.91%
Otros Ing. no Trib.
2.90%
Total de Ingresos C$20,585,208,897.40
Cuadro No. 3
Gobierno Central
Ingresos Totales Percibidos por Direcciones Recaudadoras
Período 2007
Córdobas
DIRECCIONES GENERALES
INGRESOS
SERVICIOS
TESORERIA
ADUANEROS
CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
Sobre los Ingresos
Impuesto sobre la Renta
Otros Impuestos
Sobre la Producción, Consumo y Trans. Int.
Impuesto al Valor Agregado IVA
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
Rones y Aguardientes
Cervezas
Cigarrillos
Gaseosas
Derivados del Petróleo
Otros Selectivos al Consumo
Impuesto Selectivo al Consumo a la Importación
Impuesto de Timbres Fiscales (ITF)
12,517,071,786.99
11,938,135,409.46
5,742,587,747.22
5,742,165,118.35
422,628.87
7,160,863,015.17
6,988,243,915.76
10,076,937.38
10,076,937.38
6,195,547,662.24
3,101,864,341.15
3,073,398,989.08
144,465,258.80
479,595,677.69
158,451,853.80
146,075,475.89
2,107,610,033.22
37,200,689.68
1,026,056,092.02
591,452.09
1,025,464,639.93
5,952,110,886.36
1,003,872,989.43
105,277.41
4,922,483,140.54
25,649,478.98
5,952,110,886.36
1,003,872,989.43
105,277.41
4,922,483,140.54
25,649,478.98
172,619,099.41
645,439,756.58
548,398.00
548,398.00
63,134,531.73
63,134,531.73
1,591,575.30
1,709,235.47
1,591,575.30
170,479,126.11
38,709,516.08
1,709,235.47
580,595,989.38
78,143,203.32
23,320,636.43
131,769,610.03
479,132,149.63
1,396,995,233.52
1,304,626.01
1,304,626.01
148,440,837.57
63,682,929.73
29,140,807.16
33,638,667.72
4,536.97
1,485,639.10
8,718,574.01
5,747,362.07
128,546.09
5,893,774.72
36,341,288.45
692,753.08
183,822.00
877,859.46
2,484,774.26
32,102,079.65
1,210,908,481.49
78,143,203.32
228,811,374.78
8,445,640.96
282,319,382.70
613,188,879.73
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Intereses Obtenidos por Préstamos.
Intereses por Préstamos Internos
Intereses Obtenidos por Depósitos.
Intereses por Depósitos Internos
150,928,147.31
13,049,279.50
13,049,279.50
137,878,867.81
137,878,867.81
150,928,147.31
13,049,279.50
13,049,279.50
137,878,867.81
137,878,867.81
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Sector Público
De Entes Autónomos No Empresariales
De Empresas Públicas No Financieras
110,906,191.35
110,906,191.35
85,023,000.00
25,883,191.35
110,906,191.35
110,906,191.35
85,023,000.00
25,883,191.35
907,274,095.24
20,585,208,897.40
TOTAL DE INGRESOS
578,936,377.53
1,304,626.01
1,304,626.01
84,757,907.84
20,585,208,897.40
18,926,379,325.22
5,752,664,684.60
5,752,242,055.73
422,628.87
7,221,603,754.26
3,102,455,793.24
3,073,398,989.08
144,465,258.80
479,595,677.69
158,451,853.80
146,075,475.89
2,107,610,033.22
37,200,689.68
1,025,464,639.93
20,284,332.01
20,284,332.01
Impuestos sobre el Comercio Exterior
Derechos Arancelarios a la Importación (DAI)
Arancel Temporal de Protección (ATP)
Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones
35% a Bienes y Serv. proced. u origen Hondureño y Colombiano
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Tasas
Otros Servicios del Sector Forestal
Derechos
Derechos Consulares
Derecho de Superficie (Exploración S. Minero)
Derecho sobre Explotación (Sector Minero)
Derecho Superficial de Recursos Geotérmicos
Derecho de Explotación de Recursos Geotérmicos
Derechos por Aprovecham. a los Rec. Pesqueros
Derecho de Aprovechamiento Sector Forestal
Derechos de Vigencia Sector Forestal
Derechos de Vigencia Sector Pesca
Multas
Multas al Sector Forestal
Multas por Derecho de Superficie y Explotación Minera
Multas por Infracciones de Tránsito
Multas del Sector Pesca
Otras Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Utilidad por Dif. de Cambios
Otros Ingresos No Tributarios
Subastas por Decomiso
Tributo Especial para FOMAV
Rentas con Destino Especifico
907,274,095.24
TOTAL
29,140,807.16
33,638,667.72
4,536.97
1,485,639.10
8,718,574.01
5,747,362.07
128,546.09
5,893,774.72
33,040,477.68
692,753.08
183,822.00
877,859.46
2,484,774.26
28,801,268.88
459,833,366.00
166,781,222.27
8,445,640.96
282,319,382.70
2,287,120.07
12,517,071,786.99
7,160,863,015.17
Cuadro No. 3 - A
Gobierno Central
Detalle de Rentas con Destino Especifico por Entidad
Percibido Período 2007
Córdobas
CONCEPTO / ENTIDAD
Rentas con Destino Específico
Corte Suprema de Justicia
Consejo Supremo Electoral
Contraloría General de la República
Presidencia de la República
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Ingresos
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
Ministerio de Educación
Ministerio Agropecuario y Forestal
Instituto Nacional Forestal
Ministerio de Transporte e Infraestructura
Ministerio de Salud
Ministerio del Trabajo
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
Consejo Nacional del Deporte, la Educación y la
Recreación Física
Instituto Nicaragüense de Juventud y Deportes
Instituto Nicaragüense de Deportes
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Instituto Nacional de Información de Desarrollo
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
Ministerio Público
Procuraduría General de la República
Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte *
Dirección General de Servicios Aduaneros
Presupuesto
Actualizado
Ingresos
Percibidos
Grado de
Ejecución %
581,716,913.34
613,188,879.73
105.4
66,525,663.00
6,480,000.00
42,904.50
2,700,000.00
120,063,626.08
26,324,668.42
14,223,588.57
71,296,900.14
850,009.43
49,957.00
1,235,980.82
121,713,377.33
26,324,668.42
15,377,634.08
2,287,120.07
21,286,156.69
953,979.67
58,565,535.15
191,265.53
29,803,913.43
68,625,876.13
3,339,585.89
7,653,491.88
14,274,515.04
107.2
13.1
116.4
45.8
101.4
100.0
108.1
14,199,619.82
639,572.20
1,211,190.32
8,777.92
358,498.95
11,343,323.44
9,604,117.95
224,202.40
100.0
108.4
65.1
131,769,610.03
138.7
20,465,000.00
3,000,000.00
62,635,800.00
34,297,000.00
66,897,617.00
3,640,244.00
6,936,000.00
14,000,000.00
14,199,619.82
589,858.00
1,860,142.00
470,000.00
11,470,000.00
9,604,117.95
298,000.00
.00
94,993,064.00
* : Reclasificado el monto de C$ 904,805.73 del Presupuesto Actualizado al rubro Derecho de Superficie de
Exploración Sector Minero.
104.0
31.8
93.5
86.9
102.6
91.7
110.3
102.0
76.3
98.9
100.0
75.2
Cuadro No. 3 - B
Gobierno Central
Detalle de Transferencias Corrientes por Entes y Empresas
Período 2007
Córdobas
CONCEPTO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Sector Público
De Entes Autónomos No Empresariales
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
Corporaciones Nacionales del Sector Público
Corporación de Zonas Francas
MINED (Deducc.10% s/salarios - Decreto Presid. 19-2007)
De Empresas Públicas No Financieras
Petróleos de Nicaragua
Empresa Nacional de Alimentos Básicos
Presupuesto
Actualizado
Ingresos
Percibidos
Grado de
Ejecución %
104,044,000.00
110,906,191.35
106.6
104,044,000.00
80,044,000.00
35,000,000.00
15,044,000.00
30,000,000.00
110,906,191.35
85,023,000.00
35,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
23,000.00
106.6
106.2
100.0
132.9
100.0
24,000,000.00
20,000,000.00
4,000,000.00
25,883,191.35
21,883,191.35
4,000,000.00
107.8
109.4
100.0
Cuadro No. 4
USUARIO
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: DGP027
CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
(CORDOBAS)
DE: ENERO
CONCEPTO
GASTO CORRIENTE
GASTOS DE CONSUMO
REMUNERACIONES
BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INTERESES
INTERESES INTERNOS
INTERESES AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
AL SECTOR EXTERNO
GASTO CAPITAL
INVERSIÓN REAL DIRECTA
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
TIERRAS Y TERRENOS
ACTIVOS INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
AL SECTOR EXTERNO
INVERSION FINANCIERA
CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO
TOTAL GASTOS
A:
1 de 1
28/02/2008
08:00:32 AM
REPORTE: PRPSIEP108B
DICIEMBRE
DEVENGADO
ACUMULADO
GRADO DE
EJECUCION %.
16,544,063,059.52
16,113,524,503.70
97.40
10,120,417,933.74
9,815,360,601.37
96.99
6,831,282,466.92
6,788,479,085.73
99.37
3,289,135,466.82
3,026,881,515.64
92.03
1,569,794,762.00
1,518,873,540.52
96.76
1,569,794,762.00
1,518,873,540.52
96.76
1,133,839,582.00
1,096,058,394.53
96.67
435,955,180.00
422,815,145.99
96.99
4,853,850,363.78
4,779,290,361.81
98.46
1,111,871,557.59
1,080,496,457.45
97.18
3,668,466,689.67
3,625,387,329.49
98.83
73,512,116.52
73,406,574.87
99.86
8,974,257,933.12
7,705,809,229.65
85.87
4,732,794,670.62
3,927,568,000.40
82.99
4,726,504,101.15
3,923,014,915.60
83.00
4,200,000.00
3,065,298.13
72.98
2,090,569.47
1,487,786.67
71.17
4,199,600,280.50
3,736,533,279.25
88.97
253,605,028.09
252,878,132.52
99.71
3,945,615,252.41
3,483,279,563.65
88.28
380,000.00
375,583.08
98.84
41,862,982.00
41,707,950.00
99.63
41,862,982.00
41,707,950.00
99.63
25,518,320,992.64
23,819,333,733.35
93.34
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
AMORTIZACION
DEUDA INTERNA
DEUDA EXTERNA
TOTAL AMORTIZACION
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
2,776,937,106.00
716,204,329.00
2,639,723,480.95
691,212,733.85
95.06
96.51
3,493,141,435.00
3,330,936,214.80
95.36
29,011,462,427.64
27,150,269,948.15
93.58
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
PRODUCCION 2007
Ejecución de Gastos 2007
Clasificación Económica
Rentas de la
Propied.
6.37%
Inversion Real
16.48%
Transf.
Corrientes
20.06%
Transf. de
Capital
15.68%
Inversión
Financiera
0.17%
Gastos de
Consumo
41.24%
Total de Gastos C$23,819,333,733.35
Cuadro No. 5
USUARIO
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: DGP027
CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO DEL GASTO
(DEVENGADO ACUMULADO)
REPORTE:
1 de 1
28/02/2008
08:01:38 AM
PRPSIEP121
DE ENERO A DICIEMBRE
SERVICIOS PERSONALES
GASTO
CORRIENTE
6,788,479,085.73
GASTO DE
CAPITAL
369,427,929.47
7,157,907,015.20
SERVICIOS NO PERSONALES
1,373,518,526.56
640,715,221.43
2,014,233,747.99
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,542,718,865.00
482,643,910.12
2,025,362,775.12
0.00
2,433,742,676.27
2,433,742,676.27
4,779,290,361.81
1,413,846.19
4,780,704,208.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0.00
3,736,157,696.17
3,736,157,696.17
ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
41,707,950.00
41,707,950.00
1,628,517,664.60
0.00
1,628,517,664.60
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
16,113,524,503.70
7,705,809,229.65
23,819,333,733.35
CONCEPTO
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIOS DE LA DEUDA
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS
AMORTIZACION
Amortización deuda interna a largo plazo
Amortización deuda externa a largo plazo
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
TOTAL
3,330,936,214.80
2,639,723,480.95
691,212,733.85
27,150,269,948.15
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 6
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
GASTOS TOTALES POR ENTIDAD
: DGP027
DE: ENERO
DESCRIPCION
A:
1 de 1
28/02/2008
08:02:34 AM
PRPSIEP108C
REPORTE:
FECHA:
HORA:
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
EJECUCION
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION %.
347,117,183.00
344,611,698.63
99.28
1,042,527,905.00
993,746,857.89
95.32
001000
ASAMBLEA NACIONAL
002000
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
003000
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
255,361,047.00
247,999,222.33
97.12
004000
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
160,961,904.50
140,236,027.17
87.12
005000
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
204,020,140.00
177,143,038.81
86.83
006000
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
1,299,892,343.36
1,276,066,192.16
98.17
007000
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
388,351,825.42
382,751,375.59
98.56
008000
MINISTERIO DE DEFENSA
731,548,158.18
728,194,968.27
99.54
009000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
153,390,130.57
133,485,891.87
87.02
010000
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
250,169,319.00
191,530,016.08
76.56
011000
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
3,865,908,393.91
3,553,523,456.16
91.92
012000
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
1,076,426,334.00
959,239,040.88
89.11
013000
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
1,860,461,928.80
1,584,018,763.09
85.14
014000
MINISTERIO DE SALUD
3,962,435,261.00
3,892,524,430.44
98.24
015000
MINISTERIO DEL TRABAJO
97,305,187.73
92,212,784.88
94.77
016000
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATU
239,293,090.00
194,296,798.19
81.20
017000
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
246,725,463.67
192,976,422.01
78.22
018000
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
7,321,213,708.50
6,859,713,877.36
93.70
019000
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
1,711,364,937.00
1,628,517,664.60
95.16
020000
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
44,190,256.00
36,568,379.58
82.75
022000
IMPREVISTOS
.00
0.00
0.00
024000
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
259,656,476.00
209,976,827.36
80.87
25,518,320,992.64
23,819,333,733.35
93.34
2,776,937,106.00
716,204,329.00
2,639,723,480.95
691,212,733.85
95.06
96.51
3,493,141,435.00
3,330,936,214.80
95.36
29,011,462,427.64
27,150,269,948.15
93.58
TOTAL GASTOS
AMORTIZACION
DEUDA INTERNA
DEUDA EXTERNA
TOTAL AMORTIZACION
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 6 - A
PAGINA:
1 de 3
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
FECHA:
28/02/2008
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
HORA:
08:03:22 AM
ENTIDAD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITU
REPORTE: PRPSIEP005A
: DGP027
USUARIO
DE ENERO A DICIEMBRE
CONCEPTO
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA
TRIBUTARIO (DGI/DGSA)
TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINOTEGA Y
MATAGALPA
TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS POR RECAUD. DE
APROVECHAM. Y SERVICIO FORESTAL
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
CONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO
RADIO NICARAGUA
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
UCRESEP
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y
ATENCION A DESASTRES
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN MINERA
PARLAMENTO CENTROAMERICANO
ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES
MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
CATEDRAL DE GRANADA
COMISIONES BANCARIAS
CRUZ ROJA
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA
ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA
ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR
RECAUDACION DE PESCA Y ACUICULTURA
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
EJECUCION
DEVENGADO
GRADO
DE EJECUCION %
70,159,395.00
220,385,176.00
22,190,802.00
65,184,455.11
192,912,597.34
9,863,639.78
92.91
87.53
44.45
16,000,000.00
16,000,000.00
100.00
11,146,839.00
7,135,146.19
64.01
83,886,325.00
83,386,325.00
99.40
500,000.00
4,506,854.00
65,335,623.00
527,672,320.00
500,000.00
4,447,703.47
62,133,781.92
512,269,111.66
100.00
98.69
95.10
97.08
390,726,852.00
57,555,453.00
52,211,264.00
31,119,423.44
21,932,313.00
70,510,128.00
13,928,484.00
296,413,400.32
49,831,364.75
42,599,489.00
31,100,514.76
21,013,235.14
66,328,477.70
9,436,670.71
75.86
86.58
81.59
99.94
95.81
94.07
67.75
46,743,476.00
40,376,175.00
1,495,872,325.00
10,387,878.00
7,477,000.00
1,341,668,551.00
24,000,000.00
46,727,997.78
34,182,495.00
1,495,872,324.95
0.00
7,477,000.00
1,322,956,277.00
24,000,000.00
99.97
84.66
100.00
0.00
100.00
98.61
100.00
5,516,054.00
176,790,395.00
464,449,982.21
2,148,854.00
134,360,507.03
464,449,982.21
38.96
76.00
100.00
3,252,994.00
244,892,388.00
192,549,006.00
3,252,993.33
243,242,498.00
192,549,006.00
100.00
99.33
100.00
9,389,171.00
21,435,694.51
9,389,171.00
21,406,790.07
100.00
99.87
34,216,640.00
46,316,088.00
151,951,117.95
32,578,000.00
500,000.00
34,148,658.00
39,471,472.23
151,951,117.95
32,578,000.00
500,000.00
99.80
85.22
100.00
100.00
100.00
5,515,000.00
500,000.00
1,083,759.00
500,000.00
400,000.00
500,000.00
1,000,000.00
4,983,940.20
500,000.00
983,759.00
500,000.00
400,000.00
500,000.00
1,000,000.00
90.37
100.00
90.77
100.00
100.00
100.00
100.00
54,979,222.00
4,707,500.00
8,919,971.00
45,943,843.22
3,235,500.00
6,072,531.88
83.57
68.73
68.08
38,584,000.00
500,000.00
38,069,424.78
500,000.00
98.67
100.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12
PRODUCCION 2007
Cuadron No. 6 - A
PAGINA:
2 de 3
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
FECHA:
28/02/2008
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
HORA:
08:03:22 AM
ENTIDAD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITU
REPORTE: PRPSIEP005A
: DGP027
USUARIO
DE ENERO A DICIEMBRE
CONCEPTO
ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA
FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE
MANAGUA
INSTITUCIONES BENÉFICAS
FONDOS DE CONTRAVALOR
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS
PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTES
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV)
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
LA GACETA
UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFONÍA NACIONAL)
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA
PRONICARAGUA/PNUD
CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES
CORREOS DE NICARAGUA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACION FISICA
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
ALCALDIA DE MANAGUA
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y LA PREINVERSIÓN
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO
FONDO DE DESARROLLO MINERO
ALCALDÍA DE JUIGALPA
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN
ALCALDIA DE MANAGUA
ALCALDIA DE SAN CARLOS
ALCALDIA DE CINCO PINOS
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
ALCALDIA DE MATAGALPA
FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES
FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
ALCALDIA DE SEBACO
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
500,000.00
9,200,000.00
2,000,000.00
23,277,834.00
EJECUCION
DEVENGADO
500,000.00
9,200,000.00
2,000,000.00
23,277,834.00
GRADO
DE EJECUCION %
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
10,854,274.00
32,800,000.00
7,010,940.00
288,247,797.00
175,372,715.00
4,326,000.00
8,471,596.41
29,097,661.86
6,997,154.34
280,200,405.53
104,138,356.36
3,987,466.75
78.05
88.71
99.80
97.21
59.38
92.17
147,348,944.00
1,000,000.00
9,662,453.00
0.00
2,171,208.00
3,500,000.00
9,367,403.00
147,348,944.00
1,000,000.00
9,662,453.00
0.00
2,171,208.00
3,499,999.99
2,373,967.34
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
25.34
45,490,185.00
6,883,623.00
7,262,000.00
100,000.00
61,914,745.82
1,000,000.00
28,044,775.00
26,869,456.56
6,883,623.00
4,871,246.37
100,000.00
61,914,745.82
1,000,000.00
28,044,775.00
59.07
100.00
67.08
100.00
100.00
100.00
100.00
13,156,667.00
482,923.62
3.67
3,829,417.00
127,500.00
4,192,757.00
8,089,965.57
4,000,000.00
37,763,987.00
3,819,076.66
127,500.00
3,390,308.58
8,089,965.40
4,000,000.00
31,048,613.38
99.73
100.00
80.86
100.00
100.00
82.22
8,986,615.00
8,332,116.00
26,943,793.00
8,328,061.00
140,451,184.00
8,396,110.00
8,417,786.85
8,332,115.93
26,940,827.44
8,278,152.64
140,046,327.93
7,634,328.12
93.67
100.00
99.99
99.40
99.71
90.93
1,800,000.00
500,000.00
485,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
300,000.00
32,376,000.00
1,800,000.00
500,000.00
485,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
300,000.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12
PRODUCCION 2007
Cuadron No. 6 - A
PAGINA:
3 de 3
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
FECHA:
28/02/2008
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
HORA:
08:03:22 AM
ENTIDAD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITU
REPORTE: PRPSIEP005A
: DGP027
USUARIO
DE ENERO A DICIEMBRE
CONCEPTO
TOTAL --------->
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
EJECUCION
DEVENGADO
7,321,213,708.50
6,859,713,877.36
GRADO
DE EJECUCION %
93.70
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 6 A - 1
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
IGLESIAS Y CONGREGACIONES
Ejecución Presupuestaria 2007
(Córdobas)
Nombre
1
PARROQUIA SANTA TERESA, CARAZO ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA
Presupuesto
Actualizado
Ejecución
Devengado
2,500,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
3 PARROQUIA SANTA ANA, NINDIRÍ - MASAYA
541,350.00
541,350.00
4 IGLESIA PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL DE LA CIUDAD DE BOACO
500,000.00
500,000.00
5 PARROQUIA SAN CARALAMPIO, DIRIAMBA - CARAZO
350,000.00
350,000.00
6 PARROQUIA LA MERCED DEL BARRIO LARREYNAGA - MANAGUA
200,000.00
200,000.00
7 IGLESIA SAN JOSE OBRERO, WAMBLÁN, WIWILI - DIOCESIS DE JINOTEGA
280,000.00
280,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
9 IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER DE CUIDAD SANDINO MANAGUA
300,000.00
300,000.00
10 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS VÍCTORIAS
250,000.00
250,000.00
11 PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, LA CONCEPCIÓN MASAYA
350,000.00
350,000.00
12 TEMPLO MADRE DEL DIVINO AMOR (COLONIA VILLA FLOR - MANAGUA)
200,000.00
200,000.00
13 IGLESIA SAN JUDAS TADEO, MANAGUA
250,000.00
250,000.00
14 IGLESIA EL CALVARIO DE MASAYA
400,000.00
400,000.00
15 PARROQUIA SANTA ANA , NIQUINOHOMO - MASAYA
500,000.00
500,000.00
16 TEMPLO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DE CIUDAD ANTIGUA - NUEVA SEGOVIA
100,000.00
100,000.00
17 IGLESIA SAN PEDRO, PUERTO CABEZAS ARN
400,000.00
400,000.00
18 IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL DE DIRIA GRANADA
250,000.00
250,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
30,000.00
30,000.00
2 PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES, NUEVA GUINEA
8 PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS TICUANTEPE - MANAGUA
19 ASOCIACION DE CAPELLANOS CRISTIANOS EVANGELICOS CAPITULO NICARAGUA
20 PARROQUIA MUY MUY. MATAGALPA
21 CASA SACERDOLTAL SAN JUAN MARIA VIANNEY, ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA
500,000.00
500,000.00
22 CONCILIO NACIONAL DE IGLESIAS EVANGELICAS DE NICARAGUA
2,000,000.00
2,000,000.00
23 IGLESIA DE CHAGUITILLO, MUNICIPIO DE SEBACO , MATAGALPA
230,000.00
230,000.00
24 IGLESIA DE DIOS EN ACOYAPA, CHONTALES
400,000.00
400,000.00
25 IGLESIA EVANGELICA EL MESIAS, MANAGUA
1,000,000.00
1,000,000.00
100,000.00
100,000.00
26 IGLESIA PARROQUIAL SANTA ROSA DEL PEÑON, LEON
27 PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD ( MOMOTOMBO LA PAZ CENTRO , LEON )
28 PARROQUIA ESPIRITU SANTO, MANAGUA
29 CARITAS DE NICARAGUA, ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA
30 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE AMERICA, VILLA SAN JACINTO, MANAGUA
188,928.00
188,928.00
200,000.00
1,322,655.00
200,000.00
1,322,655.00
36,500.00
36,500.00
1,500,000.00
1,500,000.00
32 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LSO REMEDIOS, QUEZALGUAQUE - LEON
200,000.00
200,000.00
33 PARROQUIA SAN JOSE DE MATIGUAS, MATAGALPA
150,000.00
150,000.00
34 PARROQUIA SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA ( CATARINA - MASAYA )
31 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA, CAMOAPA - BOACO
500,000.00
500,000.00
35 PARROQUIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, TIPITTAPA - MANAGUA
716,652
716,652
36 SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DE LA PURISIMA , MANAGUA
500,000
500,000
21,446,085
21,446,085
TOTAL IGLESIAS
Saldo
Cuadro No. 6 - A - 2
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
Ejecución Período 2007
(Córdobas)
Presupuesto
Actualizado
Nombre
Ejecución
Devengado
1
ASOCIACIÓN TAURINA CHONTALES
500,000.00
500,000.00
2
PARQUE ZOOLOGICO THOMAS BELT DE JUIGALPA CHONTALES Y/O MIRIAN LAZO CASTELLON
PARQUE ZOOLOGICO THOMAS BELT DE JUIGALPA CHONTALES Y/O MIRIAN LAZO CASTELLON
300,000.00
200,000.00
300,000.00
200,000.00
3
ASOCIACIÓN NIÑOS Y NIÑAS (PLAN DE NORMAS E HIGIENE)
500,000.00
500,000.00
4
CASA DE LA MUJER "MERCEDES ROSALES", AMNLAE-ESTELÍ.
200,000.00
200,000.00
5
ASOCIACIÓN CLUB DE JÓVENES AMBIENTALISTAS, MANAGUA.
500,000.00
500,000.00
6
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE LA CULTURA
600,000.00
600,000.00
7
FUNDACIÓN PARA EL DESAROLLO DE LA POBLACIÓN EN SU COMUNIDAD
(FUNDAP-COM)
200,000.00
200,000.00
8
MUSEO ARQUEOLÓGICO "GREGORIO AGUILAR BAREA"
9
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO S-XXI , ASDECOM S-XXI
82,740.00
82,740.00
500,000.00
500,000.00
10 FUNDACIÓN P/EL DESARROLLO DE LA REGIÓN AUTONOMA DEL
ATLANTICO SUR (FUNPADRASS)
11 ASOCIACIÓN P/LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
(APRODEVIDA)
600,000.00
600,000.00
300,000.00
300,000.00
12 ASOC. P/EL FORTA. DE LA AUTONOMÍA Y DESAR. DE LA PEQ. Y MED. EMPRESA EN EL
TRIANGULO MINERO
600,000.00
600,000.00
13 ASOCIA. DE DESA. COMUNITARIO CON ENFOQUE DE GÉNERO SOMOTILLO
(ASODECOSO)
14 ASOCIACIÓN SIN BARRERAS "EL GUIS"
500,000.00
500,000.00
250,000.00
250,000.00
15 ASOCIACIÓN DE IGLESIAS CRISTO CENTRO DE DIRIAMBA.
250,000.00
250,000.00
16 ASOCIACIÓN CIVIL DE DESARROLLO DE MASATEPE (ACIDEMAS)
800,000.00
800,000.00
17 FUNDACIÓN SOLDADOS DE JESUCRISTO.
400,000.00
400,000.00
18 FUNDACIÓN COSIGUINA
300,000.00
300,000.00
19 FUNDACIÓN MARÍA DOLORES CARDENAL DE ALEMÁN
800,000.00
800,000.00
20 FUNDACIÓN DE PROYECTOS MÚLTIPLES (FUNPROMU).
400,000.00
400,000.00
21 HOGAR DEL NIÑO JESÚS FUNDADOR, MANAGUA.
175,000.00
175,000.00
22 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, EDUCACIÓN Y CULTURA SEGOVIANA (FUNDECSE)
100,000.00
100,000.00
23 FUNDACIÓN PRO-DESARROLLO INTEGRAL, DEPARTAMENTO DE GRANADA.
300,000.00
300,000.00
24 FEDERACION DE ORIENTE "RAFAELA PADILLA".
200,000.00
200,000.00
25 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD DEL NORTE.
300,000.00
300,000.00
26 CENTRO DE REHABILITACION DE MENORES SOR MARÍA ROMERO DE ESTELÍ.
150,000.00
150,000.00
27 ASOC. CLUB DE CIEGOS, ANCIANOS E INVALIDOS SANTA LUCIA - ESTELÍ.
100,000.00
100,000.00
28 CENTRO DE FORMACIÓN EDUCATIVA - CULTURAL PARA PERSONAS CIEGAS (CFEC).
29 FUNDACIÓN LA VERDE SONRISA.
30 ASOCIACION CRISTIANA DE IGLESIAS BAUTISTAS EN NICARAGUA ( ACIBEN )
31 INSTITUTO DEL DEPORTE
400,000.00
400,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
500,000.00
500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
32 FUNDACION CIVIL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE RIVAS (FUNRIVAS)
500,000.00
500,000.00
33 ASOCIACION DE JÓVENES PARA EL DESARROLLO DE ESTELI
100,000.00
100,000.00
34 ASILO DE ANCIANOS DE MATIGUAS, MATAGALPA
300,000.00
300,000.00
35 INSTITUTO DE PROMOCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE (IPODES)
300,000.00
300,000.00
36 ASOCIACION PREGRESO PARA EÑ CAMPO (APROCAM)
500,000.00
500,000.00
37 FUNDACION PARA LA DIGNIDAD HUMANA NICARAGUENSE
800,000.00
800,000.00
38 ASOCIACION DE ABOGADOS DE CHONTALES
350,000.00
350,000.00
39 FUNDACION QUIERO VIVIR
300,000.00
300,000.00
40 ASOCIACION DIAMANTE
300,000.00
300,000.00
41 ASOCIACION MINISTERIO FRATERNIDAD SANTA
300,000.00
300,000.00
42 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LEON (FUNDAPADELE)
500,000.00
500,000.00
43 ASOCIACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
500,000.00
500,000.00
44 ASOCIACION DE POBLADORES DEPARTEMENTALES RIO SAN JUAN RL
500,000.00
500,000.00
45 FUNADACION DE MUJERES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ZONAS RURALES
800,000.00
800,000.00
1/2
Saldo
Cuadro No. 6 - A - 2
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
Ejecución Período 2007
(Córdobas)
Presupuesto
Actualizado
Nombre
Ejecución
Devengado
1 ASOCIACIÓN TAURINA CHONTALES
46 COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE ORIENTE
500,000.00
200,000.00
500,000.00
200,000.00
47 CONSEJO DE ANCIANOS DE MONIMBÒ
100,000.00
100,000.00
48 ASOCIACION DARIANA EL JICARAL
200,000.00
200,000.00
49 ASOCIACION RED INCIDENCIA CIUDADANA (ARIC)
100,000.00
100,000.00
50 COORDI. NICARAGUENSE DE ORGANISMO POR LA REHAHA. E INTEGRACION FECONORI
300,000.00
51 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE CHAQUITILLO SEBACO
110,000.00
,
110,000.00
,
52 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y REDUCCION DE LA POBREZA DE LAS SEGOVIAS
300,000.00
300,000.00
53 ASOCIACION DE PROMOTORES DE LA CULTURA DE MADRIZ Y/O ARMANDO HERNANDEZ
100,000.00
100,000.00
54 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO JINOTEGA ( ADC)
300,000.00
300,000.00
55 ASOCIACION POR NICARAGUA ( AXNIC )
500,000.00
500,000.00
56 MOVIMIENTO COMUNAL NICARAGUENSE Y/O FRANCISCO JAVIER NUÑIGA
200,000.00
57 MOVIMIENTO INFANTIL LUIS ALFONSO VELASQUES FLORES
250,000.00
250,000.00
58 MOVIMINETO DE MUJERES NICARAGUENSE LUISA AMANDA ESPINOZA AMLAE
500,000.00
500,000.00
59 ASOCIACION AMIGOS DEL TEATRO MUNICIPAL JOSE DE LA CRUZ MENA
600,000.00
600,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
60 ASOCIACION DE SCOUT DE NICARAGUA
300,000.00
200,000.00
61 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION AUTONOMA DE LA COSTA ATLANTICA AMURAN
1,200,000.00
1,200,000.00
62 ASOCIACION DE ALCALDES PATRIOTICOS HERNAN ROBLETO (ASALPAT)
1,000,000.00
1,000,000.00
63 ASOCIACION DE ALCALDES DEMOCRATICOS (ANAD)
2,000,000.00
2,000,000.00
500,000.00
500,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
67 FUNDACION BETSAIDA
3,000,000.00
,
,
1,000,000.00
3,000,000.00
,
,
1,000,000.00
68 LOS PIPITOS
2,000,000.00
2,000,000.00
69 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANAGUA
2,000,000.00
2,000,000.00
98,904.00
98,904.00
2,000,000.00
2,000,000.00
235,000.00
235,000.00
64 FEDERACION NICARAGUENSE DE KARATE -DO FENIKA - DO
65 UNIVERSIDAD CATOLICA REDEMPTORIS MATER
66 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE NICARAGUA (AMUNIC)
70 BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTELI
71 ASOCIACION CIVIL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS (ACCBV)
72 SINDICATO NACIONAL DE MUSICO PROFESIONALES Y GREMIALES DE NICARAGUA
73 INSTITUTO NACIONAL DE LOS CONSUMIDORES (INDEC)
2,000,000.00
2,000,000.00
74 ASOCIACION NICARAGUA JOVEN
2,000,000.00
2,000,000.00
75 CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION JURIDICA
2,000,000.00
2,000,000.00
76 ASOCIACION DE VETERANOS Y EX COMBATIENTES DE GUERRA COMANDANTE CARLOS FONSECA AMA
150,000.00
150,000.00
77 REFUGIO DE JESUS SACRAMENTADO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS ( REJESAC)
250,000.00
250,000.00
78 FORO NIARAGUENSE DE CULTURA
250,000.00
250,000.00
79 ASOCIACION COMEDOR TERCERA EDAD LA PURISIMA DIRIAMBA
288,000.00
288,000.00
80 ASOCIACION DE PADRES DORIS MARIA MORALES TIJERINO
160,596.00
160,596.00
81 CONSEJO GENERAL DE ORGANIZACIONES DE CIEGOS DE NICARAGUA
300,000.00
300,000.00
TOTAL ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
61,440,240.00 60,940,240.00
2/2
Saldo
500,000.00
Cuadro No. 7
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO
: DGP027
USUARIO
DE ENERO A DICIEMBRE
Funcion
10 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
005000
007000
020000
016000
009000
022000
004000
001000
003000
006000
011000
018000
Presidencia de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Procuraduría General de la República
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Imprevistos
Contraloría General de la República
Asamblea Nacional
Consejo Supremo Electoral
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Educación
Asignaciones y Subvenciones
20 SERVICIOS DE DEFENSA, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
008000
018000
006000
002000
Ministerio de Defensa
Asignaciones y Subvenciones
Ministerio de Gobernación
Corte Suprema de Justicia
30 EDUCACIÓN
011000 Ministerio de Educación
018000 Asignaciones y Subvenciones
015000 Ministerio del Trabajo
40 SALUD
014000 Ministerio de Salud
018000 Asignaciones y Subvenciones
50 SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL
009000
005000
017000
015000
018000
012000
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Presidencia de la República
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
Ministerio del Trabajo
Asignaciones y Subvenciones
Ministerio Agropecuario y Forestal
60 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
008000
020000
010000
018000
Ministerio de Defensa
Procuraduría General de la República
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
Asignaciones y Subvenciones
70 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y RELIGIOSOS
011000 Ministerio de Educación
005000 Presidencia de la República
018000 Asignaciones y Subvenciones
80 SERVICIOS ECONÓMICOS
012000
024000
016000
013000
010000
018000
Ministerio Agropecuario y Forestal
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Ministerio de Transporte e Infraestructura
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
Asignaciones y Subvenciones
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
PAGINA:
1 de 2
28/02/2008
08:04:15 AM
REPORTE: PRPSIEP152A
FECHA:
HORA:
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
3,034,506,184.04
2,692,844,491.03
88.74
178,322,731.73
388,351,825.42
38,283,149.00
24,902,720.01
145,341,013.57
0.00
160,961,904.50
347,117,183.00
255,361,047.00
9,232,984.00
3,734,143.37
1,482,897,482.44
157,223,036.03
382,751,375.59
32,850,221.21
24,726,205.97
131,723,888.06
0.00
140,236,027.17
344,611,698.63
247,999,222.33
9,188,501.63
2,611,868.75
1,218,922,445.66
88.17
98.56
85.81
99.29
90.63
0.00
87.12
99.28
97.12
99.52
69.95
82.20
3,218,139,129.49
3,143,699,746.14
97.69
719,239,390.18
165,712,474.95
1,290,659,359.36
1,042,527,905.00
717,362,722.77
165,712,474.95
1,266,877,690.53
993,746,857.89
99.74
100.00
98.16
95.32
5,590,965,940.54
5,276,679,060.27
94.38
3,848,064,293.54
1,691,984,425.00
50,917,222.00
3,536,801,632.11
1,691,934,020.34
47,943,407.82
91.91
100.00
94.16
GRADO
EJECUCION
3,969,711,715.00
3,899,799,345.76
98.24
3,962,435,261.00
7,276,454.00
3,892,524,430.44
7,274,915.32
98.24
99.98
1,298,978,609.99
1,190,501,292.77
91.65
8,049,117.00
19,760,278.95
246,725,463.67
46,387,965.73
792,527,170.21
185,528,614.43
1,762,003.81
13,992,650.90
192,976,422.01
44,269,377.06
753,389,875.71
184,110,963.28
21.89
70.81
78.22
95.43
95.06
99.24
1,841,069,608.16
1,749,092,100.74
95.00
12,308,768.00
5,907,107.00
298,809.65
1,822,554,923.51
10,832,245.50
3,718,158.37
298,079.10
1,734,243,617.77
88.00
62.94
99.76
95.15
183,367,681.14
182,786,108.22
99.68
14,109,957.00
5,937,129.32
163,320,594.82
14,109,955.30
5,927,351.88
162,748,801.04
100.00
99.84
99.65
4,670,217,187.28
4,055,413,923.82
86.84
890,897,719.57
259,656,476.00
214,390,369.99
1,860,461,928.80
249,870,509.35
1,194,940,183.57
775,128,077.60
209,976,827.36
169,570,592.22
1,584,018,763.09
191,231,936.98
1,125,487,726.57
87.01
80.87
79.09
85.14
76.53
94.19
Cuadro No. 7
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO
: DGP027
Funcion
90 DEUDA PÚBLICA, INTERESES Y GASTOS
019000 Servicio de la Deuda Pública
TOTAL GASTOS
DE ENERO A DICIEMBRE
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
PAGINA:
2 de 2
28/02/2008
08:04:15 AM
REPORTE: PRPSIEP152A
FECHA:
HORA:
DEVENGADO
GRADO
EJECUCION
1,711,364,937.00
1,628,517,664.60
95.16
1,711,364,937.00
1,628,517,664.60
95.16
25,518,320,992.64
23,819,333,733.35
93.34
AMORTIZACION
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
TOTAL AMORTIZACION
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
716,204,329.00
691,212,733.85
96.51
2,776,937,106.00
2,639,723,480.95
95.06
3,493,141,435.00
3,330,936,214.80
95.36
29,011,462,427.64
27,150,269,948.15
93.58
Ejecución de Gastos 2007
Estructura Funcional
Def. Orden Púb. y
Seg.
13.20%
Servicio Social
5.00%
Educación
22.15%
Admón.
Gubernamental
11.31%
D.Púb. Int. y
Gastos
6.84%
Servicios
Económicos
17.03%
Serv. Recreat.
0.77%
Salud
16.37%
Vivienda
7.34%
Gasto Funcional Total
Administración Gubernamental
Defensa, Orden Público y Seguridad
Educación
Salud
Servicio Social y Asistencia Social
Vivienda y Servicios Comunitarios
Serv. Recreativos, Culturales y Religiosos
Servicios Económicos
Deuda Pública, Intereses y Gastos
23,819,333,733.35
2,692,844,491.03
3,143,699,746.14
5,276,679,060.27
3,899,799,345.76
1,190,501,292.77
1,749,092,100.74
182,786,108.22
4,055,413,923.82
1,628,517,664.60
Ejecución de Gastos 2007
Estructura Funcional Clasificación Sectorial
Serv. Económicos
17.03%
D.Púb. (Intereses)
6.84%
42.90
%
31.71
%
14.22
%
Admón. Gubernamental
11.31%
Serv. Sociales
51.63%
9.68%
1.49%
Educacion
Salud
Vienda y Serv. Comunit.
Asistencia Social
Serv. Rec. Cult. y Relig.
Def. Orden Púb. y Seg.
13.20%
Total de Gastos C$23,819,333,733.35
Cuadro No. 8
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)
PAGINA:
1 de 1
FECHA:
HORA:
28/02/2008
08:05:16 AM
PRPSIEP007
REPORTE:
DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07
GASTOS CORRIENTES
REMUNERACIONES
CONCEPTO
BIENES Y
SERVICIOS
SERVICIO DE LA
DEUDA
OTROS
SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
SUB TOTAL
(A)
ASAMBLEA NACIONAL
252,269,473.02
50,167,599.64
26,522,074.31
0.00
0.00
328,959,146.97
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
723,397,508.31
185,748,703.66
3,041,513.80
0.00
0.00
912,187,725.77
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
114,698,458.94
40,673,161.07
0.00
0.00
0.00
155,371,620.01
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
100,816,961.46
19,364,183.48
491,925.32
0.00
0.00
120,673,070.26
67,350,014.88
63,081,705.19
6,437,042.28
1,000,000.00
0.00
137,868,762.35
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
735,108,728.81
383,787,676.12
18,263,962.10
0.00
0.00
1,137,160,367.03
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
198,321,286.00
162,452,596.76
13,290,996.03
0.00
0.00
374,064,878.79
MINISTERIO DE DEFENSA
406,242,323.59
286,150,236.94
4,136,642.24
0.00
0.00
696,529,202.77
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
70,236,900.97
40,228,731.28
174,272.31
0.00
0.00
110,639,904.56
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
56,518,055.26
19,648,058.64
8,343,496.78
0.00
0.00
84,509,610.68
1,925,489,770.12
451,475,671.41
641,918,721.47
0.00
0.00
3,018,884,163.00
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
85,899,355.46
45,922,173.49
85,641,243.88
0.00
0.00
217,462,772.83
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
57,825,479.67
14,889,116.70
301,031.44
0.00
0.00
73,015,627.81
1,865,869,025.75
1,086,791,631.60
161,342,826.42
0.00
0.00
3,114,003,483.77
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
28,287,512.13
12,026,956.21
7,879,135.85
0.00
0.00
48,193,604.19
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALE
21,528,908.45
15,211,065.95
461,514.29
0.00
0.00
37,201,488.69
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
36,297,176.71
11,460,431.35
48,537,355.97
0.00
0.00
96,294,964.03
0.00
4,983,940.20
3,751,103,587.19
0.00
0.00
3,756,087,527.39
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
0.00
109,644,124.08
0.00
0.00
1,518,873,540.52
1,628,517,664.60
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
23,310,962.83
7,565,225.90
0.00
0.00
0.00
30,876,188.73
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
19,011,183.37
14,608,525.97
1,403,020.13
0.00
0.00
35,022,729.47
6,788,479,085.73
3,025,881,515.64
4,779,290,361.81
1,000,000.00
1,518,873,540.52
16,113,524,503.70
TOTAL GASTOS
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA
(Cordobas)
GASTOS CAPITAL
CONCEPTO
INVERSION REAL
DIRECTA
TRANSFERENCIAS
INVERSION
FINANCIERA
SERVICIO DE LA
DEUDA
SUB TOTAL
(B)
TOTAL
(A + B)
ASAMBLEA NACIONAL
15,652,551.66
0.00
0.00
-
15,652,551.66
344,611,698.63
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
81,559,132.12
0.00
0.00
-
81,559,132.12
993,746,857.89
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
92,627,602.32
0.00
0.00
-
92,627,602.32
247,999,222.33
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
19,562,956.91
0.00
0.00
-
19,562,956.91
140,236,027.17
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
39,274,276.46
0.00
0.00
-
39,274,276.46
177,143,038.81
138,905,825.13
0.00
0.00
-
138,905,825.13
1,276,066,192.16
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8,686,496.80
0.00
0.00
-
8,686,496.80
382,751,375.59
MINISTERIO DE DEFENSA
31,665,765.50
0.00
0.00
-
31,665,765.50
728,194,968.27
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
22,845,987.31
0.00
0.00
-
22,845,987.31
133,485,891.87
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
65,312,455.40
0.00
41,707,950.00
-
107,020,405.40
191,530,016.08
530,854,832.08
3,784,461.08
0.00
-
534,639,293.16
3,553,523,456.16
154,819,785.67
586,956,482.38
0.00
-
741,776,268.05
959,239,040.88
1,511,003,135.28
0.00
0.00
-
1,511,003,135.28
1,584,018,763.09
778,520,946.67
0.00
0.00
-
778,520,946.67
3,892,524,430.44
1,853,194.87
42,165,985.82
0.00
-
44,019,180.69
92,212,784.88
157,095,309.50
0.00
0.00
-
157,095,309.50
194,296,798.19
96,681,457.98
0.00
0.00
-
96,681,457.98
192,976,422.01
0.00
3,103,626,349.97
0.00
-
3,103,626,349.97
6,859,713,877.36
1,628,517,664.60
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURA
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
TOTAL GASTOS
0.00
0.00
0.00
-
0.00
5,692,190.85
0.00
0.00
-
5,692,190.85
36,568,379.58
174,954,097.89
0.00
0.00
-
174,954,097.89
209,976,827.36
3,927,568,000.40
3,736,533,279.25
41,707,950.00
-
7,705,809,229.65
23,819,333,733.35
3,330,936,214.80
3,330,936,214.80
11,036,745,444.45
27,150,269,948.15
3,330,936,214.80
AMORTIZACION
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
3,927,568,000.40
3,736,533,279.25
41,707,950.00
3,330,936,214.80
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 8 - A
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)
PAGINA:
1 de 4
FECHA:
HORA:
28/02/2008
08:07:01 AM
PRPSIEP007
REPORTE:
DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07
GASTOS CORRIENTES
CONCEPTO
REMUNERACIONES
BIENES Y
SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
SERVICIO DE LA
DEUDA
OTROS
SERVICIOS
SUB TOTAL
(A)
0.00
4,983,940.20
3,751,103,587.19
0.00
0.00
3,756,087,527.39
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
0.00
0.00
236,755,529.00
0.00
0.00
236,755,529.00
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL M
0.00
0.00
23,277,834.00
0.00
0.00
23,277,834.00
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
0.00
0.00
4,444,473.45
0.00
0.00
4,444,473.45
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
CATEDRAL DE GRANADA
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES
0.00
0.00
39,471,472.23
0.00
0.00
39,471,472.23
COMISIONES BANCARIAS
0.00
4,983,940.20
0.00
0.00
0.00
4,983,940.20
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUM
0.00
0.00
31,121,945.00
0.00
0.00
31,121,945.00
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
0.00
0.00
2,495,718.75
0.00
0.00
2,495,718.75
LA GACETA
0.00
0.00
3,987,466.75
0.00
0.00
3,987,466.75
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0.00
0.00
3,235,500.00
0.00
0.00
3,235,500.00
PARLAMENTO CENTROAMERICANO
0.00
0.00
34,148,658.00
0.00
0.00
34,148,658.00
PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTE
0.00
0.00
6,997,154.34
0.00
0.00
6,997,154.34
PRONICARAGUA/PNUD
0.00
0.00
2,171,208.00
0.00
0.00
2,171,208.00
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
0.00
0.00
4,871,246.37
0.00
0.00
4,871,246.37
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
0.00
0.00
9,662,453.00
0.00
0.00
9,662,453.00
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
0.00
0.00
21,545,371.00
0.00
0.00
21,545,371.00
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
0.00
0.00
19,599,489.62
0.00
0.00
19,599,489.62
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPE
0.00
0.00
1,347,329,324.99
0.00
0.00
1,347,329,324.99
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
0.00
0.00
177,506,129.00
0.00
0.00
177,506,129.00
FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
2,000,000.00
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
0.00
0.00
6,408,993.93
0.00
0.00
6,408,993.93
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
0.00
0.00
21,407,943.12
0.00
0.00
21,407,943.12
CRUZ ROJA
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
FONDO DE DESARROLLO MINERO
0.00
0.00
8,089,965.40
0.00
0.00
8,089,965.40
UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFONÍA
0.00
0.00
147,348,944.00
0.00
0.00
147,348,944.00
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
0.00
0.00
595,365.00
0.00
0.00
595,365.00
CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
0.00
0.00
2,148,854.00
0.00
0.00
2,148,854.00
COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN
0.00
0.00
9,389,171.00
0.00
0.00
9,389,171.00
TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS
0.00
0.00
7,135,146.19
0.00
0.00
7,135,146.19
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEP
0.00
0.00
58,695,655.00
0.00
0.00
58,695,655.00
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
0.00
0.00
3,371,175.86
0.00
0.00
3,371,175.86
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
0.00
0.00
47,489,718.02
0.00
0.00
47,489,718.02
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
0.00
0.00
983,759.00
0.00
0.00
983,759.00
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
0.00
0.00
26,835,502.19
0.00
0.00
26,835,502.19
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV)
0.00
0.00
280,200,405.53
0.00
0.00
280,200,405.53
MINISTERIO PÚBLICO
0.00
0.00
146,191,117.95
0.00
0.00
146,191,117.95
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
0.00
0.00
20,574,002.44
0.00
0.00
20,574,002.44
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERIC
0.00
0.00
9,200,000.00
0.00
0.00
9,200,000.00
INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN
0.00
0.00
1,800,000.00
0.00
0.00
1,800,000.00
ALCALDIA DE MANAGUA
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILAD
0.00
0.00
29,097,661.86
0.00
0.00
29,097,661.86
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA REC
0.00
0.00
41,071,226.82
0.00
0.00
41,071,226.82
ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR
0.00
0.00
21,013,235.14
0.00
0.00
21,013,235.14
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
0.00
0.00
31,100,514.76
0.00
0.00
31,100,514.76
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
0.00
0.00
24,000,000.00
0.00
0.00
24,000,000.00
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE
0.00
0.00
21,406,790.07
0.00
0.00
21,406,790.07
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 8 - A
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)
PAGINA:
2 de 4
FECHA:
HORA:
28/02/2008
08:07:01 AM
PRPSIEP007
REPORTE:
DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07
GASTOS CORRIENTES
REMUNERACIONES
CONCEPTO
BIENES Y
SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
SERVICIO DE LA
DEUDA
OTROS
SERVICIOS
SUB TOTAL
(A)
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA
0.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
400,000.00
ALCALDIA DE CINCO PINOS
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
CORREOS DE NICARAGUA
0.00
0.00
6,883,623.00
0.00
0.00
6,883,623.00
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
0.00
0.00
1,522,904.00
0.00
0.00
1,522,904.00
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIA
0.00
0.00
3,252,993.33
0.00
0.00
3,252,993.33
RADIO NICARAGUA
0.00
0.00
6,942,000.00
0.00
0.00
6,942,000.00
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
0.00
0.00
47,211,914.00
0.00
0.00
47,211,914.00
ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIO
0.00
0.00
299,417,733.41
0.00
0.00
299,417,733.41
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES
0.00
0.00
38,069,424.78
0.00
0.00
38,069,424.78
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
0.00
0.00
5,163,778.00
0.00
0.00
5,163,778.00
FONDOS DE CONTRAVALOR
0.00
0.00
8,471,596.41
0.00
0.00
8,471,596.41
ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
CONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE)
0.00
0.00
3,499,999.99
0.00
0.00
3,499,999.99
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO
0.00
0.00
3,390,308.58
0.00
0.00
3,390,308.58
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILL
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
3,000,000.00
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
0.00
0.00
28,140,493.00
0.00
0.00
28,140,493.00
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
0.00
0.00
13,583,924.18
0.00
0.00
13,583,924.18
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
0.00
0.00
324,386,455.00
0.00
0.00
324,386,455.00
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES
0.00
0.00
8,417,786.85
0.00
0.00
8,417,786.85
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGEN
0.00
0.00
6,072,531.88
0.00
0.00
6,072,531.88
BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE (BIBIOBUS)
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
4,983,940.20
3,751,103,587.19
0.00
0.00
3,756,087,527.39
TOTAL GASTOS
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA
(Cordobas)
GASTOS CAPITAL
CONCEPTO
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
INVERSION REAL
DIRECTA
0.00
TRANSFERENCIAS
INVERSION
FINANCIERA
SERVICIO DE LA
DEUDA
3,103,626,349.97
0.00
-
SUB TOTAL
(B)
3,103,626,349.97
TOTAL
(A + B)
6,859,713,877.36
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
0.00
17,972,541.11
0.00
-
17,972,541.11
65,184,455.11
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
0.00
164,772,104.34
0.00
-
164,772,104.34
192,912,597.34
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACI
0.00
9,863,639.78
0.00
-
9,863,639.78
9,863,639.78
TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA S
0.00
16,000,000.00
0.00
-
16,000,000.00
16,000,000.00
TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGE
0.00
0.00
0.00
-
0.00
7,135,146.19
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES
0.00
24,690,670.00
0.00
-
24,690,670.00
83,386,325.00
CONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS
0.00
0.00
0.00
-
0.00
500,000.00
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
0.00
1,951,984.72
0.00
-
1,951,984.72
4,447,703.47
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALE
0.00
14,644,063.90
0.00
-
14,644,063.90
62,133,781.92
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
0.00
510,746,207.66
0.00
-
510,746,207.66
512,269,111.66
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
0.00
296,413,400.32
0.00
-
296,413,400.32
296,413,400.32
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
0.00
22,995,862.56
0.00
-
22,995,862.56
49,831,364.75
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
0.00
22,999,999.38
0.00
-
22,999,999.38
42,599,489.00
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
0.00
0.00
0.00
-
0.00
31,100,514.76
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR
0.00
0.00
0.00
-
0.00
21,013,235.14
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 8 - A
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)
PAGINA:
3 de 4
FECHA:
HORA:
28/02/2008
08:07:01 AM
PRPSIEP007
REPORTE:
DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07
GASTOS CAPITAL
CONCEPTO
INVERSION REAL
DIRECTA
TRANSFERENCIAS
INVERSION
FINANCIERA
SERVICIO DE LA
DEUDA
SUB TOTAL
(B)
TOTAL
(A + B)
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTA
0.00
63,328,477.70
0.00
-
63,328,477.70
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
0.00
8,841,305.71
0.00
-
8,841,305.71
9,436,670.71
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
0.00
33,144,073.60
0.00
-
33,144,073.60
46,727,997.78
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
0.00
34,182,495.00
0.00
-
34,182,495.00
34,182,495.00
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA S
0.00
148,542,999.96
0.00
-
148,542,999.96
1,495,872,324.95
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.00
RADIO NICARAGUA
0.00
535,000.00
0.00
-
535,000.00
7,477,000.00
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
0.00
998,569,822.00
0.00
-
998,569,822.00
1,322,956,277.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
0.00
0.00
0.00
-
0.00
24,000,000.00
CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
0.00
0.00
0.00
-
0.00
2,148,854.00
UCRESEP
0.00
134,360,507.03
0.00
-
134,360,507.03
134,360,507.03
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVEN
0.00
165,032,248.80
0.00
-
165,032,248.80
464,449,982.21
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SO
0.00
0.00
0.00
-
0.00
3,252,993.33
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
0.00
6,486,969.00
0.00
-
6,486,969.00
243,242,498.00
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
0.00
15,042,877.00
0.00
-
15,042,877.00
192,549,006.00
COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN
0.00
0.00
0.00
-
0.00
9,389,171.00
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONE
0.00
0.00
0.00
-
0.00
21,406,790.07
PARLAMENTO CENTROAMERICANO
0.00
0.00
0.00
-
0.00
34,148,658.00
ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES
0.00
0.00
0.00
-
0.00
39,471,472.23
MINISTERIO PÚBLICO
0.00
5,760,000.00
0.00
-
5,760,000.00
151,951,117.95
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
0.00
1,456,055.00
0.00
-
1,456,055.00
32,578,000.00
CATEDRAL DE GRANADA
0.00
0.00
0.00
-
0.00
500,000.00
COMISIONES BANCARIAS
0.00
0.00
0.00
-
0.00
4,983,940.20
CRUZ ROJA
0.00
0.00
0.00
-
0.00
500,000.00
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
0.00
0.00
0.00
-
0.00
983,759.00
MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO
0.00
0.00
0.00
-
0.00
500,000.00
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA
0.00
0.00
0.00
-
0.00
400,000.00
ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA
0.00
0.00
0.00
-
0.00
500,000.00
ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA
0.00
0.00
0.00
-
0.00
1,000,000.00
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRAT
0.00
45,943,843.22
0.00
-
45,943,843.22
45,943,843.22
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
0.00
0.00
0.00
-
0.00
3,235,500.00
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES IND
0.00
0.00
0.00
-
0.00
6,072,531.88
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES
0.00
0.00
0.00
-
0.00
38,069,424.78
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA
0.00
0.00
0.00
-
0.00
500,000.00
ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA
0.00
0.00
0.00
-
0.00
500,000.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAM
0.00
0.00
0.00
-
0.00
9,200,000.00
FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE
0.00
0.00
0.00
-
0.00
2,000,000.00
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO D
0.00
0.00
0.00
-
0.00
23,277,834.00
FONDOS DE CONTRAVALOR
0.00
0.00
0.00
-
0.00
8,471,596.41
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUB
0.00
0.00
0.00
-
0.00
29,097,661.86
PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESID
0.00
0.00
0.00
-
0.00
6,997,154.34
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV)
0.00
0.00
0.00
-
0.00
280,200,405.53
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
0.00
104,138,356.36
0.00
-
104,138,356.36
104,138,356.36
LA GACETA
0.00
0.00
0.00
-
0.00
3,987,466.75
UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFO
0.00
0.00
0.00
-
0.00
147,348,944.00
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
0.00
500,000.00
0.00
-
500,000.00
1,000,000.00
66,328,477.70
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 8 - A
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)
PAGINA:
4 de 4
FECHA:
HORA:
28/02/2008
08:07:01 AM
PRPSIEP007
REPORTE:
DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07
GASTOS CAPITAL
CONCEPTO
INVERSION REAL
DIRECTA
TRANSFERENCIAS
INVERSION
FINANCIERA
SERVICIO DE LA
DEUDA
SUB TOTAL
(B)
TOTAL
(A + B)
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
0.00
0.00
0.00
-
0.00
9,662,453.00
PRONICARAGUA/PNUD
0.00
0.00
0.00
-
0.00
2,171,208.00
CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE)
0.00
0.00
0.00
-
0.00
3,499,999.99
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUC
0.00
2,373,967.34
0.00
-
2,373,967.34
2,373,967.34
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES
0.00
26,869,456.56
0.00
-
26,869,456.56
26,869,456.56
CORREOS DE NICARAGUA
0.00
0.00
0.00
-
0.00
6,883,623.00
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
0.00
0.00
0.00
-
0.00
4,871,246.37
BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE (BIBIOBUS)
0.00
0.00
0.00
-
0.00
100,000.00
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA
0.00
20,843,519.00
0.00
-
20,843,519.00
61,914,745.82
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
0.00
1,000,000.00
0.00
-
1,000,000.00
1,000,000.00
ALCALDIA DE MANAGUA
0.00
28,044,775.00
0.00
-
28,044,775.00
28,044,775.00
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLA
0.00
482,923.62
0.00
-
482,923.62
482,923.62
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
0.00
447,900.80
0.00
-
447,900.80
3,819,076.66
PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
0.00
127,500.00
0.00
-
127,500.00
127,500.00
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO
0.00
0.00
0.00
-
0.00
3,390,308.58
FONDO DE DESARROLLO MINERO
0.00
0.00
0.00
-
0.00
8,089,965.40
ALCALDÍA DE JUIGALPA
0.00
4,000,000.00
0.00
-
4,000,000.00
4,000,000.00
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLL
0.00
9,640,670.26
0.00
-
9,640,670.26
31,048,613.38
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES
0.00
0.00
0.00
-
0.00
8,417,786.85
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
0.00
1,923,122.00
0.00
-
1,923,122.00
8,332,115.93
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
0.00
6,366,825.00
0.00
-
6,366,825.00
26,940,827.44
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
0.00
3,833,679.19
0.00
-
3,833,679.19
8,278,152.64
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTUR
0.00
118,500,956.93
0.00
-
118,500,956.93
140,046,327.93
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
0.00
2,470,550.12
0.00
-
2,470,550.12
7,634,328.12
INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICC
0.00
0.00
0.00
-
0.00
1,800,000.00
ALCALDIA DE MANAGUA
0.00
0.00
0.00
-
0.00
500,000.00
ALCALDIA DE SAN CARLOS
0.00
485,000.00
0.00
-
485,000.00
485,000.00
ALCALDIA DE CINCO PINOS
0.00
500,000.00
0.00
-
500,000.00
1,000,000.00
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
0.00
0.00
0.00
-
0.00
1,000,000.00
ALCALDÌA DE MATAGALPA
0.00
300,000.00
0.00
-
300,000.00
300,000.00
FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL
0.00
4,000,000.00
0.00
-
4,000,000.00
4,000,000.00
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPC
0.00
500,000.00
0.00
-
500,000.00
500,000.00
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
0.00
500,000.00
0.00
-
500,000.00
500,000.00
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
0.00
500,000.00
0.00
-
500,000.00
500,000.00
ALCALDIA DE SEBACO
0.00
1,000,000.00
0.00
-
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
3,103,626,349.97
0.00
-
3,103,626,349.97
6,859,713,877.36
0.00
0.00
TOTAL GASTOS
0.00
AMORTIZACION
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
0.00
3,103,626,349.97
0.00
0.00
3,103,626,349.97
6,859,713,877.36
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 9
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
FECHA:
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL POR TIPO DE GASTO
PRESUPUESTO EJECUTADO
DE: ENERO
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DESCRIPCIO
A: DICIEMBRE
INVERSION TRANSFERENCIAS
DIRECTA
DE CAPITAL
HORA:
1 de 2
24/03/2008
08:41:30 AM
REPORTE: PRPSIEP122A
INVERSION
FINANCIERA
TOTAL
ASAMBLEA NACIONAL
15,652,551.66
0.00
0.00
15,652,551.66
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
81,559,132.12
0.00
0.00
81,559,132.12
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
92,627,602.32
0.00
0.00
92,627,602.32
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
19,562,956.91
0.00
0.00
19,562,956.91
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
39,274,276.46
0.00
0.00
39,274,276.46
138,905,825.13
0.00
0.00
138,905,825.13
8,686,496.80
0.00
0.00
8,686,496.80
MINISTERIO DE DEFENSA
31,665,765.50
0.00
0.00
31,665,765.50
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
22,845,987.31
0.00
0.00
22,845,987.31
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
65,312,455.40
0.00
41,707,950.00
107,020,405.40
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
530,854,832.08
3,784,461.08
0.00
534,639,293.16
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
154,819,785.67
586,956,482.38
0.00
741,776,268.05
1,511,003,135.28
0.00
0.00
1,511,003,135.28
778,520,946.67
0.00
0.00
778,520,946.67
1,853,194.87
42,165,985.82
0.00
44,019,180.69
157,095,309.50
0.00
0.00
157,095,309.50
96,681,457.98
0.00
0.00
96,681,457.98
3,103,626,349.97
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
TOTAL REPORTE:
0.00
3,103,626,349.97
0.00
5,692,190.85
0.00
0.00
5,692,190.85
174,954,097.89
0.00
0.00
174,954,097.89
3,927,568,000.40
3,736,533,279.25
41,707,950.00
7,705,809,229.65
DETALLE DE ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
UCRESEP
0.00
134,360,507.03
0.00
134,360,507.03
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
0.00
1,951,984.72
0.00
1,951,984.72
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
0.00
14,644,063.90
0.00
14,644,063.90
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
0.00
510,746,207.66
0.00
510,746,207.66
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCÍA
0.00
296,413,400.32
0.00
296,413,400.32
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
0.00
22,995,862.56
0.00
22,995,862.56
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
0.00
22,999,999.38
0.00
22,999,999.38
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
0.00
63,328,477.70
0.00
63,328,477.70
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
0.00
8,841,305.71
0.00
8,841,305.71
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
0.00
33,144,073.60
0.00
33,144,073.60
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
0.00
34,182,495.00
0.00
34,182,495.00
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
0.00
148,542,999.96
0.00
148,542,999.96
RADIO NICARAGUA
0.00
535,000.00
0.00
535,000.00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
0.00
998,569,822.00
0.00
998,569,822.00
SECRETARÍA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
0.00
165,032,248.80
0.00
165,032,248.80
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
0.00
6,486,969.00
0.00
6,486,969.00
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
0.00
15,042,877.00
0.00
15,042,877.00
MINISTERIO PUBLICO
0.00
5,760,000.00
0.00
5,760,000.00
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
0.00
1,456,055.00
0.00
1,456,055.00
PROGRAMA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACION
0.00
45,943,843.22
0.00
45,943,843.22
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
0.00
104,138,356.36
0.00
104,138,356.36
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEON
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
FILTRADO POR :
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 9
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
FECHA:
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL POR TIPO DE GASTO
PRESUPUESTO EJECUTADO
DE: ENERO
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DESCRIPCIO
A: DICIEMBRE
INVERSION TRANSFERENCIAS
DIRECTA
DE CAPITAL
HORA:
2 de 2
24/03/2008
08:41:30 AM
REPORTE: PRPSIEP122A
INVERSION
FINANCIERA
TOTAL
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COSTA ATLANTICA
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV
0.00
24,690,670.00
0.00
24,690,670.00
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO
0.00
0.00
0.00
0.00
ALCALDIA DE JUIGALPA
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN Y LA RECREAC
0.00
20,843,519.00
0.00
20,843,519.00
FONDO DE INV. SOC. Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE MADRI
0.00
16,000,000.00
0.00
16,000,000.00
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SIS
0.00
9,863,639.78
0.00
9,863,639.78
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
0.00
164,772,104.34
0.00
164,772,104.34
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALE
0.00
26,869,456.56
0.00
26,869,456.56
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
0.00
17,972,541.11
0.00
17,972,541.11
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINA
0.00
2,373,967.34
0.00
2,373,967.34
ALCALDÍA DE MANAGUA
0.00
28,044,775.00
0.00
28,044,775.00
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN
0.00
482,923.62
0.00
482,923.62
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
0.00
447,900.80
0.00
447,900.80
PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
0.00
127,500.00
0.00
127,500.00
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
0.00
9,640,670.26
0.00
9,640,670.26
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
0.00
1,923,122.00
0.00
1,923,122.00
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
0.00
6,366,825.00
0.00
6,366,825.00
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
0.00
3,833,679.19
0.00
3,833,679.19
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
0.00
118,500,956.93
0.00
118,500,956.93
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
0.00
2,470,550.12
0.00
2,470,550.12
ALCALDÍA DE SAN CARLOS
0.00
485,000.00
0.00
485,000.00
ALCALDÍA DE CINCO PINOS
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
ALCALDIA DE MATAGALPA
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
FEDERACIÓN NICARAGUENSE DE FUTBOL
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN DE MAN
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
ALCALDIA DE SEBACO
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
3,103,626,349.97
0.00
3,103,626,349.97
TOTAL ENTES DESCENTRALIZADOS:
FILTRADO POR :
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 10
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PAGINA:
1 de 1
28/02/2008
08:12:06 AM
DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) POR CLASIFICACION IN
REPORTE:
PRPSIEP128A
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RECURSOS DEL
TESORO
CONCEPTO
RENTAS CON
DESTINO
ESPECIFICO
ALIVIO INTERINO
FECHA:
HORA:
DONACIONES
EXTERNOS
PRESTAMOS
EXTERNOS
TOTAL
ASAMBLEA NACIONAL
15,652,551.66
0.00
0.00
0.00
0.00
15,652,551.66
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
37,033,781.83
3,205,464.57
0.00
0.00
41,319,885.72
81,559,132.12
154,602.32
0.00
0.00
0.00
92,473,000.00
92,627,602.32
2,903,178.27
0.00
0.00
0.00
16,659,778.64
19,562,956.91
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
19,750,326.15
0.00
0.00
15,821,576.23
3,702,374.08
39,274,276.46
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
28,963,243.91
17,996,769.71
0.00
44,045,825.01
47,899,986.50
138,905,825.13
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
3,164,730.34
5,421,576.42
0.00
100,190.04
0.00
8,686,496.80
21,911,077.78
0.00
0.00
9,754,687.72
0.00
31,665,765.50
801,477.47
2,169,899.03
0.00
4,108,009.31
15,766,601.50
22,845,987.31
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
43,174,118.22
206,246.05
0.00
50,196,886.01
13,443,155.12
107,020,405.40
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
47,922,536.99
0.00
148,055,598.25
300,309,392.73
38,351,765.19
534,639,293.16
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
16,398,379.99
476,711.22
195,688,780.56
407,191,805.83
122,020,590.45
741,776,268.05
314,739,473.67
0.00
301,371,402.85
280,282,920.86
614,609,337.90
1,511,003,135.28
MINISTERIO DE SALUD
51,283,493.76
13,879,945.44
96,549,066.81
458,393,364.25
158,415,076.41
778,520,946.67
MINISTERIO DEL TRABAJO
23,829,985.82
96,780.14
0.00
20,092,414.73
0.00
44,019,180.69
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
22,828,560.60
440,483.84
0.00
52,884,363.15
80,941,901.91
157,095,309.50
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
TOTAL GENERAL:
28,206,217.72
0.00
24,181,893.00
1,390,019.91
42,903,327.35
96,681,457.98
1,517,898,202.79
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
3,103,626,349.97
149,266.63
0.00
0.00
5,542,924.22
0.00
5,692,190.85
3,191,107.75
0.00
43,566,003.55
66,911,648.43
61,285,338.16
174,954,097.89
2,199,956,313.67
54,436,753.42
884,742,217.55
2,295,551,435.70
2,271,122,509.31
7,705,809,229.65
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 10 - A
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL, ASIGNACION A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS
INSTITUCIONES POR TIPO DE RECURSO
USUARIO
: DGP027
DE: ENERO
Organismo / Proyecto
ALCALDIA DE CINCO PINOS
ALCALDIA DE MANAGUA
ALCALDIA DE MATAGALPA
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
1 de 1
28/02/2008
08:12:52 AM
REPORTE: PRPSIEP131B
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
28,044,775.00
0.00
28,044,775.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
485,000.00
0.00
485,000.00
ALCALDIA DE SEBACO
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
ALCALDÍA DE JUIGALPA
ALCALDIA DE SAN CARLOS
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCE
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
734,318.00
0.00
6,504,672.30
1,602,315.41
0.00
8,841,305.71
20,843,519.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,843,519.00
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZ
3,719,889.25
0.00
0.00
288,570.55
5,855,179.98
9,863,639.78
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
6,300,000.00
0.00
0.00
186,969.00
0.00
6,486,969.00
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
4,500,000.00
10,542,877.00
0.00
0.00
0.00
15,042,877.00
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
27,494,151.00
0.00
6,688,344.00
0.00
0.00
34,182,495.00
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCA
19,544,098.43
0.00
39,546,378.99
4,238,000.28
0.00
63,328,477.70
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
70,859,442.00
0.00
11,040,710.00
34,783,556.63
179,729,691.69
296,413,400.32
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORT
22,995,862.56
0.00
0.00
0.00
0.00
22,995,862.56
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
22,999,999.38
0.00
0.00
0.00
0.00
22,999,999.38
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
28,777,271.00
0.00
9,549,368.00
106,542,711.11
365,876,857.55
510,746,207.66
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION
FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL
12,037,378.00
0.00
0.00
0.00
21,106,695.60
33,144,073.60
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
1,951,984.72
0.00
0.00
0.00
0.00
1,951,984.72
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARRO
3,057,811.00
0.00
0.00
5,820,413.05
762,446.21
9,640,670.26
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORI
8,670,480.14
0.00
0.00
5,973,583.76
0.00
14,644,063.90
17,971,806.00
0.00
0.00
93,762,178.55
53,038,119.79
164,772,104.34
0.00
0.00
0.00
8,887,945.65
9,084,595.46
17,972,541.11
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
6,366,825.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,366,825.00
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
3,833,679.19
0.00
0.00
0.00
0.00
3,833,679.19
0.00
0.00
0.00
2,470,550.12
0.00
2,470,550.12
1,080,132.00
0.00
0.00
28,610,430.93
88,810,394.00
118,500,956.93
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPA
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICUL
MINISTERIO PÚBLICO
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECH
0.00
0.00
0.00
5,760,000.00
0.00
5,760,000.00
18,695,446.55
0.00
0.00
0.00
85,442,909.81
104,138,356.36
127,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,500.00
0.00
0.00
0.00
1,456,055.00
0.00
1,456,055.00
0.00
0.00
1,999,999.24
2,200,690.46
41,743,153.52
45,943,843.22
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA
185,966.42
0.00
0.00
0.00
296,957.20
482,923.62
RADIO NICARAGUA
535,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
535,000.00
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTR
847,632.68
0.00
0.00
0.00
26,021,823.88
26,869,456.56
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PRE
0.00
0.00
0.00
165,032,248.80
0.00
165,032,248.80
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURAL
24,690,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,690,670.00
27,580.65
0.00
0.00
0.00
2,346,386.69
2,373,967.34
1,923,122.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,923,122.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
0.00
16,000,000.00
998,569,822.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998,569,822.00
447,900.80
0.00
0.00
0.00
0.00
447,900.80
26,765,915.06
0.00
0.00
66,379,412.97
41,215,179.00
134,360,507.03
148,542,999.96
0.00
0.00
0.00
0.00
148,542,999.96
1,517,898,202.79
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
3,103,626,349.97
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTIT
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEV
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
UCRESEP
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNIC
TOTAL ------>
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
15,652,551.66
15,652,551.66
100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL
15,652,551.66
15,652,551.66
100.00
Servicios de Análisis y Seguimiento al Gasto Público
0.00
487,209.46
0.00
Servicios de Asesoría
0.00
80,482.42
0.00
Servicios de Asesoría Legislativa
0.00
8,450.99
0.00
Servicios Imprenta, Reproducción y Distribución de documentos
0.00
563,154.36
0.00
Dirección Superior
0.00
5,697,257.50
0.00
1,568.00
66,625.64
4,249.08
15,650,983.66
8,749,339.29
55.90
0.00
32.00
0.00
129,891,451.40
81,559,132.12
62.79
Servicios de Auditoría
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
119,652,000.00
71,319,680.72
59.61
FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE PLANIFICACION, FORMAC
2,361,932.00
0.00
0.00
AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE GRANADA
2,208,000.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES
2,027,770.00
0.00
0.00
CONSTRUCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE BLUEFIELDS
11,487,802.00
11,487,697.00
100.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDA
PROYECTOS
18,450,000.00
0.00
0.00
PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGISTROS PUBLICOS
2,184,500.00
0.00
0.00
PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A SECTORES DE ESCA
5,282,548.00
0.00
0.00
MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MATERIA DE LA FAMILIA
1,937,250.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA.CONVENIO No.10
55,200,000.00
41,319,885.72
74.85
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
18,512,198.00
18,512,098.00
100.00
10,239,451.40
10,239,451.40
100.00
Apelación Civil, Laboral Agraria y Penal
305,467.47
325,653.32
106.61
Defensoría Pública
350,990.95
350,990.95
100.00
10,270.28
10,270.28
100.00
7,239,993.15
7,251,837.95
100.16
Juicios de Menor Cuantía
334,269.22
369,123.31
110.43
Juicios de Mayor Cuantía
670,604.07
793,048.40
118.26
Servicios de Apoyo Judicial
825,913.82
814,069.02
98.57
Casación, Amparo Inconstitucional y Quejas
501,942.44
324,458.17
64.64
93,292,602.32
92,627,602.32
99.29
OTRO GASTO DE CAPITAL
Servicios de Inscripción y Certificaciones
Servicios de Apoyo Administrativo
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
PROYECTOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
OTRO GASTO DE CAPITAL
Servicios Administrativos
Dirección Superior
4000
ACTUALIZADO
ASAMBLEA NACIONAL
Servicios Administrativos Financieros
3000
REPORTE:
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
Serv. de Relac. Internacionales, Divulgación y Prensa
2000
1 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DESCRIPCION
1000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
93,253,000.00
92,588,000.00
99.29
92,473,000.00
92,473,000.00
100.00
780,000.00
115,000.00
14.74
39,602.32
39,602.32
100.00
0.00
0.00
0.00
39,602.32
39,602.32
100.00
40,243,639.39
19,562,956.91
48.61
39,419,000.00
18,738,317.52
47.54
39,419,000.00
18,738,317.52
47.54
824,639.39
824,639.39
100.00
17,612.81
17,612.81
100.00
Servicio de Auditoría Delegación de Occidente
3,431.05
3,431.05
100.00
Servicio de Auditoría Sector Infraestructura, Transporte y Ambiental
2,294.25
2,294.25
100.00
Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional
10,667.23
10,667.23
100.00
Servicio de Trámite Judicial y Glosas
10,002.58
10,002.58
100.00
Servicio de Auditoría Delegación RAAN (Puerto Cabezas)
4,600.00
4,600.00
100.00
Servicio de Auditoría Delegación RAAS (Bluefields)
4,899.00
4,899.00
100.00
334,927.77
334,927.77
100.00
33,658.44
13,408.96
39.84
2,996.90
23,246.38
775.68
358.41
358.41
100.00
89,893.89
91,162.78
101.41
PROYECTOS
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF-NI)
OTRO GASTO DE CAPITAL
Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal
Dirección Superior
Dirección y Coordinación
Normativa Técnica y Capacitación
Servicio de Registro, Notificaciones, Información y Archivo
Servicio de Auditoría Sector Presupuesto, Inversiones y Recaudación del Estado
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
2 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REPORTE:
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
4000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OTRO GASTO DE CAPITAL
Denuncia Ciudadana
3,416.69
3,416.69
100.00
Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y Regional
21,285.42
21,285.42
100.00
Servicio de Auditoría Delegación de las Segovias
17,096.00
17,096.00
100.00
Servicio de Auditoría Interna
5,837.40
5,837.40
100.00
Servicio de Relaciones Institucionales
7,257.19
7,257.19
100.00
150,160.71
210,466.71
140.16
70,636.08
10,330.08
14.62
0.00
0.00
0.00
358.41
358.41
100.00
Servicio Administrativo Financiero
Recursos Humanos
Servicio de Registro y Verificación de la Probidad
Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públicos Independientes
Servicio de Seguimiento a la Deuda Pública
1,268.89
0.00
0.00
30,734.42
30,734.42
100.00
Servicio de Auditoría Sector Poderes del Estado y Seguridad Pública
311.46
311.46
100.00
Servicio Control de Contrataciones y Licitaciones
934.39
934.39
100.00
59,189,547.00
39,274,276.46
66.35
59,189,547.00
39,274,276.46
66.35
0.00
0.00
0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DE
1,478,071.00
315,117.73
21.32
SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPAC
15,612,278.00
14,515,010.45
92.97
PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA FACILITAR
4,594,904.00
4,118,844.02
89.64
AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM No.3903/SF-NI)
7,331,680.00
4,534,823.57
61.85
223,066.00
221,586.64
99.34
6,128,249.00
716,383.00
11.69
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
271,728.00
269,676.97
99.25
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL
190,334.00
179,068.79
94.08
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
1,132,059.00
161,050.02
14.23
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL
1,331,894.00
384,802.61
28.89
218,226.00
217,055.34
99.46
FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO
6,487,071.00
6,244,268.80
96.26
PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA
8,030,967.00
1,404,287.78
17.49
FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
6,159,020.00
5,992,300.74
97.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151,119,632.02
138,905,825.13
91.92
94,722,012.00
82,960,941.35
87.58
CONSTRUCCIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTELÍ
1,483,074.00
1,233,614.74
83.18
CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTELÍ
3,246,776.00
3,211,483.43
98.91
CONSTRUCCIÓN OFICINA DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN PUERTO CABEZAS, RAAN
3,488,594.00
3,444,111.63
98.72
CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ARMAS/POLICÍA NACIONAL
1,680,556.00
1,680,555.87
100.00
Servicio de Auditoría Sector Municipal
5000
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROYECTOS
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL (A
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS
OTRO GASTO DE CAPITAL
Dirección y Coordinación, Despacho de la Presidencia
6000
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
PROYECTOS
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y MUNICIPAL DE LA POLICÍ
37,927,322.00
35,981,342.66
94.87
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI )
1,043,998.56
1,043,998.55
100.00
REHABILITACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO TIPITAPA
4,856,837.00
2,080,084.73
42.83
REHABILITACIÓN CENTRO PENITENCIARIO CHINANDEGA
1,247,966.00
1,238,905.62
99.27
24,568,131.44
17,947,017.97
73.05
5,713,007.00
5,713,007.00
100.00
66.88
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI)
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANTICORRUPCIÓN DE LA PO
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO PENITENCIARIO MATAGALPA DGSPN
223,022.00
149,160.00
CONSTRUCCIÓN OFICINA DE PROYECTOS/POLICÍA NACIONAL
2,998,338.00
2,993,270.05
99.83
DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, SEGUNDA FASE
5,744,390.00
5,744,390.00
100.00
REPARACIONES MAYORES EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA EL SOL)
OTRO GASTO DE CAPITAL
Planificación y Evaluación de la Actividad Policial
Servicios Policiales y Administrativos
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 )
500,000.00
499,999.10
100.00
56,397,620.02
55,944,883.78
99.20
0.00
0.00
0.00
131,711.66
131,711.66
100.00
0.00
0.00
0.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
3 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REPORTE:
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
6000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
OTRO GASTO DE CAPITAL
Peritaje Científico y de Medicina Forense
1,000.00
1,000.00
100.00
32,079.76
32,079.76
100.00
339,701.00
339,701.00
100.00
0.00
313,238.84
0.00
12,473.05
12,473.05
100.00
126,277.51
126,277.51
100.00
4,740.00
4,740.00
100.00
17,805,762.08
17,491,629.44
98.24
299.09
299.09
100.00
92,500.00
92,500.00
100.00
2,114.85
2,114.85
100.00
Prestación de Servicios Penitenciarios
82,136.78
82,136.78
100.00
Servicios Administrativos Financieros
27,151.66
29,761.52
109.61
5,548,282.67
5,544,401.73
99.93
49,446.00
49,330.22
99.77
23,335,537.00
23,314,445.34
99.91
5,608,112.00
5,608,112.00
100.00
108,010.14
108,010.14
100.00
4,571.65
4,571.65
100.00
0.00
0.00
0.00
354,228.75
354,228.75
100.00
Servicios de Seguridad y Orden Público en el Resto del País
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, SEG. PÚB. Y VIAL
Administración de los Recursos Financieros
Atención Informática e Interconexión
Dirección y Coordinación de Policía Nacional
PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES EN RIESGO
Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales
Atención a Grupos Juveniles y Sociales
Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres
Asesoramiento Jurídico
Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería
PLAN FRONTERAS SEGURAS
Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua
Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos Violencia Intrafamiliar y Sexua
Administración de Recursos Humanos
Difusión de Información de la Labor Policial
Investigación a Delitos de Orden Económico
Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 )
8,082.41
8,082.41
100.00
Dirección y Coordinación, Actividades Centrales
710,620.34
305,192.02
42.95
1,962,430.40
1,959,666.16
99.86
11,192.11
11,192.11
100.00
Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional
Regulación Vial e Investigación de Accidentes
Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Control y Despacho Migratorios
7000
0.00
100.00
34,540.11
13,368.75
38.71
8,686,496.80
99.51
8,729,249.42
8,686,496.80
99.51
20,470.41
7,886.75
38.53
Actas y Acuerdos
5,387.75
5,387.75
100.00
Informática
1,900.00
1,900.00
100.00
182,124.40
151,955.44
83.43
46,881.14
46,881.14
100.00
Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio
Dirección y Coordinación de Actividades Centrales
Ceremonial Diplomático
Servicio Exterior
8,412,066.04
8,412,066.04
100.00
Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, Oceanía y Otros
5,387.75
5,387.75
100.00
Organismos Internacionales
1,509.38
1,509.38
100.00
52,373.34
52,373.34
100.00
1,149.21
1,149.21
100.00
33,142,288.00
31,665,765.50
95.54
Administración y Finanzas
Auditoría
MINISTERIO DE DEFENSA
12,308,768.00
10,832,245.50
88.00
PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓN
3,054,676.00
2,474,011.18
80.99
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO COMUNITARIO
3,897,104.00
3,767,115.82
96.66
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVIA
2,984,784.00
2,218,939.58
74.34
PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS
2,372,204.00
2,372,178.92
100.00
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
Defensa Nacional
Apoyo Danés al Desminado Humanitario
9000
0.00
4,619.00
8,729,249.42
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
OTRO GASTO DE CAPITAL
8000
0.00
4,619.00
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PROYECTOS
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI)
20,833,520.00
20,833,520.00
100.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
833,520.00
833,520.00
100.00
33,226,445.00
22,845,987.31
68.76
29,720,575.00
20,305,077.28
68.32
6,329,810.00
3,454,745.69
54.58
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
4 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REPORTE:
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
9000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PROYECTOS
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PROCESO DE REFORMA DE
18,745,765.00
14,813,683.20
79.02
4,645,000.00
2,036,648.39
43.85
3,505,870.00
2,540,910.03
72.48
746,000.00
0.00
0.00
Administración Bienes del Estado
1,101,964.00
883,004.53
80.13
Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Estado
1,286,895.00
1,286,894.50
100.00
371,011.00
371,011.00
100.00
162,460,207.00
107,020,405.40
65.87
120,254,225.00
64,972,777.28
54.03
2,180,000.00
1,646,520.67
75.53
UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 1702 /SF-NI)
OTRO GASTO DE CAPITAL
Prodev
Apoyo al Sectoríal Social
10000
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
PROYECTOS
FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL ÁREA DE POLÍTICAS DE C
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PYMES Y OPORTUN
394,957.00
358,058.56
90.66
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC
1,800,000.00
868,884.14
48.27
REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA
3,167,700.00
1,925,415.16
60.78
17,379,552.00
12,830,804.31
73.83
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 3456-NI BM-FASE I
3,000,000.00
3,000,000.00
100.00
SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG)
1,432,443.05
820,388.73
57.27
PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN CENTRO
6,209,300.00
3,617,102.30
58.25
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE NICARAGUA 1117/SF/NI
9,886,023.73
6,140,007.77
62.11
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICARAGÜENSES
20,700,000.00
12,342,912.51
59.63
APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079/SF-NI-BID-FASE I
18,268,983.91
10,417,941.12
57.03
SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA FORMACIÓN DE EMPRE
5,770,700.00
2,805,353.75
48.61
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALSECTOR PRODUCCIÓN Y
2,606,231.44
2,007,915.37
77.04
0.00
0.00
0.00
4,141,031.10
2,485,323.71
60.02
100.00
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE EXPO
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA
1,926,110.00
1,926,109.19
21,391,192.77
1,780,039.99
8.32
42,205,982.00
42,047,628.12
99.62
30,510.00
30,509.02
100.00
0.00
0.00
0.00
310,666.00
307,367.22
98.94
41,862,982.00
41,707,950.00
99.63
1,824.00
1,801.88
98.79
651,593,480.91
534,639,293.16
82.05
651,593,480.91
534,639,293.16
82.05
6,371,956.38
5,990,449.21
94.01
Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparaciones de Escuelas (PINR
21,748,028.00
20,286,283.43
93.28
EFA-Educación para Todos
26,900,876.27
16,924,514.86
62.91
Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación Básica y Media del Ámbito Na
75,754,200.00
44,779,612.49
59.11
Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciudad Sandino y Villa El Carm
2,804,800.00
0.00
0.00
793,592.00
663,506.10
83.61
Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado
6,456,277.99
6,389,959.22
98.97
Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT
9,031,127.12
7,962,770.53
88.17
Programa de Alimentación (PAE)
68,451,539.00
68,107,163.59
99.50
Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media del Departamento de M
32,864,815.27
31,689,777.63
96.42
Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI)
29,827,000.00
25,824,316.65
86.58
Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 Escuelas de Estelí y Nueva S
791,406.00
465,918.20
58.87
Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas, Boaco y Chontales (Fas
105,158,978.19
102,042,116.58
97.04
Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (IDEA)
37,153,894.85
26,189,706.14
70.49
Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)
90,621,371.79
89,918,968.66
99.22
2,632,000.00
2,632,000.00
100.00
PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA NICARAGÜENSE 2
OTRO GASTO DE CAPITAL
Dirección Superior
Registro de la Propiedad Intelectual
Dirección General Administrativa Financiera
Programa de Micro Créditos
Coordinación de Proyectos
11000
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS
Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos
UNIDAD COORDINADORA DE EDUCACION BASICA (APRENDE II)
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educativo (PROASE)
50,000.00
0.00
0.00
101,089,360.15
58,596,376.96
57.96
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
5 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
11000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
REPORTE:
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS
Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua
Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo BID-1528)
Fortalecimiento SNIP-MECD
Programa Educación para la Vida
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
12000
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
588,058.05
22,142,255.18
88.52
600,000.00
600,000.00
100.00
6,101,379.90
2,068,661.68
33.90
776,878.00
776,878.00
100.00
848,497,107.00
741,776,268.05
87.42
98.01
674,372,243.00
568,209,012.64
84.26
FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FASE II
60,920,000.00
60,920,000.00
100.00
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA
17,438,133.00
10,269,560.28
58.89
MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES CAFETALEROS
26,637,560.00
23,551,160.77
88.41
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUCTORES DE PEQUEÑA Y M
5,640,746.00
1,605,765.85
28.47
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA
41,947,200.00
33,673,824.00
80.28
Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II)
3,300,000.00
1,267,637.75
38.41
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL
22,246,074.00
11,799,967.21
53.04
7,933,336.00
3,017,560.87
38.04
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORURAL/ BM3903)
52,284,216.91
49,048,128.20
93.81
PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA
5,017,300.00
4,871,449.10
97.09
41,155,140.00
39,430,211.70
95.81
3,149,600.00
3,149,596.00
100.00
PROYECTOS
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTO
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA
DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTORIALES
895,868.00
75,697.16
8.45
APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUIAS E INUNDACIONES
63,436,524.00
56,752,014.18
89.46
SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-1500-SF-NI)
38,561,212.00
27,687,676.03
71.80
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA
49,680,000.00
47,350,395.53
95.31
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL/BM-3903)
82,327,317.00
57,088,486.69
69.34
FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREVENCIÓN DESASTRES NAT
3,856,100.00
2,281,156.04
59.16
INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PARA OPORTUNIDADES LOC
11,376,300.00
11,022,277.02
96.89
5,850,437.00
5,850,436.45
100.00
PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN
Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
16,958,933.00
11,604,418.58
68.43
APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA
7,872,830.00
7,783,196.95
98.86
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PRORURAL/BM-3903)
7,689,994.09
3,479,688.78
45.25
APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA AGR
7,176,600.00
3,915,749.67
54.56
FORTALECIMIENTO SNIP/MAGFOR
582,282.00
574,123.95
98.60
PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO EL CASTILLO
272,000.00
272,000.00
100.00
PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR-FASE II)
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES (PMA/OPSRPROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO
OTRO GASTO DE CAPITAL
Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
13000
600,000.00
25,014,000.00
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS
PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y JINOTEGA (BID 1599/SF-N
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGALPA - JINOTEGA (BCIE No.1
1,548,600.00
1,548,600.00
100.00
80,698,938.00
80,638,496.64
99.93
7,919,002.00
7,679,737.24
96.98
174,124,864.00
173,567,255.41
99.68
1,000,000.00
476,711.22
47.67
173,124,864.00
173,090,544.19
99.98
1,781,565,187.80
1,511,003,135.28
84.81
1,781,565,187.80
1,511,003,135.28
84.81
81,978,958.00
81,927,283.28
99.94
4,016,000.00
3,880,294.03
96.62
105,342,908.58
83,000,919.61
78.79
AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANADA
6,877,803.20
4,881,303.13
70.97
CONSERVACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTO
4,012,457.00
3,887,006.71
96.87
III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 3464-NI)
11,216,522.00
11,161,151.49
99.51
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS
84,018,548.90
49,480,476.25
58.89
1,080,000.00
1,080,000.00
100.00
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE 2
138,079,955.00
137,017,593.62
99.23
REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES
108,095,573.11
107,825,847.65
99.75
77,233,923.22
76,717,232.45
99.33
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (BID 1702/SF-NI)
ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO VILLA SOBERANA - SANTA EDUVIGES
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576)
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
6 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REPORTE:
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
13000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (BCIE No. 1733)
20,425,233.00
5,965,170.61
29.20
REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUANACASTE - NANDAIME (OPE
22,958,006.00
22,536,150.33
98.16
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA - EMPALME GUANACA
21,931,510.00
102,831.29
0.47
650,000.00
604,709.56
93.03
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX.
34,660,000.00
34,659,999.68
100.00
DRENAJE DE CARRETERAS
37,760,536.28
36,431,121.50
96.48
431,878,880.07
348,567,532.80
80.71
770,591.00
676,482.17
87.79
0.00
0.00
0.00
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
48,801,226.00
47,244,222.67
96.81
PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS EN NICARAGUA
22,784,170.80
22,784,170.80
100.00
REVESTIMIENTO DE CARRETERAS
58,439,922.61
57,995,584.86
99.24
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE NIC/B7-3100/2000/001)
115,132,417.00
111,852,935.84
97.15
IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 4185 - NI)
170,801,622.21
109,525,630.38
64.12
1,086,036.10
976,932.00
89.95
REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI)
25,802,798.00
12,130,386.75
47.01
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHAN Y QUINAMA
35,076,158.00
32,033,393.55
91.33
9,548,935.00
9,501,791.82
99.51
PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS
12,426,366.00
8,333,381.97
67.06
MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FRANCA
25,534,937.72
25,534,929.73
100.00
REPARACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS
46,747,539.00
46,419,952.25
99.30
9,500,000.00
9,430,693.07
99.27
354,838.00
315,207.47
88.83
6,540,816.00
6,520,815.96
99.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
829,015,837.00
778,520,946.67
93.91
FORTALECIMIENTO SNIP-MTI
PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 1530/SF-NI)
ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRETERA NVA. GUINEA-BLUE
ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO ZONA URBANA DE MULUKUKÚ
PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR.
COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO
REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41(QUEBRADA HONDA) - SAN FRANCISCO LIB
CONSTRUCCIÓN CARRETERA ENTRADA INTA-PROINCO-Km.17.5 CARRETERA A MASAY
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1608)
OTRO GASTO DE CAPITAL
Servicios de Gestión Ambiental (Emisiones Vehículares)
14000
MINISTERIO DE SALUD
784,270,568.00
743,363,676.95
94.78
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
42,816,928.00
37,031,964.75
86.49
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNICACION DE LA SALUD
85,851,357.64
75,510,221.41
87.95
PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS
13,000,000.00
12,999,999.98
100.00
SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROWSKI-BOACO
88,600,000.00
88,600,000.00
100.00
5,078,467.00
3,873,312.08
76.27
18,570,956.81
16,944,200.26
91.24
5,322,000.00
4,263,980.17
80.12
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA
281,508,791.27
280,680,927.59
99.71
REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES
107,672,293.20
90,763,823.73
84.30
47,560,808.78
44,778,593.47
94.15
7,202,096.00
7,011,340.77
97.35
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO
51,711,117.30
51,529,560.74
99.65
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD
29,375,752.00
29,375,752.00
100.00
PROYECTOS
PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO
REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CONCEPCION PALACIOS
MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES CENTRALES
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL OCCIDENTAL DE MANAGU
OTRO GASTO DE CAPITAL
Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS
0.00
0.00
0.00
44,745,269.00
35,157,269.72
78.57
394,696.25
26,696.25
6.76
Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua
6,525,148.00
0.00
0.00
Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud
1,213,624.00
63,662.62
5.25
Gestión Técnica, Administrativa y Financiera
1,152,704.30
1,112,075.22
96.48
Servicios de Consulta Externa
115,468.00
128,429.26
111.22
Servicios de Hospitalización
0.00
0.00
0.00
Servicios de Terapia Ambulatoria
0.00
0.00
0.00
12,337,678.19
11,437,599.85
92.70
147,111.28
147,111.28
100.00
Compra de Terrreno para Construcción de Hospital General de Managua
Servicios de Laboratorio y Diagnóstico
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
7 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REPORTE:
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
14000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
MINISTERIO DE SALUD
OTRO GASTO DE CAPITAL
Acciones de Prevención
Gestión Técnica Administrativa y Financiera
616,400.00
0.00
0.00
11,520,585.03
100.00
MINISTERIO DEL TRABAJO
47,330,474.73
44,019,180.69
93.00
45,139,800.00
42,165,985.82
93.41
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y COMPUTACIÓN/CHI
1,591,390.00
1,561,538.64
98.12
CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO NANDAIME, GRANA
9,147,410.00
6,977,061.18
76.27
CREACIÓN DE KIOSKOS TECNOLÓGICOS EN TODO EL PAÍS-INATEC
1,035,000.00
1,035,000.00
100.00
19,136,000.00
19,136,000.00
100.00
4,230,000.00
4,219,282.91
99.75
10,000,000.00
9,237,103.09
92.37
2,190,674.73
1,853,194.87
84.59
1,856,414.73
1,853,194.87
99.83
Servicios de Inspectoría
186,668.00
0.00
0.00
Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos
147,592.00
0.00
0.00
201,837,520.00
157,095,309.50
77.83
FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC)
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO AGROPECUARIO / CHINA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - INATEC
OTRO GASTO DE CAPITAL
Servicios Administrativos Financieros
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
201,386,520.00
156,654,825.66
77.79
PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (POSAF II). (BID No. 1084/SF-
91,574,580.00
77,894,036.59
85.06
DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SUREST
PROYECTOS
11,546,352.00
10,467,689.23
90.66
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS
6,968,183.00
3,503,739.17
50.28
RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO MES
6,947,910.00
1,856,280.27
26.72
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICAL SECO Y MARINO COSTE
4,368,745.00
2,799,831.33
64.09
PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGUA (RBSEN)
9,209,353.00
5,668,678.93
61.55
RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS
10,405,080.00
5,848,838.58
56.21
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (PRO-AMBIENTE)
22,325,480.00
17,280,527.77
77.40
MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PROPENSAS A SEQUIAS E
6,783,922.00
6,007,192.63
88.55
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480 NI)
7,965,498.00
7,321,000.09
91.91
MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO DE CAPACIDADES EMPRE
5,175,676.00
0.00
0.00
17,519,331.00
17,410,601.07
99.38
596,410.00
596,410.00
100.00
451,000.00
440,483.84
97.67
451,000.00
440,483.84
97.67
150,181,176.67
96,681,457.98
64.38
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA II FASE)
FORTALECIMIENTO SNIP/MARENA
OTRO GASTO DE CAPITAL
Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNVM)
17000
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
150,181,176.67
96,681,457.98
64.38
69,908,526.21
40,771,080.93
58.32
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
4,500,000.00
4,440,899.50
98.69
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL
5,157,440.00
5,136,121.01
99.59
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESG
7,480,000.00
7,462,955.57
99.77
PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III
17,664,121.67
17,606,642.06
99.67
ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES
10,086,864.79
10,060,187.04
99.74
0.00
0.00
0.00
RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567)
1,527,200.00
1,510,249.30
98.89
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL
1,015,000.00
986,500.60
97.19
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO (P
2,911,193.00
2,840,239.73
97.56
PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE
1,000,143.00
989,238.12
98.91
28,930,688.00
4,877,344.12
16.86
3,507,660,669.80
3,103,626,349.97
88.48
3,137,923,053.00
2,735,504,129.41
87.18
83,126,766.00
65,664,885.79
78.99
6,675,235.00
5,016,429.22
75.15
PROYECTOS
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE III
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INIM
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PROTECCIÓN DE GRUPOS V
18000
0.00
99.99
11,520,585.03
PROYECTOS
16000
0.00
10,721,110.21
Gestión Administrativa Financiera
Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón
15000
0.00
10,721,853.95
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROYECTOS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID 1086/SF/NI)
APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALPA, COMALAPA Y CUA
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
8 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REPORTE:
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROYECTOS
4,647,762.00
4,647,762.00
100.00
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS
450,000.00
450,000.00
100.00
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN
300,000.00
300,000.00
100.00
ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS AL NORTE DE L
384,148.00
279,084.00
72.65
MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CENTROAMÉRICA
3,603,262.00
3,603,261.47
100.00
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSITA
2,400,000.00
2,399,734.08
99.99
ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOACO
3,547,068.00
1,452,317.00
40.94
43,882,983.00
43,882,983.00
100.00
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
4,825,602.00
3,866,680.00
80.13
PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA- ETAPA I 97
6,861,380.00
6,844,701.19
99.76
REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION CREDITICIA (BM No.
9,367,403.00
2,373,967.34
25.34
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAAS
1,066,700.00
1,066,700.00
100.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS
6,300,000.00
6,300,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
33,159,551.00
33,144,073.60
99.95
REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL (
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURS
PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FASE) (BID 1111/SF-NI)
FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM
590,644.00
590,644.00
100.00
13,673,000.00
4,335,499.62
31.71
PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESAST
118,400.00
0.00
0.00
APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JINOTEGA, OCOTAL Y S
13,727,428.00
12,686,267.28
92.42
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-SF-NI-IDR)
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877-NI)
12,562,485.00
11,134,800.98
88.64
226,071,633.00
152,403,224.54
67.41
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTICAS ATM/ME-7594-N
1,712,715.00
1,342,549.65
78.39
ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
5,657,587.00
5,075,669.38
89.71
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
7,156,586.00
7,100,286.07
99.21
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
1,228,272.00
1,227,984.99
99.98
604,189.00
604,189.00
100.00
AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATAGALPA Y
1,299,060.00
1,299,059.00
100.00
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, MUNICIPIO DE BLUEF
450,000.00
450,000.00
100.00
10,757,300.00
10,757,300.00
100.00
6,866,000.00
6,866,000.00
100.00
13,265,489.00
8,399,496.14
63.32
1,017,282,096.00
998,569,822.00
98.16
51,559,167.32
51,559,167.32
100.00
DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA (NIC/B7-3100/1999/008
200,000.00
200,000.00
100.00
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ DEL RIO GRANDE/RAA
535,000.00
535,000.00
100.00
2,000,000.00
0.00
0.00
92,250.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
88.60
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (PROFCADEL
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI
TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)
DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100/2002/0378)
OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILL
PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE IV)
19,204,044.00
17,014,314.00
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASPAN
2,000,000.00
1,998,205.68
99.91
REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DGA
4,500,000.00
4,500,000.00
100.00
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-3877-NI)
17,599,215.00
12,927,524.43
73.46
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZA
35,561,307.00
25,442,287.00
71.54
FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
0.00
0.00
0.00
SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL ANTIGUO CONVENTO SA
0.00
0.00
0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD
376,000.00
0.00
0.00
ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
137,866.00
137,865.72
100.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051
5,330,931.00
2,767,391.71
51.91
INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD POLO DE DESAR
1,341,080.00
1,341,080.00
100.00
100.00
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUNA
120,000.00
120,000.00
61,273,820.00
58,483,458.97
95.45
PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)
2,982,000.00
2,982,000.00
100.00
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETER
4,916,225.00
0.00
0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
9 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
REPORTE:
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE
1,000,666.00
1,000,666.00
100.00
PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA (BID 1545/SF-N
4,943,610.00
482,923.62
9.77
VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUEFIELDS (BID 1545/SF NI
743,851.00
0.00
0.00
2,546,500.00
1,849,236.00
72.62
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR
25,311,194.00
25,311,194.00
100.00
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS
485,000.00
485,000.00
100.00
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL
999,916.00
999,905.06
100.00
340,152,468.00
337,144,073.14
99.12
705,882.00
705,881.38
100.00
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
5,378,000.00
5,376,461.32
99.97
FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)
1,898,454.00
1,898,454.00
100.00
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO V
2,552,981.00
0.00
0.00
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
3,293,000.00
2,525,869.00
76.70
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS
4,500,000.00
4,499,420.43
99.99
18,360,000.00
13,015,404.52
70.89
350,000.00
350,000.00
100.00
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1110-SF-NI)
AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOCANA DE PAIWAS /RA
INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL SECTOR MUNIC
REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS
BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGUA
FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MUELLE REAL RAMA/RA
647,666.00
188,034.00
29.03
20,843,519.00
20,843,519.00
100.00
478,485.00
478,485.00
100.00
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA NICARAGUA-SETEC
4,122,699.00
1,958,761.79
47.51
APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN POBREZA-SETEC/PLAN
5,169,213.00
3,905,264.77
75.55
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
1,923,122.00
1,923,122.00
100.00
35,917,992.00
4,002,053.66
11.14
4,784,225.00
4,379,368.93
91.54
531,774.00
531,774.00
100.00
99.74
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NICARAGUA (PRODESE
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI)
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL NORTE
504,884.00
503,569.54
43,092,200.00
40,550,852.79
94.10
1,814,119.00
1,814,119.00
100.00
845,588.00
845,588.00
100.00
SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NATURALES
1,676,894.00
1,676,893.71
100.00
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULUKUKU
2,400,000.00
2,399,801.93
99.99
28,044,775.00
28,044,775.00
100.00
100.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDO
OBRAS VIALES
PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)
FORTALECIMIENTO SNIP-IDR
DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE NICARAGUA
1,567,296.00
1,567,296.00
139,454,723.00
100,136,302.70
71.81
570,335.00
570,335.00
100.00
1,068,490.00
1,068,489.67
100.00
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (BID/No. 1064/SF
54,979,222.00
45,943,843.22
83.57
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUENSE DE INVERSIONE
3,255,588.00
1,110,947.93
34.12
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE PYMES A TR
7,545,396.00
7,545,396.00
100.00
PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y DESAR
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM
3,232,332.00
2,470,550.12
76.43
970,000.00
0.00
0.00
INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA ZONA ORIENTAL D
1,602,576.00
1,602,574.37
100.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDUCCIÓN DE POBREZA
39,897,716.00
39,897,550.84
100.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL AUTONOMO AT
3,300,000.00
3,299,189.94
99.98
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES /RAAS
3,025,917.00
3,025,917.00
100.00
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO
DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUGUERO/RAAS
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSORES DE LAS NIÑAS Y L
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKRA RIVER/RAAS
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS
635,052.00
635,051.32
100.00
4,158,988.00
4,158,988.00
100.00
535,000.00
535,000.00
100.00
1,915,627.00
1,820,392.53
95.03
350,000.00
350,000.00
100.00
6,596,000.00
6,596,000.00
100.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
10 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REPORTE:
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROYECTOS
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE M
295,315.00
295,315.00
100.00
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
5,796,582.00
3,326,105.48
57.38
21,001,618.00
20,389,445.30
97.09
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)
5,939,215.00
4,478,193.12
75.40
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
6,366,825.00
6,366,825.00
100.00
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA
22,363,077.00
22,363,077.00
100.00
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION DE ESCASOS RECURS
32,000,000.00
0.00
0.00
4,735,407.00
4,735,407.00
100.00
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-NI)
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV
1,754,893.00
584,956.00
33.33
54,678,748.00
53,484,379.27
97.82
3,532,059.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (PRODELSA)
17,100,000.00
15,229,098.00
89.06
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
81.53
PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUIGALPA
PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL (
35,886,600.00
29,259,181.03
MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS
3,058,400.00
1,954,683.00
63.91
SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SIEPAC/BID-1096-SF-N
1,703,027.00
1,703,027.00
100.00
13,689,370.00
9,084,595.46
66.36
7,179,927.00
1,731,599.66
24.12
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, OAP, OEP, GE) (BM PS
20,998,594.00
16,944,245.61
80.69
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI
28,574,237.00
18,469,960.42
64.64
2,852,702.68
2,336,901.95
81.92
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
10,487,109.00
4,565,000.88
43.53
ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCION RECURSOS M
88,810,394.00
88,810,394.00
100.00
AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)
3,000,000.00
2,999,397.24
99.98
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA
6,178,000.00
6,177,510.50
99.99
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO SALINAS PINELL, MU
623,891.00
623,891.00
100.00
CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE
642,387.00
642,386.60
100.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO/RAAS
974,969.00
974,969.00
100.00
0.00
0.00
0.00
1,570,822.00
1,570,822.00
100.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO Y EL PORVENIR/RAA
700,000.00
700,000.00
100.00
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN
120,000.00
120,000.00
100.00
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUEÑOS SIST.ELECTRIC
356,852.00
126,362.00
35.41
1,682,000.00
1,682,000.00
100.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y LA GUITARRA /RA
700,000.00
700,000.00
100.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y LA UNION/RAAS
700,000.00
700,000.00
100.00
2,135,654.00
1,901,597.76
89.04
458,597.00
23,000.00
5.02
5,745,602.00
5,268,686.00
91.70
44.45
APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPARTAMENTO RÍO SAN JU
APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION CIUDADANA - SET
PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COOP. DE LA CUENCA D
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL (
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS
CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN
MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID-1017-SF-NI)
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO (
22,190,802.00
9,863,639.78
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA (BM
73,165,259.00
56,453,617.96
77.16
2,270,000.00
2,270,000.00
100.00
16,000,000.00
16,000,000.00
100.00
905,856.00
855,451.39
94.44
10,387,878.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
581,800.00
570,445.60
98.05
369,737,616.80
368,122,220.56
99.56
0.00
0.00
0.00
Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)
100,000.00
100,000.00
100.00
Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)
500,000.00
500,000.00
100.00
Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernández
100,000.00
100,000.00
100.00
Federación de Oriente Rafaela Padilla
200,000.00
200,000.00
100.00
Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua
300,000.00
300,000.00
100.00
AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA
FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE LOS DEPART
REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FISE)
PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)
PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
OTRO GASTO DE CAPITAL
Transferencia Municipal (Gasto Corriente)
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
11 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REPORTE:
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
OTRO GASTO DE CAPITAL
Asociación Taurina de Chontales.
500,000.00
500,000.00
100.00
Asociación de Promotores de la Cultura
600,000.00
600,000.00
100.00
82,740.00
82,740.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
148,543,000.00
148,542,999.96
100.00
541,350.00
541,350.00
100.00
2,500,000.00
2,500,000.00
100.00
Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)
300,000.00
300,000.00
100.00
Iglesia San Judas Tadeo, Managua
250,000.00
250,000.00
100.00
Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua
235,000.00
235,000.00
100.00
Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino
160,596.00
160,596.00
100.00
Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa
230,000.00
230,000.00
100.00
Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, León)
188,928.00
188,928.00
100.00
Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco
500,000.00
500,000.00
100.00
Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias
250,000.00
250,000.00
100.00
Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN
400,000.00
400,000.00
100.00
Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Managua
2,000,000.00
2,000,000.00
100.00
Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (FUNDERSA)
300,000.00
300,000.00
100.00
Iglesia El Calvario de Masaya
400,000.00
400,000.00
100.00
30,000.00
30,000.00
100.00
Iglesia Evangélica El Mesías, Managua
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua
1,500,000.00
1,500,000.00
100.00
Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua
200,000.00
200,000.00
100.00
Parroquia San Pablo Apóstol
127,500.00
127,500.00
100.00
Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León
100,000.00
100,000.00
100.00
Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua
716,652.00
716,652.00
100.00
Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua
500,000.00
500,000.00
100.00
Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)
200,000.00
200,000.00
100.00
Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua
36,500.00
36,500.00
100.00
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León
200,000.00
200,000.00
100.00
Dirección General de Ingresos
1,492,038.00
186,969.00
12.53
Transferencia al Ministerio Público
5,760,000.00
5,760,000.00
100.00
Transferencia a Radio Nicaragua
535,000.00
535,000.00
100.00
Parroquia Espíritu Santo, Managua
200,000.00
200,000.00
100.00
1,500,000.00
1,500,000.00
100.00
Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa
150,000.00
150,000.00
100.00
Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco
190,000.00
190,000.00
100.00
Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega
280,000.00
280,000.00
100.00
Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales
400,000.00
400,000.00
100.00
Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua
500,000.00
500,000.00
100.00
Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente
200,000.00
200,000.00
100.00
Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)
500,000.00
500,000.00
100.00
1,456,055.00
1,456,055.00
100.00
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
500,000.00
500,000.00
100.00
Tribunal Tributario Administrativo
458,228.00
447,900.80
97.75
Consejo de Ancianos de Monimbó
100,000.00
100,000.00
100.00
Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masaya
350,000.00
350,000.00
100.00
Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Integración FECONORI
300,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada
250,000.00
250,000.00
100.00
Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Castellón.
200,000.00
200,000.00
100.00
Asociación Dariana El Jicaral
200,000.00
200,000.00
100.00
Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
Transferencia a las Universidades
Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya
Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua
Parroquia Muy Muy, Matagalpa
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos
Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
12 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REPORTE:
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
OTRO GASTO DE CAPITAL
Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM).
200,000.00
200,000.00
100.00
98,904.00
98,904.00
100.00
500,000.00
500,000.00
100.00
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
500,000.00
500,000.00
100.00
165,032,248.80
165,032,248.80
100.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.
300,000.00
300,000.00
100.00
Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo
350,000.00
350,000.00
100.00
Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya
500,000.00
500,000.00
100.00
Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia
100,000.00
100,000.00
100.00
Alcaldía de Cinco Pinos
500,000.00
500,000.00
100.00
Alcaldìa de Matagalpa
300,000.00
300,000.00
100.00
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
500,000.00
500,000.00
100.00
Servicios Aduaneros
10,542,877.00
10,542,877.00
100.00
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
11,333,278.00
5,692,190.85
50.23
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí
Catedral Metropolitana de León
Federación Nicaraguense de Futbol
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA
Fondo de Emergencia Huracán Félix
Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica
Alcaldía de Juigalpa
20000
PROYECTOS
APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL
3,718,158.37
62.94
3,718,158.37
62.94
5,426,171.00
1,974,032.48
36.38
5,426,171.00
1,974,032.48
36.38
218,295,588.00
174,954,097.89
80.15
215,104,452.00
171,762,990.14
79.85
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA - CARAZO
2,700,000.00
2,700,000.00
100.00
ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOACO Y CHONTALES (BID-
1,509,215.12
1,509,215.12
100.00
614,967.00
0.00
0.00
6,883,823.54
454,484.13
6.60
ELECTRIFICACION RURAL
31,808,704.34
31,170,157.63
97.99
MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES. (MASRENACE)
15,530,711.00
14,817,688.85
95.41
361,393.00
246,123.51
68.10
2,193,825.00
2,120,703.59
96.67
78,407,101.34
58,344,903.45
74.41
ELECTRIFICACION COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA, CARAZO
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA EUROSOLAR
0.00
0.00
0.00
21,936,428.75
13,824,334.21
63.02
OTRO GASTO DE CAPITAL
Representación en los Bienes del Estado
24000
5,907,107.00
5,907,107.00
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PROYECTOS
ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA-ATN/JF-9884-NI
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
PROGRAMA EUROSOLAR
PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIALIZ. DE PRODUCT. PARA CO
550,000.00
330,029.00
60.01
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACION RURAL (
15,029,111.00
14,969,263.81
99.60
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV
34,292,811.91
29,261,404.44
85.33
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMERCIALIZ. DE PRODUCT.PARA CO
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGÍA A PEQUE
444,900.00
361,205.40
81.19
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGIA A PEQUE
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI
1,449,053.00
1,409,403.00
97.26
PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST. ELÉC
1,392,407.00
244,074.00
17.53
3,191,136.00
3,191,107.75
100.00
Dirección y Coordinación de los Recursos Geológicos y Mineros
216,393.00
216,393.00
100.00
Administración y Finanzas
509,563.15
509,563.15
100.00
FOMENTO Y PROMOCIÓN
216,393.00
216,393.00
100.00
MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL
216,393.00
216,393.00
100.00
Licencias, Conseciones y Normas
120,375.89
120,375.89
100.00
Evaluación y Promoción de Recursos Renovables y Conservación de la Energía
126,329.76
126,329.76
100.00
SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS
286,639.11
286,630.71
100.00
Dirección Superior
359,723.85
359,723.85
100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 11
USUARIO
: DGP027
13 de 13
28/02/2008
08:14:04 AM
PRPSIEP031
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS)
DESCRIPCION
24000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
REPORTE:
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
OTRO GASTO DE CAPITAL
INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA
189,359.00
189,339.21
99.99
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES
176,221.14
176,221.14
100.00
MERCADOS ELÉCTRICOS
128,945.21
128,945.21
100.00
Dirección y Coordinación de la Administración de los Recursos de Hidrocarburos
150,217.18
150,217.12
100.00
DESARROLLO PETROLERO
251,156.71
251,156.71
100.00
CONCESIONES
243,426.00
243,426.00
100.00
8,974,257,933.12
7,705,809,229.65
85.87
TOTAL GENERAL -->
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No 11 - A
USUARIO
: DGP027
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
1 de 7
28/02/2008
08:15:05 AM
PRPSIEP032
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
REPORTE:
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
3,507,660,669.80
3,103,626,349.97
88.48
22,947,481.00
17,972,541.11
78.32
22,947,481.00
17,972,541.11
78.32
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE PYMES A TR
7,545,396.00
7,545,396.00
100.00
APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPARTAMENTO RÍO SAN JU
13,689,370.00
9,084,595.46
66.36
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTICAS ATM/ME-7594-N
1,712,715.00
1,342,549.65
78.39
192,244,683.00
164,772,104.34
85.71
002 INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
PROYECTOS
003 INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
192,244,683.00
164,772,104.34
85.71
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID 1086/SF/NI)
83,126,766.00
65,664,885.79
78.99
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (PRODELSA)
89.06
PROYECTOS
17,100,000.00
15,229,098.00
APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALPA, COMALAPA Y CUA
6,675,235.00
5,016,429.22
75.15
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL (
43,882,983.00
43,882,983.00
100.00
PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (PROFCADEL
6,866,000.00
6,866,000.00
100.00
APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JINOTEGA, OCOTAL Y S
13,727,428.00
12,686,267.28
92.42
INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL SECTOR MUNIC
18,360,000.00
13,015,404.52
70.89
590,644.00
590,644.00
100.00
1,915,627.00
1,820,392.53
95.03
22,190,802.00
9,863,639.78
44.45
FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSORES DE LAS NIÑAS Y L
004 DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SISTE
PROYECTOS
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO (
005 TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINO
PROYECTOS
FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE LOS DEPART
007 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS
22,190,802.00
9,863,639.78
44.45
22,190,802.00
9,863,639.78
44.45
16,000,000.00
16,000,000.00
100.00
16,000,000.00
16,000,000.00
100.00
16,000,000.00
16,000,000.00
100.00
24,990,670.00
24,690,670.00
98.80
24,990,670.00
24,690,670.00
98.80
Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco
500,000.00
500,000.00
100.00
Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)
200,000.00
200,000.00
100.00
36,500.00
36,500.00
100.00
250,000.00
250,000.00
100.00
1,500,000.00
1,500,000.00
100.00
Asociación Dariana El Jicaral
200,000.00
200,000.00
100.00
Consejo de Ancianos de Monimbó
100,000.00
100,000.00
100.00
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco
1,500,000.00
1,500,000.00
100.00
Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Managua
2,000,000.00
2,000,000.00
100.00
Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.
300,000.00
300,000.00
100.00
Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo
350,000.00
350,000.00
100.00
Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Integración FECONORI
300,000.00
0.00
0.00
Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya
541,350.00
541,350.00
100.00
Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)
300,000.00
300,000.00
100.00
Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa
150,000.00
150,000.00
100.00
Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)
500,000.00
500,000.00
100.00
82,740.00
82,740.00
100.00
Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN
400,000.00
400,000.00
100.00
Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega
280,000.00
280,000.00
100.00
Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
300,000.00
300,000.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
Asociación Taurina de Chontales.
500,000.00
500,000.00
100.00
Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco
190,000.00
190,000.00
100.00
Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa
230,000.00
230,000.00
100.00
Federación de Oriente Rafaela Padilla
200,000.00
200,000.00
100.00
Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino
160,596.00
160,596.00
100.00
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León
200,000.00
200,000.00
100.00
Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia
100,000.00
100,000.00
100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL
Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua
Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua
Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón
Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (FUNDERSA)
Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No 11 - A
USUARIO
: DGP027
2 de 7
28/02/2008
08:15:05 AM
PRPSIEP032
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
REPORTE:
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
007 SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
200,000.00
200,000.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León
100,000.00
100,000.00
100.00
Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)
500,000.00
500,000.00
100.00
Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua
716,652.00
716,652.00
100.00
Iglesia El Calvario de Masaya
400,000.00
400,000.00
100.00
Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernández
100,000.00
100,000.00
100.00
2,500,000.00
2,500,000.00
100.00
Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua
500,000.00
500,000.00
100.00
Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM).
200,000.00
200,000.00
100.00
Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, León)
188,928.00
188,928.00
100.00
Parroquia Espíritu Santo, Managua
200,000.00
200,000.00
100.00
Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masaya
350,000.00
350,000.00
100.00
Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya
500,000.00
500,000.00
100.00
Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua
300,000.00
300,000.00
100.00
Iglesia San Judas Tadeo, Managua
250,000.00
250,000.00
100.00
Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales
400,000.00
400,000.00
100.00
Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Castellón.
200,000.00
200,000.00
100.00
Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua
200,000.00
200,000.00
100.00
Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias
250,000.00
250,000.00
100.00
Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)
100,000.00
100,000.00
100.00
30,000.00
30,000.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua
500,000.00
500,000.00
100.00
Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua
235,000.00
235,000.00
100.00
Asociación de Promotores de la Cultura
600,000.00
600,000.00
100.00
98,904.00
98,904.00
100.00
1,951,985.00
1,951,984.72
100.00
Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua
Parroquia Muy Muy, Matagalpa
Iglesia Evangélica El Mesías, Managua
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí
011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
PROYECTOS
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI)
1,951,985.00
1,951,984.72
100.00
1,814,119.00
1,814,119.00
100.00
137,866.00
137,865.72
100.00
17,537,572.00
14,644,063.90
83.50
17,537,572.00
14,644,063.90
83.50
635,052.00
635,051.32
100.00
DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE NICARAGUA
1,068,490.00
1,068,489.67
100.00
ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOACO
3,547,068.00
1,452,317.00
40.94
AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATAGALPA Y
1,299,060.00
1,299,059.00
100.00
BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGUA
647,666.00
188,034.00
29.03
ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS AL NORTE DE L
384,148.00
279,084.00
72.65
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE M
295,315.00
295,315.00
100.00
INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA ZONA ORIENTAL D
1,602,576.00
1,602,574.37
100.00
642,387.00
642,386.60
100.00
SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NATURALES
1,676,894.00
1,676,893.71
100.00
MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CENTROAMÉRICA
3,603,262.00
3,603,261.47
100.00
MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA
2,135,654.00
1,901,597.76
89.04
526,149,416.00
510,746,207.66
97.07
526,149,416.00
510,746,207.66
97.07
4,647,762.00
4,647,762.00
100.00
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA
22,363,077.00
22,363,077.00
100.00
DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA (NIC/B7-3100/1999/008
200,000.00
200,000.00
100.00
13,673,000.00
4,335,499.62
31.71
340,152,468.00
337,144,073.14
99.12
ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
012 INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
PROYECTOS
DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR
CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE
013 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
PROYECTOS
REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-SF-NI-IDR)
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1110-SF-NI)
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No 11 - A
USUARIO
: DGP027
3 de 7
28/02/2008
08:15:05 AM
PRPSIEP032
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
REPORTE:
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
013 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
PROYECTOS
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NICARAGUA (PRODESE
43,092,200.00
40,550,852.79
94.10
DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100/2002/0378)
51,559,167.32
51,559,167.32
100.00
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II
4,158,988.00
4,158,988.00
100.00
39,897,716.00
39,897,550.84
100.00
570,335.00
570,335.00
100.00
PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COOP. DE LA CUENCA D
2,852,702.68
2,336,901.95
81.92
PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)
2,982,000.00
2,982,000.00
100.00
390,726,852.00
296,413,400.32
75.86
390,726,852.00
296,413,400.32
75.86
5,378,000.00
5,376,461.32
99.97
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDUCCIÓN DE POBREZA
FORTALECIMIENTO SNIP-IDR
014 FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
PROYECTOS
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
0.00
0.00
0.00
7,156,586.00
7,100,286.07
99.21
10,757,300.00
10,757,300.00
100.00
AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA
2,270,000.00
2,270,000.00
100.00
PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y DESAR
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
61,273,820.00
58,483,458.97
95.45
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
35,886,600.00
29,259,181.03
81.53
1,567,296.00
1,567,296.00
100.00
35,561,307.00
25,442,287.00
71.54
1,898,454.00
1,898,454.00
100.00
OBRAS VIALES
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZA
FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)
REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FISE)
905,856.00
855,451.39
94.44
226,071,633.00
152,403,224.54
67.41
PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL
1,000,000.00
0.00
0.00
015 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
23,000,000.00
22,995,862.56
99.98
23,000,000.00
22,995,862.56
99.98
120,000.00
120,000.00
100.00
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA
6,178,000.00
6,177,510.50
99.99
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL AUTONOMO AT
3,300,000.00
3,299,189.94
99.98
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASPAN
2,000,000.00
1,998,205.68
99.91
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSITA
2,400,000.00
2,399,734.08
99.99
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS
4,500,000.00
4,499,420.43
99.99
120,000.00
120,000.00
100.00
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULUKUKU
2,400,000.00
2,399,801.93
99.99
CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN
1,682,000.00
1,682,000.00
100.00
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)
PROYECTOS
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUNA
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN
016 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
PROYECTOS
INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD POLO DE DESAR
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO/RAAS
300,000.00
300,000.00
100.00
23,000,000.00
22,999,999.38
100.00
23,000,000.00
22,999,999.38
100.00
1,341,080.00
1,341,080.00
100.00
974,969.00
974,969.00
100.00
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS
1,570,822.00
1,570,822.00
100.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE
1,000,666.00
1,000,666.00
100.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y LA UNION/RAAS
700,000.00
700,000.00
100.00
AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOCANA DE PAIWAS /RA
705,882.00
705,881.38
100.00
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, MUNICIPIO DE BLUEF
450,000.00
450,000.00
100.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO SALINAS PINELL, MU
623,891.00
623,891.00
100.00
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS
450,000.00
450,000.00
100.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y LA GUITARRA /RA
700,000.00
700,000.00
100.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO Y EL PORVENIR/RAA
700,000.00
700,000.00
100.00
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUGUERO/RAAS
535,000.00
535,000.00
100.00
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ DEL RIO GRANDE/RAA
535,000.00
535,000.00
100.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKRA RIVER/RAAS
350,000.00
350,000.00
100.00
6,596,000.00
6,596,000.00
100.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No 11 - A
USUARIO
: DGP027
4 de 7
28/02/2008
08:15:05 AM
PRPSIEP032
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
REPORTE:
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
016 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MUELLE REAL RAMA/RA
478,485.00
478,485.00
100.00
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL NORTE
845,588.00
845,588.00
100.00
3,025,917.00
3,025,917.00
100.00
350,000.00
350,000.00
100.00
1,066,700.00
1,066,700.00
100.00
67,510,128.00
63,328,477.70
93.81
67,510,128.00
63,328,477.70
93.81
OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILL
2,000,000.00
0.00
0.00
PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA- ETAPA I 97
6,861,380.00
6,844,701.19
99.76
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES /RAAS
REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAAS
019 EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO
970,000.00
0.00
0.00
3,000,000.00
2,999,397.24
99.98
54,678,748.00
53,484,379.27
97.82
13,333,119.00
8,841,305.71
66.31
13,333,119.00
8,841,305.71
66.31
0.00
0.00
0.00
4,735,407.00
4,735,407.00
100.00
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA
604,189.00
604,189.00
100.00
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI
458,597.00
23,000.00
5.02
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051
5,330,931.00
2,767,391.71
51.91
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV
1,754,893.00
584,956.00
33.33
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUEÑOS SIST.ELECTRIC
356,852.00
126,362.00
35.41
92,250.00
0.00
0.00
33,159,551.00
33,144,073.60
99.95
33,159,551.00
33,144,073.60
99.95
0.00
0.00
0.00
33,159,551.00
33,144,073.60
99.95
40,376,175.00
34,182,495.00
84.66
40,376,175.00
34,182,495.00
84.66
SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SIEPAC/BID-1096-SF-N
1,703,027.00
1,703,027.00
100.00
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
4,825,602.00
3,866,680.00
80.13
MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS
3,058,400.00
1,954,683.00
63.91
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID-1017-SF-NI)
5,745,602.00
5,268,686.00
91.70
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO
2,546,500.00
1,849,236.00
72.62
19,204,044.00
17,014,314.00
88.60
3,293,000.00
2,525,869.00
76.70
148,543,000.00
148,542,999.96
100.00
AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)
PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUIGALPA
020 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
PROYECTOS
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL (
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
021 INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
PROYECTOS
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURS
PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FASE) (BID 1111/SF-NI)
022 EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
PROYECTOS
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE IV)
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
023 UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
OTRO GASTO DE CAPITAL
Transferencia a las Universidades
024 INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO
PROYECTOS
PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)
025 RADIO NICARAGUA
OTRO GASTO DE CAPITAL
Transferencia a Radio Nicaragua
027 TRANSFERENCIA MUNICIPAL
PROYECTOS
TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)
OTRO GASTO DE CAPITAL
Transferencia Municipal (Gasto Corriente)
148,543,000.00
148,542,999.96
100.00
148,543,000.00
148,542,999.96
100.00
10,387,878.00
0.00
0.00
10,387,878.00
0.00
0.00
10,387,878.00
0.00
0.00
535,000.00
535,000.00
100.00
535,000.00
535,000.00
100.00
535,000.00
535,000.00
100.00
1,017,282,096.00
998,569,822.00
98.16
1,017,282,096.00
998,569,822.00
98.16
1,017,282,096.00
998,569,822.00
98.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No 11 - A
USUARIO
: DGP027
5 de 7
28/02/2008
08:15:05 AM
PRPSIEP032
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
REPORTE:
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
031 UCRESEP
176,790,395.00
134,360,507.03
176,790,395.00
134,360,507.03
76.00
4,122,699.00
1,958,761.79
47.51
17,599,215.00
12,927,524.43
73.46
5,939,215.00
4,478,193.12
75.40
12,562,485.00
11,134,800.98
88.64
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
5,796,582.00
3,326,105.48
57.38
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA (BM
73,165,259.00
56,453,617.96
77.16
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUENSE DE INVERSIONE
3,255,588.00
1,110,947.93
34.12
APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION CIUDADANA - SET
7,179,927.00
1,731,599.66
24.12
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, OAP, OEP, GE) (BM PS
20,998,594.00
16,944,245.61
80.69
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-NI)
21,001,618.00
20,389,445.30
97.09
5,169,213.00
3,905,264.77
75.55
165,032,248.80
165,032,248.80
100.00
PROYECTOS
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA NICARAGUA-SETEC
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-3877-NI)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877-NI)
APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN POBREZA-SETEC/PLAN
032 SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGA
OTRO GASTO DE CAPITAL
Fondo de Emergencia Huracán Félix
034 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
PROYECTOS
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS
OTRO GASTO DE CAPITAL
Dirección General de Ingresos
035 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
PROYECTOS
REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DGA
76.00
165,032,248.80
165,032,248.80
100.00
165,032,248.80
165,032,248.80
100.00
7,792,038.00
6,486,969.00
83.25
6,300,000.00
6,300,000.00
100.00
6,300,000.00
6,300,000.00
100.00
1,492,038.00
186,969.00
12.53
1,492,038.00
186,969.00
12.53
15,042,877.00
15,042,877.00
100.00
4,500,000.00
4,500,000.00
100.00
4,500,000.00
4,500,000.00
100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL
10,542,877.00
10,542,877.00
100.00
Servicios Aduaneros
10,542,877.00
10,542,877.00
100.00
100.00
040 MINISTERIO PÚBLICO
OTRO GASTO DE CAPITAL
Transferencia al Ministerio Público
041 PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos
051 PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES
PROYECTOS
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (BID/No. 1064/SF
075 ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
PROYECTOS
PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
082 CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
OTRO GASTO DE CAPITAL
Catedral Metropolitana de León
085 SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA
OTRO GASTO DE CAPITAL
Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica
092 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANC
PROYECTOS
REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION CREDITICIA (BM No.
095 Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales
PROYECTOS
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI
5,760,000.00
5,760,000.00
5,760,000.00
5,760,000.00
100.00
5,760,000.00
5,760,000.00
100.00
100.00
1,456,055.00
1,456,055.00
1,456,055.00
1,456,055.00
100.00
1,456,055.00
1,456,055.00
100.00
54,979,222.00
45,943,843.22
83.57
54,979,222.00
45,943,843.22
83.57
54,979,222.00
45,943,843.22
83.57
175,372,715.00
104,138,356.36
59.38
175,372,715.00
104,138,356.36
59.38
139,454,723.00
100,136,302.70
71.81
35,917,992.00
4,002,053.66
11.14
500,000.00
500,000.00
100.00
500,000.00
500,000.00
100.00
500,000.00
500,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.34
9,367,403.00
2,373,967.34
9,367,403.00
2,373,967.34
25.34
9,367,403.00
2,373,967.34
25.34
45,490,185.00
26,869,456.56
59.07
45,490,185.00
26,869,456.56
59.07
13,265,489.00
8,399,496.14
63.32
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No 11 - A
USUARIO
: DGP027
6 de 7
28/02/2008
08:15:05 AM
PRPSIEP032
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
ACTUALIZADO
REPORTE:
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
095 Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales
PROYECTOS
PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL (
3,532,059.00
0.00
PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESAST
118,400.00
0.00
0.00
28,574,237.00
18,469,960.42
64.64
20,843,519.00
20,843,519.00
100.00
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI
112 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACIO
PROYECTOS
FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
114 ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
0.00
20,843,519.00
20,843,519.00
100.00
20,843,519.00
20,843,519.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
28,044,775.00
28,044,775.00
100.00
28,044,775.00
28,044,775.00
100.00
28,044,775.00
28,044,775.00
100.00
13,156,667.00
482,923.62
3.67
13,156,667.00
482,923.62
3.67
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO V
2,552,981.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETER
4,916,225.00
0.00
0.00
VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUEFIELDS (BID 1545/SF NI
743,851.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA (BID 1545/SF-N
4,943,610.00
482,923.62
9.77
458,228.00
447,900.80
97.75
PROYECTOS
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
115 ALCALDIA DE MANAGUA
PROYECTOS
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDO
130 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN E
PROYECTOS
131 TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
OTRO GASTO DE CAPITAL
Tribunal Tributario Administrativo
132 PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
458,228.00
447,900.80
97.75
458,228.00
447,900.80
97.75
100.00
127,500.00
127,500.00
127,500.00
127,500.00
100.00
127,500.00
127,500.00
100.00
135 ALCALDÍA DE JUIGALPA
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
Alcaldía de Juigalpa
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
16,144,696.00
9,640,670.26
59.71
16,144,696.00
9,640,670.26
59.71
5,657,587.00
5,075,669.38
89.71
OTRO GASTO DE CAPITAL
Parroquia San Pablo Apóstol
136 INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTOS
ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
138 TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
PROYECTOS
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
139 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
PROYECTOS
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL ANTIGUO CONVENTO SA
140 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
10,487,109.00
4,565,000.88
43.53
1,923,122.00
1,923,122.00
100.00
1,923,122.00
1,923,122.00
100.00
1,923,122.00
1,923,122.00
100.00
100.00
6,366,825.00
6,366,825.00
6,366,825.00
6,366,825.00
100.00
6,366,825.00
6,366,825.00
100.00
0.00
0.00
0.00
3,846,646.00
3,833,679.19
99.66
3,846,646.00
3,833,679.19
99.66
1,228,272.00
1,227,984.99
99.98
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
504,884.00
503,569.54
99.74
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS
531,774.00
531,774.00
100.00
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
581,800.00
570,445.60
98.05
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL
999,916.00
999,905.06
100.00
118,905,813.00
118,500,956.93
99.66
118,905,813.00
118,500,956.93
99.66
25,311,194.00
25,311,194.00
100.00
4,784,225.00
4,379,368.93
91.54
PROYECTOS
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
141 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
PROYECTOS
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No 11 - A
USUARIO
: DGP027
7 de 7
28/02/2008
08:15:05 AM
PRPSIEP032
FECHA:
HORA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y
ACTUALIZADO
DESCRIPCION
18000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIERR
: MHCP
ENTIDAD
REPORTE:
DEVENGADO
GRADO DE
EJECUCION
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
141 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
PROYECTOS
ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCION RECURSOS M
142 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
PROYECTOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM
145 ALCALDIA DE SAN CARLOS
88,810,394.00
88,810,394.00
100.00
3,232,332.00
2,470,550.12
76.43
3,232,332.00
2,470,550.12
76.43
3,232,332.00
2,470,550.12
76.43
100.00
485,000.00
485,000.00
485,000.00
485,000.00
100.00
485,000.00
485,000.00
100.00
146 ALCALDIA DE CINCO PINOS
500,000.00
500,000.00
100.00
OTRO GASTO DE CAPITAL
500,000.00
500,000.00
100.00
500,000.00
500,000.00
100.00
300,000.00
300,000.00
100.00
PROYECTOS
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS
Alcaldía de Cinco Pinos
148 ALCALDIA DE MATAGALPA
OTRO GASTO DE CAPITAL
Alcaldìa de Matagalpa
149 FINANCIERA NICARAGüENSE DE INVERSIONES
PROYECTOS
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION DE ESCASOS RECURS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD
150 FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL
OTRO GASTO DE CAPITAL
Federación Nicaraguense de Futbol
151 CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANA
OTRO GASTO DE CAPITAL
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA
152 IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
OTRO GASTO DE CAPITAL
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
153 IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
OTRO GASTO DE CAPITAL
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
158 ALCALDIA DE SEBACO
PROYECTOS
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
TOTAL GENERAL -->
300,000.00
300,000.00
100.00
300,000.00
300,000.00
100.00
32,376,000.00
0.00
0.00
32,376,000.00
0.00
0.00
32,000,000.00
0.00
0.00
376,000.00
0.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
100.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
100.00
500,000.00
500,000.00
100.00
100.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
100.00
500,000.00
500,000.00
100.00
100.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
100.00
500,000.00
500,000.00
100.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
3,507,660,669.80
3,103,626,349.97
88.48
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
Organismo / Proyecto
DE: ENERO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
1 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
15,652,551.66
0.00
0.00
0.00
0.00
15,652,551.66
5,697,257.50
0.00
0.00
0.00
0.00
5,697,257.50
66,625.64
0.00
0.00
0.00
0.00
66,625.64
8,749,339.29
0.00
0.00
0.00
0.00
8,749,339.29
Servicios Imprenta, Reproducción y Distribución de documentos
563,154.36
0.00
0.00
0.00
0.00
563,154.36
Servicios de Análisis y Seguimiento al Gasto Público
487,209.46
0.00
0.00
0.00
0.00
487,209.46
80,482.42
0.00
0.00
0.00
0.00
80,482.42
8,450.99
0.00
0.00
0.00
0.00
8,450.99
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,033,781.83
3,205,464.57
0.00
0.00
41,319,885.72
ASAMBLEA NACIONAL
Dirección Superior
Serv. de Relac. Internacionales, Divulgación y Prensa
Servicios Administrativos Financieros
Servicios de Asesoría
Servicios de Asesoría Legislativa
Servicios de Auditoría
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
32.00
81,559,132.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,385.48
235,267.84
0.00
0.00
0.00
325,653.32
18,512,098.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,512,098.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,487,697.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,487,697.00
Casación, Amparo Inconstitucional y Quejas
149,419.92
175,038.25
0.00
0.00
0.00
324,458.17
Defensoría Pública
297,108.30
53,882.65
0.00
0.00
0.00
350,990.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Juicios de Mayor Cuantía
481,878.06
311,170.34
0.00
0.00
0.00
793,048.40
Juicios de Menor Cuantía
AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL D
Apelación Civil, Laboral Agraria y Penal
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO P
CONSTRUCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE BLUEFIELDS
FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE
286,932.99
82,190.32
0.00
0.00
0.00
369,123.31
MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MAT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA J
0.00
0.00
0.00
0.00
41,319,885.72
41,319,885.72
PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTI
Servicios de Apoyo Administrativo
Servicios de Apoyo Judicial
Servicios de Inscripción y Certificaciones
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
Dirección Superior
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
Servicios Administrativos
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,149,178.59
2,102,659.36
0.00
0.00
0.00
7,251,837.95
579,083.49
234,985.53
0.00
0.00
0.00
814,069.02
0.00
10,270.28
0.00
0.00
0.00
154,602.32
0.00
0.00
0.00
92,473,000.00
39,602.32
0.00
0.00
0.00
0.00
39,602.32
0.00
0.00
0.00
0.00
92,473,000.00
92,473,000.00
115,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,903,178.27
0.00
0.00
0.00
16,659,778.64
10,270.28
92,627,602.32
0.00
19,562,956.91
3,416.69
0.00
0.00
0.00
0.00
3,416.69
334,927.77
0.00
0.00
0.00
0.00
334,927.77
Dirección y Coordinación
13,408.96
0.00
0.00
0.00
0.00
13,408.96
Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal
17,612.81
0.00
0.00
0.00
0.00
17,612.81
Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y R
21,285.42
0.00
0.00
0.00
0.00
21,285.42
Normativa Técnica y Capacitación
23,246.38
0.00
0.00
0.00
0.00
23,246.38
2,078,538.88
0.00
0.00
0.00
16,659,778.64
18,738,317.52
Denuncia Ciudadana
Dirección Superior
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF
Recursos Humanos
Servicio Administrativo Financiero
10,330.08
0.00
0.00
0.00
0.00
10,330.08
210,466.71
0.00
0.00
0.00
0.00
210,466.71
934.39
0.00
0.00
0.00
0.00
934.39
Servicio de Auditoría Delegación RAAN (Puerto Cabezas)
4,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,600.00
Servicio de Auditoría Delegación RAAS (Bluefields)
4,899.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,899.00
Servicio de Auditoría Delegación de Occidente
3,431.05
0.00
0.00
0.00
0.00
3,431.05
17,096.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,096.00
5,837.40
0.00
0.00
0.00
0.00
5,837.40
311.46
0.00
0.00
0.00
0.00
311.46
2,294.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2,294.25
Servicio de Auditoría Sector Municipal
30,734.42
0.00
0.00
0.00
0.00
30,734.42
Servicio de Auditoría Sector Presupuesto, Inversiones y Recaudación
91,162.78
0.00
0.00
0.00
0.00
91,162.78
Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional
10,667.23
0.00
0.00
0.00
0.00
10,667.23
Servicio Control de Contrataciones y Licitaciones
Servicio de Auditoría Delegación de las Segovias
Servicio de Auditoría Interna
Servicio de Auditoría Sector Poderes del Estado y Seguridad Públic
Servicio de Auditoría Sector Infraestructura, Transporte y Ambiental
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
Organismo / Proyecto
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públic
Servicio de Registro y Verificación de la Probidad
Servicio de Registro, Notificaciones, Información y Archivo
Servicio de Relaciones Institucionales
Servicio de Seguimiento a la Deuda Pública
Servicio de Trámite Judicial y Glosas
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM
Dirección y Coordinación, Despacho de la Presidencia
FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO
DE: ENERO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
2 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
2,903,178.27
0.00
0.00
0.00
16,659,778.64
19,562,956.91
358.41
0.00
0.00
0.00
0.00
358.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
358.41
0.00
0.00
0.00
0.00
358.41
7,257.19
0.00
0.00
0.00
0.00
7,257.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,002.58
0.00
0.00
0.00
0.00
10,002.58
19,750,326.15
0.00
0.00
15,821,576.23
3,702,374.08
39,274,276.46
832,449.49
0.00
0.00
0.00
3,702,374.08
4,534,823.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,278,355.55
0.00
0.00
965,913.25
0.00
6,244,268.80
384,802.61
127,910.50
0.00
0.00
256,892.11
0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOR
77,499.00
0.00
0.00
237,618.73
0.00
315,117.73
FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACION
5,992,300.74
0.00
0.00
0.00
0.00
5,992,300.74
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑ
39,435.00
0.00
0.00
121,615.02
0.00
161,050.02
PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
0.00
0.00
0.00
716,383.00
0.00
716,383.00
PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA
0.00
0.00
0.00
1,404,287.78
0.00
1,404,287.78
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
221,586.64
0.00
0.00
0.00
0.00
221,586.64
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLA
217,055.34
0.00
0.00
0.00
0.00
217,055.34
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
269,676.97
0.00
0.00
0.00
0.00
269,676.97
PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOB
2,522,632.85
0.00
0.00
1,596,211.17
0.00
4,118,844.02
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUV
179,068.79
0.00
0.00
0.00
0.00
179,068.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,992,355.28
0.00
0.00
10,522,655.17
0.00
14,515,010.45
28,963,243.91
17,996,769.71
0.00
44,045,825.01
47,899,986.50
138,905,825.13
2,000,000.00
0.00
0.00
1,507,048.50
32,474,294.16
35,981,342.66
Administración de Recursos Humanos
108,010.14
0.00
0.00
0.00
0.00
108,010.14
Administración de los Recursos Financieros
261,055.34
52,183.50
0.00
0.00
0.00
313,238.84
2,114.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2,114.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,473.05
0.00
0.00
0.00
0.00
12,473.05
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INF
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y
Asesoramiento Jurídico
Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales
Atención Informática e Interconexión
299.09
0.00
0.00
0.00
0.00
299.09
CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTELÍ
3,211,483.43
0.00
0.00
0.00
0.00
3,211,483.43
CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ARMAS/POLICÍA NACIONAL
1,680,555.87
0.00
0.00
0.00
0.00
1,680,555.87
CONSTRUCCIÓN OFICINA DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN P
3,444,111.63
0.00
0.00
0.00
0.00
3,444,111.63
CONSTRUCCIÓN OFICINA DE PROYECTOS/POLICÍA NACIONAL
2,993,270.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2,993,270.05
CONSTRUCCIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTELÍ
1,233,614.74
0.00
0.00
0.00
0.00
1,233,614.74
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE A
0.00
0.00
0.00
5,713,007.00
0.00
5,713,007.00
Control y Despacho Migratorios
0.00
13,368.75
0.00
0.00
0.00
13,368.75
DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJ
0.00
0.00
0.00
5,744,390.00
0.00
5,744,390.00
Atención a Grupos Juveniles y Sociales
4,571.65
0.00
0.00
0.00
0.00
4,571.65
126,277.51
0.00
0.00
0.00
0.00
126,277.51
Dirección y Coordinación, Actividades Centrales
0.00
286,056.00
0.00
19,136.02
0.00
305,192.02
Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua
0.00
0.00
0.00
354,228.75
0.00
354,228.75
Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería
0.00
5,544,401.73
0.00
0.00
0.00
5,544,401.73
1,959,666.16
Difusión de Información de la Labor Policial
Dirección y Coordinación de Policía Nacional
665,098.98
0.00
0.00
1,294,567.18
0.00
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, S
0.00
0.00
0.00
339,701.00
0.00
339,701.00
Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos V
0.00
0.00
0.00
5,608,112.00
0.00
5,608,112.00
Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicarag
0.00
0.00
0.00
23,314,445.34
0.00
23,314,445.34
Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres
0.00
0.00
0.00
92,500.00
0.00
92,500.00
Investigación a Delitos de Orden Económico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,420,631.23
12,070,998.21
0.00
0.00
0.00
17,491,629.44
PLAN FRONTERAS SEGURAS
0.00
0.00
0.00
49,330.22
0.00
49,330.22
PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENT
0.00
0.00
0.00
4,740.00
0.00
4,740.00
376,077.00
0.00
0.00
0.00
667,921.55
1,043,998.55
Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional
Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI )
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
Organismo / Proyecto
DE: ENERO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
3 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
28,963,243.91
17,996,769.71
0.00
44,045,825.01
47,899,986.50
138,905,825.13
3,189,247.18
0.00
0.00
0.00
14,757,770.79
17,947,017.97
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,136.78
0.00
0.00
0.00
0.00
82,136.78
REHABILITACIÓN CENTRO PENITENCIARIO CHINANDEGA
1,238,905.62
0.00
0.00
0.00
0.00
1,238,905.62
REHABILITACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO TIPITAPA
2,080,084.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2,080,084.73
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO PENITENCIARIO MAT
149,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149,160.00
REPARACIONES MAYORES EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA E
499,999.10
0.00
0.00
0.00
0.00
499,999.10
11,192.11
0.00
0.00
0.00
0.00
11,192.11
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE
0.00
0.00
0.00
4,619.00
0.00
4,619.00
Servicios Administrativos Financieros
0.00
29,761.52
0.00
0.00
0.00
29,761.52
Servicios Policiales y Administrativos
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI)
Peritaje Científico y de Medicina Forense
Planificación y Evaluación de la Actividad Policial
Prestación de Servicios Penitenciarios
Regulación Vial e Investigación de Accidentes
131,711.66
0.00
0.00
0.00
0.00
131,711.66
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 )
8,082.41
0.00
0.00
0.00
0.00
8,082.41
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,079.76
0.00
0.00
0.00
0.00
32,079.76
3,164,730.34
5,421,576.42
0.00
100,190.04
0.00
8,686,496.80
Servicios de Seguridad y Orden Público en el Resto del País
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Actas y Acuerdos
Administración y Finanzas
5,387.75
0.00
0.00
0.00
0.00
5,387.75
52,373.34
0.00
0.00
0.00
0.00
52,373.34
1,149.21
0.00
0.00
0.00
0.00
1,149.21
Ceremonial Diplomático
46,881.14
0.00
0.00
0.00
0.00
46,881.14
Dirección y Coordinación de Actividades Centrales
51,765.40
0.00
0.00
100,190.04
0.00
151,955.44
Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territori
7,886.75
0.00
0.00
0.00
0.00
7,886.75
Informática
1,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
Organismos Internacionales
1,509.38
0.00
0.00
0.00
0.00
1,509.38
2,990,489.62
5,421,576.42
0.00
0.00
0.00
8,412,066.04
Auditoría
Servicio Exterior
Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, O
MINISTERIO DE DEFENSA
Apoyo Danés al Desminado Humanitario
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DE
5,387.75
0.00
0.00
0.00
0.00
21,911,077.78
0.00
0.00
9,754,687.72
0.00
5,387.75
31,665,765.50
0.00
0.00
0.00
833,520.00
0.00
833,520.00
666,061.24
0.00
0.00
3,101,054.58
0.00
3,767,115.82
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓ
507,926.18
0.00
0.00
1,966,085.00
0.00
2,474,011.18
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVI
419,307.44
0.00
0.00
1,799,632.14
0.00
2,218,939.58
PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS
317,782.92
0.00
0.00
2,054,396.00
0.00
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
801,477.47
2,169,899.03
0.00
4,108,009.31
15,766,601.50
22,845,987.31
Administración Bienes del Estado
0.00
883,004.53
0.00
0.00
0.00
883,004.53
Apoyo al Sectoríal Social
0.00
0.00
0.00
371,011.00
0.00
371,011.00
Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Esta
0.00
1,286,894.50
0.00
0.00
0.00
1,286,894.50
469,310.96
0.00
0.00
2,985,434.73
0.00
3,454,745.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
332,166.51
0.00
0.00
751,563.58
13,729,953.11
14,813,683.20
Defensa Nacional
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/S
Prodev
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL P
2,372,178.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2,036,648.39
2,036,648.39
43,174,118.22
206,246.05
0.00
50,196,886.01
13,443,155.12
107,020,405.40
APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079
2,280,010.09
0.00
0.00
0.00
8,137,931.03
10,417,941.12
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN A
72,411.79
0.00
0.00
1,935,503.58
0.00
2,007,915.37
1,801.88
0.00
0.00
0.00
0.00
1,801.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO
964,282.31
0.00
0.00
11,866,522.00
0.00
12,830,804.31
Dirección General Administrativa Financiera
101,121.17
206,246.05
0.00
0.00
0.00
307,367.22
30,509.02
0.00
0.00
0.00
0.00
30,509.02
FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL
179,953.67
0.00
0.00
1,466,567.00
0.00
1,646,520.67
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
834,783.68
0.00
0.00
0.00
5,305,224.09
6,140,007.77
0.00
0.00
0.00
868,884.14
0.00
868,884.14
1,138,862.57
0.00
0.00
641,177.42
0.00
1,780,039.99
UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (B
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
Coordinación de Proyectos
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUA
Dirección Superior
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC
PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EM
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
Organismo / Proyecto
DE: ENERO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
4 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
43,174,118.22
206,246.05
0.00
50,196,886.01
13,443,155.12
107,020,405.40
686,500.07
0.00
0.00
1,798,823.64
0.00
2,485,323.71
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTI
0.00
0.00
0.00
358,058.56
0.00
358,058.56
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICA
0.00
0.00
0.00
12,342,912.51
0.00
12,342,912.51
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II
172,546.92
0.00
0.00
1,753,562.27
0.00
1,926,109.19
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER
0.00
0.00
0.00
3,617,102.30
0.00
3,617,102.30
34,013,450.00
0.00
0.00
7,694,500.00
0.00
41,707,950.00
1,137,655.54
0.00
0.00
787,759.62
0.00
1,925,415.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,093,868.84
0.00
0.00
1,711,484.91
0.00
2,805,353.75
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGU
Programa de Micro Créditos
REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA
Registro de la Propiedad Intelectual
SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA L
466,360.67
0.00
0.00
354,028.06
0.00
820,388.73
47,922,536.99
0.00
148,055,598.25
300,309,392.73
38,351,765.19
534,639,293.16
Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua
0.00
0.00
0.00
588,058.05
0.00
588,058.05
CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 E
0.00
0.00
0.00
465,918.20
0.00
465,918.20
20,547,404.29
0.00
0.00
5,642,301.85
0.00
26,189,706.14
0.00
0.00
0.00
16,924,514.86
0.00
16,924,514.86
21,964,746.84
0.00
22,814,865.65
0.00
0.00
44,779,612.49
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
2,632,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,632,000.00
776,878.00
0.00
0.00
0.00
0.00
776,878.00
Programa Educación para la Vida
0.00
0.00
0.00
2,068,661.68
0.00
2,068,661.68
Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)
0.00
0.00
16,297,596.87
73,621,371.79
0.00
89,918,968.66
Programa de Alimentación (PAE)
0.00
0.00
68,107,163.59
0.00
0.00
68,107,163.59
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Edu
0.00
0.00
0.00
58,596,376.96
0.00
58,596,376.96
Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo B
0.00
0.00
6,264,798.29
0.00
15,877,456.89
22,142,255.18
319,019.92
0.00
186,194.72
7,457,555.89
0.00
7,962,770.53
0.00
0.00
1,200,603.54
5,189,355.68
0.00
6,389,959.22
418,981.84
0.00
0.00
5,571,467.37
0.00
5,990,449.21
Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Repa
0.00
0.00
20,147,266.49
139,016.94
0.00
20,286,283.43
Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI)
0.00
0.00
3,350,008.35
0.00
22,474,308.30
25,824,316.65
Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de R
0.00
0.00
6,286,138.39
95,755,978.19
0.00
102,042,116.58
Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y M
0.00
0.00
3,400,962.36
28,288,815.27
0.00
31,689,777.63
Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ci
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UNIDAD COORDINADORA DE EDUCACION BASICA (APRENDE II
663,506.10
0.00
0.00
0.00
0.00
663,506.10
16,398,379.99
476,711.22
195,688,780.56
407,191,805.83
122,020,590.45
741,776,268.05
APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQ
0.00
0.00
6,066,031.04
50,685,983.14
0.00
56,752,014.18
APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
800,196.95
0.00
0.00
6,983,000.00
0.00
7,783,196.95
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPO
552,250.70
0.00
0.00
2,465,310.17
0.00
3,017,560.87
APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO T
936,100.00
0.00
0.00
2,979,649.67
0.00
3,915,749.67
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR
0.00
0.00
6,184,358.64
74,454,138.00
0.00
80,638,496.64
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
0.00
0.00
173,090,544.19
0.00
0.00
173,090,544.19
Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria
0.00
476,711.22
0.00
0.00
0.00
476,711.22
DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPAST
0.00
0.00
0.00
75,697.16
0.00
75,697.16
FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FAS
0.00
0.00
0.00
60,920,000.00
0.00
60,920,000.00
FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREV
695,300.00
0.00
0.00
1,585,856.04
0.00
2,281,156.04
FORTALECIMIENTO SNIP/MAGFOR
574,123.95
0.00
0.00
0.00
0.00
574,123.95
0.00
0.00
0.00
11,604,418.58
0.00
11,604,418.58
INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PA
2,345,300.00
0.00
0.00
8,676,977.02
0.00
11,022,277.02
MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODU
1,157,559.50
0.00
0.00
22,393,601.27
0.00
23,551,160.77
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUC
534,435.30
0.00
0.00
1,071,330.55
0.00
1,605,765.85
1,400,436.45
0.00
0.00
4,450,000.00
0.00
5,850,436.45
0.00
0.00
0.00
272,000.00
0.00
272,000.00
1,874,616.91
0.00
0.00
5,805,120.33
0.00
7,679,737.24
SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica
EFA-Educación para Todos
Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación B
Fortalecimiento SNIP-MECD
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT
Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado
Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN
PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO E
PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
Organismo / Proyecto
DE: ENERO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
5 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
16,398,379.99
476,711.22
195,688,780.56
407,191,805.83
122,020,590.45
741,776,268.05
0.00
0.00
0.00
39,430,211.70
0.00
39,430,211.70
394,000.00
0.00
0.00
1,154,600.00
0.00
1,548,600.00
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO
0.00
0.00
0.00
47,350,395.53
0.00
47,350,395.53
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO
0.00
0.00
0.00
33,673,824.00
0.00
33,673,824.00
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO
0.00
0.00
0.00
10,269,560.28
0.00
10,269,560.28
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PROR
689,994.09
0.00
0.00
0.00
2,789,694.69
3,479,688.78
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORUR
2,146,239.35
0.00
7,571,577.00
0.00
47,370,670.34
57,088,486.69
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRO
1,887,026.79
0.00
0.00
212,282.33
46,948,819.08
49,048,128.20
PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA P
0.00
0.00
0.00
4,871,449.10
0.00
4,871,449.10
Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II)
0.00
0.00
0.00
1,267,637.75
0.00
1,267,637.75
410,800.00
0.00
0.00
2,738,796.00
0.00
3,149,596.00
0.00
0.00
2,776,269.69
0.00
24,911,406.34
27,687,676.03
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR
SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA
SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-15
0.00
0.00
0.00
11,799,967.21
0.00
11,799,967.21
314,739,473.67
0.00
301,371,402.85
280,282,920.86
614,609,337.90
1,511,003,135.28
ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO VILLA SOBERANA - SAN
1,080,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,080,000.00
ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO ZONA URBANA DE MUL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANAD
4,881,303.13
0.00
0.00
0.00
0.00
4,881,303.13
CONSERVACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENT
3,887,006.71
0.00
0.00
0.00
0.00
3,887,006.71
CONSTRUCCIÓN CARRETERA ENTRADA INTA-PROINCO-Km.17
315,207.47
0.00
0.00
0.00
0.00
315,207.47
COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO
601,791.82
0.00
0.00
8,900,000.00
0.00
9,501,791.82
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
0.00
0.00
36,431,121.50
0.00
0.00
36,431,121.50
ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRE
676,482.17
0.00
0.00
0.00
0.00
676,482.17
FORTALECIMIENTO SNIP-MTI
604,709.56
0.00
0.00
0.00
0.00
604,709.56
III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAR
1,867,157.00
0.00
7,736,690.13
0.00
1,557,304.36
11,161,151.49
IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAR
16,945,650.02
0.00
16,237,940.70
0.00
76,342,039.66
109,525,630.38
0.00
0.00
25,534,929.73
0.00
0.00
25,534,929.73
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - E
2,366,000.00
0.00
399,773.67
0.00
3,755,042.29
6,520,815.96
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZA
0.00
0.00
32,264,928.15
0.00
17,215,548.10
49,480,476.25
8,333,381.97
DRENAJE DE CARRETERAS
MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO
0.00
0.00
1,389,366.00
0.00
6,944,015.97
306,353.90
0.00
0.00
670,578.10
0.00
976,932.00
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE N
18,037,326.68
0.00
0.00
93,815,609.16
0.00
111,852,935.84
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
47,244,222.67
PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS
PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR.
47,244,222.67
0.00
0.00
0.00
0.00
PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y
7,464,431.28
0.00
3,038,832.14
0.00
71,424,019.86
81,927,283.28
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE
14,376,618.65
0.00
0.00
122,640,974.97
0.00
137,017,593.62
PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS
PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID
0.00
0.00
0.00
22,784,170.80
0.00
22,784,170.80
11,520,205.48
0.00
5,912,464.86
0.00
331,134,862.46
348,567,532.80
561,805.72
0.00
0.00
31,471,587.83
0.00
32,033,393.55
4,729,191.42
0.00
103,096,656.23
0.00
0.00
107,825,847.65
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX.
26,401,235.68
0.00
8,258,764.00
0.00
0.00
34,659,999.68
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (
71,765,052.10
0.00
4,952,180.35
0.00
0.00
76,717,232.45
REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI)
2,801,467.32
0.00
0.00
0.00
9,328,919.43
12,130,386.75
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (
5,965,170.61
0.00
0.00
0.00
0.00
5,965,170.61
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (B
4,140,741.60
0.00
0.00
0.00
78,860,178.01
83,000,919.61
REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUAN
4,488,742.57
0.00
0.00
0.00
18,047,407.76
22,536,150.33
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGAL
3,880,294.03
0.00
0.00
0.00
0.00
3,880,294.03
102,831.29
0.00
0.00
0.00
0.00
102,831.29
0.00
0.00
46,419,952.25
0.00
0.00
46,419,952.25
9,430,693.07
0.00
0.00
0.00
0.00
9,430,693.07
48,297,781.72
0.00
9,697,803.14
0.00
0.00
57,995,584.86
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHA
REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANA
REPARACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS
REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41(QUEBRADA HON
REVESTIMIENTO DE CARRETERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,283,493.76
13,879,945.44
96,549,066.81
458,393,364.25
158,415,076.41
778,520,946.67
Acciones de Prevención
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL O
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicios de Gestión Ambiental (Emisiones Vehículares)
MINISTERIO DE SALUD
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
Organismo / Proyecto
DE: ENERO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
6 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
MINISTERIO DE SALUD
51,283,493.76
13,879,945.44
96,549,066.81
458,393,364.25
158,415,076.41
778,520,946.67
Compra de Terrreno para Construcción de Hospital General de Mana
11,437,599.85
0.00
0.00
0.00
0.00
11,437,599.85
Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud
0.00
0.00
0.00
63,662.62
0.00
63,662.62
Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS
0.00
26,696.25
0.00
0.00
0.00
26,696.25
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES C
0.00
0.00
0.00
7,011,340.77
0.00
7,011,340.77
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
0.00
0.00
4,137,186.24
13,322,502.23
19,572,276.28
37,031,964.75
Gestión Administrativa Financiera
0.00
11,520,585.03
0.00
0.00
0.00
11,520,585.03
9,776,061.81
945,048.40
0.00
0.00
0.00
10,721,110.21
Gestión Técnica, Administrativa y Financiera
0.00
1,112,075.22
0.00
0.00
0.00
1,112,075.22
MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMA
0.00
0.00
6,383,632.22
25,309,520.89
13,085,440.36
44,778,593.47
PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA
4,102,397.02
0.00
40,730,069.51
128,677,958.90
107,170,502.16
280,680,927.59
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO
7,527,760.00
0.00
17,792,035.58
24,141,154.86
2,068,610.30
51,529,560.74
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO
Gestión Técnica Administrativa y Financiera
8,843,552.23
0.00
4,106,166.94
0.00
3,994,481.09
16,944,200.26
PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS
0.00
0.00
12,999,999.98
0.00
0.00
12,999,999.98
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD
0.00
0.00
0.00
29,375,752.00
0.00
29,375,752.00
1,269,323.27
0.00
0.00
2,603,988.81
0.00
3,873,312.08
599,690.14
0.00
0.00
70,838,764.41
4,071,766.86
75,510,221.41
PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUN
201,564.41
0.00
0.00
4,062,415.76
0.00
4,263,980.17
REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES
3,925,545.03
0.00
10,399,976.34
67,986,303.00
8,451,999.36
90,763,823.73
SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROW
88,600,000.00
REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CO
3,600,000.00
0.00
0.00
85,000,000.00
0.00
Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicios de Consulta Externa
0.00
128,429.26
0.00
0.00
0.00
128,429.26
Servicios de Hospitalización
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicios de Laboratorio y Diagnóstico
0.00
147,111.28
0.00
0.00
0.00
147,111.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,829,985.82
96,780.14
0.00
20,092,414.73
0.00
44,019,180.69
CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPEC
6,977,061.18
0.00
0.00
0.00
0.00
6,977,061.18
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN, ECONO
1,561,538.64
0.00
0.00
0.00
0.00
1,561,538.64
CREACIÓN DE KIOSKOS TECNOLÓGICOS EN TODO EL PAÍS-IN
1,035,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,035,000.00
Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC)
0.00
0.00
0.00
19,136,000.00
0.00
19,136,000.00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN AUTOCONSTRUCCIÓN DE V
9,237,103.09
0.00
0.00
0.00
0.00
9,237,103.09
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO
4,219,282.91
0.00
0.00
0.00
0.00
4,219,282.91
800,000.00
96,780.14
0.00
956,414.73
0.00
1,853,194.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,828,560.60
440,483.84
0.00
52,884,363.15
80,941,901.91
157,095,309.50
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICA
417,000.00
0.00
0.00
2,382,831.33
0.00
2,799,831.33
DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA D
975,049.00
0.00
0.00
9,492,640.23
0.00
10,467,689.23
Servicios de Terapia Ambulatoria
MINISTERIO DEL TRABAJO
Servicios Administrativos Financieros
Servicios de Inspectoría
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NA
0.00
596,410.00
0.00
0.00
0.00
0.00
596,410.00
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS
1,566,736.23
0.00
0.00
1,937,002.94
0.00
3,503,739.17
MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS
719,922.00
0.00
0.00
5,287,270.63
0.00
6,007,192.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTA
2,771,793.83
0.00
0.00
14,508,733.94
0.00
17,280,527.77
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA
7,473,821.50
0.00
0.00
9,936,779.57
0.00
17,410,601.07
PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARA
1,147,833.00
0.00
0.00
4,520,845.93
0.00
5,668,678.93
PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (P
1,834,218.52
0.00
0.00
0.00
76,059,818.07
77,894,036.59
FORTALECIMIENTO SNIP/MARENA
MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO
Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNV
RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS
RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL CO
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑE
ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLEN
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
0.00
440,483.84
0.00
0.00
0.00
440,483.84
1,999,676.23
0.00
0.00
3,849,162.35
0.00
5,848,838.58
1,856,280.27
887,184.04
0.00
0.00
969,096.23
0.00
2,438,916.25
0.00
0.00
0.00
4,882,083.84
7,321,000.09
28,206,217.72
0.00
24,181,893.00
1,390,019.91
42,903,327.35
96,681,457.98
0.00
0.00
10,060,187.04
0.00
0.00
10,060,187.04
986,500.60
0.00
0.00
0.00
0.00
986,500.60
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
Organismo / Proyecto
DE: ENERO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
7 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
28,206,217.72
0.00
24,181,893.00
1,390,019.91
42,903,327.35
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INIM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCE
0.00
0.00
2,663,293.94
176,945.79
0.00
2,840,239.73
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜEN
0.00
0.00
7,017,512.52
0.00
33,753,568.41
40,771,080.93
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PR
2,087,508.49
0.00
0.00
0.00
2,789,835.63
4,877,344.12
0.00
0.00
4,440,899.50
0.00
0.00
4,440,899.50
17,382,806.06
0.00
0.00
223,836.00
0.00
17,606,642.06
PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSAB
0.00
0.00
0.00
989,238.12
0.00
989,238.12
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
7,462,955.57
0.00
0.00
0.00
0.00
7,462,955.57
286,447.00
0.00
0.00
0.00
4,849,674.01
5,136,121.01
0.00
0.00
0.00
0.00
1,510,249.30
1,510,249.30
1,517,898,202.79
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
3,103,626,349.97
295,315.00
0.00
0.00
0.00
0.00
295,315.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,810,394.00
88,810,394.00
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑE
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO L
RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567)
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTR
ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y P
96,681,457.98
0.00
0.00
0.00
2,270,000.00
0.00
2,270,000.00
AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)
2,999,397.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2,999,397.24
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,002,053.66
4,002,053.66
AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDA
705,881.38
0.00
0.00
0.00
0.00
705,881.38
AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAM
1,299,059.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,299,059.00
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
1,845,300.00
0.00
2,021,380.00
0.00
0.00
3,866,680.00
845,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
845,588.00
5,053,247.43
0.00
0.00
3,074,718.85
8,816,279.33
16,944,245.61
APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓ
86,989.60
0.00
0.00
0.00
3,818,275.17
3,905,264.77
APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIP
975,869.46
0.00
0.00
0.00
755,730.20
1,731,599.66
APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALP
231,513.00
0.00
0.00
12,454,754.28
0.00
12,686,267.28
AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAM
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDA
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SET
0.00
0.00
0.00
0.00
9,084,595.46
9,084,595.46
APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JU
195,928.00
0.00
0.00
4,820,501.22
0.00
5,016,429.22
Alcaldìa de Matagalpa
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
Alcaldía de Cinco Pinos
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Asociación Dariana El Jicaral
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
Asociación Taurina de Chontales.
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino
160,596.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,596.00
Asociación de Promotores de la Cultura
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hern
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco
190,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICA
188,034.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188,034.00
98,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,904.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DE
Alcaldía de Juigalpa
Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN D
144,590.00
0.00
283,410.00
0.00
4,948,461.32
5,376,461.32
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
8,359,526.30
0.00
0.00
34,772,101.45
13,321,990.21
56,453,617.96
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE
2,399,801.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2,399,801.93
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE
4,499,420.43
0.00
0.00
0.00
0.00
4,499,420.43
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE
2,399,734.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2,399,734.08
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE
1,998,205.68
0.00
0.00
0.00
0.00
1,998,205.68
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO R
3,299,189.94
0.00
0.00
0.00
0.00
3,299,189.94
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
Organismo / Proyecto
DE: ENERO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
8 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
1,517,898,202.79
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
3,103,626,349.97
CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN
1,682,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,682,000.00
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZ
6,177,510.50
0.00
0.00
0.00
0.00
6,177,510.50
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE
1,066,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,066,700.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELD
6,596,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,596,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS
3,025,917.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,025,917.00
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TO
535,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
535,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA C
535,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
535,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUG
623,891.00
0.00
0.00
0.00
0.00
623,891.00
CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE
642,386.60
0.00
0.00
0.00
0.00
642,386.60
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLAN
450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
1,570,822.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,570,822.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDA
478,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
478,485.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO
974,969.00
0.00
0.00
0.00
0.00
974,969.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO
1,000,666.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,666.00
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS
0.00
0.00
0.00
0.00
18,469,960.42
18,469,960.42
Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managu
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Catedral Metropolitana de León
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
Consejo de Ancianos de Monimbó
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Int
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRE
1,068,489.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,068,489.67
DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR
635,051.32
0.00
0.00
0.00
0.00
635,051.32
DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARA
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCAL
584,956.00
0.00
0.00
0.00
0.00
584,956.00
57,657,326.00
0.00
0.00
0.00
826,132.97
58,483,458.97
DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7
4,842,500.00
0.00
0.00
46,716,667.32
0.00
51,559,167.32
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUA
380,000.00
0.00
0.00
24,931,194.00
0.00
25,311,194.00
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DE
3,719,889.25
0.00
0.00
288,570.55
5,855,179.98
9,863,639.78
Dirección General de Ingresos
0.00
0.00
0.00
186,969.00
0.00
186,969.00
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE
0.00
0.00
1,999,999.24
2,200,690.46
41,743,153.52
45,943,843.22
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 348
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
0.00
0.00
4,735,407.00
0.00
0.00
4,735,407.00
ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
185,132.00
0.00
0.00
4,890,537.38
0.00
5,075,669.38
ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
137,865.72
0.00
0.00
0.00
0.00
137,865.72
ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE A
279,084.00
0.00
0.00
0.00
0.00
279,084.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
347,171.00
0.00
0.00
1,105,146.00
0.00
1,452,317.00
4,158,988.00
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO
ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPAR
4,158,988.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES E
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MU
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
0.00
16,000,000.00
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
0.00
0.00
10,757,300.00
0.00
0.00
10,757,300.00
FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)
1,898,454.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,898,454.00
FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPOR
20,843,519.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,843,519.00
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTA
2,892,513.86
0.00
0.00
7,530,476.58
2,504,533.99
12,927,524.43
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
490,943.89
0.00
0.00
1,705,994.14
1,129,167.45
3,326,105.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,972.00
0.00
0.00
1,657,420.53
0.00
1,820,392.53
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II
FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFEN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARA
44,602.78
0.00
0.00
0.00
1,066,345.15
1,110,947.93
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)
69,365.31
0.00
0.00
4,408,827.81
0.00
4,478,193.12
0.00
0.00
0.00
2,470,550.12
0.00
2,470,550.12
FORTALECIMIENTO SNIP-IDR
570,335.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570,335.00
FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM
590,644.00
0.00
0.00
0.00
0.00
590,644.00
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
Organismo / Proyecto
DE: ENERO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
9 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
1,517,898,202.79
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS
450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚB
484,200.14
0.00
0.00
69,597.55
1,404,964.10
1,958,761.79
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
165,032,248.80
0.00
165,032,248.80
Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUND
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Sego
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
5,454,875.68
0.00
0.00
12,325,666.19
2,608,903.43
20,389,445.30
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
Federación Nicaraguense de Futbol
Federación de Oriente Rafaela Padilla
Fondo de Emergencia Huracán Félix
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3
3,103,626,349.97
0.00
0.00
0.00
5,903,700.21
1,196,585.86
7,100,286.07
INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CO
1,341,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,341,080.00
INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO
1,602,574.37
0.00
0.00
0.00
0.00
1,602,574.37
INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACI
360,000.00
0.00
0.00
12,655,404.52
0.00
13,015,404.52
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega
280,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280,000.00
Iglesia San Judas Tadeo, Managua
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa
230,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOC
3,000,000.00
0.00
2,268,686.00
0.00
0.00
5,268,686.00
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
6,366,825.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,366,825.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE REN
6,300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300,000.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO D
0.00
0.00
0.00
28,044,775.00
0.00
28,044,775.00
Iglesia El Calvario de Masaya
Iglesia Evangélica El Mesías, Managua
0.00
0.00
0.00
1,342,549.65
0.00
1,342,549.65
MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA
295,654.00
0.00
0.00
1,605,943.76
0.00
1,901,597.76
MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA
340,767.47
0.00
0.00
3,262,494.00
0.00
3,603,261.47
MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS
1,954,683.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,954,683.00
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO
1,849,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,849,236.00
82,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,740.00
235,094.00
0.00
0.00
1,332,202.00
0.00
1,567,296.00
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TU
Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castelló
OBRAS VIALES
OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTR
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,788,100.00
0.00
0.00
18,471,081.03
0.00
29,259,181.03
4,335,499.62
0.00
0.00
0.00
0.00
4,335,499.62
185,966.42
0.00
0.00
0.00
296,957.20
482,923.62
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA
6,604,200.00
0.00
0.00
0.00
33,946,652.79
40,550,852.79
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTA
0.00
0.00
0.00
15,229,098.00
0.00
15,229,098.00
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUC
0.00
0.00
604,189.00
0.00
0.00
604,189.00
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,771,486.00
0.00
0.00
35,126,064.84
0.00
39,897,550.84
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
3,803,983.00
0.00
0.00
40,079,000.00
0.00
43,882,983.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPA
12,626,766.00
0.00
0.00
0.00
53,038,119.79
65,664,885.79
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-N
0.00
0.00
0.00
0.00
152,403,224.54
152,403,224.54
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BIDPROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PR
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY
2,982,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,982,000.00
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID
0.00
0.00
9,549,368.00
0.00
327,594,705.14
337,144,073.14
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLAC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
Organismo / Proyecto
DE: ENERO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
10 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
1,517,898,202.79
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
503,569.54
0.00
0.00
0.00
0.00
503,569.54
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN P
126,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126,362.00
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORE
23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
0.00
0.00
0.00
5,087,000.00
20,355,287.00
25,442,287.00
12,037,378.00
0.00
0.00
0.00
21,106,695.60
33,144,073.60
0.00
0.00
0.00
7,545,396.00
0.00
7,545,396.00
531,774.00
0.00
0.00
0.00
0.00
531,774.00
1,227,984.99
0.00
0.00
0.00
0.00
1,227,984.99
PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD D
6,844,701.19
0.00
0.00
0.00
0.00
6,844,701.19
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLAC
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERN
PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMIC
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLA
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
3,103,626,349.97
0.00
0.00
0.00
22,363,077.00
0.00
22,363,077.00
1,923,122.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,923,122.00
PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA RE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LA
0.00
0.00
0.00
2,336,901.95
0.00
2,336,901.95
700,132.00
0.00
0.00
3,679,236.93
0.00
4,379,368.93
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLAD
0.00
0.00
1,165,076.30
1,602,315.41
0.00
2,767,391.71
PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D
9,700,000.00
0.00
39,546,378.99
4,238,000.28
0.00
53,484,379.27
PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARR
0.00
0.00
0.00
6,866,000.00
0.00
6,866,000.00
PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEA
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,695,446.55
0.00
0.00
0.00
81,440,856.15
100,136,302.70
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUV
999,905.06
0.00
0.00
0.00
0.00
999,905.06
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
570,445.60
0.00
0.00
0.00
0.00
570,445.60
Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam La
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Parroquia Espíritu Santo, Managua
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Parroquia Muy Muy, Matagalpa
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua
36,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,500.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
Parroquia San Pablo Apóstol
127,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,500.00
Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya
541,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
541,350.00
Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua
716,652.00
0.00
0.00
0.00
0.00
716,652.00
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000.00
Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Cen
188,928.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188,928.00
Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - M
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
0.00
0.00
0.00
485,000.00
0.00
485,000.00
REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /R
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHIN
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NU
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANC
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMA
27,580.65
0.00
0.00
0.00
2,346,386.69
2,373,967.34
REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS
4,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500,000.00
REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (ME
135,878.00
0.00
0.00
719,573.39
0.00
855,451.39
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGU
PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boac
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua
Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central
Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLO
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
Organismo / Proyecto
DE: ENERO
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
11 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
3,103,626,349.97
1,517,898,202.79
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
4,647,762.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,647,762.00
16,403,905.00
0.00
610,409.00
0.00
0.00
17,014,314.00
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
738,000.00
0.00
1,787,869.00
0.00
0.00
2,525,869.00
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 34
847,632.68
0.00
0.00
0.00
7,551,863.46
8,399,496.14
SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTR
1,703,027.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,703,027.00
SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENO
1,676,893.71
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676,893.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANA
SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURA
Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua
0.00
10,542,877.00
0.00
0.00
0.00
10,542,877.00
235,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
235,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998,569,822.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998,569,822.00
Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
535,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
535,000.00
Servicios Aduaneros
Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicarag
Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica
TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)
Transferencia Municipal (Gasto Corriente)
Transferencia a Radio Nicaragua
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Hu
Transferencia a las Universidades
Transferencia al Ministerio Público
Tribunal Tributario Administrativo
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC
0.00
0.00
0.00
1,456,055.00
0.00
1,456,055.00
148,542,999.96
0.00
0.00
0.00
0.00
148,542,999.96
5,760,000.00
0.00
0.00
0.00
5,760,000.00
0.00
447,900.80
0.00
0.00
0.00
0.00
447,900.80
2,853,780.61
0.00
0.00
2,492,030.40
5,788,989.97
11,134,800.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-
2,872,679.00
0.00
0.00
929,875.67
762,446.21
4,565,000.88
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-
1,814,119.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,814,119.00
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
149,266.63
0.00
0.00
5,542,924.22
0.00
5,692,190.85
APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMB
149,266.63
0.00
0.00
3,568,891.74
0.00
3,718,158.37
0.00
0.00
0.00
1,974,032.48
0.00
1,974,032.48
3,191,107.75
0.00
43,566,003.55
66,911,648.43
61,285,338.16
174,954,097.89
VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BL
Representación en los Bienes del Estado
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Administración y Finanzas
509,563.15
0.00
0.00
0.00
0.00
509,563.15
CONCESIONES
243,426.00
ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV
243,426.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA
0.00
0.00
314,904.88
139,579.25
0.00
454,484.13
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCAL
0.00
0.00
1,594,061.12
27,667,343.32
0.00
29,261,404.44
DESARROLLO PETROLERO
251,156.71
0.00
0.00
0.00
0.00
251,156.71
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ELECTRICIDAD Y RECURSO
176,221.14
0.00
0.00
0.00
0.00
176,221.14
Dirección Superior
359,723.85
0.00
0.00
0.00
0.00
359,723.85
Dirección y Coordinación de la Administración de los Recursos de Hi
150,217.12
0.00
0.00
0.00
0.00
150,217.12
Dirección y Coordinación de los Recursos Geológicos y Mineros
216,393.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,393.00
ELECTRIFICACION COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA, C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ELECTRIFICACION RURAL
0.00
0.00
31,170,157.63
0.00
0.00
31,170,157.63
ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN B
0.00
0.00
0.00
0.00
1,509,215.12
1,509,215.12
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA -
0.00
0.00
2,700,000.00
0.00
0.00
2,700,000.00
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMERCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIAL
0.00
0.00
15,000.00
315,029.00
0.00
330,029.00
Evaluación y Promoción de Recursos Renovables y Conservación de
126,329.76
0.00
0.00
0.00
0.00
126,329.76
FOMENTO Y PROMOCIÓN
216,393.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,393.00
0.00
0.00
1,544,432.81
13,424,831.00
0.00
14,969,263.81
INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA
189,339.21
0.00
0.00
0.00
0.00
189,339.21
Licencias, Conseciones y Normas
120,375.89
0.00
0.00
0.00
0.00
120,375.89
0.00
0.00
0.00
14,817,688.85
0.00
14,817,688.85
MERCADOS ELÉCTRICOS
128,945.21
0.00
0.00
0.00
0.00
128,945.21
MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL
216,393.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,393.00
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLL
0.00
0.00
13,500.00
232,623.51
0.00
246,123.51
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA OFER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES E
MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRE
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 12
FP
PRODUCCION 2007
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
: MHCP
ENTIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
USUARIO
: DGP027
DE: ENERO
Organismo / Proyecto
Recursos
del Tesoro
PAGINA:
FECHA:
HORA:
12 de 12
28/02/2008
08:16:05 AM
REPORTE:
PRPSIEP131
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
3,191,107.75
0.00
43,566,003.55
66,911,648.43
61,285,338.16
174,954,097.89
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFER
0.00
0.00
0.00
361,205.40
0.00
361,205.40
PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA E
0.00
0.00
244,074.00
0.00
0.00
244,074.00
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUC
0.00
0.00
1,054,764.19
0.00
12,769,570.02
13,824,334.21
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORE
0.00
0.00
0.00
1,409,403.00
0.00
1,409,403.00
PROGRAMA EUROSOLAR
0.00
0.00
183,565.59
1,937,138.00
0.00
2,120,703.59
PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLAD
0.00
0.00
4,731,543.33
6,606,807.10
47,006,553.02
58,344,903.45
286,630.71
0.00
0.00
0.00
0.00
286,630.71
2,199,956,313.67
54,436,753.42
884,742,217.55
2,295,551,435.70
2,271,122,509.31
7,705,809,229.65
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS
TOTAL ------>
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No.12 -A
FP
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
ENTIDAD
: MHCP
USUARIO
: DGP027
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
DE: ENERO
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Recursos
del Tesoro
1,517,898,202.79
1 de 6
11/03/2008
06:15:48 PM
REPORTE: PRPSIEP131A
FECHA:
HORA:
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
3,103,626,349.97
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
0.00
0.00
0.00
8,887,945.65
9,084,595.46
17,972,541.11
APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPART
0.00
0.00
0.00
0.00
9,084,595.46
9,084,595.46
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LO
0.00
0.00
0.00
7,545,396.00
0.00
7,545,396.00
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTI
0.00
0.00
0.00
1,342,549.65
0.00
1,342,549.65
17,971,806.00
0.00
0.00
93,762,178.55
53,038,119.79
164,772,104.34
INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN
360,000.00
0.00
0.00
12,655,404.52
0.00
13,015,404.52
FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM
590,644.00
0.00
0.00
0.00
0.00
590,644.00
APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JIN
231,513.00
0.00
0.00
12,454,754.28
0.00
12,686,267.28
PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO
0.00
0.00
0.00
6,866,000.00
0.00
6,866,000.00
APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALP
195,928.00
0.00
0.00
4,820,501.22
0.00
5,016,429.22
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID
12,626,766.00
0.00
0.00
0.00
53,038,119.79
65,664,885.79
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (P
0.00
0.00
0.00
15,229,098.00
0.00
15,229,098.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DE
3,803,983.00
0.00
0.00
40,079,000.00
0.00
43,882,983.00
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSOR
162,972.00
0.00
0.00
1,657,420.53
0.00
1,820,392.53
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SI
3,719,889.25
0.00
0.00
288,570.55
5,855,179.98
9,863,639.78
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SIS
3,719,889.25
0.00
0.00
288,570.55
5,855,179.98
9,863,639.78
TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, J
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
0.00
16,000,000.00
FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIP
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
0.00
16,000,000.00
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV
24,690,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,690,670.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino
160,596.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,596.00
Asociación Dariana El Jicaral
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Mana
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN
Parroquia Muy Muy, Matagalpa
Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco
190,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
Consejo de Ancianos de Monimbó
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernánde
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
Federación de Oriente Rafaela Padilla
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Asociación Taurina de Chontales.
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-C
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
98,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,904.00
Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, Le
188,928.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188,928.00
Parroquia Espíritu Santo, Managua
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masay
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua
716,652.00
0.00
0.00
0.00
0.00
716,652.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí
Iglesia Evangélica El Mesías, Managua
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
82,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,740.00
Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
Iglesia El Calvario de Masaya
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa
Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central
Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No.12 -A
FP
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
ENTIDAD
: MHCP
USUARIO
: DGP027
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
DE: ENERO
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Recursos
del Tesoro
1,517,898,202.79
2 de 6
11/03/2008
06:15:48 PM
REPORTE: PRPSIEP131A
FECHA:
HORA:
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
3,103,626,349.97
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV
Iglesia San Judas Tadeo, Managua
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Ca
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa
230,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
36,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,500.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega
280,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280,000.00
Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (F
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya
541,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
541,350.00
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000.00
Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua
235,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
235,000.00
Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Asociación de Promotores de la Cultura
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
1,951,984.72
0.00
0.00
0.00
0.00
1,951,984.72
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua
Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
137,865.72
0.00
0.00
0.00
0.00
137,865.72
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI)
1,814,119.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,814,119.00
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
8,670,480.14
0.00
0.00
5,973,583.76
0.00
14,644,063.90
AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTO
1,299,059.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,299,059.00
SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NA
1,676,893.71
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676,893.71
DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR
635,051.32
0.00
0.00
0.00
0.00
635,051.32
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN
295,315.00
0.00
0.00
0.00
0.00
295,315.00
1,068,489.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,068,489.67
ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE N
347,171.00
0.00
0.00
1,105,146.00
0.00
1,452,317.00
1,602,574.37
0.00
0.00
0.00
0.00
1,602,574.37
CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE
642,386.60
0.00
0.00
0.00
0.00
642,386.60
ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFE
279,084.00
0.00
0.00
0.00
0.00
279,084.00
BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGU
188,034.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188,034.00
MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA
295,654.00
0.00
0.00
1,605,943.76
0.00
1,901,597.76
ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAME
INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA
340,767.47
0.00
0.00
3,262,494.00
0.00
3,603,261.47
28,777,271.00
0.00
9,549,368.00
106,542,711.11
365,876,857.55
510,746,207.66
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDU
4,771,486.00
0.00
0.00
35,126,064.84
0.00
39,897,550.84
PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)
2,982,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,982,000.00
0.00
0.00
0.00
22,363,077.00
0.00
22,363,077.00
MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CEN
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOS
0.00
0.00
0.00
0.00
4,335,499.62
4,335,499.62
FORTALECIMIENTO SNIP-IDR
570,335.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570,335.00
DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA (
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NI
6,604,200.00
0.00
0.00
0.00
33,946,652.79
40,550,852.79
REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)
4,647,762.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,647,762.00
DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100
4,842,500.00
0.00
0.00
46,716,667.32
0.00
51,559,167.32
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II
4,158,988.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,158,988.00
0.00
0.00
9,549,368.00
0.00
327,594,705.14
337,144,073.14
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-111
PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COO
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
OBRAS VIALES
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
0.00
0.00
0.00
2,336,901.95
0.00
2,336,901.95
70,859,442.00
0.00
11,040,710.00
34,783,556.63
179,729,691.69
296,413,400.32
235,094.00
0.00
0.00
1,332,202.00
0.00
1,567,296.00
0.00
0.00
0.00
5,903,700.21
1,196,585.86
7,100,286.07
Cuadro No.12 -A
FP
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
ENTIDAD
: MHCP
USUARIO
: DGP027
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
DE: ENERO
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Recursos
del Tesoro
1,517,898,202.79
3 de 6
11/03/2008
06:15:48 PM
REPORTE: PRPSIEP131A
FECHA:
HORA:
10,542,877.00
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
3,103,626,349.97
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZ
0.00
0.00
0.00
5,087,000.00
20,355,287.00
25,442,287.00
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
0.00
0.00
10,757,300.00
0.00
0.00
10,757,300.00
FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)
1,898,454.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,898,454.00
144,590.00
0.00
283,410.00
0.00
4,948,461.32
5,376,461.32
10,788,100.00
0.00
0.00
18,471,081.03
0.00
29,259,181.03
2,270,000.00
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
0.00
0.00
0.00
2,270,000.00
0.00
REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FI
135,878.00
0.00
0.00
719,573.39
0.00
855,451.39
PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIEN
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
57,657,326.00
0.00
0.00
0.00
826,132.97
58,483,458.97
0.00
0.00
0.00
0.00
152,403,224.54
152,403,224.54
22,995,862.56
0.00
0.00
0.00
0.00
22,995,862.56
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUN
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN
1,682,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,682,000.00
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA
6,177,510.50
0.00
0.00
0.00
0.00
6,177,510.50
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSIT
2,399,734.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2,399,734.08
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIO
3,299,189.94
0.00
0.00
0.00
0.00
3,299,189.94
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUER
4,499,420.43
0.00
0.00
0.00
0.00
4,499,420.43
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASP
1,998,205.68
0.00
0.00
0.00
0.00
1,998,205.68
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULU
2,399,801.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2,399,801.93
22,999,999.38
0.00
0.00
0.00
0.00
22,999,999.38
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS
1,570,822.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,570,822.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUE
3,025,917.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,025,917.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKR
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y L
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN
845,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
845,588.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TO
974,969.00
0.00
0.00
0.00
0.00
974,969.00
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOC
705,881.38
0.00
0.00
0.00
0.00
705,881.38
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CR
1,000,666.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,666.00
INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNI
1,341,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,341,080.00
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, M
450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO
623,891.00
0.00
0.00
0.00
0.00
623,891.00
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUG
535,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
535,000.00
REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS
450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ D
535,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
535,000.00
6,596,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,596,000.00
AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS
478,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
478,485.00
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAA
1,066,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,066,700.00
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MU
19,544,098.43
0.00
39,546,378.99
4,238,000.28
0.00
63,328,477.70
PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MA
6,844,701.19
0.00
0.00
0.00
0.00
6,844,701.19
AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)
2,999,397.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2,999,397.24
PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUI
9,700,000.00
0.00
39,546,378.99
4,238,000.28
0.00
53,484,379.27
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
734,318.00
0.00
6,504,672.30
1,602,315.41
0.00
8,841,305.71
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUE
126,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126,362.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (P
0.00
0.00
1,165,076.30
1,602,315.41
0.00
2,767,391.71
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IND
23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
0.00
0.00
4,735,407.00
0.00
0.00
4,735,407.00
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS
0.00
0.00
604,189.00
0.00
0.00
604,189.00
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PAR
584,956.00
0.00
0.00
0.00
0.00
584,956.00
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No.12 -A
FP
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
ENTIDAD
: MHCP
USUARIO
: DGP027
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
DE: ENERO
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Recursos
del Tesoro
1,517,898,202.79
4 de 6
11/03/2008
06:15:48 PM
REPORTE: PRPSIEP131A
FECHA:
HORA:
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
3,103,626,349.97
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
12,037,378.00
0.00
0.00
0.00
21,106,695.60
33,144,073.60
PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FAS
12,037,378.00
0.00
0.00
0.00
21,106,695.60
33,144,073.60
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
27,494,151.00
0.00
6,688,344.00
0.00
0.00
34,182,495.00
SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SI
1,703,027.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,703,027.00
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO
1,849,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,849,236.00
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
738,000.00
0.00
1,787,869.00
0.00
0.00
2,525,869.00
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA
16,403,905.00
0.00
610,409.00
0.00
0.00
17,014,314.00
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS
3,000,000.00
0.00
2,268,686.00
0.00
0.00
5,268,686.00
MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS
1,954,683.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,954,683.00
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
1,845,300.00
0.00
2,021,380.00
0.00
0.00
3,866,680.00
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
148,542,999.96
0.00
0.00
0.00
0.00
148,542,999.96
Transferencia a las Universidades
148,542,999.96
0.00
0.00
0.00
0.00
148,542,999.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RADIO NICARAGUA
535,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
535,000.00
Transferencia a Radio Nicaragua
535,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
535,000.00
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
998,569,822.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998,569,822.00
TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)
998,569,822.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998,569,822.00
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO
26,765,915.06
0.00
0.00
66,379,412.97
41,215,179.00
134,360,507.03
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-38
2,892,513.86
0.00
0.00
7,530,476.58
2,504,533.99
12,927,524.43
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877
2,853,780.61
0.00
0.00
2,492,030.40
5,788,989.97
11,134,800.98
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUEN
44,602.78
0.00
0.00
0.00
1,066,345.15
1,110,947.93
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)
69,365.31
0.00
0.00
4,408,827.81
0.00
4,478,193.12
APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN PO
86,989.60
0.00
0.00
0.00
3,818,275.17
3,905,264.77
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE P
490,943.89
0.00
0.00
1,705,994.14
1,129,167.45
3,326,105.48
5,454,875.68
0.00
0.00
12,325,666.19
2,608,903.43
20,389,445.30
UCRESEP
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-N
975,869.46
0.00
0.00
0.00
755,730.20
1,731,599.66
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GEST
8,359,526.30
0.00
0.00
34,772,101.45
13,321,990.21
56,453,617.96
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, O
5,053,247.43
0.00
0.00
3,074,718.85
8,816,279.33
16,944,245.61
484,200.14
0.00
0.00
69,597.55
1,404,964.10
1,958,761.79
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MIT
0.00
0.00
0.00
165,032,248.80
0.00
165,032,248.80
Fondo de Emergencia Huracán Félix
0.00
0.00
0.00
165,032,248.80
0.00
165,032,248.80
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
6,300,000.00
0.00
0.00
186,969.00
0.00
6,486,969.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS
6,300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300,000.00
0.00
0.00
0.00
186,969.00
0.00
186,969.00
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
4,500,000.00
10,542,877.00
0.00
0.00
0.00
15,042,877.00
REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DG
APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
Dirección General de Ingresos
4,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500,000.00
Servicios Aduaneros
0.00
10,542,877.00
0.00
0.00
0.00
10,542,877.00
MINISTERIO PÚBLICO
0.00
0.00
0.00
5,760,000.00
0.00
5,760,000.00
Transferencia al Ministerio Público
0.00
0.00
0.00
5,760,000.00
0.00
5,760,000.00
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANO
0.00
0.00
0.00
1,456,055.00
0.00
1,456,055.00
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humano
0.00
0.00
0.00
1,456,055.00
0.00
1,456,055.00
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES
0.00
0.00
1,999,999.24
2,200,690.46
41,743,153.52
45,943,843.22
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL EST
0.00
0.00
1,999,999.24
2,200,690.46
41,743,153.52
45,943,843.22
18,695,446.55
0.00
0.00
0.00
85,442,909.81
104,138,356.36
0.00
0.00
0.00
0.00
4,002,053.66
4,002,053.66
18,695,446.55
0.00
0.00
0.00
81,440,856.15
100,136,302.70
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Catedral Metropolitana de León
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENT
PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No.12 -A
FP
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
ENTIDAD
: MHCP
USUARIO
: DGP027
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
DE: ENERO
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Recursos
del Tesoro
1,517,898,202.79
0.00
5 de 6
11/03/2008
06:15:48 PM
REPORTE: PRPSIEP131A
FECHA:
HORA:
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
3,103,626,349.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINA
27,580.65
0.00
0.00
0.00
2,346,386.69
2,373,967.34
REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION
27,580.65
0.00
0.00
0.00
2,346,386.69
2,373,967.34
847,632.68
0.00
0.00
0.00
26,021,823.88
26,869,456.56
0.00
0.00
0.00
0.00
18,469,960.42
18,469,960.42
847,632.68
0.00
0.00
0.00
7,551,863.46
8,399,496.14
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREAC
20,843,519.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,843,519.00
FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
20,843,519.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,843,519.00
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
ALCALDIA DE MANAGUA
0.00
0.00
0.00
28,044,775.00
0.00
28,044,775.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS
0.00
0.00
0.00
28,044,775.00
0.00
28,044,775.00
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓ
185,966.42
0.00
0.00
0.00
296,957.20
482,923.62
PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDE
185,966.42
0.00
0.00
0.00
296,957.20
482,923.62
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
447,900.80
0.00
0.00
0.00
0.00
447,900.80
Tribunal Tributario Administrativo
447,900.80
0.00
0.00
0.00
0.00
447,900.80
PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
127,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,500.00
Parroquia San Pablo Apóstol
127,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,500.00
ALCALDÍA DE JUIGALPA
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
Alcaldía de Juigalpa
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
3,057,811.00
0.00
0.00
5,820,413.05
762,446.21
9,640,670.26
185,132.00
0.00
0.00
4,890,537.38
0.00
5,075,669.38
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
2,872,679.00
0.00
0.00
929,875.67
762,446.21
4,565,000.88
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
1,923,122.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,923,122.00
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
1,923,122.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,923,122.00
ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
6,366,825.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,366,825.00
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
6,366,825.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,366,825.00
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
3,833,679.19
0.00
0.00
0.00
0.00
3,833,679.19
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN
531,774.00
0.00
0.00
0.00
0.00
531,774.00
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL
999,905.06
0.00
0.00
0.00
0.00
999,905.06
1,227,984.99
0.00
0.00
0.00
0.00
1,227,984.99
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
570,445.60
0.00
0.00
0.00
0.00
570,445.60
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
503,569.54
0.00
0.00
0.00
0.00
503,569.54
1,080,132.00
0.00
0.00
28,610,430.93
88,810,394.00
118,500,956.93
ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTE
0.00
0.00
0.00
0.00
88,810,394.00
88,810,394.00
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DE
380,000.00
0.00
0.00
24,931,194.00
0.00
25,311,194.00
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA
700,132.00
0.00
0.00
3,679,236.93
0.00
4,379,368.93
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
0.00
0.00
0.00
2,470,550.12
0.00
2,470,550.12
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM
0.00
0.00
0.00
2,470,550.12
0.00
2,470,550.12
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
ALCALDIA DE SAN CARLOS
0.00
0.00
0.00
485,000.00
0.00
485,000.00
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS
0.00
0.00
0.00
485,000.00
0.00
485,000.00
ALCALDIA DE CINCO PINOS
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Alcaldía de Cinco Pinos
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
ALCALDIA DE MATAGALPA
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
Alcaldìa de Matagalpa
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No.12 -A
FP
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
ENTIDAD
: MHCP
USUARIO
: DGP027
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL
DE: ENERO
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTO
1,517,898,202.79
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
0.00
FINANCIERA NICARAGüENSE DE INVERSIONES
A: DICIEMBRE
Rentas con
Destino Espec.
Recursos
del Tesoro
6 de 6
11/03/2008
06:15:48 PM
REPORTE: PRPSIEP131A
FECHA:
HORA:
Rentas del
Tesoro/Alivio
Donaciones
Externas
Prestamos
Externos
Total
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
3,103,626,349.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
Federación Nicaraguense de Futbol
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MA
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MAN
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
ALCALDIA DE SEBACO
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
10,542,877.00
75,329,472.53
578,525,407.27
921,330,390.38
3,103,626,349.97
TOTAL ------>
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
1,517,898,202.79
Cuadro No. 13
Gobierno Central
Servicio de Deuda Pública Interna
Ejecución 2007
Córdobas
Acreedor
Intereses y Comisiones
Presupuesto
Actualizado
Ejecución
Grado de
Ejecución %
1,158,851,622.00
1,116,911,857.66
96.38
1,133,839,582.00
1,096,058,394.53
96.67
9,928,850.00
7,313,998.00
924,367.00
161,607.00
21,259.00
261,380.00
1,246,239.00
777,103,042.00
777,103,042.00
10,109,482.00
1,638,746.00
561,886.00
3,670,591.00
4,238,259.00
189,507.00
189,507.00
327,863,144.00
286,778,303.00
41,084,841.00
8,645,557.00
1,935,295.00
6,710,262.00
9,913,988.93
7,313,997.51
924,367.16
161,606.66
21,259.30
256,824.39
1,235,933.91
739,336,714.72
739,336,714.72
10,109,482.75
1,638,746.26
561,886.40
3,670,590.88
4,238,259.21
189,507.43
189,507.43
327,863,143.73
286,778,303.11
41,084,840.62
8,645,556.97
1,935,294.97
6,710,262.00
99.85
100.00
100.00
100.00
100.00
98.26
99.17
95.14
95.14
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Comisiones
25,012,040.00
20,853,463.13
83.37
Otros
Convenio MHCP/BCN colocaciones de Títulos Valores
Deutsche Bank
Letras de Tesorería
25,012,040.00
719,891.00
562,293.00
23,729,856.00
20,853,463.13
166,883.49
562,292.60
20,124,287.04
83.37
23.18
100.00
84.81
Amortización
2,776,937,106.00
2,639,723,480.95
95.06
Bonos
Yesera C.A. y Guadalupe / Nueva
Bonos Especiales Bayardo Romero Z. y Martha Ney M.
Bonos Sucesión Dr. Elí Tablada Solís
Bonos Rodolfo Manuel Arce Rodríguez
Señores Narváez Gasteazoro
BEP-Madrigal y Asociados
BPI`s
Certificados de Pago (BPI)
Pagarés
SIECA
ICAITI
Yesera C.A. y Guadalupe
Yelba Carbajal
Letras
Letras de Cambio Margarita Vélez
Otros
Setencias Judiciales Firmes (Allan Smith Willey)
Setencias Judiciales y Otras Deudas Contingentes
Consejo Nacional del Café
Alba Lea Robleto (ECONS 3)
HEMCO de Nicaragua S.A.
ENACAL
MIFIC
Finca La Flor
Ministerio de Transporte e Infraestructura
Mantenimiento de Valor Cuentas BID
Deuda BANPRO
Cleary Gottlieb & Steen
Corte Centroamericana de Justicia
IICA-MAGFOR / Cuotas 1999-2006
Licencias en uso de Microsoft
Empresas Públicas
Bonos del Tesoro/INPESCA /BT-200-02-INSS
Banco Central
Bonos Bancarios
Bono de Tesoro / Deuda Externa
56,205,083.00
37,070,200.00
6,228,328.00
1,102,501.00
509,082.00
3,160,551.00
8,134,421.00
1,645,148,814.00
1,645,148,814.00
26,372,457.00
790,327.00
379,081.00
11,524,819.00
13,678,230.00
9,627,651.00
9,627,651.00
352,633,310.00
2,501,149.00
254,201,323.00
5,950,022.00
1,010,102.00
6,272,677.00
224,577,113.00
1,381,810.00
15,009,599.00
11,617,410.00
22,196,351.00
44,998,401.00
2,320,882.00
7,454,009.00
2,575,433.00
4,768,352.00
1,380,672.00
1,380,672.00
685,569,119.00
507,288,332.00
178,280,787.00
56,049,825.97
37,070,200.00
6,110,411.92
1,102,500.74
509,082.02
3,160,550.69
8,097,080.60
1,524,059,850.68
1,524,059,850.68
26,372,457.12
790,327.10
379,081.31
11,524,819.21
13,678,229.50
9,627,650.85
9,627,650.85
336,663,905.25
2,501,149.26
243,032,139.04
3,445,427.35
99.72
100.00
98.11
100.00
100.00
100.00
99.54
92.64
92.64
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.47
100.00
95.61
57.91
224,577,113.00
100.00
15,009,598.69
11,617,409.83
22,196,351.25
44,998,401.00
2,320,882.00
7,422,139.87
2,575,433.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.57
100.00
1,380,671.54
1,380,671.54
685,569,119.54
507,288,332.13
178,280,787.41
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Intereses
Bonos
Yesera C.A. y Guadalupe / Nueva
Bonos Especiales Bayardo Romero Z. y Martha Ney M.
Bonos Sucesión Dr. Elí Tablada Solís
Bonos Rodolfo Manuel Arce Rodríguez
Señores Narváez Gasteazoro
BEP-Madrigal y Asociados
BPI`s
Certificados de Pago (BPI)
Pagarés
SIECA
ICAITI
Yesera C.A. y Guadalupe
Yelba Carbajal
Empresas Públicas
Bonos del Tesoro/INPESCA /BT-200-02-INSS
Banco Central
Bonos Bancarios
Bono de Tesoro / Deuda Externa
Otros
Setencias Judiciales y Otras Deudas Contingentes
Deuda BANPRO
TOTAL
3,935,788,728.00
3,756,635,338.61
95.45
Cuadro No. 14
Gobierno Central
Servicio de Deuda Pública Externa
Ejecución Período 2007
Córdobas
Acreedor
Presupuesto
Actualizado
Ejecución
552,513,315.00
511,605,806.94
92.60
Intereses
435,955,180.00
422,815,145.99
96.99
Club de París
I.C.O. España
Italia (MCC SPA)
Alemania KFW
Francia Natexis Banque
Otros Bilaterales
BIAPE
República de Brasil
Bulgargeomin/Bulgartabac
China Pekin
India MOHAN EXPORT
Banco de México
Polonia
Eximbank China
ICDF China Taiwan
República de Checoslovaquia
Nuevas Deudas Bilaterales
I.C.O. España (Fondos de Contravalor)
Multilaterales
Banco C.A de Integración Económica (BCIE)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP)
Nuevas Deudas Multilaterales
Banca Comercial
Banca Comercial, Suplidores y Casos Especiales
Proveedores
LAAD
20,118,436.00
17,424,451.00
473,728.00
1,944,227.00
276,030.00
115,858,503.00
101,249.00
7,375,197.00
923,823.00
851,387.00
57,943.00
16,159,209.00
1,126,158.00
58,321,147.00
5,128,723.00
15,821,306.00
3,091,749.00
6,900,612.00
267,932,355.32
131,630,981.32
124,833,615.21
9,351,590.00
2,116,168.79
31,766,667.68
31,766,667.68
279,218.00
279,218.00
20,117,460.41
17,423,521.54
473,685.61
1,944,226.03
276,027.23
108,625,399.13
7,202,975.65
16,158,879.99
58,320,920.08
5,128,580.04
15,820,984.54
2,098,188.86
3,894,869.97
265,816,186.45
131,630,981.32
124,833,615.21
9,351,589.92
28,256,100.00
28,256,100.00
-
100.00
99.99
99.99
100.00
100.00
93.76
Comisiones
116,558,135.00
88,790,660.95
76.18
Club de París
I.C.O. España
Alemania KFW
Francia Natexis Banque
Otros Bilaterales
República de Brasil
República de Bulgaria
Eximbank China
ICDF China Taiwan
Nuevas Deudas Bilaterales
Multilaterales
Banco C.A de Integración Económica (BCIE)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Fondo Interamericano de Desarrollo Agropecuario (FIDA)
Fondo Nórdico de desarrollo (FND)
Asociación Internacional de Desarrollo (IDA)
Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP)
Nuevas Deudas Multilaterales
1,474,091.06
1,003,696.49
467,634.30
2,760.27
1,443,529.84
79,177.09
237,383.61
447,004.20
544,242.09
135,722.85
113,640,514.10
22,690.32
32,943,719.00
325,906.00
5,669,381.00
43,695,707.00
10,408,008.00
20,575,102.78
1,473,767.60
1,003,373.03
467,634.30
2,760.27
1,348,529.53
79,177.09
237,383.61
447,004.20
543,952.49
41,012.14
85,968,363.82
22,690.32
25,834,539.18
325,700.47
5,669,298.05
43,695,683.22
10,407,876.31
12,576.27
99.98
99.97
100.00
100.00
93.42
100.00
100.00
100.00
99.95
30.22
75.65
100.00
78.42
99.94
100.00
100.00
100.00
0.06
Amortización
716,204,329.00
691,212,733.85
96.51
Club de París
I.C.O. España
Otros Bilaterales
República de Brasil
República de Bulgaria
Banco de México
Eximbank China
ICDF China Taiwan
Hungria
Finlandia (Fondos de Contravalor)
I.C.O. España (Fondos de Contravalor)
Alemania KFW (Fondos de Contravalor)
Multilaterales
Banco C.A de Integración Económica (BCIE)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Fondo Nórdico de Desarrollo (FND)
Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP)
Otros
Aportes y contribuciones a Organismos Internacionales
38,848,271.76
38,848,271.76
282,743,680.24
8,752,666.90
23,738,362.00
78,904,408.00
131,520,097.72
9,873,701.00
34,210.00
3,413,769.00
23,002,866.24
3,503,599.38
354,526,219.00
95,618,060.18
202,435,641.68
1,094,135.14
55,378,382.00
40,086,158.00
40,086,158.00
38,837,047.47
38,837,047.47
279,324,502.12
8,752,666.90
23,738,361.23
78,903,578.38
131,520,097.72
9,834,911.22
33,904.08
2,862,127.49
23,002,866.24
675,988.86
335,334,386.10
76,426,227.36
202,435,641.68
1,094,135.14
55,378,381.92
37,716,798.16
37,716,798.16
99.97
99.97
98.79
100.00
100.00
100.00
100.00
99.61
99.11
83.84
100.00
19.29
94.59
79.93
100.00
100.00
100.00
94.09
94.09
1,268,717,644.00
1,202,818,540.79
94.81
Intereses y Comisiones
TOTAL
Grado de
Ejecución %
97.66
100.00
100.00
100.00
100.00
67.86
56.44
99.21
100.00
100.00
100.00
88.95
88.95
Cuadro No. 15
Gobierno Central
Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones)
Fuente / Institución / Proyecto o Actividad
Período 2007
Córdobas
INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Servicios de Apoyo Administrativo
Total
%
3,645,665.00
0.7%
3,645,665.00
3,645,665.00
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
42,904.50
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Dirección Superior
Servicios Administrativo Financiero
Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional
Servicio de Relaciones Institucionales
Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y Regional
Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal
Dirección y Coordinación
Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públicos Independientes
MINISTERIO DE GOBERNACION
42,904.50
9,812.43
19,494.65
1,252.44
9,059.72
1,050.37
660.18
753.63
821.08
83,277,736.36
RENTAS DEL TESORO 1/
Auxilio Judicial a resoluciones de los Tribunales
Dirección y Coordinación de Policía Nacional
Vigilancia y Desarrollo Comunitario
Planificación y Evaluación de la actividad Policial
Regulación Vial e investigación de accidentes
Administración de Recursos Humanos
Investigación a Delitos de orden económico
Administración de los recursos financieros
Investigación a Delitos relacionados al tráfico de drogas
Logística y mantenimiento de Equipos y locales
Operaciones Especiales Antidisturbios
Protección a máximas autoridades del Estado
Peritaje Científico y de Medicina Forense
Análisis de información sobre el crimen organizado
Atención a Grupos Juveniles y Sociales
Supervisión de la actuación Policial e Investigación de Denuncias a Funcionarios
Asesoramiento Jurídico
Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales
Enlace con la Organización de Policía Internacional
Estudio, Control y Supervisión de Proyectos
Servicios de Seguridad y Orden Público en el resto del País
Difusión de Información de la Labor Policial
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 2 )
Formación y Capacitación Policial
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 )
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 4 )
Servicios Policiales y Administrativos
Atención Informática e Interconexión
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 )
Atención Integral de la Salud
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 6 )
51,537,081.35
109,735.26
16,611,903.54
75,286.89
94,676.43
759,817.27
512,201.16
570,072.94
1,470,807.15
63,805.74
2,826,610.44
38,538.00
183,687.22
109,318.07
5,601.57
296,300.46
172,446.13
142,775.46
181,131.78
1,160,514.88
32,636.43
5,071,979.00
478,416.93
136,982.58
2,995,403.92
160,461.51
38,238.00
14,047,782.03
2,858,785.08
138,859.04
67,881.83
124,424.61
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Auxilio Judicial a resoluciones de los tribunales
Dirección y Coordinación, Actividades Centrales
Dirección y Coordinación de Policía Nacional
Vigilancia y Desarrollo Comunitario
Planificación y Evaluación de la actividad Policial
Regulación Vial e investigación de accidentes
30,072,484.08
30,473.38
2,000,000.00
368,666.72
146,058.15
36,286.58
21,225.81
1/4
0.0%
15.6%
Cuadro No. 15
Gobierno Central
Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones)
Fuente / Institución / Proyecto o Actividad
Período 2007
Córdobas
INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD
Total
Administración de Recursos Humanos
Administración de los recursos financieros
Control y Supervisión de armas y municiones
Investigación a Delitos de orden económico
Investigación a Delitos relacionados al tráfico de drogas
Protección a máximas autoridades del Estado
Logística y mantenimiento de Equipos y locales
Operaciones Especiales Antidisturbios
Peritaje Científico y de Medicina Forense
Análisis de información sobre el crimen organizado
Atención a Grupos Juveniles y Sociales
Supervisión de la actuación Policial e Investigación de Denuncias a Funcionarios
Asesoramiento Jurídico
Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales
Enlace con la Organización de Policía Internacional
Estudio, Control y Supervisión de Proyectos
Servicios de Seguridad y Orden Público en el resto del País
Difusión de Información de la Labor Policial
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 2 )
Formación y Capacitación Policial
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 )
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 4 )
Servicios Policiales y Administrativos
Atención Informática e Interconexión
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 )
Atención Integral de la Salud
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 6 )
Seguridad y Educación Vial
Servicios de seguridad y orden público en el resto del país
Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional
Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería
Control y Despachos Migratorios
Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua
%
4,605.82
1,214,657.09
110,922.60
24,969.54
8,599.86
13,805.44
15,837,342.62
23,470.31
15,876.71
31,191.81
4,316.91
13,625.26
3,733.65
10,832.99
13,040.46
4,936.49
791,651.02
9,629.06
14,835.35
10,614.35
62,456.85
13,179.36
1,523.47
876.87
20,044.25
27,818.62
19,326.07
1,673,835.49
379,113.55
2,892,369.93
3,984,295.89
135,777.22
96,498.53
1,668,170.93
DONACIONES EXTERNAS 4/
Gobierno de Alemania
Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua
354,228.75
354,228.75
Gobierno de China Pekín
Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería
19,375.00
19,375.00
Gobierno de Estados Unidos de América
Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
1,294,567.18
1,294,567.18
5,421,576.42
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Política Exterior y Cooperación Externa
1.0%
5,421,576.42
5,421,576.42
MINISTERIO DE DEFENSA
4,530,187.18
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Seguridad y Protección por recursos pesqueros
1,038,613.76
1,038,613.76
DONACIONES EXTERNAS 3/
3,491,573.42
Gobierno de Dinamarca
Apoyo Logístico Huracán Félix/Danida
3,491,573.42
3,491,573.42
2/4
0.8%
Cuadro No. 15
Gobierno Central
Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones)
Fuente / Institución / Proyecto o Actividad
Período 2007
Córdobas
INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Administración Financiera Gubernamental
Administración Bienes del Estado
Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Estado
MINISTERIO DE EDUCACION
Total
%
9,364,488.57
1.8%
9,364,488.57
2,601,669.14
2,040,854.00
4,721,965.43
11,604,716.91
DONACIONES EXTERNAS 4/
Programa Mundial de Alimentos PMA
Programa integral de Nutrición Escolar (PINE)
2.2%
11,604,716.91
11,604,716.91
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
22,784,170.80
DONACIONES EXTERNAS 3/
Gobierno del Japón
Programa de Emergencia para reparación de caminos en Nicaragua
MINISTERIO DEL TRABAJO
22,784,170.80
22,784,170.80
956,414.73
DONACIONES EXTERNAS 4/
Gobierno de Estados Unidos de América
Servicios Administrativos Financieros
4.3%
0.2%
956,414.73
956,414.73
MINISTERIO DE SALUD
12,000,000.00
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Gestión Administrativa Financiera
2.2%
12,000,000.00
12,000,000.00
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
225,516.67
DONACIONES EXTERNAS 3/
Programa Red de Protección Social Fase III
0.0%
225,516.67
225,516.67
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
380,063,984.50
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
2,988,545.44
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Transferencia Consejo R.A.A.N.
2,988,545.44
2,988,545.44
MINISTERIO PUBLICO
9,604,117.95
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Transferencia al Ministerio Público
9,604,117.95
9,604,117.95
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES
RENTAS DEL TESORO 5/
Fondo de Emergencia Huracán Félix
347,450,435.21
100,000,000.00
100,000,000.00
DONACIONES EXTERNAS 3/
ALBA Caribe
Fondo de Emergencia Huracan Félix
240,215,848.80
240,215,848.80
3/4
71.2%
Cuadro No. 15
Gobierno Central
Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones)
Fuente / Institución / Proyecto o Actividad
Período 2007
Córdobas
INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD
Total
Gobierno de Francia
Fondo de Emergencia Huracan Félix
7,234,586.41
7,234,586.41
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
17,493,064.00
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Servicios Aduaneros
17,493,064.00
17,493,064.00
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Transferencias a las Alcaldias
2,109,981.51
2,109,981.51
2,109,981.51
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACION FISICA
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Consejo Nacional del Deporte, la Educación y la Recreación Física
FONDO DE DESARROLLO MINERO
199,619.82
199,619.82
199,619.82
218,220.57
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/
Fondo de Desarrollo Minero
218,220.57
218,220.57
TOTAL DE AMPLIACIONES
1/
2/
3/
4/
5/
%
533,917,361.64 100.0%
De conformidad al Arto. 7 de la Ley 615, Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007
De conformidad al Arto. 53 de la Ley 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario
De conformidad al Arto. 13 de la Ley 635, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007
De conformidad al Arto. 15 de la Ley 615, Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007
De conformidad al Arto. 14 de la Ley 635, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007
4/4
Cuadro No. 16
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS CENTRALES
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA
CAPACITACIÓN EN CUIDO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOCA
DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST
ESTUDIOS, DISEÑO Y DIAGNÓSTICO, PASEN (BM 3978-NI)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PASEN (BM 3978-NI)
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA REGIÓN AU
SERVICIOS EDUCATIVOS
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS (PRESTA
CURSO DE HABILITACIÓN LABORAL (OEI/CAM)
FORTALECIMIENTO DEL BACHILLERATO APLICADO, (OEI/CAM)
PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PINE)
EDUCACIÓN MULTIGRADO
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
SERVICIOS AGROSANITARIOS
SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL ( BID-1500-SF-NI
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
MEJORAS DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EL VIEJO - EL CON
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TELICA - MALP
REFUERZO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CHINAN
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL CONGO - EMP
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL VIEJO-TONAL
ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS (BID 1530/SF-NI)
OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (BID 1530 /SF-NI)
REHABILITACIÓN CARRETERA LA VIRGEN - SAN JUAN DEL SUR (BM CR-4
ADOQUINADO DE CAMINOS A TRAVÉS DE MÓDULOS COMUNITARIOS (MC
REHABILITACIÓN DE CARRETERA DIRIAMBA - CASARES - LA BOQUITA (B
ADOQUINADO DEL CAMINO PALACAGUINA - TELPANECA- SAN JUAN DEL
DISEÑO DE OBRAS DE ADOQUINADO (BM CR-4185-NI)
MANTENIMIENTO VIAL FOMAV (BID 1599/SF-NI)
PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS
MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FR
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
OTROS PROYECTOS DE REVESTIMIENTO DE CARRETERAS
REVESTIMIENTO DE CARRETERA EMPALME DE TICUANTEPE - VERACRU
OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE
DRENAJE DE CARRETERAS
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
PAGINA:
FECHA:
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REPORTE:
DEVENGADO
ACUMULADO
1 de 8
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PRPSIEP134
SALDO
DEVENGAR
345,205,000.00
315,775,707.89
29,429,292.11
153,258,351.00
60,084,812.00
4,000,000.00
8,000,000.00
4,000,000.00
1,192,600.00
3,434,400.00
4,000,000.00
6,001,691.00
7,488,464.00
5,485,195.00
3,108,825.00
1,541,682.00
6,200,000.00
5,631,955.00
129,190,428.38
37,134,071.37
24,067,922.62
22,950,740.63
703,112.18
601,574.29
148,047.04
698,126.46
578,865.19
0.00
3,222,350.48
6,250,985.83
2,720,332.47
1,602,593.14
1,256,356.36
569,088.18
4,599,309.01
93,173,539.00
6,314,000.00
787,150.00
423,850.00
17,000,000.00
197,000.00
68,451,539.00
92,056,357.01
2,832,612.00
2,832,612.00
2,832,612.00
3,296,887.82
7,398,425.71
3,851,952.96
494,473.54
2,855,534.81
4,000,000.00
2,779,340.52
1,237,478.17
2,764,862.53
1,506,231.86
285,325.64
5,630,911.82
1,032,645.99
6,264,798.29
777,345.90
423,257.64
16,297,596.87
186,194.72
68,107,163.59
2,776,269.69
2,776,269.69
2,776,269.69
147,061,665.00
98,086,025.00
7,736,691.00
399,774.00
4,952,678.54
32,690,306.00
1,675,843.63
1,557,441.15
1,711,830.07
359,744.33
407,276.69
74,103.81
134,928.85
4,460,270.85
5,578,259.64
6,304,954.25
37,778.94
40,273.53
3,039,566.00
1,389,366.00
25,534,937.72
144,809,545.82
97,467,105.73
48,975,640.00
9,400,000.00
576,000.61
18,126,305.11
20,873,334.28
47,342,440.09
7,736,690.13
399,773.67
4,952,180.35
32,264,928.15
1,590,011.54
1,613,202.35
2,107,376.41
262,273.90
303,275.79
36,324.87
0.00
4,460,270.85
5,472,715.60
6,304,954.25
0.00
0.00
3,038,832.14
1,389,366.00
25,534,929.73
7,658,661.39
2,039,141.75
17,906,293.84
19,738,343.11
1,117,181.99
49,201.71
9,804.10
592.36
702,403.13
10,805.28
344,375.41
56,342.31
56,342.31
56,342.31
2,252,119.18
618,919.27
0.87
0.33
498.19
425,377.85
85,832.09
-55,761.20
-395,546.34
97,470.43
104,000.90
37,778.94
134,928.85
0.00
105,544.04
0.00
37,778.94
40,273.53
733.86
0.00
7.99
1,633,199.91
1,741,338.61
-1,463,141.14
220,011.27
1,134,991.17
Cuadro No. 16
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
DEVENGADO
ACUMULADO
2 de 8
28/02/2008
08:18:26 AM
PRPSIEP134
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ACTIVIDADES CENTRALES
24,287,930.00
0.00
24,181,893.00
0.00
106,037.00
0.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,440,899.50
59,100.50
59,100.50
17,107,280.00
7,020,415.21
10,086,864.79
17,077,699.56
7,017,512.52
10,060,187.04
29,580.44
2,902.69
26,677.75
PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE
PROTECCIÓN ESPECIAL
2,680,650.00
2,663,293.94
17,356.06
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN A
2,680,650.00
2,663,293.94
17,356.06
17,764,442.00
10,757,300.00
10,757,300.00
14,817,571.00
10,757,300.00
2,946,871.00
0.00
0.00
7,007,142.00
2,555,000.00
2,620,915.00
1,831,227.00
4,060,271.00
1,787,869.00
1,661,993.00
610,409.00
2,946,871.00
767,131.00
958,922.00
1,220,818.00
809,772,880.00
789,318,237.79
20,454,642.21
187,610,653.00
3,333,862.33
47.50
3,333,814.83
173,874,129.55
3,333,814.83
13,736,523.45
47.50
47.50
0.00
11,587,443.00
5,600,000.00
4,806,124.00
1,181,319.00
9,178,069.12
172,689,347.67
170,152.00
2,429,250.00
33,832,492.93
73,237,395.81
27,874.50
82,350.00
644,640.00
294.50
2,936,001.39
106,755.00
589,678.50
30,608,172.69
5,599,730.85
7,406,556.50
1,039,003.00
4,576,000.00
9,403,000.00
161,362,245.60
204,916,377.00
12,344,800.00
6,100,000.00
203,404,315.53
12,250,389.68
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE II
ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA
PROYECTOS CENTRALES
DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CENTROS DE ED
LEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS)
SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA
FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
SERVICIOS DE PREESCOLARES COMUNITARIOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁS
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS DEPARTAMEN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
PROYECTOS CENTRALES
APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍAS E INU
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
4,440,899.50
10,757,300.00
0.00
3,333,814.83
5,600,000.00
3,437,712.65
140,356.47
170,152.00
2,429,250.00
28,497,562.80
71,113,084.27
27,580.00
76,008.46
456,960.00
0.00
2,936,001.39
106,755.00
422,928.70
31,393,572.88
5,599,730.85
7,406,556.50
1,039,002.00
3,400,962.36
6,286,138.39
6,066,031.04
2,409,373.88
0.00
1,368,411.35
1,040,962.53
11,327,102.07
0.00
0.00
5,334,930.13
2,124,311.54
294.50
6,341.54
187,680.00
294.50
0.00
0.00
166,749.80
-785,400.19
0.00
0.00
1.00
1,175,037.64
3,116,861.61
1,512,061.47
94,410.32
33,968.96
Cuadro No. 16
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
DEVENGADO
ACUMULADO
3 de 8
28/02/2008
08:18:26 AM
PRPSIEP134
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
PROYECTOS CENTRALES
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRE
PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL)
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE
DRENAJE DE CARRETERAS
RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA
MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA
RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA
BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA
BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY
MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA
MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS
RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA
MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL
MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO
MATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL
MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS
BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD
JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA
MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA
MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS
JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE
JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE
NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA
JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO
NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO
NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS
JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA
MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO
CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE
CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS
NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS
MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA
CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES
GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO
NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO
NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS
ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES
CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO
CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ
JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
6,244,800.00
6,184,358.64
60,441.36
185,000,000.00
185,000,000.00
183,582,348.85
1,417,651.15
1,417,651.15
7,571,577.00
7,571,577.00
7,571,577.00
155,958,793.00
155,958,793.00
85,240,076.00
16,887,202.00
1,858,719.00
274,725.00
201,465.00
2,788,078.00
1,831,501.00
137,363.00
1,373,626.00
1,831,501.00
2,788,078.00
366,300.00
1,098,901.00
201,465.00
595,238.00
2,014,651.00
91,575.00
1,373,626.00
1,282,051.00
366,300.00
274,725.00
641,025.00
1,831,501.00
274,727.00
146,520.00
641,025.00
137,363.00
494,505.00
228,938.00
549,450.00
641,025.00
274,725.00
384,615.00
457,875.00
1,465,201.00
228,938.00
274,725.00
1,465,201.00
915,751.00
1,648,351.00
2,542,649.00
457,875.00
576,923.00
1,007,326.00
155,714,655.68
155,714,655.68
183,582,348.85
7,571,577.00
85,190,362.39
16,692,778.39
1,858,718.50
272,158.73
11,553.45
2,953,706.13
1,831,495.12
1,368,992.91
0.00
0.00
2,622,449.37
1,565,933.70
1,572,189.74
194,169.57
651,302.67
1,541,362.49
88,102.34
0.00
1,282,050.89
597,527.29
0.00
0.00
0.00
0.00
146,519.51
1,334,707.00
137,362.59
2,530,892.66
0.00
531,135.48
36,706.13
16,711.38
3,508,145.11
457,875.32
1,485,564.97
25,681.82
16,647.50
1,434,556.13
915,750.65
1,648,351.14
3,717,436.40
24,969.48
31,133.18
1,007,321.70
0.00
0.00
244,137.32
244,137.32
49,713.61
194,423.61
0.50
2,566.27
189,911.55
-165,628.13
5.88
-1,231,629.91
1,373,626.00
1,831,501.00
165,628.63
-1,199,633.70
-473,288.74
7,295.43
-56,064.67
473,288.51
3,472.66
1,373,626.00
0.11
-231,227.29
274,725.00
641,025.00
1,831,501.00
274,727.00
0.49
-693,682.00
0.41
-2,036,387.66
228,938.00
18,314.52
604,318.87
258,013.62
-3,123,530.11
-0.32
-20,363.97
203,256.18
258,077.50
30,644.87
0.35
-0.14
-1,174,787.40
432,905.52
545,789.82
4.30
Cuadro No. 16
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
DEVENGADO
ACUMULADO
4 de 8
28/02/2008
08:18:26 AM
PRPSIEP134
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO
MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE
BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA.
GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ
JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN
GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDO
CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DE LÓ
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX
MINISTERIO DE SALUD
ACTIVIDADES CENTRALES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROYECTOS CENTRALES
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO SNIP/MINSA
DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO RED DE SERVICIOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA PUESTOS DE SALUD
EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENC
EQUIPAMIENTO NO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATE
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
SERVICIOS DE EMERGENCIA
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
ACCIONES DE PREVENCIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO
SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS EN UNIDADES DE SALUD DEL PRIMER NIVE
REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO
HOSPITAL LA TRINIDAD
HOSPITAL SAN JOSÉ DE DIRIAMBA
HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS
HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DGIDT
COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS)
COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIOS (PBSS)
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA RURAL
REHABILITACIÓN DE CASAS MATERNAS
REHABILITACIÓN DE PUESTOS DE SALUD
REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA DE REACTIVACIÒN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-SF-NI)
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
1,373,626.00
2,289,377.00
320,513.00
915,751.00
1,373,626.00
531,135.00
732,601.00
8,258,764.00
0.00
4,647,302.61
462,514.97
907,353.58
1,373,626.02
30,172.14
732,600.53
8,258,764.00
1,373,626.00
-2,357,925.61
-142,001.97
8,397.42
-0.02
500,962.86
0.47
0.00
153,454,139.00
2,552,752.11
2,552,752.11
150,747,231.95
2,552,752.11
2,706,907.05
0.00
0.00
26,343,858.00
3,702,466.00
595,920.00
5,406,091.58
2,557,485.42
9,975,685.00
4,106,210.00
26,035,388.76
124,557,528.89
532,336.98
394,957.44
9,422,656.45
30,661,975.88
417,725.00
4,353,246.15
244,990.75
4,948,777.22
266,168.49
402,579.53
9,901,786.27
83,070.38
3,000,000.00
15,143.35
3,000,000.00
1,067,876.00
250,000.00
4,733,656.65
2,835,039.00
282,832.41
17,031,553.11
23,810,000.00
400,000.00
269,889.48
6,231,268.35
122,159,091.08
62,603,770.00
9,549,368.00
9,549,368.00
62,011,901.53
9,549,368.00
283,410.00
283,410.00
283,410.00
2,552,752.11
3,627,617.82
509,568.42
5,406,091.08
2,431,674.00
9,954,270.50
4,106,166.94
532,336.98
394,957.44
9,472,704.04
30,661,975.88
417,724.57
4,303,198.13
244,990.75
4,948,777.22
266,168.49
402,579.53
9,901,786.27
83,070.37
2,999,999.99
15,143.35
3,000,000.00
824,880.24
0.00
4,079,356.20
2,495,739.90
282,831.91
16,941,717.87
23,505,519.73
152,364.40
0.00
6,231,267.82
9,549,368.00
283,410.00
308,469.24
74,848.18
86,351.58
0.50
125,811.42
21,414.50
43.06
2,398,437.81
0.00
0.00
-50,047.59
0.00
0.43
50,048.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
242,995.76
250,000.00
654,300.45
339,299.10
0.50
89,835.24
304,480.27
247,635.60
269,889.48
0.53
591,868.47
0.00
0.00
0.00
0.00
Cuadro No. 16
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
DEVENGADO
ACUMULADO
5 de 8
28/02/2008
08:18:26 AM
PRPSIEP134
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
39,661,330.00
39,546,378.99
114,951.01
39,661,330.00
39,546,378.99
114,951.01
6,504,673.00
1,165,077.00
604,189.00
4,735,407.00
6,504,672.30
0.70
0.70
0.00
0.00
3,104,989.00
359,387.00
2,745,602.00
2,628,073.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
TRANSFERENCIA AL INTECNA
1,500,000.00
0.00
0.00
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS
CONTRATACIONES
2,000,000.00
1,999,999.24
0.76
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (
2,000,000.00
1,999,999.24
0.76
45,229,148.00
44,356,153.46
31,808,704.34
1,661,760.91
1,604,280.00
1,262,928.75
5,227,239.46
50,000.00
2,700,000.00
41,240.00
43,566,003.55
42,823,459.08
1,663,144.45
1,532,694.38
638,546.71
67,699.79
59,847.19
208,164.56
495,696.13
35,000.00
0.00
27,740.00
872,994.54
244,074.00
39,650.00
332,583.54
256,687.00
742,544.47
244,074.00
0.00
314,904.88
183,565.59
130,450.07
0.00
39,650.00
17,678.66
73,121.41
927,360,000.00
924,412,967.22
2,947,032.78
831,680,000.00
9,207,472.23
734,056.47
4,140.00
1,051,642.86
137,345.56
487,015.75
468,548.57
24,888.00
1,913,225.61
210.00
254,957.36
771,113.14
757,164.60
630.00
87,975.00
210.00
214,031.16
828,795,051.66
8,271,523.33
2,884,948.34
935,948.90
72,529.07
0.00
249,238.45
111,133.98
10.75
0.00
24,678.00
19,775.39
0.00
43,642.94
57,952.39
0.00
0.00
0.00
0.00
24,141.85
AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL ECONÓMICO (JUI
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MATIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PROYECTOS CENTRALES
ELECTRIFICACIÓN RURAL
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA US
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFIC
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA
ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTR
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9
PROGRAMA EUROSOLAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS DE ASUNTOS JURÍDICOS
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESCOLARES
SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO
SERVICIOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA
SERVICIOS DE TELEVISIÓN EDUCATIVA
SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS
SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS DELEGACIONES
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
1,165,076.30
604,189.00
4,735,407.00
359,387.00
2,268,686.00
31,170,157.63
1,594,061.12
1,544,432.81
1,054,764.19
4,731,543.33
15,000.00
2,700,000.00
13,500.00
661,527.40
4,140.00
802,404.41
26,211.58
487,005.00
468,548.57
210.00
1,893,450.22
210.00
211,314.42
713,160.75
757,164.60
630.00
87,975.00
210.00
189,889.31
476,916.00
0.00
476,916.00
Cuadro No. 16
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
FECHA:
HORA:
REPORTE:
DEVENGADO
ACUMULADO
6 de 8
28/02/2008
08:18:26 AM
PRPSIEP134
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN NUEVA SEGOVIA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MADRIZ
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ESTELÍ
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN JINOTEGA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN BOACO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHONTALES
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RÍO SAN JUAN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ZELAYA CENTRAL
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHINANDEGA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN LEÓN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MANAGUA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CARAZO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MASAYA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GRANADA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RIVAS
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN SECTOR MINERO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAS
DIRECCIÓN SUPERIOR
SERVICIOS DE AUDITORÍA
SERVICIOS EDUCATIVOS
FORMACIÓN INICIAL A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA
EDUCACIÓN INCLUSIVA
FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO
MINISTERIO DE SALUD
ACTIVIDADES CENTRALES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD
SERVICIOS DE EMERGENCIA
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
ACCIONES DE PREVENCIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
23,439.84
26,420.00
39,604.92
30,500.00
311,570.66
5,340.00
120,826.52
107,820.50
15,640.00
33,470.00
50,010.00
484,884.98
162,361.89
90,744.15
9,754.92
119,119.96
41,154.00
21,660.00
59,232.00
310,328.64
236,435.17
23,439.84
26,420.00
24,304.92
30,500.00
277,096.61
5,340.00
114,175.56
107,820.00
15,640.00
33,470.00
38,670.00
308,515.64
148,786.92
90,742.45
9,754.92
90,840.00
23,680.00
21,660.00
30,650.00
309,530.04
236,435.17
0.00
0.00
15,300.00
0.00
34,474.05
0.00
6,650.96
0.50
0.00
0.00
11,340.00
176,369.34
13,574.97
1.70
0.00
28,279.96
17,474.00
0.00
28,582.00
798.60
0.00
822,472,527.77
2,007,051.49
207,596.05
300,386.80
504,342.31
2,739,431.68
468,152,199.82
22,402,074.51
175,530.85
283,385.31
718,515.05
20,736.19
10,112.35
2,707,955.16
180,204,397.49
54,945,161.21
69,938,165.71
17,155,485.79
820,523,528.33
1,948,999.44
13.53
64,578.75
22,489.61
3,050.80
59,411.08
1,469,726.41
235,334.35
499.08
53,700.35
88,072.07
-250,015.67
9,480.33
134,310.99
58,176.15
0.00
171.61
0.00
2,007,037.96
143,017.30
277,897.19
501,291.51
2,680,020.60
466,682,473.41
22,166,740.16
175,031.77
229,684.96
630,442.98
270,751.86
632.02
2,573,644.17
180,146,221.34
54,945,161.21
69,937,994.10
17,155,485.79
80,960,000.00
0.95
0.95
80,897,915.56
0.00
80,959,999.05
3,430,711.23
1,000.50
3,395,339.29
1,772,609.67
40,723,907.23
21,928,953.86
174,597.07
1,732,905.34
80,897,915.56
0.00
2,265,603.47
1,000.10
1,078,098.34
1,686,268.00
45,321,343.88
20,449,422.42
134,493.07
1,644,513.76
62,084.44
0.95
0.95
62,083.49
1,165,107.76
0.40
2,317,240.95
86,341.67
-4,597,436.65
1,479,531.44
40,104.00
88,391.58
Cuadro No. 16
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
FECHA:
HORA:
REPORTE:
DEVENGADO
ACUMULADO
7 de 8
28/02/2008
08:18:26 AM
PRPSIEP134
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
293,009.52
1,873,506.37
13,495.82
465,183.55
2,872,690.26
2,282,089.34
293,009.52
922,642.43
16,000.00
151,251.85
2,114,984.66
4,819,284.06
0.00
950,863.94
-2,504.18
313,931.70
757,705.60
-2,537,194.72
14,720,000.00
14,720,000.00
14,720,000.00
14,720,000.00
14,720,000.00
14,720,000.00
0.00
0.00
0.00
161,920,000.00
161,402,183.80
517,816.20
161,920,000.00
17,919,754.69
0.00
10,411,604.80
396,486.84
7,111,663.05
161,402,183.80
17,875,289.05
517,816.20
44,465.64
-51,340.00
0.00
92,450.67
3,354.97
144,000,245.31
5,841,786.73
806,571.33
3,427,083.37
2,477,457.09
958,537.89
2,754,078.03
1,971,976.05
8,841,238.08
11,120,075.64
1,827,286.23
98,069,071.82
4,987,486.30
917,596.75
143,526,894.75
6,147,649.51
568,166.31
6,622,594.97
3,827,380.68
11,799.00
2,546,068.96
271,861.95
856,868.00
4,608,107.90
2,021,546.23
107,198,364.93
7,386,223.56
1,460,262.75
473,350.56
-305,862.78
238,405.02
-3,195,511.60
-1,349,923.59
946,738.89
208,009.07
1,700,114.10
7,984,370.08
6,511,967.74
-194,260.00
-9,129,293.11
-2,398,737.26
-542,666.00
SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA
33,120,000.00
30,695,442.34
2,424,557.66
1,174,788.00
1,174,788.00
1,174,788.00
847,201.35
847,201.35
327,586.65
327,586.65
327,586.65
5,825,212.00
5,825,212.00
4,645,969.92
523,129.00
362,851.00
293,262.08
5,825,209.67
5,825,209.67
4,645,969.91
523,128.70
362,848.98
293,262.08
2.33
2.33
0.01
0.30
2.02
0.00
26,120,000.00
0.00
24,023,031.32
0.00
2,096,968.68
0.00
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS A GRUPOS ESPECIALES
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
TRANSFERENCIA AL INTECNA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BCIE
MINISTERIO DE SALUD
ACTIVIDADES CENTRALES
COMUNICACIÓN SOCIAL
VIGILANCIA PARA LA SALUD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVICIOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD
SERVICIOS DE EMERGENCIA
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
ACCIONES DE PREVENCIÓN
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
BRIGADA MEDICA CUBANA
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
51,340.00
10,411,604.80
304,036.17
7,108,308.08
847,201.35
Cuadro No. 16
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
DEVENGADO
ACUMULADO
8 de 8
28/02/2008
08:18:26 AM
PRPSIEP134
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
2,300,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00
0.00
0.00
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA
JUBILADOS
23,820,000.00
21,723,031.32
2,096,968.68
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÌA
17,700,000.00
6,120,000.00
15,603,031.32
6,120,000.00
2,096,968.68
0.00
11,040,000.00
9,434,630.54
1,605,369.46
7,360,000.00
4,759,936.29
4,759,936.29
7,360,000.00
4,759,936.29
4,759,936.29
0.00
0.00
0.00
PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE
PROTECCIÓN ESPECIAL
2,600,063.71
2,600,063.71
0.00
ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
2,600,063.71
2,600,063.71
0.00
3,680,000.00
3,680,000.00
2,074,630.54
2,074,630.54
1,605,369.46
1,605,369.46
3,680,000.00
2,074,630.54
1,605,369.46
2,288,417,880.00
2,231,039,169.58
57,378,710.42
TRANSFERENCIA AL INTECNA
SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FONDO NORDICO
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA
JUBILADOS
SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA
TOTAL REPORTE:
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
1 de 4
28/02/2008
08:19:02 AM
PRPSIEP134
******* GASTO CORRIENTE *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA
SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
SERVICIOS DE PREESCOLARES COMUNITARIOS
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
MINISTERIO DE SALUD
ACTIVIDADES CENTRALES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
SERVICIOS DE EMERGENCIA
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ACCIONES DE PREVENCIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
TRANSFERENCIA AL INTECNA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN SUPERIOR
SERVICIOS DE AUDITORÍA
SERVICIOS DE ASUNTOS JURÍDICOS
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
SALDO
DEVENGAR
229,617,512.00
221,198,929.48
8,418,582.52
162,044,210.00
3,333,862.33
47.50
3,333,814.83
155,008,959.68
3,333,814.83
7,035,250.32
47.50
47.50
0.00
158,710,347.67
170,152.00
2,429,250.00
73,237,395.81
27,874.50
33,832,492.93
82,350.00
2,936,001.39
106,755.00
644,640.00
294.50
589,678.50
30,608,172.69
5,599,730.85
7,406,556.50
1,039,003.00
151,675,144.85
11,875,136.00
11,875,136.00
11,875,136.00
10,491,804.66
10,491,804.66
0.00
3,333,814.83
170,152.00
2,429,250.00
71,113,084.27
27,580.00
28,497,562.80
76,008.46
2,936,001.39
106,755.00
456,960.00
0.00
422,928.70
31,393,572.88
5,599,730.85
7,406,556.50
1,039,002.00
10,491,804.66
54,198,166.00
2,552,752.11
2,552,752.11
54,198,165.14
2,552,752.11
51,645,413.89
532,336.98
394,957.44
30,661,975.88
9,422,656.45
417,725.00
4,353,246.15
4,948,777.22
244,990.75
266,168.49
402,579.53
51,645,413.03
2,552,752.11
532,336.98
394,957.44
30,661,975.88
9,472,704.04
417,724.57
4,303,198.13
4,948,777.22
244,990.75
266,168.49
402,579.53
1,500,000.00
1,500,000.00
7,035,202.82
0.00
0.00
2,124,311.54
294.50
5,334,930.13
6,341.54
0.00
0.00
187,680.00
294.50
166,749.80
-785,400.19
0.00
0.00
1.00
1,383,331.34
1,383,331.34
1,383,331.34
0.86
0.00
0.00
0.86
0.00
0.00
0.00
-50,047.59
0.43
50,048.02
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
927,360,000.00
924,412,967.22
2,947,032.78
831,680,000.00
9,207,472.23
310,328.64
236,435.17
734,056.47
4,140.00
1,051,642.86
828,795,051.66
8,271,523.33
2,884,948.34
935,948.90
798.60
0.00
72,529.07
0.00
249,238.45
309,530.04
236,435.17
661,527.40
4,140.00
802,404.41
Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
2 de 4
28/02/2008
08:19:02 AM
PRPSIEP134
******* GASTO CORRIENTE *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESCOLARES
SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO
SERVICIOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA
SERVICIOS DE TELEVISIÓN EDUCATIVA
SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS
SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS DELEGACIONES
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN NUEVA SEGOVIA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MADRIZ
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ESTELÍ
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN JINOTEGA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN BOACO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHONTALES
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RÍO SAN JUAN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ZELAYA CENTRAL
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHINANDEGA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN LEÓN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MANAGUA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CARAZO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MASAYA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GRANADA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RIVAS
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN SECTOR MINERO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAS
SERVICIOS EDUCATIVOS
FORMACIÓN INICIAL A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
EDUCACIÓN INCLUSIVA
FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO
MINISTERIO DE SALUD
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s
137,345.56
487,015.75
468,548.57
24,888.00
1,913,225.61
210.00
254,957.36
771,113.14
757,164.60
630.00
87,975.00
210.00
214,031.16
23,439.84
26,420.00
39,604.92
30,500.00
311,570.66
5,340.00
120,826.52
107,820.50
15,640.00
33,470.00
50,010.00
484,884.98
162,361.89
90,744.15
9,754.92
119,119.96
41,154.00
21,660.00
59,232.00
26,211.58
487,005.00
468,548.57
210.00
1,893,450.22
210.00
211,314.42
713,160.75
757,164.60
630.00
87,975.00
210.00
189,889.31
23,439.84
26,420.00
24,304.92
30,500.00
277,096.61
5,340.00
114,175.56
107,820.00
15,640.00
33,470.00
38,670.00
308,515.64
148,786.92
90,742.45
9,754.92
90,840.00
23,680.00
21,660.00
30,650.00
111,133.98
10.75
0.00
24,678.00
19,775.39
0.00
43,642.94
57,952.39
0.00
0.00
0.00
0.00
24,141.85
0.00
0.00
15,300.00
0.00
34,474.05
0.00
6,650.96
0.50
0.00
0.00
11,340.00
176,369.34
13,574.97
1.70
0.00
28,279.96
17,474.00
0.00
28,582.00
822,472,527.77
2,007,051.49
300,386.80
504,342.31
468,152,199.82
22,402,074.51
207,596.05
2,739,431.68
175,530.85
283,385.31
20,736.19
10,112.35
718,515.05
2,707,955.16
180,204,397.49
54,945,161.21
69,938,165.71
17,155,485.79
820,523,528.33
2,007,037.96
277,897.19
501,291.51
466,682,473.41
22,166,740.16
143,017.30
2,680,020.60
175,031.77
229,684.96
270,751.86
632.02
630,442.98
2,573,644.17
180,146,221.34
54,945,161.21
69,937,994.10
17,155,485.79
1,948,999.44
13.53
22,489.61
3,050.80
1,469,726.41
235,334.35
64,578.75
59,411.08
499.08
53,700.35
-250,015.67
9,480.33
88,072.07
134,310.99
58,176.15
0.00
171.61
0.00
80,960,000.00
0.95
80,897,915.56
0.00
62,084.44
0.95
Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
FECHA:
HORA:
REPORTE:
3 de 4
28/02/2008
08:19:02 AM
PRPSIEP134
******* GASTO CORRIENTE *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS
MINISTERIO DE SALUD
ACTIVIDADES CENTRALES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
0.95
0.00
0.95
80,959,999.05
1,000.50
3,430,711.23
1,772,609.67
3,395,339.29
21,928,953.86
40,723,907.23
174,597.07
1,732,905.34
1,873,506.37
293,009.52
13,495.82
465,183.55
2,872,690.26
2,282,089.34
80,897,915.56
62,083.49
0.40
1,165,107.76
86,341.67
2,317,240.95
1,479,531.44
-4,597,436.65
40,104.00
88,391.58
950,863.94
0.00
-2,504.18
313,931.70
757,705.60
-2,537,194.72
14,720,000.00
14,720,000.00
14,720,000.00
14,720,000.00
14,720,000.00
14,720,000.00
0.00
0.00
0.00
161,920,000.00
161,402,183.80
517,816.20
161,920,000.00
17,919,754.69
0.00
10,411,604.80
396,486.84
7,111,663.05
161,402,183.80
17,875,289.05
517,816.20
44,465.64
-51,340.00
0.00
92,450.67
3,354.97
144,000,245.31
8,841,238.08
1,971,976.05
1,827,286.23
11,120,075.64
4,987,486.30
98,069,071.82
917,596.75
5,841,786.73
3,427,083.37
806,571.33
2,477,457.09
958,537.89
2,754,078.03
143,526,894.75
856,868.00
271,861.95
2,021,546.23
4,608,107.90
7,386,223.56
107,198,364.93
1,460,262.75
6,147,649.51
6,622,594.97
568,166.31
3,827,380.68
11,799.00
2,546,068.96
473,350.56
7,984,370.08
1,700,114.10
-194,260.00
6,511,967.74
-2,398,737.26
-9,129,293.11
-542,666.00
-305,862.78
-3,195,511.60
238,405.02
-1,349,923.59
946,738.89
208,009.07
SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA
31,945,212.00
29,848,240.99
2,096,971.01
5,825,212.00
5,825,212.00
4,645,969.92
523,129.00
5,825,209.67
5,825,209.67
2.33
2.33
0.01
0.30
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
SERVICIOS DE EMERGENCIA
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ACCIONES DE PREVENCIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS A GRUPOS ESPECIALES
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
TRANSFERENCIA AL INTECNA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BCIE
MINISTERIO DE SALUD
ACTIVIDADES CENTRALES
COMUNICACIÓN SOCIAL
VIGILANCIA PARA LA SALUD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVICIOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
SERVICIOS DE EMERGENCIA
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ACCIONES DE PREVENCIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
BRIGADA MEDICA CUBANA
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s
1,000.10
2,265,603.47
1,686,268.00
1,078,098.34
20,449,422.42
45,321,343.88
134,493.07
1,644,513.76
922,642.43
293,009.52
16,000.00
151,251.85
2,114,984.66
4,819,284.06
51,340.00
10,411,604.80
304,036.17
7,108,308.08
4,645,969.91
523,128.70
Cuadro No. 17
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
4 de 4
28/02/2008
08:19:02 AM
PRPSIEP134
******* GASTO CORRIENTE *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
362,851.00
293,262.08
362,848.98
293,262.08
2.02
0.00
26,120,000.00
0.00
24,023,031.32
0.00
2,096,968.68
0.00
2,300,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00
0.00
0.00
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA
JUBILADOS
23,820,000.00
21,723,031.32
2,096,968.68
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÌA
17,700,000.00
6,120,000.00
15,603,031.32
6,120,000.00
2,096,968.68
0.00
11,040,000.00
9,434,630.54
1,605,369.46
7,360,000.00
4,759,936.29
4,759,936.29
7,360,000.00
4,759,936.29
4,759,936.29
0.00
0.00
0.00
PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE
PROTECCIÓN ESPECIAL
2,600,063.71
2,600,063.71
0.00
ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
2,600,063.71
2,600,063.71
0.00
3,680,000.00
3,680,000.00
2,074,630.54
2,074,630.54
1,605,369.46
1,605,369.46
3,680,000.00
2,074,630.54
1,605,369.46
1,361,882,724.00
1,346,296,952.03
15,585,771.97
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
TRANSFERENCIA AL INTECNA
SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FONDO NORDICO
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA
JUBILADOS
SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA
TOTAL REPORTE:
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s
Cuadro No. 18
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
1 de 5
28/02/2008
08:19:42 AM
PRPSIEP134
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS CENTRALES
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA
CAPACITACIÓN EN CUIDO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOCA
DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST
ESTUDIOS, DISEÑO Y DIAGNÓSTICO, PASEN (BM 3978-NI)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PASEN (BM 3978-NI)
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA REGIÓN AU
SERVICIOS EDUCATIVOS
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS (PRESTA
CURSO DE HABILITACIÓN LABORAL (OEI/CAM)
FORTALECIMIENTO DEL BACHILLERATO APLICADO, (OEI/CAM)
PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PINE)
EDUCACIÓN MULTIGRADO
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
SERVICIOS AGROSANITARIOS
SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL ( BID-1500-SF-NI
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
MEJORAS DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EL VIEJO - EL CON
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TELICA - MALP
REFUERZO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CHINAN
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL CONGO - EMP
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL VIEJO-TONAL
ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS (BID 1530/SF-NI)
OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (BID 1530 /SF-NI)
ADOQUINADO DE CAMINOS A TRAVÉS DE MÓDULOS COMUNITARIOS (MC
ADOQUINADO DEL CAMINO PALACAGUINA - TELPANECA- SAN JUAN DEL
REHABILITACIÓN CARRETERA LA VIRGEN - SAN JUAN DEL SUR (BM CR-4
REHABILITACIÓN DE CARRETERA DIRIAMBA - CASARES - LA BOQUITA (B
DISEÑO DE OBRAS DE ADOQUINADO (BM CR-4185-NI)
MANTENIMIENTO VIAL FOMAV (BID 1599/SF-NI)
PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS
MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FR
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
OTROS PROYECTOS DE REVESTIMIENTO DE CARRETERAS
REVESTIMIENTO DE CARRETERA EMPALME DE TICUANTEPE - VERACRU
OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE
DRENAJE DE CARRETERAS
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
SALDO
DEVENGAR
345,205,000.00
315,775,707.89
29,429,292.11
153,258,351.00
60,084,812.00
4,000,000.00
8,000,000.00
4,000,000.00
1,192,600.00
3,434,400.00
5,485,195.00
6,001,691.00
1,541,682.00
7,488,464.00
4,000,000.00
3,108,825.00
6,200,000.00
5,631,955.00
129,190,428.38
37,134,071.37
24,067,922.62
22,950,740.63
703,112.18
601,574.29
148,047.04
698,126.46
578,865.19
2,720,332.47
3,222,350.48
1,256,356.36
6,250,985.83
0.00
1,602,593.14
569,088.18
4,599,309.01
93,173,539.00
6,314,000.00
787,150.00
423,850.00
17,000,000.00
197,000.00
68,451,539.00
92,056,357.01
2,832,612.00
2,832,612.00
2,832,612.00
3,296,887.82
7,398,425.71
3,851,952.96
494,473.54
2,855,534.81
2,764,862.53
2,779,340.52
285,325.64
1,237,478.17
4,000,000.00
1,506,231.86
5,630,911.82
1,032,645.99
6,264,798.29
777,345.90
423,257.64
16,297,596.87
186,194.72
68,107,163.59
2,776,269.69
2,776,269.69
2,776,269.69
147,061,665.00
98,086,025.00
7,736,691.00
399,774.00
4,952,678.54
32,690,306.00
1,675,843.63
1,557,441.15
1,711,830.07
359,744.33
407,276.69
74,103.81
134,928.85
5,578,259.64
37,778.94
4,460,270.85
6,304,954.25
40,273.53
3,039,566.00
1,389,366.00
25,534,937.72
144,809,545.82
97,467,105.73
48,975,640.00
9,400,000.00
576,000.61
18,126,305.11
20,873,334.28
47,342,440.09
7,736,690.13
399,773.67
4,952,180.35
32,264,928.15
1,590,011.54
1,613,202.35
2,107,376.41
262,273.90
303,275.79
36,324.87
0.00
5,472,715.60
0.00
4,460,270.85
6,304,954.25
0.00
3,038,832.14
1,389,366.00
25,534,929.73
7,658,661.39
2,039,141.75
17,906,293.84
19,738,343.11
1,117,181.99
49,201.71
9,804.10
592.36
702,403.13
10,805.28
344,375.41
56,342.31
56,342.31
56,342.31
2,252,119.18
618,919.27
0.87
0.33
498.19
425,377.85
85,832.09
-55,761.20
-395,546.34
97,470.43
104,000.90
37,778.94
134,928.85
105,544.04
37,778.94
0.00
0.00
40,273.53
733.86
0.00
7.99
1,633,199.91
1,741,338.61
-1,463,141.14
220,011.27
1,134,991.17
Cuadro No. 18
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
2 de 5
28/02/2008
08:19:42 AM
PRPSIEP134
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ACTIVIDADES CENTRALES
24,287,930.00
0.00
24,181,893.00
0.00
106,037.00
0.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,440,899.50
59,100.50
59,100.50
17,107,280.00
7,020,415.21
10,086,864.79
17,077,699.56
7,017,512.52
10,060,187.04
29,580.44
2,902.69
26,677.75
PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE
PROTECCIÓN ESPECIAL
2,680,650.00
2,663,293.94
17,356.06
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN A
2,680,650.00
2,663,293.94
17,356.06
17,764,442.00
10,757,300.00
10,757,300.00
14,817,571.00
10,757,300.00
2,946,871.00
0.00
0.00
7,007,142.00
1,831,227.00
2,620,915.00
2,555,000.00
4,060,271.00
610,409.00
1,661,993.00
1,787,869.00
2,946,871.00
1,220,818.00
958,922.00
767,131.00
580,155,368.00
568,119,308.31
12,036,059.69
25,566,443.00
11,587,443.00
5,600,000.00
4,806,124.00
1,181,319.00
18,865,169.87
9,178,069.12
6,701,273.13
2,409,373.88
0.00
1,368,411.35
1,040,962.53
13,979,000.00
4,576,000.00
9,403,000.00
9,687,100.75
193,041,241.00
12,344,800.00
6,100,000.00
6,244,800.00
192,912,510.87
12,250,389.68
173,124,864.00
173,124,864.00
173,090,544.19
7,571,577.00
7,571,577.00
7,571,577.00
155,958,793.00
155,958,793.00
85,240,076.00
16,887,202.00
137,363.00
1,373,626.00
1,831,501.00
320,513.00
228,938.00
228,938.00
274,725.00
274,725.00
155,714,655.68
155,714,655.68
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE II
ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS CENTRALES
DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CENTROS DE ED
LEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS)
SERVICIOS EDUCATIVOS
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁS
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS DEPARTAMEN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
PROYECTOS CENTRALES
APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍAS E INU
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRE
PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL)
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE
DRENAJE DE CARRETERAS
BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY
BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD
BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA
BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA.
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA
CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE
CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s
4,440,899.50
10,757,300.00
5,600,000.00
3,437,712.65
140,356.47
3,400,962.36
6,286,138.39
6,066,031.04
6,184,358.64
173,090,544.19
7,571,577.00
85,190,362.39
16,692,778.39
1,368,992.91
0.00
1,831,495.12
462,514.97
0.00
25,681.82
16,711.38
16,647.50
4,291,899.25
1,175,037.64
3,116,861.61
128,730.13
94,410.32
33,968.96
60,441.36
34,319.81
34,319.81
0.00
0.00
244,137.32
244,137.32
49,713.61
194,423.61
-1,231,629.91
1,373,626.00
5.88
-142,001.97
228,938.00
203,256.18
258,013.62
258,077.50
Cuadro No. 18
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
3 de 5
28/02/2008
08:19:42 AM
PRPSIEP134
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS
384,615.00
457,875.00
576,923.00
732,601.00
2,542,649.00
915,751.00
1,465,201.00
531,135.00
1,007,326.00
1,282,051.00
1,373,626.00
1,831,501.00
274,727.00
366,300.00
366,300.00
549,450.00
641,025.00
1,373,626.00
1,465,201.00
274,725.00
641,025.00
91,575.00
201,465.00
201,465.00
274,725.00
595,238.00
641,025.00
1,098,901.00
1,373,626.00
1,831,501.00
2,014,651.00
2,289,377.00
457,875.00
137,363.00
146,520.00
915,751.00
1,648,351.00
494,505.00
1,858,719.00
2,788,078.00
2,788,078.00
8,258,764.00
3,508,145.11
24,969.48
31,133.18
732,600.53
3,717,436.40
907,353.58
1,434,556.13
30,172.14
1,007,321.70
1,282,050.89
1,373,626.02
0.00
0.00
1,565,933.70
597,527.29
531,135.48
1,334,707.00
0.00
1,485,564.97
0.00
0.00
88,102.34
11,553.45
194,169.57
272,158.73
651,302.67
36,706.13
1,572,189.74
0.00
0.00
1,541,362.49
4,647,302.61
457,875.32
137,362.59
146,519.51
915,750.65
1,648,351.14
2,530,892.66
1,858,718.50
2,622,449.37
2,953,706.13
8,258,764.00
-3,123,530.11
432,905.52
545,789.82
0.47
-1,174,787.40
8,397.42
30,644.87
500,962.86
4.30
0.11
-0.02
1,831,501.00
274,727.00
-1,199,633.70
-231,227.29
18,314.52
-693,682.00
1,373,626.00
-20,363.97
274,725.00
641,025.00
3,472.66
189,911.55
7,295.43
2,566.27
-56,064.67
604,318.87
-473,288.74
1,373,626.00
1,831,501.00
473,288.51
-2,357,925.61
-0.32
0.41
0.49
0.35
-0.14
-2,036,387.66
0.50
165,628.63
-165,628.13
0.00
96,549,066.81
26,035,388.76
EQUIPAMIENTO NO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATE
99,255,973.00
26,343,858.00
3,702,466.00
595,920.00
5,406,091.58
2,557,485.42
9,975,685.00
4,106,210.00
3,627,617.82
509,568.42
5,406,091.08
2,431,674.00
9,954,270.50
4,106,166.94
2,706,906.19
308,469.24
74,848.18
86,351.58
0.50
125,811.42
21,414.50
43.06
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
72,912,115.00
70,513,678.05
2,398,436.95
CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO
CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ
CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DE LÓ
ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES
GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ
GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO
GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDO
JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA
JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO
JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN
JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE
JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA
JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA
JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO
MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA
MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE
MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA
MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS
MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL
MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO
MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO
MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO
MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA
MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO
MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS
MATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL
MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE
NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS
NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO
NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA
NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO
NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS
NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES
RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA
RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN
RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX
MINISTERIO DE SALUD
PROYECTOS CENTRALES
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO SNIP/MINSA
DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO RED DE SERVICIOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA PUESTOS DE SALUD
EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENC
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s
Cuadro No. 18
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
4 de 5
28/02/2008
08:19:42 AM
PRPSIEP134
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
SALDO
DEVENGAR
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO
SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS
SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS EN UNIDADES DE SALUD DEL PRIMER NIVE
REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO
HOSPITAL LA TRINIDAD
HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS
HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA
HOSPITAL SAN JOSÉ DE DIRIAMBA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DGIDT
COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS)
COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIOS (PBSS)
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA RURAL
REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD
REHABILITACIÓN DE CASAS MATERNAS
REHABILITACIÓN DE PUESTOS DE SALUD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA DE REACTIVACIÒN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-SF-NI)
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
83,070.38
9,901,786.27
3,000,000.00
15,143.35
3,000,000.00
250,000.00
4,733,656.65
1,067,876.00
2,835,039.00
282,832.41
17,031,553.11
23,810,000.00
6,231,268.35
400,000.00
269,889.48
83,070.37
9,901,786.27
2,999,999.99
15,143.35
3,000,000.00
0.00
4,079,356.20
824,880.24
2,495,739.90
282,831.91
16,941,717.87
23,505,519.73
6,231,267.82
152,364.40
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
250,000.00
654,300.45
242,995.76
339,299.10
0.50
89,835.24
304,480.27
0.53
247,635.60
269,889.48
61,103,770.00
9,549,368.00
9,549,368.00
60,511,901.53
9,549,368.00
591,868.47
0.00
0.00
9,549,368.00
283,410.00
283,410.00
283,410.00
283,410.00
0.00
0.00
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
39,661,330.00
39,546,378.99
114,951.01
AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL ECONÓMICO (JUI
39,661,330.00
39,546,378.99
114,951.01
6,504,673.00
4,735,407.00
1,165,077.00
604,189.00
6,504,672.30
0.70
0.00
0.70
0.00
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
4,735,407.00
1,165,076.30
604,189.00
2,628,073.00
3,104,989.00
359,387.00
2,745,602.00
359,387.00
2,268,686.00
476,916.00
0.00
476,916.00
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS
CONTRATACIONES
2,000,000.00
1,999,999.24
0.76
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (
2,000,000.00
1,999,999.24
0.76
45,229,148.00
44,356,153.46
31,808,704.34
1,661,760.91
1,604,280.00
1,262,928.75
5,227,239.46
41,240.00
50,000.00
2,700,000.00
43,566,003.55
42,823,459.08
1,663,144.45
1,532,694.38
638,546.71
67,699.79
59,847.19
208,164.56
495,696.13
27,740.00
35,000.00
0.00
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MATIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PROYECTOS CENTRALES
ELECTRIFICACIÓN RURAL
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA US
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFIC
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA
ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE
ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTR
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9
PROGRAMA EUROSOLAR
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s
872,994.54
39,650.00
332,583.54
256,687.00
244,074.00
31,170,157.63
1,594,061.12
1,544,432.81
1,054,764.19
4,731,543.33
13,500.00
15,000.00
2,700,000.00
742,544.47
0.00
314,904.88
183,565.59
244,074.00
130,450.07
39,650.00
17,678.66
73,121.41
0.00
Cuadro No. 18
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : ANEXO CIER
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTO
EN POBREZA
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPORTE:
5 de 5
28/02/2008
08:19:42 AM
PRPSIEP134
******* GASTO DE CAPITAL *******
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES
TOTAL REPORTE:
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
SALDO
DEVENGAR
1,174,788.00
847,201.35
327,586.65
1,174,788.00
1,174,788.00
1,174,788.00
847,201.35
847,201.35
847,201.35
327,586.65
327,586.65
327,586.65
926,535,156.00
884,742,217.55
41,792,938.45
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
1 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
57,227,770.00
0.00
41,319,885.72
41,319,885.72
15,907,884.28
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
57,227,770.00
0.00
41,319,885.72
41,319,885.72
15,907,884.28
Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia. Convenio No.1074/SF-NI
55,200,000.00
0.00
41,319,885.72
41,319,885.72
13,880,114.28
2,027,770.00
0.00
0.00
0.00
2,027,770.00
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
39,419,000.00
0.00
18,738,317.52
18,738,317.52
20,680,682.48
PROYECTOS CENTRALES
39,419,000.00
0.00
18,738,317.52
18,738,317.52
20,680,682.48
Dirección y Coordinación Programa de Modernización C.G.R. (BID No. 1100/SF-NI)
2,825,064.33
0.00
2,543,438.71
2,543,438.71
281,625.62
Desarrollo de la Estructura Organizacional y Gestión (BID No. 1100/SF-NI)
9,036,692.88
0.00
2,480,224.93
2,480,224.93
6,556,467.95
Programa de Facilitadores Judiciales
Fortalecimiento de los Mecanismos de Control (BID No 1100/SF-NI)
6,393,631.96
0.00
448,245.54
448,245.54
5,945,386.42
13,533,713.20
0.00
6,941,129.74
6,941,129.74
6,592,583.46
7,629,897.63
0.00
6,325,278.60
6,325,278.60
1,304,619.03
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
38,648,245.00
0.00
30,939,718.30
30,939,718.30
7,708,526.70
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA
34,025,933.00
0.00
29,412,946.84
29,412,946.84
4,612,986.16
6,487,071.00
0.00
6,244,268.80
6,244,268.80
242,802.20
15,612,278.00
0.00
14,515,010.45
14,515,010.45
1,097,267.55
Ampliación del Acceso a los Servicios Financieros (BM 3903/SF-NI)
7,331,680.00
0.00
4,534,823.57
4,534,823.57
2,796,856.43
Programa para el Mejoramiento del Marco de Garantías Mobiliarias para Facilitar
Acceso a Crédito
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
4,594,904.00
0.00
4,118,844.02
4,118,844.02
476,059.98
3,942,024.00
0.00
860,970.36
860,970.36
3,081,053.64
Implementación del Plan de Acción Nacional de la Niñez y Adolescencia
1,132,059.00
0.00
161,050.02
161,050.02
971,008.98
Fortalecimiento de la Participación Infantil
1,331,894.00
0.00
384,802.61
384,802.61
947,091.39
Fortalecimiento Institucional (Seguimiento, Monitoreo y Evaluación)
1,478,071.00
0.00
315,117.73
315,117.73
1,162,953.27
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
680,288.00
0.00
665,801.10
665,801.10
14,486.90
Proyecto de Prevención y Atención a la Violencia Juvenil
190,334.00
0.00
179,068.79
179,068.79
11,265.21
Programa Nacional de Información Juvenil
271,728.00
0.00
269,676.97
269,676.97
2,051.03
Programa Nacional de Educación no Formal en Población y Sexualidad (Fase I)
218,226.00
0.00
217,055.34
217,055.34
1,170.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
322,693.00
318,074.00
4,619.00
322,693.00
0.00
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN CIUDADANA, PREVENC
322,693.00
318,074.00
4,619.00
322,693.00
0.00
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
322,693.00
318,074.00
4,619.00
322,693.00
0.00
MINISTERIO DE DEFENSA
34,200,341.42
21,058,053.42
11,665,765.50
32,723,818.92
1,476,522.50
DEFENSA NACIONAL
34,200,341.42
21,058,053.42
11,665,765.50
32,723,818.92
1,476,522.50
Apoyo Danés al Desminado Humanitario
18,400,000.00
17,566,480.00
833,520.00
18,400,000.00
0.00
APOYO LOGÍSTICO HURACÁN FÉLIX/ DANIDA
3,491,573.42
3,491,573.42
0.00
3,491,573.42
0.00
Prevención de Incendios Forestales en Nueva Segovia
2,984,784.00
0.00
2,218,939.58
2,218,939.58
765,844.42
Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Gestión del Riesgo Comunitario
3,897,104.00
0.00
3,767,115.82
3,767,115.82
129,988.18
Protección de Desastres Ante Amenazas Volcánicas
2,372,204.00
0.00
2,372,178.92
2,372,178.92
25.08
Prevención de Desastres en 105 Comunidades de León
3,054,676.00
0.00
2,474,011.18
2,474,011.18
580,664.82
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
22,937,254.77
22,243,746.57
0.00
22,243,746.57
693,508.20
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
22,937,254.77
22,243,746.57
0.00
22,243,746.57
693,508.20
Dirección y Coordinación de Ordenamiento de la Propiedad
10,099,876.23
9,650,420.66
0.00
9,650,420.66
449,455.57
Titulación de la Propiedad
1,824,273.39
1,785,473.47
0.00
1,785,473.47
38,799.92
Cuantificación e Indemnización de la Propiedad
3,100,630.57
2,983,531.12
0.00
2,983,531.12
117,099.45
Coordinación Delegaciones de la Propiedad
6,875,902.43
6,789,655.92
0.00
6,789,655.92
86,246.51
Servicios de Saneamiento y Legalización
1,036,572.15
1,034,665.40
0.00
1,034,665.40
1,906.75
Desarrollo e Implementación de Estructura de Capacitación (BID No. 1100/SF-NI)
Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica (BID No. 1100/SF-NI)
Fondo Social Suplementario
Fortalecimiento Unidad Técnica Departamental
Proyecto Haz Realidad Tu Negocio
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
2 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
186,482,831.53
24,788,892.05
105,453,784.58
130,242,676.63
56,240,154.90
ACTIVIDADES CENTRALES
44,357,943.00
1,262,120.40
41,707,950.00
42,970,070.40
1,387,872.60
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
Programa de Micro Créditos
44,357,943.00
1,262,120.40
41,707,950.00
42,970,070.40
1,387,872.60
PROYECTOS CENTRALES
2,606,231.44
0.00
2,007,915.37
2,007,915.37
598,316.07
Apoyo para Mejorar la Gestión Pública de Atención al Sector Producción y
Competitividad
COMERCIO EXTERIOR
2,606,231.44
0.00
2,007,915.37
2,007,915.37
598,316.07
19,263,023.73
0.00
11,682,525.23
11,682,525.23
7,580,498.50
Rehabilitación del Sector Cafetalero en Nicaragua
3,167,700.00
0.00
1,925,415.16
1,925,415.16
1,242,284.84
Fortalecimiento de la Gestión de Comercio Exterior de Nicaragua 1117/SF/NI-BID
5,989,233.53
0.00
5,989,226.57
5,989,226.57
6.96
Creación de Capacidades Exportadoras en Pymes y Fortalecimiento al Sistema
Nacional de la Calidad
Proyecto Regional Unión Aduanera Para Fortalecer la Integración CentroamericanaNicaragua
COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS MERCADOS
3,896,790.20
0.00
150,781.20
150,781.20
3,746,009.00
6,209,300.00
0.00
3,617,102.30
3,617,102.30
2,592,197.70
15,409,011.50
12,703,462.88
1,646,520.67
14,349,983.55
1,059,027.95
Promoción de la Competencia y Desregularización
2,146,798.00
2,029,505.48
0.00
2,029,505.48
117,292.52
Defensa del Consumidor
3,549,065.00
3,434,475.69
0.00
3,434,475.69
114,589.31
Normalización y Metrología
3,487,353.50
3,319,064.84
0.00
3,319,064.84
168,288.66
Registro de la Propiedad Intelectual
4,045,795.00
3,920,416.87
0.00
3,920,416.87
125,378.13
Fortalecimiento de Inst. y Capac. en el Área de Políticas de Competencia y Protecciòn
al Consumidor
FOMENTO EMPRESARIAL
2,180,000.00
0.00
1,646,520.67
1,646,520.67
533,479.33
87,942,871.73
0.00
43,997,440.41
43,997,440.41
43,945,431.32
Apoyo a la Competitividad en Nicaragua
Apoyo a la Innovación Tecnológica en Nicaragua-1079/SF-NI-BID FASE I
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
18,268,983.91
0.00
10,417,941.12
10,417,941.12
7,851,042.79
Sistema de Atención y Tramitación Simplificada para la Formación de Empresas
ATN/SF-8457-NI
Programa Nacional de Desarrollo de la MIPYMES Nicaragüenses
5,770,700.00
0.00
2,805,353.75
2,805,353.75
2,965,346.25
20,700,000.00
0.00
12,342,912.51
12,342,912.51
8,357,087.49
Diseño e Implementación de la Estrategia del Centro de Promoción de Exportaciones
17,379,552.00
0.00
12,830,804.31
12,830,804.31
4,548,747.69
1,432,443.05
0.00
820,388.73
820,388.73
612,054.32
21,391,192.77
0.00
1,780,039.99
1,780,039.99
19,611,152.78
Sistema Integrado de la Calidad (ATN/ME-8976-RG)
Centro de Apoyo a las Mipymes de Rivas-Programa Sectorial Promipyme
5,181,030.10
1,030,906.25
2,485,323.71
3,516,229.96
1,664,800.14
Políticas y Normas
692,068.00
687,049.21
0.00
687,049.21
5,018.79
Administración de Concesiones
347,931.00
343,857.04
0.00
343,857.04
4,073.96
4,141,031.10
0.00
2,485,323.71
2,485,323.71
1,655,707.39
RECURSOS GEOLÓGICOS
489,016.05
487,676.53
0.00
487,676.53
1,339.52
Monitoreo, Vigilancia y Control
284,432.00
283,225.15
0.00
283,225.15
1,206.85
90,991.05
90,986.05
0.00
90,986.05
5.00
113,593.00
113,465.33
0.00
113,465.33
127.67
RECURSOS NATURALES
Programa de Apoyo al Sector Ambiental Fase II
Fomento y Promoción
Investigación Minera
3,140,894.33
1,212,647.89
1,926,109.19
3,138,757.08
2,137.25
Monitoreo, Vigilancia y Control
553,412.36
551,289.87
0.00
551,289.87
2,122.49
Fomento y Promoción
253,648.97
253,641.50
0.00
253,641.50
7.47
Investigación Pesquera y Acuícola
407,723.00
407,716.52
0.00
407,716.52
6.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,926,110.00
0.00
1,926,109.19
1,926,109.19
0.81
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES
298,809.65
298,079.10
0.00
298,079.10
730.55
Monitoreo, Vigilancia y Control
123,626.00
123,618.75
0.00
123,618.75
7.25
Fomento y Promoción
128,686.65
127,967.01
0.00
127,967.01
719.64
PESCA Y ACUICULTURA
Desarrollo Pesquero en la Costa Pacífico de San Juan del Sur
Apoyo al Sector Pesquero de Nicaragua
Investigación Forestal
46,497.00
46,493.34
0.00
46,493.34
3.66
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
7,794,000.00
7,793,999.00
0.00
7,793,999.00
1.00
Transferencia al INPYME
7,794,000.00
7,793,999.00
0.00
7,793,999.00
1.00
3,848,227,221.04
3,005,938,607.79
530,566,909.06
3,536,505,516.85
311,721,704.19
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
229,388,718.27
219,679,767.45
0.00
219,679,767.45
9,708,950.82
Dirección Superior
9,579,163.93
9,372,657.22
0.00
9,372,657.22
206,506.71
Servicios de Auditoría
1,815,306.11
1,812,816.67
0.00
1,812,816.67
2,489.44
Servicios de Asuntos Jurídicos
3,767,887.61
3,641,392.79
0.00
3,641,392.79
126,494.82
ACTIVIDADES CENTRALES
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
3 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
Servicios de Comunicación Social
Servicios Administrativos y Financieros
Servicios de Emergencias Escolares
5,158,451.32
5,128,044.46
0.00
5,128,044.46
30,406.86
65,374,329.80
63,488,105.21
0.00
63,488,105.21
1,886,224.59
816,767.11
703,308.17
0.00
703,308.17
113,458.94
Servicios de Sistemas de Información
3,883,901.96
3,872,949.52
0.00
3,872,949.52
10,952.44
Servicios de Planificación y Desarrollo Educativo
4,228,168.14
4,163,862.55
0.00
4,163,862.55
64,305.59
382,053.74
278,322.50
0.00
278,322.50
103,731.24
8,991,312.79
8,520,483.12
0.00
8,520,483.12
470,829.67
437,286.70
373,518.22
0.00
373,518.22
63,768.48
13,799,128.88
13,122,566.77
0.00
13,122,566.77
676,562.11
Servicios de Tecnología Educativa
7,817,400.76
7,643,999.39
0.00
7,643,999.39
173,401.37
Servicios de Educación para la Vida
3,508,990.23
3,314,368.34
0.00
3,314,368.34
194,621.89
Servicios de Capacitación Continua
3,853,307.46
853,306.76
0.00
853,306.76
3,000,000.70
Servicios de Televisión Educativa
328,440.36
328,440.15
0.00
328,440.15
0.21
Servicios de Gestión de Recursos
652,536.09
647,084.09
0.00
647,084.09
5,452.00
Servicios de Coordinación y Supervisión de las Delegaciones
7,861,890.88
7,342,937.13
0.00
7,342,937.13
518,953.75
Coordinación y Supervisión Nueva Segovia
2,913,104.24
2,867,522.72
0.00
2,867,522.72
45,581.52
Coordinación y Supervisión Madriz
3,873,292.68
3,782,130.19
0.00
3,782,130.19
91,162.49
Coordinación y Supervisión Estelí
3,643,823.83
3,451,911.20
0.00
3,451,911.20
191,912.63
Servicios de Descentralización de la Educación
Servicios de Recursos Humanos
Servicios de Gestión Ambiental
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
Coordinación y Supervisión Jinotega
4,953,980.53
4,882,041.05
0.00
4,882,041.05
71,939.48
22,740,532.79
22,670,110.37
0.00
22,670,110.37
70,422.42
Coordinación y Supervisión Boaco
1,591,085.53
1,569,574.24
0.00
1,569,574.24
21,511.29
Coordinación y Supervisión Chontales
4,002,713.79
3,956,463.58
0.00
3,956,463.58
46,250.21
Coordinación y Supervisión Río San Juan
1,968,867.04
1,895,859.19
0.00
1,895,859.19
73,007.85
207,297.38
149,240.45
0.00
149,240.45
58,056.93
Coordinación y Supervisión Chinandega
4,685,558.81
4,619,036.48
0.00
4,619,036.48
66,522.33
Coordinación y Supervisión León
5,508,950.26
5,342,170.97
0.00
5,342,170.97
166,779.29
Coordinación y Supervisión Matagalpa
Coordinación y Supervisión Zelaya Central
Coordinación y Supervisión Managua
10,482,044.13
9,980,079.33
0.00
9,980,079.33
501,964.80
Coordinación y Supervisión Carazo
4,230,036.43
3,769,041.48
0.00
3,769,041.48
460,994.95
Coordinación y Supervisión Masaya
2,837,859.65
2,809,147.78
0.00
2,809,147.78
28,711.87
Coordinación y Supervisión Granada
1,551,901.01
1,534,888.33
0.00
1,534,888.33
17,012.68
Coordinación y Supervisión Rivas
3,351,780.81
3,330,588.42
0.00
3,330,588.42
21,192.39
Coordinación y Supervisión RAAN
2,288,161.39
2,245,777.02
0.00
2,245,777.02
42,384.37
Coordinación y Supervisión Sector Minero
2,384,724.88
2,347,762.78
0.00
2,347,762.78
36,962.10
Coordinación y Supervisión RAAS
3,916,679.22
3,868,258.81
0.00
3,868,258.81
48,420.41
PROYECTOS CENTRALES
235,911,374.05
0.00
152,621,169.41
152,621,169.41
83,290,204.64
Fortalecimiento SNIP-MECD
600,000.00
0.00
600,000.00
600,000.00
0.00
Reemplazo y Ampliación del Centro Escolar Quizalá, San Rafael del Sur
148,028.00
0.00
139,016.94
139,016.94
9,011.06
Identificación de Necesidades Integrales de Infraestructura Escolar e Institucional a
Nivel Nacional
Capacitación en Cuido y Mantenimiento y Reparaciones de Locales Escolares
4,000,000.00
0.00
3,296,887.82
3,296,887.82
703,112.18
8,000,000.00
0.00
7,398,425.71
7,398,425.71
601,574.29
Dotación de Pupitres y Set Mobiliario para Preescolar y Maestros a Nivel Nacional
9,600,000.00
0.00
9,451,952.96
9,451,952.96
148,047.04
Apoyo a la Educación Especial con Medios de Transporte
20,635,967.00
0.00
11,849,274.95
11,849,274.95
8,786,692.05
Dotación de Equipos y Mobiliarios para Centros Escolares
10,402,494.15
0.00
1,346,509.03
1,346,509.03
9,055,985.12
Rehabilitación de Escuelas Normales y Dotación de Mobiliario Escolar
70,050,899.00
0.00
45,400,592.98
45,400,592.98
24,650,306.02
Descentralización Escolar, Pasen (BM 3978-NI)
14,865,961.68
0.00
13,764,998.84
13,764,998.84
1,100,962.84
148,181.48
0.00
148,181.48
148,181.48
0.00
3,734,143.37
0.00
2,611,868.75
2,611,868.75
1,122,274.62
Fortalecimiento Institucional, PASEN (BM 3978-NI)
11,078,713.47
0.00
9,299,267.58
9,299,267.58
1,779,445.89
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Río San Juan
28,294,701.00
0.00
20,804,228.54
20,804,228.54
7,490,472.46
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Chinandega
1,541,682.00
0.00
285,325.64
285,325.64
1,256,356.36
Rehabilitación de Establecimientos Escolares en la Región Auntónoma del Atlántico
Norte, RAAN
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Jinotega
6,769,793.00
0.00
2,170,483.99
2,170,483.99
4,599,309.01
5,485,195.00
0.00
2,764,862.53
2,764,862.53
2,720,332.47
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Matagalpa
3,108,825.00
0.00
1,506,231.86
1,506,231.86
1,602,593.14
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Preescolar, PASEN (BM 3978-NI)
Estudios, Diseño y Diagnóstico, PASEN (BM 3978-NI)
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
4 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS CENTRALES
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Nueva Segovia
6,200,000.00
0.00
5,630,911.82
5,630,911.82
569,088.18
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Granada
7,488,464.00
0.00
1,237,478.17
1,237,478.17
6,250,985.83
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Carazo
6,001,691.00
0.00
2,779,340.52
2,779,340.52
3,222,350.48
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de León
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación Básica y Media del
Ámbito Nacional
LEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS)
5,682,530.00
0.00
3,460,392.95
3,460,392.95
2,222,137.05
1,181,319.00
0.00
140,356.47
140,356.47
1,040,962.53
Compromiso y Acción ante el Sida, Tuberculosis y Malaria
4,460,956.00
0.00
1,560,820.43
1,560,820.43
2,900,135.57
881,206.40
0.00
259,559.25
259,559.25
621,647.15
759,217.50
0.00
248,282.00
248,282.00
510,935.50
EDUCACIÓN SOBRE VIH SIDA, ABUSO SEXUAL Y EMBARAZO TEMPORAL EN
NIIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNICEF)
FORTALEC. DE LAS REDES DE APOYO P/ LA PROTECC. DE LA NIÑEZ, ANTE
LOS ABUSOS SEX. EN C. ESC. 14 MUNIC
Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión en 24 Esc. del Dpto de Estelí y
Nueva Segovia
SERVICIOS EDUCATIVOS
791,406.00
0.00
465,918.20
465,918.20
325,487.80
3,382,927,128.72
2,786,258,840.34
377,945,739.65
3,164,204,579.99
218,722,548.73
Servicios de Educación Primaria Centralizada
1,950,482,060.81
1,808,345,827.98
0.00
1,808,345,827.98
142,136,232.83
9,630,411.60
9,878,105.64
0.00
9,878,105.64
-247,694.04
333,220,927.02
333,948,151.06
0.00
333,948,151.06
-727,224.04
Servicios de Educación Primaria en Centros Subvencionados
77,828,914.08
77,828,742.47
0.00
77,828,742.47
171.61
Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media, Dpto de
Managua (Fase III)
Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas, Boaco y
Chontales (Fase IV)
Apoyo a la Educación de Primaria/Francia-Nicaragua
32,864,815.27
0.00
31,689,777.63
31,689,777.63
1,175,037.64
105,158,978.19
0.00
102,042,116.58
102,042,116.58
3,116,861.61
Servicios de Educación Primaria Descentralizada Municipal
Servicios de Educación Primaria en Centros Autónomos
600,000.00
0.00
588,058.05
588,058.05
11,941.95
Programa de Nutrición Escolar (PINE)
90,621,371.79
0.00
89,918,968.66
89,918,968.66
702,403.13
EFA-Educación para Todos
26,900,876.27
0.00
16,924,514.86
16,924,514.86
9,976,361.41
Educación Multigrado
5,589,782.00
0.00
5,277,669.41
5,277,669.41
312,112.59
Educación Inicial y Preescolar
1,742,345.12
0.00
1,435,729.81
1,435,729.81
306,615.31
Educación Extraedad
1,699,000.00
0.00
1,249,371.31
1,249,371.31
449,628.69
68,451,539.00
0.00
68,107,163.59
68,107,163.59
344,375.41
239,042,540.51
226,248,651.93
0.00
226,248,651.93
12,793,888.58
Programa de Alimentación Escolar (PAE)
Servicios de Educación Secundaria Centralizada
Servicios de Educación Secundaria Descentralizada Municipal
1,971,262.84
2,016,510.49
0.00
2,016,510.49
-45,247.65
Servicios de Educación Secundaria en Centros Autónomos
60,623,246.06
60,544,892.06
0.00
60,544,892.06
78,354.00
Servicios de Educación Secundaria en Centros Subvencionados
18,194,488.79
18,194,487.79
0.00
18,194,487.79
1.00
2,804,800.00
0.00
0.00
0.00
2,804,800.00
Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciudad Sandino y
Villa El carmen
Servicios de Educación Técnica
3,560,179.34
692,825.36
0.00
692,825.36
2,867,353.98
Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (IDEA)
37,153,894.85
0.00
26,189,706.14
26,189,706.14
10,964,188.71
Servicios de Educación Preescolar
38,144,420.22
37,453,217.42
0.00
37,453,217.42
691,202.80
Servicios de Preescolares Comunitarios
44,974,265.57
41,647,013.57
0.00
41,647,013.57
3,327,252.00
Servicios de Educación Especial
28,087,041.03
27,817,766.20
0.00
27,817,766.20
269,274.83
1,550,041.85
324,499.08
0.00
324,499.08
1,225,542.77
63,722,096.01
56,094,352.34
0.00
56,094,352.34
7,627,743.67
5,651,624.19
3,428,381.78
0.00
3,428,381.78
2,223,242.41
Servicio Social Comunitario de Alfabetización
11,782,952.51
10,079,085.19
0.00
10,079,085.19
1,703,867.32
Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (Prestamo BID-1528)
25,014,000.00
0.00
22,142,255.18
22,142,255.18
2,871,744.82
Equipamiento a Centro de Capacitación para Docentes de Alumnos No Videntes
(OEI/FOAL/MEC)
Proyecto de Habilitación Laboral, Vulcano de Nicaragua
1,014,889.00
0.00
1,014,889.00
1,014,889.00
0.00
2,228,394.38
0.00
2,213,497.07
2,213,497.07
14,897.31
Acceso a la Educación Básica para Mujeres con Hijos (OEI/MEC)
1,001,192.00
0.00
945,893.69
945,893.69
55,298.31
Diseño Curricular y Dotación de Materiales para Bachillerato Aplicado (OEI/MEC)
1,626,884.00
0.00
1,369,379.98
1,369,379.98
257,504.02
53,807.53
Educación Inclusiva
Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos
Servicios de Educación a Distancia
Capacitación y Fortalecimiento Institucional para la Educación Especial (OEI/MEC)
500,597.00
0.00
446,789.47
446,789.47
Curso de Habilitación Laboral (OEI/CAM)
4,232,427.99
0.00
4,222,623.89
4,222,623.89
9,804.10
Fortalecimiento del Bachillerato Aplicado, (OEI/CAM)
2,223,850.00
0.00
2,167,335.33
2,167,335.33
56,514.67
Formación Inicial a Docentes
26,262,921.18
25,230,458.53
0.00
25,230,458.53
1,032,462.65
Formación Continua a Docentes
56,768,098.25
46,485,871.45
0.00
46,485,871.45
10,282,226.80
872,958,743.46
130,759,799.18
647,138,228.52
777,898,027.70
95,060,715.76
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
5 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
PROYECTOS CENTRALES
335,030,555.41
0.00
319,416,561.12
319,416,561.12
15,613,994.29
Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (MAGFOR-PRORURAL/ BM3903)
52,284,216.91
0.00
49,048,128.20
49,048,128.20
3,236,088.71
Apoyo a Familias Rurales en Zonas Afectadas por Sequías e Inundaciones
63,436,524.00
0.00
56,752,014.18
56,752,014.18
6,684,509.82
Asistencia Alimentaria para Personas Afectadas por Desastres (PMA/OPSR-10212)
80,698,938.00
0.00
80,638,496.64
80,638,496.64
60,441.36
Fondo de Desarrollo Agropecuario (FONDEAGRO) FASE II
60,920,000.00
0.00
60,920,000.00
60,920,000.00
0.00
Programa Nacional Libra por Libra
41,155,140.00
0.00
39,430,211.70
39,430,211.70
1,724,928.30
Mejora de la Situación de Pequeños y Medianos Productores Cafetaleros de la
Cuenca del Río San Juan
Programa Sectorial de Desarrollo Rural Productivo Sostenible (PRORURALMAGFOR)
SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS
26,637,560.00
0.00
23,551,160.77
23,551,160.77
3,086,399.23
9,898,176.50
0.00
9,076,549.63
9,076,549.63
821,626.87
20,258,933.00
0.00
12,872,056.33
12,872,056.33
7,386,876.67
Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
7,221,114.00
0.00
5,798,664.40
5,798,664.40
1,422,449.60
Erradicación de la Mosca de la Fruta del Mediterraneo
7,304,306.00
0.00
4,988,787.39
4,988,787.39
2,315,518.61
224,811.00
0.00
124,513.99
124,513.99
100,297.01
2,208,702.00
0.00
692,452.80
692,452.80
1,516,249.20
Monitoreo y Control de Leprosis de los Citricos
Practicas de Agricultura y Trazabilidad
Certificación de Semilla
3,300,000.00
0.00
1,267,637.75
1,267,637.75
2,032,362.25
60,654,580.62
16,867,835.91
25,956,919.40
42,824,755.31
17,829,825.31
5,468,228.15
5,104,856.82
0.00
5,104,856.82
363,371.33
756,248.00
616,701.00
0.00
616,701.00
139,547.00
Inspección y Control de Importaciones
5,465,198.30
5,146,124.07
0.00
5,146,124.07
319,074.23
Certificación de Fincas Libres de Brucelosis y Tuberculosis Bovina
9,882,074.00
0.00
2,714,337.08
2,714,337.08
7,167,736.92
3,277,836.20
SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL Y MEJORAMIENTO PECUARIO
Vigilancia y campañas epidemiológicas
Servicios de Inspección de Fincas y Trazabilidad
Vigilancias y Campañas
10,840,000.00
0.00
7,562,163.80
7,562,163.80
Erradicación de Enfermedad del Camaron
1,524,000.00
0.00
1,523,466.33
1,523,466.33
533.67
Programa Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado
7,919,002.00
0.00
7,679,737.24
7,679,737.24
239,264.76
Proyecto Regional de Control y Erradicación de la Peste Porcina
5,017,300.00
0.00
4,871,449.10
4,871,449.10
145,850.90
Mejoramiento Genético Pecuario
2,688,775.00
2,481,743.18
0.00
2,481,743.18
207,031.82
866,183.00
700,996.97
0.00
700,996.97
165,186.03
Mejoramiento Genético Porcino
4,586,826.17
2,817,413.87
0.00
2,817,413.87
1,769,412.30
Mejoramiento de la Productividad Ganadera P/Productores de Pequeña y Mediana
Escala en Nicaragua
SERVICIOS AGROSANITARIOS
5,640,746.00
0.00
1,605,765.85
1,605,765.85
4,034,980.15
51,840,740.42
11,425,778.38
27,687,676.03
39,113,454.41
12,727,286.01
Dirección y Coordinación, Servicios Agrosanitarios
1,369,630.00
1,258,893.84
0.00
1,258,893.84
110,736.16
Registro de Plaguicidas, Fertilizantes e Insumos Agropecuarios
1,140,143.03
991,461.02
0.00
991,461.02
148,682.01
Registro de Productos Veterinarios y Alimentos de Uso Animal
840,798.71
724,482.78
0.00
724,482.78
116,315.93
Vigilancia y Control de Insumos Agropecuarios
844,306.00
649,120.62
0.00
649,120.62
195,185.38
Diagnósticos Veterinarios en Laboratorios
4,392,178.80
3,674,894.87
0.00
3,674,894.87
717,283.93
Detección de Residuos Contaminantes y Control de Plaguicidas
3,481,173.88
3,135,356.09
0.00
3,135,356.09
345,817.79
Diagnósticos Fitosanitarios y de Calidad de Semillas
1,211,298.00
991,569.16
0.00
991,569.16
219,728.84
Servicios de Sanidad Agropecuaria y Forestal ( BID-1500-SF-NI)
38,561,212.00
0.00
27,687,676.03
27,687,676.03
10,873,535.97
SERVICIOS DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
18,036,137.49
9,349,605.79
3,017,560.87
12,367,166.66
5,668,970.83
Dirección y Coordinación, Servicios de Inocuidad Agroalimentaria
1,317,839.81
1,146,535.42
0.00
1,146,535.42
171,304.39
Inspección de Inocuidad y de Cumplimiento de Normas Sanitarias
7,755,272.68
6,812,858.45
0.00
6,812,858.45
544,529.00
1,115,750.95
0.00
1,115,750.95
Registro Genealógico
Servicios de Vigilancia y Trazabilidad
Servicios de Procesos y Otorgamiento de Certificados
Apoyo a la Implementación de las Condiciones de Exportación de Productos AgroAlimentarios
SERVICIOS DE NORMACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL
ADMINISTRACIÓN FORESTAL ESTATAL
Apoyo a la Constitución de un Sistema de Información Agropecuaria
PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO
942,414.23
-571,221.95
485,160.00
274,460.97
0.00
274,460.97
210,699.03
7,933,336.00
0.00
3,017,560.87
3,017,560.87
4,915,775.13
8,401,444.43
528,614.43
7,783,196.95
8,311,811.38
89,633.05
528,614.43
528,614.43
0.00
528,614.43
0.00
7,872,830.00
0.00
7,783,196.95
7,783,196.95
89,633.05
185,000,000.00
10,491,804.66
173,090,544.19
183,582,348.85
1,417,651.15
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
185,000,000.00
10,491,804.66
173,090,544.19
183,582,348.85
1,417,651.15
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
193,736,352.09
82,096,160.01
77,313,713.63
159,409,873.64
34,326,478.45
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria
51,051,742.00
51,010,249.01
0.00
51,010,249.01
41,492.99
Instituto Nacional Forestal (INAFOR)
31,085,962.00
31,085,911.00
0.00
31,085,911.00
51.00
5,850,437.00
0.00
5,850,436.45
5,850,436.45
0.55
Plan Maestro de Manejo Forestal - Fase Inversión
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
6 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Seguridad Alimentaria Cuerpo de Paz - INTA
3,149,600.00
0.00
3,149,596.00
3,149,596.00
4.00
Fortalecimiento para el Manejo de Cuencas y la Prevención Desastres Naturales
(FOCUENCAS)
Apoyo al INTA en su Nueva Estrategia de Desarrollo Tecnológico en la Agricultura
(PASADANIDA II)
Programa Nicaragüense de Juventud Rural (PRONIJUR-FASE II)
3,856,100.00
0.00
2,281,156.04
2,281,156.04
1,574,943.96
7,176,600.00
0.00
3,915,749.67
3,915,749.67
3,260,850.33
1,548,600.00
0.00
1,548,600.00
1,548,600.00
0.00
Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INAFOR-PRORURAL)
7,689,994.09
0.00
3,479,688.78
3,479,688.78
4,210,305.31
82,327,317.00
0.00
57,088,486.69
57,088,486.69
25,238,830.31
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
1,756,649,479.34
0.00
1,495,443,211.17
1,495,443,211.17
261,206,268.17
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
1,389,860,511.54
0.00
1,132,651,618.69
1,132,651,618.69
257,208,892.85
Cooperación al Programa de Desminado Humanitario
9,548,935.00
0.00
9,501,791.82
9,501,791.82
47,143.18
III Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras (BM 3464-NI)
9,349,365.00
0.00
9,293,994.49
9,293,994.49
55,370.51
REPARACIÓN DEL TRAMO LAS PIEDRECITAS - NAGAROTE
1,867,157.00
0.00
1,867,157.00
1,867,157.00
0.00
Equipos de Apoyo a la Unidad Coordinadora de Programa (BID 1088/SF-NI)
6,429,046.54
0.00
1,062,178.91
1,062,178.91
5,366,867.63
Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INTA-PRORURAL)
Pavimentación de Carretera Guayacán - Jinotega (UE NIC/B7-3100/2000/001)
115,132,417.00
0.00
111,852,935.84
111,852,935.84
3,279,481.16
Ampliación de Carretera Ticuantepe - Masaya - Granada
6,877,803.20
0.00
4,881,303.13
4,881,303.13
1,996,500.07
Mejoras del Camino Santa Clara - Susucayán - El Jícaro (BCIE 1608)
6,540,816.00
0.00
6,520,815.96
6,520,815.96
20,000.04
Rehabilitación de Carretera Chinandega - Guasaule (BCIE 1576)
77,233,923.22
0.00
76,717,232.45
76,717,232.45
516,690.77
Mejoras en la Carretera Río Blanco - Puerto Cabezas
84,018,548.90
0.00
49,480,476.25
49,480,476.25
34,538,072.65
1,086,036.10
0.00
976,932.00
976,932.00
109,104.10
Reconstrucción y Mejoramiento de la Carretera Pavimentada Chinandega - El Viejo
(NDF-423)
Reconstrucción de la Carretera Pavimentada El Viejo - El Congo (BID 1530/SF-NI)
22,496,798.00
0.00
22,496,798.00
22,496,798.00
0.00
89,387,768.41
0.00
81,944,940.33
81,944,940.33
7,442,828.08
Refuerzo y Mejoramiento de la Carretera Pavimentada Chinandega - Corinto (NDF 423)
Mantenimiento Vial - FOMAV (BID 1530/SF-NI)
114,029,268.61
0.00
101,017,342.76
101,017,342.76
13,011,925.85
17,917,814.00
0.00
3,506,784.22
3,506,784.22
14,411,029.78
Reconstrucción y Mejoramiento de la Carretera Telica - Malpaisillo (BID 1530/SF-NI)
105,039,274.37
0.00
93,181,713.53
93,181,713.53
11,857,560.84
31,268,552.69
0.00
19,899,182.41
19,899,182.41
11,369,370.28
38,122,004.83
0.00
14,320,499.80
14,320,499.80
23,801,505.03
12,207,934.50
0.00
11,797,492.95
11,797,492.95
410,441.55
Estudios y Consultorías (BID 1530/SF-NI)
317,372.51
0.00
279,593.57
279,593.57
37,778.94
Obras de Mitigación Ambiental y Social (BID 1530 /SF-NI)
411,660.15
0.00
0.00
0.00
411,660.15
557,246.77
Pavimentación Carretera Costanera Litoral Sur.
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera El Viejo-Tonalá-Puerto Morazán (BID
1530 /SF-NI)
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera El Congo - Empalme Cosigûina (BID
1530 /SF-NI)
Unidad Coordinadora del Proyecto (BID 1530/SF-NI)
Equipamiento a MTI y Unidad Coordinadora (BID 1530 / SF-NI)
680,432.00
0.00
123,185.23
123,185.23
Rehabilitación Carretera La Virgen - San Juan del sur (BM CR-4185-NI)
29,735,139.02
0.00
29,735,139.02
29,735,139.02
0.00
Rehabilitación de Carretera Diriamba - Casares - La Boquita (BM CR-4185-NI)
43,602,495.69
0.00
42,608,035.24
42,608,035.24
994,460.45
4,754,303.94
0.00
0.00
0.00
4,754,303.94
Adoquinado del Camino Palacaguina - Telpaneca- San Juan del Río Coco (Etapa I)
(BM CR-4185-NI)
Adoquinado del Camino Nueva Guinea- Naciones Unidas (BM CR-4185-NI)
Adoquinado del Camino Estelí - Llanos de Colón (BM CR-4185-NI)
Adoquinado del Camino Empalme Aposentillo - Aposentillo (BM CR-4185-NI)
9,789,775.39
0.00
0.00
0.00
9,789,775.39
12,039,181.00
0.00
0.00
0.00
12,039,181.00
8,655,592.00
0.00
0.00
0.00
8,655,592.00
Mantenimiento Periódico FOMAV (BM-4185-NI)
10,457,948.00
0.00
4,800,000.00
4,800,000.00
5,657,948.00
Mantenimiento Rutinario por Microempresas (BM CR-4185-NI)
11,063,825.00
0.00
8,281,344.19
8,281,344.19
2,782,480.81
Adoquinado de Caminos a través de Módulos Comunitarios (MCA)(BM CR-4185-NI)
11,578,259.64
0.00
6,147,303.08
6,147,303.08
5,430,956.56
4,012,782.00
0.00
1,533,593.48
1,533,593.48
2,479,188.52
16,994,257.00
0.00
16,420,215.37
16,420,215.37
574,041.63
8,075,563.53
0.00
0.00
0.00
8,075,563.53
Fortalecimiento Institucional (BM 4185-NI)
Unidad Coordinadora de Proyectos (BM-4185-NI)
Diseño de Obras de Adoquinado (BM CR-4185-NI)
Rehabilitación Carretera Malpaisillo - San Isidro (BID 1599 /SF.NI)
365,472.64
0.00
374,645.27
374,645.27
-9,172.63
Mantenimiento Vial FOMAV (BID 1599/SF-NI)
30,874,598.38
0.00
30,873,864.52
30,873,864.52
733.86
Revestimiento Granular de Carretera Troncal Cuyalí-La Colonia-Abisinia (BID 1599
/SF-NI)
Revestimento Granular de Carretera Troncal Abisinia - Puente la Pavona (BID
1599/SF-NI)
Revestimiento Granular de Carretera Troncal Cuyalí-Asturias-Las Cruces (BID
1599/SF-NI)
Revestimiento Granular de Carretera Empalme Las Cruces - San Gabriel (BID
1599/SF-NI)
15,023,471.12
0.00
15,023,471.12
15,023,471.12
0.00
363,680.40
0.00
363,680.40
363,680.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,074,536.93
0.00
20,074,536.87
20,074,536.87
0.06
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
7 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
Revestimiento Granular Carretera Troncal Las Crueces - Pantasma (BID 1599/SF-NI)
4,523,444.41
0.00
4,523,444.41
4,523,444.41
0.00
Revestimiento Granular de Carretera Troncal Abisinia-Empalme El Portillo (BID
1599/SF-NI)
Unidad Coordinadora del Proyecto (BID 1599/SF-NI)
2,698,642.06
0.00
2,698,642.06
2,698,642.06
0.00
7,972,221.90
0.00
7,930,561.74
7,930,561.74
41,660.16
Estudios y Consultorías (BID 1599/SF-NI)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Obras de Mitigación Ambiental y Social (BID 1599/SF - NI)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,890.16
0.00
64,436.89
64,436.89
18,453.27
Estud. de Factibilidad y Diseño para la Pav. de Carretera Nva. Guinea - Bluefields
770,591.00
0.00
676,482.17
676,482.17
94,108.83
Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Matagalpa - Jinotega (BCIE-No.1768)
4,016,000.00
0.00
3,880,294.03
3,880,294.03
135,705.97
Pavimentación Carretera Acoyapa - San Carlos
11,589,366.00
0.00
8,333,381.97
8,333,381.97
3,255,984.03
Rehabilitación Empalme Las Flores - Catarina - Guanacaste - Nandaime (OPEP
1061 P)
Rehabilitación de la Carretera San Ramón - Muy Muy (BCIE No.1733)
22,958,006.00
0.00
22,536,150.33
22,536,150.33
421,855.67
Equipamiento a MTI y Unidad Coordinadora (BID 1599/SF-NI)
20,425,233.00
0.00
5,965,170.61
5,965,170.61
14,460,062.39
105,342,908.58
0.00
83,000,919.61
83,000,919.61
22,341,988.97
354,838.00
0.00
315,207.47
315,207.47
39,630.53
Mejoramiento de la Infraestructura Terciaria de Transporte en la RAAN, RAAS y Las
Segovias
Mejoramiento Puntual en la Infraestructura Secundaria de Transporte en la RAAN,
RAAS y Las Segovias
Apoyo Institucional al MTI y al FOMAV
33,443,787.00
0.00
33,764,335.92
33,764,335.92
-320,548.92
83,536,184.59
0.00
83,536,184.59
83,536,184.59
0.00
21,099,983.41
0.00
19,717,073.11
19,717,073.11
1,382,910.30
Reconstrucción de puentes Las Limas, Ocongua, Múhan y Quinama
35,076,158.00
0.00
32,033,393.55
32,033,393.55
3,042,764.45
Adoquinado del Tramo de Camino Villa Soberana - Santa Eduviges
1,080,000.00
0.00
1,080,000.00
1,080,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,931,510.00
0.00
102,831.29
102,831.29
21,828,678.71
Rehabilitación de Carretera Sébaco - Matagalpa (BID 1702/SF-NI)
Construcción Carretera Entrada INTA - PROINCO - Km. 17.5 Carretera a Masaya
Adoquinado del Tramo de Camino Zona Urbana de Mulukukú
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Granada - Empalme Guanacaste
(OPEP 846P)
Mejoramiento de la Calle de Acceso a Ciudad Sandino - Zona Franca
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
Otros Proyectos de Revestimiento de Carreteras
25,534,937.72
0.00
25,534,929.73
25,534,929.73
7.99
366,788,967.80
0.00
362,791,592.48
362,791,592.48
3,997,375.32
49,210,738.00
0.00
47,965,815.47
47,965,815.47
1,244,922.53
Revestimiento de Carretera Empalme de Ticuantepe - Veracruz
6,876,358.61
0.00
7,676,942.79
7,676,942.79
-800,584.18
Revestimiento de Carretera Ocotal - Mozonte
2,352,826.00
0.00
2,352,826.60
2,352,826.60
-0.60
108,095,573.11
0.00
107,825,847.65
107,825,847.65
269,725.46
Otros Proyectos de Rehabilitación de Caminos Intermunicipales
Drenaje de Carreteras
37,760,536.28
0.00
36,431,121.50
36,431,121.50
1,329,414.78
NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES
494,505.00
0.00
2,530,892.66
2,530,892.66
-2,036,387.66
NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO
137,363.00
0.00
137,362.59
137,362.59
0.41
NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA
146,520.00
0.00
146,519.51
146,519.51
0.49
NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO
915,751.00
0.00
915,750.65
915,750.65
0.35
NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS
457,875.00
0.00
457,875.32
457,875.32
-0.32
NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS
1,648,351.00
0.00
1,648,351.14
1,648,351.14
-0.14
MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE
1,465,201.00
0.00
1,485,564.97
1,485,564.97
-20,363.97
MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA
1,373,626.00
0.00
0.00
0.00
1,373,626.00
MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA
274,725.00
0.00
0.00
0.00
274,725.00
MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS
641,025.00
0.00
0.00
0.00
3,717,437.00
0.00
4,564,637.75
4,564,637.75
-847,200.75
CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS
384,615.00
0.00
3,508,145.11
3,508,145.11
-3,123,530.11
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS
228,938.00
0.00
0.00
0.00
228,938.00
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA
228,938.00
0.00
25,681.82
25,681.82
203,256.18
CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE
274,725.00
0.00
16,711.38
16,711.38
258,013.62
CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ
576,923.00
0.00
31,133.18
31,133.18
545,789.82
CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES
274,725.00
0.00
16,647.50
16,647.50
258,077.50
CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO
457,875.00
0.00
24,969.48
24,969.48
432,905.52
MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO
595,238.00
0.00
651,302.67
651,302.67
-56,064.67
MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO
274,725.00
0.00
272,158.73
272,158.73
2,566.27
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL
201,465.00
0.00
194,169.57
194,169.57
7,295.43
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA
201,465.00
0.00
11,553.45
11,553.45
189,911.55
91,575.00
0.00
88,102.34
88,102.34
3,472.66
641,025.00
0.00
36,706.13
36,706.13
604,318.87
ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES
MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS
MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO
641,025.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
8 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDONDO
531,135.00
0.00
30,172.14
30,172.14
500,962.86
1,465,201.00
0.00
1,434,556.13
1,434,556.13
30,644.87
GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ
915,751.00
0.00
907,353.58
907,353.58
BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA.
320,513.00
0.00
462,514.97
462,514.97
-142,001.97
-1,231,629.91
GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO
BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY
8,397.42
137,363.00
0.00
1,368,992.91
1,368,992.91
BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA
1,831,501.00
0.00
1,831,495.12
1,831,495.12
5.88
BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD
1,373,626.00
0.00
0.00
0.00
1,373,626.00
0.47
CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DE
LÓVAGO
MATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL
732,601.00
0.00
732,600.53
732,600.53
2,014,651.00
0.00
1,541,362.49
1,541,362.49
473,288.51
MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE
2,289,377.00
0.00
4,647,302.61
4,647,302.61
-2,357,925.61
MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS
1,831,501.00
0.00
0.00
0.00
1,831,501.00
MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA
1,098,901.00
0.00
1,572,189.74
1,572,189.74
-473,288.74
MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO
1,373,626.00
0.00
0.00
0.00
1,373,626.00
JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE
274,727.00
0.00
0.00
0.00
274,727.00
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA
366,300.00
0.00
1,565,933.70
1,565,933.70
-1,199,633.70
JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN
1,373,626.00
0.00
1,373,626.02
1,373,626.02
-0.02
JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE
1,831,501.00
0.00
0.00
0.00
1,831,501.00
JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA
1,007,326.00
0.00
1,007,321.70
1,007,321.70
4.30
366,300.00
0.00
597,527.29
597,527.29
-231,227.29
1,282,051.00
0.00
1,282,050.89
1,282,050.89
0.11
641,025.00
0.00
1,334,707.00
1,334,707.00
-693,682.00
18,314.52
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA
JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO
JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO
JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA
549,450.00
0.00
531,135.48
531,135.48
RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA
1,858,719.00
0.00
1,858,718.50
1,858,718.50
0.50
RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA
2,788,078.00
0.00
2,953,706.13
2,953,706.13
-165,628.13
RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN
2,788,078.00
0.00
2,622,449.37
2,622,449.37
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX
34,660,000.00
0.00
34,659,999.68
34,659,999.68
0.32
REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41 (QUEBRADA HONDA) - SAN
FRANCISCO LIBRE
REHABILITACIÓN PUENTE VADO LAS CALABAZAS (TRAMO: SEBACO-MOLINO
SUR)
QUILALÍ - WIWILÍ (38.64 KM.)
9,500,000.00
0.00
9,430,693.07
9,430,693.07
69,306.93
0.00
0.00
940,594.06
940,594.06
-940,594.06
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
REPARACIÓN ASENTAMIENTO CUESTA EL COYOL KM. 58.90 CARRETERA
NORTE
REHABILITACIÓN DEL TRAMO RANCHO GRANDE- WASLALA (40.00 KM)
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
2,500,000.00
0.00
1,881,188.12
1,881,188.12
618,811.88
REPARACIÓN DEL TRAMO SAN DIONISIO- ESQUIPULAS (PUENTE BOPAL )
(14.70 KM.)
SAN ISIDRO- SANTA ROSA- CORREDERAS (12.00 KM.)
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
1,881,188.12
1,881,188.12
118,811.88
CEMENTERIO CERRO VERDE- EL CUÁ (24.30 KM.)
3,000,000.00
0.00
2,821,782.19
2,821,782.19
178,217.81
LOS ANGELES- MANCOTAL (10.00 KM.)
1,000,000.00
0.00
940,594.06
940,594.06
59,405.94
INGENIO VICTORIA DE JULIO- MALACATOYA (10.00 KM.)
1,500,000.00
0.00
2,475,247.52
2,475,247.52
-975,247.52
EMPALME LA TEJERA- LA CONCORDIA (8.00 KM.)
1,000,000.00
0.00
940,594.06
940,594.06
59,405.94
SAN RAFAEL DEL NORTE- CHAGUITONES (18.00 KM.)
2,250,000.00
0.00
2,116,336.63
2,116,336.63
133,663.37
KM. 21 CARRETERA SUR - KM. 17 C. VIEJA LEÓN (8.00 KM)
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
LEÓN- AMATITÁN (15.00 KM.)
1,500,000.00
0.00
1,410,891.08
1,410,891.08
89,108.92
EMPALME SAN DIONISIO- MUY MUY (LA PLANTA)
2,000,000.00
0.00
1,410,891.09
1,410,891.09
589,108.91
SAN RAMÓN - EL JOBO
2,500,000.00
0.00
2,351,485.15
2,351,485.15
148,514.85
JINOTEGA- PANTASMA (10.00 KM.)
2,250,000.00
0.00
2,116,336.63
2,116,336.63
133,663.37
RANCHERÍA - TONALÁ (37.00 KM.)
3,000,000.00
0.00
3,089,108.90
3,089,108.90
-89,108.90
LAS CANOAS- LA EMPANADA (MANAGUA) (VADO)
500,000.00
0.00
499,999.99
499,999.99
0.01
QUINTA LUZ- LAS LAGUNAS- CERRO LARGO (BOACO) (4.50 KM.)
320,000.00
0.00
300,990.10
300,990.10
19,009.90
EMPALME SACAL - EMPALME ARGELIA (BOACO) (9.00 KM.)
165,628.63
680,000.00
0.00
639,603.96
639,603.96
40,396.04
BOACO VIEJO- LA REYNA- PEÑAS DE CAFÍN (BOACO) (16.00 KM.)
1,000,000.00
0.00
940,594.06
940,594.06
59,405.94
PALACAGÛINA- SAN JUAN DE RÍO COCO (45.00 KM.)
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
6,630,850.00
0.00
6,796,673.34
6,796,673.34
-165,823.34
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
9 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,170,376.00
0.00
2,690,123.61
2,690,123.61
480,252.39
22,784,170.80
0.00
22,784,170.80
22,784,170.80
0.00
MINISTERIO DE SALUD
3,885,698,650.08
3,100,043,919.15
747,408,941.20
3,847,452,860.35
38,245,789.73
ACTIVIDADES CENTRALES
374,709,718.12
371,581,970.84
11,667,696.31
383,249,667.15
-8,539,949.03
413,434.50
GASTOS OPERATIVOS
PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS EN
NICARAGUA
Comunicación Social
1,304,635.09
891,200.59
0.00
891,200.59
13,158,341.53
12,804,832.53
0.00
12,804,832.53
353,509.00
193,299,796.50
191,109,036.53
11,520,585.03
202,629,621.56
-9,329,825.06
Servicios de Laboratorio y Diagnóstico
166,946,945.00
166,776,901.19
147,111.28
166,924,012.47
22,932.53
PROYECTOS CENTRALES
154,998,850.11
0.00
146,156,798.69
146,156,798.69
8,842,051.42
Rehabilitación de Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios
5,322,000.00
0.00
4,263,980.17
4,263,980.17
1,058,019.83
Rehabilitación del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia
3,667,306.00
0.00
3,521,505.60
3,521,505.60
145,800.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,534,790.00
0.00
3,489,835.17
3,489,835.17
44,954.83
42,221,008.00
0.00
36,522,396.33
36,522,396.33
5,698,611.67
595,920.00
0.00
509,568.42
509,568.42
86,351.58
10,792,601.00
0.00
10,792,600.84
10,792,600.84
0.16
Dotación de Instrumental Quirúrgico Red de Servicios
5,406,091.58
0.00
5,406,091.08
5,406,091.08
0.50
Equipamiento Médico para Puestos de Salud
2,557,485.42
0.00
2,431,674.00
2,431,674.00
125,811.42
Equipamiento Médico para Unidades de Segundo Nivel de Atención
32,954,939.30
0.00
32,899,194.82
32,899,194.82
55,744.48
Equipamiento no Médico para Unidades de Segundo Nivel de Atención
17,922,112.85
0.00
16,562,234.73
16,562,234.73
1,359,878.12
Equipamiento no Médico para Centros de Salud
381,965.53
0.00
381,965.53
381,965.53
0.00
Equipamiento no Médico para Puestos de Salud
266,878.43
0.00
0.00
0.00
266,878.43
Vigilancia para la Salud
Gestión Administrativa Financiera
Rehabilitación del Centro Nacional de Biológicos
Rehabilitación del Centro de Insumos para la Salud (CIPS)
Desarrollo Institucional
Fortalecimiento SNIP/MINSA
Equipamiento Médico para Centros de Salud
Componente Tuberculosis (NICASALUD)
Componente VIH/SIDA (NICASALUD)
Componente Malaria (NICASALUD)
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
BRIGADA MEDICA CUBANA
3,799,075.00
0.00
3,799,075.00
3,799,075.00
0.00
16,665,353.00
0.00
16,665,353.00
16,665,353.00
0.00
8,911,324.00
0.00
8,911,324.00
8,911,324.00
0.00
3,355,872,063.50
2,728,373,009.76
589,584,446.20
3,317,957,455.96
37,914,607.54
7,937,745.55
7,937,745.54
0.00
7,937,745.54
0.01
Promoción, Educación y Comunicación en Salud
10,638,549.67
1,444,418.03
0.00
1,444,418.03
9,194,131.64
Control y Vigilancia de la Salud Pública
37,416,519.77
40,855,822.63
0.00
40,855,822.63
-3,439,302.86
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
10 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
Atención Ambulatoria, Diagnóstico y Tratamiento
133,103,786.50
162,539,469.80
0.00
162,539,469.80
10,786,233.51
8,599,056.86
0.00
8,599,056.86
2,187,176.65
Gestión Técnica Administrativa y Financiera
859,137,884.52
905,679,556.25
10,721,110.21
916,400,666.46
-57,262,781.94
Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS
198,111,274.81
143,323,040.07
26,696.25
143,349,736.32
54,761,538.49
34,897,142.60
6,795,926.57
0.00
6,795,926.57
28,101,216.03
184,571,420.58
0.00
184,095,692.22
184,095,692.22
475,728.36
48,471,025.00
0.00
48,156,007.13
48,156,007.13
315,017.87
Rehabilitación de Puestos de Salud
8,542,290.03
0.00
8,070,182.71
8,070,182.71
472,107.32
Rehabilitación de Centros de Salud
38,288,518.75
0.00
36,556,046.36
36,556,046.36
1,732,472.39
Acciones de Prevención
Aseguramiento de Servicios a Grupos Especiales
Compra de Paquete Básico de Servicios (PBSS)
Fortalecimiento de la Atención Primaria Rural
Rehabilitación de Casas Maternas
-29,435,683.30
730,000.00
0.00
152,364.40
152,364.40
577,635.60
Acciones Comunitarias de Salud y Nutrición (PROCOSAN)
7,200,000.00
0.00
5,205,069.39
5,205,069.39
1,994,930.61
Implementación de Campañas de Educación y Comunicación en Salud
7,720,286.64
0.00
1,939,168.38
1,939,168.38
5,781,118.26
Programa de Cooperación Técnica OPS/OMS
6,400,000.00
0.00
6,399,973.64
6,399,973.64
26.36
17,734,185.00
0.00
17,733,875.14
17,733,875.14
309.86
Programa Salud Reproductiva, Equidad y Derechos en Nicaragua (SARED)
Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad
3,258,925.00
0.00
2,494,173.86
2,494,173.86
764,751.14
Programa Nacional de Salud Reproductiva
23,927,218.00
0.00
22,127,218.00
22,127,218.00
1,800,000.00
Servicios de Consulta Externa
14,697,334.21
8,138,961.93
128,429.26
8,267,391.19
6,429,943.02
Servicios de Emergencia
22,063,338.19
14,216,641.25
0.00
14,216,641.25
7,846,696.94
213,719,572.15
222,759,023.02
0.00
222,759,023.02
-9,039,450.87
1,178,786,375.96
1,190,332,775.00
1,112,075.22
1,191,444,850.22
-12,658,474.26
12,845,928.40
7,445,013.51
0.00
7,445,013.51
5,400,914.89
Servicios de Terapia Ambulatoria
2,174,379.58
291,479.52
0.00
291,479.52
1,882,900.06
Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
9,895,023.19
8,014,079.78
0.00
8,014,079.78
1,880,943.41
Sostenimiento de Equipos Hospitalarios
9,901,786.27
0.00
9,901,786.27
9,901,786.27
0.00
Sostenimiento de Equipos en Unidades de Salud del Primer Nivel de Atención
3,000,000.00
0.00
2,999,999.99
2,999,999.99
0.01
CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO
83,070.38
0.00
83,070.37
83,070.37
0.01
REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO
15,143.35
0.00
15,143.35
15,143.35
0.00
5,078,467.00
0.00
3,873,312.08
3,873,312.08
1,205,154.92
88,600,000.00
Servicios de Hospitalización
Gestión Técnica, Administrativa y Financiera
Servicios de Apoyo Generales
Diseños y Estudios de Preinversión
Sustitución y Equipamiento del Hospital José Niebrowski-Boaco
0.00
88,600,000.00
88,600,000.00
0.00
Estudio de Prefactibilidad para la Sustitución y Equipamiento Hospital General
Occidental de Managua
Hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,235,555.00
0.00
0.00
0.00
1,235,555.00
Hospital Luis Felipe Moncada de San Carlos
4,628,219.48
0.00
4,376,389.99
4,376,389.99
251,829.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,669,233.00
0.00
1,669,233.00
1,669,233.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
825,396.27
0.00
782,604.82
782,604.82
42,791.45
Hospital Fernando Vélez Páiz de Managua
Hospital Bertha Calderón de Managua
Hospital José Dolores Fletes de Managua
Hospital Juan A. Brenes de Somoto
Hospital Nuevo Amanecer de Puerto Cabezas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Hospital Victoria Motta de Jinotega
6,152,190.00
0.00
2,620,954.61
2,620,954.61
3,531,235.39
Hospital César Amador Molina de Matagalpa
3,594,967.51
0.00
3,004,812.99
3,004,812.99
590,154.52
Hospital España de Chinandega
5,109,903.59
0.00
5,047,347.32
5,047,347.32
62,556.27
Hospital San Juan de Dios Estelí
8,183,520.27
0.00
573,137.50
573,137.50
7,610,382.77
20,533,926.47
0.00
19,879,626.02
19,879,626.02
654,300.45
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
27,244,171.72
0.00
26,620,672.87
26,620,672.87
623,498.85
Hospital Roberto Calderón Gutiérrez de Managua
Hospital La Trinidad
Hospital Oscar Danilo Rosales de León
Hospital Alemán Nicaragüense de Managua
705,000.00
0.00
618,437.33
618,437.33
86,562.67
2,065,775.49
0.00
1,220,884.11
1,220,884.11
844,891.38
10,994,565.00
0.00
10,994,564.80
10,994,564.80
0.20
1,275,059.40
0.00
1,275,058.45
1,275,058.45
0.95
Hospital Asunción, Juigalpa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Hospital Amistad Japón Nicaragua-Granada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Centro Nacional de Radioterapia
3,400,600.00
0.00
2,876,033.92
2,876,033.92
524,566.08
Hospital San José de Diriamba
1,067,876.00
0.00
824,880.24
824,880.24
242,995.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Hospital Ernesto Sequeira de Bluefields
Hospital Gaspar García Laviana de Rivas
HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO, MASAYA
Centro Nacional de Oftalmolología
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
11 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
Fortalecimiento Institucional - DGIDT
5,986,334.00
0.00
5,379,185.76
5,379,185.76
48,466,345.69
0.00
48,429,228.24
48,429,228.24
37,117.45
118,018.35
88,938.55
0.00
88,938.55
29,079.80
Control y Vigilancia a los Riegos Ambientales
80,332.12
66,828.12
0.00
66,828.12
13,504.00
Control y Vigilancia a los Establecimientos Productivos, Comerciales
37,686.23
22,110.43
0.00
22,110.43
15,575.80
MINISTERIO DEL TRABAJO
50,917,222.00
5,777,422.00
42,165,985.82
47,943,407.82
2,973,814.18
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
50,917,222.00
5,777,422.00
42,165,985.82
47,943,407.82
2,973,814.18
COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS)
SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
INATEC
607,148.24
5,777,422.00
5,777,422.00
0.00
5,777,422.00
0.00
10,000,000.00
0.00
9,237,103.09
9,237,103.09
762,896.91
Rehabilitación y Ampliación Centro Educativo Técnico Agropecuario / Chinandega INATEC
Const. del Instituto de Admón, Economía y Computación/Chichigalpa-INATEC
4,230,000.00
0.00
4,219,282.91
4,219,282.91
10,717.09
1,591,390.00
0.00
1,561,538.64
1,561,538.64
29,851.36
Const. II Etapa del Instituto Técnico Agropecuario Nandaime, Granada-INATEC
9,147,410.00
0.00
6,977,061.18
6,977,061.18
2,170,348.82
Programa de Capacitación en Autoconstrucción de Viviendas-INATEC
Creación de Kioskos Tecnológicos en todo el País-INATEC
1,035,000.00
0.00
1,035,000.00
1,035,000.00
0.00
19,136,000.00
0.00
19,136,000.00
19,136,000.00
0.00
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
184,612,390.72
5,622,512.35
139,218,371.73
144,840,884.08
39,771,506.64
PROYECTOS CENTRALES
114,269,587.00
0.00
95,304,637.66
95,304,637.66
18,964,949.34
Programa de Apoyo al Sector Medio Ambiente (Pasma II Fase)
17,519,331.00
0.00
17,410,601.07
17,410,601.07
108,729.93
Programa Socioambiental y Desarrollo Forestal II (POSAF II). (BID No. 1084/SF-NI)
91,574,580.00
0.00
77,894,036.59
77,894,036.59
13,680,543.41
Formación Ocupacional e Inserción Laboral (INATEC)
Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Capacidades Empresariales
5,175,676.00
0.00
0.00
0.00
5,175,676.00
PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS RECURSOS NATURALES
6,783,922.00
0.00
6,007,192.63
6,007,192.63
776,729.37
Manejo Sostenible de la Tierra en Areas Degradadas Propensas a Sequias en
Nicaragua
CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS
6,783,922.00
0.00
6,007,192.63
6,007,192.63
776,729.37
19,385,330.02
55,593,383.72
5,622,512.35
30,585,541.35
36,208,053.70
Promoción y Fomento del Desarrollo Económico Sostenible en el SINAP
1,114,640.03
1,114,627.83
0.00
1,114,627.83
12.20
Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNVM)
5,033,120.69
4,507,884.52
440,483.84
4,948,368.36
84,752.33
11,546,352.00
0.00
10,467,689.23
10,467,689.23
1,078,662.77
6,968,183.00
0.00
3,503,739.17
3,503,739.17
3,464,443.83
9,209,353.00
0.00
5,668,678.93
5,668,678.93
3,540,674.07
10,405,080.00
0.00
5,848,838.58
5,848,838.58
4,556,241.42
Reserva de Biosfera Transfronteriza Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano
6,947,910.00
0.00
1,856,280.27
1,856,280.27
5,091,629.73
Conservación de la Biodiversidad del Bosque Tropical Seco y Marino costero
4,368,745.00
0.00
2,799,831.33
2,799,831.33
1,568,913.67
DESARROLLO TERRITORIAL
7,965,498.00
0.00
7,321,000.09
7,321,000.09
644,497.91
Segundo Proyecto de Municipios Rurales (BM No. 3480-NI)
7,965,498.00
0.00
7,321,000.09
7,321,000.09
644,497.91
219,940,635.13
70,611,645.08
95,692,219.86
166,303,864.94
53,636,770.19
ACTIVIDADES CENTRALES
28,930,688.00
0.00
4,877,344.12
4,877,344.12
24,053,343.88
Programa de Fortalecimiento Institucional para la Protección de Grupos Vulnerables
Fase II
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12
28,930,688.00
0.00
4,877,344.12
4,877,344.12
24,053,343.88
18,576,629.01
14,076,629.01
4,440,899.50
18,517,528.51
59,100.50
Coordinación de Delegaciones Territoriales
13,919,828.95
13,637,114.22
0.00
13,637,114.22
282,714.73
Desarrollo Humano y Medio Ambiente en la Reserva de Biosfera del Sureste de
Nicaragua
Manejo de Recuros Naturales en Areas Protegidas
Programa Reserva de la Biosfera del Sureste de Nicaragua (RBSEN)
Reserva de Biosfera Bosawás
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
Regulación
Programa Nacional de Solidaridad
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
Operaciones de Programas y Proyectos de Protección Social
156,800.06
439,514.79
0.00
439,514.79
4,500,000.00
0.00
4,440,899.50
4,440,899.50
59,100.50
128,831,011.30
24,407,096.99
75,084,280.34
99,491,377.33
29,339,633.97
-282,714.73
4,246,079.54
4,239,418.09
0.00
4,239,418.09
6,661.45
Atención en Centros de Protección Social
20,240,779.09
20,167,678.90
0.00
20,167,678.90
73,100.19
Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense Fase III
69,908,526.21
0.00
40,771,080.93
40,771,080.93
29,137,445.28
Programa Red de Protección Social FASE III
17,664,121.67
0.00
17,606,642.06
17,606,642.06
57,479.61
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
12 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
Asistencia Integrada a Mujeres y Niños Vulnerables
10,086,864.79
0.00
10,060,187.04
10,060,187.04
26,677.75
RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE)
1,527,200.00
0.00
1,510,249.30
1,510,249.30
16,950.70
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL
5,157,440.00
0.00
5,136,121.01
5,136,121.01
21,318.99
43,453,271.49
32,033,030.11
11,289,695.90
43,322,726.01
130,545.48
PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Dirección y Coordinación
7,125,476.78
7,312,567.52
0.00
7,312,567.52
-187,090.74
Control y Aseguramiento de Calidad de Proveedores de Servicios
941,413.00
1,295,691.26
0.00
1,295,691.26
-354,278.26
Prevención del Riesgo Social y Atención Protección Especial
623,439.00
79,096.05
0.00
79,096.05
544,342.95
23,356,749.71
23,345,675.28
0.00
23,345,675.28
11,074.43
Programa de Atención Integral a Niños/as y Adolescentes en Alto Riesgo (PAINAR)
2,911,193.00
0.00
2,840,239.73
2,840,239.73
70,953.27
Desarrollo Integral para la Prevención de la Violencia Juvenil
1,015,000.00
0.00
986,500.60
986,500.60
28,499.40
Proyecto de Atención a la Población en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo Social
7,480,000.00
0.00
7,462,955.57
7,462,955.57
17,044.43
149,035.33
94,888.97
0.00
94,888.97
54,146.36
Atención en Centros de Protección Especial
RESTITUCIÓN DE DERECHOS POR ADOPCIÓN
Dirección y Coordinación
Medidas Especializadas de Protección
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
1,252.80
0.00
0.00
0.00
1,252.80
147,782.53
94,888.97
0.00
94,888.97
52,893.56
3,876,483,203.29
940,260,809.53
2,605,520,335.94
3,545,781,145.47
330,702,057.82
22,032,748.71
199,518,905.00
28,140,493.00
149,345,663.29
177,486,156.29
Transferencia al INIFOM
28,140,493.00
28,140,493.00
0.00
28,140,493.00
0.00
Apoyo a las Poblaciones Urbanas de Estelí, Matagalpa, Jinotega, Ocotal y Somoto.
13,727,428.00
0.00
12,686,267.28
12,686,267.28
1,041,160.72
Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal (BID 1086 SF/NI)
83,126,766.00
0.00
65,664,885.79
65,664,885.79
17,461,880.21
6,675,235.00
0.00
5,016,429.22
5,016,429.22
1,658,805.78
43,882,983.00
0.00
43,882,983.00
43,882,983.00
0.00
17,100,000.00
0.00
15,229,098.00
15,229,098.00
1,870,902.00
6,202,140.00
0.00
6,202,140.00
6,202,140.00
0.00
663,860.00
0.00
663,860.00
663,860.00
0.00
TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINOTEGA Y
16,000,000.00
0.00
16,000,000.00
16,000,000.00
0.00
Fondo de Inv. Soc. y Prod. en 15 Municipios de los Dep. de Madriz, Nva. Segovia,
Matagalpa y Jinot.
TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS POR RECAUD.
16,000,000.00
0.00
16,000,000.00
16,000,000.00
0.00
11,146,839.00
7,135,146.19
0.00
7,135,146.19
4,011,692.81
Transferencia a las Alcaldías
7,346,348.00
4,701,005.80
0.00
4,701,005.80
2,645,342.20
Transferencia a las Comunidades Indígenas
3,800,491.00
2,434,140.39
0.00
2,434,140.39
1,366,350.61
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORG
9,722,655.00
8,922,655.00
500,000.00
9,422,655.00
300,000.00
Asociación Niños y Niñas
500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
Casa de la Mujer Mercedes Rosales, Estelí
200,000.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM).
200,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
Asociación para el Desarrollo Comunitario S-XXI (ASDECOM)
500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
Asociación Sin Barreras "El Guis"
250,000.00
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
Asociación Civil de Desarrollo de Masatepe (ACIDEMAS)
800,000.00
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
Fundación Cosiguina
300,000.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
Fundación para el Desarrollo del Deporte, Educación y Cultura de las Segovias
(FUNDECSE).
Centro de Formación Educativa - Cultural para personas ciegas (CFEC).
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
Apoyo al Fortalecimiento Municipal en Chontales (Juigalpa, Comalapa y Cuapa)
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Desarrollo Local
(PROGESTION)
Programa de Desarrollo Local y Seguridad Alimentaria (PRODELSA)
Fondo de Preinversión Local
Desarrollo Municipal de Matagalpa y Jinotega
400,000.00
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
Asociación de Asistencia Técnica para Pequeñas y Medianas Empresas
500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
Fundación de Mujeres para un Desarrollo Sostenible en las Zonas Rurales
800,000.00
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Integración
FECONORI
Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
Movimiento Infantíl Luis Alfonso Velásquez Flores
250,000.00
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
Movimiento de Mujeres Nicaragüense Luisa Amanda Espinoza, AMLAE y/o Martha
Ambota López
Fundación BETSAIDA
500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
Caritas de Nicaragua, Arquidiócesis de Managua
1,322,655.00
1,322,655.00
0.00
1,322,655.00
0.00
Fundación la Verde Sonrisa.
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
13 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
Encuestas de Medición de Niveles de Vida
VIII Censo de Población y IV de Vivienda (BID No.1535/SF-NI)
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
Desarrollo de la Costa del Pacìfico Norte de Nicaragua (Nic/B7-3100/1999/0087)
1,951,985.00
0.00
1,951,984.72
1,951,984.72
0.28
0.28
137,866.00
0.00
137,865.72
137,865.72
1,814,119.00
0.00
1,814,119.00
1,814,119.00
0.00
503,216,004.00
0.00
487,812,795.66
487,812,795.66
15,403,208.34
200,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
Fomento a la Producción de Granos Básicos KR-II
4,158,988.00
0.00
4,158,988.00
4,158,988.00
0.00
Programa de los Polos de Desarrollo (POLDES)
2,982,000.00
0.00
2,982,000.00
2,982,000.00
0.00
51,559,167.32
0.00
51,559,167.32
51,559,167.32
0.00
340,152,468.00
0.00
337,144,073.14
337,144,073.14
3,008,394.86
Programa de Desarrollo Económico de la Zona Seca de Nicaragua (PRODESEC)
43,092,200.00
0.00
40,550,852.79
40,550,852.79
2,541,347.21
Programa de Fortalecimiento al Desarrollo Rural y Reducción de Pobreza en BoacoChontales
Rehabilitación Caminos Rurales (IDR)
39,897,716.00
0.00
39,897,550.84
39,897,550.84
165.16
4,647,762.00
0.00
4,647,762.00
4,647,762.00
0.00
Programa de Apoyo a la Implementación PND (BID-1702-SF-NI-IDR)
13,673,000.00
0.00
4,335,499.62
4,335,499.62
9,337,500.38
2,852,702.68
0.00
2,336,901.95
2,336,901.95
515,800.73
94,313,451.68
Desarrollo Local en el Departamento de Rivas (Nic/B7-3100/2002/0378)
Programa de Reactivaciòn Productiva Rural (PRPR/BID-SF-NI)
Proyecto Apoyo a los Productores Ganaderos de las Coop. de la Cuenca del Río
Mayales
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
390,726,852.00
0.00
296,413,400.32
296,413,400.32
Obras Viales
1,567,296.00
0.00
1,567,296.00
1,567,296.00
0.00
Centros de Salud (MINSA/FISE)
5,378,000.00
0.00
5,376,461.32
5,376,461.32
1,538.68
Rehabilitación Escuelas Primaria y Preescolares (MECD/FISE)
905,856.00
0.00
855,451.39
855,451.39
50,404.61
Fondo de Mantenimiento (MECD/FISE)
10,757,300.00
0.00
10,757,300.00
10,757,300.00
0.00
Fondo de Mantenimiento (MINSA/FISE)
1,898,454.00
0.00
1,898,454.00
1,898,454.00
0.00
61,273,820.00
0.00
58,483,458.97
58,483,458.97
2,790,361.03
Desarrollo Institucional FISE
Fortalecimiento de la Protección Social
Infraestructura Municipal
Agua y Saneamiento en Nicaragua
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,156,586.00
0.00
7,100,286.07
7,100,286.07
56,299.93
2,270,000.00
0.00
2,270,000.00
2,270,000.00
0.00
226,071,633.00
0.00
152,403,224.54
152,403,224.54
73,668,408.46
35,561,307.00
0.00
25,442,287.00
25,442,287.00
10,119,020.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
35,886,600.00
0.00
29,259,181.03
29,259,181.03
6,627,418.97
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
34,555,453.00
26,835,502.19
0.00
26,835,502.19
7,719,950.81
Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte
34,555,453.00
26,835,502.19
0.00
26,835,502.19
7,719,950.81
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
51,761,264.00
19,599,489.62
22,549,999.38
42,149,489.00
9,611,775.00
Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur
Programa de Inversión Social Municipal (BID 1679/SF-NI)
Programa de Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza
Proyecto de Inversión en Infraestructura de Agua y Saneamiento Rural y Desarrollo de
Cap. Locales
Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural
Proyecto de Inversión Social Municipal
29,211,264.00
19,599,489.62
0.00
19,599,489.62
9,611,774.38
Construcción de Calles en el Municipio de Bluefields
6,596,000.00
0.00
6,596,000.00
6,596,000.00
0.00
Construcción de Andenes en el Municipio de el Ayote /RAAS
1,066,700.00
0.00
1,066,700.00
1,066,700.00
0.00
974,969.00
0.00
974,969.00
974,969.00
0.00
1,000,666.00
0.00
1,000,666.00
1,000,666.00
0.00
Construcción de Puentes Peatonales en la Comunidad Muelle Real Rama /RAAS
478,485.00
0.00
478,485.00
478,485.00
0.00
Reemplazo de Escuelas en las Comunidades San Francisco y la Guitarra /RAAS
700,000.00
0.00
700,000.00
700,000.00
0.00
Reemplazo de Escuelas en las Comunidades la Pichinga y la Unión /RAAS
700,000.00
0.00
700,000.00
700,000.00
0.00
Reemplazo de Escuelas en las Comunidades Pueblo Nuevo y el Porvenir /RAAS
700,000.00
0.00
700,000.00
700,000.00
0.00
Reemplazo de Escuelas en la Comunidad el Naranjal -Kukra River/RAAS
350,000.00
0.00
350,000.00
350,000.00
0.00
Reemplazo de Escuela en la Comunidad el Pedregal /RAAS
350,000.00
0.00
350,000.00
350,000.00
0.00
Construcción de Cerca Perimetral del Instituto Augusto Salinas Pinell, Municipio de
Nueva Guinea
Construcción de Calles en el Municipio Muelle de los Bueyes /RAAS
623,891.00
0.00
623,891.00
623,891.00
0.00
Construcción de Puentes Peatonales en el Municipio el Tortuguero/RAAS
Construcción de Puentes Peatonales en el Municipio la Cruz de Rio Grande /RAAS
3,025,917.00
0.00
3,025,917.00
3,025,917.00
0.00
Ampliación y Remodelación de Parque en la Comunidad San Pedro del Norte/RAAS
845,588.00
0.00
845,588.00
845,588.00
0.00
Ampliación y Remodelación de Parque en la Comunidad Bocana de Paiwas /RAAS
705,882.00
0.00
705,881.38
705,881.38
0.62
1,570,822.00
0.00
1,570,822.00
1,570,822.00
0.00
Construcciòn de Casa Cultural en la Comunidad el Tortuguero /RAAS
535,000.00
0.00
535,000.00
535,000.00
0.00
Construcción de Casa Cultural en la Comunidad la Cruz del Rio Grande/RAAS
535,000.00
0.00
535,000.00
535,000.00
0.00
Construcción de Muelle en la Comarca Antigua Atlanta, Municipio de Bluefields
450,000.00
0.00
450,000.00
450,000.00
0.00
1,341,080.00
0.00
1,341,080.00
1,341,080.00
0.00
Construcción de Muelle en Sandy Bay Sirpi /RAAS
Instalación de Red de Distribución Eléctrica en la Comunidad Polo de Desarrollo-
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
14 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
Daniel Guido
69,540,128.00
3,000,000.00
Transferencia a ENACAL
3,000,000.00
Agua y Saneamiento Regiones I, V, Y VI (YH015)
3,000,000.00
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Programa Saneamiento Ambiental del Lago Ciudad de Managua (Etapa I)
63,328,477.70
66,328,477.70
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
2,999,397.24
2,999,397.24
602.76
3,211,650.30
6,861,380.00
0.00
6,844,701.19
6,844,701.19
16,678.81
49,361,330.00
0.00
49,246,378.99
49,246,378.99
114,951.01
1,525,210.00
0.00
1,525,210.00
1,525,210.00
0.00
454,980.00
0.00
454,980.00
454,980.00
0.00
2,949,798.00
0.00
2,257,810.28
2,257,810.28
691,987.72
387,430.00
0.00
0.00
0.00
387,430.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
12,976,267.00
0.00
8,714,943.71
8,714,943.71
4,261,323.29
Electrificación Rural (CNE)
4,735,407.00
0.00
4,735,407.00
4,735,407.00
0.00
Desarrollo de la Hidroelectricidad a Pequeña Escala para Usos Productivos en Zonas
Fuera de Red
Proyecto de Electrificación Rural Para Zonas Aisladas (PERZA/BM-3760/TF051960)
1,754,893.00
0.00
584,956.00
584,956.00
1,169,937.00
5,330,931.00
0.00
2,767,391.71
2,767,391.71
2,563,539.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
604,189.00
0.00
604,189.00
604,189.00
0.00
92,250.00
0.00
0.00
0.00
92,250.00
Agua y Saneamiento en Zonas de Alto Potencial Económico (Juigalpa-Chontales) No
NIC-2
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Jocote Dulce y Las Viudas Dpto.
Managua
Mejoramiento Sistema Agua Potable Zona Alta de Granada y Hospital Japòn-Nic.
Dpto. Granada
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Puerto Cabezas, RAAN
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Puerto Sandino, Miramar y Punta Flor,
Dpto. León
Optimización de Operaciones del Acueducto y Construcción de Alcantarillado
Sanitario Diriomo y Diriá
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales Electrificación Rural (FAROLER)
Programa de Electrificación Rural en Zonas Productivas Area Concesionada
Planificación Energética y Escenarios de Desarrolo
Programa en Eficiencia Energética para los Sectores Industrial y Comercial
458,597.00
0.00
23,000.00
23,000.00
435,597.00
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
46,743,476.00
13,583,924.18
33,144,073.60
46,727,997.78
15,478.22
Transferencia INVUR
13,583,925.00
13,583,924.18
0.00
13,583,924.18
0.82
Programa Multifase para Viviendas de Interés Social (I FASE)(BID 111/SF-NI)
33,159,551.00
0.00
33,144,073.60
33,144,073.60
15,477.40
Programa de Viviendas de Interés Social para Población de Escasos Recursos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
40,376,175.00
0.00
34,182,495.00
34,182,495.00
6,193,680.00
Rehabilitación Sistema de Transmisión Eléctrica Managua (Fase IV)
19,204,044.00
0.00
17,014,314.00
17,014,314.00
2,189,730.00
Ampliación Subestación Ticuantepe Segunda Etapa
4,825,602.00
0.00
3,866,680.00
3,866,680.00
958,922.00
Rehabilitación Subestación Nandaime
3,293,000.00
0.00
2,525,869.00
2,525,869.00
767,131.00
Sistema Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC/BID-1096-SF-NI)
1,703,027.00
0.00
1,703,027.00
1,703,027.00
0.00
Línea de Subtransmisión Matiguas-Siuna y Obras Asociadas (BID-1017-SF-NI)
5,745,602.00
0.00
5,268,686.00
5,268,686.00
476,916.00
Modernización de Subestación Las Banderas
3,058,400.00
0.00
1,954,683.00
1,954,683.00
1,103,717.00
Modernización de Subestación Boaco
2,546,500.00
0.00
1,849,236.00
1,849,236.00
697,264.00
1,341,668,551.00
324,386,455.00
998,569,822.00
1,322,956,277.00
18,712,274.00
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
Transferencia Municipal (Gasto Corriente)
324,386,455.00
324,386,455.00
0.00
324,386,455.00
0.00
1,017,282,096.00
0.00
998,569,822.00
998,569,822.00
18,712,274.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
24,000,000.00
24,000,000.00
0.00
24,000,000.00
0.00
Transferencia al INTECNA
Transferencia a las Municipalidades
24,000,000.00
24,000,000.00
0.00
24,000,000.00
0.00
UCRESEP
7,179,927.00
0.00
1,731,599.66
1,731,599.66
5,448,327.34
Apoyo a la Gobernabilidad y Transparencia-Participación Ciudadana - SETECCOMUNICACIÓN BM-3877
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y
7,179,927.00
0.00
1,731,599.66
1,731,599.66
5,448,327.34
447,450,435.21
282,418,186.41
165,032,248.80
447,450,435.21
0.00
Fondo de Emergencia Huracán Félix
447,450,435.21
282,418,186.41
165,032,248.80
447,450,435.21
0.00
9,389,171.00
9,389,171.00
0.00
9,389,171.00
0.00
COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN
Comisión Nacional de Demarcación y Titulación
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIÓN
9,389,171.00
9,389,171.00
0.00
9,389,171.00
0.00
21,435,694.51
21,406,790.07
0.00
21,406,790.07
28,904.44
Transferencia a las Alcaldías
21,435,694.51
21,406,790.07
0.00
21,406,790.07
28,904.44
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
32,578,000.00
31,121,945.00
1,456,055.00
32,578,000.00
0.00
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos
32,578,000.00
31,121,945.00
1,456,055.00
32,578,000.00
0.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
15 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
0.00
45,943,843.22
45,943,843.22
9,035,378.78
54,979,222.00
0.00
45,943,843.22
45,943,843.22
9,035,378.78
4,707,500.00
3,235,500.00
0.00
3,235,500.00
1,472,000.00
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES
54,979,222.00
Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones del Estado (BID No. 1064/SF-NI)
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
4,707,500.00
3,235,500.00
0.00
3,235,500.00
1,472,000.00
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR RECAU
8,919,971.00
6,072,531.88
0.00
6,072,531.88
2,847,439.12
Transferencia a las Alcaldías
6,212,264.00
3,958,112.62
0.00
3,958,112.62
2,254,151.38
Transferencia a las Comunidades Indígenas
2,707,707.00
2,114,419.26
0.00
2,114,419.26
593,287.74
38,584,000.00
38,069,424.78
0.00
38,069,424.78
514,575.22
514,575.22
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES
Proyecto de Apoyo a las Comunidades
38,584,000.00
38,069,424.78
0.00
38,069,424.78
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE M
23,277,834.00
23,277,834.00
0.00
23,277,834.00
0.00
URECOTRACO
19,783,845.00
19,783,845.00
0.00
19,783,845.00
0.00
Ciudad Sandino
3,493,989.00
3,493,989.00
0.00
3,493,989.00
0.00
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS
32,800,000.00
29,097,661.86
0.00
29,097,661.86
3,702,338.14
Subsidio al Consumo de Energìa
20,000,000.00
17,903,031.32
0.00
17,903,031.32
2,096,968.68
Subsidio al Consumo de Agua
12,800,000.00
11,194,630.54
0.00
11,194,630.54
1,605,369.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
175,372,715.00
0.00
104,138,356.36
104,138,356.36
71,234,358.64
Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (BM-3665-NI)
139,454,723.00
0.00
100,136,302.70
100,136,302.70
39,318,420.30
35,917,992.00
0.00
4,002,053.66
4,002,053.66
31,915,938.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subsidio al Consumo de Telefonía
Fondo de Desarrollo Nórdico
SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA
Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica
0.00
0.00
0.00
0.00
PRONICARAGUA/PNUD
2,171,208.00
2,171,208.00
0.00
2,171,208.00
0.00
Pronicaragua/PNUD
2,171,208.00
2,171,208.00
0.00
2,171,208.00
0.00
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES
16,915,948.00
0.00
8,399,496.14
8,399,496.14
8,516,451.86
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del SINAPRED Crédito 3487-NI
13,265,489.00
0.00
8,399,496.14
8,399,496.14
4,865,992.86
3,532,059.00
0.00
0.00
0.00
3,532,059.00
118,400.00
0.00
0.00
0.00
118,400.00
7,262,000.00
4,871,246.37
0.00
4,871,246.37
2,390,753.63
2,390,753.63
Programa Regional de Reducción Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA)
Proyecto Actualización del Plan Regional para la Reducción de los Desastres-20062016
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
7,262,000.00
4,871,246.37
0.00
4,871,246.37
ALCALDIA DE MANAGUA
28,044,775.00
0.00
28,044,775.00
28,044,775.00
0.00
Mejoramiento del sistema de recolección y manejo de los desechos solidos en
Managua
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO
28,044,775.00
0.00
28,044,775.00
28,044,775.00
0.00
4,192,757.00
3,390,308.58
0.00
3,390,308.58
802,448.42
802,448.42
Fondo de Desarrollo Pesquero
4,192,757.00
3,390,308.58
0.00
3,390,308.58
FONDO DE DESARROLLO MINERO
8,089,965.57
8,089,965.40
0.00
8,089,965.40
0.17
Fondo de Desarrollo Minero
8,089,965.57
8,089,965.40
0.00
8,089,965.40
0.17
ALCALDÍA DE JUIGALPA
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
Alcaldía de Juigalpa
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
Encuesta de Medición de Niveles de Vida
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
16,144,696.00
0.00
9,640,670.26
9,640,670.26
6,504,025.74
5,657,587.00
0.00
5,075,669.38
5,075,669.38
581,917.62
10,487,109.00
0.00
4,565,000.88
4,565,000.88
5,922,108.12
3,846,646.00
0.00
3,833,679.19
3,833,679.19
12,966.81
999,916.00
0.00
999,905.06
999,905.06
10.94
1,228,272.00
0.00
1,227,984.99
1,227,984.99
287.01
Programa Nacional de Educación no Formal en Población y Sexualidad (Fase I)
531,774.00
0.00
531,774.00
531,774.00
0.00
Programa de Voluntariado y Servicio Juvenil
504,884.00
0.00
503,569.54
503,569.54
1,314.46
VIII Censo de Población y IV de Vivienda (BID No.1535/SF-NI)
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
Proyecto de Prevención y Atención a la Violencia Juvenil
Programa Nacional de Información Juvenil
Proyecto Haz Realidad Tu Negocio
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura
581,800.00
0.00
570,445.60
570,445.60
11,354.40
140,451,184.00
21,545,371.00
118,500,956.93
140,046,327.93
404,856.07
21,545,371.00
21,545,371.00
0.00
21,545,371.00
0.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 19
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
PAGINA:
16 de 16
28/02/2008
08:20:46 AM
REPORTE: PRPSIEP125A
FECHA:
HORA:
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
DE: ENERO
A: DICIEMBRE
INSTITUCION
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
Desarrollo Pesquero en la Costa Pacífico de San Juan del Sur
Apoyo al Sector Pesquero de Nicaragua
ADQUISICIÓN DE LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN
MARITIMA DE NICARAGUA
ALCALDIA DE SAN CARLOS
25,311,194.00
0.00
25,311,194.00
25,311,194.00
0.00
4,784,225.00
0.00
4,379,368.93
4,379,368.93
404,856.07
88,810,394.00
0.00
88,810,394.00
88,810,394.00
0.00
485,000.00
0.00
485,000.00
485,000.00
0.00
485,000.00
0.00
485,000.00
485,000.00
0.00
ALCALDIA DE CINCO PINOS
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
0.00
Alcaldía de Cinco Pinos
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
Reconstrucción del Mercado Municipal de San Carlos
ALCALDIA DE MATAGALPA
300,000.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES
32,000,000.00
0.00
0.00
0.00
32,000,000.00
Programa de Vivienda de Interés Social para la Población de Escasos Recursos
Alcaldìa de Matagalpa
32,000,000.00
0.00
0.00
0.00
32,000,000.00
ALCALDIA DE SEBACO
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
REHABILITACIÓN PUENTE VADO LAS CALABAZAS (TRAMO SÉBACO - MOLINO
SUR)
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
218,380,331.23
1,246,806.49
172,628,541.35
173,875,347.84
44,504,983.39
PROYECTOS CENTRALES
202,570,376.46
0.00
167,534,325.42
167,534,325.42
35,036,051.04
ELECTRIFICACIÓN RURAL
31,808,704.34
0.00
31,170,157.63
31,170,157.63
638,546.71
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS
PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED
ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOACO Y
CHONTALES
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES
ELECTRIFICACIÓN RURAL (FAROL ER)
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA
CONCESIONADA
ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051980)
34,292,811.91
0.00
29,261,404.44
29,261,404.44
5,031,407.47
1,509,215.12
0.00
1,509,215.12
1,509,215.12
0.00
15,029,111.00
0.00
14,969,263.81
14,969,263.81
59,847.19
21,936,428.75
0.00
13,824,334.21
13,824,334.21
8,112,094.54
78,407,101.34
0.00
58,344,903.45
58,344,903.45
20,062,197.89
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DESARROLLO SISTEMA DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST.
ELÉCTRICOS AISLADOS DE NICARAGUA
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA
361,393.00
0.00
246,123.51
246,123.51
115,269.49
15,530,711.00
0.00
14,817,688.85
14,817,688.85
713,022.15
444,900.00
0.00
361,205.40
361,205.40
83,694.60
550,000.00
0.00
330,029.00
330,029.00
219,971.00
2,700,000.00
0.00
2,700,000.00
2,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,919,108.54
0.00
4,228,664.72
4,228,664.72
7,690,443.82
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9884NI
PROGRAMA EUROSOLAR
1,449,053.00
0.00
1,409,403.00
1,409,403.00
39,650.00
6,883,823.54
0.00
454,484.13
454,484.13
6,429,339.41
2,193,825.00
0.00
2,120,703.59
2,120,703.59
73,121.41
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS
SIST. ELÉCTRICOS AISLADOS DE NIC.
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS
1,392,407.00
0.00
244,074.00
244,074.00
1,148,333.00
3,890,846.23
1,246,806.49
865,551.21
2,112,357.70
1,778,488.53
MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL
1,154,007.23
477,627.31
216,393.00
694,020.31
459,986.92
428,018.56
145,461.53
216,393.00
361,854.53
66,164.03
1,348,539.69
218,373.03
189,339.21
407,712.24
940,827.45
960,280.75
405,344.62
243,426.00
648,770.62
311,510.13
15,293,106,012.01
7,328,670,287.61
6,683,904,835.27
14,012,575,122.88
1,280,530,889.13
Electrificación Comunidad Caliguate
MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES.
(MASRENACE)
ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES
FOMENTO Y PROMOCIÓN
INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA
CONCESIONES
TOTAL GENERAL
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 20
Gobierno Central
Estrategia Reducción de la Pobreza
Por Fuente de Financiamiento
Ejecución Período 2007
Córdobas
Gasto
Corriente
Fuente
Rentas del Tesoro
Rentas con Destino Específico
Rentas del Tesoro / Alivio Banco Mundial
Rentas del Tesoro / Alivio BID
Rentas del Tesoro / Alivio Club de París
Rentas del Tesoro / Alivio BCIE
Rentas del Tesoro / Alivio FIDA
Rentas del Tesoro / Alivio Fondo Nórdico
Préstamos Externos
Donaciones Externas
Total
5,291,737,149.99
174,808,791.61
221,198,929.48
924,412,967.22
161,402,183.00
29,848,240.99
9,434,630.54
515,827,393.98
7,328,670,286.81
Gasto de
Capital
1,770,389,339.83
14,320,429.28
315,775,707.89
568,119,308.31
847,201.35
2,030,034,986.84
1,984,417,861.77
Total
7,062,126,489.82
189,129,220.89
315,775,707.89
789,318,237.79
924,412,967.22
161,402,183.00
30,695,442.34
9,434,630.54
2,030,034,986.84
2,500,245,255.75
6,683,904,835.27 14,012,575,122.08
Gobierno Central
Estrategia Reducción de la Pobreza
Por Fuente de Financiamiento
Ejecución Período 2007
Córdobas
Donaciones
Externas
17.84%
Préstamos Externos
14.48%
Alivio
15.95%
Rentas con Dest.
Especifico
1.34%
Rentas del Tesoro
50.39%
Cuadro No. 21
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
0500
1000
2000
2500
3000
3500
4000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESORO
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
NUEVA SEGOVIA
JALAPA
MURRA
EL JÍCARO
SAN FERNANDO
MOZONTE
DIPILTO
MACUELIZO
SANTA MARÍA
OCOTAL
CIUDAD ANTIGUA
QUILALÍ
WIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
WIWILÍ DE JINOTEGA
EL CUÁ
SANTA MARÍA DE PANTASMA
SAN RAFAEL DEL NORTE
SAN SEBASTIÁN DE YALÍ
LA CONCORDIA
JINOTEGA
SAN JOSÉ DE BOCAY
MADRIZ
SOMOTO
TOTOGALPA
TELPANECA
SAN JUAN DE RÍO COCO
PALACAGÜINA
YALAGÜINA
SAN LUCAS
LAS SABANAS
SAN JOSÉ DE CUSMAPA
ESTELÍ
PUEBLO NUEVO
CONDEGA
ESTELÍ
SAN JUAN DE LIMAY
LA TRINIDAD
SAN NICOLÁS
CHINANDEGA
SAN PEDRO DEL NORTE
SAN FRANCISCO DEL NORTE
CINCO PINOS
SANTO TOMÁS DEL NORTE
EL VIEJO
PUERTO MORAZÁN
SOMOTILLO
VILLANUEVA
CHINANDEGA
EL REALEJO
CORINTO
CHICHIGALPA
POSOLTEGA
LEÓN
ACHUAPA
EL SAUCE
SANTA ROSA DEL PEÑÓN
EL JICARAL
LARREYNAGA - MALPAISILLO
TELICA
QUEZALGUAQUE
LEÓN
LA PAZ CENTRO
NAGAROTE
MATAGALPA
RANCHO GRANDE
RIO BLANCO
EL TUMA - LA DALIA
SAN ISIDRO
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
79,541,073.00
9,117,934.00
7,720,233.00
11,133,816.00
4,707,153.00
5,894,406.00
4,858,610.00
3,785,166.00
5,413,913.00
5,827,888.00
5,267,001.00
10,033,156.00
5,781,797.00
98,438,137.00
22,898,747.00
13,011,446.00
12,401,376.00
8,530,576.00
9,558,419.00
4,951,198.00
11,219,852.00
15,866,523.00
70,228,412.00
8,397,008.00
9,078,781.00
11,939,061.00
7,607,716.00
6,970,867.00
8,883,704.00
8,037,780.00
4,063,427.00
5,250,068.00
48,308,824.00
8,203,650.00
10,666,578.00
11,756,187.00
6,000,870.00
5,826,937.00
5,854,602.00
98,149,671.00
5,192,161.00
5,079,662.00
4,971,680.00
5,786,358.00
9,212,995.00
10,300,749.00
8,854,023.00
5,120,556.00
13,183,569.00
5,971,362.00
7,100,061.00
8,948,685.00
8,427,810.00
84,997,627.00
5,210,427.00
5,589,929.00
5,795,003.00
8,309,359.00
6,211,081.00
13,731,465.00
10,629,618.00
17,002,837.00
5,760,135.00
6,757,773.00
130,687,467.00
9,688,795.00
7,571,377.00
18,784,462.00
6,762,472.00
DEVENGADO
79,541,073.00
9,117,934.00
7,720,233.00
11,133,816.00
4,707,153.00
5,894,406.00
4,858,610.00
3,785,166.00
5,413,913.00
5,827,888.00
5,267,001.00
10,033,156.00
5,781,797.00
98,438,137.00
22,898,747.00
13,011,446.00
12,401,376.00
8,530,576.00
9,558,419.00
4,951,198.00
11,219,852.00
15,866,523.00
70,228,412.00
8,397,008.00
9,078,781.00
11,939,061.00
7,607,716.00
6,970,867.00
8,883,704.00
8,037,780.00
4,063,427.00
5,250,068.00
48,308,824.00
8,203,650.00
10,666,578.00
11,756,187.00
6,000,870.00
5,826,937.00
5,854,602.00
98,149,671.00
5,192,161.00
5,079,662.00
4,971,680.00
5,786,358.00
9,212,995.00
10,300,749.00
8,854,023.00
5,120,556.00
13,183,569.00
5,971,362.00
7,100,061.00
8,948,685.00
8,427,810.00
84,997,627.00
5,210,427.00
5,589,929.00
5,795,003.00
8,309,359.00
6,211,081.00
13,731,465.00
10,629,618.00
17,002,837.00
5,760,135.00
6,757,773.00
130,687,467.00
9,688,795.00
7,571,377.00
18,784,462.00
6,762,472.00
FECHA:
HORA:
REPORTE:
SALDO POR
DEVENGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 de 3
21/02/2008
02:15:24 PM
PRPSIEP021B
GRADO DE
EJECUCION %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 21
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
4000
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESORO
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
MATAGALPA
SÉBACO
MATAGALPA
SAN RAMÓN
MATIGUÁS
MUY MUY
ESQUIPULAS
SAN DIONISIO
TERRABONA
CIUDAD DARÍO
BOACO
SAN JOSÉ DE LOS REMATES
BOACO
CAMOAPA
SANTA LUCÍA
TEUSTEPE
SAN LORENZO
MANAGUA
SAN FRANCISCO LIBRE
TIPITAPA
MATEARE
VILLA EL CARMEN
CIUDAD SANDINO
MANAGUA
TICUANTEPE
EL CRUCERO
SAN RAFAEL DEL SUR
MASAYA
NINDIRÍ
MASAYA
TISMA
LA CONCEPCIÓN
MASATEPE
NANDASMO
CATARINA
SAN JUAN DE ORIENTE
NIQUINOHOMO
CHONTALES
COMALAPA
SAN FRANCISCO DE CUAPA
JUIGALPA
LA LIBERTAD
SANTO DOMINGO
SANTO TOMÁS
SAN PEDRO DE LÓVAGO
ACOYAPA
VILLA SANDINO
EL CORAL
GRANADA
DIRIÁ
DIRIOMO
GRANADA
NANDAIME
CARAZO
SAN MARCOS
JINOTEPE
DOLORES
DIRIAMBA
EL ROSARIO
LA PAZ DE CARAZO
SANTA TERESA
LA CONQUISTA
RIVAS
TOLA
BELÉN
POTOSÍ
BUENOS AIRES
MOYOGALPA
ALTAGRACIA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
5,961,130.00
13,251,437.00
12,545,875.00
9,922,580.00
7,197,508.00
8,382,433.00
9,238,076.00
7,555,911.00
13,825,411.00
5,961,130.00
13,251,437.00
12,545,875.00
9,922,580.00
7,197,508.00
8,382,433.00
9,238,076.00
7,555,911.00
13,825,411.00
40,550,461.00
3,779,290.00
6,927,855.00
5,727,968.00
5,495,542.00
8,950,080.00
9,669,726.00
98,450,762.00
5,126,227.00
10,496,455.00
4,970,823.00
7,150,613.00
10,526,062.00
33,073,907.00
7,675,738.00
10,880,286.00
8,550,651.00
82,120,057.00
9,263,395.00
13,286,858.00
7,981,339.00
14,674,507.00
9,948,415.00
6,048,482.00
8,673,801.00
4,841,786.00
7,401,474.00
57,268,929.00
5,540,715.00
7,432,793.00
7,404,317.00
4,372,582.00
5,418,037.00
5,588,694.00
4,453,036.00
4,734,992.00
6,744,702.00
5,579,061.00
35,481,726.00
5,708,068.00
10,962,549.00
11,585,153.00
7,225,956.00
47,785,853.00
7,562,795.00
6,004,425.00
6,477,767.00
7,884,402.00
4,114,030.00
4,907,340.00
6,675,815.00
4,159,279.00
62,480,688.00
5,948,142.00
6,457,636.00
4,471,015.00
5,054,390.00
4,185,040.00
10,156,131.00
40,550,461.00
3,779,290.00
6,927,855.00
5,727,968.00
5,495,542.00
8,950,080.00
9,669,726.00
98,450,762.00
5,126,227.00
10,496,455.00
4,970,823.00
7,150,613.00
10,526,062.00
33,073,907.00
7,675,738.00
10,880,286.00
8,550,651.00
82,120,057.00
9,263,395.00
13,286,858.00
7,981,339.00
14,674,507.00
9,948,415.00
6,048,482.00
8,673,801.00
4,841,786.00
7,401,474.00
57,268,929.00
5,540,715.00
7,432,793.00
7,404,317.00
4,372,582.00
5,418,037.00
5,588,694.00
4,453,036.00
4,734,992.00
6,744,702.00
5,579,061.00
35,481,726.00
5,708,068.00
10,962,549.00
11,585,153.00
7,225,956.00
47,785,853.00
7,562,795.00
6,004,425.00
6,477,767.00
7,884,402.00
4,114,030.00
4,907,340.00
6,675,815.00
4,159,279.00
62,480,688.00
5,948,142.00
6,457,636.00
4,471,015.00
5,054,390.00
4,185,040.00
10,156,131.00
FECHA:
HORA:
REPORTE:
SALDO POR
DEVENGAR
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
2 de 3
21/02/2008
02:15:24 PM
PRPSIEP021B
GRADO DE
EJECUCION %
100
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100
100
100
100
100
100
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100
100
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100
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100
100
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100
100
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 21
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
8000
8500
9100
9300
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESORO
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
RIVAS
SAN JORGE
RIVAS
SAN JUAN DEL SUR
CÁRDENAS
RÍO SAN JUAN
MORRITO
EL ALMENDRO
SAN MIGUELITO
SAN CARLOS
EL CASTILLO
SAN JUAN DE NICARAGUA
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
WASPÁN
PUERTO CABEZAS
ROSITA
BONANZA
WASLALA
SIUNA
PRINZAPOLKA
MULUKUKÚ
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
PAIWAS
LA CRUZ DE RÍO GRANDE
DESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDE
LAGUNA DE PERLAS
EL TORTUGUERO
EL RAMA
EL AYOTE
MUELLE DE LOS BUEYES
KUKRA-HILL
CORN ISLAND
BLUEFIELDS
NUEVA GUINEA
TOTAL GENERAL ---->
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
3,907,301.00
5,860,658.00
9,223,985.00
7,216,390.00
DEVENGADO
FECHA:
HORA:
REPORTE:
SALDO POR
DEVENGAR
3 de 3
21/02/2008
02:15:24 PM
PRPSIEP021B
GRADO DE
EJECUCION %
10,793,818.00
11,734,704.00
8,851,544.00
10,147,680.00
12,909,169.00
15,397,558.00
7,876,042.00
10,619,780.00
8,206,802.00
8,127,572.00
9,816,486.00
12,630,646.00
3,907,301.00
5,860,658.00
9,223,985.00
7,216,390.00
33,720,548.00
4,308,648.00
4,890,815.00
5,552,663.00
10,084,576.00
6,538,970.00
2,344,876.00
127,634,241.00
24,460,587.00
12,679,920.00
11,144,974.00
9,006,021.00
21,926,485.00
22,752,315.00
10,684,253.00
14,979,686.00
127,111,801.00
10,793,818.00
11,734,704.00
8,851,544.00
10,147,680.00
12,909,169.00
15,397,558.00
7,876,042.00
10,619,780.00
8,206,802.00
8,127,572.00
9,816,486.00
12,630,646.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
100
100
100
100
100
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,322,956,277.00
1,322,956,277.00
0.00
100
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4,308,648.00
4,890,815.00
5,552,663.00
10,084,576.00
6,538,970.00
2,344,876.00
127,634,241.00
24,460,587.00
12,679,920.00
11,144,974.00
9,006,021.00
21,926,485.00
22,752,315.00
10,684,253.00
14,979,686.00
127,111,801.00
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 21 - A
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
0500
1000
2000
2500
3000
3500
4000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESORO
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
NUEVA SEGOVIA
JALAPA
MURRA
EL JÍCARO
SAN FERNANDO
MOZONTE
DIPILTO
MACUELIZO
SANTA MARÍA
OCOTAL
CIUDAD ANTIGUA
QUILALÍ
WIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
WIWILÍ DE JINOTEGA
EL CUÁ
SANTA MARÍA DE PANTASMA
SAN RAFAEL DEL NORTE
SAN SEBASTIÁN DE YALÍ
LA CONCORDIA
JINOTEGA
SAN JOSÉ DE BOCAY
MADRIZ
SOMOTO
TOTOGALPA
TELPANECA
SAN JUAN DE RÍO COCO
PALACAGÜINA
YALAGÜINA
SAN LUCAS
LAS SABANAS
SAN JOSÉ DE CUSMAPA
ESTELÍ
PUEBLO NUEVO
CONDEGA
ESTELÍ
SAN JUAN DE LIMAY
LA TRINIDAD
SAN NICOLÁS
CHINANDEGA
SAN PEDRO DEL NORTE
SAN FRANCISCO DEL NORTE
CINCO PINOS
SANTO TOMÁS DEL NORTE
EL VIEJO
PUERTO MORAZÁN
SOMOTILLO
VILLANUEVA
CHINANDEGA
EL REALEJO
CORINTO
CHICHIGALPA
POSOLTEGA
LEÓN
ACHUAPA
EL SAUCE
SANTA ROSA DEL PEÑÓN
EL JICARAL
LARREYNAGA - MALPAISILLO
TELICA
QUEZALGUAQUE
LEÓN
LA PAZ CENTRO
NAGAROTE
MATAGALPA
RANCHO GRANDE
RIO BLANCO
EL TUMA - LA DALIA
SAN ISIDRO
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
24,797,295.00
1,823,587.00
3,088,093.00
3,340,145.00
1,412,146.00
2,357,762.00
1,457,583.00
1,135,550.00
2,165,565.00
1,165,578.00
2,106,800.00
3,009,947.00
1,734,539.00
25,511,416.00
6,648,517.00
3,831,967.00
3,059,746.00
1,819,253.00
2,867,526.00
1,980,479.00
2,243,971.00
3,059,957.00
23,144,711.00
1,679,402.00
3,514,628.00
3,378,081.00
2,233,786.00
2,698,601.00
3,553,481.00
2,411,334.00
1,625,371.00
2,050,027.00
12,265,116.00
2,461,095.00
3,199,973.00
113,778.00
2,400,348.00
1,748,081.00
2,341,841.00
26,116,478.00
2,076,864.00
2,031,865.00
1,988,672.00
2,314,543.00
1,842,599.00
2,990,762.00
1,713,809.00
991,149.00
2,636,714.00
1,791,409.00
1,420,012.00
1,789,737.00
2,528,343.00
18,134,343.00
1,563,128.00
1,623,003.00
2,318,002.00
2,492,808.00
1,202,234.00
2,609,288.00
3,188,885.00
1,919,565.00
1,152,027.00
65,403.00
29,601,218.00
2,906,639.00
1,514,276.00
3,491,946.00
2,028,741.00
DEVENGADO
24,797,295.00
1,823,587.00
3,088,093.00
3,340,145.00
1,412,146.00
2,357,762.00
1,457,583.00
1,135,550.00
2,165,565.00
1,165,578.00
2,106,800.00
3,009,947.00
1,734,539.00
25,511,416.00
6,648,517.00
3,831,967.00
3,059,746.00
1,819,253.00
2,867,526.00
1,980,479.00
2,243,971.00
3,059,957.00
23,144,711.00
1,679,402.00
3,514,628.00
3,378,081.00
2,233,786.00
2,698,601.00
3,553,481.00
2,411,334.00
1,625,371.00
2,050,027.00
12,265,116.00
2,461,095.00
3,199,973.00
113,778.00
2,400,348.00
1,748,081.00
2,341,841.00
26,116,478.00
2,076,864.00
2,031,865.00
1,988,672.00
2,314,543.00
1,842,599.00
2,990,762.00
1,713,809.00
991,149.00
2,636,714.00
1,791,409.00
1,420,012.00
1,789,737.00
2,528,343.00
18,134,343.00
1,563,128.00
1,623,003.00
2,318,002.00
2,492,808.00
1,202,234.00
2,609,288.00
3,188,885.00
1,919,565.00
1,152,027.00
65,403.00
29,601,218.00
2,906,639.00
1,514,276.00
3,491,946.00
2,028,741.00
FECHA:
HORA:
REPORTE:
SALDO POR
DEVENGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
1 de 3
21/02/2008
02:17:17 PM
PRPSIEP021B
GRADO DE
EJECUCION %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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100
100
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100
100
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100
100
100
100
100
100
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 21 - A
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
4000
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESORO
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
MATAGALPA
SÉBACO
MATAGALPA
SAN RAMÓN
MATIGUÁS
MUY MUY
ESQUIPULAS
SAN DIONISIO
TERRABONA
CIUDAD DARÍO
BOACO
SAN JOSÉ DE LOS REMATES
BOACO
CAMOAPA
SANTA LUCÍA
TEUSTEPE
SAN LORENZO
MANAGUA
SAN FRANCISCO LIBRE
TIPITAPA
MATEARE
VILLA EL CARMEN
CIUDAD SANDINO
MANAGUA
TICUANTEPE
EL CRUCERO
SAN RAFAEL DEL SUR
MASAYA
NINDIRÍ
MASAYA
TISMA
LA CONCEPCIÓN
MASATEPE
NANDASMO
CATARINA
SAN JUAN DE ORIENTE
NIQUINOHOMO
CHONTALES
COMALAPA
SAN FRANCISCO DE CUAPA
JUIGALPA
LA LIBERTAD
SANTO DOMINGO
SANTO TOMÁS
SAN PEDRO DE LÓVAGO
ACOYAPA
VILLA SANDINO
EL CORAL
GRANADA
DIRIÁ
DIRIOMO
GRANADA
NANDAIME
CARAZO
SAN MARCOS
JINOTEPE
DOLORES
DIRIAMBA
EL ROSARIO
LA PAZ DE CARAZO
SANTA TERESA
LA CONQUISTA
RIVAS
TOLA
BELÉN
POTOSÍ
BUENOS AIRES
MOYOGALPA
ALTAGRACIA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
1,161,349.00
2,100,018.00
2,861,212.00
1,984,516.00
1,439,502.00
2,284,064.00
3,041,509.00
3,022,364.00
1,765,082.00
11,282,976.00
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1,145,593.00
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320,094.00
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2,176,057.00
1,655,088.00
21,449,594.00
149,283.00
2,657,372.00
2,394,402.00
4,402,352.00
1,989,683.00
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1,874,379.00
2,960,590.00
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2,292,200.00
1,433,661.00
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DEVENGADO
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3,022,364.00
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2,598,603.00
2,900,918.00
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4,402,352.00
1,989,683.00
2,419,393.00
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1,874,379.00
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1,162,233.00
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1,189,629.00
2,583,055.00
894,203.00
1,516,317.00
1,255,512.00
3,046,839.00
FECHA:
HORA:
REPORTE:
SALDO POR
DEVENGAR
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2 de 3
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02:17:17 PM
PRPSIEP021B
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EJECUCION %
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100
100
100
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 21 - A
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
8000
8500
9100
9300
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESORO
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
RIVAS
SAN JORGE
RIVAS
SAN JUAN DEL SUR
CÁRDENAS
RÍO SAN JUAN
MORRITO
EL ALMENDRO
SAN MIGUELITO
SAN CARLOS
EL CASTILLO
SAN JUAN DE NICARAGUA
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
WASPÁN
PUERTO CABEZAS
ROSITA
BONANZA
WASLALA
SIUNA
PRINZAPOLKA
MULUKUKÚ
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
PAIWAS
LA CRUZ DE RÍO GRANDE
DESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDE
LAGUNA DE PERLAS
EL TORTUGUERO
EL RAMA
EL AYOTE
MUELLE DE LOS BUEYES
KUKRA-HILL
CORN ISLAND
BLUEFIELDS
NUEVA GUINEA
TOTAL GENERAL ---->
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
1,172,190.00
1,134,405.00
1,377,324.00
1,443,280.00
DEVENGADO
FECHA:
HORA:
REPORTE:
SALDO POR
DEVENGAR
3 de 3
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02:17:17 PM
PRPSIEP021B
GRADO DE
EJECUCION %
2,158,763.00
3,520,411.00
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1,625,514.00
1,503,877.00
2,444,823.00
1,172,190.00
1,134,405.00
1,377,324.00
1,443,280.00
9,342,194.00
1,292,595.00
1,467,244.00
1,665,799.00
2,016,915.00
1,961,691.00
937,950.00
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1,801,204.00
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4,268,486.00
29,621,974.00
2,158,763.00
3,520,411.00
2,655,463.00
3,044,304.00
3,428,102.00
3,079,512.00
1,575,208.00
2,123,956.00
2,462,041.00
1,625,514.00
1,503,877.00
2,444,823.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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324,386,455.00
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4,273,701.00
4,268,486.00
29,621,974.00
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 21 - B
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
0500
1000
2000
2500
3000
3500
4000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESORO
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
NUEVA SEGOVIA
JALAPA
MURRA
EL JÍCARO
SAN FERNANDO
MOZONTE
DIPILTO
MACUELIZO
SANTA MARÍA
OCOTAL
CIUDAD ANTIGUA
QUILALÍ
WIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
WIWILÍ DE JINOTEGA
EL CUÁ
SANTA MARÍA DE PANTASMA
SAN RAFAEL DEL NORTE
SAN SEBASTIÁN DE YALÍ
LA CONCORDIA
JINOTEGA
SAN JOSÉ DE BOCAY
MADRIZ
SOMOTO
TOTOGALPA
TELPANECA
SAN JUAN DE RÍO COCO
PALACAGÜINA
YALAGÜINA
SAN LUCAS
LAS SABANAS
SAN JOSÉ DE CUSMAPA
ESTELÍ
PUEBLO NUEVO
CONDEGA
ESTELÍ
SAN JUAN DE LIMAY
LA TRINIDAD
SAN NICOLÁS
CHINANDEGA
SAN PEDRO DEL NORTE
SAN FRANCISCO DEL NORTE
CINCO PINOS
SANTO TOMÁS DEL NORTE
EL VIEJO
PUERTO MORAZÁN
SOMOTILLO
VILLANUEVA
CHINANDEGA
EL REALEJO
CORINTO
CHICHIGALPA
POSOLTEGA
LEÓN
ACHUAPA
EL SAUCE
SANTA ROSA DEL PEÑÓN
EL JICARAL
LARREYNAGA - MALPAISILLO
TELICA
QUEZALGUAQUE
LEÓN
LA PAZ CENTRO
NAGAROTE
MATAGALPA
RANCHO GRANDE
RIO BLANCO
EL TUMA - LA DALIA
SAN ISIDRO
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
54,743,778.00
7,294,347.00
4,632,140.00
7,793,671.00
3,295,007.00
3,536,644.00
3,401,027.00
2,649,616.00
3,248,348.00
4,662,310.00
3,160,201.00
7,023,209.00
4,047,258.00
72,926,721.00
16,250,230.00
9,179,479.00
9,341,630.00
6,711,323.00
6,690,893.00
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6,717,606.00
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8,560,980.00
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5,330,223.00
5,626,446.00
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7,140,214.00
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10,546,855.00
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7,158,948.00
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3,966,926.00
3,477,001.00
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5,008,847.00
11,122,177.00
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15,083,272.00
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15,292,516.00
4,733,731.00
DEVENGADO
54,743,778.00
7,294,347.00
4,632,140.00
7,793,671.00
3,295,007.00
3,536,644.00
3,401,027.00
2,649,616.00
3,248,348.00
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5,564,153.00
8,560,980.00
5,373,930.00
4,272,266.00
5,330,223.00
5,626,446.00
2,438,056.00
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11,642,409.00
3,600,522.00
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7,309,987.00
7,140,214.00
4,129,407.00
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5,899,467.00
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3,966,926.00
3,477,001.00
5,816,551.00
5,008,847.00
11,122,177.00
7,440,733.00
15,083,272.00
4,608,108.00
6,692,370.00
101,086,249.00
6,782,156.00
6,057,101.00
15,292,516.00
4,733,731.00
FECHA:
HORA:
REPORTE:
SALDO POR
DEVENGAR
0.00
0.00
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1 de 3
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02:16:29 PM
PRPSIEP021B
GRADO DE
EJECUCION %
100
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100
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100
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100
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100
100
100
100
100
100
100
100
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 21 - B
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
4000
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESORO
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
MATAGALPA
SÉBACO
MATAGALPA
SAN RAMÓN
MATIGUÁS
MUY MUY
ESQUIPULAS
SAN DIONISIO
TERRABONA
CIUDAD DARÍO
BOACO
SAN JOSÉ DE LOS REMATES
BOACO
CAMOAPA
SANTA LUCÍA
TEUSTEPE
SAN LORENZO
MANAGUA
SAN FRANCISCO LIBRE
TIPITAPA
MATEARE
VILLA EL CARMEN
CIUDAD SANDINO
MANAGUA
TICUANTEPE
EL CRUCERO
SAN RAFAEL DEL SUR
MASAYA
NINDIRÍ
MASAYA
TISMA
LA CONCEPCIÓN
MASATEPE
NANDASMO
CATARINA
SAN JUAN DE ORIENTE
NIQUINOHOMO
CHONTALES
COMALAPA
SAN FRANCISCO DE CUAPA
JUIGALPA
LA LIBERTAD
SANTO DOMINGO
SANTO TOMÁS
SAN PEDRO DE LÓVAGO
ACOYAPA
VILLA SANDINO
EL CORAL
GRANADA
DIRIÁ
DIRIOMO
GRANADA
NANDAIME
CARAZO
SAN MARCOS
JINOTEPE
DOLORES
DIRIAMBA
EL ROSARIO
LA PAZ DE CARAZO
SANTA TERESA
LA CONQUISTA
RIVAS
TOLA
BELÉN
POTOSÍ
BUENOS AIRES
MOYOGALPA
ALTAGRACIA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
4,799,781.00
11,151,419.00
9,684,663.00
7,938,064.00
5,758,006.00
6,098,369.00
6,196,567.00
4,533,547.00
12,060,329.00
4,799,781.00
11,151,419.00
9,684,663.00
7,938,064.00
5,758,006.00
6,098,369.00
6,196,567.00
4,533,547.00
12,060,329.00
29,267,485.00
2,725,216.00
5,542,284.00
4,582,375.00
3,297,325.00
6,351,477.00
6,768,808.00
87,963,921.00
3,588,359.00
8,397,164.00
3,976,659.00
5,720,491.00
10,326,189.00
32,753,813.00
7,601,454.00
8,704,229.00
6,895,563.00
60,670,463.00
9,114,112.00
10,629,486.00
5,586,937.00
10,272,155.00
7,958,732.00
3,629,089.00
6,071,661.00
2,967,407.00
4,440,884.00
43,683,556.00
3,878,501.00
5,274,725.00
5,923,454.00
3,526,213.00
4,339,155.00
4,470,955.00
3,117,125.00
3,787,994.00
5,395,762.00
3,969,672.00
26,370,645.00
3,611,613.00
7,673,784.00
9,292,953.00
5,792,295.00
34,381,942.00
6,050,236.00
4,842,192.00
4,581,985.00
6,307,521.00
2,468,418.00
2,944,404.00
4,673,070.00
2,514,116.00
46,867,934.00
4,758,513.00
3,874,581.00
3,576,812.00
3,538,073.00
2,929,528.00
7,109,292.00
29,267,485.00
2,725,216.00
5,542,284.00
4,582,375.00
3,297,325.00
6,351,477.00
6,768,808.00
87,963,921.00
3,588,359.00
8,397,164.00
3,976,659.00
5,720,491.00
10,326,189.00
32,753,813.00
7,601,454.00
8,704,229.00
6,895,563.00
60,670,463.00
9,114,112.00
10,629,486.00
5,586,937.00
10,272,155.00
7,958,732.00
3,629,089.00
6,071,661.00
2,967,407.00
4,440,884.00
43,683,556.00
3,878,501.00
5,274,725.00
5,923,454.00
3,526,213.00
4,339,155.00
4,470,955.00
3,117,125.00
3,787,994.00
5,395,762.00
3,969,672.00
26,370,645.00
3,611,613.00
7,673,784.00
9,292,953.00
5,792,295.00
34,381,942.00
6,050,236.00
4,842,192.00
4,581,985.00
6,307,521.00
2,468,418.00
2,944,404.00
4,673,070.00
2,514,116.00
46,867,934.00
4,758,513.00
3,874,581.00
3,576,812.00
3,538,073.00
2,929,528.00
7,109,292.00
FECHA:
HORA:
REPORTE:
SALDO POR
DEVENGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 de 3
21/02/2008
02:16:29 PM
PRPSIEP021B
GRADO DE
EJECUCION %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 21 - B
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
8000
8500
9100
9300
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESORO
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
RIVAS
SAN JORGE
RIVAS
SAN JUAN DEL SUR
CÁRDENAS
RÍO SAN JUAN
MORRITO
EL ALMENDRO
SAN MIGUELITO
SAN CARLOS
EL CASTILLO
SAN JUAN DE NICARAGUA
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
WASPÁN
PUERTO CABEZAS
ROSITA
BONANZA
WASLALA
SIUNA
PRINZAPOLKA
MULUKUKÚ
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
PAIWAS
LA CRUZ DE RÍO GRANDE
DESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDE
LAGUNA DE PERLAS
EL TORTUGUERO
EL RAMA
EL AYOTE
MUELLE DE LOS BUEYES
KUKRA-HILL
CORN ISLAND
BLUEFIELDS
NUEVA GUINEA
TOTAL GENERAL ---->
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
2,735,111.00
4,726,253.00
7,846,661.00
5,773,110.00
DEVENGADO
FECHA:
HORA:
REPORTE:
SALDO POR
DEVENGAR
3 de 3
21/02/2008
02:16:29 PM
PRPSIEP021B
GRADO DE
EJECUCION %
8,635,055.00
8,214,293.00
6,196,081.00
7,103,376.00
9,481,067.00
12,318,046.00
6,300,834.00
8,495,824.00
5,744,761.00
6,502,058.00
8,312,609.00
10,185,823.00
2,735,111.00
4,726,253.00
7,846,661.00
5,773,110.00
24,378,354.00
3,016,053.00
3,423,571.00
3,886,864.00
8,067,661.00
4,577,279.00
1,406,926.00
96,715,061.00
17,122,411.00
10,143,936.00
8,915,979.00
7,204,817.00
18,004,314.00
18,201,852.00
6,410,552.00
10,711,200.00
97,489,827.00
8,635,055.00
8,214,293.00
6,196,081.00
7,103,376.00
9,481,067.00
12,318,046.00
6,300,834.00
8,495,824.00
5,744,761.00
6,502,058.00
8,312,609.00
10,185,823.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
100
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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998,569,822.00
0.00
100
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3,423,571.00
3,886,864.00
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4,577,279.00
1,406,926.00
96,715,061.00
17,122,411.00
10,143,936.00
8,915,979.00
7,204,817.00
18,004,314.00
18,201,852.00
6,410,552.00
10,711,200.00
97,489,827.00
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 21 C
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
0500
1,125,051.00
1000
2000
2500
3000
3500
4000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOS
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
NUEVA SEGOVIA
JALAPA
MURRA
EL JÍCARO
SAN FERNANDO
MOZONTE
DIPILTO
MACUELIZO
SANTA MARÍA
OCOTAL
CIUDAD ANTIGUA
QUILALÍ
WIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
WIWILÍ DE JINOTEGA
EL CUÁ
SANTA MARÍA DE PANTASMA
SAN RAFAEL DEL NORTE
SAN SEBASTIÁN DE YALÍ
LA CONCORDIA
JINOTEGA
SAN JOSÉ DE BOCAY
MADRIZ
SOMOTO
TOTOGALPA
TELPANECA
SAN JUAN DE RÍO COCO
PALACAGÜINA
YALAGÜINA
SAN LUCAS
LAS SABANAS
SAN JOSÉ DE CUSMAPA
ESTELÍ
PUEBLO NUEVO
CONDEGA
ESTELÍ
SAN JUAN DE LIMAY
LA TRINIDAD
SAN NICOLÁS
CHINANDEGA
SAN PEDRO DEL NORTE
SAN FRANCISCO DEL NORTE
CINCO PINOS
SANTO TOMÁS DEL NORTE
EL VIEJO
PUERTO MORAZÁN
SOMOTILLO
VILLANUEVA
CHINANDEGA
EL REALEJO
CORINTO
CHICHIGALPA
POSOLTEGA
LEÓN
ACHUAPA
EL SAUCE
SANTA ROSA DEL PEÑÓN
EL JICARAL
LARREYNAGA - MALPAISILLO
TELICA
QUEZALGUAQUE
LEÓN
LA PAZ CENTRO
NAGAROTE
MATAGALPA
RANCHO GRANDE
RIO BLANCO
EL TUMA - LA DALIA
SAN ISIDRO
128,967.00
109,197.00
157,480.00
66,579.00
83,372.00
68,722.00
53,538.00
76,576.00
82,431.00
74,498.00
141,912.00
81,779.00
1,392,336.00
323,884.00
184,038.00
175,409.00
120,659.00
135,197.00
70,031.00
158,697.00
224,421.00
993,332.00
118,770.00
128,413.00
168,870.00
107,606.00
98,598.00
125,654.00
113,689.00
57,474.00
74,258.00
683,294.00
116,035.00
150,871.00
166,283.00
84,878.00
82,418.00
82,809.00
1,388,257.00
73,439.00
71,848.00
70,321.00
81,844.00
130,311.00
145,697.00
125,234.00
72,427.00
186,472.00
84,461.00
100,425.00
126,573.00
119,205.00
1,202,231.00
73,698.00
79,066.00
81,966.00
117,530.00
87,851.00
194,222.00
150,348.00
240,493.00
81,473.00
95,584.00
1,848,482.00
137,041.00
107,092.00
265,693.00
95,650.00
DEVENGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA:
HORA:
REPORTE:
SALDO POR
DEVENGAR
1,125,051.00
128,967.00
109,197.00
157,480.00
66,579.00
83,372.00
68,722.00
53,538.00
76,576.00
82,431.00
74,498.00
141,912.00
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118,770.00
128,413.00
168,870.00
107,606.00
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125,654.00
113,689.00
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74,258.00
683,294.00
116,035.00
150,871.00
166,283.00
84,878.00
82,418.00
82,809.00
1,388,257.00
73,439.00
71,848.00
70,321.00
81,844.00
130,311.00
145,697.00
125,234.00
72,427.00
186,472.00
84,461.00
100,425.00
126,573.00
119,205.00
1,202,231.00
73,698.00
79,066.00
81,966.00
117,530.00
87,851.00
194,222.00
150,348.00
240,493.00
81,473.00
95,584.00
1,848,482.00
137,041.00
107,092.00
265,693.00
95,650.00
1 de 3
21/02/2008
02:25:36 PM
PRPSIEP021B
GRADO DE
EJECUCION %
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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 21 C
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
4000
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOS
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
MATAGALPA
SÉBACO
MATAGALPA
SAN RAMÓN
MATIGUÁS
MUY MUY
ESQUIPULAS
SAN DIONISIO
TERRABONA
CIUDAD DARÍO
BOACO
SAN JOSÉ DE LOS REMATES
BOACO
CAMOAPA
SANTA LUCÍA
TEUSTEPE
SAN LORENZO
MANAGUA
SAN FRANCISCO LIBRE
TIPITAPA
MATEARE
VILLA EL CARMEN
CIUDAD SANDINO
MANAGUA
TICUANTEPE
EL CRUCERO
SAN RAFAEL DEL SUR
MASAYA
NINDIRÍ
MASAYA
TISMA
LA CONCEPCIÓN
MASATEPE
NANDASMO
CATARINA
SAN JUAN DE ORIENTE
NIQUINOHOMO
CHONTALES
COMALAPA
SAN FRANCISCO DE CUAPA
JUIGALPA
LA LIBERTAD
SANTO DOMINGO
SANTO TOMÁS
SAN PEDRO DE LÓVAGO
ACOYAPA
VILLA SANDINO
EL CORAL
GRANADA
DIRIÁ
DIRIOMO
GRANADA
NANDAIME
CARAZO
SAN MARCOS
JINOTEPE
DOLORES
DIRIAMBA
EL ROSARIO
LA PAZ DE CARAZO
SANTA TERESA
LA CONQUISTA
RIVAS
TOLA
BELÉN
POTOSÍ
BUENOS AIRES
MOYOGALPA
ALTAGRACIA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
84,316.00
187,432.00
177,452.00
140,348.00
101,804.00
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130,666.00
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53,455.00
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126,593.00
136,771.00
1,392,517.00
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140,713.00
85,551.00
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105,132.00
104,729.00
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76,634.00
79,048.00
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163,864.00
102,206.00
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84,132.00
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71,491.00
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143,651.00
DEVENGADO
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DEVENGAR
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177,452.00
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53,455.00
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126,593.00
136,771.00
1,392,517.00
72,507.00
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70,309.00
101,140.00
148,884.00
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108,568.00
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120,943.00
1,161,529.00
131,024.00
187,933.00
112,890.00
207,560.00
140,713.00
85,551.00
122,685.00
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104,689.00
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105,132.00
104,729.00
61,847.00
76,634.00
79,048.00
62,985.00
66,973.00
95,399.00
78,912.00
501,864.00
80,737.00
155,057.00
163,864.00
102,206.00
675,896.00
106,970.00
84,928.00
91,623.00
111,519.00
58,190.00
69,411.00
94,425.00
58,830.00
883,745.00
84,132.00
91,339.00
63,239.00
71,491.00
59,194.00
143,651.00
2 de 3
05/03/2008
12:02:36 PM
PRPSIEP021B
GRADO DE
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PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 21 C
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
USUARIO
: DGP035
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS
8000
8500
9100
9300
PAGINA:
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOS
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
RIVAS
SAN JORGE
RIVAS
SAN JUAN DEL SUR
CÁRDENAS
RÍO SAN JUAN
MORRITO
EL ALMENDRO
SAN MIGUELITO
SAN CARLOS
EL CASTILLO
SAN JUAN DE NICARAGUA
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
WASPÁN
PUERTO CABEZAS
ROSITA
BONANZA
WASLALA
SIUNA
PRINZAPOLKA
MULUKUKÚ
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
PAIWAS
LA CRUZ DE RÍO GRANDE
DESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDE
LAGUNA DE PERLAS
EL TORTUGUERO
EL RAMA
EL AYOTE
MUELLE DE LOS BUEYES
KUKRA-HILL
CORN ISLAND
BLUEFIELDS
NUEVA GUINEA
TOTAL GENERAL ---->
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
55,266.00
82,895.00
130,467.00
102,071.00
DEVENGADO
FECHA:
HORA:
REPORTE:
SALDO POR
DEVENGAR
3 de 3
05/03/2008
12:02:36 PM
PRPSIEP021B
GRADO DE
EJECUCION %
152,671.00
165,979.00
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55,266.00
82,895.00
130,467.00
102,071.00
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60,943.00
69,177.00
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152,671.00
165,979.00
125,199.00
143,532.00
182,591.00
217,787.00
111,401.00
150,209.00
116,079.00
114,959.00
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1,805,296.00
345,978.00
179,348.00
157,638.00
127,384.00
310,135.00
321,815.00
151,121.00
211,877.00
1,797,905.00
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 22
Gobierno Central
Universidades y Centros de Educación Técnica Superior
Transferencias
Ejecución Período 2007
(Córdobas)
Universidad
Presupuesto
Actualizado
2007
Gasto
Corriente
Capital
Total
%
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León
285,078,109.00
266,572,729.98
15,550,038.84
282,122,768.82
99.0
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua
486,573,008.00
426,416,661.60
55,112,154.24
481,528,815.84
99.0
Universidad Centroamericana
100,765,491.00
97,232,826.18
2,519,262.00
99,752,088.18
99.0
68,104,903.00
60,917,578.68
6,502,391.04
67,419,969.72
99.0
Universidad Nacional de Ingeniería
256,707,885.00
223,157,396.10
30,889,256.16
254,046,652.26
99.0
Universidad Nacional Agraria
139,157,225.00
117,590,988.12
20,123,625.24
137,714,613.36
99.0
Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería
27,312,772.00
25,906,652.88
1,131,433.20
27,038,086.08
99.0
Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco
24,337,413.00
20,901,066.48
3,191,584.56
24,092,651.04
99.0
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
45,889,355.00
41,217,511.68
4,161,968.16
45,379,479.84
98.9
Bluefields Indian & Caribbean University
45,889,355.00
37,090,620.48
8,288,859.36
45,379,479.84
98.9
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Universidades
16,056,809.00
30,325,292.81
1,072,427.16
31,397,719.97
195.5
148,542,999.96 1,495,872,324.95
100.0
Universidad Politécnica de Nicaragua
TOTAL
1,495,872,325.00 1,347,329,324.99
Cuadro No. 23
GOBIERNO CENTRAL
DESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT
Ejecución Período 2007
Córdobas
CONCEPTO
Presupuesto
Inicial
PRESTAMOS
Presupuesto
Actualizado
Devengado
Acumulado
4,353,224,579.00
4,105,855,007.00
3,419,428,351.64
923,680,000.00
966,183,664.00
1,053,126,273.95
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
Programa Sectorial Fiscal No. 1497
Sectorial Fiscal
Sectorial Social I
Sectorial Social II
Servicio de la Deuda Pública Externa
460,000,000.00
276,000,000.00
280,296,720.00
184,000,000.00
276,000,000.00
276,000,000.00
280,296,720.00
BANCO MUNDIAL
Programa de Apoyo para la Reducción de la Pobreza PRSC I -3850 NI
Apoyo Presupuestario Banco Mundial ( IDA ) - PRSC-2
368,000,000.00
453,641,908.00
453,641,907.19
368,000,000.00
453,641,908.00
453,641,907.19
1. PRESTAMOS LIQUIDOS
OPEP
113,997,246.00
Apoyo a la Balanza de Pagos
113,997,246.00
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU
Alemania KFW
165,493,579.96
*
165,493,579.96
95,680,000.00
95,680,000.00
122,544,510.00
122,544,510.00
153,694,066.80
153,694,066.80
3,429,544,579.00
3,139,671,343.00
2,366,302,077.69
236,188,784.00
205,443,280.00
98,940,556.98
1,760,107,021.00
1,667,892,614.12
1,295,183,588.14
BANCO MUNDIAL
977,571,334.00
674,338,404.88
456,183,885.86
FONDO DE DESARROLLO NÓRDICO
192,022,243.00
170,579,487.00
125,353,773.21
64,470,000.00
76,070,900.00
73,529,552.79
101,473,000.00
94,469,500.00
92,473,000.00
88,810,394.00
88,810,394.00
2. PRESTAMOS ATADOS
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA - BCIE
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA
GOBIERNO DE ESPAÑA
I.C.O. ESPAÑA
-
INTERNATIONAL COOPERATION DEVELOPMENT - ICDF
21,630,000.00
21,630,000.00
18,621,605.14
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU
20,355,287.00
20,355,287.00
20,355,287.00
THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
55,726,910.00
120,081,476.00
96,850,434.57
4,547,996,650.00
4,730,143,262.67
3,892,979,075.63
1,177,600,000.00
1,177,600,000.00
982,536,183.87
GOBIERNO DE FINLANDIA
Apoyo Presupuestario Gobierno de Finlandia
46,000,000.00
46,000,000.00
46,000,000.00
46,000,000.00
51,814,616.90
51,814,616.90
GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA
Apoyo Presupuestario Gobierno de Reino Unido
Apoyo Presupuestario
49,680,000.00
49,680,000.00
49,680,000.00
49,680,000.00
GOBIERNO DE HOLANDA
Donación Gobierno de Holanda
Apoyo Presupuestario Gobierno de Holanda
261,280,000.00
261,280,000.00
284,523,525.00
261,280,000.00
261,280,000.00
284,523,525.00
GOBIERNO DE NORUEGA
Donación Gobierno de Noruega
Apoyo Presupuestario Gobierno de Noruega
60,720,000.00
60,720,000.00
62,441,289.80
60,720,000.00
60,720,000.00
62,441,289.80
193,200,000.00
193,200,000.00
193,200,000.00
193,200,000.00
97,520,000.00
97,520,000.00
97,520,000.00
97,520,000.00
DONACIONES
1. DONACIONES LIQUIDAS
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
Apoyo Presupuestario
Servicio de la Deuda Pública Externa
GOBIERNO DE SUECIA
Donación Gobierno de Suecia
Apoyo Presupuestario Gobierno de Suecia
GOBIERNO DE SUIZA
Apoyo Presupuestario Gobierno de Suiza
1 / 3
95,676,880.00
95,676,880.00
Cuadro No. 23
GOBIERNO CENTRAL
DESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT
Ejecución Período 2007
Córdobas
CONCEPTO
Presupuesto
Inicial
UNION EUROPEA
Donación Unión Europea
Apoyo Presupuestario Gobernabilidad
Apoyo Presupuestario PAPSE
Apoyo Presupuestario Plan Nacional de Desarrollo
2. DONACIONES ATADAS
ACDI - CANADA
Presupuesto
Actualizado
469,200,000.00
469,200,000.00
488,079,872.17
55,200,000.00
230,000,000.00
184,000,000.00
55,200,000.00
230,000,000.00
184,000,000.00
269,318,960.17
218,760,912.00
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
60,236,303.00
54,591,363.15
36,328,775.20
ALBA CARIBE
240,215,848.80 1/
ACSUR LAS SEGOVIAS
Devengado
Acumulado
240,215,848.80
2,565,475.00
2,565,475.00
1,799,632.14
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL- AECI
35,107,137.00
35,659,320.68
29,358,089.34
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
27,994,739.00
8,792,301.85
5,642,301.85
AID - CATIE
2,738,800.00
2,738,800.00
2,738,796.00
AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA
4,053,590.00
2,247,590.00
1,937,002.94
136,773,170.00
129,888,170.00
127,599,225.37
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA - BCIE
16,801,670.00
10,997,267.00
4,287,680.40
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
72,231,560.00
55,358,485.00
21,733,377.17
253,708,211.00
276,160,072.27
148,505,171.45
CARE INTERNACIONAL
2,054,396.00
2,054,396.00
2,054,396.00
CATIE
3,160,800.00
3,160,800.00
1,585,856.04
CONFEDERACIÓN DE OBREROS Y SAMARITANOS DE ALEMANIA A.S.B.
2,546,400.00
2,546,400.00
1,966,085.00
52,310,363.00
62,383,621.00
48,266,560.71
290,772.00
284,250.00
ASDI - SUECIA
BANCO MUNDIAL
COSUDE/SUIZA
FINLANDIA / FSS
FONDO COMUN DE PRODUCTOS BÁSICOS
3,698,166.00
2,007,700.00
787,759.62
FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER
1,903,835.00
1,903,835.00
761,447.00
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIÑEZ - UNICEF
10,481,211.00
11,013,762.52
8,299,422.77
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN
13,584,510.00
22,127,218.00
22,127,218.00
222,000.00
222,000.00
212,282.33
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN
4,569,380.00
4,569,380.00
1,711,484.91
FONDO MUNDIAL DE REHABILITACIÓN
24,460,956.00
38,660,065.00
31,149,801.46
FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE
12,111,910.00
12,111,910.00
6,256,366.86
FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / COMUNIDAD
AUTONOMA MADRID (OEI / CAM)
5,213,158.00
5,245,277.99
5,189,355.68
FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA
(OEI / MEC)
2,844,158.00
2,844,158.00
2,505,667.99
FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA /
FUNDACION ONCE (OEI / FOAL / MECD)
1,014,889.00
1,014,889.00
1,014,889.00
FUNDACIÓN KELLOGGS - USA
1,154,600.00
1,154,600.00
1,154,600.00
248,400.00
248,400.00
247,734.93
GOBIERNO DE ALEMANIA
2,980,000.00
3,616,722.75
3,616,722.75
GOBIERNO DE AUSTRIA
6,516,552.00
7,162,862.00
3,930,707.41
GOBIERNO DE CANADÁ
21,737,348.00
21,737,348.00
11,477,543.70
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA - FIDA
FUNDACIÓN CETEMSA
2 / 3
Cuadro No. 23
GOBIERNO CENTRAL
DESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT
Ejecución Período 2007
Córdobas
CONCEPTO
Presupuesto
Inicial
GOBIERNO DE DINAMARCA
Presupuesto
Actualizado
Devengado
Acumulado
350,689,353.00
376,252,873.91
285,690,381.18
GOBIERNO DE ESPAÑA
57,289,099.00
47,873,397.38
35,500,051.83
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
67,924,947.00
74,011,789.91
46,461,947.26
125,342,477.00
121,315,282.00
114,121,616.69
44,210,888.00
38,243,148.41
37,471,644.48
3,247,000.00
39,771,043.00
1,362,244.97
250,093,168.00
248,078,739.00
170,015,238.81
GOBIERNO DE ITALIA
75,418,099.00
35,785,020.00
34,081,319.10
GOBIERNO DE JAPÓN
452,105,434.00
343,935,543.26
321,749,238.49
3,199,897.00
3,199,897.00
1,105,146.00
GOBIERNO DE LUXEMBURGO
10,950,000.00
27,156,139.00
27,156,139.00
GOBIERNO DE NORUEGA
40,533,899.00
22,114,156.67
16,629,333.78
GOBIERNO DE SUECIA
31,160,880.00
12,133,880.00
7,405,630.20
2,000,000.00
2,000,000.00
1,466,567.00
17,808,000.00
29,566,500.00
20,362,425.68
19,375.00
19,375.00
GOBIERNO DE FINLANDIA
GOBIERNO DE FRANCIA
GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA
GOBIERNO DE HOLANDA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CHECA
GOBIERNO DE SUIZA
GOBIERNO DE TAIWAN
GOBIERNO DE CHINA PEKIN
GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMUN PRORURAL
149,523,700.00
168,041,814.51
148,538,989.99
GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD
411,696,451.00
399,746,476.00
386,689,137.65
GTZ
21,513,547.00
27,432,903.00
21,270,881.87
HOLANDA /FSS
13,672,918.00
16,615,993.00
15,469,006.54
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU
17,308,200.00
17,308,200.00
7,138,775.39
185,352.00
175,100.00
1,112,603.00
322,693.00
NORUEGA / FSS
ONUSIDA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
1,086,403.00
872,035.00
232,623.51
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD - OPS
6,400,000.00
6,400,000.00
6,399,973.64
938,594.00
1,504,750.00
823,048.11
26,707,703.00
29,736,464.00
21,507,826.87
157,205,000.00
205,412,033.79
198,761,492.93
6,020,584.00
7,291,801.50
5,753,101.21
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA
376,089.00
394,957.00
358,058.56
SUIZA/FSS
141,735.00
3,026,307.00
3,012,774.14
2,767,500.00
2,767,500.00
449,632.42
238,041,398.00
217,946,477.32
198,195,423.64
8,901,221,229.00
8,835,998,269.67
7,312,407,427.27
PLAN INTERNATIONAL USA
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS - PMA
SAVE THE CHILDREN
THE NATURE CONSERVANCY - USA
UNIÓN EUROPEA
TOTAL
* No incluye C$21,809,926.74 contemplado en pago de Servicio de Deuda Pública Externa, con fuente
1/ Contiene C$221,446,348.80 que corresponde a Donación Gobierno de Venezuela.
3 / 3
OPEP 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESTAMOS
HORA:
1 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,429,544,579.00
3,139,671,343.00
2,366,302,077.69
1,760,107,021.00
1,667,892,614.12
1,295,183,588.14
APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079/SF
21,238,009.00
15,111,320.91
8,137,931.03
APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPA
53,689,370.00
13,689,370.00
9,084,595.46
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL
22,054,556.00
17,476,794.00
5,855,179.98
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL E
50,757,870.00
50,757,870.00
41,743,153.52
ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOA
1,541,663.00
1,509,215.12
1,509,215.12
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE
5,503,793.00
5,305,224.09
5,305,224.09
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
10,509,360.00
10,509,360.00
10,361,710.37
MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI
25,378,880.00
12,023,201.00
10,838,458.50
PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS
10,100,000.00
11,037,000.00
6,944,015.97
114,078,997.00
71,424,020.00
71,424,019.86
PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA
57,701,317.00
54,151,104.24
53,986,874.77
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-170
33,673,000.00
13,673,000.00
4,335,499.62
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-
PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y JI
PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRES
16,694,900.00
2,943,458.00
296,957.20
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE
141,460,202.00
10,000,000.00
1,027,466.00
3,576,000.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO
0.00
2,205,680.00
853,091.39
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABL
13,200,000.00
2,552,981.00
0.00
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTR
14,994,508.00
4,829,632.00
0.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PRO
26,814,688.00
26,814,688.00
2,789,835.63
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA JUS
55,200,000.00
55,200,000.00
41,319,885.72
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO
83,735,000.00
70,500,000.00
53,038,119.79
217,268,219.00
226,071,633.00
152,403,224.54
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF-N
42,887,000.00
37,337,000.00
16,659,778.64
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1
198,293,100.00
308,973,100.00
308,973,100.00
40,905,384.00
667,921.56
667,921.55
0.00
21,332,078.44
14,757,770.79
PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I F
25,208,000.00
21,122,173.00
21,106,695.60
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
11,518,080.00
1,720,000.00
1,660,009.34
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (B
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI )
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI)
PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (POS
70,207,000.00
89,736,800.00
76,059,818.07
PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 15
183,452,197.00
279,276,058.00
209,783,142.91
Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo BID-
36,900,000.00
18,700,000.00
15,877,456.89
1,527,200.00
1,527,200.00
1,510,249.30
REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES
29,151,992.00
13,462,900.76
8,451,999.36
REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI)
12,566,460.00
21,587,997.00
9,328,919.43
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (BID
47,771,764.00
101,081,234.00
78,860,178.01
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
26,000,000.00
26,000,000.00
22,521,588.75
SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-1500
40,000,000.00
35,728,600.00
24,911,406.34
UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID
7,060,807.00
4,645,000.00
2,036,648.39
VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUE
1,014,705.00
736,000.00
0.00
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
6,473,000.00
6,473,000.00
762,446.21
RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567)
977,571,334.00
674,338,404.88
456,183,885.86
AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM N
8,077,700.00
6,496,966.00
3,702,374.08
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC
20,071,000.00
10,101,444.00
8,816,279.33
BANCO MUNDIAL
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESTAMOS
HORA:
2 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,429,544,579.00
3,139,671,343.00
2,366,302,077.69
977,571,334.00
674,338,404.88
456,183,885.86
APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN
5,701,648.00
4,648,375.00
3,818,275.17
APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPAC
6,855,992.00
5,240,648.00
755,730.20
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE
16,041,996.00
15,834,244.00
13,321,990.21
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-
42,091,937.00
28,574,237.00
18,469,960.42
BANCO MUNDIAL
826,494.00
826,494.00
826,132.97
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-
4,495,417.00
3,757,817.00
2,504,533.99
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO D
4,536,240.00
3,046,693.00
1,129,167.45
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
14,605,220.00
14,605,220.00
9,210,565.91
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGU
9,500,000.00
3,010,704.00
1,066,345.15
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLI
2,933,620.00
1,576,135.00
1,404,964.10
III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRE
1,612,674.00
1,612,674.00
1,557,304.36
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877
4,044,000.00
2,989,041.00
2,608,903.43
286,167,326.00
136,544,480.00
76,342,039.66
5,370,026.00
2,270,822.95
2,246,981.86
47,184,434.00
53,183,637.05
53,183,627.39
7,380,000.00
2,068,610.30
2,068,610.30
0.00
3,141,389.70
3,141,389.70
8,029,569.00
4,129,569.00
2,411,757.52
PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)
16,493,357.00
10,387,878.00
0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS
68,972,094.00
61,749,419.88
47,006,553.02
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRE
MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI
PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
2,563,538.00
2,563,538.00
0.00
PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)
82,115,812.00
120,174,019.00
81,440,856.15
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOC
10,679,418.00
4,870,993.00
4,849,674.01
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PRORU
7,000,000.00
7,000,000.00
2,789,694.69
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL
72,609,500.00
72,609,500.00
47,370,670.34
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU
10,404,000.00
10,404,000.00
7,365,919.08
117,287,000.00
25,200,000.00
22,474,308.30
17,712,390.00
8,432,683.00
2,346,386.69
Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI)
REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACIO
9,358,000.00
7,858,000.00
0.00
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-
24,799,356.00
12,417,856.00
7,551,863.46
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480 NI
5,519,249.00
5,519,249.00
4,882,083.84
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PRO
24,884,000.00
14,301,930.00
13,729,953.11
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-38
11,648,327.00
7,190,138.00
5,788,989.97
64,470,000.00
76,070,900.00
73,529,552.79
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE
30,081,000.00
36,488,000.00
33,946,652.79
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU
34,389,000.00
39,582,900.00
39,582,900.00
55,726,910.00
120,081,476.00
96,850,434.57
4,950,000.00
4,950,000.00
4,948,461.32
0.00
1,196,586.00
1,196,585.86
REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA-
THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUANAC
27,950,000.00
18,450,000.00
18,047,407.76
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA
21,826,910.00
21,826,910.00
0.00
0.00
72,657,980.00
72,657,979.63
PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESTAMOS
HORA:
3 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,429,544,579.00
3,139,671,343.00
2,366,302,077.69
125,353,773.21
192,022,243.00
170,579,487.00
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIE
35,917,992.00
35,917,992.00
4,002,053.66
PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 15
156,104,251.00
134,661,495.00
121,351,719.55
236,188,784.00
205,443,280.00
98,940,556.98
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y M
33,866,540.00
33,866,540.00
32,474,294.16
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL J
5,095,000.00
3,775,042.00
3,755,042.29
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS
20,404,080.00
47,314,854.00
17,215,548.10
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE
52,888,111.00
52,888,111.00
32,726,102.41
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE
6,407,000.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUCTIV
FONDO DE DESARROLLO NÓRDICO
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE-
27,673,500.00
20,673,500.00
12,769,570.02
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION
0.00
32,000,000.00
0.00
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN
32,000,000.00
0.00
0.00
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BC
24,978,090.00
500,000.00
0.00
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (BC
20,225,233.00
14,425,233.00
0.00
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGALPA
12,651,230.00
0.00
0.00
20,355,287.00
20,355,287.00
20,355,287.00
20,355,287.00
20,355,287.00
20,355,287.00
21,630,000.00
21,630,000.00
18,621,605.14
21,630,000.00
21,630,000.00
18,621,605.14
0.00
88,810,394.00
88,810,394.00
0.00
88,810,394.00
88,810,394.00
101,473,000.00
94,469,500.00
92,473,000.00
9,000,000.00
1,996,500.00
0.00
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNAN
INTERNATIONAL COOPERATION DEVELOPMENT -ICDFPROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1
I.C.O ESPAÑA
ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PRO
GOBIERNO DE ESPAÑA
AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANADA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DONACIONES
FUNDACIÓN CETEMMSA
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología ( CONICYT )
92,473,000.00
92,473,000.00
92,473,000.00
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
248,400.00
248,400.00
247,734.93
248,400.00
248,400.00
247,734.93
2,565,475.00
2,565,475.00
1,799,632.14
2,565,475.00
2,565,475.00
1,799,632.14
26,707,703.00
29,736,464.00
21,507,826.87
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y M
2,060,782.00
2,060,782.00
1,507,048.50
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICAL S
3,951,745.00
3,951,745.00
2,382,831.33
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P
8,153,773.22
ACSUR LAS SEGOVIAS
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVIA
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-
12,915,000.00
12,817,862.00
Dirección y Coordinación, Actividades Centrales
0.00
321,936.00
0.00
INTEVENCIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA INTR
0.00
2,094,400.00
2,042,054.08
0.00
0.00
0.00
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IN
435,597.00
435,597.00
0.00
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IN
1,409,403.00
1,409,403.00
1,409,403.00
SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS
4,788,750.00
5,498,313.00
5,498,312.90
Servicios de Inspectoría
560,000.00
560,000.00
0.00
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
586,426.00
586,426.00
514,403.84
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
DONACIONES
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BIDApoyo al Sectoríal Social
CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD
Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA-AT
HORA:
4 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
72,231,560.00
55,358,485.00
21,733,377.17
2,843,717.00
2,843,717.00
1,366,007.53
586,040.00
50,000.00
0.00
0.00
594,565.00
113,145.00
13,400,431.00
6,551,240.00
139,579.25
994,118.00
994,118.00
288,570.55
Dirección General de Ingresos
2,760,000.00
2,760,000.00
1,110,110.00
Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería
2,717,306.00
2,717,306.00
0.00
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍ
1,712,715.00
1,712,715.00
1,342,549.65
PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN
917,843.00
1,148,333.00
0.00
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQ
230,490.00
230,490.00
0.00
PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOBILI
7,351,900.00
1,968,800.00
1,596,211.17
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-
5,807,000.00
5,807,000.00
2,985,434.73
Prodev
9,225,000.00
5,205,400.00
395,996.28
665,000.00
665,000.00
0.00
18,400,000.00
18,400,000.00
12,041,744.95
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG)
1,852,000.00
941,801.00
354,028.06
Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciuda
2,768,000.00
2,768,000.00
0.00
10,481,211.00
11,013,762.52
8,299,422.77
807,429.00
807,429.00
121,615.02
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIÑEZ -UNICEFIMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ
0.00
881,206.40
259,559.25
8,773,782.00
8,425,127.12
7,457,555.89
900,000.00
900,000.00
460,692.61
157,205,000.00
205,412,033.79
198,761,492.93
APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUI
45,537,000.00
57,336,524.00
50,685,983.14
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DE
40,000,000.00
74,454,138.00
74,454,138.00
Programa Educación para la Vida
Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT
Servicios de Control del Trabajo Infantil
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-
Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)
BANCO MUNDIAL
71,668,000.00
73,621,371.79
73,621,371.79
253,708,211.00
276,160,072.27
148,505,171.45
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC
11,573,000.00
4,874,463.00
3,074,718.85
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE
55,412,016.00
48,960,991.00
34,772,101.45
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO PUB
18,450,000.00
18,450,000.00
0.00
Coordinación y Supervisión Granada
0.00
97,360.00
97,360.00
Coordinación y Supervisión León
0.00
69,724.00
69,724.00
Coordinación y Supervisión Madriz
0.00
65,032.00
65,032.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
0.00
2,790,000.00
0.00
10,000,000.00
26,900,876.27
16,924,514.86
EFA-Educación para Todos
0.00
970,000.00
0.00
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-
13,329,547.00
10,924,347.00
7,530,476.58
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO D
3,167,824.00
2,046,851.00
1,705,994.14
0.00
376,000.00
0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
15,227,840.00
0.00
0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)
10,075,985.00
5,840,215.00
4,408,827.81
5,105,796.00
1,845,844.00
69,597.55
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLI
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
HORA:
5 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
253,708,211.00
276,160,072.27
148,505,171.45
5,864,371.00
2,703,328.92
2,684,910.92
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877
13,453,339.00
12,537,344.00
12,325,666.19
PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGISTRO
2,184,500.00
2,184,500.00
0.00
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA
1,844,900.00
444,900.00
361,205.40
PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGR
3,078,000.00
3,078,000.00
0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS
5,056,023.00
11,430,442.00
6,606,807.10
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS
1,602,316.00
1,602,316.00
1,602,315.41
DONACIONES
BANCO MUNDIAL
Formación Continua a Docentes
Servicio Social Comunitario de Alfabetización
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
Servicios de Educación Especial
Servicios de Educación Preescolar
Servicios de Educación Primaria Centralizada
2,313,479.00
1,058,251.00
0.00
17,236,498.00
0.00
0.00
306,646.00
0.00
0.00
114,000.00
797,108.00
797,108.00
46,988,158.00
105,999,168.12
45,667,633.78
0.00
4,082,959.11
4,082,959.11
Servicios de Educación Secundaria Centralizada
1,249,618.00
0.00
0.00
Servicios de Educación Técnica
1,313,679.00
12,683.95
0.00
Servicios de Educación Primaria en Centros Autónomos
Servicios de Educación a Distancia
Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos
Servicios de Educación para la Vida
Servicios de Preescolares Comunitarios
Servicios de Recursos Humanos
657,401.00
328,143.00
0.00
3,187,111.00
1,661,480.00
1,661,480.00
18,750.00
0.00
0.00
0.00
1,509,178.90
1,504,707.90
1,098,500.00
0.00
0.00
3,798,914.00
2,518,566.00
2,492,030.40
238,041,398.00
217,946,477.32
198,195,423.64
APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN A
6,983,000.00
6,983,000.00
6,983,000.00
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPOR
18,500,000.00
7,049,000.00
2,465,310.17
APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA,
13,495,915.00
13,495,915.00
12,454,754.28
DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3
43,881,000.00
46,716,667.32
46,716,667.32
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIALIZ.
500,000.00
500,000.00
315,029.00
FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNI
16,000,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE NIC
107,871,903.00
97,021,210.00
93,815,609.16
PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA
10,497,000.00
8,030,967.00
1,404,287.78
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
17,100,000.00
17,100,000.00
15,229,098.00
100,000.00
1,937,138.00
1,937,138.00
3,112,580.00
3,112,580.00
874,529.93
6,400,000.00
6,400,000.00
6,399,973.64
6,400,000.00
6,400,000.00
6,399,973.64
222,000.00
222,000.00
212,282.33
222,000.00
222,000.00
212,282.33
16,801,670.00
10,997,267.00
4,287,680.40
6,149,500.00
0.00
0.00
0.00
4,013,388.90
0.00
4,338,870.00
670,578.10
670,578.10
104,000.00
104,000.00
0.00
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-38
UNIÓN EUROPEA
PROGRAMA EUROSOLAR
RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS
ORGANIZACIÓN PANAMERICA DE LA SALUD -OPSPROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDAPROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL OCC
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS
PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR.
PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDU
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
DONACIONES
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIEPROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER LA
HORA:
6 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
16,801,670.00
10,997,267.00
4,287,680.40
6,209,300.00
6,209,300.00
3,617,102.30
13,584,510.00
22,127,218.00
22,127,218.00
13,584,510.00
22,127,218.00
22,127,218.00
3,160,800.00
3,160,800.00
1,585,856.04
3,160,800.00
3,160,800.00
1,585,856.04
4,569,380.00
4,569,380.00
1,711,484.91
4,569,380.00
4,569,380.00
1,711,484.91
12,111,910.00
12,111,910.00
6,256,366.86
MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PR
6,064,000.00
6,064,000.00
5,287,270.63
RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL COR
6,047,910.00
6,047,910.00
969,096.23
1,086,403.00
872,035.00
232,623.51
674,000.00
459,632.00
0.00
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
CATIE
FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREVEN
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN
SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA F
FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARA
PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
92,250.00
92,250.00
0.00
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
320,153.00
320,153.00
232,623.51
FONDO COMÚN DE PRODUCTOS BÁSICOS
REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA
3,698,166.00
2,007,700.00
787,759.62
3,698,166.00
2,007,700.00
787,759.62
376,089.00
394,957.00
358,058.56
376,089.00
394,957.00
358,058.56
322,693.00
0.00
1,112,603.00
Dirección y Coordinación, Actividades Centrales
0.00
789,910.00
0.00
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE G
0.00
322,693.00
322,693.00
FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA (OE
2,844,158.00
2,844,158.00
2,505,667.99
2,844,158.00
2,844,158.00
2,505,667.99
1,014,889.00
1,014,889.00
1,014,889.00
1,014,889.00
1,014,889.00
1,014,889.00
ONUSIDA
Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos
FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS /MEC ESPAÑA / FUN
Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos
FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / COMUNIDAD AUTÓ
Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado
FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER - U
Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres
ALBA CARIBE.
Fondo de Emergencia Huracán Félix
5,213,158.00
5,245,277.99
5,189,355.68
5,213,158.00
5,245,277.99
5,189,355.68
1,903,835.00
1,903,835.00
761,447.00
1,903,835.00
1,903,835.00
761,447.00
0.00
240,215,848.80 1/
240,215,848.80 1/
0.00
240,215,848.80
240,215,848.80
27,994,739.00
8,792,301.85
5,642,301.85
Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (ID
17,494,739.00
5,642,301.85
5,642,301.85
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS
10,500,000.00
3,150,000.00
0.00
136,773,170.00
129,888,170.00
127,599,225.37
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
ASDI - SUECIA
800,000.00
0.00
0.00
3,150,184.00
3,150,184.00
2,925,732.52
FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FASE I
60,920,000.00
60,920,000.00
60,920,000.00
Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua
47,823,216.00
47,823,216.00
47,786,492.85
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS
ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
DONACIONES
HORA:
7 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
136,773,170.00
129,888,170.00
127,599,225.37
Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte
3,227,000.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES
2,027,770.00
2,027,770.00
0.00
11,000,000.00
0.00
0.00
7,825,000.00
0.00
0.00
ASDI - SUECIA
Transferencia Consejo R.A.A.N.
Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur
Transferencia al Ministerio Público
AID/CATIE
SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU
0.00
15,967,000.00
15,967,000.00
2,738,800.00
2,738,800.00
2,738,796.00
2,738,800.00
2,738,800.00
2,738,796.00
17,308,200.00
17,308,200.00
7,138,775.39
1,332,202.00
1,332,202.00
1,332,202.00
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNAN
15,206,020.00
15,206,020.00
5,087,000.00
REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD
769,978.00
769,978.00
719,573.39
21,513,547.00
27,432,903.00
21,270,881.87
MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES.
9,430,711.00
15,530,711.00
14,817,688.85
MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO D
5,175,676.00
5,175,676.00
0.00
PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU
2,736,280.00
2,736,280.00
2,736,280.00
SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR
4,170,880.00
3,990,236.00
3,716,913.02
OBRAS VIALES
GTZ
4,053,590.00
2,247,590.00
1,937,002.94
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS
2,247,590.00
2,247,590.00
1,937,002.94
PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU
1,806,000.00
0.00
0.00
AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA
6,020,584.00
7,291,801.50
5,753,101.21
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DEL R
3,230,858.00
3,230,858.00
3,101,054.58
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSO
1,752,655.00
1,752,655.00
1,657,420.53
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOREO
SAVE THE CHILDREN
1,037,071.00
1,037,071.00
237,618.73
PLAN FRONTERAS SEGURAS
0.00
512,000.00
508,725.37
Programa Educación para la Vida
0.00
759,217.50
248,282.00
60,236,303.00
54,591,363.15
36,328,775.20
ACDI - CANADA
14,035,304.00
13,424,831.00
13,424,831.00
Formación Continua a Docentes
7,206,331.00
2,348,627.00
2,348,577.00
INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PARA
9,031,000.00
9,031,000.00
8,676,977.02
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELE
PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAM
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat
22,370,000.00
17,335,533.15
431,146.42
11,282.00
4,083,369.00
11,282.00
Servicios de Educación Especial
107,090.00
7,090.00
0.00
Servicios de Educación Preescolar
273,864.00
1,285,071.00
1,284,419.55
Servicios de Educación Primaria Centralizada
565,868.00
9,821,938.00
9,115,726.21
Servicios de Educación Secundaria Centralizada
671,453.00
23,153.00
0.00
95,400.00
5,400.00
0.00
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
Servicios de Educación Técnica
Servicios de Educación a Distancia
Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos
Servicios de Preescolares Comunitarios
0.00
71,300.00
35,816.00
796,624.00
6,624.00
0.00
0.00
219,514.00
0.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
DONACIONES
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - AECI FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, SEG
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM
HORA:
8 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
35,107,137.00
35,659,320.68
29,358,089.34
0.00
1,672,036.00
1,672,036.00
4,864,664.00
3,232,332.00
2,470,550.12
22,131,853.00
25,480,000.00
22,393,601.27
MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MATER
1,937,250.00
1,937,250.00
0.00
PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS C
5,688,370.00
2,852,702.68
2,336,901.95
485,000.00
485,000.00
485,000.00
CONFEDERACIÓN DE OBREROS Y SAMARITANOS DE ALEMANIA A.S.B.
2,546,400.00
2,546,400.00
1,966,085.00
PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓN
2,546,400.00
2,546,400.00
1,966,085.00
2,054,396.00
2,054,396.00
2,054,396.00
2,054,396.00
2,054,396.00
2,054,396.00
52,310,363.00
62,383,621.00
48,266,560.71
2,270,000.00
2,270,000.00
2,270,000.00
700,000.00
1,051,516.00
679,991.38
MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUC
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS
CARE INTERNACIONAL
PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS
COSUDE/SUIZA
AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS
75,000.00
791,406.00
465,918.20
Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
2,354,000.00
1,472,000.00
0.00
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P
1,169,937.00
1,169,937.00
0.00
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P
9,313,814.00
19,813,189.00
19,513,570.10
ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACU
717,103.00
105,064.00
0.00
Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 Esc
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROL
FONDO MUNDIAL DE REHABILITACIÓN
Dirección y Coordinación, Actividades Centrales
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Programa Educación para la Vida
FUNDACIÓN KELLOGGS - USA
PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR-F
THE NATURE CONSERVANCY - USARESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS
PLAN INTERNACIONAL USA
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL
PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES
GOBIERNO DE ITALIA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE L
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
Secretaría Técnica de Italia
GOBIERNO DE ESPAÑA
APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGA
DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA DE B
FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC)
FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE PL
3,746,009.00
3,746,009.00
0.00
25,098,500.00
25,098,500.00
18,471,081.03
6,866,000.00
6,866,000.00
6,866,000.00
24,460,956.00
38,660,065.00
31,149,801.46
0.00
4,823,357.00
213,229.03
20,000,000.00
29,375,752.00
29,375,752.00
4,460,956.00
4,460,956.00
1,560,820.43
1,154,600.00
1,154,600.00
1,154,600.00
1,154,600.00
1,154,600.00
1,154,600.00
2,767,500.00
2,767,500.00
449,632.42
2,767,500.00
2,767,500.00
449,632.42
938,594.00
1,504,750.00
823,048.11
938,594.00
938,594.00
256,892.11
0.00
566,156.00
566,156.00
75,418,099.00
35,785,020.00
34,081,319.10
70,100,775.00
28,044,775.00
28,044,775.00
0.00
2,296,693.00
2,296,693.00
5,317,324.00
5,443,552.00
3,739,851.10
57,289,099.00
47,873,397.38
35,500,051.83
6,479,307.00
6,479,307.00
4,820,501.22
8,000,000.00
10,562,700.00
9,492,640.23
19,136,000.00
19,136,000.00
19,136,000.00
2,361,932.00
2,361,932.00
0.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
DONACIONES
HORA:
9 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
57,289,099.00
47,873,397.38
35,500,051.83
OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUC
14,254,470.00
2,000,000.00
0.00
PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
5,282,548.00
5,282,548.00
0.00
Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos
1,774,842.00
2,050,910.38
2,050,910.38
2,980,000.00
3,616,722.75
3,616,722.75
0.00
354,228.75
354,228.75
2,980,000.00
3,262,494.00
3,262,494.00
250,093,168.00
248,078,739.00
170,015,238.81
GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ALEMANIA
Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua
MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y C
GOBIERNO DE HOLANDA
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS
1,000,000.00
718,055.00
570,161.15
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE
10,962,759.00
16,380,033.00
11,866,522.00
Educación Inclusiva
Formación Continua a Docentes
Formación Inicial a Docentes
Gestión Administrativa Financiera
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENT
0.00
1,350,190.00
125,147.31
5,826,607.00
15,575,626.80
13,869,817.93
0.00
1,402,339.00
680,340.00
2,199,197.00
2,199,197.00
673,128.33
469,345.00
469,345.00
217,852.63
0.00
230,543.00
176,945.79
15,000,000.00
20,700,000.00
12,342,912.51
PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE
0.00
219,699.00
215,224.37
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat
12,700,275.00
39,400,275.00
25,392,661.96
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
38,441,762.00
6,123,113.84
6,123,113.84
0.00
31,820.00
18,940.50
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICARA
Servicios de Educación Especial
0.00
10,653,406.00
10,287,105.43
163,493,223.00
112,486,573.35
77,300,385.65
Servicios de Educación Secundaria Centralizada
0.00
9,824,722.00
146,356.90
Servicios de Educación a Distancia
0.00
178,175.00
0.00
Servicios de Preescolares Comunitarios
0.00
10,135,626.01
10,008,622.51
452,105,434.00
343,935,543.26
321,749,238.49
616,400.00
616,400.00
0.00
Servicios de Educación Preescolar
Servicios de Educación Primaria Centralizada
GOBIERNO DE JAPÓN
Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón
COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN
8,900,000.00
8,900,000.00
8,900,000.00
24,931,194.00
24,931,194.00
24,931,194.00
5,744,390.00
5,744,390.00
5,744,390.00
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II
81,637,000.00
0.00
0.00
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUCTO
14,840,000.00
4,974,746.00
1,071,330.55
Oficina Coordinadora de Japón
3,552,185.00
2,610,720.00
2,610,720.00
PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN
4,450,000.00
4,450,000.00
4,450,000.00
0.00
22,784,170.80
22,784,170.80
DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJER
PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS E
0.00
8,746,197.00
7,741,051.85
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHAN
66,061,333.00
34,500,000.00
31,471,587.83
Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas
92,733,000.00
95,755,978.19
95,755,978.19
Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Med
28,007,000.00
28,288,815.27
28,288,815.27
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 34
SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL A
4,000,000.00
0.00
0.00
SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROWSK
100,000,000.00
85,000,000.00
85,000,000.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
PROYECTO/ACTIVIDAD
A:
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
DONACIONES
GOBIERNO DE JAPÓN
Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua
HORA:
10 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
452,105,434.00
343,935,543.26
321,749,238.49
13,632,932.00
13,632,932.00
0.00
125,342,477.00
121,315,282.00
114,121,616.69
INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
18,000,000.00
18,000,000.00
12,655,404.52
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (
7,716,942.00
7,716,942.00
6,632,788.47
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY RE
35,126,230.00
35,126,230.00
35,126,064.84
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y
40,079,000.00
40,079,000.00
40,079,000.00
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
24,420,305.00
20,393,110.00
19,628,358.86
350,689,353.00
376,252,873.91
285,690,381.18
APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIE
5,734,607.00
5,734,607.00
3,568,891.74
APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEC
6,240,500.00
6,240,500.00
2,979,649.67
0.00
3,491,573.42
3,491,573.42
GOBIERNO DE FINLANDIA
GOBIERNO DE DINAMARCA
APOYO LOGÍSTICO HURACÁN FÉLIX/ DANIDA
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS
Apoyo Danés al Desminado Humanitario
600,000.00
402,976.00
379,755.33
18,400,000.00
18,400,000.00
18,400,000.00
0.00
0.00
0.00
42,000.00
18,845.49
18,845.49
ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRETE
1,104,000.00
0.00
0.00
Formación Continua a Docentes
8,550,510.00
15,935,304.61
9,454,218.83
Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos Viole
4,000,000.00
6,608,112.00
6,608,111.98
11,553,000.00
14,780,000.00
7,413,254.58
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (
6,934,245.00
5,799,115.00
5,799,115.00
PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y
10,000,000.00
6,128,249.00
716,383.00
1,798,823.64
Coordinación Territorial
Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad y Mejoramiento Pecuar
Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA II F
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE 2
8,000,000.00
3,418,976.00
20,084,450.00
10,042,225.00
9,936,779.57
160,000,000.00
122,641,644.00
122,640,974.97
PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE
0.00
780,444.00
774,013.75
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat
43,350,899.00
43,350,899.00
31,834,153.68
Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II)
3,300,000.00
3,300,000.00
1,267,637.75
RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS
2,525,000.00
2,525,000.00
2,525,000.00
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PRO
3,054,537.00
3,882,710.00
751,563.58
9,906.43
Servicios Administrativos y Financieros
0.00
9,906.43
Servicios de Asesoría Legislativa
0.00
2,500,000.00
0.00
Servicios de Asuntos Jurídicos
0.00
30,800.00
30,800.00
100,000.00
12,951,755.00
100,000.00
Servicios de Educación Especial
107,090.00
107,090.00
53,758.35
Servicios de Educación Preescolar
273,864.00
360,041.00
335,099.79
22,319,418.00
75,798,232.96
46,011,184.03
671,453.00
3,108,453.00
433,858.90
95,400.00
3,041,900.00
296,000.00
0.00
235,203.00
0.00
796,625.00
1,521,361.00
1,362,082.12
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
Servicios de Educación Primaria Centralizada
Servicios de Educación Secundaria Centralizada
Servicios de Educación Técnica
Servicios de Educación a Distancia
Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos
Servicios de Educación para la Vida
0.00
0.00
0.00
Servicios de Preescolares Comunitarios
0.00
117,823.00
0.00
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
DONACIONES
HORA:
11 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
350,689,353.00
376,252,873.91
285,690,381.18
Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur
0.00
12,120,883.00
2,978,945.58
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Huma
0.00
3,720,000.00
3,720,000.00
40,533,899.00
22,114,156.67
16,629,333.78
0.00
GOBIERNO DE DINAMARCA
GOBIERNO DE NORUEGA
13,836,750.00
614,967.00
Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas
3,367,200.00
3,367,200.00
0.00
ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
2,322,269.00
2,322,269.00
1,964,804.86
MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA
1,840,000.00
1,840,000.00
1,605,943.76
0.00
225,516.67
223,836.00
11,620,000.00
5,837,656.00
5,432,799.20
7,547,680.00
7,906,548.00
7,401,949.96
0.00
0.00
0.00
17,808,000.00
29,566,500.00
20,362,425.68
AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE G
2,208,000.00
2,208,000.00
0.00
Administración y Finanzas
2,428,921.00
1,812,538.00
47,382.00
Ceremonial Diplomático
1,952,896.00
17,759.00
17,759.00
937,860.00
472.50
472.50
5,805.00
0.00
0.00
8,317,212.00
3,684,768.00
101,465.04
2,700.00
450.00
450.00
1,800,000.00
1,800,000.00
868,884.14
ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV
PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA
Representación en los Bienes del Estado
Servicios Administrativos Financieros
GOBIERNO DE TAIWÁN
Dirección y Coordinación Ceremonial y Protocolo del Estado
Dirección y Coordinación Servicios Consulares
Dirección y Coordinación de Actividades Centrales
Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC
Organismos Internacionales
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, Oce
GOBIERNO DE LUXEMBURGO
21,195.00
690.00
690.00
0.00
20,038,500.00
19,322,000.50
133,411.00
3,322.50
3,322.50
10,950,000.00
27,156,139.00
27,156,139.00
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO
10,950,000.00
7,545,396.00
7,545,396.00
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
0.00
19,610,743.00
19,610,743.00
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CHECA
ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTA
GOBIERNO DE FRANCIA
Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua
Fondo de Emergencia Huracán Félix
Servicios de Educación Primaria Centralizada
3,199,897.00
3,199,897.00
1,105,146.00
3,199,897.00
3,199,897.00
1,105,146.00
44,210,888.00
38,243,148.41
37,471,644.48
600,000.00
600,000.00
588,058.05
0.00
7,234,586.41
7,234,586.41
43,610,888.00
30,408,562.00
29,649,000.02
2,000,000.00
2,000,000.00
1,466,567.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,466,567.00
6,516,552.00
7,162,862.00
3,930,707.41
0.00
895,868.00
75,697.16
Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS
1,941,200.00
1,941,200.00
74,890.54
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL E
2,221,352.00
2,221,352.00
2,200,690.46
272,000.00
272,000.00
272,000.00
2,082,000.00
1,832,442.00
1,307,429.25
GOBIERNO DE SUIZA
FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL ÁR
GOBIERNO DE AUSTRIA
DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTOR
PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO EL C
SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
DONACIONES
HORA:
12 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
3,247,000.00
39,771,043.00
1,362,244.97
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS
400,000.00
355,596.00
305,595.72
PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPR
2,292,000.00
20,148,173.00
641,177.42
GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA
TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
GOBIERNO DE CANADÁ
Formación Continua a Docentes
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat
Servicios Administrativos y Financieros
0.00
18,712,274.00
0.00
555,000.00
555,000.00
415,471.83
21,737,348.00
21,737,348.00
11,477,543.70
502,972.00
4,377,571.00
2,361,822.49
1,002,653.00
1,002,653.00
938,414.90
0.00
0.00
0.00
3,318,425.00
431,137.10
431,137.10
Servicios de Educación Primaria Centralizada
14,113,296.00
8,598,693.78
2,178,238.22
Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos
0.00
2,048,789.00
1,022,576.46
Servicios de Educación para la Vida
0.00
194,049.80
194,049.80
Servicios de Tecnología Educativa
0.00
2,284,452.32
2,230,279.42
2,800,002.00
2,800,002.00
2,121,025.31
0.00
19,375.00
19,375.00
0.00
19,375.00
19,375.00
31,160,880.00
12,133,880.00
7,405,630.20
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
Unidad Técnica de FAROL Canadá
GOBIERNO DE CHINA PEKÍN
Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería
GOBIERNO DE SUECIA
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología ( CONICYT )
Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud
Rectoría,Dirección y Coordinación Intra y Extra Sectorial y Control Intern
Transferencia al Ministerio Público
4,927,726.00
1,867,726.00
0.00
10,266,154.00
10,266,154.00
7,405,630.20
0.00
0.00
0.00
15,967,000.00
0.00
0.00
15,469,006.54
13,672,918.00
16,615,993.00
FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO
1,104,000.00
966,111.00
965,913.25
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
5,960,000.00
5,960,000.00
5,903,700.21
PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
5,317,418.00
5,317,418.00
4,238,000.28
Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparac
1,291,500.00
6,293.00
6,292.80
0.00
4,366,171.00
4,355,100.00
0.00
290,772.00
284,250.00
0.00
290,772.00
284,250.00
141,735.00
3,026,307.00
3,012,774.14
HOLANDA /FSS
Programa de Micro Créditos
FINLANDIA/FSS
Programa de Micro Créditos
SUIZA/FSS
Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparac
Programa de Micro Créditos
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANT
141,735.00
141,735.00
132,724.14
0.00
2,884,572.00
2,880,050.00
67,924,947.00
74,011,789.91
46,461,947.26
5,713,007.00
5,713,007.00
5,713,007.00
DIVULGACIÓN DE LA LEY 510, LEY DE ARMAS, MUNIC.,Y EXPL.
0.00
462,500.00
432,012.86
Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional
0.00
1,294,567.18
1,294,567.18
19,537,646.00
16,958,933.00
11,604,418.58
0.00
30,000.00
0.00
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (
5,562,805.00
5,562,805.00
1,858,977.84
PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL GA
6,019,002.00
6,019,002.00
5,805,120.33
PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU
5,325,240.00
5,325,240.00
1,784,565.93
Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
Mejoramiento Genético Pecuario
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
A:
PROYECTO/ACTIVIDAD
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
DONACIONES
HORA:
13 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
67,924,947.00
74,011,789.91
46,461,947.26
PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PES
5,017,300.00
5,017,300.00
4,871,449.10
Representación en los Bienes del Estado
4,425,947.00
4,425,947.00
341,446.50
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Servicios Administrativos Financieros
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL
NORUEGA/FSS
Programa de Micro Créditos
GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD
Control y Vigilancia de la Salud Pública
0.00
956,414.73
956,414.73
16,324,000.00
22,246,074.00
11,799,967.21
0.00
185,352.00
175,100.00
0.00
185,352.00
175,100.00
411,696,451.00
399,746,476.00
386,689,137.65
0.00
14,640,573.25
14,640,573.25
7,202,096.00
7,202,096.00
7,011,340.77
13,403,962.00
13,403,962.00
13,322,502.23
Gestión Administrativa Financiera
0.00
1,135,312.02
384,179.53
Gestión Técnica Administrativa y Financiera
0.00
323,874.66
288,544.47
Gestión Técnica, Administrativa y Financiera
0.00
125,322.00
125,322.00
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES CEN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI
49,369,000.00
26,365,627.00
25,309,520.89
PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA
95,377,378.00
128,882,670.64
128,677,958.90
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO
18,670,400.00
24,170,400.00
24,141,154.86
666,666.00
2,666,666.00
2,603,988.81
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
19,879,231.00
10,870,717.64
3,072,470.91
REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CONC
10,972,000.00
4,422,000.00
4,062,415.76
PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION
REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES
Servicios de Laboratorio y Diagnóstico
GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL
Certificación de Semilla
Coordinación Interinstitucional y Diálogo de Políticas
Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria
84,867,718.00
70,474,336.72
67,986,303.00
111,288,000.00
95,062,918.07
95,062,862.27
149,523,700.00
168,041,814.51
148,538,989.99
499,928.00
355,950.15
303,929.95
87,342.00
47,030.38
16,273.50
583,888.00
471,203.91
471,203.71
80,600.00
62,634.00
15,735.00
834,156.00
517,648.31
452,713.61
2,672,239.00
6,499,888.66
6,326,323.02
Dirección y Comunicación
114,433.00
129,433.00
88,077.14
Dirección y Coordinación, Servicios Agrosanitarios
198,209.00
243,239.00
241,035.71
Dirección y Coordinación, Servicios de Inocuidad Agroalimentaria
241,462.00
317,159.81
283,548.81
Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad Vegetal y Semillas
114,434.00
114,434.00
60,897.34
Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad y Mejoramiento Pecuar
1,092,268.00
936,998.24
879,078.39
Diseño y Coordinación de Delegaciones de Estrategias Territoriales
6,307,676.00
5,901,305.78
5,378,972.87
Formulación de Políticas Forestales
2,890,220.00
1,448,564.90
1,438,164.48
14,771.00
0.00
0.00
Diagnósticos Fitosanitarios y de Calidad de Semillas
Diagnósticos Veterinarios en Laboratorios
Dirección Superior
Inspección de Inocuidad y de Cumplimiento de Normas Sanitarias
Mejoramiento Genético Porcino
2,000,000.00
1,590,098.17
1,540,332.00
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
5,000,000.00
10,073,750.00
10,070,466.35
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S
18,450,000.00
22,363,077.00
22,363,077.00
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S
49,680,000.00
49,680,000.00
47,350,395.53
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S
41,947,200.00
41,947,200.00
33,673,824.00
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S
7,900,000.00
17,438,133.00
10,269,560.28
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
Cuadro No. 24
SUBSISTEMA : SIEP
APLICACION : SIEP
: MHCP
ENTIDAD
PAGINA:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
: DGP027
USUARIO
PRODUCCION 2007
DE: ENERO
FUENTE
ORG.
PROYECTO/ACTIVIDAD
DONACIONES
A:
DICIEMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL
HORA:
14 de 14
28/02/2008
08:35:29 AM
REPORTE: PRPSIEP126C
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DEVENGADO
ACUMULADO
3,370,396,650.00
3,552,543,262.67
2,910,442,891.76
149,523,700.00
168,041,814.51
148,538,989.99
Planificación, Monitoreo y Evaluación de Impacto
130,242.00
161,094.62
149,365.87
Registro Genealógico
129,540.00
521,372.00
402,309.64
Registro de Plaguicidas, Fertilizantes e Insumos Agropecuarios
152,386.00
212,123.52
175,840.08
Registro de Productos Veterinarios y Alimentos de Uso Animal
180,385.00
27,847.00
13,804.03
GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL
4,726,140.00
4,432,200.62
4,350,015.66
Servicios de Inspección de Fincas y Trazabilidad
953,244.00
428,131.26
372,906.18
Servicios de Vigilancia y Trazabilidad
199,500.00
165,295.00
123,731.26
Sistema de Información y Estadística
944,288.00
610,380.61
581,970.42
Vigilancia y Campaña Fitosanitaria
532,309.00
552,040.00
529,950.67
Vigilancia y Control de Insumos Agropecuarios
155,896.00
55,560.00
42,650.00
Vigilancia y campañas epidemiológicas
710,944.00
738,021.57
572,837.49
6,799,941,229.00
6,692,214,605.67
5,276,744,969.45
Servicios Administrativos Financieros
TOTAL GENERAL
1/ Contiene C$221,446,348.80 que corresponde a Donación Gobierno de Venezuela.
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12
PRODUCCION 2007
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