PODER EJECUTIVO Del gasto consolidado, ejercido por el Poder Ejecutivo, el 55 por ciento correspondió al sector central y el 45 por ciento restante al sector auxiliar. De éste, el 68.8 por ciento lo conforma el gasto corriente, el 19.1 por ciento el gasto de inversión y el 12.1 por ciento restante el costo financiero de la deuda, las amortizaciones y el pago de las Adefas. GAS T O T OT AL S ECT OR CENT R AL Y AUX ILIAR INT EGR ADO Al 31 DE DICIEMB R E DE 20 14 (Miles de peso s) S ECT OR CENT R AL C O N C E P T O Po der Ejecut ivo S ECT OR AUX ILIAR T OT AL GAS T O COR R IENT E INVER S IÓN 46 ,729 ,554.5 134,453,334.9 10 9 ,6 6 9 ,0 36 .5 244,122,371.4 16 7,9 6 2,6 19 .2 53,0 8 5,18 9 .0 6 9 ,0 9 9 ,9 6 6 .7 122,18 5,155.7 122,18 5,155.7 Servicios Personales 46,123,995.8 47,260,570.9 93,384,566.7 93,384,566.7 Gasto Operativo - Materiales y Suministros - Servicios Generales 6,961,193.2 1,303,702.3 5,657,490.9 21,839,395.8 10,783,680.6 11,055,715.2 28,800,589.0 12,087,382.9 16,713,206.1 28,800,589.0 12,087,382.9 16,713,206.1 11,222,8 6 6 .6 Gast o Co rrient e T ransferencias - Organismos Autonomos - Subsidios y Apoyos Inversió n Pública - Bienes Muebles e Inmuebles - Obra Pública - Inversión Financiera T ransferencias a Municipio s - Participaciones - Aportaciones del Ramo 33 - Convenios Deuda Pública - Costo Financiero de la Deuda - Amortizaciones -Pago de Adefas 8 ,56 8 ,315.2 19 ,79 1,18 1.8 19 ,79 1,18 1.8 4,418,006.5 6,804,860.1 8,568,315.2 4,418,006.5 15,373,175.3 4,418,006.5 15,373,175.3 23,316 ,0 8 9 .0 19 ,6 56 ,6 36 .5 42,9 72,725.5 42,9 72,725.5 653,442.4 19,300,235.7 3,362,410.9 1,669,741.6 17,264,747.7 722,147.2 2,323,184.0 36,564,983.4 4,084,558.1 2,323,184.0 36,564,983.4 4,084,558.1 29 ,743,110 .7 17,942,004.7 11,338,891.5 462,214.5 0 .0 29 ,743,110 .7 17,942,004.7 11,338,891.5 462,214.5 17,0 8 6 ,0 79 .6 2,953,810.4 11,671,657.8 2,460,611.4 12,344,118 .1 604,792.3 255,093.1 11,484,232.7 25,9 8 6 ,28 1.7 17,942,004.7 8,044,277.0 CANCELACIÓN DE PAS IVO 29 ,430 ,19 7.7 3,756 ,8 29 .0 3,294,614.5 462,214.5 29 ,430 ,19 7.7 3,558,602.7 11,926,750.9 13,944,844.1 29 ,430 ,19 7.7 3,558,602.7 11,926,750.9 13,944,844.1 Las acciones emprendidas por las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, se orientaron básicamente al cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, atendiendo a los pilares y ejes transversales que se derivan del mismo. En este sentido correspondió al Desarrollo Social el 91.2 por ciento del gasto programable consolidado; lo conforman Educación con el 44.4 por ciento, Salud con el 24.5 por ciento, Seguridad Pública y Procuración de Justicia el 8.5 por ciento, Desarrollo Urbano y Regional con el 10.4 por ciento y otros con el 3.4 por ciento restante. Presupuesto por sectores Poder Ejecutivo y Organismos Autonomos (Miles de Pesos) Concepto Desarrollo social S ector Central 70,762,412.1 E duc a c ión, c ultura y bienes ta r s oc ia l Des a rrollo urba no y reg iona l S a lud, s eg urida d y a s is tenc ia s oc ia l S eg urida d públic a y proc ura c ión de jus tic ia Medio a mbiente P romoc ión pa ra el des a rrollo s oc ia l y c omba te a la pobrez a Agropecuario y forestal Comunicaciones y transportes Desarrollo económico e impulso a la productividad Administración y finanzas % S ector Auxiliar 88.2 42, 887, 912. 3 12, 926, 763. 6 60, 855. 8 13, 493, 532. 5 751, 284. 6 642, 063. 4 90,522,051.6 Presupuesto Ejercido % 93.7 35, 770, 092. 2 5, 473, 419. 2 43, 297, 346. 0 1, 558, 729. 7 710, 696. 2 3, 711, 768. 3 161,284,463.7 % 91.2 78, 658, 004. 5 18, 400, 182. 8 43, 358, 201. 8 15, 052, 262. 2 1, 461, 980. 8 4, 353, 831. 7 2,236,328.4 1,873,477.1 640,574.3 4,724,046.5 2.8 2.3 0.8 5.9 56,656.3 5,305,432.6 664,004.9 54,625.8 0.1 5.5 0.7 0.1 2,292,984.7 7,178,909.7 1,304,579.2 4,778,672.3 1.3 4.1 0.7 2.7 Gasto Progamable 80,236,838.3 100.0 96,602,771.2 100.0 176,839,609.5 100.0 No sectorizable 24,473,385.9 3, 362, 410. 9 2, 953, 810. 4 915, 067. 0 2, 460, 611. 4 11, 671, 657. 8 3, 109, 828. 4 13,066,265.3 722, 147. 2 604, 792. 3 0. 0 11, 484, 232. 7 255, 093. 1 37,539,651.2 4, 084, 558. 1 3, 558, 602. 7 915, 067. 0 13, 944, 844. 1 11, 926, 750. 9 3, 109, 828. 4 29,743,110.7 18, 404, 219. 3 0.0 0. 0 29,743,110.7 18, 404, 219. 3 3, 301, 420. 1 0. 0 3, 301, 420. 1 8, 037, 471. 4 0. 0 8, 037, 471. 4 134,453,334.9 109,669,036.5 244,122,371.4 Invers i ón fi na nci era S ervic io de la deuda Org a nos elec tora les P revis ones pa ra el pa g o de ADE F AS P revis iones pa ra c ontra ta c ión de c réditos S ubs idios por c a rg a fis c a l Participaciones y aportaciones federales a municipios P a rtic ipa c iones munic ipa les y c onvenios F ondo de a porta c iones pa ra la infra es truc tura s oc ia l munic ipa l F ondo de a porta c iones pa ra el forta lec imiento de los munic ipios y dema rc a c iones territoria les del D. F . Total: 121