121 Del gasto consolidado, ejercido por el Poder Ejecutivo, el 55

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PODER EJECUTIVO
Del gasto consolidado, ejercido por el Poder Ejecutivo, el 55 por ciento correspondió al sector
central y el 45 por ciento restante al sector auxiliar. De éste, el 68.8 por ciento lo conforma el
gasto corriente, el 19.1 por ciento el gasto de inversión y el 12.1 por ciento restante el costo
financiero de la deuda, las amortizaciones y el pago de las Adefas.
GAS T O T OT AL S ECT OR CENT R AL Y AUX ILIAR INT EGR ADO
Al 31 DE DICIEMB R E DE 20 14
(Miles de peso s)
S ECT OR
CENT R AL
C O N C E P T O
Po der Ejecut ivo
S ECT OR
AUX ILIAR
T OT AL
GAS T O
COR R IENT E
INVER S IÓN
46 ,729 ,554.5
134,453,334.9
10 9 ,6 6 9 ,0 36 .5
244,122,371.4
16 7,9 6 2,6 19 .2
53,0 8 5,18 9 .0
6 9 ,0 9 9 ,9 6 6 .7
122,18 5,155.7
122,18 5,155.7
Servicios Personales
46,123,995.8
47,260,570.9
93,384,566.7
93,384,566.7
Gasto Operativo
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
6,961,193.2
1,303,702.3
5,657,490.9
21,839,395.8
10,783,680.6
11,055,715.2
28,800,589.0
12,087,382.9
16,713,206.1
28,800,589.0
12,087,382.9
16,713,206.1
11,222,8 6 6 .6
Gast o Co rrient e
T ransferencias
- Organismos Autonomos
- Subsidios y Apoyos
Inversió n Pública
- Bienes Muebles e Inmuebles
- Obra Pública
- Inversión Financiera
T ransferencias a Municipio s
- Participaciones
- Aportaciones del Ramo 33
- Convenios
Deuda Pública
- Costo Financiero de la Deuda
- Amortizaciones
-Pago de Adefas
8 ,56 8 ,315.2
19 ,79 1,18 1.8
19 ,79 1,18 1.8
4,418,006.5
6,804,860.1
8,568,315.2
4,418,006.5
15,373,175.3
4,418,006.5
15,373,175.3
23,316 ,0 8 9 .0
19 ,6 56 ,6 36 .5
42,9 72,725.5
42,9 72,725.5
653,442.4
19,300,235.7
3,362,410.9
1,669,741.6
17,264,747.7
722,147.2
2,323,184.0
36,564,983.4
4,084,558.1
2,323,184.0
36,564,983.4
4,084,558.1
29 ,743,110 .7
17,942,004.7
11,338,891.5
462,214.5
0 .0
29 ,743,110 .7
17,942,004.7
11,338,891.5
462,214.5
17,0 8 6 ,0 79 .6
2,953,810.4
11,671,657.8
2,460,611.4
12,344,118 .1
604,792.3
255,093.1
11,484,232.7
25,9 8 6 ,28 1.7
17,942,004.7
8,044,277.0
CANCELACIÓN
DE PAS IVO
29 ,430 ,19 7.7
3,756 ,8 29 .0
3,294,614.5
462,214.5
29 ,430 ,19 7.7
3,558,602.7
11,926,750.9
13,944,844.1
29 ,430 ,19 7.7
3,558,602.7
11,926,750.9
13,944,844.1
Las acciones emprendidas por las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, se
orientaron básicamente al cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2011-2017, atendiendo a los pilares y ejes transversales que se derivan del
mismo. En este sentido correspondió al Desarrollo Social el 91.2
por ciento del gasto
programable consolidado; lo conforman Educación con el 44.4 por ciento, Salud con el 24.5 por
ciento, Seguridad Pública y Procuración de Justicia el 8.5 por ciento, Desarrollo Urbano y
Regional con el 10.4 por ciento y otros con el 3.4 por ciento restante.
Presupuesto por sectores
Poder Ejecutivo y Organismos Autonomos
(Miles de Pesos)
Concepto
Desarrollo social
S ector Central
70,762,412.1
E duc a c ión, c ultura y bienes ta r s oc ia l
Des a rrollo urba no y reg iona l
S a lud, s eg urida d y a s is tenc ia s oc ia l
S eg urida d públic a y proc ura c ión de jus tic ia
Medio a mbiente
P romoc ión pa ra el des a rrollo s oc ia l y c omba te a la pobrez a
Agropecuario y forestal
Comunicaciones y transportes
Desarrollo económico e impulso a la productividad
Administración y finanzas
%
S ector Auxiliar
88.2
42, 887, 912. 3
12, 926, 763. 6
60, 855. 8
13, 493, 532. 5
751, 284. 6
642, 063. 4
90,522,051.6
Presupuesto
Ejercido
%
93.7
35, 770, 092. 2
5, 473, 419. 2
43, 297, 346. 0
1, 558, 729. 7
710, 696. 2
3, 711, 768. 3
161,284,463.7
%
91.2
78, 658, 004. 5
18, 400, 182. 8
43, 358, 201. 8
15, 052, 262. 2
1, 461, 980. 8
4, 353, 831. 7
2,236,328.4
1,873,477.1
640,574.3
4,724,046.5
2.8
2.3
0.8
5.9
56,656.3
5,305,432.6
664,004.9
54,625.8
0.1
5.5
0.7
0.1
2,292,984.7
7,178,909.7
1,304,579.2
4,778,672.3
1.3
4.1
0.7
2.7
Gasto Progamable
80,236,838.3
100.0
96,602,771.2
100.0
176,839,609.5
100.0
No sectorizable
24,473,385.9
3, 362, 410. 9
2, 953, 810. 4
915, 067. 0
2, 460, 611. 4
11, 671, 657. 8
3, 109, 828. 4
13,066,265.3
722, 147. 2
604, 792. 3
0. 0
11, 484, 232. 7
255, 093. 1
37,539,651.2
4, 084, 558. 1
3, 558, 602. 7
915, 067. 0
13, 944, 844. 1
11, 926, 750. 9
3, 109, 828. 4
29,743,110.7
18, 404, 219. 3
0.0
0. 0
29,743,110.7
18, 404, 219. 3
3, 301, 420. 1
0. 0
3, 301, 420. 1
8, 037, 471. 4
0. 0
8, 037, 471. 4
134,453,334.9
109,669,036.5
244,122,371.4
Invers i ón fi na nci era
S ervic io de la deuda
Org a nos elec tora les
P revis ones pa ra el pa g o de ADE F AS
P revis iones pa ra c ontra ta c ión de c réditos
S ubs idios por c a rg a fis c a l
Participaciones y aportaciones federales a municipios
P a rtic ipa c iones munic ipa les y c onvenios
F ondo de a porta c iones pa ra la infra es truc tura s oc ia l
munic ipa l
F ondo de a porta c iones pa ra el forta lec imiento de los
munic ipios
y dema rc a c iones territoria les del D. F .
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