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INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUESTARIO
DIRECCIÓN /UNIDAD DE
PROGRAMA y/o PROYECTO
PUESTA EN VALOR DEL ÁREA DE
CAMPING DE LAS LAGUNAS DE
MOJANDA
OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y
ACTIVIDAD
Fomentar el desarrollo turístico en las
lagunas de Mojanda implementando
un modelo de gestión asociativo del
área de camping y la puesta en valor
de los recursos naturales de la zona
lacustre.
Responsable de Ejecución del Proyecto:
RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES
Análisis y discusión de propuesta de modelo de
gestión.
Identificación de alternativa para la formación de
empresa turística público - asociativa.
LOCALIDAD /
SECTOR DE
INSIDENCIA
Zona Lacustre
Mojanda
Mantenimiento de las instalaciones de áreas de
camping por medio de mingas.
Implementación de servicios: charlas de educación
ambiental, recorridos guiados.
Proveer de seguridad y cuidado al área de
camping por medio de URCUCAMA.
Zona Lacustre
Organización de turnos que garantizan cubrimiento
Mojanda
de guardianía del área de camping las 24 horas.
Guardianía del área de camping.
Gestión de trámites de autorización para tener el
área de camping operativo (Bomberos).
Formulación de planes de contingencia.
Proceso para contratación de Urcucamas.
Zona Lacustre
Mojanda
N. DE BENEFICIARIOS
5400
850
4
META DEL PROYECTO, ACCIONES
Y ACTIVIDADES (medible,
cuantificable)
Al finalizar el proyecto se ha
implementado un modelo de
gestión que aporta al
aprovechamiento de los
recursos naturales por medio
del turismo en las áreas
camping de Mojanda.
El área de camping recibe
un total de 850 turistas entre
septiembre y diciembre de
2015, ofertándoles servicios
de alojamiento, y seguridad
aplicando buenas prácticas
de atención, mantenimiento,
cuidado del área de
camping y seguridad de los
espacios.
Entre septiembre y diciembre
de 2015, 4 Urcucamas
desarrollan capacidades
para la operación turística
en el Área de Camping.
INDICADOR AÑO
2015
(Cuantificable)
UNIDAD DE
MEDIDA DE LA
META
850
personas
850
personas
4 personas
FECHA DE
INICIO
01/08/2015
PROGRAMACIÓN
SEMANAL
PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS
RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN Y AVANCE PRESUPUESTARIO
FECHA DE
CULMINACIÓ
N
1
2
3
4
META
PROGRAMADA
AVANCE DE
META
% EJECUCIÓN
31/12/2015
X
X
X
X
850
2053
100%
850
2053
100%
$
2.979,20
$
2.979,20
$
2.979,20
$
2.979,20
100%
4
4
100%
$
13.906,32
$
13.906,32
$
13.906,32
$
1.700,00
12%
100%
$
16.885,52
$
16.885,52
$
16.885,52
$
4.679,20
28%
01/08/2015
31/12/2015
1
01/08/2015
31/12/2015
1
TOTAL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO
1
1
1
1
GAD. MUN.
PRESUPUESTO
INICIAL
EVALUACIÓN
OTRAS
INTITUCIONES
$
REFORMA
PRESUPUESTARIA
-
$
-
PRESUPUESTO TOTAL
PROGRAMADO
DEVENGADO
PAGADO
% EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
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