INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUESTARIO DIRECCIÓN /UNIDAD DE PROGRAMA y/o PROYECTO PUESTA EN VALOR DEL ÁREA DE CAMPING DE LAS LAGUNAS DE MOJANDA OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDAD Fomentar el desarrollo turístico en las lagunas de Mojanda implementando un modelo de gestión asociativo del área de camping y la puesta en valor de los recursos naturales de la zona lacustre. Responsable de Ejecución del Proyecto: RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES Análisis y discusión de propuesta de modelo de gestión. Identificación de alternativa para la formación de empresa turística público - asociativa. LOCALIDAD / SECTOR DE INSIDENCIA Zona Lacustre Mojanda Mantenimiento de las instalaciones de áreas de camping por medio de mingas. Implementación de servicios: charlas de educación ambiental, recorridos guiados. Proveer de seguridad y cuidado al área de camping por medio de URCUCAMA. Zona Lacustre Organización de turnos que garantizan cubrimiento Mojanda de guardianía del área de camping las 24 horas. Guardianía del área de camping. Gestión de trámites de autorización para tener el área de camping operativo (Bomberos). Formulación de planes de contingencia. Proceso para contratación de Urcucamas. Zona Lacustre Mojanda N. DE BENEFICIARIOS 5400 850 4 META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable) Al finalizar el proyecto se ha implementado un modelo de gestión que aporta al aprovechamiento de los recursos naturales por medio del turismo en las áreas camping de Mojanda. El área de camping recibe un total de 850 turistas entre septiembre y diciembre de 2015, ofertándoles servicios de alojamiento, y seguridad aplicando buenas prácticas de atención, mantenimiento, cuidado del área de camping y seguridad de los espacios. Entre septiembre y diciembre de 2015, 4 Urcucamas desarrollan capacidades para la operación turística en el Área de Camping. INDICADOR AÑO 2015 (Cuantificable) UNIDAD DE MEDIDA DE LA META 850 personas 850 personas 4 personas FECHA DE INICIO 01/08/2015 PROGRAMACIÓN SEMANAL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN Y AVANCE PRESUPUESTARIO FECHA DE CULMINACIÓ N 1 2 3 4 META PROGRAMADA AVANCE DE META % EJECUCIÓN 31/12/2015 X X X X 850 2053 100% 850 2053 100% $ 2.979,20 $ 2.979,20 $ 2.979,20 $ 2.979,20 100% 4 4 100% $ 13.906,32 $ 13.906,32 $ 13.906,32 $ 1.700,00 12% 100% $ 16.885,52 $ 16.885,52 $ 16.885,52 $ 4.679,20 28% 01/08/2015 31/12/2015 1 01/08/2015 31/12/2015 1 TOTAL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO 1 1 1 1 GAD. MUN. PRESUPUESTO INICIAL EVALUACIÓN OTRAS INTITUCIONES $ REFORMA PRESUPUESTARIA - $ - PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO DEVENGADO PAGADO % EJECUCIÓN EVALUACIÓN