FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERÍODO ENERO-JUNIO 2014 Con la finalidad de disponer de información cualitativa relacionada con la ejecución presupuestaria y utilizarla como insumo para el Informe de Ejecución a remitirse a la Asamblea Nacional correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2014 (Art. 296 de la Constitución de la República), se solicita a las Unidades de Administración Financiera (UDAF´s) completar el siguiente formulario y remitirlo con el Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria institucional. Es necesario mencionar que la descripción de los logros obtenidos de la ejecución presupuestaria son imprescindibles, por lo que se solicita un detalle adecuado. (Si requiere mayor espacio, puede incrementar filas) A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 201 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE LOS RÍOS Código y Nombre Institución (UDAF): 10/07/2014 Fecha de elaboración formulario: ING. CLAUDIO CHERRES, ING. ANA CHANG Y LCDA. MAYRA JARAMILLO Responsables de completar el formulario: Dirección electrónica del responsable [email protected] [email protected] B. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO 2014 1. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014 - 2017 y los logros alcanzados durante el período analizado del 2014 Nombre del Objetivo Estratégico Institucional - OEI Incrementar la producción, circulación y consumo de contenidos, productos y servicios culturales. Incrementar, Proteger, mantener y difundir el patrimonio cultural del pais. Identificar a que objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir contribuye Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Incrementar la participación de la comunidad en las letras, las Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y artes, el entretenimiento, el fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la ocio creativo del tiempo libre y plurinacionalidad y la interculturalidad. el debate. Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamin Carrión. Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Presupuesto Devengado por OEI Productos finales (bienes y/o servicios) entregados a la población objetivo Logros (Resultados) Alcanzados por OEI Presentación de 4 obras teatrales, 1 recital poetico, difusión de peliculas de Puesta en escena de grupos producción nacional 3 y teatrales, difusión de 24.488,39 prestación del salon peliculas de producción auditorio a diferentes nacional y recitales poeticos. instituciones que beneficiaron a 5893 personal, Cursos vacacionales y permanentes en diferentes areas artisticas (música, 36732,58 danza, teatro, lectura comprensiva, pintura y dibujo) Formación de: Grupo músical K-teto, Grupo de danza estrellita, grupo de teatro Luciernaga, estas actividades albergo en el primer semestre del 2014 a 3270 personas 54238,98 Espectaculos culturales y sociales en general 23 Eventos culturales realizados en diferentes sectores de la provincia, los que beneficiaron a 11128 personas 59604,1 Capacitación de funcionarios de la institución 8 Funcionarios capacitados para el mejor funcionamiento de la institución. OBSERVACIONES: 2. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Sectorial a la que pertenece la entidad (aplica para las entidades que forman parte de los Consejos Sectoriales) Agenda Sectorial (Social, Política, Económica, etc.) 9 Nombre Política Sectorial con la que se encuentra alineada Presupuesto la entidad Devengado por Política EDUCACIÓN 175.064,04 Logros alcanzados por Política SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION PREVISTA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014 OBSERVACIONES: 3. Principales Indicadores de Gestión de la entidad (para el caso de entidades que utilicen GPR deberán seleccionarlos de ese sistema) Cite mínimo 3 Nombre Indicador de Gestión Fórmula Indicador de Gestión NUMERO DE OBRAS LITERARIA PRODUCIDAS Y DIFUNDIDAS POR LA CASA DE LA CULTURA NUMERO DE OBRAS LITERARIA PRODUCIDAS Y DIFUNDIDAS POR LA CASA DE LA CULTURA/NUMERO DE OBRAS PROGRAMAS POR LA CASA DE LA CULTURA 50% Resultado alcanzado en el período Enero - Junio 2014 100% NUMERO DE PROMOTORES CULTURALES PARTICIPANTES EN EXPOSICIONES NUMERO DE PROMOTORES CULTURALES PARTICIPANTES EN EXPOSICIONES/NUMERO DE PROMOTORES CULTURALES PROGRAMADOS EN EXPOSICIONES 50% 100% 50% 100% 50% 100% Resultado planeado en el período Enero - Junio 2014 NUMERO DE BENEFICIARIO A NUMERO DE BENEFICIARIO A EVENTOS CULTURALES REALIZADOS POR LA CASA DE LA EVENTOS CULTURALES CULTURA/NUMERO DE BENEFICIARIO A EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS POR REALIZADOS POR LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA LA CULTURA (N° funcionarios Capacitados en el periodo conforme al Plan de Capacitación/ Total de Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto del total funcionarios en la institución ) OBSERVACIONES: 4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado: Explique las causas y observaciones del nivel de ejecución alcanzado, en especial si es inferior a 50% (Si requiere detallar mayores indicadores, puede incrementar las filas necesarias) Resultado Indicador en el período Enero - Junio 2014 Fórmula de Cálculo Indicador Causas y observaciones (Justificación) % Ejecución Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado 48% Se cumplió con la planificación establecida en cuanto a su planificación ecepto porque existen dos puestos vacantes los cuales no han sido ocupados por estar en tramite en el ministerio de relaciones laborales % Ejecución con Anticipos entregados Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados / Presupuesto Codificado 57% Se entregó un anticipo de 34359.47 al personal de la Institución (Anticipo de sueldo tipo C) % Cumplimiento de la Programación Presupuesto Devengado / Programación mensual del devengado del ejercicio fiscal 2014 (1) 96% OBSERVACIONES: 5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios Nombre Programa Presupuestario Nivel Ejec. Enero - Junio 2014 (% Ejec. = Presup. Deveng./Presup.Codific.) 019 - Formación y Capacitación Profesional 0% 020 - Fomento y Difusión Cultural 48% Productos finales (bienes y/o servicios) entregados ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Puesta en escena de grupos teatrales, difusión de peliculas de producción nacional y recitales poeticos, Cursos vacacionales y permanentes en diferentes areas artisticas (música, danza, teatro, lectura comprensiva, pintura y dibujo), Espectaculos Logros alcanzados (Resultados) SE PROGRAMO REALIZAR LA ADQUISICIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA BENEFICIANDO A 20291 PERSONAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA ENTIDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2014 OBSERVACIONES: 6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento (Gastos) Fuentes de Financiamiento Nivel Ejec. Enero - Junio 2014 (% Ejec. = Presup.Deveng./Presup. Codific.) 001 - Recursos Fiscales 34% 002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones 14% 003 - Recursos provenientes de Preasignaciones OBSERVACIONES (justificación del nivel de ejecución alcanzado) Recursos Fiscales estos valores en su mayoria se los ocupa para el pago al personal (no se ha cumplido con lo programado por que existen dos puestos vacantes los cuales estan tramitandose para ser ocupados ante el Ministerio de Relaciones Laborales) Estos recursos provienen de las autoridades portuarias los cuales vienen con un mes de atraso y también de recursos propios no contamos con estos recursos 701 - Transferencias y Donaciones no contamos con estos recursos 998 - Anticipos Ejercicios Anteriores no contamos con estos recursos 7. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de Inversión Pública Nombre Proyecto CREACION DE LA BANDA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE LOS RIOS CUP 92010000.0000.374 DICTAMEN DE PRIORIDAD SEGÚN OFICIO CREO EN TI LOS RIOS, CUP 92010000.0000.374287 SEGÚN Nivel Ejec. Enero - Junio 2014 (% Ejec. = Presup. Devengado + Anticipos No Devengados/Presup. Codific.) 0% 0% Logros alcanzados (Resultados) Beneficiarios Directos de los Productos (Número de personas y Descripción de la población) DESDE EL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA RECIBIDO ASIGNACION No existen beneficiarios puesto que no se logro PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCION DEL INDICADO concretar el proyecto por falta de recursos PROYECTO, SUGERIMOS QUE EL SISTEMA NACIONAL FINANCIERO SE INVOLUCRE UN POCO MAS EN LA DESDE EL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 HASTA LA PRESENTE No existen beneficiarios puesto que no se logro FECHA NO SE HA RECIBIDO ASIGNACION concretar el proyecto por falta de recursos OBSERVACIONES: 8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58 y 78 Grupo de gasto Nombre Beneficiario Transferencias (2) Monto Transferido con afectación al período Enero Junio 2014 Base Legal (Contrato, Convenio, Acuerdos, etc.) Objeto de la transferencia Numero de beneficiarios atendidos período enerojunio La institución no recibe recursos que afectan a los Grupos de Gasto 58 y 78 OBSERVACIONES: 9. Ejecución del presupuesto institucional total por provincias Monto Devengado (Enero - % de Participación (frente al Provincia Junio 2014) total devengado) Los Ríos 175.064,04 48% Observaciones No se ha cumplido con lo programado por que existen dos puestos vacantes los cuales estan tramitandose para ser ocupados ante el Ministerio de Relaciones Laborales, y los dineros provenientes de las portuarias vienen con un mes de atraso 10. Proyectos de Inversión Plurianuales Nombre del proyecto Periodo de duración del Proyecto % de Avance Físico No. Documento Certificación ejecutado en el período Plurianual Enero - Junio 2014 % de Avance Físico ejecutado total del proyecto Novedades presentadas en la ejecución Causas / justificación de no recaudación de los recursos Actualmente la institución no cuenta con proyectos plurianuales OBSERVACIONES: 11. Efectividad en la recaudación de ingresos generados por la entidad y provenientes de asistencia técnica y donaciones Fuente de financiamiento Indicador 002 Fiscales generados por la % Efectividad en generación institución de ingresos % Ejecución de ingresos Fórmula de Cálculo Resultado del Indicador período Enero - Junio 2014 Causas de incremento o decremento en la recaudación Ingresos Recaudados / Ingresos Codificados 57% Los cursos vacacionales y permanentes han tenido un buen nivel de aceptación. Ingresos Devengados / Ingresos Codificados 58% OBSERVACIONES: NOTAS: 1. Considerar la Programación Mensual del Devengado enero a junio 2014 2. En caso de personas naturales como beneficiarios considerar el total por concepto.