L.u.Jur \* Sistema de Gestión de Calidad I Reporte de Acción Correctiva Antecedente: Reporte (S)de no conformidad MENOR # 70 Auditoría Interna # Otro explique: Auditoria Externa de seguimiento (31 de marzo al 2 de abril de 2009) Rev. De la Dir. # Acción correctiva sugerida: 8.2.2 Auditorias Internas La dirección responsable del área que este siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2) EL FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACI~NREQUIERE SE REGISTRE LA EXPLICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA Hallazgo/evidencia: Las acciones correctivas 66,67,68 y 69, no mantienen registro de la explicación de la efectividad de la acción tomada (Levantadas en abril del 2008) El formato de acción correctiva no c Responsable de la acción correctiva Aprobó Nombre, puesto y firma. Tiempo aproximado para implantar la acción correctiva: Verificar que se haya implantado la acción correctiva el día: ¿La acción correctiva es efectiva? si X no ¿La no conformidad deja de repetirse por la misma causa? Y/o (en su caso) ¿La acción correctiva implantada proporciona mejora (S)al sistema?: Explique: Fecha de cierre (sólo si ya se ha implantado y fue efectiva la acción correctiva): Verificó: Nombre, puesto y firma ¿Es necesaria una nueva acción correctiva sugerida? si no Referencia nuevo Reporte de Acción Correctiva # Código: F-MAM-01; Revisibn: 4; Fecha: 29/Ju1/06