L.u. Jur Reporte de Acción Correctiva

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L.u.Jur
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Sistema de Gestión de Calidad
I
Reporte de Acción Correctiva
Antecedente:
Reporte (S)de no conformidad MENOR # 70
Auditoría Interna #
Otro explique: Auditoria Externa de seguimiento (31 de marzo al 2 de abril de 2009)
Rev. De la Dir. #
Acción correctiva sugerida:
8.2.2 Auditorias Internas
La dirección responsable del área que este siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se
toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados
de la verificación (véase 8.5.2)
EL FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACI~NREQUIERE SE REGISTRE LA EXPLICACIÓN
DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA
Hallazgo/evidencia:
Las acciones correctivas 66,67,68 y 69, no mantienen registro de la explicación de la efectividad de la acción tomada
(Levantadas en abril del 2008)
El formato de acción correctiva no c
Responsable de la acción correctiva
Aprobó
Nombre, puesto y firma.
Tiempo aproximado para implantar la acción correctiva:
Verificar que se haya implantado la acción correctiva el día:
¿La acción correctiva es efectiva? si X
no
¿La no conformidad deja de repetirse por la misma causa? Y/o (en su caso) ¿La acción correctiva implantada proporciona
mejora (S)al sistema?: Explique:
Fecha de cierre (sólo si ya se ha implantado y fue efectiva la acción correctiva):
Verificó:
Nombre, puesto y firma
¿Es necesaria una nueva acción correctiva sugerida? si
no
Referencia nuevo Reporte de Acción Correctiva #
Código: F-MAM-01; Revisibn: 4; Fecha: 29/Ju1/06
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