Industrial 3028.pdf

Anuncio
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN
SEMINARIO DE GRADUACIÓN
TESIS DE GRADO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
INGENIERO INDUSTRIAL
AREA
GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD
TEMA:
MEJORA DE LA COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA
DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZA
BUSTAMANTE
AUTOR:
MONSERRATE ARIAS OSCAR WISTANLEY
DIRECTOR DE TESIS
ING. RUGEL RUGEL WILLIAM
2003-2004
Guayaquil-Ecuador
Anexos 2
“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta
Tesis corresponden exclusivamente al autor”.
Firma
-------------------------------------------------------------------------MONSERRATE ARIAS OSCAR WISTANLEY
CEDULA #
0701711137
Estudio de Mercado 3
DEDICATORIA
Con mucho respeto hacia las personas que se fijan metas y no bajan los
brazos por mas obstáculos que encuentre.
A mis mayores en especial a la Sra. MARÍA EMPERATRIZ MUÑOZ de
MONSERRATE, de la gloria del DIOS goce, fue ejemplo para mí, de carácter,
esmero y trabajo, el cual dejo mi legado a mi generación
Estudio de Mercado 4
AGRADECIMIENTO
A Dios, que en todo momento estuvo conmigo, fuerzas a las dificultades y
obstáculos que tuve que pasar
Estudio de Mercado 5
INDICE
CONTENIDO
PAGINA.
CAPITULO I
1
Generalidades
1
1.1
Justificativos
1
1.2
Objetivos
2
1.3
Marco Teórico
2
1.4
Estructuración del Trabajo
2
1.5
Descripción de la Institución
3
1.5.1
Generalidades
3
1.5.1.1 Ubicación
3
1.5.1.2 Estructuración Organizacional
4
1.6
Usuarios
4
1.6.1
Usuarios Externos
4
1.6.2
Usuarios Internos
4
1.7
Servicios del Hospital
5
1.7.1
Hospitalarios
5
1.7.2
De Apoyo Técnico
5
CAPITULO II
Estudio de Mercado 6
2.1
Estudio De Mercado
7
2.1.1
Evolución Del Mercado
7
2.1.1.1 Evolución Del Mercado Potencial
7
2.1.2
8
Mercado Meta
2.1.1.2. Establecimientos Con Internación
1
9
2.1.1.2. Establecimientos Sin Internación
2
9
2.2
Evolución Del Mercado Activo
10
2.3
Estimación Del Sector Demandante
10
2.3.1
Procedencia De La Demanda Actual
10
2.3.2
Procedencia De La Demanda Actual Por Servicio
11
2.4
Conducta Del Consumidor
11
2.4.1
Determinación De La Competencia Distintiva
11
2.5
Indicadores De Producción Del Hospital Del Niño
13
2.5.1
Capacidad Instalada
13
2.5.1.1 Tasa De Atención
13
2.5.1.2 Atención Actual
14
2.5.1.3 Indicador De Atención General
14
2.5.1.4 Otros Indicadores
15
2.6
Indicadores Económicos
15
2.6.1
Presupuesto General
15
2.6.2
Presupuesto Asignado
15
2.6.2.1 Presupuesto Por Grupo De Gasto
16
2.7
17
Costos Directos
Estudio de Mercado 7
2.8
Costos De Los Servicios Hospitalarios
18
2.9
Desfase Presupuestario
19
2.10
Rentabilidad No Lucrativa
19
2.11
Esquematización Del Problema
20
2.12
Diagrama De Causa Y Efecto
21
CAPITULO III
3
Cadena De Valor
22
3.1
Introducción
22
3.2
Actividades Principales
22
3.3
Actividades De A Poyo
23
3.4
Cadena De Valor Del Hospital Del Niño
24
3.4.1
Logística Interna
25
3.4.2
Operaciones
26
3.4.3
Logística Externa
27
3.4.4
Marketing Y Ventas
28
3.4.5
Servicio Post Consulta Operatoria
29
3.5
Análisis Competitivo
29
3.5.2
Amenaza De Nuevos Participantes En El Mercado
31
3.5.3
Rivalidad Entre Competidores
32
3.5.4
Poder De Negociación De Los Proveedores
33
3.5.5
Poder De Negociación De Los Compradores
34
3.5.6
Productos Sustitutos
35
3.5.6
Foda De Las 5 Fuerzas - Interno-
36
Estudio de Mercado 8
3.5.7
Foda De Las 5 Fuerzas - Externo-
37
CAPITULO IV
4
Propuesta
38
4.1
Elementos Y Objetivos De La Propuesta
39
4.2
Parte Legal
40
4.2.1
Situación Jurídica Vigente
40
4.2.2
Autonomía Y Descentralización De Los Servicios De Salud
41
4.3
Creación De Entidades Autónomas
42
4.4
Desarrollo De La Propuesta
42
4.4.1
Entidad Autónoma
43
4.4.2
La Autogestión
43
4.5
Parte Normativa
44
4.5.1
Aspecto Técnico General
44
4.5.2
Aspecto Técnico Consulta Externa
44
4.5.3
Aspecto Administrativo Y Financiero Consulta Externa
45
4.6
Producción
46
4.6.1
Producción Media Consulta Externa
46
4.6.2
Mayor Cobertura consulta Externa
48
4.6.2.1 Cobertura Actual
48
4.6.2.2 Capacidad Instalada
49
4.7
Cobertura Aspirada
51
4.7.1
Tamaño De La Cobertura Esperada
52
4.7.1.1 Forma De La Implementación De La Propuesta
52
Estudio de Mercado 9
4.8
Objetivo Del Crecimiento
53
4.9
Estrategia Para Satisfacer Y Mejorar Imagen
54
4.9.1
Medios De Comunicación
55
4.9.2
Recursos
56
4.9.2.1 Recursos Financieros
56
4.9.2.2 Recursos Humanos Logístico Y Técnico
58
CONCLUCIONES RECOMENDACIONES
61
Estudio de Mercado 10
ÍNDICE DE ANEXOS
CONTENIDO
Pág.
1. Ubicación del Hospital del Niño
64
2. Organigrama Estructural del Hospital del Niño
65
3-A. Procedencia de Pacientes según Parroquias
66
3-B. Procedencia de Pacientes según Provincias
67
3-C. Procedencia de Pacientes según Cantones
68
4. Consultas de Fomento y Morbilidad según Grupos de edad
69
5-A. Consultas según Médicos Pediátricos
70
5-B. Consultas según Médicos de Medicina General
71
5-C. Consultas según Médicos Cirujanos Pediátricos
72
6. Indicadores de Producción
74
7. Costos por Unidad de Producción
75
8-A. Presupuesto por Gastos
76
8-B. Presupuesto por Gastos
77
8-C. Presupuesto por Gastos
78
9-A. Presupuesto General
79
9-B. Presupuesto General
80
10-A. Sueldos y Salarios
81
10-B. Sueldos y Salarios
82
10-C. Sueldos y Salarios
83
10-D. Sueldos y Salarios
84
10-E. Sueldos y Salarios
85
Estudio de Mercado 11
ÍNDICE DE CUADROS
CONTENIDO
Pá
g.
1. El Mercado Potencial
8
2. Centros Médicos con Internación
9
3. Centros Médicos Sin Internación
9
4. Mercado Activo
10
5. Demanda por Servicio
11
6. Principales Indicadores Hospital de Niños Roberto Gilbert
Elizalde
12
7. Tiempo de Atención
13
8. Formulación de Tasa de Atención de Pacientes
13
9. Tiempo de Atención
14
10. Productividad Medica
14
11. Principales Indicadores del Hospital Dr. Francisco Ycaza B.
15
12. Presupuestos de los Años 2003 –2004
16
13. Grupo de Gastos
16
14. Grupos de Gasto Periodo 2003
17
15. Tendencia de Costos Hospital del Niño
18
16. Déficit Presupuestario Año 2004
19
17. Cadena de Valor del Hospital del Niño
24
18. Logística Interna
25
19. Operaciones
26
20. Logística Externa
27
21. Marketing y Ventas
28
22. Servicios Post Consulta y Operatorio
29
23. Diagnostico Externo general 5 Fuerzas de Porter
30
24. Nuevos Participantes
31
25. Rivalidad entre Competidores
32
26. Negociación de Proveedores
33
27. Poder de Negociación de Los Clientes
34
28. Productos Sustitutos
35
Estudio de Mercado 12
29. Foda – Diagnostico Externo
36
30. Foda – Diagnostico Interno
37
31. Promedio de Pacientes Atendidos en Los Últimos Cinco Años
46
32. Aplicación del Método de la Media Móvil Ponderada
47
33. Días Laborados del Año 2004
48
34. Pacientes Atendidos en Consulta Externa 2004
48
35. Capacidad Instalada
49
36. Médicos de Horario Fijo
50
37. Médicos de sub. especialidades
50
38. Total Capacidad Instalada
50
39. Médicos de Horario Fijo
51
40. Médicos de Subespecialidades
51
41. Nueva Capacidad Instalada
52
42. Proyección de La Demanda
53
43. Costo De Servicio Medico por Ampliación de Cobertura
57
44. Recursos Humanos para Ampliación de Cobertura
58
45. Recursos Logísticos y Técnicos para Ampliación de Cobertura
59
46. Costos de La Propuesta
60
Estudio de Mercado 13
ÍNDICE DE GRAFICOS
CONTENIDO
Pá
g.
1. Diagrama Causa y Efecto
21
2. Objetivos de la Propuesta
39
3. Representación gráfica pacientes atendidos los 5 últimos años
47
Estudio de Mercado 14
RESUMEN
Las propuestas por parte de las administraciones de turno, con relación a
los servicios públicos, muy especiales los de la salud, son muy complejas. Pero
se busca la forma para darle un mejoramiento a través de unidades que
pertenecen al Ministerio de Salud apoyados con fondos de la O.M.S. y UNICEF.
Sus objetivos principales están en mejorar la
instalaciones y recuperación de
calidad de atención,
de
imagen de los establecimientos estatales de a
través de la MODERNIZACION Y LA AUTOGESTION.
Mi tesis va encaminada en dar una solución bajo estos parámetros, cuya
propuesta: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA
DEL HOSPITAL DEL NIÑO Dr. FRANCISCO DE ICAZA B. Busca aumentar la
atención en un 5% de la capacidad instalada de este centro
hospitalario,
aprovechando la infraestructura, recurso humano y logístico con un costo o valor
económico por el servicio. Para el cual se realizo un estudio de mercado, FODA,
técnica de causa y efecto, además de métodos estadísticos.
La demanda de salud de la población infantil, (0 - 15 años de edad) caso
particular la provincia del Guayas, con 1,014.624 habitantes que representan
30,66 % de la población total de la provincia, el objetivo es ampliar la atención
los días sábados con el horario normal de 8:00 a 16:00 horas
El resultado esta en el beneficio social, al tener mas pacientes atendidos
y de una forma suplir en algo la necesidad de salud de la población de escasos
recursos económicos. La propuesta esta hecha depende de la administración y de
la parte sindical buscar los acuerdos para darle la importancia requerida y la vez
tomar los correctivos si fueren necesarios.
Estudio de Mercado 15
CAPITULO I
Estudio de Mercado 16
ANTECEDENTES
1. GENERALIDADES
1.1 JUSTIFICATIVOS
En los actuales momentos los cambios y mejoramientos con el
avance
tecnológico que se están dando en todo el mundo, ameritan hacer conciencia que
los servicios públicos o estatales encaminen también esos rumbos enfocados en
el mejoramiento en todos los niveles sean estos: técnicos, administrativos,
financieros y lo que es mas la atención publica pues en ella esta representada
todo aquello que se planifica o se dirige,
en ellos vemos la aceptación o el
rechazo del servicio y por que no decirlo son la razón de su existencia. Por esta
realidad presentada he escogido
al Hospital de niños “Francisco Ycaza
Bustamante”, para analizar el grado de Competitividad en los aspectos más
importantes de esta institución frente a sus más cercanos competidores, es decir,
demás hospitales de atención a niños.
Luego
de realizada la investigación científica en el área de ingeniería
industrial el trabajo esta orientado a contribuir en la evaluación y ejecución de
planes estratégicos que permitan mejorar sus capacidades competitivas en
beneficio de la institución y de la población infantil que requiere de sus servicios
Estudio de Mercado 17
1.2 OBJETIVOS
 Aplicar herramientas y técnicas de la Ing. Industrial en la evaluación de los
indicadores de las capacidades competitivas en el área de servicio,
administración, producción y financieras de esta institución del Estado.
 Presentar los problemas que más influencian en el nivel de competitividad del
hospital mediante el análisis de los indicadores de productividad, eficiencia y
financieros de gestión de la institución.
 Diseñar plan de soluciones con sus respectivas
ventajas competitivas y
comparativas de la institución y proyectar los cambios necesarios a realizar.
1.3 MARCO TEORICO.
En la realización del siguiente trabajo se utilizaría la siguiente metodología:
1.4 ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO
El trabajo constara de dos partes, la primera que se ejecuta mediante el
proceso de investigación del sector y de la institución en mención, constara de tres
capítulos, los cuales corresponden a generalidades, situación general, evaluación
de los indicadores de competitividad, observando la aplicación de las siguientes
técnicas

Investigación y recopilación de información

Métodos estadísticos de proceso de información.

Estudio de mercado

Análisis administrativo y/u organizacional.

Análisis financiero.

Técnica FODA. causa y efecto
Estudio de Mercado 18
La segunda parte corresponde a la presentación de alternativas y selección
de la solución correspondiente a los problemas detectados en la institución,
además del análisis financiero y económico de ser requerido para ejecutar la
solución propuesta, como también del plan de mejoramiento con su respectivo
programa de ejecución
1.5 DESCRIPCION DE LA INSTITUCION
1.5 .1 GENERALIDADES
El Hospital Del Niño Dr. “Francisco de Ycaza Bustamante” es una institución
de servicios públicos regida por el Ministerio de Salud Publica especializada en el
área de la pediatría, clasificada en el rubro de instituciones de salud con el CIIU
9.3.3.1.
De carácter provincial, de Referencia Nacional y de nivel III de complejidad.
Su construcción empieza en los años sesenta para terminarlo en los años setenta
pero las atenciones de consulta externa empiezan en los años ochenta cuando
termina de equiparlo.
1.5 .1.1 UBICACIÓN
Ubicada en la ciudad de Guayaquil,
para brindar servicio de salud a la
población de la provincia del Guayas principalmente y otras que lo requieran, para
tal tiene una infraestructura de 17.500m 2, compuesta por dos manzanas contiguas
cuyos limites por el norte la calle Gómez Rendón, al sur por Calicuchima, al este
por Pedro Moncayo y al oeste por la Avenida Quito. ANEXO # 1
UBICACIÓN
GRAFICO DE
Estudio de Mercado 19
1.5 .1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (GRAFICO)
Organigrama actual del Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante
ANEXO # 2
1.6
USUARIOS.
1.6.1 USUARIOS EXTERNOS.
Se denominan usuarios externos a todas las personas o instituciones que
tiene relación sea de carácter profesional, de atención medica, abastecimientos,
logística, informativa y otros, de las cuales las mas importantes tenemos:
 Personas menores de 15 años que acuden al Hospital por atención medica sea
para consulta externa, emergencia, entre otras.
 Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC.
 Proveedores de medicinas, insumos materiales, contratistas.
 Medios de comunicación.
 Autoridades de Contraloría.
 Autoridades de salud.
 Institutos de Educación
internados, practicantes.
 Fundaciones, entre otros.
Superior
con alumnos que realizan pasantías,
Estudio de Mercado 20
1.6.2 USUARIOS INTERNOS
Son todas la personan que pertenecen o laboran en este centro hospitalario
sean estos.
 Directivos.
 Funcionarios.
 Personal medico y para medico.
 Administrativo y de servicio.
1.7
SERVICIOS DEL HOSPITAL
El Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Tiene a disposición de publico las
especialidades pediatras con un servicio de las 24 horas diarias durante todo el
año, este servicio se encuentra subdividido en HOSPITALARIO y DE APOYO.
1.7.1 HOSPITALARIOS.
Son los servicios médicos y los de consulta externa basados en los
programas como Fondo y Protección, Control del niño Sano, Inmunizaciones,
Salud Escolar, entre otros.
En la siguiente lista enumeramos las siguientes:

Quirúrgicas.

Medica ambulatoria.

Pediatra general y subespecialidades.

Emergencias.
Estudio de Mercado 21

Odontológicas.

Cuidados intensivos y de quemados.

Hospitalización.

Medicina interna.
1.7.2 DE APOYO TECNICO.

Laboratorios clínicos.

Patología.

Rayos x.
Estudio de Mercado 22

Ecografía.

Electrocardiograma y electroencefalograma.

Rehabilitación : respiratoria, fisiátrica y de lenguaje.
Propuesta 23
CAPITULO II
Propuesta 24
ESTUDIO DE MERCADO
El análisis que sé de al estudio del mercado, nos dará las pautas para tener
una referencia de los sectores de mayor afluencia y clase de servicio que mayor
usan, el crecimiento poblaciones y el requerimiento mayor o menor del servicio,
además de la competitividad dentro del sector.
2.1 EVOLUCION MERCADO
2.1.1
EVOLUCION DEL MERCADO POTENCIAL
El análisis lo realizaremos para el principal mercado que fue creado el
hospital Francisco Ycaza Bustamante, que es la población infantil (hasta 15 años
de edad) de la provincia del Guayas, que son 1,014.624 habitantes que
representan el 30,66 % de la población de la provincia.
De la población total infantil que seria el mercado potencial, pero por las
particularidades del mismo asume que no todos los infantes hacen usa de los
servicios hospitalarios públicos lo cual reduciría el tamaño del mercado potencial
de acuerdo a la
estructura de las clases altas y medias
que disponen de
empresas de salud privada que representan su interés estatutario de
aproximadamente del 10 %, lo que transformaría el mercado potencial para
hospitales públicos a infantes.
Aplicando la tasa de población pobre menores de 18 años es del 58%
representaría la cantidad de 588.482 habitantes que usaría el servicio. El cual
esta distribuido por las diferentes instituciones del Estado para brindar los mismos
Propuesta 25
productos a la región un resumen de ello es el cuadro que demostraremos el
mercado potencial.
Para obtener el mercado potencial aplicamos la tasa de crecimiento y de
mortalidad infantil a la población comprendida entre 0 y 15 años los cuales nos
dan los siguientes datos hasta el año 2003.
Cuadro # 1
El Mercado Potencial
MERCADO POTENCIAL
2001
2002
2003
Población infantil
1,014.624
1,130.291
1,259.144
Potencial clase social
588.482
655.569
730.304
Fuente: INEC Tasa de nacimiento 15.9% y de mortalidad del 4.5% año 2002 basados en el censo
del año 2001 y población por grandes grupos de edad según provincia cantón y parroquia censo
2001*
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.1.2
MERCADO META
En el análisis del mercado meta es importante considerar la oferta de los
hospitales y servicios de salud publica del estado considerando la comparición de
la oferta y la demanda, la misión del hospital es brindar servicio de salud publica
mas no competir con otras instituciones del estado, es una actividad productiva sin
fines de lucro por lo tanto la capacidad de servicio que ha tenido el Hospital del
Niño Dr. Francisco Ycaza B.
En estos últimos años ha sido del 20%
aproximadamente unos 130000 pacientes al año.
Pero no deja de ser importante que los objetivos de este Centro de salud
Estatal este en el camino de mejoramiento en captación y confianza de parte de la
Propuesta 26
ciudadanía que busca solucionar sus problemas de salud
de acuerdo a sus
escasos recursos económicos que tenemos la gran mayoría.
En los recuadros siguientes se hace un análisis de los establecimientos
existentes de la provincia del Guayas que brindan al servicio de salud
de los
cuales nos ubicamos en aquellos que tienen INTERNACION con la especialidad
PEDIATRICA. Donde se ha repartido la población para ser atendido.
2.1.2.1.
ESTABLECIMIENTOS CON INTERNACION
Cuadro # 2
Centros Médicos con Internación
URBANOS Y
GEN.
CANTÓN
ESPECIALIZ.
CLIN.
RURALES
SUBT.
PART.
15
14
AGUDOS
CRONICOS
7
3
93
132
Fuente: Departamento de Estadísticas
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.1.2.2.
ESTABLECIMIENTO SIN INTERNACION
Cuadro # 3
Centros Médicos Sin Internación
Urbanos
Y Centros De Salud Subcent.
Rurales
De Puestos De Salud
Disp.
Otros
Subt.
202
39
422
Salud
31
150
0
TOTAL ESTABLECIMIENTOS
554
Fuente: INEC.- ANUARIO 2002 numero de establecimientos de salud con internación y sin
internación
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 27
2.2
EVOLUCION DEL MERCADO ACTIVO. Evolución del mercado activo
hospital por áreas en los años 2001- 2003.
Cuadro # 4
Mercado Activo
MERCADO
2001
2002
2003
Total consulta externa
107.402
115.351
105.244
Total emergencia
46.257
47. 606
69.712
Total egresos
9.688
11.004
11.667
Total fallecidos
241
233
265
Total cirugía
3.016
3.261
3.286
Fuente: departamento de Estadística e Informática del Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B.
Informa Anual De Actividades.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.3
ESTIMACION DEL SECTOR DEMANDANTE.
Mediante el estudio determinaremos que sectores de la población de la
provincia del Guayas tienen prioridad al Hospital del Niño “Francisco de Ycaza
Bustamante”. Pues al ser un hospital con referencia nacional y de especialidades,
existen también otras provincias cercanas que toman sus servicios.
2.3.1
PROCEDENCIA DE LA DEMANDA ACTUAL
Mediante la observación estadística la mayor demanda esta radicada en la
provincia del Guayas con el 92%, el 4% a la provincia de Los Ríos, el 2% a
Manabí, Esmeralda y El Oro con el 1% respectivamente.
Propuesta 28
En cuanto a cantones, es Guayaquil con el 82% el de mayor procedencia;
con relación a parroquias, las de
mayor demanda son Ximena con el 29% y
Febres Cordero con el 27% y Tarqui con el 26%. ANEXO # 3. (Procedencia de los
pacientes egresados)
2.3.2
PROCEDENCIA DE LA DEMANDA ACTUAL POR SERVICIO.
Cuadro # 5
Demanda Por Servicio
TOTAL ANUAL
Intervenciones Quirúrgicas
3.286
Consulta Externa
105.244
Ingresos A U.C.I
350
Post. Consulta
9.183
Vacunación Y Otras Actividades
32.250
TOTAL SERVICIO
150.313
Fuente: Egresos hospitalario departamento de Estadística e Informática Hospital del niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.4
CONDUCTA DEL CONSUMIDOR
Una de las necesidades básicas del humano es la salud, por tanto los
infantes no son ajenos a estos requerimientos para el mantenimiento de un buen
estado en su sistema de vida, y su
principal búsqueda y objetivos son
los
servicios de prevención y sanación mediante las tecnologías de consulta externa,
emergencias, cirugía, diagnósticos, rehabilitación y otros, generalmente las
razones conductuales de consumo se realizan por cultura tradicional lo que origina
que mayormente.
Propuesta 29
2.4.1
DETERMINACION DE LA COMPETENCIA DISTINTIVA
Son todas las instituciones que ofrecen este servicio, con la especialidad
de pediatría en toda la provincia del Guayas, pero analizaremos de una forma
general todas aquellas instituciones que brindan asistencia aquí en la provincia del
Guayas.
Como primer competidor esta el Hospital de Niños “Roberto Gilbert Elizalde”
que pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y en un menor grado
con el Hospital de “Niños León Becerra” que esta a cargo de la Sociedad de
Protección a la Infancia.
Siendo de estas dos la más importante el Hospital Roberto Gilbert, se ha
realizado un análisis de las principales características o indicadores que se
demuestra en el siguiente cuadro.
Cuadro # 6
Principales Indicadores Hospital De Niños Roberto Gilbert Elizalde
INDICADOR
VALOR
Total consulta / año
149065
Total egresos / año
138
Total fallecidos
277
Total camas
329
% de ocupación de camas
Cirugías programadas / año
Promedios de días de estada
52
3608
486
Exámenes de laboratorios
8634
Curaciones de quemados
1718
Presupuestos general.
Fuente: Informe de estadística del H. Roberto Gilbert, año 2003
Autor: Oscar Monserrate Arias.
10,600.000 $
Propuesta 30
Al igual que en el Hospital del Niño Francisco Ycaza, la gran mayoría de
pacientes son la provincia del Guayas y en un porcentaje muy pequeño a las
demás provincias.
2.5
INDICADORES DE PRODUCCION DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR.
FRANCISCO YCAZA B.
2.5.1
CAPACIDAD INSTALADA
La capacidad instalada u operativa para atender a los pacientes esta basada
en los recursos tanto físico, mobiliario, instrumental recursos humanos necesarios,
de aquí en analizaremos lo siguiente.
2.5.1.1 TASA DE ATENCION.
Para la atención de los pacientes de CONSULTA EXTERNA que el Hospital
del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Esta distribuido así:

Para pacientes nuevos o por primera vez: 20 minutos.

Cuando el paciente es subsecuente 15 minutos.
Cuadro # 7
Tiempo De Atención
Clase De Paciente
Porcentaje De Pacientes
Tiempo De Consulta En Minutos /
Paciente
SUBSECUENTE
39,60%
15
Propuesta 31
NUEVO
60,40%
20
Fuente: Anexo # 6 Consulta de Fomento y Morbilidad según grupos de edad, del
Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Departamento de Informática y Estadística
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Con los datos existentes calcularemos la TASA DE ATENCION
Cuadro # 8
Form
% DE PACIENTES X TIEMPO DE CONSULTA EN MIN. / PACIENTE =
ulació
TASA DE ATENCION de PACIENTES
n
De
Tasa
De Atención De Pacientes
Cuadro # 9
Tiempo De Atención
TASA DE ATENCION
= (0.396*15) + (0.604*20) = 18,02 min. / Pac
También podemos tener la tasa de atención en otros indicadores así:
1 pac/18,02 min. x 60min/1h = 3,33 pac/ hora medica
4h.medi x 3,33 pac/hmedi
= 13,32 pac.
13,32 pac x 2 turnos = 26,64 pacientes turnan.
2.5.1. 2 ATENCION ACTUAL
Propuesta 32
La producción real o la que actualmente el Hospital mantiene nos basamos
en los datos ofrecidos por el Departamento de Control y Estadística el cual nos
informa lo siguiente:

Horas laboradas en el año 2003 = 23.432 horas*

Numero de médicos en Consulta Externa = 111 médicos*

Numero de pacientes atendidos actualmente en Consulta Externa en el año
2003 = 105.244*
Fuente Anexo # 7 consulta por indicadores médicos*
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.5.1.3
INDICADOR DE ATENCION GENERAL.
La atención es la siguiente: # PACIENTES/ # MEDICOS.
Con los datos daremos la productividad o él numero de pacientes por medico
tratante en estos últimos 3 años de la siguiente manera:
Cuadro # 10
Productividad Medica
AÑO
2001
2002
# PACIENTES
107.402
115.351
PRODUCTIVIDAD
995
1068
2003
105244
975
Fuente : departamento de estadística
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.5.1.4 OTROS INDICADORES DEL HOSPITAL Dr. FRANCISCO YCAZA B.
Cuadro # 11
Principales Indicadores Del Hospital Dr. Francisco Ycaza B.
Propuesta 33
TOTAL NUMERO DE CAMAS
356
% DE OCUPACION DE CAMAS
71.6
GIRO DE CAMAS
45
%TASA DE MORTAL. HOSP.
0.5
COSTO DIRECTO CONS. EXTER.
5.11 $
COSTO DIRECTO PEDIATRIA GENERAL
13,63
COSTO DIRECTO PACIENT. CIR. GEN.
INTERV. QUIRURG. (4 QUIROF.)
257,85$
269 Cir./ año
55% masculino
CONSULTA POR SEXO
45% femenino.
Fuente : ANEXO # 8
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.6
INDICADORES ECONOMICOS
2.6.1 PRESUPUESTO GENERAL
El presupuesto general del Hospital depende exclusivamente del Gobierno
Nacional que lo dispone a través del Ministerio de Economía que ha incrementado
en forma gradual cada año para cumplir en su mayoría para sueldos y salarios
sean estos para personal activo y jubilados, subsidios de educación, vacaciones,
bienes de uso, de consumo, mantenimiento, entre otros. Con esta referencia
demostraremos el presupuesto en estos últimos 3 años 2002, 2003 y 2004.
2.6.2 PRESUPUESTOS ASIGNADOS
Propuesta 34
El presupuesto lo asigna el Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Economía que se financia con el cobro de los impuestos que se cancela por los
diferentes productos de consumo y servicio.
Cuadro # 12
Presupuestos De Los Años 2003 –2004
AÑOS
PRESUPUESTOS ASIGNADOS $
2002
6,882.880.38
2003
8,428.784.43
2004
9,419.325.64
Fuente: Presupuesto general del Hospital del Niño Francisco Ycaza B. Anexo # 9
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.6.2.1
PRESUPUESTOS POR GRUPO DE GASTOS.
Se considera grupos de gasto todo aquello que incurre o se planifica con el
departamento Administrativo
y las demás
áreas del Hospital en que va ser
distribuido el dinero del presupuesto general.
Cuadro # 13
Grupo De Gastos
AÑO 2004
REMUNERACION
APORTE IEES
SEGURO DE GASTOS FINAN. Y OTROS GASTOS
FONDO DE RESERVA.
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
6,410.421.16
2141133.02
7000.00
200.511.4 6
1,478.759.21
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION.
504.00.00
BIENES MUEBLES
20611.50
INSUMOS EQUIPAMIENTO Y MANTEN
637347.16
Propuesta 35
SERVICIOS BASICOS
392.187.52
APORTE DEL 5/000
954,61
TOTAL PRESUPUESTO.
9493.325.64
Fuente: Resumen financiero del presupuesto general del Hospital del Niño Francisco Ycaza B.
Anexo # 9
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.7
COSTOS DIRECTOS.
Son todos los valores económicos representados para la productividad o el
desenvolvimiento de las diferentes áreas del este centro hospitalario, estos van
distribuidos en las áreas de operación de los servicios ambulatorios – quirúrgicos
– emergentes – y técnicos de apoyo.
En el cuadro tenemos los siguientes gastos en costos directos en el
periodo 2003. Mano de obra, medicina, insumos y compra de servicio y al
final el costo total por área de servicio.
Estos costos directos se incrementan de acuerdo a los cambios que sufre la
economía sea nacional o mundial para lo cual los Gobiernos de turno tratan de
mantenerlos con los incrementos presupuestarios del Ministerio de Economía.
Con este análisis podemos demostrar estos costos en le cuadro a
mencionar.
Cuadro # 14
Grupos de Gasto Periodo 2003
ÁREA
MANO
OBRA
CON.EXT.PED 313667.04
CON.EXT.CIR. 64004.5
MEDICINA INSUMOS COMPRA
DE
12520.73
3569.53 SERV.C.
6710.05
1361.78
3874.18 2196.18
TOTAL
COSTO
DIR
336467.35
71436.64
CON.EXT.SUB 64004.5
2077,68
3782.06
74152.13
QUIRÓFANO 262066.1
CUID.1NTENS 117526.67
I
12918.49
10837.39
48637.77 25621.00
26418.29 4300.99
4287.89
349243.36
159083.34
Propuesta 36
EMERGENCIA 398444.16
24008
23646.54 25727.47
471826.17
ODONTOLOGI 55016.2
0
6299.84
4322.3
65638.34
TERAPIA
RES.
FISIASTRIA
0
1564.98
1.56
4975.33
42599.92
LAB. CLÍNICO 257819.36
0
0
596.85
977.36
62073.16 1426.86
44174.13
321319.38
LAB.PATOLO 13036.5
G
DIAG.
84825.57
IMAGEN
FARMACIA
51526.56
0
0
1125.15 5.62
24025.59 12419.74
14167.27
121270.9
0
49091.08 339.13
100956.77
ESTERILIZ.
TRAB.
SOCIAL
ALIMENTAC.
65840.31
32714.79
0
0
33261.15 7948.8
1074.75 3510.22
107050.26
37299.76
177706.86
LAVANDERÍA 84349.37
0
0
454691.4 27546.46
8353.74 23526.5
659944.74
116229.61
MANTEN.
ADMIN1ST.
91816.64
937911.02
0
0
41145.17 17151.14
637347.16
84337.79 135511,33 1157760,14
3408.79
TOTAL
4,850342.8
Fuente: Ppresupuesto del 2003 del programa de productividad SIMEC.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.8
COSTOS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
CUADRO # 15
TENDENCIA DE COSTOS HOSPITAL DEL NIÑO
SERVICIO DE MANO DE
INTERNACIÓN OBRA
MEDICINA 1
117209.85
MEDICI
MEDICINA 11
5198.78 5916.23
18852.6
132847.34
MEDICINA 111 93623.02
4829.79 10209.22
110925.7
219587.73
NEONATOLOG 161855.16
6221.71 24040.05
12610.72
204727.65
INFECTOLOGI
4239.70 5449.69
1148.26
128334.38
CARDIOLOGÍA 60607.35
2951.38 2393.31
3588.70
69540.73
NEFROLOGIA
35852.13
2983.62 2736.16
2469.49
44041.40
GASTROENTE 86647.57
6592.76 1610.50
13383.18
108234.02
NUTRICIÓN
15090.40
1240.78 638.75
23025.52
39995.45
HEMATOLOGI
77782.04
3723.90 1729.47
7872.42
91107.83
QUEMADOS
87062.13
5588.87 7042.63
7050.65
106744.28
102879.72
117496.73
INSUMOS COMP DE TOTAL
SERV
COSTO
7072.53 3270.32
11941.8
139494.56
Propuesta 37
CIR.GEN
152255.78
9535.74 10329.60
7316.51
179437.63
ORTOPEDIA
91182.79
8134.75 5632.50
359.21
105309.25
NEUROLOGÍA
82883.55
3713.47 4122.79
2827.64
93547.46
CIR.PLAST.
15839.63
3999.93 6346.98
155.85
26342.39
UROLOGÍA
78718.67
2799.44 3125.41
137.52
84781.04
OTORRINO
83234.70
1810.19 910.85
3594.40
89550.14
OFTAMOLOG1 13032.56
160.60
159783.32 3592.72
TOTAL
176569.20
2,040.192.5
Fuente: Presupuesto del 2003 PROGRAMA SIMEC
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.9
DESFASE PRESUPUESTARIO
Se tiene que el desfase presupuestario esta el 30 % del presupuesto general
por lo tanto no cubre las expectativas esperadas Aseguramiento de un
presupuesto suficiente para mejorar y garantizar la atención equitativa, oportuna y
de calidad de los usuarios.
Cuadro # 16
Déficit Presupuestario Año 2004
COSTO GENERAL DEL AÑO 2003
8,428,784.4
COSTO DIRECT.
4,850,342.8
COSTO.HOSPLZ,
2,040.192.5
COSTO MANT.
637,347.2
COSTO VARIOS
50,400.0
COSTO SERV.BAS.
392,187.5
DEUDAS LAB.
3,528,000.0
DEUDAS S.B
1,200,000.0
TOTAL COST.OPER.
10,658,277.5
DÉFICIT PARA EL AÑO
-2,229,493.1
2004
Fuente: Presupuesto del 2003 PROGRAMA SIMEC
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 38
2.10 RENTABILIDAD NO LUCRATIVA
No se puede esperar alguna rentabilidad de lucro porque los servicios que el
Estado provee atreves de los centros de salud son sin este fin así lo determina la
Constitución.
"Se espera es brindar atención de Salud integral, preventiva, curativa y de
rehabilitación, a la población de escasos recursos económicos, menor de 15 años,
que habitan en las Provincias del Centro y Sur-Oeste del País. Ofreciendo
servicios de especialidad clínica, quirúrgica, consulta ambulatoria y de
hospitalización de manera oportuna, eficaz y eficiente las 24 horas del día. Con
personal altamente capacitado, responsable y honesto".
Podemos tomar ciertos indicadores que justifican la utilización de los
Recursos económicos que el Estado provee.
• Atención gratuita las 24 horas.
• Costos de cirugía, consulta externa y especialidades que no cancela el
paciente.
Por consiguiente el dinero que aporta el Estado en esta unidad de salud es
de la mejor manera distribuidos a pesar de su déficit (30% anual)en gran medida
contribuye al mejoramiento de la salud de la gran población que tiene la provincia
del Guayas y demás provincias que lo requieran.
2.11
ESQUEMATIZACION DEL PROBLEMA
Propuesta 39
Son técnicas útiles para el análisis del problema utilizaremos el llamado
CAUSA Y EFECTO el se construye bajo las medidas que se ha presentado el
análisis o diagnostico del HOSPITAL DEL NIÑO Dr. “FRANCISCO YCAZA
BUSTAMATE”. de esta manera buscamos la presentación de soluciones para la
satisfacción del usuario o paciente que buscar atención para sus enfermedades
basada en la atención sea medica como humana
Falta
Actualización
Equipo
Insumos
Espacio Físico
Falta
Consultorios
Falta de médicos
Especialistas.
Mano de obra
Financiero
Presupuestos
bajos
Escasez de
medicinas
Administración
GRAFICO # 1
Capacidad
de Gestión
Insatisfacción
del usuario
Propuesta 40
2.12 DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO
Propuesta 41
CAPITULO III
Propuesta 42
CADENA DE VALOR
3.1 INTRODUCCIÓN
Para diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de
valor de una empresa para que compita en un sector industrial en particular.
Iniciando con la cadena genérica, las actividades de valor individuales se
identifican en la empresa particular.
Cada cadena de valor de una empresa está compuesta de nueve categorías
de actividades genéricas que están eslabonadas en formas características. La
cadena genérica se usa para demostrar cómo una cadena de valor puede ser
construida para una empresa especial, reflejando las actividades específicas que
desempeña.
La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades de
valor y del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y
tecnológicamente que desempeña una empresa. El margen es la diferencia entre
el valor total y el costo colectivo de desempeñar las actividades de valor. El
margen puede ser medido en una variedad de formas.
3.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES

Logística interna

Operaciones

Logística externa

Mercadotecnia y ventas
Propuesta 43

Servicio
3.3 ACTIVIDADES DE APOYO

Infraestructura de la Empresa.

Administración de Recursos Humanos.

Desarrollo Tecnológico.

Abastecimiento
CONSULTA
EXT.
EMERGEN
CIRUGIA



T.
OPERACIONES
AMBULATORIA
LOGISTICA
EXTERNA

INSUMOS BASICOS



MARK. PUBLIC
VENTAS
PROMO.INTERNA
RECUPERACION
IMAGEN
INFORMACION
RED DE
INFORMACION DE
MSP
PROFESIONALIZ.
ENTRENAMIENTO



SERV .POS
CONSUL.
RAPIDA
TRATAM.PRO
GRA
TRATAM.POS
OPERT.
INSUMOS
BASICOS
DIAGNOSTICO
PROFESIONAL
IZ.
ENTRENAMIEN
TO
LA MAYOR VENTAJA DE LOS HOSPITALES DEL ESTADO ESTAN EN IN VESTIGACION, TECNOLOGIA Y SER VICIO A BAJO
COSTO A TR AVES DE LA INFR AESTRUCTURA DEL ESTADO Y DE LA CURVA DE APRENDIZAJE, EXISTE INTEGR ACION
VERTIC AL Y HORIZONTAL POR L A SIMILITUD DE MUCHAS ACTIVID ADES DE SUS PRODUCTOS.
LOGISTICA
INTERNA
BODEGA

FARMACIA
DP.ESTADIS 

INSUMOS
BASICOS y
ESPECIALIZ.
MEDIC.
INSUM.BASICOS
SUMINISTROS
ABASTEC.
DIAGNOSTICO
EMERGENTE
DIAGNOSTICO
CONTROL
OPERATORIO
PROFESIONALIZA.
ENTRENAMIENTO
PROFESIONAL
IZ.
ESPECIALIZAC
ENTRENAMIEN
TO
AMBIENTACION
SOFFWARD
CAPACITACION
ORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURA PUBLICA DEL ESTADO
DES. TECN.
RECURSOS
HUMANOS
INFRAEST.
3.4
ESTA CA DENA DE VALORES TIE NE DIFICULTA DES PARA SU ANALISIS E CONOMICO, o COS TOS POR
AREAS DE ACTIV IDADES PRIMARIAS Y DE APOYO, POR TRA TARSE DE P RODUCTOS INTA NGIBLES
SUBSIDIA DOS POR EL ES TADO, SIN EMBARGO PODEMOS CUALITA TIVAMENTE DEFINIR S US VENTAJAS
REALCIONADAS CON LA COMPE TENCIA PRIVA DA .
CUADRO #17 CADENA DE VALOR DEL HOSPITAL DEL NIÑO
Propuesta 44
CADENA DE VALOR DEL HOSPITAL DEL NIÑO “FRANCISCO DE
ICAZA BUSTAMANTE”
BIENESTAR DE SALUD PUBLICA
Propuesta 45
3.4.1 LOGISTICA INTERNA
La función de la logística interna del hospital es principalmente realizar todas
las actividades áreas de almacenamiento, conservación y disponibilidad de
insumos médicos, suministros e información para un proceso de producción
sostenido.
CUADRO # 18
LOGISTICA INTERNA
ACTIVIDADES PRIMARIAS
ACTIVIDADES DE APOYO
Lugar
Espacio
determi.
APOYO
BODEGA
FARMAC.
Y ESTADISTICA
Productos Suministros e
insumos
La Información
Infraestructura
Planeación,
ambiente legal y
gubernamental
Función
Receptar,
almacenar
entregar
Receptar,
almacenar
entregar
Recursos
humanos
Capacitación
y
actualización
relacionados con
los permanentes
cambios en el área
de las medicinas.

Clasificar

Historia clínica Tecnologías

Entregar.

Clasificación

Tradicional

Informar

Programación

Técnica
Actividad
Abastecimiento
De conservación y
ambientación de
medicamentos,
software para el
procesamiento de
datos estadísticos
Buen
stock de
medicinas y otros
insumos básicos
LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA INTERNA SON IMPORTANTES EN LA
AGREGACIÓN DE VALOR DE LOS PRODUCTOS DEL HOSPITAL Y ALGUNAS DE
APOYAN TAMBIÉN ADICIONAN VALOR COMO SON LAS DE HUMANOS, DE
TECNOLOGÍAS Y ESTADÍSTICAS
Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 46
3.4.2
OPERACIONES
La función de operaciones es el desarrollo de los procesos de producción de
los servicios del hospital.
Cuadro # 19
Operaciones
ACTIVIDADES PRIMARIAS
AREAS
PROCESO
ACTIVIDADES DE APOYO
ACTIVIDADES
ORIGEN
APOYO
INFRAESTRUCTURA
o CONSULTORIOS
PLANEACIÓN,
AMBIENTE LEGAL
GUBERNAMENTAL
SIGNOS VITALES
CONSULTA
EXT.
DIAGNOSTICO CONSULTA MEDICA
SIGNOS VITALES
EMERGENCIA
CIRUGIA
PROFESIONALIZACION
DIAGNOSTICO CONSULTA MEDICA
OPERACIÓN
QUIRURGICA

INGRESO

PREPARACION

CIRUGIA

POS
OPERATORIO
Y
-
RECURSOS
HUMANOS
TECNOLOGÍAS
QUIROFANOS
ABASTECIMIENTO
ESPECIALIZACION
ENTRENAMIENTO
o
TRADICIONAL
DIAGNOSTICO
DE
DE
PUNTA
CONTROL
OPERATORIO
DE
INSUMOS BASICOS Y
ESPECIALIZADOS
TODAS LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN AGREAGAN VALOR A LOS PRODUCTOS
DEL HOSPITAL, ESTAS SON LA RAZON DE SU EXISTENCIA, TAMBIEN ADICIONAN
LAS DE APOYO DE RECURSOS HUMANOS Y DE TECNOLOGIAS
Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 47
3.4.3 LOGISTICA EXTERNA
La función de la logística externa del hospital esta orientada a satisfacer las
necesidades de transportación de enfermos hacia y desde el hospital, a otros
hospitales y a hogares.
CUADRO # 20
LOGISTICA EXTERNA
ACTIVIDADES PRIMARIAS
AREA
LOGISTICA
CONSULTA
EXTERNA
NINGUNA
ACTIVIDADES DE APOYO
ACTIVIDADES ORIGEN
Infraestructura
PROGRAMACION
DE
RECURSOS
HUMANOS
Y
TECNOLOGICOS
Recursos
humanos
ESPACIALIZACION
– PARAMEDICOS
NINGUNA
EMERGENCIA
AMBULATORIA
TRASLADO
APOYO
CAPACITACION
CHOFERES
ENFERMEROS
CIRUGIA
AMBULATORIA
TRASLADO
Tecnologías
Abastecimiento
–
Y

AUTOMOTRIZ

DIAGNOSTICO

EMERGENTE
INSUMOS
BASICOS
Y
ESPECIALIZADOS
TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA EXTERNA AGREGAN VALOR A LOS
PRODUCTOS DEL HOSPITAL,
TAMBIEN ADICIONAN LAS DE APOYO DE
RECURSOS HUMANOS Y DE TECNOLOGIAS
Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 48
3.4.4 MARKETING Y VENTAS
La función de las actividades comunicacionales del hospital se derivan al
estado y la organización mundial de la salud MODERSA encargadas de levantar
la imagen y optimizar los servicios y recursos de los centros de salud publica.
CUADRO # 21
MARKETING Y VENTAS
ACTIVIDADES PRIMARIAS
AREA
ACTIVIDADES
PROCESO
VENTAS SERVICO
LUGAR
ACTIVIDADES DE APOYO
EN ATENCION
PROMOCION
INTERNA
MARKE
TING
ORIGEN
APOYO
INFRAESTRUCTURA
Planes de desarrollo
promocional del MSP,
OMS, BID
RECURSOS
HUMANOS
Profesionalización
–
recurso de MODERSA
CHARLAS
CURSOS
AFICHES
RECUPERACION
IMAGEN
TECNOLOGÍAS
Red de información y
publicidad del M.S.P
Red de promoción de la
O.M.S.
ABASTECIMIENTO
Información escrita
visual
y
LAS ACTIVIDADES DE MARKETING Y VENTAS DEL HOSPITAL PRINCIPALMENTE
CONCIENTIZAN A LOS USUARIOS DE LOS VALORES EXISTENTES EN SUS
PRODUCTOS DE TIPO ESTATAL APOYADOS POR PLANES INTERNACIONALES
CON EL AFAN DE REDUCIR LOS COSTOS DE LOS MISMOS QUE SON
EXAGERDAMENTE ELEVADOS PARA EL PRESUPUESTO DEL ESTADO.
Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 49
3.4.5
SERVICIOS POST CONSULTA Y OPERATORIO
Los hospitales del estado diseñan programas de seguimiento al consumidor,
sin embargo la cultura del usuario generalmente no hace uso completo del mismo.
Cuadro # 22
Servicios Post Consulta Y Operatorio
ACTIVIDADES PRIMARIAS
ACTIVIDADES DE APOYO
AREA
PROCESO
ACTIVIDADES
ORIGEN
APOYO
CONSULTA
EXTERNA
TRATAMIENTO
PROGRAMADO

DIAGNOSTICO
INFRAESTRUCTURA
Planeación

CITA
EMERGENCIA
CONSULTA
RAPIDA
ATENCION
EMERGENTE
RECURSOS
HUMANOS
Profesionalizació
n
especialización
TRATAMIENTO
POS
OPERATORIO
CITA A CONSULTA TECNOLOGÍAS
EXTERNA
CIRUGIA
ABASTECIMIENTO
Tradicional
diagnostico
de
Insumos básicos
LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SON FUNDAMENTALES EN LA AGREGACION DE VALOR,
ESTOS PERMITEN CONTROLAR INDIVIDUALMENTE Y EN
FORMA GENERAL LAS
ENFERMEDADES POR ESPECIALIDADES, Y SON LA RAZON DE LA REDUCCION DE
GASTOS ESTATALES EN BROTES DE EPIDEMIAS MASIVAS.
Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”
Autor: Oscar Monserrate Arias.
3.5 ANALISIS COMPETITIVO CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER
Esencialmente, la definición de una estrategia competitiva consiste en
desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben
ser sus objetivos y que políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos. La
estrategia competitiva es una combinación de los fines (metas) por los cuales se
está esforzando la empresa y los medios (políticas) con las cuales está buscando
la manera de acercarse a ellos.
0.20
0.20
MUY
ALTO
ALTO
3
3
3
MEDIO
NIVELES DE AMENAZAS
2
2
BAJO
MINIMO
2.6
0.4
0.4
0.6
0.6
0.6
PONDE
R
ÉL DIAGNOSTICO NOS REVELA QUE LOS FACTOTRES EXTERNOS DE AMENAZA ESTAN APROXIMADO EN EL
GRADO 3 (MEDIO) CATALOGADO COMO NORMAL Y QUE NO AMERITA PELIGRO PARA LA INSTITUCION PARA ESTE
CENTRO DE SALUD
TOTAL
PRODUCTOS SUSTITUTOS
PODER DE NEGOCIACION DE
LOS CLIENTES O
COMPRADORES
0.20
0.20
RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES EN EL
SECTOR DE LA SALUD
PODER DE NEGOCIACION DE
PROVEEDORES
0.20
FACTOR %
AMENAZA DE NUEVOS
PARTICIPANTES EN EL
MERCADO HOSPITALARIO
5 FUERZAS COMPETITIVAS DE
PORTER
INFLUENCIA
Cuadro #23 diagnostico externo general de las cinco fuerzas competitivas de PORTER
Propuesta 50
Propuesta 51
3.5.2 AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO
HOSPITALARIO
La amenaza de entrada de nuevos competidores viene determinado por lo
que se denomina las barreras de entrada, estas consisten en factores que
dificultan la entrada de nuevos competidores y que aseguran el mercado para los
ya existentes -
CUADRO # 24
Nuevos Participantes
MEDIA
INFLUENCIA
BARRERAS DE
ENTRADA:
NIVEL DE AMENAZA
FACTOR
MUY
ALTO
ECONOMIA DE ESCALA
0.11
5
DIFERENCIACION
PRODUCTO
DE
0.11
IDENTIFICACION
MARCA
DE
0.11
COSTO DEL CAMBIO
0.11
ACCESO AL SERVICIO
0.11
REQUERIMIENTOS
CAPITAL
DE
0.11
A
0.11
Y
DE
0.11
ACCESO
TECNOLOGIA
EXPERIENCIA
EFECTO
APRENDIZAJE
ALTO
MEDIO
POND.
FINAL
BAJO
MINI.
0.55
1
5
0.11
0.55
4
0.44
3
0.33
2
4
0.22
0.44
2
0.22
Propuesta 52
PROTECCION
A
LA
INDUSTRIA POLITICAS
GUBER.
0.11
0.44
4
TOTAL
3.3
EL ANÁLISIS NOS DA UN NIVEL 3.3 (MEDIO) QUE PERMITE LA
PROTECCION, DE ESTA MANERA OBTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA EN
EL SECTOR.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
3.5.3 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EN EL SECTOR DE LA SALUD
Al participar en el mercado con un mismo producto
no necesariamente
compiten entre sí la rivalidad se presente porque uno o más de los competidores
sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. en la mayor parte
de los sectores, los movimientos competitivos de una empresa tienen efectos
observables sobre sus competidores
CUADRO # 25
Rivalidad Entre Competidores
RIVALIDAD
MEDIA
INFLUENCIA
FACTOR
%
CRECIMIENTO EN
NIVEL DE AMENAZA
MUY
ALTO
ALT
O
0.125
MEDI
O
Ponder.
BAJO
2
MINI.
FINAL
0.25
EL SECTOR
CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS
0.125
4
0.5
Propuesta 53
DIFERENCIACION
0.125
4
0.5
0.125
4
0.5
DE PRODUCTOS
TECNOLOGICOS
ESTRATEGIAS
0.125
3
0.375
SIMILARES
GRAN
NUMERO
0.125
1
0.125
DE
COMPETIDORES
NIVEL
DE
0.125
4
0.5
SERVICIO
RELACION
0.125
1
0.125
GOBIERNO
TOTAL
1.5
Autor: Oscar Monserrate Arias.
3.5.4
PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES
Son amenaza cuando imponen precios
donde la empresa debe pagarlo
además de reducir la calidad de los bienes o servicio, en cambio si son débiles
hacen que la empresa pida mejor calidad a menor precio.
Cuadro # 26
Negociación De Proveedores
MEDIA
INFL..
FACTOR
%
NIVEL DE AMENAZA
MUY
ALTO
ALTO
MEDIO
PONDER.
FINAL
BAJO
MIN.
Propuesta 54
CANTIDAD DE PROVEEDORES
0.16
DISPONIBILDAD
0.16
DE
SUSTITUTOS
DE
LOS
PRODUCTOS
DE
LOS
4
0.64
0.64
4
PROVEEDORES
DIFERENCIACION O COSTOS
DE
CAMBIO
PRODUCTOS
DE
DE
0.16
LOS
0.64
4
LOS
PROVEEDORES
PELIGRO
DE
INTEGRACION
0.16
1
0.16
HACIA DELANTE
AMENAZ.DEL
SECT.
DE
0.16
1
0.16
INTEGRAC.HACIA ATRAS
CONTRIBUCION
DE
LOS
0.16
PROVEEDORES A LA CALIDAD
4
0.64
DE BIENES Y SERVICIOS
TOTAL
2.88
Autor: Oscar Monserrate Arias.
La O.M.S. el ministerio de salud tienen relaciones comerciales,
con
laboratorios, empresas de servicios, otros el volumen de compra es grande por lo
tanto la integración hacia atrás le es imposible a este establecimiento de salud
publica por lo tanto esta sujeto a los proveedores en una relación de 3 que nos
da una amenaza media
3.5.5 PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES O COMPRADORES
Son una amenaza cuando obligan a bajar los precios o son más exigentes lo
que obliga a elevar los costos operativos en cambio los débiles dan la oportunidad
para aumentare precios y dar mayor rendimiento.
Propuesta 55
CUADRO # 27
Poder de Negociación de los Clientes
NEGOCIACION DE LOS
CLIENTES
MEDIA
INFLUENCIA
FACTOR %
CANTIDAD DE
POND,
FINAL
NIVEL DE AMENAZA
MUY
ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MIN
0.142
1
0.142
0.142
1
0.142
COMPRADORES
DISPONIBILIDAD DE
SUSTITUTOS DE ESTOS
PRODUCTOS
COSTO DE CAMBIO DEL
0.142
2
0.284
CLIENTE
AMENAZA DEL SECTOR DE
0.142
1
0.142
INTEGRACION HACIA
DELANTE
CONTRIBUCION A LA
0.142
4
0.6
CALIDAD O AL SERVICIO DE
LOS PRODUCTOS POR LOS
COMPRADORES
RENTABILIDAD DE LOS
0.142
1
0.142
0.142
1
0.142
COMPRADORES
PODER DE NEGOCIACION
TOTAL
1.6
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Siendo un centro de salud
publico que atiende al 80% de la población
infantil de escasos recursos este sector no presenta una amenaza de compra de
servicio al contrario lo favorece con un índice de 2 aproximadamente.
3.5.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS
Propuesta 56
Son productos alternativos que tiene uso similar, ellos limitan las utilidades
potenciales al poner un tope de precios y la relación precio vs. desempeño de
sustitutos más problema se crea en las utilidades de la empresa
CUADRO # 28
Productos Sustitutos
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
MEDIA
INFLUEN.
FACTO
R%
DISPONIBILIDAD DE
NIVEL DE AMENAZA
MUY
ALTO
0.25
ALTO
MEDI
O
BAJO
POND.
FINAL
MIN.
3
0.75
SUSTITUTOS
CERCANOS
COSTO DE CAMBIO
0.25
0.5
2
DEL CLIENTE
AGRESIVIDAD
DEL
0.25
RENTABILIDAD DEL
0.25
3
0.75
PRODUCTO
SUSTITUTO
1
0.25
SUSTITUTO
TOTAL
2.2
5
De igual forma que en el anterior caso el mercado tiene los sustitutos pero el costo
es elevado y atiende un sector bien diferenciado de mejor economía por lo tanto
no es una amenaza para los servicios que tiene el centro pues la
registra 2.25 contempla un nivel bajo.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
ponderación
Propuesta 57
3.5.6
FODA DE LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIDAD - DIAGNOSTICO
EXTERNO
Es un diagnostico de los aspectos fundamentales de la situación interna
que afectan o ayuda al desarrollo de la empresa, sus costos bajos, tecnologías
nuevas, participación en el mercado, diferenciaciones, entre otros.
CUADRO # 29
Foda – Diagnostico Externo
DIAGNOSTICO
INTERNO
AMENAZAS Y
OPORTUNIDADES
MEDIA
INFLUENCIA
FACTOR
%
NIVEL DE AMENAZA
MUY
ALT
O
5
NUEVOS
PARTICIPANTES
0.20
RIVALIDAD ENTRE
COMP.
0.20
PODER
NEGOC.PROVEE.
0.20
PODER NEG.
CLIENTES
0.20
PRODUCT.
SUSTITUTOS
0.20
ALT
O
4
MEDI
O
3
BAJ
O
2
POND.
MIN
1
1
4
0.20
0.80
5
1.00
1
2
TOTAL
EL DIAGNOSTICO RESULTANTE DE
FINAL
0.20
0.40
2.6
2.6
NOS DA LA VISION QUE NO
EXISTE AMENAZA QUE PERJUDIQUE LA ATENCION EN ESTE CENTRO DE
SALUD MAS QUE LA OPORTUNIDAD DE SERVIR A UN GRAN SECTOR DE
BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 58
3.5.8 FODA DE LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIDAD DIAGNOSTICO INTERNO
Al igual que el externo nos da un diagnostico de la capacidad de desarrollo
en el interior de la empresa de la cual nos da la pauta para enfrentar los cambios
necesarios
CUADRO # 30
FODA – DIAGNOSTICO INTERNO
.
DIAGNOSTICO
INTERNO
MEDIA
INFLU.
FORTALEZ. Y
DEBIL.
FACTOR MUY ALTO
ALTO 4
%
5
CAPACIDAD AD.
0.16
CAPACIDAD
0.16
NIVEL DE AMENAZA
MEDI
O3
BAJ
O2
POND
.
MIN
1
5
FINA
L
0.8
4
0.64
TECNOLOGICA
MANEJO
DE
0.16
5
0.8
R.R.H.H
0.16
1
0.16
O
0.16
1
0.16
Y
0.16
CAPAC. DE COMP.
Y MERC
ECON.
FINACIERAS
POLITICAS
4
0.64
LEGALES
TOTAL
3.2
Propuesta 59
SEGÚN EL ESTUDIO SUS
FORTALEZAS ESTAN EN EL MANEJO DE RECURSOS
HUMANOS CON PERSONAL MEDICO ALTAMENTE PREPARADO Y SEGUIR UN
PROSESO
O
MODELO
DEBILIDADES
COMPETITITVO
QUE
OFRECE
MODERSA.
SUS
UN PRESUPUESTO BAJO. EL ANÁLISIS NOS DEMUESTRA UN
EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS CON UN VALOR DE
Autor: Oscar Monserrate Arias.
3
Propuesta 60
CAPITULO IV
Propuesta 61
PROPUESTA
Luego de realizar el análisis correspondiente a los factores que contribuyen a
la baja satisfacción de atención en consulta externa en el hospital del Niño Dr.
Francisco Icaza Bustamante. Buscaremos la forma de realizar una planificación
que vaya de acuerdo a los cambios
que se están presentado con
la
MODERNIZACION – DESCENTRALIZACION y AUTOGESTION que presentan
los servicios del Estado y en especial la atención al publico muy en particular en
los hospitales.
Existe el interés de parte de las instituciones como OMS y Ministerio de
Salud que a través de MODERSA se realizan
esfuerzos tanto económicos,
humano, de infraestructura, de capacitación sean para el personal operativo como
administrativo, de esta manera se busca brindar una mejor atención además de
optimizar los recursos asignados sean estos presupuestarios como humano.
Al ser uno de los dos centros de salud pediatricos con especialidades más
grande que tiene la provincia del Guayas, se sobreentiende el gran problema que
resulta atender esa gran demanda además lo que ocasiona al paciente al no ser
atendido de la mejor manera y brevedad posible.
Por lo tanto su mayor problema, separando lo económico por su puesto, lo
tenemos en CONSULTA EXTERNA, sea por la cantidad de demanda de atención
existente, como también por la falta de espacio físico.
De esta manera mostraremos un plan de desarrollo
o propuesta del caso o
tema basados en el análisis de FODA y CAUSA Y EFECTO que tiene incidencia
más representativa en el desarrollo de esta tesis.
4.1 ELEMENTOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Propuesta 62
GRAFICO # 2
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
HOSPITAL CON FALTA
CAPACIDAD
DE
ATENCIÓN EN CONSULTA
EXTERNA
PROBLEMA
PROPUESTA
PARTE NORMATIVA
PARTE LEGAL
 TECNICAS
 ADMINISTRATIVA
S
ENTIDAD AUTONOMA.
DECENTRALIZADA
CON
AUTOGESTION
RESULTADOS ESPERADOS
 MAYOR COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA
 MEJORAR RECURSOS INMEDIATOS DE OPERACION.
 MEJOR ACEPTACION
POR CLIENTE
Propuesta 63
4.2 PARTE LEGAL
Es necesario como todo cambio de esta magnitud sustentarse en un marco
legal basados en las leyes, normas y procedimientos que rigen el sistema
hospitalario actual con reformas que han acontecido en los últimos años
buscando un acuerdo en lo LABORAL – ADMINISTRATIVO, de esta forma buscar
un consenso que contribuya al mejoramiento de la ATENCIÓN E IMAGEN del
Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza B.
4.2.1 SITUACION JURIDICA VIGENTE.
El Ministerio de Salud con la ayuda de Organizaciones mundiales
tienen relación
con la misma
que
OMS UNISEF entre otras. Buscan mejorar la
calidad de atención y gestión de los hospitales públicos del Ecuador incluso las
reformas van encaminadas a definir roles y competencia que deben cumplir sea
en la ATENCIÓN DIRECTA como de CONTROL y APOYO hacia el usuario.
De esta manera empieza un proceso de cambios desde 1997 que lo explica
la Carta Magna en su anexo #20 en el Articulo #42, “que es un derecho de la
población al requerir servicio de salud definidos en los principios de EQUIDADUNIVERSALIDAD- SOLIDARIDAD- CALIDAD Y EFICIENCIA”. Además en el
anexo #21 establece la posibilidad de trasladar competencia legal de varios
servicios hacia organismos seccionales o la creación de empresas sociales sin
fines de lucro para su administración entre los cuales constan los de salud publica.
De esta manera se crea el proyecto MODERSA a cargo del Ministerio de
Salud en convenio de un préstamo entre el Gobierno del Ecuador y el Banco
Mundial, en este programa se incluye el Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza
Propuesta 64
Bustamante
con acuerdo ministerial # 0253. Cuyo contexto se basa
fundamentalmente en:
 Competir con instituciones publicas y privadas.
 Desarrollar capacidad gerencial de los funcionarios del hospital.
 Participación activa de la ciudadanía.
 Optimizar el uso de los recursos existentes sean humanos como financieros,
mediante la capacitación y profecionalizacion del personal.
 Automatización de la información y la comunicación interna y externa que
permitan la toma de decisiones y para el usuario.
 El financiamiento respectivo para efectuar las readecuaciones en las
instalaciones y renovación o acondicionamiento de equipos.
 Mejoramiento de imagen interna y externa.
En 1998 mediante el plan del Gobierno con respecto a Salud se plantea la
Gestión
Descentralizada
Desconcentrada
y
Participativa
con
creciente
involucrativad de gobiernos seccionales propiciando la conformación de instancias
locales de concertación sectorial y la MODERNIZACION GERENCIAL de
instituciones y servicios.
En 1999 se dicta el Decreto Ejecutivo # 502 con su respectivo reglamento
para que se aplique la norma legal anterior
4.2.2 AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Queremos hacer referencia que esta parte de las nuevas reformas en el
sector de la salud las opciones es dos:
1- TRASLADO DE COMPETENCIA A ORGANISMOS SECCIONALES.
Se puede resumir de la siguiente manera:
 Consejos Provinciales y Municipios
se encargarían de la EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN Y EVALUACION de los servicios de salud, por lo tanto la
Propuesta 65
infraestructura, equipamiento, recurso humano pasan a ser de las entidades
anunciadas anteriormente, donde el Ministerio de Salud solamente
es un
organismo rector.
 Se realizan los estudios para determinar la capacidad técnica, financiera y
operativa para ver si cumplen y de esta manera en un futuro hacerlas realidad.
 Apoyo de la parte política, donde gremios y sindicatos tiene que ponerse de
acuerdo para determinar su funcionamiento y aplicación.
4.3 CREACION DE ENTIDADES AUTONOMAS.
Basado en el principio de la oferta y de la demanda se convierte en una
empresa social no dependiente del Estado, pero con el apoyo para su
funcionamiento, esta forma de administración aun no tiene mayor aceptación,
porque esta en estudio por parte de profesionales, funcionarios y trabajadores ya
que esta forma cambiaría su forma legal y sindical de todos los que lo conforman.
Luego de analizar la parte legal y basándonos en los cambios que han
ocurrido en las leyes que rigen para una mejor forma de atención, administración
además de cómo producir mejor y mejorar el aprovechamiento y competitividad
en los centros de salud en el Ecuador.
4.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Es de indicar que el Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza al pertenecer al
Estado le favorece para realizar estos cambios todo depende de la parte política –
laboral, dejando a un lado los beneficios personales, si son realizable estos
mejoramientos.
Esta sobreentendido también, que esto es un proceso que tomaran años
donde están involucrados todos aquellos que conforman el centro hospitalario,
autoridades de turno, la comunidad que recibe el servicio.
Propuesta 66
4.4.1 ENTIDAD AUTONOMA
Funcionaria como empresa social del Estado, es una opción legal de mejor
conveniencia para mejorar y fortalecer los servicios de salud estaría conformada
por un directorio así:
 Por el Ministerio de Salud Publica, un representante cuya función será de
presidir
y comunicar los planes y objetivos por parte del Gobierno, OMS,
UNICEF y toda entidad e tenga relación con salud
 Las Universidades locales con la participación de las facultades de medicina
con representantes en cada área medica, será la encargada de supervisar,
controlar e investigar las diferentes patologías que se presenten el desarrollo
de las actividades de salud.
 Municipio y Consejo Provincial un representante respectivamente. Su función
será de informar y colaborar en planes logísticos para la población en casos
de epidemias de gran magnitud y catástrofes naturales.
 INFA con un delegado. Al ser un centro de salud especialidad pediatrica y al
existir casos especiales con relación a la familia su función será coordinar e
informar los casos acontecidos en el área social.
 Colegio de Médicos de la provincia del Guayas, un delegado que aportara con
la información de buscar de satisfacer la demanda medica necesaria además
de la capacitación del personal medico.
4.4.2 LA AUTOGESTION
Se basa en el análisis de un cobro económico mínimo por parte del centro
de salud por los servicios prestados para que de esta forma cubrir en lo más
elemental la atención, comprendiendo también la situación económica de la gran
población que demanda es de bajos recursos económicos, pero que si están
Propuesta 67
dispuestos en su gran mayoría a cancelar un rubro por el servicio. Descrita en la
parte financiera de la propuesta. Cuadro #44
4.5 PARTE NORMATIVA
Son las partes sustentantes para llevar adelante la entidad autónoma
relacionada a la parte TECNICA – ADMINISTRATIVA y FINANCIERA.
4.5.1 ASPECTO TECNICO GENERAL
En forma generalizada la prioridad en el mejoramiento será en:
 Mantener
el principio elemental de los servicios como DIAGNOSTICO
TRATAMIENTO y REHABILITACION.
 Fortalecer la docencia interna con sus respectivas especializaciones.
 Aprovechar la infraestructura y casos especiales para hacer de ello un centro
de investigaciones.
 Creación de comisiones encargadas de supervisar la practica medica,
productividad y
atención de los pacientes en consulta externa, ética
profesional.
 Formar un equipo de especialistas para el control y revisión de
convenios en
cuanto al abastecimiento y distribución de medicinas con los laboratorios que
presenten mejores propuestas.
4.5.2 ASPECTO TECNICO CONSULTA EXTERNA.
 Automatización en la recepción e información de los datos en las ventanillas
del departamento de estadística para darle mayor agilidad
cuadro #47
ítem 4.9.2.2
Propuesta 68
 Extensión de los horarios para CONSULTA EXTERNA. ítem 4.7
 Evaluación del cumplimento de labores. Lo cumplirá
el Departamento de
Estadística
 Proyección de imagen. ítem 4.9
4.5.3 ASPECTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA CONSULTA EXTERNA
4.5.3.1
ASPECTO ADMINISTRATIVO
 Será el mismo personal administrativo encargado de controlar el cumplimiento
de las labores pero con cierto limite porque será solo CONSULTA EXTERNA.
Cuadro # 44
 El personal requerido estará sujeto al perfil y experiencia de la necesidad de
la institución para el cual será seleccionado por el Departamento de Recursos
humanos. Cuadro # 44
 La información será sujeta a la transparencia y libertad que manda las leyes de
la Constitución de la República.
 Presentar un informe trimestral de los resultados obtenidos por los cambios
que se realicen que estará a cargo del Jefe De Consulta Externa que informara
a la Administración Central.
4.5.3.2 ASPECTO FINANCIERO
 La remuneración estará basada en relación con los sueldos que perciben de
acuerdo al costo día contratado. Cuadro # 44
 Los presupuestos serán realizados con el respectivo análisis, tomando como
referencia los anteriores para dar una proyección futura. ANEXO # 8
Propuesta 69
 Continuar recibiendo el apoyo Estatal, pero buscando la venta de servicios bajo
el sistema de autogestion para que de esta manera disminuir la dependencia
extrema del mismo.
Comentarios: Con esta forma o introducción legal relacionamos la parte que
rige los nuevos cambios que se pueden dar en el sector hospitalario publico o
Estatal.
4.6
PRODUCCIÓN
En relación con la producción en este caso ATENCION EN CONSULTA
EXTERNA se ha tomado los datos estadísticos de los últimos cinco años, de esta
manera buscaremos el promedio de atención, la tendencia mejoramiento o
decaimiento del mismo.
4.6.1 PRODUCCIÓN MEDIA ATENCION EN CONSULTA EXTERNA
Nos basamos primero con el servicio tradicional con las respectivas horas
medico disponibles y el promedio de servicio de consulta externa que nos da
producción, para luego comparar con lo proyectado.
CUADRO # 31
Promedio de pacientes atendidos en los últimos cinco años
#
AÑO
# PACIENTES
1
1999
123194
2
2000
154547
3
2001
107402
Propuesta 70
4
2002
115351
5
2003
105244
2004
TOTAL
605738
Fuente: departamento de estadísticas hospital del niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Por lo tanto el promedio de atención en consulta externa seria o quedaría
de la siguiente manera:
605738
PACIENTES/ 5 = 121.148
PACIENTES
ANUALES.
Para realizar una mejor percepción de lo acontecido en los últimos cinco
años explicaremos en un gráfico.
GRAFICO # 3
Representación gráfica pacientes atendidos en los 5 últimos años
# DE PACIENTES
CONSULTA EXTERNA
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
AÑOS
Fuente: Departamento de estadísticas hospital del Niño
Propuesta 71
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Como se puede analizar el gráfico nos da un decrecimiento paulatino, esto
tiene sus motivos que se explicara.
De esta forma
aplicando argumentos estadísticos como
él METODO
PONDERADO.
CUADRO # 32
Aplicación del método de la media móvil ponderada
PONDE.
#
AÑO
# PACIEN.
0.5
1
1999
123194
0.3
2
2000
154547
0.2
3
2001
107402
4
2002
115351
128381
5
2003
105244
125767
125124
132564
109332
120636
109355
2004
Med.movil Med.movil
3 años
4 años
media
ponderada
129442
Autor: Oscar Monserrate Arias.
CONCLUCIONES: Con este método representamos como se comportaría
el decrecimiento de la atención externa en este centro de salud según los datos
estadísticos, pero hay que hacer una observación que esto se debe por razones
que han existido paralizaciones por huelgas, paros nacionales, que en estos
últimos años se han incrementado haciendo que reduzca la atención y más no por
la falta de usuarios un ejemplo de lo explicado lo tenemos en el siguiente cuadro
de días laborados en este año 2004
.
CUADRO # 33
DÍAS LABORADOS DEL AÑO 2004
Propuesta 72
FEB.
MARZO
ABRIL
MAY
JUN
TOTAL
DIAS LAB. 16
8
10
18
20
22
94
FERIADS
2
2
0
1
1
0
6
PAROS
4
10
13
0
0
0
30
ENERO
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza
Bustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Todos estas paralizaciones por lógica inciden en la atención así lo demostramos:
CUADRO # 34
PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA 2004
ENERO
FEB.
MARZO
ABRIL
MAY
JUN
TOTAL
7780
3928
5330
8304
9899
11601
46842
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza
Bustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
4.6.2 MAYOR COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA
4.6.2.1 COBERTURA ACTUAL
Propuesta 73
De 588.482 habitantes menores de 15 años que posee la Provincia del
Guayas. El Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Atiende un promedio de
121.148 pacientes posee una cobertura media actual aproximada del 20.6 % del
mercado potencial.
El servicio de consulta externa nos brinda el servicio de DIAGNOSTICO –
TRATAMIENTOS- y – REHABILITACION en horario comprendido de 8: 00 horas
a 16:00 horas de Lunes a Viernes a excepción de los feriados y de descanso
obligatorio por consiguiente queda un buen porcentaje de pacientes sin el servicio
para ello
se presenta un Plan de servicio con HORARIO AMPLIADO que lo
explicaremos en el tema siguiente como implementarlo.
Como principio analizaremos algunos de los indicadores de producción del
Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B.
También podemos deducir
la misma TASA DE ATENCION
en otros
INDICADORES teniendo como base en el ítem 2.5.1.1
TASA DE ATENCION = 3,33 Pac / Hora medico
TASA DE ATENCION =13,32 Pac./ día medico
TASA DE ATENCION =26,64 Pac / día laboral
4.6.2.2
CAPACIDAD INSTALADA:
La obtención de la CAPACIDAD INSTALADA en el Hospital se basa en la
cantidad de pacientes posibles de atender en el año. Para lo cual recurrimos a la
siguiente información.
CUADRO # 35
Propuesta 74
CAPACIDAD INSTALADA
# MEDICOS x DIAS/ AÑO MEDICO x HORA/ DIA MEDICO x PAC/HORA
=# PACIENTES/ AÑO MEDICO
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Con esta información pasamos a explicar
capacidad instalada o con lo que
con los datos numéricos la
se cuenta para atender la demanda de
pacientes en este centro de salud. Que son los siguientes:
CUADRO # 36
MEDICOS DE HORARIO FIJO
30 médicos x 255dias/año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora =
101.898 PACIENTES / AÑO
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza
Bustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
CUADRO # 37
MEDICOS DE SUBESPECIALIDADES
81 médicos x 153 días /año medico x 4h /día medico x 3,33 pac/ hora
=165.075 PACIENTES / AÑO
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza
Bustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 75
CUADRO # 38
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA
101.898 +165.075 = 266.973
PACIENTES / AÑO
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza
Bustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Terminado el análisis obtenemos que la CAPACIDAD INSTALADA del
Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza B. es para 266.973 pacientes al año.
4.7 COBERTURA ESPERADA
El plan de aumentar o extender el horario de atención en CONSULTA
EXTERNA de este centro de salud. Se ha tomado en cuenta los días sábados
con un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas además debemos analizar
el numero de CONSULTORIOS DISPONIBLES para realizar el diagnostico en ese
caso son:
10 CONSULTORIOS PEDIÁTRICOS Y 12 CONSULTORIOS PARA SUBESPECIALIDADES lo que nos da 22 Consultorios, como hacen doble horario
(mañana y tarde) tenemos 44 servicios de consultorio / día.
Hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de jornadas laborables, la
primera MEDICOS DE HORARIO FIJO que laboran los 5 días de la semana, la
otra MEDICOS DE HORARIO DE ESPECIALIDADES que laboran tres días a la
semana.
Propuesta 76
En los siguientes cuadros demostraremos numéricamente lo explicado cuyos
datos se analizaran de la siguiente manera
CUADRO # 39
MEDICOS DE HORARIO FIJO
20 médicos x 51 días / año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora =
13586 PACIENTES / DÍA SABADO AÑO
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza
Bustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
CUADRO # 40
MEDICOS DE SUBESPECIALIDADES
24 médicos x 51 días / año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora =
16304 PACIENTES / DÍA SABADO AÑO
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
CUADRO # 41
NUEVA CAPACIDAD INSTALADA
29890 + 266972 = 296.863 PACIENTES posibles de atender al año
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
4.7.1 TAMAÑO DE COBERTURA ESPERADA
Propuesta 77
Con esta ampliación de horario tendremos una nueva capacidad instalada
cuya cobertura esperada estará en un 50,88 % de la demanda potencial de la
población infantil, cuyo valor de 588.482 habitantes de población menores de
15 años que busca satisfacer sus necesidades de salud requerida.
Con la nueva capacidad instalada 296863 pacientes / año lo que representa
el 100% de la capacidad operativa del hospital.
Por razones técnicas no se puede ocupar tal porcentaje, por lo tanto
tomando el
promedio 121.198
de pacientes que representa un 20.59% del
tamaño del mercado mas la propuesta de 29.890 pacientes logrando un total de
151.038 pacientes al año que representa el 50.88% de la capacidad instalada y
25.67% del tamaño del mercado
En conclusión: el aumento del 5.08% es el tamaño de la cobertura.
4.7.1.1
FORMA DE LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA
Para la aplicación de la propuesta nos basamos en el método de la técnica
de trazos para la predicción de la temporalidad de la producción que indica
Richard Hopeman *
Esta técnica nos explica que el total de la producción se la promedia, en la cual
tenemos un valor promedio de la producción en el año, caso mis
105.244
pacientes / 12 meses = 8770,33 paciente mensual, luego la producción mensual
real se divide con la promediada 6111/8770,33= 0,697 de esta manera con todos
los meses. La siguiente fase es promediar la proyección como se hizo en la
Propuesta 78
primera parte
y de igual forma obtenemos la proyección de producción
mensualmente
CUADRO # 42
PROYECCION DE LA DEMANDA:
Mes
Enero
Año 2003 Promedio
Demanda Demanda X Predicción
Factor X
De Este Mensual 2004
Año
6111
8770,33
0,697
12586,5
8770
Febrero
11095
8770,33
1,265
12586,5
15923
Marzo
10041
8770,33
1,145
12586,5
14410
Abril
9517
8770,33
1,085
12586,5
13658
Mayo
7107
8770,33
0,810
12586,5
10199
Junio
8685
8770,33
0,990
12586,5
12464
Julio
3156
8770,33
0,360
12586,5
4529
Agosto
7309
8770,33
0,833
12586,5
10489
Septiembre
13794
8770,33
1,573
12586,5
19796
Octubre
12836
8770,33
1,464
12586,5
18421
Noviembre
6641
8770,33
0,757
12586,5
9531
Diciembre
8952
8770,33
1,021
12586,5
12847
105244
8770,33
12
12586,5
151038
Total
*Los datos para la proyección utilizamos la atención mensual del año 2003. ANEXO # 9
Fuente: Libro: Análisis de la producción operacional pagina
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 79
De esta forma
presentamos como distribuimos la producción mensualmente
hasta llegar a la capacidad proyectada que van de 105.244 pacientes del año
2003 hacia la proyectada 151038 pacientes en el año 2004.
4.8 OBJETIVO DEL CRECIMIENTO
El objetivo del crecimiento con relación a CONSULTA EXTERNA se resume en
los siguientes conceptos.

Satisfacer mayor demanda de servicio de asistencia medica insatisfecha de
la población infantil de bajos recursos económicos.

Mejorar la imagen interna y externa del hospital.

Incrementar
la capacidad de producción
o atención aprovechando la
infraestructura hospitalaria, el recurso humano a pesar de la falta de recursos
económicos.

Demostrar que existen ideas para dar soluciones en estos casos.
4.9 ESTRATEGIA PARA SATISFACER Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN
La mejor forma o estrategia para satisfacer y por ende mejorar la imagen por
parte del Hospital Dr. Francisco de Ycaza B. Esta en la mejor atención a los
usuarios dando facilidades para atender de la mejor forma sus necesidades de
salud. Podemos anotar las siguientes:

Aprovechar el recurso humano. Sea
este
medico y administrativo.
Formando grupos que roten semanalmente y de esta forma todos puedan
atender el horario ampliado

Aplicar la autogestion basados en los reglamentos descritos en la parte legal
en el ítem 4.2.2 AUTONOMIA Y DECENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS
DE SALUD.
Propuesta 80

Aprovechar la infraestructura física y logística. El Hospital Del Niño Dr.
Francisco Ycaza Bustamante posee su respectiva área de Consulta Externa y
no laboran los fines de semana, por lo tanto no hay inconveniente en ocupar
las mismas instalaciones de esa manera aprovechar con la nueva propuesta
de ampliar la atención los días sábados.
Comentario: Al cumplir estos requisitos básicos seria el mismo usuario
encargado de resaltar la imagen y el buen servicio que sé de en este centro de
salud esta seria una publicidad personalizada.
Cabe de indicar que existen otros medios como los tecnológicos para la
comunicación
e información
del usuario que llega a la gran mayoría de la
población que necesitan del servicio, estos son los medios de comunicación.
4.9.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Es la forma de informar y mantener informados a los usuarios de los programas
de atención y cambios acontecidos en el mismo para ello tenemos:

La comunicación interna y directa mediante hojas volantes, afiches, pancartas
y cuadros informativos.

Medios de comunicación como la prensa hablada, escrita y televisiva.
De esta manera se informaría a la ciudadanía los cambios en relación de:

Promocionar la ampliación de atención los días sábados con sus respectivas
especialidades.

Generar confiabilidad de los servicios hospitalarios.

Aprovechar las leyes que amparan la información en los medios de
comunicación
Propuesta 81
Un ejemplo de un comunicado seria:
A LA CIUDADANÍA EN GENERAL:
Se les hace saber que a partir de la presente fecha la Administración
Central con el apoyo del Personal Medico, Trabajadores y todos los
que conformamos el Hospital del Niño
Dr. Francisco De Ycaza
Bustamante tiene el beneplácito de comunicarles la ampliación de
atención en CONSULTA EXTERNA los días SABADOS, para el cual
tendrá un precio de 4 dólares la consulta en todas las especialidades.
El DIRECTOR
4.9.2 RECURSOS
Los recursos que se utilizarían en este cambio son los básicos:

Recursos financieros.

Recursos humanos.

Recursos logísticos

Recurso técnico
Además contar con el apoyo del Proyecto MODERSA, que mantiene el Ministerio
De Salud y la O.M.S.
Propuesta 82
.
4.9.2.1
RECURSOS FINANCIEROS
El financiamiento se lleva de acuerdo al reglamento de la PARTE LEGAL
literales 4.1 y 4.4.2 de LA AUTOGESTION enunciados anteriormente.
Por lo tanto al ser un servicio extra tendrá un valor económico que cubra los
costos operativos del servicio por motivos explicados tomando datos tanto de la
PRODUCCION (promedio anual de pacientes atendidos) y del INCREMENTO de
la COBERTURA (en consulta externa) autofinanciada
se buscaría un
precio
cómodo que este al alcance de la población general o la gran mayoría.
Para la determinación de los recursos económicos para cancelar
sueldos que reciben el personal medico y de apoyo esta basada en
los
hora
trabajada como servicio particular con un sueldo basado en su salario pero por
día laborable.
En el siguiente cuadro demostraremos lo expuesto.
CUADRO # 43
COSTO DE SERVICIO MEDICO POR AMPLIACION DE COBERTURA
PERSONAL
Horas Sueldo Sueldo costo día costo total
contrat Mensual
total
contratad personal
Cantida adas
c/u
mensual a
d
Medico
35
4
800,71 28024,85
36,4
1273,9
Enfermera
Auxiliar
5
6
367,23
1836,15
16,7
83,5
Estadística
2
8
347,33
694,66
15,8
31,6
Limpieza
2
8
351,81
703,62
16,0
30,0
Propuesta 83
Técnico
1
8
330,42
330,42
15,0
15,0
Enfermera
Profesional
2
6
484,01
968,02
22,0
44,0
Trabajadora
Social
1
8
633,94
633,94
28,8
28,8
TOTAL
48
3315,5 33191,66
150,7
1506,8
Tasa De
Atención
13,3
Total Pacientes
586
Costo Por
Paciente
2,57
Fuente: sueldos y salarios del personal anexo # 10
Autor: Oscar Monserrate Arias
COMENTARIO: Por consiguiente es viable dicha propuesta dependiendo de
la parte administrativa y sindical de trabajadores y toda aquellas que laboran en
este centro de salud.
El precio a ofertar en CONSULTA EXTERNA seria de 4 dólares americanos
que en comparación de una consulta particular es muy beneficiosa
y
comprensiva.
Hay que anotar que este precio puede reducirse e incluso ampliar el recurso
humano de atención pues MODERSA cuenta con recursos de organizaciones de
la OMS UNICEF que
apoyan
cualquier plan de mejoramiento entre ella de
ampliar el horario de atención.
4.9.2.2
RECURSOS
HUMANOS
–
LOGISTICO
y
TECNICOS
IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL
Determinado el incremento en la atención de CONSULTA EXTERNA que
esta en el 5,08% indicaremos los elementos necesarios para implementar esta
Propuesta 84
cobertura
de acuerdo a
sus especialidades y él numera de consultorios
disponibles además del personal medico- logístico- y técnico cuya distribución se
lo explica de la siguiente manera.
CUADRO # 44
RECURSOS HUMANOS PARA AMPLIACION DE COBERTURA
ESPECIALIDAD
PEDIATRICOS
SUBESPECIALIDAD
INDICADOR
SUBTOTA
L
INDICADOR
SUBTOTAL
TOTAL
CONSULTORIOS
10
CONSULTORIOS
12
22
MEDICOS
20
MEDICOS
15
35
2
ENFERMERAS
3
5
ESTADISTICA
2
ESTADISTICA
2
4
ASEO
2
ASEO
2
4
TECNICOS
1
TECNICOS
1
2
ENFERMERAS
PROFESIONALES
1
ENFERMERAS
PROFESIONALES
1
2
TRABAJADORA
SOCIAL
1
TRABAJADORA
SOCIAL
1
2
ENFERMERAS
AUXILIARES
Fuente: Departamento de Recursos Humanos del Hospital del Niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
COMENTARIO: La distribución del personal requerido esta de acuerdo a la
tasa de atención que cada departamento tiene como base del tiempo que toma en
atender un paciente. Así tenemos que la tasa de atención en ESTADISTICA es de
53,28 pacientes por hora al igual para la parte de ENFERMERIA
donde se
prepara el paciente la tasa de atención es la misma de Estadística 53,28 pacientes
por hora.
Propuesta 85
En cuanto a la LOGISTICA
será la misma que se aplica normalmente. Así
también la parte TÉCNICA su requerimiento por cuanto pues las salas de atención
`participan con alumbrado y climatización.
CUADRO # 45
RECURSOS
LOGISTICOS
Y
TECNICOS
PARA
AMPLIACION
DE
COBERTURA
EQUIPOS
COMPUTADOR
AS
CANTIDAD
VALOR
32
CARACTERISTIC SUBTOTAL
AS
470 80 GB disco duro y
256MB de
memoria,
procesador Penti
IV
15040
SOFWARE
1
1200
IMPRESORA
2
70
INJECCCION
140
32
35
DELTRONIC
1120
MANO DE OBRA
1200
TOTAL
17500
Fuente: Departamento de Computo del Hospital del Niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
COMENTARIO: Con relación a la estación de trabajo en cargada de recibir la
información y guardarla y de esta forma automatizar la atención seria la siguiente:
Departamento de estadística:
Propuesta 86

Software de ingreso de datos para consulta de pacientes con su respectivo #
de consultorio.

Nombres del medico.

Impresión del tiket con valor y # de consultorio
Este centro de salud posee un SERVIDOR que se encuentra en el departamento
de computo por lo tanto no se invertiría en este equipo.
Los costos de 17.500 dólares serian cancelados mensualmente en un plan de 2
años del valor del beneficio mensual
4.9.2.3
ANALISIS COSTO BENEFICIO
CUADRO # 46
COSTOS DE LA PROPUESTA
Personal
Cantida Horas Sueldo Sueldo Costo
d
Contrat Mensua
Total Día
adas
l C/U Mensual Contrat
Costo
sábado
medico
35
4
800,71 28024,85
36,4
1273,9
enfermera
auxiliar
5
6
367,23
1836,15
16,7
83,5
estadística
2
8
347,33
694,66
15,8
31,6
limpieza
2
8
351,81
703,62
16,0
30,0
técnico
1
8
330,42
330,42
15,0
15,0
enfermera
profesional
2
6
484,01
968,02
22,0
44,0
trabajadora
social
1
8
633,94
633,94
28,8
28,8
Propuesta 87
3315,45 33191,66
150,7
1506,8
SERVICOS BAS
41,1
Luz
AGUA
169,4
CLIMATIZAC
TELEF
COSTO TOTAL
1717,3
costo por
paciente
2,93
total pacientes
586
PRECIO CONS
4
INGRESOS
2344,3
RESUMEN
INGRESOS
2344,3
COSTO DE PERSONAL
1506,8
COSTO DE SERVICOS BASICS
COSTO TOTAL
210,5
1717,3
COSTO BENEFICIO
UTILIDAD
1,4
627,04
Fuente: Departamento de Administración Hospital del Niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 88
COMENTARIO: El análisis
respectivo tiene la finalidad de analizar que
posibilidad tiene el plan de ampliar en CONSULTA EXTERNA
la atención
mediante el cobro de un valor y de esta manera también queden recursos
económicos para el Hospital.
El resultado nos da que el costo beneficio es mayor que 1 por lo tanto es
conveniente.
COSTO BENEFICIO = INGRESOS / COSTO
COSTO BENEFICIO = 2344,3 / 1717,3
COSTO BENEFICIO = 1,4
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUCIONES:
Al terminar el desarrollo de la presente tesis podemos decir que el estudio
realizado en CONSULTA EXTERNA da las siguientes conclusiones:

Que es un problema que subsiste en la mayoría de los centros hospitalarios
del país.

Existen soluciones viables todo depende de la voluntad de Gestión que
ponga la parte administrativa en unión con la clase de empleados que
laboran en el mismo. Que unido con la voluntad de servicio puede darse
Propuesta 89
soluciones pues al ser un ente gubernamental esta relacionada a la parte
política del Estado.

Siendo la carrera de Ingeniería Industrial una carrera TECNICA –
HUMANISTICA donde se combinan las dos, me es grato haber colaborado
con una idea para buscar una solución factible y que puedan haber otras
soluciones además de la molestia que representa la parte económica, se
puede hacer un esfuerzo de cuanto a salud se trate.

Para que esto tenga futuro se debe apoyar al sistema de AUTOGESTION
que desea aplicar el nuevo concepto de Competitividad por parte del
Gobiernos Nacional bajo el mando de
cualquier institución que aspire
cambios es muy bienvenida.
RECOMENDACIONES:
Para llegar a obtener el objetivo deseado que se presenta en esta tesis es
factible explicar lo siguiente:

El HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO YCAZA B. Debe continuar
participando en el PROYECTO MODERSA el cual garantiza el financiamiento
de las actividades programadas, de esta manera conllevar la carga financiera
a futuro.

Al ser una
idea de buscar una alternativa
recomendaciones.
a este problema se acepta
BIBLIOGRAFIA

Departamento de Estadística Hospital Del Niño Dr. Francisco Ycaza
Bustamante; Informe anual de actividades y productividad; ----; 2003;
Guayaquil.

Departamento de Estadística Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Erizalde;
Informe anual de actividades; ----; 2003; Guayaquil.

Departamento de Recursos Humanos del Hospital Del Niño Dr. Francisco
Ycaza Bustamante; reportes de Sueldos y Salarios; ----; 2003; Guayaquil.

Gallo Víctor; Folletos Planificación y Programación de la Producción;
-----;
2001; Guayaquil

Hopeman Richard; Administración de la Producción; Mc Graw Hill; 1995;
México D.F.

INEC; censo del año 2001; -----; 2002; Guayaquil

Porter Michael;
Estrategia Competitiva; CECSA; vigésima octava edición;
2001; México D.F.

Quinche Paola; Folleto de Estadística Aplicada; ----; 2003; Guayaquil
Descargar