Página: 1 Programa: SCmRocom Usuario jjaramillo Fecha: 4/04/2016 Hora: 06:54:54a.m. CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016 Sucursal: 1 Contraloria General de Medellin . Tipo de Operación 1,813 ADICIONES AL CONTRATO . Orden No : Proveedor: Descripción: 2 10/03/2016 Fecha: CLUB UNION S.A . 341 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 1,293,103.45 [email protected] PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LA CGM, PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA SEÑORA CONTRALORA Y SUS Producto 05040001 Plazo: Nombre Cantidad Valor 1 Gastos de atención y representación 1,293,103.45 Total 1.500.000,00 . Tipo de Operación 1,814 CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA . Orden No : Proveedor: Descripción: 22 Fecha: 03/03/2016 DISMERCA S.A. 03020817 15 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 3,224,517.00 [email protected] ADQUISICIÓN DE UNA MOTO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN Y EN EL ÁREA METROPOLITANA. Producto 02120004 Plazo: Nombre Cantidad Valor Total Motocicleta 1 2,740,517.00 3.179.000,00 Gastos legales 1 484,000.00 484.000,00 SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda. Formato de Fecha: dd/mm/yyyy Página: 2 Programa: SCmRocom Usuario jjaramillo Fecha: 4/04/2016 Hora: 06:54:54a.m. CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016 . Orden No : Proveedor: Descripción: 23 Fecha: 07/03/2016 Plazo: 300 D PAPELERIA EL PUNTO S.A.S Correo Electronico: Est: Total Orden: Aplicada 13,815,314.00 [email protected] SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN EN LA VIGENCIA 2016. Producto Nombre Cantidad Valor Total 01040034 Vasos desechables de 3.5 onzas, paquete x 25 150 1,292.00 224.808,00 01040020 Vaso desechable de 7.5 onzas paquete x 25 150 1,466.00 255.084,00 01040017 Vaso liso peldar x 12.5 onzas 24 1,447.00 40.284,00 01060185 Mezcladores de tinto 60 1,724.00 119.990,00 Servilletas, paquetes x 100 400 1,238.00 574.432,00 01030001 Aromática por caja 400 868.00 402.752,00 01030022 Filtro de tela (Cafetera) 24 2,873.00 79.984,00 01060163 Papel higienico 500 1,388.00 805.040,00 01030019 Aromática de panela en cubos 170 2,633.00 469.991,00 01030020 Te mezclado frutos rojos.instant.sobre papel 140 5,435.00 882.644,00 01030003 Café instantáneo 500 gramos 12 20,887.00 263.176,00 01030002 01060164 Café por bolsas de 5 libras. 220 31,829.00 7.352.499,00 01030006 Leche en polvo 400 gr. 170 7,278.00 1.237.260,00 01030009 Azúcar en caja de 560 cubos 350 5,598.00 2.057.265,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 24 Fecha: 10/03/2016 338 D JAIME LEON RESTREPO URIBE Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 1,560,000.00 [email protected] PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS SEIS (6) SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA OF 1501 DE LA TORRE A EN PLAZA DE LA LIBERTAD Y EN LA C.A.A.F DE MOVILIDAD, UBICADA EN LA TERMINAL DE Producto 03010003 Plazo: Nombre Mantenimiento preventivo y correctivo aires acondicionados SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda. Cantidad Valor 1 1,560,000.00 Total 1.809.600,00 Formato de Fecha: dd/mm/yyyy Página: 3 Programa: SCmRocom Usuario jjaramillo Fecha: 4/04/2016 Hora: 06:54:54a.m. CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016 . Orden No : Proveedor: Descripción: 26 Fecha: 16/03/2016 Plazo: PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S 290 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 13,154,142.23 [email protected] SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ÚTILES DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN EN LA VIGENCIA 2016. Producto Nombre 01020125 Adhesivo barra x 20 gr Pega stick 01060210 Adhesivo instantáneo Tesa x 3 Pega loca 01020374 Adhesivo liquido pega escolar 01020192 Almohadilla para sello Cantidad Valor Total 170 2,982.76 588.200,27 3 1,758.62 6.120,00 35 948.28 38.500,17 6 1,948.28 13.560,03 Anillo para argollar 8mm (5/16) 10 4,137.93 47.999,99 01020578 Anillo para argollar 8mm ((3/8) 10 4,741.38 55.000,01 01020393 01020577 Tinta para sello metálico 8 2,025.86 18.799,98 01020576 Toner impresora color laser jet-pro CM1415 4 147,413.79 683.999,99 01020204 Toner fax KX - MB 2030 2 38,792.00 89.997,44 01020038 Tijeras para cortar papel 20 2,329.00 54.032,80 01020087 Sobre manila media carta 1500 43.10 74.994,00 01020089 Sobre manila oficio 25 x 35 1000 77.59 90.004,40 01020084 Sobre institucional 1000 72.41 83.995,60 01020083 Sobre cuadrado lord 1500 34.48 59.995,20 01020202 Tarjeta Lord opalina 1500 25.86 44.996,40 01020203 Tinta para sello de caucho 10 2,025.86 23.499,98 01020310 Separadores en cartulina 130 491.38 74.100,10 01020044 Sacagrapas 40 818.97 38.000,21 02110034 Sello numerador 3 2,926.72 10.184,99 01020243 Sobre oficio carabela 2500 30.17 87.493,00 01020086 Sobre manila carta 22.5 x 12.0 2000 62.93 145.997,60 01020088 Sobre manila extraoficio 27 x 37 1000 87.93 101.998,80 01020128 Pilas triple AAA 20 2,413.79 55.999,93 01020129 Pilas doble AA 60 1,620.69 112.800,02 01020239 Rótulo 72 x 25 mm x 660 15 5,732.76 99.750,02 01020123 Regla 01020262 Resaltador punta gruesa 01020575 Revisteros/Archivo raya azul 01020544 Portaminas 0.7 01020070 Papel bond carta blanco 01020069 Papel bond oficio blanco 01020131 Plumígrafo 02110018 Perforadora pequeña 02110017 Perforadora grande 01020379 Libro 80 OZF 1/2 OF Norma Directorio SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda. 50 689.66 40.000,28 380 750.00 330.600,00 50 4,568.96 264.999,68 400 2,172.41 1.007.998,24 16 8,189.66 152.000,09 3 7,586.21 26.400,01 250 775.86 224.999,40 20 3,146.55 72.999,96 1 19,568.26 22.699,18 35 4,482.76 182.000,06 Formato de Fecha: dd/mm/yyyy Página: 4 Programa: SCmRocom Usuario jjaramillo Fecha: 4/04/2016 Hora: 06:54:54a.m. CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016 . Orden No : Proveedor: Descripción: 26 Fecha: 16/03/2016 Plazo: PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S 290 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 13,154,142.23 [email protected] SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ÚTILES DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN EN LA VIGENCIA 2016. Producto Nombre 01020308 Marcador seco (borrable) 01020259 01020501 01020545 Cantidad Valor Total 150 1,077.59 187.500,66 Marcador indelebre 90 1,465.52 153.000,29 Marcador permanente 90 676.72 70.649,57 Minas para portamina 0.7 500 741.38 430.000,40 01020071 Notas adhesivas 500 1,077.59 625.002,20 01020041 Gancho grapa 26/x6 35 1,293.10 52.499,86 01020485 Huellero dactilar 15 3,965.52 69.000,05 01020324 Humedecedor para dedos 15 2,068.97 36.000,08 01020050 Lápiz rojo 50 620.00 31.000,00 01020049 Lápiz negro # 2 500 415.00 207.500,00 01020053 Libro 80 OZF 1/2 OF Norma a rayas 30 3,922.41 136.499,87 01020388 Folder carton tamaño oficio (Pestaña Horizontal) 900 129.31 134.999,64 01020573 Folder colgante carton oficio con pestaña horiz (varilla metalica) 600 543.10 377.997,60 02110035 Fechador manual 6 3,706.90 25.800,02 01020248 Gancho Legajador plástico caja x 20 juegos 180 2,310.34 482.398,99 01020455 Gancho grapa 23/24 12 2,991.38 41.640,01 01100005 Gancho grapa 23/8 5 2,931.03 16.999,97 01020118 Chinche metálico 12 465.52 6.480,04 01020011 Corrector líquido 110 905.17 115.499,69 01020039 Gancho clips pequeño 100 293.10 33.999,60 01020042 Gancho clip mariposa 30 1,206.90 42.000,12 01020561 Disco compac.grav.CDRWregarv y borra. 1000 862.07 1.000.001,20 01020560 Disco comp.grav.CD-RW120/min.4.7g 800 422.41 391.996,48 03060226 Cinta de enmascarar dimensiones 18 MM 30 2,327.59 81.000,13 01020500 Cinta transparente delgada grande 80 500.00 46.400,00 01020033 Cinta impresora LX80 - LQ850 - LX300 2 12,068.97 28.000,01 01020283 Contact transparente 10 7,698.28 89.300,05 01020571 Cosedora standar 14 8,103.45 131.600,03 1 25,862.06 29.999,99 50 7,543.10 437.499,80 100 2,758.63 320.001,08 50 2,758.62 159.999,96 700 2,862.07 2.324.000,84 30 2,672.41 92.999,87 6 5,517.24 38.399,99 02110015 Cosedora Semi - ind grande 01020022 Cartulina legajadora amarilla oficio x 10 01020230 Caja p/archivo inactivo 01020361 Caja para archivo inactivo cartón corrugado 01020343 Carpeta folder cartón 01020543 Cinta de empaque 48mm x 100m 01020029 Cinta adhesiva presure SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda. Formato de Fecha: dd/mm/yyyy Página: 5 Programa: SCmRocom Usuario jjaramillo Fecha: 4/04/2016 Hora: 06:54:54a.m. CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016 . Orden No : Proveedor: Descripción: 26 16/03/2016 Fecha: Plazo: PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S 290 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 13,154,142.23 [email protected] SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ÚTILES DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN EN LA VIGENCIA 2016. Producto Nombre 01020593 Boligrafo retráctil 01020036 01020233 01020396 Cantidad Valor Total 1300 383.62 578.498,96 Bisturí grande 25 1,163.79 33.749,91 Carátula carta plástica x 10 10 4,396.55 50.999,98 Cartulina opalina oficio 5 2,508.62 14.550,00 01020397 Cartulina opalina carta 10 2,155.17 24.999,97 01020594 Cartulina oficio Bristol verde X 100 30 6,120.69 213.000,01 01020552 Block media carta 50 hojas 110 974.14 124.300,26 01020440 Block media carta x 80 hojas 30 700.00 21.000,00 01020008 Block carta rayado x 80 hojas 20 1,375.00 27.500,00 01020423 Block Iris 15 2,327.59 40.500,07 01020009 Borrador de nata 200 137.93 31.999,76 01020014 Borrador tablero mágico 60 728.45 50.700,12 01020579 Anillo para argollar 8mm (7/16) 10 3,146.55 36.499,98 01020019 Carpeta legajadora AZ carta 20 3,189.66 74.000,11 01020020 Carpeta legajadora AZ oficio 40 3,275.86 151.999,90 01020003 Bandas de caucho 60 400.86 27.899,86 01020569 Block cuadriculado (oficio) 30 1,543.10 53.699,88 01020006 Block carta 50 hojas 130 1,224.14 184.600,31 . Tipo de Operación 1,815 CONTRATACION DE MENOR CUANTIA . Orden No : Proveedor: Descripción: 21 02/03/2016 Fecha: EXCURSIONES AMISTAD S.A.S.Y/O ADECUSCUBRIR 300 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 86,206,896.55 [email protected] SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN DURANTE EL AÑO 2016. Producto 04050001 Plazo: Nombre Tiquetes aéreos Cantidad Valor 1 86,206,896.55 Total 100.000.000,00 . Tipo de Operación 1,819 CONTRATACION DIRECTA SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda. Formato de Fecha: dd/mm/yyyy Página: 6 Programa: SCmRocom Usuario jjaramillo Fecha: 4/04/2016 Hora: 06:54:54a.m. CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016 . Orden No : Proveedor: Descripción: 25 Fecha: 10/03/2016 FRANCISCO ZAPATA MORENO Correo Electronico: Est: Total Orden: Aplicada 5,950,000.00 [email protected] PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CATH PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA EN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA EN CONMEMORACIÓN DEL MES DE LA MUJER-. Producto 04010015 30 D Plazo: Nombre Cantidad Valor 1 servicios profesionales exentos 5,950,000.00 Total 5.950.000,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 27 Fecha: 17/03/2016 289 D Plazo: TELEANTIOQUIA Correo Electronico: Est: Total Orden: Aplicada 401,830,874.00 [email protected] PRESTACIPON DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES PARA LA REALIZACIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE MICROPROGRAMA DE Producto Nombre Cantidad Valor Total 05020049 Producción y emisión de microprograma de tv institucional 1 375,683,316.00 435.792.647,00 05020075 Honorarios Central de Medios 1 26,147,558.00 26.147.558,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 28 Fecha: 17/03/2016 NATALIA CARDONA ALVAREZ 307 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 50,400,000.00 [email protected] PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA, QUE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS Producto 04010015 Plazo: Nombre Cantidad Valor 1 servicios profesionales exentos 50,400,000.00 Total 50.400.000,00 *** FIN REPORTE *** SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda. Formato de Fecha: dd/mm/yyyy