Página: 1 Programa: SCmRocom Usuario jjaramillo Fecha: 11/07/2016 Hora: 06:43:11a.m. CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO PERIODO 01/06/2016 HASTA 30/06/2016 Sucursal: 1 Contraloria General de Medellin . Tipo de Operación 1,814 CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA . Orden No : Proveedor: Descripción: 82 Fecha: 13/06/2016 RAUL ARIAS GUARIN 5D Correo Electronico: Est: Total Orden: Aplicada 420,000.00 [email protected] ADQUISICIÓN DE 10 MICROFILTROS DE ESPUMA PARA LOS SISTEMAS DE AGUA NIKKEN. Producto 03010143 Plazo: Nombre Cantidad Valor 10 Microfiltros de espuma Total 42,000.00 420.000,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 83 Fecha: 15/06/2016 SILLAS Y PUPITRES DE COLOMBIA S.A.S 30 D Correo Electronico: Est: Total Orden: Aplicada 2,100,000.00 [email protected] ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN. Producto 02150196 Plazo: Nombre Cantidad Valor Total Portaperiódico en madera 1 300,000.00 348.000,00 02150072 Archivador metálico vertical 4 cajones 2 550,000.00 1.276.000,00 02150197 Estante en metal ocho entrepaños 1 700,000.00 812.000,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 91 Fecha: 28/06/2016 Plazo: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA 10 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 7,680,000.00 [email protected] SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ADHESIVA PARA EL CONTROL SOLAR EN LA FACHADA OCCIDENTAL DE LOS PISOS 5,6,7 Y 8 DEL ED. MIGUEL DE AGUINADA Y PELÍCULA ADHESIVA CON ACABADO SANDBLASTING PARA LAS OFICINAS DE CONTRALORÍAS Producto Nombre Cantidad Valor Total 03010144 Película de control solar 100 40,000.00 4.640.000,00 03010145 Película Sandblasting 115 32,000.00 4.268.800,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 92 Fecha: 30/06/2016 C Y S TECNOLOGIA S.A . 184 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 13,680,000.00 [email protected] MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EQUIPOS ACTIVOS Y ELEMENTOS PASIVOS QUE CONFORMAN LA PLANTA TELFÓNICA IP DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN UBICADOS EN EL ED. MIGUEL DE AGUINAGA Y Producto 03030068 Plazo: Nombre Mantenimiento preventivo y correctivo telefonía IP Cantidad Valor 1 13,680,000.00 Total 15.868.800,00 . Tipo de Operación 1,815 CONTRATACION DE MENOR CUANTIA SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda. Formato de Fecha: dd/mm/yyyy Página: 2 Programa: SCmRocom Usuario jjaramillo Fecha: 11/07/2016 Hora: 06:43:11a.m. CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO PERIODO 01/06/2016 HASTA 30/06/2016 . Orden No : Proveedor: Descripción: 84 17/06/2016 Fecha: 29 D Plazo: D DISEÑO LTDA Correo Electronico: Est: Total Orden: Aplicada 108,645,690.00 [email protected] DISEÑO GRÁFICO, GRÁFICO EDITORIAL, CORRECCIÓN DE ESTILO, EDICIÓN FOTOGRÁFICA, IMPRESIÓN, CREACIÓN DE FORMA DIGITAL, DISEÑO DE PRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA ENTREGAR Y EXPONER LOS INFORMES FISCAL Y Producto Nombre Cantidad Valor 05030066 Impresión libro/ 300 páginas 100 05030067 Impresión libro 2/ 300 páginas 05020083 Formato digital/ Creación 05020084 Formato digital/ Copias Total 220,000.00 22.000.000,00 100 180,000.00 18.000.000,00 2 1,500,000.00 3.480.000,00 500 10,000.00 5.800.000,00 4,000,000.00 4.640.000,00 05020079 Piezas gráficas y estrategia 1 05020078 Piezas gráficas para exposición 1 4,000,000.00 4.640.000,00 04040055 Videos 6 4,233,715.00 29.466.656,00 05030065 Desarrollo fotográfico 7 830,000.00 6.739.600,00 05020081 Diseño de piezas gráficas 2 2,800,000.00 6.496.000,00 05020082 Diseño gráfico editorial 2 3,333,360.00 7.733.395,00 05030062 Corrección de estilo de textos 1 4,666,680.00 5.413.349,00 05020080 Streaming 1 4,500,000.00 5.220.000,00 . Tipo de Operación 1,819 CONTRATACION DIRECTA . Orden No : Proveedor: Descripción: 78 Fecha: 03/06/2016 202 D COMFAMA Correo Electronico: Est: Total Orden: Aplicada 90,000,000.00 [email protected] PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO A LA GESTIÓN DE LA CATH, PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUCIONAL, PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GRAL DE MEDELLÍN. Producto 04010024 Plazo: Nombre Cantidad Valor 1 Apoyo operativo y logístico a la Gestión del Talento Humano Total 90,000,000.00 90.000.000,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 79 Fecha: 03/06/2016 JOHN HAROLD DAVILA GARCIA 30 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 1,000,000.00 [email protected] PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, PARA LA MUSICALIZACIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN DEL JINGLE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN. Producto 04010015 Plazo: Nombre servicios profesionales exentos SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda. Cantidad Valor 1 1,000,000.00 Total 1.000.000,00 Formato de Fecha: dd/mm/yyyy Página: 3 Programa: SCmRocom Usuario jjaramillo Fecha: 11/07/2016 Hora: 06:43:11a.m. CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO PERIODO 01/06/2016 HASTA 30/06/2016 . Orden No : Proveedor: Descripción: 80 Fecha: 07/06/2016 Plazo: ICONTEC . 3D Correo Electronico: Est: 4,490,000.00 Total Orden: Aplicada [email protected] REALIZAR AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CGM, BAJO LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009; Y RENOVAR LA AFILIACIÓN POR UN AÑO AL ICONTEC PARA GOZAR DE LOS Producto Nombre Cantidad Valor Total 05010020 Renovación afiliación Icontec 1 539,000.00 625.240,00 04010005 Auditoría de seguimiento Sistema de Gestión de Calidad 1 3,951,000.00 4.583.160,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 81 Fecha: 08/06/2016 INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE 195 D Correo Electronico: Est: Total Orden: Aplicada 50,000,000.00 [email protected] PRESTACIÓNN DE SERVICIOS Y APOYO OPERATIVO Y LOOGÍSTICO A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, PARA EL ACONDIIONAMIENTO FÍSICO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN Y DE SUS BENEFICIARIOS. Producto 04040030 Plazo: Nombre Cantidad Valor 1 Programa de acondicionamiento físico exc Total 50,000,000.00 50.000.000,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 85 Fecha: 22/06/2016 ANDESCO . 3D Correo Electronico: Est: Total Orden: Aplicada 8,700,000.00 [email protected] INSCRIPCIÓN DE SEIS FUNCIONARIOS AL 18° CONGRESO INTERNACIONAL ANDESCO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DEL TALENTO HUMANO. Producto 04030056 Plazo: Nombre Cantidad Valor 6 Servicios profesionales Total 1,450,000.00 10.092.000,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 86 Fecha: 23/06/2016 WILLIAM ESTEBAN GRISALES CARDONA 184 D Correo Electronico: Est: Total Orden: Aplicada 27,000,000.00 [email protected] PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TODA CLASE DE ACTIVIDADES Y TAREAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA AL INTERIOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y ANÁLISIS - CIEA DE LA CONTRALORÍA Producto 04010015 Plazo: Nombre Cantidad Valor 1 servicios profesionales exentos 27,000,000.00 Total 27.000.000,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 87 Fecha: 23/06/2016 LIZETH YULIANA ARBOLEDA CORREA 184 D Correo Electronico: Est: Total Orden: Aplicada 18,000,000.00 [email protected] PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS PARA TODOS LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y DIAGRAMACIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE Producto 04010015 Plazo: Nombre servicios profesionales exentos SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda. Cantidad Valor 1 18,000,000.00 Total 18.000.000,00 Formato de Fecha: dd/mm/yyyy Página: 4 Programa: SCmRocom Usuario jjaramillo Fecha: 11/07/2016 Hora: 06:43:11a.m. CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO PERIODO 01/06/2016 HASTA 30/06/2016 . Orden No : Proveedor: Descripción: 88 Fecha: 24/06/2016 ANDRÉS DARIO GALLEGO GIRALDO 184 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 4,200,000.00 [email protected] PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISIÓN RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGÍA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "MI NACIONAL". Producto 05020020 Plazo: Nombre Cantidad Valor 1 Pauta de pedagogía ciudadana Exc 4,200,000.00 Total 4.200.000,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 89 Fecha: 24/06/2016 JUAN DAVID RESTREPO MUÑETON 184 D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 3,600,000.00 [email protected] PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVO Y LOGÍSTICO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES PARA LA TRANSMISIÓN RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGÍA CIUDADANA "TOQUE DE QUEDA". Producto 05020013 Plazo: Nombre Cantidad Valor 1 Pauta de pedagogía ciudadana 3,600,000.00 Total 3.600.000,00 . Orden No : Proveedor: Descripción: 90 Fecha: 24/06/2016 EPOPEYA COLOMBIA S.A.S 1D Correo Electronico: Est: Aplicada Total Orden: 8,700,000.00 [email protected] PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CATH PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA EPOPEYA ORIENTADA A LA REFLEXIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGM, EN Producto 04030056 Plazo: Nombre Cantidad Valor 1 Servicios profesionales 8,700,000.00 Total 10.092.000,00 *** FIN REPORTE *** SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda. Formato de Fecha: dd/mm/yyyy