PROCEDIMIENTO REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: MC-P-02 Versión: 5 Pág. 1 de 6 1. OBJETIVO Revisar y evaluar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, verificando el mejoramiento continuo del mismo para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de los usuarios internos y externos. 2. ALCANCE Inicia con la programación en el Comité del Sistema Integrado de Gestión para desarrollar la revisión del SIG y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora. . 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Adecuación: determinación de la suficiencia total de las acciones, decisiones, etc., para cumplir los requisitos. Conveniencia: grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales. Efectividad: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. Eficacia: capacidad de lograr los objetivos y metas (resultados) programadas con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado. Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. MECI: Modelo Estándar de Control Interno. NTCGP: Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública. PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental. SIG: Sistema Integrado de Gestión. SIGA: Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos específicos Elaborado por Aprobado por Angélica Hernández R. Profesional Oficina Asesora de Planeación Fecha: Septiembre de 2015 Efraím García Fernández Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: Octubre 14 de 2015 PROCEDIMIENTO REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: MC-P-02 Versión: 5 Pág. 2 de 6 4. CONDICIONES GENERALES La revisión se realiza en reunión del Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión. Como soporte de la Revisión por la Dirección, en cada comité que se realice, el representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión, debe diligenciar el acta definida para este tema. El seguimiento a las observaciones realizadas en la revisión por la Dirección se realizará mediante los comités del Sistema Integrado de Gestión. La programación y coordinación de la Revisión por la Dirección está a cargo del Jefe de Oficina de Planeación - Representante de la Dirección para el SIG. La revisión por la dirección se debe efectuar dos veces al año. El seguimiento al plan de mejoramiento de revisión por la Dirección se hará semestralmente. 5. NORMATIVIDAD - REQUISITOS Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011. Decreto 652 de 2011. Decreto 651 de 2011. Decreto 2539 de 2000 NTD-SIG 001:2011: Norma ISO 19011 Norma NTCGP 1000 Norma NTC-ISO 14001:2004 Norma NTC-OHSAS 18001:2007 Norma NTC-ISO 27001:2006 Norma NTC-ISO 15489-1 Norma NTC-ISO 26000 Norma NTC-ISO 19011: 2002 Guía GTC -180:2006 Elaborado por Aprobado por Angélica Hernández R. Profesional Oficina Asesora de Planeación Fecha: Septiembre de 2015 Efraím García Fernández Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: Octubre 14 de 2015 PROCEDIMIENTO REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: MC-P-02 Versión: 5 Pág. 3 de 6 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO No. 1 Actividad Programar Revisión por Dirección Descripción la la Responsable De forma concertada con la dirección, se define la fecha de la revisión del SIG y se envía a todos los miembros del comité Directivo SIG la citación por correo electrónico al comité Directivo SIG para desarrollar la Revisión. Representante de la Alta Dirección Documento o Registro Correo electrónico de citación a comité Directivo SIG para desarrollar la Revisión. Tiempo: 1 hora 2 Preparar Revisión por la Dirección Se informa mediante correo electrónico o en comité técnico SIG a los responsables de preparar la información, la fecha de la revisión, fecha de entrega de información, la metodología de la presentación y soportes requeridos. Profesional Líder Operativo del SIG. Correo Electrónico Acta de Reunión comité Técnico SIG Tiempo: 2 horas 3 Preparar información Cada responsable recolecta, analiza y prepara la presentación de la información que le corresponde y envía la información solicitada en medio magnético, en la fecha establecida al Profesional Líder Operativo del SIG. . Profesionales Responsables de los subsistemas Soportes de Información Profesionales Responsables de procesos. Tiempo: 8 a 10 días Elaborado por Aprobado por Angélica Hernández R. Profesional Oficina Asesora de Planeación Fecha: Septiembre de 2015 Efraím García Fernández Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: Octubre 14 de 2015 Punto de Control PROCEDIMIENTO REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN No. Actividad Descripción Responsable 4 Analizar información previamente Se consolida la información recibida, se efectúa una revisión y análisis de cada una de las entradas o insumos de la revisión por la Dirección, (Soportes, consistencia y pertinencia de la información). Profesional Líder Operativo del SIG. Código: MC-P-02 Versión: 5 Pág. 4 de 6 Documento o Registro Informes o datos para la revisión Representante de la Alta Dirección Tiempo: 8 días 5 Preparar presentación Se prepara una presentación con la información concreta sobre cada entrada para la revisión por la dirección. Profesional Líder Operativo del SIG. Presentación revisión por la dirección. Alta Dirección Acta Reunión revisión SIG Tiempo: 5 días 6 Realizar la revisión del SIG. Se presenta la información con los datos relevantes por cada una de las entradas de información, se analiza y evalúa el estado actual del Sistema Integrado de Gestión. de del Tiempo: 1 día 7 Tomar decisiones para la mejora Se toman las decisiones y se formulan las propuestas de mejora producto del análisis de las entradas presentadas. Alta Dirección Acta Reunión revisión SIG Tiempo: 1 día Elaborado por Aprobado por Angélica Hernández R. Profesional Oficina Asesora de Planeación Fecha: Septiembre de 2015 Efraím García Fernández Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: Octubre 14 de 2015 de del Punto de Control Verificar que se cuente con la información de entrada para la revisión por la dirección cumpliendo los requisitos establecidos en la NTCGP 1000:2009. La ISO 9001:2008 y NTD –SIG001:2011 PROCEDIMIENTO REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN No. Actividad Descripción Responsable 8 Establecer acciones de mejora. A partir de las decisiones tomadas en la revisión por la dirección, se realiza revisión, análisis y formulación de acciones puntuales en el formato MC-F-17 ACCIONES REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. Líderes y Responsables de Procesos. Código: MC-P-02 Versión: 5 Pág. 5 de 6 Documento o Registro Formato MCF-05 Matriz Plan de Mejoramiento por Procesos. MC-F-17 ACCIONES REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. Cuando el comité considere se generarán acciones correctivas, preventivas y de mejora por proceso siguiendo el procedimiento MC-P-01 ACCIONES DE CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA. Tiempo: 8 a 15 días FIN DEL PROCEDIMIENTO Anexo 1. Entradas de Información para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión Informe y Análisis Resultados de la participación en el SIG Desempeño del SGA (Actividades realizadas, indicadores, propuestas de mejora) Resultados de la participación en el SIG Desempeño S&SO (Actividades realizadas, indicadores, propuestas de mejora) Desempeño SGSI (Actividades realizadas, indicadores, propuestas de mejora) Desempeño SIGA (Actividades realizadas, indicadores, propuestas de mejora) Resultado encuesta autoevaluación del control Responsable de entregar la información Representante de la Alta Dirección Gestor Ambiental Representante de la Alta Dirección Profesional Responsable Talento Humano Profesional Responsable Sistemas Profesional Responsable Gestión Documental Jefe Oficina de Control Interno Elaborado por Aprobado por Angélica Hernández R. Profesional Oficina Asesora de Planeación Fecha: Septiembre de 2015 Efraím García Fernández Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: Octubre 14 de 2015 Punto de Control Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en la siguiente revisión por la dirección. PROCEDIMIENTO REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Informe y Análisis Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional Código: MC-P-02 Versión: 5 Pág. 6 de 6 Responsable de entregar la información Jefe Oficina Control Interno Resultado de las Auditorías del Sistema Integrado de Gestión Retroalimentación de los Usuarios y partes interesadas Quejas, reclamos, Sugerencias Encuestas de satisfacción Desempeño de los procesos y conformidad de los productos Estado de las acciones correctivas y preventivas Acciones de seguimiento de revisiones anteriores Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión Recomendaciones para la mejora Jefe Oficina Control Interno Representante de la Alta Dirección Profesional Atención al Ciudadano Ejecución Plan de Acción del SIG OAP Líderes de procesos OCI – OAP OCI – OAP Líderes de procesos OCI – OAP Anexo 2. Control de Cambios Versión Fecha Aprobación 2 Diciembre de 2010 3 Diciembre 14 de 2011 4 Noviembre de 2013 5 Octubre de 2015 Naturaleza del Cambio Cambio de formato del procedimiento. Cambio en el alcance de las actividades. Ajustes a las actividades del procedimiento Ajustes a las actividades del procedimiento, inclusión puntos de control Ajuste en actividades, puntos de control condiciones generales e inclusión de tiempos. Elaborado por Aprobado por Angélica Hernández R. Profesional Oficina Asesora de Planeación Fecha: Septiembre de 2015 Efraím García Fernández Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: Octubre 14 de 2015