2do Trim 2008 sedesol

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AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Anual de Auditoría y Control 2008
Número y tipo de auditoría.
AUDITORÍA
NÚMERO DE REVISIONES
Integrales
00
Auditorías Específicas
10
Auditorías de Programas
21
Auditorías de Seguimiento
04
Auditorías de Desempeño
02
Revisiones de Control
28
Total
65
(Fecha de actualización 14 de julio de 2008)
AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2008, se realizaron un
total de 17 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la
Dependencia.
Número de
revisiones
efectuadas
Número de
observaciones
determinadas
02
11
Sistema de Información y
Registro
01
00
500
Seguimiento
02
00
610
Créditos Externos
700
Actividades Especificas
Institucionales
800
Desempeño
01
06
810
Unidades Administrativas,
Sucursales, Regionales o
Delegaciones y Programas
Institucionales
11
77
17
94
Rubro
Descripción
100
Recursos Humanos
210
Adquisiciones
Arrendamientos y
Servicios.
240
Inventarios y Activos Fijos
310
Presupuesto – Gasto de
Inversión
370
Fondos y Fideicomisos no
considerados Entidades
Paraestatales, Mandatos o
Contratos Análogos
400
TOTAL
(Fecha de actualización 14 de julio de 2008)
EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS
REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA.
TRIMESTRE
SALDO
INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO
FINAL
1er.
95
41
67
69
2do.
69
53
66
56
3er.
4to.
La publicación de esta información es trimestral.
(Fecha de actualización 14 de julio de 2008)
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