CONTRALOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR FINANCIERO | DIRECTOR DE AUDITORÍA CONTADOR PÚBLICO | CFO | BILINGÜE Contador apasionado de la auditoría, finanzas y contraloría, con experiencia nacional e internacional en auditorías tanto internas como externas, procedimientos financieros, contables y administrativos, implementación de ERP´s para SAP y Cloud. Negociaciones con clientes para implementación de certificaciones ISO 9001, ISO 2004 utilizando la metodología de normas financieras y Six Sigma. Actualizado en metodologías, normatividad y herramientas digitales. GRUPO BOXLITY S.A. DE C.V. ALBERTO FEREGRINO CONTACTO 55 4127 4689 [email protected] linkedin.com/in/albertoferegrinosanchez CDMX FORMACIÓN ACADÉMICA Universidad Tecnológica de México Licenciatura en Contabilidad Pública Universidad Tecnológica de México Postgrado en Derecho Fiscal Tecnológico de Monterrey Diplomado en Habilidades Gerenciales y Directivas IDIOMA Inglés Avanzado - C1 CURSOS Y CERTIFICACIONES Normas Internacionales de Información Financiera (NIF´s IFRS) Dictamen Presupuestal a Entidades Paraestatales Actualizaciones de Contabilidad Contabilidad Gubernamental Resolución Miscelánea Fiscal Análisis y Mapeo de Procesos de Negocios CONTRALOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENE 2023 - JUL 2023 Responsable de las áreas de finanzas, contabilidad, fiscal, facturación, cuentas por pagar, compras y presupuesto. Revisión y seguimiento de proyectos asignados. Implementación y control de métricas (KPI´S). Elaboración de Estados Financieros. Revisión de proyecciones de cierres fiscales. Cumplimiento de facturación. Implementar y dirigir el control interno del área contable. COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO DOCENTE SEP 2019 - ENE 2023 Socio del Colegio de Contadores Públicos de México Asesoría de cursos acerca de los estados financieros. Capacitación sobre las nuevas actualizaciones contables. Capacitación de las nuevas reformas contables. RAC LLANTAS DE MÉXICO S.A DE C.V CONTRALOR ABR 2019 - SEP 2019 A cargo de la supervisión de las plantas ubicadas en Querétaro, León y Ciudad de México. Encargado de la revisión y emisión de los estados financieros para la Bolsa de Valores de forma mensual. (BMV) Responsable a nivel nacional de impuestos federales. Supervisión y control de 6 empresas filiales y 6 concesiones a lo largo de la república, Elaboración de proyección de ventas, inventario, rotación de producto, planeación de compras y supervisión de las condiciones generales de la empresa. Responsable de la revisión de mermas. Revisión y análisis de forma detallada comparando si el perfil del puesto era acorde a las funciones que realizaban para cada cierre de mes. Creación e implementación de políticas y procedimientos financieros. Responsable de análisis de costos A cargo de auditorías internas. Manejo de personal directo e indirecto. COMPAÑIA IMPRESORA EL UNIVERSAL S.A DE C.V CONTRALOR ENE 2017 - SEP 2018 A cargo de 10 auditores entre ellos 6 contadores y 4 ingenieros. Responsable de las cuentas en sistema y el control interno Revisión de registros contables, conciliaciones bancarias, actualizaciones. Responsable del reporteo al director general. A cargo del área de facturación, cuentas por pagar, cuentas por cobrar(tesorería) nómina y auditoría; costos, activo fijo, presupuestos, compras; importaciones y exportaciones. Implementación del Sistema Oracle en las 20 empresas de "El Universal. Realización de reportes directos a la Bolsa Mexicana de Valores. Elaboración, revisión y firma de los estados financieros. Atención de auditoria interna y externa (PWC). Manejo de más 50 administrativos en 5 sucursales en la república, plantas y corporativo. Responsable del presupuesto anual (budget) y Forecast. Implementación y cumplimiento de KPI´s, métricas en todas las áreas. Atención a pagos y requerimientos de SAT, IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC. ARCOSA INDUSTRIALES DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V DIRECTOR DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO SOFTWARE Y HERRAMIENTAS Excel Avanzado Intelisis CONTPAQi SAP Oracle Cloud COI NOI ISO 9000 - 9001 SIX SIGMA Green Belt NIF ISR SOX Hyperion SAE ENE 2015 - DIC 2016 Implementación del control interno y procesos de auditoría. Encargado del cierre de mes de cada una de las tres plantas. Revisión de cuentas por cobrar y pagar, auditoría, costos, inventarios, facturación A cargo de 6 auditores operativos en cada planta, cada uno encargado de la revisión del transporte operativo. Inventario diario en cada una de las cámaras de refrigeración. Revisión de conciliaciones, tesorería, facturación, almacenes. Implementación de KPI´s para el departamento de gerencia. Aplicación de los procedimientos del ISO 9000 y obtención de las certificaciones ante el ISO 9001. Auditoria de los rubros contables, financieros y EBITDA. Evaluación de riesgo y rentabilidad financiera.