MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA ALTA, MANTENIMIENTO Y BLOQUEO DE PROVEEDORES OBJETIVO Mantener permanentemente actualizada la base de datos relativa a proveedores, con la finalidad de que las áreas de Recursos Materiales, tanto de Oficinas Centrales como de Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Conexo Industrial, puedan crear contratos, convenios y peticiones de oferta en el SIAC, considerando aquellos proveedores de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres proveedores y en su caso adjudicaciones directas, calificados técnicamente o aquellos adjudicados en cualquier otro procedimiento que lleve a cabo el Organismo. 102 CPFM - 01 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA ALTA, MANTENIMIENTO Y BLOQUEO DE PROVEEDORES POLÍTICAS 1. No se deberá dar de alta a un proveedor en el catálogo, si a la solicitud le falta cualquiera de los datos de información establecidos en el formato múltiple para proveedores o acreedores. 2. Para poder dar mantenimiento a un proveedor de los incluidos en el catálogo del SIAC, únicamente se podrá realizar cuando el mismo haya sido dado de alta para una Delegación o Gerencia de Tramo específica y que otra lo solicite requerir su contratación, así mismo cuando el proveedor señale cambio de domicilio, teléfono y cualquier dato que no implique crear otro número de sujeto. 3. Para bloquear a un proveedor en el catálogo del SIAC, únicamente se podrán llevar a cabo por las siguientes causas: a) Por disposición oficial de la Secretaría de la Función Pública. b) Por no estar al corriente de sus obligaciones fiscales lo cual lo dará a conocer mediante oficio el Sistema de Administración Tributaria. c) Por error de captura en los datos fiscales del proveedor, a fin de que no sean utilizados por ningún otro centro de compras. 4. Para personas físicas el mantenimiento de proveedores del SIAC, solamente se aplicará por cambio u omisión al tipo de retención. 103 CPFM - 01 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ALTA, MANTENIMIENTO Y BLOQUEO DE PROVEEDORES UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES CLAVE: PAG. 1 DE 2 FECHA: 19 MAYO 2006 CAPUFE RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Superintendencia de Recursos Materiales / Área de adquisiciones de acuerdo al tipo de compra Oficinas Centrales 1. Envía solicitud de alta, mantenimiento o baja del proveedor, incluyendo claramente la información fiscal y datos particulares del proveedor que establece el formato, vía correo electrónico, en formato múltiple para proveedores y acreedores. Formato múltiple para proveedores o acreedores Subgerencia de Adquisiciones 2. Recibe, revisa y determina si esta completa la información fiscal y los datos generales del proveedor. Formato múltiple para proveedores o acreedores ¿Está completa la información? No 3. Regresa el formato vía correo electrónico, solicitando se complemente y aclare la información. Pasa a la actividad 1 Formato múltiple para proveedores o acreedores Si 4. Determina de acuerdo a la indicación que establece la solicitud, el tipo de movimiento Formato múltiple para proveedores o acreedores ¿Tipo de movimiento? Mantenimiento 5. Captura en SIAC (transacción XK01) los datos que la solicitud en el formato indica se modifique Pasa a la actividad 7 Formato múltiple para proveedores o acreedores Bloqueo 6. Analiza motivo establecido en el formato y captura, bloqueando en el SIAC (transacción XK05) al proveedor específicamente para el centro de trabajo o en general para el Organismo. Formato múltiple para proveedores o acreedores 7. Notifica vía correo electrónico al área solicitante, la acción aplicada al proveedor especificado en formato. Fin Formato múltiple para proveedores o acreedores Alta 8. Captura en SIAC (transacción XK01) la información fiscal y datos generales del proveedor o de la empresa y verifica si el proveedor existe o no en el sistema. Formato múltiple para proveedores o acreedores ¿Existe el proveedor? Gerencia de Innovación Gubernamental CPFM - 02 104 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ALTA, MANTENIMIENTO Y BLOQUEO DE PROVEEDORES UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES CLAVE: PAG. 2 DE 2 FECHA: 19 MAYO 2006 CAPUFE RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Si Subgerencia de Adquisiciones 9. Captura en SIAC (transacción XK01) los datos de la unidad de compra que solicita el alta del proveedor. Formato múltiple para proveedores o acreedores 10. Informa vía correo electrónico al área solicitante, la existencia del proveedor para el que solicitan el alta, proporcionándoles el número de proveedor que le corresponda. Fin Formato múltiple para proveedores o acreedores No 11. Captura en SIAC (transacción XK01) los datos fiscales y particulares del proveedor solicitado. Formato múltiple para proveedores o acreedores Nota: A los proveedores identificados para compras entre Entidades Gubernamentales, se captura en la pantalla de “Control” y en el campo “Ramo” [EG], identificándolo como “Entidad de Gobierno”. 12. Genera el número de proveedor que le corresponde de acuerdo al sistema y lo anexa al formato, mismo que envía por correo electrónico al solicitante y marca copia a la Subgerencia de Egresos. Termina Procedimiento Gerencia de Innovación Gubernamental CPFM - 02 105 Titulo Página 1 de 2 Área: Autorizado: DIAGRAMA DE FLUJO PARA ALTA, MANTENIMIENTO Y BLOQUEO DE PROVEEDORES Mayo 2006 Manual: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Sustituye: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE DELEGACIONES REGIONALES, GERENCIAS DE TRAMO Y CONEXO INDUSTRIAL Y ÁREAS DE ADQUISICIONES DE ACUERDO AL TIPO DE COMPRA OFIC. CENTRALES Abril 2005 SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES (ÁREA DE CONTRATOS) INICIO 1 FORMATO MÚLTIPLE PARA PROVEEDORES O ACREEDORES FORMATO MÚLTIPLE PARA PROVEEDORES O ACREEDORES SOLICITA POR CORREO ELECTRÓNICO MEDIANTE FORMATO, ALTA, MANTENIMIENTO O BAJA DEL PROVEEDOR 1 RECIBE, REVISA Y DETERMINA SI ESTA COMPLETA LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 2 NO SI ¿INFORMACIÓN COMPLETA? FORMATO MÚLTIPLE PARA PROVEEDORES O ACREEDORES FORMATO MÚLTIPLE PARA PROVEEDORES O ACREEDORES REGRESA POR LA MISMA VÍA SOLICITANDO SE COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN 3 DETERMINA DE ACUERDO A LA SOLICITUD, TIPO DE MOVIMIENTO 4 1 MANTENIMIENTO A FORMATO MÚLTIPLE PARA PROVEEDORES O ACREEDORES BLOQUEO CAPTURA EN SIAC LA INFORMACIÓN (TRANSACCIÓN XK01), LOS DATOS A MODIFICAR FORMATO MÚLTIPLE PARA PROVEEDORES O ACREEDORES 5 FIN ALTA ¿TIPO DE MOVIMIENTO? ANALIZA MOTIVO Y CAPTURA EN SIAC (TRANSACCIÓN XK05),BLOQUEO PARA ÁREA SOLICITANTE O GENERAL 6 NOTIFICA AL ÁREA SOLICITANTE BLOQUEO, VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 7 FIN Titulo Página 2 de 2 Autorizado: DIAGRAMA DE FLUJO PARA ALTA, MANTENIMIENTO Y BLOQUEO DE PROVEEDORES Área: Manual: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Mayo 2006 Sustituye: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Abril 2005 SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES (ÁREA DE CONTRATOS) A FORMATO MÚLTIPLE PARA PROVEEDORES O ACREEDORES CAPTURA EN SIAC LA INFORMACIÓN (TRANSACCIÓN XK01), 8 SI ¿EXISTE EL PROVEEDOR? FORMATO MÚLTIPLE PARA PROVEEDORES O ACREEDORES CAPTURA EN SIAC (TRANSACCIÓN XK01) DATOS DE LA UNIDAD DE COMPRA 9 FORMATO MÚLTIPLE PARA PROVEEDORES O ACREEDORES NO FORMATO MÚLTIPLE PARA PROVEEDORES O ACREEDORES CAPTURA EN SIAC (TRANSACCIÓN XK01) DATOS FISCALES Y PARTICULARES DEL PROVEEDOR 11 FORMATO MÚLTIPLE PARA PROVEEDORES O ACREEDORES INFORMA VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL ÁREA SOLICITANTE EXISTENCIA DEL PROVEEDOR 10 GENERA NÚMERO DE PROVEEDOR, LO ANEXA AL FORMATO Y ENVÍA POR CORREO ELECTRÓNICO AL SOLICITANTE, MARCANDO COPIA A LA SUBGERENCIA DE EGRESOS 12 FIN TERMINA PROCEDIMIENTO NOTA: A LOS PROVEEDORES IDENTIFICADOS PARA COMPRAS ENTRE ENTIDADES GUBERNAMENTALES, SE CAPTURA EN LA PANTALLA DE “CONTROL” Y EN EL CAMPO “RAMO” [EG], IDENTIFICÁNDOLO COMO “ENTIDAD GUBERNAMENTAL”