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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES
CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, MANTENIMIENTO Y BLOQUEO DE PROVEEDORES
OBJETIVO
Mantener permanentemente actualizada la base de datos relativa a proveedores, con la
finalidad de que las áreas de Recursos Materiales, tanto de Oficinas Centrales como de
Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Conexo Industrial, puedan crear contratos,
convenios y peticiones de oferta en el SIAC, considerando aquellos proveedores de licitaciones
públicas, invitaciones a cuando menos tres proveedores y en su caso adjudicaciones directas,
calificados técnicamente o aquellos adjudicados en cualquier otro procedimiento que lleve a
cabo el Organismo.
102
CPFM - 01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES
CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, MANTENIMIENTO Y BLOQUEO DE PROVEEDORES
POLÍTICAS
1. No se deberá dar de alta a un proveedor en el catálogo, si a la solicitud le falta cualquiera de
los datos de información establecidos en el formato múltiple para proveedores o acreedores.
2. Para poder dar mantenimiento a un proveedor de los incluidos en el catálogo del SIAC,
únicamente se podrá realizar cuando el mismo haya sido dado de alta para una Delegación o
Gerencia de Tramo específica y que otra lo solicite requerir su contratación, así mismo cuando
el proveedor señale cambio de domicilio, teléfono y cualquier dato que no implique crear otro
número de sujeto.
3. Para bloquear a un proveedor en el catálogo del SIAC, únicamente se podrán llevar a cabo por
las siguientes causas:
a) Por disposición oficial de la Secretaría de la Función Pública.
b) Por no estar al corriente de sus obligaciones fiscales lo cual lo dará a conocer mediante
oficio el Sistema de Administración Tributaria.
c) Por error de captura en los datos fiscales del proveedor, a fin de que no sean utilizados
por ningún otro centro de compras.
4. Para personas físicas el mantenimiento de proveedores del SIAC, solamente se aplicará por
cambio u omisión al tipo de retención.
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CPFM - 01
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, MANTENIMIENTO Y
BLOQUEO DE PROVEEDORES
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
CLAVE:
PAG.
1
DE
2
FECHA: 19 MAYO 2006
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Superintendencia de
Recursos Materiales
/ Área de
adquisiciones de
acuerdo al tipo de
compra Oficinas
Centrales
1. Envía solicitud de alta, mantenimiento o baja del proveedor, incluyendo claramente
la información fiscal y datos particulares del proveedor que establece el formato,
vía correo electrónico, en formato múltiple para proveedores y acreedores.
Formato
múltiple
para proveedores o
acreedores
Subgerencia de
Adquisiciones
2. Recibe, revisa y determina si esta completa la información fiscal y los datos
generales del proveedor.
Formato
múltiple
para proveedores o
acreedores
¿Está completa la información?
No
3. Regresa el formato vía correo electrónico, solicitando se complemente y aclare la
información.
Pasa a la actividad 1
Formato
múltiple
para proveedores o
acreedores
Si
4. Determina de acuerdo a la indicación que establece la solicitud, el tipo de
movimiento
Formato
múltiple
para proveedores o
acreedores
¿Tipo de movimiento?
Mantenimiento
5. Captura en SIAC (transacción XK01) los datos que la solicitud en el formato indica
se modifique
Pasa a la actividad 7
Formato
múltiple
para proveedores o
acreedores
Bloqueo
6. Analiza motivo establecido en el formato y captura, bloqueando en el SIAC
(transacción XK05) al proveedor específicamente para el centro de trabajo o en
general para el Organismo.
Formato
múltiple
para proveedores o
acreedores
7. Notifica vía correo electrónico al área solicitante, la acción aplicada al proveedor
especificado en formato.
Fin
Formato
múltiple
para proveedores o
acreedores
Alta
8. Captura en SIAC (transacción XK01) la información fiscal y datos generales del
proveedor o de la empresa y verifica si el proveedor existe o no en el sistema.
Formato
múltiple
para proveedores o
acreedores
¿Existe el proveedor?
Gerencia de Innovación Gubernamental
CPFM - 02
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TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, MANTENIMIENTO Y
BLOQUEO DE PROVEEDORES
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
CLAVE:
PAG.
2
DE
2
FECHA: 19 MAYO 2006
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Si
Subgerencia de
Adquisiciones
9. Captura en SIAC (transacción XK01) los datos de la unidad de compra que solicita
el alta del proveedor.
Formato
múltiple
para proveedores o
acreedores
10. Informa vía correo electrónico al área solicitante, la existencia del proveedor para
el que solicitan el alta, proporcionándoles el número de proveedor que le
corresponda.
Fin
Formato
múltiple
para proveedores o
acreedores
No
11. Captura en SIAC (transacción XK01) los datos fiscales y particulares del
proveedor solicitado.
Formato
múltiple
para proveedores o
acreedores
Nota: A los proveedores identificados para compras entre Entidades
Gubernamentales, se captura en la pantalla de “Control” y en el campo “Ramo”
[EG], identificándolo como “Entidad de Gobierno”.
12. Genera el número de proveedor que le corresponde de acuerdo al sistema y lo
anexa al formato, mismo que envía por correo electrónico al solicitante y marca
copia a la Subgerencia de Egresos.
Termina Procedimiento
Gerencia de Innovación Gubernamental
CPFM - 02
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Titulo
Página 1 de 2
Área:
Autorizado:
DIAGRAMA DE FLUJO PARA ALTA, MANTENIMIENTO
Y BLOQUEO DE PROVEEDORES
Mayo 2006
Manual:
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Sustituye:
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE
DELEGACIONES REGIONALES, GERENCIAS DE TRAMO Y
CONEXO INDUSTRIAL Y ÁREAS DE ADQUISICIONES DE
ACUERDO AL TIPO DE COMPRA OFIC. CENTRALES
Abril 2005
SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES
(ÁREA DE CONTRATOS)
INICIO
1
FORMATO MÚLTIPLE
PARA PROVEEDORES O
ACREEDORES
FORMATO MÚLTIPLE
PARA PROVEEDORES O
ACREEDORES
SOLICITA POR CORREO
ELECTRÓNICO MEDIANTE FORMATO,
ALTA, MANTENIMIENTO O BAJA DEL
PROVEEDOR
1
RECIBE, REVISA Y DETERMINA SI
ESTA COMPLETA LA INFORMACIÓN
DEL PROVEEDOR
2
NO
SI
¿INFORMACIÓN
COMPLETA?
FORMATO MÚLTIPLE
PARA PROVEEDORES O
ACREEDORES
FORMATO MÚLTIPLE
PARA PROVEEDORES O
ACREEDORES
REGRESA POR LA MISMA VÍA
SOLICITANDO SE COMPLEMENTE LA
INFORMACIÓN
3
DETERMINA DE ACUERDO A LA
SOLICITUD, TIPO DE MOVIMIENTO
4
1
MANTENIMIENTO
A
FORMATO MÚLTIPLE
PARA PROVEEDORES O
ACREEDORES
BLOQUEO
CAPTURA EN SIAC LA
INFORMACIÓN (TRANSACCIÓN
XK01), LOS DATOS A MODIFICAR
FORMATO MÚLTIPLE
PARA PROVEEDORES O
ACREEDORES
5
FIN
ALTA
¿TIPO DE
MOVIMIENTO?
ANALIZA MOTIVO Y CAPTURA EN
SIAC (TRANSACCIÓN XK05),BLOQUEO
PARA ÁREA SOLICITANTE
O GENERAL
6
NOTIFICA AL ÁREA SOLICITANTE
BLOQUEO, VÍA CORREO
ELECTRÓNICO.
7
FIN
Titulo
Página 2 de 2
Autorizado:
DIAGRAMA DE FLUJO PARA ALTA, MANTENIMIENTO
Y BLOQUEO DE PROVEEDORES
Área:
Manual:
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Mayo 2006
Sustituye:
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES
Abril 2005
SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES
(ÁREA DE CONTRATOS)
A
FORMATO MÚLTIPLE
PARA PROVEEDORES O
ACREEDORES
CAPTURA EN SIAC LA
INFORMACIÓN (TRANSACCIÓN
XK01),
8
SI
¿EXISTE EL
PROVEEDOR?
FORMATO MÚLTIPLE
PARA PROVEEDORES O
ACREEDORES
CAPTURA EN SIAC (TRANSACCIÓN
XK01) DATOS DE LA UNIDAD DE
COMPRA
9
FORMATO MÚLTIPLE
PARA PROVEEDORES O
ACREEDORES
NO
FORMATO MÚLTIPLE
PARA PROVEEDORES O
ACREEDORES
CAPTURA EN SIAC (TRANSACCIÓN
XK01) DATOS FISCALES Y
PARTICULARES DEL PROVEEDOR
11
FORMATO MÚLTIPLE
PARA PROVEEDORES O
ACREEDORES
INFORMA VÍA CORREO ELECTRÓNICO
AL ÁREA SOLICITANTE EXISTENCIA
DEL PROVEEDOR
10
GENERA NÚMERO DE PROVEEDOR, LO
ANEXA AL FORMATO Y ENVÍA POR
CORREO ELECTRÓNICO AL
SOLICITANTE, MARCANDO COPIA A
LA SUBGERENCIA DE EGRESOS 12
FIN
TERMINA
PROCEDIMIENTO
NOTA: A LOS PROVEEDORES
IDENTIFICADOS PARA COMPRAS
ENTRE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES, SE CAPTURA
EN LA PANTALLA DE “CONTROL” Y
EN EL CAMPO “RAMO” [EG],
IDENTIFICÁNDOLO COMO “ENTIDAD
GUBERNAMENTAL”
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