Subido por Laura Camila Galvis

Actividad 5 Auditoria y Aseguramiento II

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lOMoAR cPSD| 9310359
ACTIVIDAD 5
Elaboracion De Papeles De Trabajo
Presentado Por:
Laura Camila Galvis Murcia. ID: 709877
Mayerly Ñañez. ID:384624
Presentado A:
Pablo Tulio Calderón Urriago. NRC: 32098
Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto
Programa Contaduría Publica
7 Semestre
Año 2022
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INTRODUCCION
El presente trabajo de Auditoria, tiene como propósito disponer de una
metodología de trabajo que garantice la óptima operación y desarrollo de las
diferentes actividades de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación que
conforman el procedimiento de Auditoria interna (de acuerdo con la ISO
1911:2018) una auditoria está caracterizada por acatar diversos principios. El
objetivo de estos principios no es otro que colaborar a convertir la auditoria en una
herramienta fiable y eficaz en soporte de las políticas y controles de gestión,
suministrando información para poder tomar decisiones en mejora del
desempeño.
¿Cuál es el propósito de los papeles de trabajo en el desarrollo de la auditoria?
El objetivo fundamental de los papeles de trabajo es suministrar evidencias de los
procedimientos de trabajo realizados y los comentarios detallados que respaldan
la opinión. Los papeles de trabajo sirven como base en las decisiones y
conclusiones de la auditoria.
¿Qué deben contener los papeles de trabajo elaborados por el auditor?
Nombre de la empresa a la audita
Fecha de cierre del ejercicio
examinado
Titulo o descripción breve de su contenido
Fecha en que se preparó
Fuentes de donde se obtuvieron los datos
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Dr.
Octavio de Jesús Duque Jiménez
Director nacional
ESAP
Asunto: Informe Final Auditoria de Evaluación y Seguimiento al proceso Jurídica y
de la contratación.
Respetado doctor:
La oficina de Control Interno dando cumplimiento integral a las funciones
encomendadas por la Ley 87 de 1993 y las normas que la desarrollan, remite para
su conocimiento y análisis el “informe Final de la Auditoria de Evaluación y
Seguimiento realizado al proceso de gestión jurídica y de la contratación.”
Es de aclarar que dicho informe fue dado a conocer previamente el 1 agosto de
2022, al jefe de la oficina asesoría jurídica AM CONSULTORIAS Y ASESORIAS
S.A.S, para las observaciones pertinentes. Teniendo en cuenta que no se
allegaron observaciones en el término establecido se radica el presente informe
final.
Producto de esta Auditoria, se debe diligenciar el formato RE-E-GE-22 Plan de
Mejoramiento Auditoria Control Interno, donde se deben plasmar las acciones de
mejora y actividades a realizar con el fin de subsanar los hallazgos en pro de
mejoras de los procesos. Para ello se cuenta con el termino de cinco (5) días.
Cordialmente,
Nancy Milena Rueda
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO A AUDITAR: GESTION DE LA CONTRATACION, Y GESTION
JURIDICA.
RESPONSABLES PROCESO: DIRECCION NACIONA, SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA,
COORDINACION GRUPO DE DEFENSA JUDICIAL, COORDINACION GRUPO
DE CONTRATACION Y DEMAS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LAS
DEPENDENCIAS.
OBJETO: Analizar y evaluar integralmente el proceso de gestión de la
contratación, y gestión jurídica, llevando a cabo por los responsables de los
procesos en las correspondientes dependencias de la sede central, en el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2021.
ALCANCE: Comprende las actividades de programación, planeación, reparación,
ejecución y seguimiento al proceso de contratación dentro del marco de la gestión
administrativa y las disposiciones de la contratación estatal, gestión jurídica,
configuración de los planes de mejoramiento y seguimiento a los mismos, gestión
de la defensa judicial. La evaluación se lleva a cabo de acuerdo con normas de
auditoria generalmente aceptadas en el Estado colombiano.
PERIODO AUDITAR: 1 de enero al 30 de julio de 2021.
LUGAR Y FECHAR DE RELAIZACION AUDITORIA: Bucaramanga, dependencia
Oficina Asesoría Jurídica, Coordinación Grupos de Contratación y Defensa
judicial.
NORMAS GENERALES: Constitución Política. Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007
y sus
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Decretos Reglamentarios. Ley 190 de 1995. Ley 49 de 1998. Ley 87 de 1993.
Código de Procedimientos y de lo Contencioso Administrativo. Decreto 219 de
20044. Ley 21 de 22 enero 192 y Decretos Reglamentarios. Decreto 019 de 2012
por medio del cual se suprimen tramites. Decreto sectorial 1069 de 2015 sector
Justicia y Derecho, Decreto sectorial 1082 sector Planeación Nacional, Resolución
355 de 2007. Resolución 356 de 2007. Resolución 357 de 2008 de CGN.
METODOLOGIA
La metodología utilizada se soporta en la verificación y análisis de documentos a
través de pruebas selectivas y entrevistas con contratistas de los procesos
auditados, incluye la comprobación de cumplimiento de las disposiciones legales
de orden contractual, análisis de las carpetas contractual, informes de
supervisión, cuentas de cobros, soportes documentales de eventos, anexos que
den cuenta de la ejecución de los contratos editados.
.
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TEMAS O
ACTIVIDADE
S
REUNION DE
APERTURA
AUDITO
R
AUDITADO
FECH
A
Nancy
Milena
Rueda
Eneida
Vargas
Guerrero
Karen
Luna
Líderes de los
procesos de
gestión jurídica
y gestión
contractual.
Coordinación
Grupo de
Defensa
Judicial y
Contratos
ESAP.
Profesional de
apoyo a la
gestión
contractual.
5
agosto
de 2022
Nancy
Milena
Rueda
Eneida
Vargas
Guerrero
Karen
Luna
Líderes de los
procesos de
gestión jurídica y
gestión
contractual.
Coordinación
Grupo de Defensa
Judicial y
Contratos ESAP.
Profesional de
apoyo a la gestión
contractual.
2 de
agosto
de
2022 al
5
agosto
de
2022
HORA
DE
INICIO
11.00
AM
HORA DE
TERMINACIO
N
1 PM
EJECUCION
Evaluar el
proceso de la
contratación y
gestión jurídica.
Verificación en
el sistema único
de gestión
litigiosa del
Estado y
SECOP
08: 00 am
05:00 pm
TEMAS
Con base a las evidencias, actuaciones y decisiones adoptadas por la
administración y líderes de los proceso auditados, la expedición de diferentes
actos administrativos encaminaos a actualizar los procesos de gestión jurídica y
contractual (Manual de Contratación, capacitación a los abogados de la ESAP,
direccionamiento para la elaboración de los estudios previos en las dependencias
de la ESAP), análisis de los temas de gestión jurídica, acciones de tutela,
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procesos judiciales y carpetas contractuales, se procede a la evaluación de las
acciones reportadas y la efectividad de los puntos de control previstos
encaminados a la mitigación o disminución de los seis (6) riesgos relacionados en
el proceso de gestión jurídica y gestión contractual incluidos en el manual de
riesgos de la entidad.
PROCE
SO
RIESGO
CAUSAS
CONTRO
LES
ACCCIONE
S
OBSERVACIO
NES
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EXISTEN
TE
010 Vencimien
a) Las Normas,
A) revisión y Durante la gestión to de Áreas o reglamento ajustes al vigencia del
Jurídica términos Unidades s, procedimient periodo y en la ejecutora procedimie o.
auditado, la
asuntos
gestión o
s de la ntos y b) fijar
jefatura de legales
tramite
de
Entidad
mecanismo lineamientos consultorías y los asuntos
suministr
s de y orientar
asesorías jurídicos
an
seguimient
instructivos reporto lo legales y informaci
o y control
para siguiente:
judiciales
ón que es establecido inducción y a)se ajustó la
inadecua .
capacitación denominación da o
al personal
e identificación insuficie
competente y tipificación nte para
en la
del riesgo en
atender e administraci consideración tramite ón de al
componente eficaz, asuntos que del proceso, asi como
impacten la por requerirse
la
gestión
precisión y
revisión, jurídica, definición del estudio y legal y
alcance e concepto judicial. identificación de loc)aplicar
e de los medios asuntos implementar para su jurídicos
los tratamiento y y legales. mecanismos seguimiento.
B) las de b) se sugiere solicitude planeación y implementar s de coordinación un
instrumento revisión , control de monitoreo de actos monitoreo y trimestral a la administr
seguimiento gestión de ativos a la gestión y asuntos
son
de
jurídicos
radicada prevención legales y de de forma del daño
defensa tardía y jurídico. judicial para
con
verificar el
carencia avance en la en el
reducción o
cumplimi mitigación del ento de
riesgo.
requisito s para su procedibi
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lidad.
C)los
sistemas
de
informaci
ón tienen
falencias
en la
oportuni
dad y
calidad
en el
registro y
sistemati
zación de
datos.
D)la
gestión
de los
procesos
misionale
s
administr
ativos y
financier
os no
incorpora
n
mecanis
mos de
prevenci
ón o
mitigació
n del
daño
antijuridi
co. Lo
anterior
impacta
de
manera
negativa
la gestión
de
asuntos
jurídicos
legales y
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011
gestión
contratac
ión
Omisión
de los
puntos de
control en
las etapas
precontrac
tual.
Contractua
l y pos
contractual
,
financier
os.
Falta de
competencia e
idoneidad de los
responsables
insuficientes
personal, en
áreas de
contratos para el
control previo.
Proceso
manual y
políticas
Mediante
Se considera
Resolución
que, durante la
N 1330 de
vigencia del
2016, se
periodo
adoptó el
auditado, se
manual de
han adelantado
contratación acciones
de la ESAP, efectivas para
el cual
disminuir el
establecido
riesgo. Tales
las funciones como la
y
vinculación
responsabilid contractual de
ades de
un grupo
todos los
calificado de
actores que
profesionales
intervienen
para el manejo
en el proceso de la
de gestión
contratación en
contractual,
sus diferentes
siendo estos fases, se
los
recalca a los
encargados
que participan
de realizar
en la fase
en los puntos precontractual
de control
los criterios
del proceso
que deben
mismo, sin
adoptarse para
distinguir si
garantizar una
se encuentra optima
en etapa
contratación.
precontractu
al,
contractual.
2. VERIFICAICON DE LO PROCEDIMIENTOS DE LA GESTION JURIDICA Y
DEFENSA JURIDICA.
La información requerida mediante el oficio, para efectos de la auditoria los
procesos de gestión de contratación, se relaciona así:
Certificación del monto total del valor de los contratos suscritos desde 1
de enero hasta 30 julio de 2021.
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Certificación con evidencia del cumplimento en la presentación de los
informes de Ley.
Relación de contratos y convenios suscritos.
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Listado de tutelas tramitadas.
Copia de los radicado y su Tramite.
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GLOSARIO
AUDITA
EXECUTION
PLANNING
REPORT
TRACKING
INICIO AUDIORIA
CIERRE AUDITORIA
ALCANCE
ITINERARIO
RIESGOS
AUDITORIA
EJECUCION
PLANEACION
INFORME
SEGUIMIENTO
START AUDIT
AUDIT CLOSURE
SCOPE
ITINERARY
RISKS
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BIBLIOGRAFIA https://allabogados.com/servicioprocesos-judiciales/
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