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MANUAL DE PROVEEDORES CROSS DOCKING

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MANUAL DE PROVEEDORES
CROSS DOCKING
SODIMAC - NOP ver. 1.1
Manual de Proveedores Cross Docking
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3
1. CENTROS DE DISTRIBUCIÓN (CD) .................................................................................................... 4
2. FLUJO SISTÉMICO ............................................................................................................................ 5
2.1 INGRESO A B2B SODIMAC ......................................................................................................... 5
2.2 PUBLICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA...................................................................................... 6
2.2.1 Logística, OC Pendientes. ................................................................................................... 6
2.2.2 Logística, Análisis OC. ......................................................................................................... 7
2.3 FILTROS DE CONSULTA DE ORDEN DE COMPRA ....................................................................... 7
2.3.1 Logística, OC Pendientes. ................................................................................................... 7
2.3.2 Logística, Análisis OC. ......................................................................................................... 8
2.4 ESTADOS DE UNA ORDEN DE COMPRA..................................................................................... 8
2.5 DESCARGA DE DETALLE DE ORDEN DE DISTRIBUCIÓN (eOD) ................................................... 9
2.6 TRASPASO DE FORMATO TXT A XLS ........................................................................................ 10
2.7 CREACIÓN DE CITA .................................................................................................................. 13
2.8 CREACIÓN DE DIRECTORIO...................................................................................................... 14
2.9 SOLICITUD PLANILLA GENERA eDSP ........................................................................................ 14
2.10 HABILITACIÓN DE MACROS ................................................................................................... 15
2.10.1 Excel 2003....................................................................................................................... 15
2.10.2 Excel 2007....................................................................................................................... 17
2.10.3 Excel 2010....................................................................................................................... 19
2.11 ARCHIVO eASN, A PARTIR DE LA PLANILLA GENERA eDSP ................................................... 22
2.12 CARGA DE ARCHIVO eASN (eDSP) EN FORMATO TXT EN B2B SODIMAC ............................. 27
2.13 RECEPCIÓN SISTÉMICA .......................................................................................................... 30
2.14 EMISIÓN DEL DOCUMENTO PREFACTURA ............................................................................ 32
3. FLUJO OPERACIONAL .................................................................................................................... 34
3.1 HIGIENE Y SEGURIDAD: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)................................ 34
3.2 ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA DESCARGA DEL TRANSPORTE .............................................. 34
3.3 DOCUMENTOS......................................................................................................................... 34
3.4 ETIQUETAS............................................................................................................................... 35
3.4.1 Código de barras EAN - UPC ............................................................................................. 35
3.4.2 Señalética ......................................................................................................................... 36
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Manual de Proveedores Cross Docking
3.4.3 LPN (CODE 128) ................................................................................................................ 36
3.5 UBICACIÓN DE ETIQUETA LPN ................................................................................................ 37
3.5.1 Etiqueta LPN en Unidad Logística paletizada ................................................................... 38
.5. Etiqueta LPN en Unidad Logísti a
ultos ajas ........................................................... 38
.5. Etiqueta LPN en Unidad Logísti a totes ........................................................................ 39
3.5.4 Etiqueta LPN en perfiles y tabigales ................................................................................. 40
3.5.5 Etiqueta LPN en carros (CD Plantas Hijuelas) ................................................................... 40
3.5.6 Etiqueta LPN en bultos irregulares ................................................................................... 41
3.6 TIPO DE OPERACIÓN ............................................................................................................... 42
3.6.1 Despacho palletizado ....................................................................................................... 42
3.6.2 Despacho bultos ............................................................................................................... 44
3.7 PROGRAMACIÓN DE RECEPCIÓN ............................................................................................ 47
3.8 INGRESO DEL TRANSPORTE A LAS INSTALACIONES DE SODIMAC (CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN) .............................................................................................................................. 47
3.9 PRE RECEPCIÓN ....................................................................................................................... 48
3.10 CERTIFICACIÓN ...................................................................................................................... 48
3.11 FACTURACIÓN ....................................................................................................................... 50
4. RESUMEN ...................................................................................................................................... 51
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Manual de Proveedores Cross Docking
INTRODUCCIÓN
Sodimac, a través de este Manual, pone a disposición de sus proveedores Nacionales, los
procedimientos y normas de recepción de mercaderías, en sus distintos Centros de Distribución,
los que se detallan más abajo.
Con este Manual y en conjunto con el sistema B2B SODIMAC se pretende lograr una mejor
integración Sodimac-Proveedor y una mejora en la coordinación de las operaciones logísticas y
comerciales, orientando nuestros esfuerzos a brindar un mejor servicio a nuestros clientes finales.
En este manual encontrará toda la información necesaria para realizar un proceso de entrega de
mercaderías, acorde con los procedimientos establecidos en cada Centro de Distribución de
Sodimac, con el fin de minimizar los tiempos de descarga, cautelar la seguridad en la
manipulación de mercadería y tener un adecuado control de la recepción.
El presente manual está conformado por dos secciones, cada una de ellas, subdividida, de acuerdo
al tema tratado.
•
Flujo Sistémico.
•
Flujo Operacional (físico).
Realizar entregas en los distintos Centros de Distribución de Sodimac, implica aceptar y cumplir
con cada una de las normas establecidas en este manual de procedimientos.
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1. CENTROS DE DISTRIBUCIÓN (CD)
CD MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CÓDIGO SUCURSAL 117
DIRECCIÓN
Calle La Farfana 400
COMUNA
Pudahuel
CIUDAD
Santiago
CD SANTIAGO
CÓDIGO SUCURSAL 136
DIRECCIÓN
Av. Lo Espejo 2700
COMUNA
Cerrillos
CIUDAD
Santiago
CD LA FARFANA
CÓDIGO SUCURSAL 214
DIRECCIÓN
Calle La Farfana 400
COMUNA
Pudahuel
CIUDAD
Santiago
CD Materiales Peligrosos
CÓDIGO SUCURSAL 366
DIRECCIÓN
La Martina 400
COMUNA
Pudahuel
CIUDAD
Santiago
CD PLANTAS HIJUELAS
CÓDIGO SUCURSAL 378
DIRECCIÓN
COMUNA
CIUDAD
Calle Nueva, Lote 2
Hijuelas
Quillota
CD CORONEL WMOS RETAIL
CÓDIGO SUCURSAL 386
DIRECCIÓN
COMUNA
CIUDAD
Av. Golfo de Arauco 3536
Coronel
Concepción
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Manual de Proveedores Cross Docking
2. FLUJO SISTÉMICO
2.1 INGRESO A B2B SODIMAC
Para ingresar a B2B SODIMAC, necesita contar con accesos creados previamente. En caso de no
contar con dichos atributos, lo debe solicitar a través de Soporte de Proveedores B2B, al correo:
[email protected], indicando los siguientes datos de la persona que poseerá la cuenta de
usuario:






RUT de la Razón Social.
RUN del usuario.
Nombre del usuario
Correo electrónico del usuario
Perfil requerido, en este caso puntual, Logístico.
Fono de contacto.
Las passwords de ingreso son remitidas de forma automática desde
[email protected], en Asunto indica: B2B Corp. - Cambio de password.
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la
casilla
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Manual de Proveedores Cross Docking
Se accede a B2B SODIMAC, a través de la URL https://b2b.sodimac.cl
B2B, seleccione Sodimac Chile
Empresa, digite el RUT de la Razón Social, sin puntos, ni guión. Ejemplo: 96792430K
Usuario, digite el RUT del usuario, sin puntos, ni guión. Ejemplo: 111111119
Clave, ingrese la password enviada de forma automática desde la casilla [email protected]
2.2 PUBLICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA
Toda Orden de Compra (OC) que Sodimac cursa a un proveedor, se publica de forma automática
en B2B SODIMAC. En la opción OC Pendientes o Análisis OC, dentro del módulo Logística,
encontrará las órdenes de compra que Sodimac ha emitido.
2.2.1 Logística, OC Pendientes.
Esta opción muestra sólo las OC vigentes, en uno de los siguiente Estados:
Publicada, Aceptada o Recepción Parcial.
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2.2.2 Logística, Análisis OC.
Esta opción muestra todas las OC, independientemente de su Estado.
La data disponible corresponde a los últimos 24 meses.
2.3 FILTROS DE CONSULTA DE ORDEN DE COMPRA
Dentro de las opciones mencionadas anteriormente, se puede revisar una Orden de Compra en
relación a los siguientes parámetros:
2.3.1 Logística, OC Pendientes.
PARÁMETROS O/C PENDIENTES
Jerarquía/Clasificación
Categoría o Familia Comercial a la que corresponden
Comercial
los productos contenidos en una Orden de Compra.
Marca
Definición Corporativa.
Ordenamiento de la consulta efectuada (Orden de Compra,
Fecha de Recepción Mínima, Fecha de Recepción Máxima o
Ordenar Por
Producto).
Montos
Tipo OC
Lugar de Entrega
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Permite definir si el resultado de la consulta indicará los montos
de la Orden de Compra con Impuesto o sin Impuesto
Permite definir el Tipo de la Orden de Compra que se quiere
consultar (Todos, Cross Docking: Local, Centro Distribución,
Servicios Especiales o Importada).
Tienda o Centro de Distribución a la que está destinada la Orden
de Compra y al cual debe ser despachada.
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Manual de Proveedores Cross Docking
2.3.2 Logística, Análisis OC.
PARÁMETROS ANÁLISIS ÓRDENES DE COMPRA
Estado
Estado en que se encuentra la Orden de Compra (Todos,
Cancelada, Cerrada, Publicada, Recepción Parcial o Rechazada).
Tipo al que corresponde la Orden de Compra (Todos, Cross Docking,
Local, Centro Distribución, Servicios Especiales o Importada).
Nro. OC
Corresponde al número de la Orden de Compra.
Producto/Estilo/Variación Permite Número de SKU o EAN13 contenido en la Orden de Compra.
Marca
Definición Corporativa.
Tienda o Sucursal incluida en la predistribución de la Orden de
Tienda/Distribución
Compra.
Fecha Desde
Desde que fecha se mostrarán las OC en pantalla.
Fecha Hasta
Hasta qué fecha se mostrarán las OC en pantalla.
Tipo OC
Tipo Fecha
Ordenar Por
Montos
Lugar de Entrega
Tipo de fecha ingresada en los parámetros anteriores (Fecha Emisión,
Fecha de Recepción Mínima o Fecha de Recepción Máxima).
Ordenamiento de la consulta efectuada (Orden de Compra,
Fecha Emisión, Fecha de Recepción Mínima, Fecha de Recepción
Máxima o Tipo de Recepción).
Característica del monto que involucra la Orden de Compra (Con
Impuesto o Sin Impuesto).
Tienda o Centro de Distribución a la que está destinada la Orden de
Compra y al cual debe ser despachada.
B2B SODIMAC desplegará Órdenes de Compra de acuerdo a los campos seleccionados.
2.4 ESTADOS DE UNA ORDEN DE COMPRA
Publicada
Orden de Compra publicada en B2B SODIMAC
Recep. Parcial Orden de Compra, cuya recepción involucra sólo una parte del Monto($).
Orden de Compra caducada o recibida completa (Monto($) total) por la Tienda o
Cerrada
Centro de Distribución asociado.
Cancelada
Orden de Compra cancelada por el Departamento de Compras (Sodimac).
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2.5 DESCARGA DE DETALLE DE ORDEN DE DISTRIBUCIÓN (eOD)
Se debe pulsar sobre el vínculo Descarga Archivo ubicado en la última columna desplegada en la
consulta efectuada en OC Pendientes (módulo Logística).
Se desplegará una ventana, en la que se debe elegir el Tipo de Documento que desea descargar y
el Tipo de Formato. Finalmente, pulsar Bajar Archivo.
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2.6 TRASPASO DE FORMATO TXT A XLS
Una vez que se ha realizado la descarga del archivo eOC o eOD en txt, se abre el archivo eOC o
eOD en txt. En el Bloc de Notas ir a la opción Edición y marcar Seleccionar Todo Crtl+E.
Una vez seleccionado el texto (se marca todo en azul), ir a la opción Edición y seleccionar Copiar
Ctrl+C. Toda la información se contendrá temporalmente en el Portapapeles de Excel.
Luego, se debe abrir una hoja en blanco (libro) en Excel y posicionar el cursor en la celda A1 y a
través de la opción Pegar, pegar los datos.
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Estos quedan insertados en la columna A, en formato de texto.
Marcar con el cursor la columna A (donde están los datos), en la opción Datos del menú de
Opciones de Excel, seleccionar la opción Texto en Columnas para separar el texto copiado en
columnas con sus respectivos encabezados. Se abrirá el Asistente para convertir texto en
columnas paso 1 de 3.
Acá se debe seleccionar opción Delimitados y hacer clic en botón Siguiente >, para avanzar al paso
2 de 3.
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El Asistente para convertir texto en columnas mostrará el paso 2 de 3.
Acá debe indicar el Separador de campos del archivo txt. En este caso el separador corresponde a
un Pipe | (Alt + 124), el cual se selecciona en la opción Otros, como lo muestra la figura y luego
dar clic en botón Siguiente >, para ir al paso 3 de 3.
En este paso, sólo se debe dar un clic en botón Finalizar para terminar el traspaso y obtener la
información en un archivo Excel.
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2.7 CREACIÓN DE CITA
Acceder al Módulo Logística en B2B SODIMAC e ingresar a la opción Administrador de Citas.
Para crear una CITA, se debe pulsar Ver OC Pendientes. B2B SODIMAC mostrará aquellas OC que
no han sido entregadas o no han sido entregadas completas.
Seleccionar el checkbox ubicado al costado izquierdo de la Orden de Compra que desea trabajar y
pulsar Crear cita.
B2B SODIMAC despagará una ventana llamada Seleccione una fecha/hora de envío. Se mostrarán
tantas fechas/horas de envío, como los días hábiles que oscilen entre la fecha esperada de recibo y
fecha de cancelación de la Orden de Compra seleccionada, o entre la fecha de la solicitud si es que
esta, es posterior a la fecha esperada de recibo.
Las órdenes de compra tipo Cross Docking (XD) consideran como fecha de cancelación, la misma
fecha que la esperada de recibo, por lo tanto, ambas fechas serán coincidentes. En consecuencia,
en la ventana Seleccione una fecha/hora de envío sólo se mostrará un día hábil.
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Para concluir el proceso se debe pulsar Aceptar. B2B SODIMAC asociará un correlativo de 10
dígitos a la Orden de Compra en cuestión, junto a una fecha y hora de envío. Este número de 10
dígitos es el número de la Cita.
2.8 CREACIÓN DE DIRECTORIO
Todo archivo eASN en formato txt, que se genere a partir de la Planilla Genera eDSP, quedará
almacenado por defecto en un directorio, cuya ruta debe ser creada, por una única vez, en Disco C
(Mi PC), del equipo que se utilice. Es quedará de la siguiente manera:
Mi PC > Disco C > carpeta Sodimac B2B > carpeta eDSP
2.9 SOLICITUD PLANILLA GENERA eDSP
La Panilla Genera eDSP se debe extraer de B2B SODIMAC mediante la opción ayuda del menú
principal de B2B SODIMAC.
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Seguir las instrucciones dadas en opción ayuda.
2.10 HABILITACIÓN DE MACROS
2.10.1 Excel 2003
Para el correcto funcionamiento del archivo Excel, se deben habilitar las macros cuando este lo
consulte.
Si Excel 2003 no consulta esta opción, o no habilita macros, revise su equipo de acuerdo a los
siguientes pasos:
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Manual de Proveedores Cross Docking
Menú de opciones > Herramientas > Macro > Seguridad.
Ventana Seguridad > pestaña Nivel de seguridad > seleccionar el checkbox ubicado al costado
izquierno de la opción Bajo (no recomendado) > para finalizar, pulsar Aceptar.
Para que se reflejen las modificaciones efectuadas es necesario cerrar Excel 2003, guardando los
cambios cursados.
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2.10.2 Excel 2007
En el menú de opciones se debe seleccionar la opción Programador > Seguridad de macros (grupo
Código).
Ventana Centro de Confianza > categoría Configuración de macros > seleccionar el checkbox
ubicado al costado de la opción Habilitar todas las macros > Para finalizar, pulsar Aceptar.
Para que se reflejen las modificaciones efectuadas, es necesario cerrar Excel 2007, guardando los
cambios cursados.
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Si la opción Programador, no está visible en el menú de opciones, se debe realizar lo siguiente:
Pulsar Boton de Office y seleccionar Opciones de Excel.
Ventana Opciones de Excel > categoría Más frecuentes > seleccionar el checkbox ubicado al
costado izquierdo de la opción Mostrar ficha Programador en la cinta de opciones > Para finalizar,
pulsar Aceptar.
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Desde ahora en adelante, quedará visible la opción Programador, en el menú de opciones.
2.10.3 Excel 2010
En Excel 2010, como en Excel 2007, la opción Programador no aparece en el menú de opciones.
Para poder usar las macros y los controles en Excel 2010 se deben seguir los siguientes pasos:
Activar la opción Archivo y seleccionar Opciones.
Ventana Opciones de Excel > categoría Centro de Confianza > opción Configuración del centro de
confianza.
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Ventana Centro de confianza > categoría Configuración de macros > seleccionar el checkbox
ubicado al costado izquierdo de la opción Habilitar todas las macros > para finalizar, pulsar
Aceptar.
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Al pulsar Aceptar, se habrán habilitado las macros en Excel 2010. Sin embargo, la opción
Programador no aparecerá en el menú de opciones. Para hacerla aparecer, usar nuevamente la
opción Archivo y pulsar Opciones.
Seleccionar la categoría Personalizar cinta de opciones > seleccionar el checkbox ubicado al
costado izquierdo de la opción Programador > para finalizar, pulsar Aceptar.
Desde ahora en adelante, estará visible la opción Programador, en la cinta de opciones.
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2.11 ARCHIVO eASN, A PARTIR DE LA PLANILLA GENERA eDSP
Antes que todo, se necesita tener creado el directorio donde quedarán almacenados los archivos
eASN generados (ver página 15).
Descargar el Detalle de Distribución (eOD) en formato txt y traspasarlo a formato xls.
Bajo la columna P, están los códigos de barra o EAN 13 asociados a cada SKU. Producto del largo
del número (13 dígitos), estos se muestran descritos o abreviados como número exponencial.
Seleccionar la columna completa y conviertirla a número sin posiciones decimales, mediante la
opción Formato de celdas… (clik con el botón derecho del mouse, sobre la columna seleccionada).
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Ventana Formato de celdas > opción Número > categoría Número > seleccionar o ingresar 0 (cero)
en Posiciones decimales > para finalizar, pulsar Aceptar.
Ahora, se mostrará el número completo, que conforma el código del producto o EAN 13.
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Proceder a ordenar el libro por NRO_TIENDA, a través de la opción Datos > Ordenar > Ordenar por
> seleccione NRO_TIENDA > para finalizar, pulsar Aceptar.
La información del libro se ordenará de acuerdo a los parámetros seleccionados, es decir, en
relación al NRO_TIENDA (número de tienda).
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Manual de Proveedores Cross Docking
Validar los ítem (SKU) y cantidades a enviar, considerando, que estas unidades deben ser múltiplo
de la unidad mínima de despacho (casepack). La unidad mínima de despacho se obtiene al dividir
CANTIDAD_PROD (columna Y) en CANTIDAD_EMPAQ (columna Z).
Ejemplo:
Validado los ítems y cantidades a enviar, proceder a completar los datos solicitados en Planilla
Genera eDSP, tanto en ENCABEZADO, como en DETALLE.
Los datos a completar en DETALLE están contenidos en el Detalle de Distribución (eOD) extraido
de B2B SODIMAC.
Se deben traspasar los datos, según el campo que corresponda. En las celdas en gris no se ingresan
datos, ya que la macro las completa por defecto.


En Unidades a Despachar, ingresar las unidades que serán despachadas físicamente Estas
cantidades deben ser múltiplos del casepack o unidad mínima de despacho del SKU.
En Tipo de Embalaje, seleccionar la unidad logística en que serán enviados los SKU en
cuestión.
o BU = bulto.
o PA = pallet.
o TO = tote o carro (plantas).
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Manual de Proveedores Cross Docking

Serie Etiqueta de Embalaje. Ingresar el correlativo de la etiqueta LPN que adosará a la
unidad logística. En caso que la unidad logística contenga multiSKU (más de un SKU), se
debe ingresar el mismo correlativo de etiqueta LPN en los ítems involucrados.
Un mismo correlativo de LPN no se puede ingresar o adosar a destinos (tiendas) distintos o
unidades logísticas distintas (BU – PA – TO).
Completado el DETALLE, proceder a ingresar los datos solicitados en el ENCABEZADO.







Nro. Cita, ingresar el número de la CITA creada o asociada a la Orden de Compra en
cuestión (ver página 14).
Nro. OC, ingresar el número de la Orden de Compra.
Fecha Despacho Pactada, digitar la fecha de envío que se asoció en la creación de la CITA
(ver página 15), bajo el formato DD-MM-AAAA.
Hora Despacho Pactada, digitar la hora de envío que se asoció en la creación de la CITA
(ver página 15), bajo el formato HH:MM (formato 24 hrs.).
Las celdas en gris no se completan, la macro las genera automáticamente.
Guía 1 – Guía 2 – Guía 3, ingresar el número de las guías de despacho que respaldarán la
entrega.
Bogeda, seleccionar el número de la bodega a la que está destinada la Orden de Compra.
Para finalizar, pulsar Guardar.
La Planilla Genera eDPS arrojará un mensaje, indicando que Archivo eDSP-DDMMAA (fecha en que
fue creado)-HHMM (hora en que fue creado).txt ha sido Creado Exitósamente , guardándolo por
defecto en el directorio creado, es decir, en la carpeta eDSP (Mi PC > Disco C > carpeta Sodimac
B2B).
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2.12 CARGA DE ARCHIVO eASN (eDSP) EN FORMATO TXT EN B2B
SODIMAC
Acceder a B2B SODIMAC e ingresar a la opción Carga eASN (eASN) dentro del módulo Logística.
Pulsar Examinar y buscar la ruta donde está contenido el archivo eASN. En este caso, Mi PC >
Disco C > carpeta Sodimac B2B > carpeta eDSP.
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Manual de Proveedores Cross Docking
Seleccionar el archivo eASN en formato txt y pulsar Abrir.
Para finalizar, pulsar Cargar Archivo.
B2B SODIMAC asociará un número de referencia o folio a la carga de archivo eASN, con el cual se
le puede hacer seguimiento para validar el resultado o estado final de la carga del archivo.
Para validar el estado final de la carga de archivo eASN, se debe ingresar a la opción Documentos
dentro del módulo Administración.
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Dentro de la opción Documentos, se puede validar el estado de la carga de un archivo eASN por:
Tipo Documentos Tipo de documento que se cargó o se desea validar.
En este caso, el tipo de documento corresponde a un Despacho eASN.
Origen
Estado
Número de Folio
El origen de donde se procedió a realizar la carga de archivo eASN.
Interno, corresponde a una carga de archivo eASN, efectuada internamente
por un área de Sodimac.
Proveedor, corresponde a una carga de archivo eASN generada por un usuario
externo registrado por el Proveedor.
El estado en que se encuentra la carga del archivo eASN.
El número de referencia que B2B SODIMAC asoció a la carga de archivo eASN.
Fecha Desde
Fecha mínima en la que se efectuaron las cargas de archivos eASN desplegadas
en la consulta.
Fecha Hasta
Fecha máxima en la que se efectuaron las cargas de archivos eASN
desplegadas en la consulta.
Ordenar Por
Orden de las cargas de archivo eASN desplegadas en la consulta en relación
al estado de estas.
Desplegar la consulta respecto a los parámetros seleccionados.
Consultar
Es importante validar que el estado final de la carga de archivo eASN sea Carga OK antes de
enviar el transporte a las dependencias de Sodimac. En caso de existir errores en la carga de
archivo eASN, B2B SODIMAC indicará cada uno de ellos. De esta manera, se podrá reparar
dichos errores para realizar una correcta carga de archivo eASN en B2B SODIMAC.
Para mayores antecedentes, en relación a los errores detecetados en la carga de archivo eASN,
les sugerimos canalizar sus dudas a través de [email protected].
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Manual de Proveedores Cross Docking
2.13 RECEPCIÓN SISTÉMICA
B2B SODIMAC informa en detalle, los resultados obtenidos en la recepción efectuada, en base a la
información suministrada por el proveedor mediante el archivo eASN.
A través de la opción Recepción de Mercadería, dentro del módulo Logística, se puede validar la
información indicada anteriormente.
Dentro de la opción Recepción de Mercadería, se puede verificar el estado de una recepción en
base a:
Tipo de Documento Sesión de Recepción.
Documento
Fecha Desde
Tipo de Fecha
Montos
Estado
Fecha Hasta
Ordenar Por
Lugar de Entrega
Consultar
Se puede digitar el número de la OC, o el número de la Sesión de Recepción,
o el de la Guía de Despacho. Seleccionando el tipo de documento al que
corresponde el correlativo ingresado.
Fecha mínima en la que se efectuó la recepción desplegada en la consulta.
Fecha según el estado en la que se encuentra la recepción.
Montos desplegados con o sin impuestos (IVA).
Estado en la que se encuentra la recepción.
Fecha máxima en la que se efectuó la recepción desplegada en la consulta.
Orden de las recepciones desplegadas en la consulta, en relación al estado
de estas.
Orden de las recepciones desplegadas en la consulta, en relación al lugar de
entrega de estas.
Desplegar la consulta, en relación a los parámetros seleccionados.
Desarrollo Logístico Proveedores
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Manual de Proveedores Cross Docking
A modo de ejemplo, realizaremos una consulta, en relación a la Orden de Compra 6300973.
Las columnas desplegadas en la consulta son:
Checkbox
NRO. RECEPCIÓN
Recuadro que permite seleccionar una o más de una recepción, en
base a una misma OC.
Número de sesión asociada a la recepción de una OC.
1, significa que es una factura o factura única por OC,
independientemente de la cantidad de sesiones que posea asociada.
Número de la Guía de Despacho informada en el Encabezado del
NRO. GUÍA
archivo eASN.
CANT. EMPAQUES INF.
Cantidad de Empaques informados en el archivo eASN.
FECHA EMISIÓN
Fecha esperada de recibo de la OC.
OC
Número de la OC.
UNID. INFORMADAS
Cantidad de unidades informadas en el archivo eASN.
UNID. CONFIRMADAS
Cantidad de unidades recibidas en el Centro de Distribución.
Indicador Logístico que se expresa en un porcentaje. Es la relación
% CONCORDANCIA
entre las UNID. CONFIRMADAS y las UNID. INFORMADAS
MONTO NETO INF. (1)
Valorización de la información contenida en el archivo eASN.
MONTO NETO RCP. (2)
Valorización de la recepción efectuada, en relación al archivo eASN.
Diferencia producida entre MONTO NETO INF. (1), contra MONTO
MONTO NETO DIF. (1)-(2)
NETO RCP. (2).
LUGAR DE ENTREGA
Centro de Distribución al que está destinada la OC.
ESTADO
Estado en la que se encuentra la recepción.
NRO. FACTURA
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Al pulsar sobre el número de recepción (NRO. RECEPCIÓN) se accede al detalle de la recepción
efectuada, por SKU o por tiendas (puntos de venta).
B2B SODIMAC no publica los motivos de las diferencias detectadas en el proceso de recepción,
entre lo recibido por el Centro de Distribución, con respecto a lo informado en el archivo eASN.
Estos quedarán registrados en las Guías de Despacho.
En caso de haber dudas en las diferencias, le sugerimos canalizarlas a través de Soporte B2B, al
correo [email protected]
2.14 EMISIÓN DEL DOCUMENTO PREFACTURA
Una vez cerrada la recepción sistémica, se puede emitir un documento llamado PreFactura, que
respalda al documento Factura, es decir, se envían ambos documentos al área de Control Pago
Proveedor.
Para emitir el documento PreFactura, se debe ingrear a B2B SODIMAC, módulo Logística opción
Recepción de Mercadería.
Realizar los filtros, en relación a los parámetros a consultar, o bien, sólo pulsar Consultar para
realizar una consulta general.
Seleccionar el checkbox ubicado al costado izquierdo del campo NRO. RECEPCIÓN (la recepción
debe estar en estado Cerrada) y pulsar Prefactura.
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Manual de Proveedores Cross Docking
En el campo N° Factura ingresar el número de la factura que asociará a la recepción y continuar
pulsando Imprimir.
Se desplegará una ventana en formato PDF que permitirá imprimir y/o guardar el documento.
Desarrollo Logístico Proveedores
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Manual de Proveedores Cross Docking
3. FLUJO OPERACIONAL
3.1 HIGIENE Y SEGURIDAD: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(EPP)
El personal de transporte, que se encargue de realizar las entregas en los distintos Centros de
Distribución de Sodimac, debe utilizar implementos de protección personal, tales como, zapatos
de seguridad, casco de seguridad color naranjo y chaqueta reflectante (cazadora) color naranjo.
3.2 ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA DESCARGA DEL TRANSPORTE
Todos los elementos de propiedad del transporte, utilizados en la descarga, deben ser respaldados
con guías de despacho.
En las guías de despacho, se debe establecer la fecha real en que será efectuado el despacho, y
dirección del Centro de Distribución destinatario.
3.3 DOCUMENTOS
Al momento de realizar una entrega en los Centros de Distribución de Sodimac, el proveedor sólo
debe presentar la Guía de Despacho en la que haga alusión al número de CITA que corresponda al
Transporte en cuestión, ya que en función del número de CITA indicado en Guía de Despacho se
asigna el muelle de descarga. En virtud de lo anterior, la no concordancia entre ambos
parámetros, es decir, entre CITA mencionada en Guía de Despacho y CITA sistémica conlleva a la
devolución del vehículo.
Los Centros de Distribución reciben a proveedores que operan bajo la modalidad Cross Docking
según lo informado en el archivo eASN. La Guía de Despacho es un documento válido sólo para el
transporte de productos en ruta.
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3.4 ETIQUETAS
3.4.1 Código de barras EAN - UPC
Todo producto deber tener adosado el código de barras (EAN – UPC) en un lugar visible y éste
debe estar previamente registrado en la base de datos de Sodimac.
La etiqueta de código de barras no debe desprenderse bajo ninguna circunstancia.
La etiqueta de código de barras no debe ser reutilizable y debe perder su capacidad de pegado al
retirarla.
El código de barras debe estar impreso en forma nítida, legible y definida, no debe borrarse por
ninguna de las circunstancias de uso.
Es responsabilidad del proveedor imprimirlas.
La ubicación de la etiqueta dependerá del tipo de producto del cual se trate.
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3.4.2 Señalética
Todo bulto (caja) debe contener la señalética correspondiente. Por ejemplo, apilabilidad, posición,
fragilidad, etc.
3.4.3 LPN (CODE 128)
La etiqueta LPN o License Plate Number, corresponde a la etiqueta única de identificación de la
unidad logística, durante el flujo de entrada.
Los bultos y/o pallets enviados a los Centros de Distribución, deben estar identificados con una
etiqueta LPN.
Un LPN puede corresponder a un pallets o a un bulto (caja).
El correlativo del código de barra es único y lo administra el proveedor. Se compone de 18 dígitos,
cuya estructura es: 30 + RUT de proveedor sin dígito verificador + 8 dígitos administrados por el
proveedor (correlativo en orden ascendente).
Ejemplo: 309679243000000001.
La fuente del código de barras debe ser CODE 128.
Las medidas del código de barra de LPN van desde los 2,5 a 4,0 centímetros de alto y entre 8,0 a
14,0 centímetros de largo.
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En la etiqueta LPN siempre se debe informar (impresa o escrita) la sucursal o tienda a la que está
destinado el pallets o bulto asociado.
3.5 UBICACIÓN DE ETIQUETA LPN
La etiqueta LPN se debe adherir bajo el stretch film, en ningún caso se debe adosar sobre este, ya
que los pallets y/o bultos son abiertos en los Centros de Distribución durante el proceso de
Certificación.
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3.5.1 Etiqueta LPN en Unidad Logística paletizada
La etiqueta LPN se debe adosar en la parte superior derecha del paletizado, bajo el stretch film
(exceptuando Unidades Logísticas destinadas a CD Materiales Peligrosos), en una de las caras de
100 centímetros del mismo.
3.5.2 Etiqueta LPN en Unidad Logística bultos (cajas)
Si la caja utilizada posee una forma rectangular, la etiqueta LPN se debe adherir en la cara más
estable de la Unidad Logística, reguardando que no quede en las junturas (unión de alas) de la
caja.
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Si la caja empleda es de forma cuadrada, la etiqueta LPN debe estar adherida en la cara superior,
costado derecho, evitando las las junturas (unión de alas) de la caja.
3.5.3 Etiqueta LPN en Unidad Logística totes
La etiqueta LPN se debe adherir en la parte superior del tote, reguardando que no quede en las
junturas (unión de alas) del tote.
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3.5.4 Etiqueta LPN en perfiles y tabigales
La etiqueta LPN debe estar protegida dentro de un envoltorio plástico y éste se debe unir al
zuncho que sujeta el bulto.
3.5.5 Etiqueta LPN en carros (CD Plantas Hijuelas)
La etiqueta LPN de debe adherir en la primera bandeja (desde arriba hacia abajo), en la parte A.
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3.5.6 Etiqueta LPN en bultos irregulares
La etiqueta LPN se debe adosar en el extremo superior derecho, en la parte B.
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3.6 TIPO DE OPERACIÓN
Los tipos de operación trabajados son:


Despacho palletizado.
Despacho bultos.
El tipo de operación a utilizar lo determina el volumen de los productos a enviar.
3.6.1 Despacho palletizado
Los productos se deben entregar en pallets, cuando el volumen enviado, destinado a una misma
sucursal o tienda, así lo justifique.
La altura mínima – máxima permitida, se encuentran entre:
Centro de Distribución Coronel, entre 80 centímetros y 120 centímetros.
Centro de Distribución La Farfana, entre 50 centímetros y 120 centímetros.
Centro de Distribución Materiales de Construcción, entre 30 centímetros y 120 centímetros.
Centro de Distribución Materiales Peligrosos, entre 30 centímetros y 120 centímetros.
Centro de Distribución Santiago, entre 80 centímetros y 120 centímetros.
Ambas medidas tomadas desde el piso hacia arriba, es decir, la base del pallets está considerada
dentro las medidas dadas.
Las Unidades Logísticas montadas sobre el pallets, deben cubrir completamente la superficie de
este mismo.
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Debe utilizar pallets estándar formato Sodimac, cuyas dimensiones son 100 centímetros X 120
centímetros, de doble vía, es decir, que el equipo de arrastre lo pueda tomar por cualquiera de las
cuatro caras. También, se trabaja con el pallets doble ancho formato Sodimac cuyas dimensiones
son 100 centímetros X 230 centímetros.
Pallets estándar formato Sodimac
Pallets doble ancho formato Sodimac
El pallets se considera parte integrante del embalaje, por tanto, dentro de su estructura de costos.
En consecuencia, los Centros de Distribución de Sodimac no hacen devolución de pallets.
Sodimac ofrece a los proveedores que lo requieran, un sistema de arriendo de pallets. Para
adquirir mayores antecedentes al respecto, dirigir un correo a Javiera Salas ([email protected]),
Wenceslao Sáez ([email protected]).
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El palletizado en la base debe contar con a lo menos cinco vueltas de stretch film, desde la base
(abarcando el pallets) hasta la superficie, cubriendo esta misma.
3.6.2 Despacho bultos
Si el volumen de los SKUs solicitados por una misma sucursal o tienda, no es suficiente para armar
un pallets, según las condiciones de altura mínima antes señaladas, debe entregar esos productos
en cajas sueltas (bultos), adhiriendo a cada una de ellas una etiqueta LPN, distinta una de otra.
Las cajas de un mismo SKU (ítem) deben tener idénticas dimensiones.
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Si los bultos (cajas) con productos poseen zunchos, estos deben quedar muy bien ajustados, sin
holgura.
Si los bultos corresponden a productos irregulares, es decir, que dada a sus características quedan
fuera de las dimensiones de pallets señaladas anteriormente, deben considerar una base sólida,
que permita su manipulación a través de equipo de arrastre (grúa horquilla), resguardando la
integridad del personal que ejecuta dicha acción, como también, del producto mismo.
La base debe estar sujetas al producto, mediante stretch film y zunchos.
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3.7 PROGRAMACIÓN DE RECEPCIÓN
Se considera que el horario fijo establecido para su entrega, corresponde a uno y sólo un
transporte (CITA). En el caso, que el despacho de una OC tipo Cross Docking implique el uso de
más de un transporte (más de una CITA), el primer vehículo se considerará en la hora de recepción
fija.
Para la entrega del segundo vehículo en adelante (segunda Cita en adelante), la recepción se debe
programar en forma previa al despacho, con las siguientes personas:






CD Coronel Wmos Retail (386): Wladimir Muñoz ([email protected]), Luis Hernández
([email protected]).
CD La Farfana (214): Raúl Erazo ([email protected]) y/o Raúl Huaquiñir
([email protected]).
CD Materiales de Construcción (117): Gustavo Valderrama ([email protected]).
CD Materiales Peligrosos (366): Jocelyn Farias ([email protected]).
CD Santiago (136): Cecilia Jiménez ([email protected]).
CD Plantas Hijuelas (378): Flavia Neira ([email protected]).
Sin esta programación previa, sólo se recibirá el primer transporte (CITA) en el horario fijo, el resto
será devuelto en forma inmediata. El plazo para realizar dicha programación es máximo hasta las
16:00 hrs. del día hábil anterior al despacho, de lunes a viernes.
Es muy importante considerar que la CITA debe ser por camión. Es decir, cada transporte debe
venir con una CITA asociada. No se recibirá más de un transporte con una misma CITA o un
transporte con más de una CITA.
Es fundamental, para este proceso, que se validen las cargas de los archivos eASN, asegurando que
el estado de las mismas, sea CARGA OK en B2B SODIMAC (módulo Administración), antes de
enviar el o los transportes al Centro de Distribución.
3.8 INGRESO DEL TRANSPORTE A LAS INSTALACIONES DE SODIMAC
(CENTROS DE DISTRIBUCIÓN)
La carga contenida en vehículo, debe pertenecer sólo a Sodimac. El transporte será devuelto en
forma inmediata de no cumplir con esta exigencia.
El transporte se debe presentar en las instalaciones de Sodimac, con a lo menos 30 minutos de
anticipación al horario de recepción asignado. El horario de retraso permitido, es de 30 minutos
posterior al horario asignado, quedando sujeto a disponibilidad de muelles o andenes.
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El personal de transporte debe notificar en el Pórtico de ingreso el número de CITA asociado a la
entrega en cuestión, donde se validarán los horarios (fecha/hora) de recepción asignados.
Cumpliendo con lo establecido, se le da ingreso al transporte, enviándolo a las oficinas
Administrativas, donde se revisa que el archivo eASN cargado en B2B SODIMAC, figure con Carga
OK. Estando cargado OK el archivo eASN en B2B SODIMAC, se le asigna al transporte el número de
muelle, donde se efectuará el proceso de recepción.
El personal de transporte debe entregar las Guías de Despacho asociadas a la entrega, en las
oficinas Administrativas, para luego posicionarse en el muelle asignado.
Una vez aparcado el transporte en el muelle asignado, se levanta la cortina y comienza el proceso
de recepción que se divide en dos etapas, Pre-recepción y Certificación.
3.9 PRE RECEPCIÓN
Antes de comenzar el proceso físico de recepción de productos, se realiza una revisión visual,
donde se valida que las etiquetas LPN (tamaño, nitidez), palletizado (alturas mínimas –
máximas, cantidad de stretch film), pallets (tipo, calidad) se encuentren dentro de los
parámetros exigidos.
El no cumplir con cualquiera de los parámetros señalados, ocasiona la devolución completa del
transporte, por lo que les solicitamos, ser muy rigurosos en estos puntos.
En este proceso se escanean las etiquetas LPN adheridas a cada bulto y/o pallets, enviando a
Control de Calidad los pallets y/o bultos que determine por defecto el Sistema de Información
Logística Best of Breed (Warehouse Management Open System o WMOS), en relación al
porcentaje de revisión asignado a cada proveedor, de acuerdo a la tendencia de comportamiento
(nivel de concordancia) que posea.
3.10 CERTIFICACIÓN
En este proceso se revisan de forma completa los pallets y/o bultos enviados a Control de Calidad.
El Certificador, en compañía del personal de transporte, que actúa como agente fiscalizador, valida
que el EAN13 adherido o impreso en el producto concuerde con la información suministrada
sistémicamente (SKU, descripción, tienda o sucursal, cantidad, LPN).
El porcentaje de revisión aumenta a medida que se detectan discrepancias en los pallets, bultos
y/o totes certificados, respecto a lo informado en el archivo eASN.
Si se encuentran diferencias en a lo menos el 51% de la carga certificada, se efectúa la devolución
completa de la carga. Validar
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Toda diferencia u observación detectada en el proceso de certificación queda registrada en las
Guías de Despacho, copia cedible con su factura.
El personal de transporte, es el encargado de cerrar los pallets y/o bultos revisados en el proceso
de certificación.
Concluido el proceso de Certificación, se envía al personal de transporte a retirar las Guías de
Despacho asociadas a la entrega, donde se timbran por el Depto. de Recepción, dejando notas de
las observaciones o anomalías detectadas.
Estando las Guías de Despacho en poder del personal de transporte, queda facultado para
retirarse de las instalaciones del Centro de Distribución.
Siempre debe concordar lo informado en el archivo eASN, lo enviado físicamente y lo facturado,
es decir, debe cumplir con: eASN = GD = envío físico.
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3.11 FACTURACIÓN
El proceso de facturación Cross Docking, requiere factura única por Orden de Compra,
independientemente de la cantidad Guías de Despacho emitidas e independientemente de la
cantidad entregas (CITAS) que se hayan realizado, asociadas a la misma Orden de Compra.
La facturación se efectúa en base al documento PreFactura extraído de B2B SODIMAC. Por lo
tanto, los montos de ambos documentos (PreFactura – Factura) deben cuadrar en un 100%.
En caso de existir diferencias, entre lo facturado y lo que refleja el documento PreFactura, se
deben cuadrar ambos documentos con la emisión de Nota de Crédito.
Los motivos de la menor recepción, se mencionan al dorso (validar) de las Guías de Despacho.
Estando ambos documentos cuadrados, es decir, con montos coincidentes, mediante notas de
crédito o débito (validar) (en caso de haber diferencias en los montos), se envían al Departamento
Control Proveedores.
En caso de detectar diferencias o anomalías, el Departamento Control Proveedores devolverá los
documentos con una carta adjunta, en la que hace mención a las razones que ocasionaron la
devolución.
Estando OK los documentos enviados, es decir, que cuya validación tuvo un resultado posivo, se
cursa el pago de la Factura dentro de los plazos y modalidades negociadas con el Área Comercial
de Sodimac.
Los pagos o estados de las facturas, pueden ser monitoreados a través de B2B SODIMAC, a través
del módulo Finanzas.
Frente a cualquier discrepancia o duda respecto a la informnación publicada en B2B SODIMAC, se
recomienda enviar un correo electrónico a Soporte de Proveedores ([email protected]),
solicitando el análisis de la situación.
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4. RESUMEN
Altura Paletizado
Personal de apoyo
(peonetas)
Hora de llegada a CD
Carga de archivo eASN
en B2B SODIMAC
Documentos
CITAS por transporte
CITAS por OC
Etiqueta LPN
Dimensiones barra
etiqueta LPN
Ubicación etiqueta LPN
Altura Paletizado
Personal de apoyo
(peonetas)
117 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Mínimo 30 cm.; máximo 120 cm.
136 SANTIAGO
Mínimo 80 cm.; máximo 120 cm.
SI
Treinta minutos previos al horario de
recepción asignado
Desde el momento de la publicación de la OC
en B2B SODIMAC y hasta con al menos una
hora previa al horario de recepción asignado
Guía de Despacho con mención al número de
CITA. En lo posible minimizar la cantidad de
Guías
Sólo una CITA.
Cantidad
de
CITAS
directamente
proporcional al número de transportes.
Es decir, tantas CITAS como número de
transportes se deban enviar asociados a una
OC.
Pallets y/o bultos: papel; perfiles y/o
tabigales: papel protegido por un envoltorio
plástico.
Dimensiones: mínimo 10 cm. x 05 cm.;
máximo 20 cm. x 10 cm.
Mínimo 08 cm. x 2.5 cm.; máximo: 14 cm. x
05 cm.
Pallets: Costado superior derecho por la cara
de un metro del pallet
Bulto Irregular: En la parte superior más lisa
o plana del bulto
Cajas regulares: Cara superior de la caja en
forma paralela al lado más largo y evitando
ponerla en las junturas de las tapas.
SI
Treinta minutos previos al horario de
recepción asignado
Desde el momento de la publicación de la OC
en B2B SODIMAC y hasta con al menos una
hora previa al horario de recepción asignado
Guía de Despacho con mención al número de
CITA. En lo posible minimizar la cantidad de
Guías
Sólo una CITA.
Cantidad
de
CITAS
directamente
proporcional al número de transportes.
Es decir, tantas CITAS como número de
transportes se deban enviar asociados a una
OC.
214 LA FARFANA
Mínimo 50 cm.; máximo 120 cm.
378 PLANTAS HIJUELAS
Carro de plantas sin mínimo
SI
Treinta minutos previos al horario de
Hora de llegada a CD
recepción asignado
Desde el momento de la publicación de la OC
Carga de archivo eASN
en B2B SODIMAC y hasta con al menos una
en B2B SODIMAC
hora previa al horario de recepción asignado
Guía de Despacho con mención al número de
Documentos
CITA. En lo posible minimizar la cantidad de
Guías
CITAS por transporte
Sólo una CITA.
Cantidad
de
CITAS
directamente
CITAS por OC
proporcional al número de transportes.
Es decir, tantas CITAS como número de
Desarrollo Logístico Proveedores
Papel
Dimensiones: mínimo 10 cm. x 05 cm.;
máximo 20 cm. x 10 cm.
Mínimo 08 cm. x 2.5 cm.; máximo: 14 cm. x
05 cm.
Pallets: Costado superior derecho por la cara
de un metro del pallet
Bulto Irregular: En la parte superior más lisa
o plana del bulto
Cajas regulares: Cara superior de la caja en
forma paralela al lado más largo y evitando
ponerla en las junturas de las tapas.
SI
Treinta minutos previos al horario de
recepción asignado
Desde el momento de la publicación de la OC
en B2B SODIMAC y hasta con al menos una
hora previa al horario de recepción asignado
Guía de Despacho con mención al número de
CITA. En lo posible minimizar la cantidad de
Guías
Sólo una CITA.
Cantidad
de
CITAS
directamente
proporcional al número de transportes.
Es decir, tantas CITAS como número
51 de
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Etiqueta LPN
Dimensiones barra
etiqueta LPN
Ubicación etiqueta LPN
Altura Paletizado
Personal de apoyo
(peoneta)
Hora de llegada a CD
Carga de archivo eASN
en B2B SODIMAC
Documentos
CITAS por transporte
CITAS por OC
Etiqueta LPN
Dimensiones barra
etiqueta LPN
Ubicación etiqueta LPN
transportes se deban enviar asociados a una
OC.
Papel
Dimensiones: mínimo 10 cm. x 05 cm.;
máximo 20 cm. x 10 cm.
Mínimo 08 cm. x 2.5 cm.; máximo: 14 cm. x
05 cm.
Pallets:
Bulto Irregular:
Cajas regulares: Costado superior derecho
transportes se deban enviar asociados a una
OC.
Papel
Dimensiones: mínimo 10 cm. x 05 cm.;
máximo 20 cm. x 10 cm.
Mínimo 08 cm. x 2.5 cm.; máximo: 14 cm. x
05 cm.
Etiqueta adherida en el centro de la primera
bandeja (desde arriba hacia abajo),
en la cara más corta del carro
386 CORONEL WMOS RETAIL
Mínimo 80 cm.; máximo 120 cm.
366 MATERIALES PELIGROSOS
Mínimo 30 cm.; máximo 120 cm.
NO
Treinta minutos previos al horario de
recepción asignado
SI
Treinta minutos previos al horario de
recepción asignado
Desde el momento de la publicación de la OC
Una hora previa al horario de recepción
en B2B SODIMAC y hasta con al menos una
asignado
hora previa al horario de recepción asignado
Guía de Despacho con mención al número de
Guía de Despacho con mención al número de CITA. En lo posible minimizar la cantidad de
CITA
Guías
Sólo una CITA
Sólo una CITA.
Cantidad
de
CITAS
directamente
proporcional al número de transportes.
Es decir, tantas CITAS como número de
Cantidad de CITAS directamente
transportes se deban enviar asociados a una
proporcional al número de transportes
OC.
Papel
Pallets y/o bultos: papel.
Dimensiones: mínimo 10 cm. x 05 cm.;
Dimensiones: mínimo 10 cm. x 05 cm.;
máximo 20 cm. x 10 cm.
máximo 20 cm. x 10 cm.
Mínimo 08 cm. x 2.5 cm.; máximo: 14 cm. x
Mínimo 08 cm. x 2.5 cm.; máximo: 14 cm. x
05 cm.
05 cm.
Pallets: Costado superior derecho por la cara
de un metro del pallet
Cajas regulares: Cara superior de la caja en
Costado superior derecho, en cara más larga forma paralela al lado más largo y evitando
del pallets
ponerla en las junturas de las tapas.
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