Subido por Jorge Zyman

manual usuario proveedorCP

Anuncio
Manual para subir complemento de Pago versión 1.0.
Lo primero que debemos hacer es iniciar nuestra sesión en el portal.
[Ilustración] Portal CFDI
Ya dentro del portal seleccionaremos la opción carga facturas de CFD que se
encuentra de lado izquierdo del menú.
Ilustración] Carga interna CFD.
En esta ventana nos muestra la opción de archivo XML y archivo PDF, es aquí donde
vamos a dar clic en la opción examinar donde nos desplegara una nueva ventana
con la cual vamos a poder seleccionar nuestro archivo XML y PDF para después dar
clic en el botón cargar archivos
[Ilustración] Ventana de selección de archivo XML o PDF.
Con lo cual nos abrirá una nueva ventana donde seleccionaremos el área que le
vamos a asignar y una referencia.
[Ilustración] Pantalla de selección de área y referencia
Para finalizar solo anotaremos el número de lote que nos proporciona el sistema y
damos clic en otra operación.
[Ilustración] Pantalla de selección de asignación de lote
Posteriormente realizaremos una consulta de CFDI, para ellos debemos ingresar a la
opción consulta de CFD’s cargados, en el campo lote, anotaremos el número de lote
que previamente el sistema nos brindó, una vez hecho esto damos clic en consultar
(cabe mencionar que además del número de lote podemos realizar búsquedas con
otros parámetros)
[Ilustración] Pantalla consulta de lote.
Cargar facturas en Lote
Para este tipo de cargas vamos a crear una carpeta .zip donde colocaremos nuestras
facturas, es importante señalar que el PDF y XML debe de tener el mismo nombre (por
parejas)
[Ilustración] Pantalla Cargar Facturas en Lote
Lo que vamos a hacer es seleccionar la opción examinar y seleccionaremos el archivo
.zip que vamos a cargar.
[Ilustración] Pantalla Para Seleccionar Archivo .ZIP
Una vez ya seleccionado nuestro archivo lo vamos a abrir y después damos clic en
cargar, nos mostrara una nueva pantalla en la cual le asignaremos un área, y también
debemos de anotar el número de lote que nos proporciona para después consultarlo.
Este archivo lleva un proceso aparte el cual se encarga de extraer los documentos
(por tal motivo se debe de esperar un momento para que se pueda consultar el
numero)
[Ilustración] Pantalla Para Asignar Área.
[Ilustración] Pantalla De Asignación de Área.
Al final buscaremos el número de lote que nos ha asignado el sistema en la opción
consulta CFD’S cargados.
[Ilustración] Pantalla Para Consultar Lote cargado.
NOTA: Cuando el estatus del lote es rechazo del validador, se debe de dar clic en el
estatus esto para observar el detalle del error.
Definiciones de los Estatus:
Estatus
CFD cargado.
Rechazo por folio repetido.
Rechazo de validador.
Validado.
En validación.
Rechazada por falta de PDF.
Descripción
Cuando se realiza la carga por primera vez.
En caso subir nuevamente la misma factura valida.
Cuando la estructura del XML es incorrecta.
Cuando la estructura y la información fiscal del XML es
correcto.
En proceso de validación
De los archivos subidos por lote, falta un PDF por subir.
Descargar