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GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CAPÍTULO
I
ASPECTOS
GENERALES
1
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
I
1.1.-
ASPECTOS GENERALES.
NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA EN LA
LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY ANCASH”.
UBICACIÓN POLITICA:
Distrito:
QUILLO
Provincia:
YUNGAY
Departamento:
ANCASH
Región:
ANCASH
UBICACIÓN HIDROGRÁFICA:
Micro cuenca:
RÍO SECHIN
COORDENADAS UTM:
826985.929 E
8968503.929 N
ALTITUD PROMEDIO:
1349 m. s. n. m.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
GRAFICO N° 01
Departamento de Ancash
Provincia de Yungay – Distrito de
Quillo
Quillo
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
MACRO-LOCALIZACION DEL PROYECTO
GRAFICO Nº 02
Región: Ancash
Provincia: Yungay
Distrito: Quillo
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1.2.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:
1.2.1.- UNIDAD FORMULADORA
Sector:
Gobierno Local.
Pliego:
Municipalidad Distrital de Quillo.
Nombre:
Unidad de Estudios y Proyectos.
Responsable de Formular: Ing. Carlos Manuel Varas Tirado.
Responsable U.F.:
Julio Jesús Galarreta Gil.
1.2.2.- UNIDAD EJECUTORA
Entidad:
Municipalidad Distrital de Quillo.
Sector:
Gobierno Local.
Pliego:
Gobierno Distrital de Quillo.
Unidad:
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural.
Responsable U. E.:
Ing. Félix Francisco Boyer Cruz.
La Municipalidad Distrital de Quillo, como órgano del Gobierno Local, tiene
como objeto promover el desarrollo integral del Distrito, cuyo ámbito de
influencia abarca los sectores EL PUEBLO – HUANTAR -
COLCAPATA,
78.58 Has. Aproximadamente.
La actividad principal es de promover y ejecutar obras de infraestructura
de riego, Vial, económica y social con una visión integral; destinada a
satisfacer las necesidades básicas y elevar la calidad de vida. Fomentando
el auto sostenimiento de la población del Distrito.
1.3.- PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS:
•
Municipalidad Distrital de Quillo.
El ámbito del proyecto, es parte integrante del Distrito de Quillo, teniendo
como fuente principal de agua con fines de irrigación el río Sechin.
El
referido
distrito,
en
su
PLAN
ESTRATEGICO
DE
DESARROLLO
DISTRITAL, en las estrategias de trabajo según ejes de desarrollo, en el
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eje referido al desarrollo productivo AGROPECUARIO Y AGRO INDUSTRIA,
en la propuesta de Perfiles de Proyectos ha considerado la formulación de
Perfiles para la construcción de canales de irrigación y la construcción de
infraestructura de regulación; en consecuencia, es la entidad promotora
del proyecto. Como entidad promotora del proyecto financia los costos de
los estudios de pre inversión a nivel de perfil del proyecto, el costo de los
estudios de inversión, Expediente Técnico y su Ejecución.
•
Productores individuales del ámbito del proyecto.
La actividad económica fundamental de la población es la agricultura y
ganadería, la poca disponibilidad de agua con fines de irrigación, la falta
de infraestructura de riego, el desconocimiento de técnicas de cultivo de
plantas, hacen de estas actividades marginales, de autoconsumo y de
subsistencia. En su condición de directos beneficiarios participarán en la
ejecución del proyecto, participando en los cursos de capacitación y en los
trabajos para el mantenimiento de la infraestructura de riego.
•
Comisión de Regantes del ámbito del proyecto.
La poca disponibilidad de áreas irrigadas, tanto a nivel del ámbito del
proyecto como a nivel distrital, no brinda mayores oportunidades a la
población joven, esto genera una migración de la población especialmente
joven a otros lugares en busca de mejores oportunidades, la Comisión de
Regantes de los sectores EL PUEBLO – HUANTAR - COLCAPATA, presidida
por el Sr. Walter Medina De La Rosa, s se comprometen a la
implementación de mecanismos que permitan el cobro de la tarifa de
agua, que servirá como fuente de financiamiento para la Operación y
Mantenimiento del sistema de irrigación.
•
Beneficiarios
Los beneficiarios se comprometen a financiar los costos de operación del
proyecto, asumiendo el costo de la tarifa de agua y se comprometen a
participar en los programas de capacitación y transferencia de tecnología;
de igual manera, se comprometen a fortalecer la Comisión de Regantes
para
una
adecuada
gestión
y
administración
de
la
operación
y
mantenimiento del sistema de irrigación.
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Las autoridades de las instituciones alineadas con los fines y objetivos del
proyecto, los productores agropecuarios que son los
directos y los
beneficiarios
pobladores del ámbito de influencia del proyecto, en
general son conscientes de que el proyecto permitirá el mejoramiento de
sistema de irrigación del distrito y del área de influencia del proyecto,
garantizar la dotación de agua con fines de riego, mejorar la producción y
productividad agropecuaria, incrementar los ingresos, generar fuentes de
trabajo y mejorar el nivel de vida de la población, a través del acceso a
los servicios básicos de salud y educación.
Entre las instituciones involucradas, los beneficiarios del proyecto, los
propietarios particulares del ámbito del proyecto, no se aprecian
controversias o conflictos que puedan interferir la ejecución del proyecto.
GRUPO DE
PROBLEMAS
INVOLUCRADOS
PERCIBIDOS
INTERESES
de
• Financiamiento del valor
Producción de los Cultivos
total de Presupuesto de
Agrícolas.
inversión del Proyecto.
• Bajos
Rendimientos
• El área afectada o área de
• Alcanzar sus objetivos de
influencia del proyecto, no
mejorar
cuenta con infraestructura
infraestructura de riego.
Municipalidad Distrital
de riego, existen canales
de Quillo
rústicos con materiales de
la
zona,
produciéndose
filtraciones.
• Reclamos de los usuarios
del canal por falta de
atención a la problemática
en
cuanto
a
• Cumplir con el compromiso
como Gobierno Distrital.
• Atender dichos reclamos
de los usuarios.
• Mejorar la calidad de vida
de los pobladores.
de riego.
Frecuentes quejas de los
Comisión de Regantes
usuarios
debido
a
la
ausencia de infraestructura
• Que el sector de influencia
del proyecto no sea ajeno
al desarrollo del País.
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de riego.
• Mejor calidad de vida para
los pobladores.
Beneficiarios
Debido a la carencia de
Con la construcción del canal
Infraestructura de riego, el
en la Localidad de Quillo, los
agua se filtra por varias
agricultores de esta zona
partes
podremos mejorar nuestras
del
canal
rustico,
ocasionando esto daños a
actividades
agrícolas,
algunos terrenos agrícolas y
sociales y así realizar un
escases de agua para los
planteamiento
últimos terrenos.
para el desarrollo de nuestra
sostenido
comunidad.
1.4.- MARCO DE REFERENCIA.
El río Sechin desde épocas antiguas, ha sido fuente de abastecimiento de
agua, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de la actividad
agropecuaria, por vocación el valle ha sido un emporio ganadero, actividad
que se desarrollaba en forma extensiva en potreros con pastos cultivados y
naturales, a medida que la población de la micro cuenca se ha incrementado,
en forma paulatina se incrementaba los terrenos a la actividad agrícola bajo
riego, y el agua se hacía cada vez más escaso, el desconocimiento de
prácticas de conservación de los recursos agua y suelo, el sobre pastoreo, la
falta de tecnificación de la
actividad agrícola ,la ausencia de programas
efectivos y eficientes de forestación, ha determinado una escasez de agua,
este hecho complementado con la inadecuada e insuficiente infraestructura de
riego, ha determinado un déficit en la oferta de agua, situación que debe ser
revertida con el proyecto que se propone.
El río Sechin, como fuente de agua con fines de irrigación beneficia a los
distritos de Quillo y Buenavista Alta.
Se plantea el mejoramiento del canal de irrigación EL PUEBLO – HUANTAR COLCAPATA, con la finalidad de ofertar agua para las áreas agrícolas
localizadas bajo el ámbito del proyecto en el distrito de Quillo, esta
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infraestructura nos permitirá la ampliación de la frontera agrícola con
agricultura bajo riego.
El proyecto se enmarca dentro del sector agrario, sector considerado como
prioritario por el Gobierno Distrital de Quillo, para impulsar el desarrollo local
y regional.
El proyecto considera necesario la construcción de infraestructura de
conducción, obras de arte necesarias e infraestructura de regulación.
Captación, infraestructura de conducción, infraestructura de distribución,
infraestructura de regulación y otras obras de arte como: rápidas, partidor,
alcantarilla, pasarela y otras que sean de necesidad.
El proyecto forma parte del plan de inversiones del Gobierno Distrital de Quillo
y como tal se encuentra registrado en el Presupuesto Participativo de la
Municipalidad Distrital de Quillo, del año 2013.
El Gobierno Distrital de Quillo, dentro de su Plan Estratégico de Desarrollo,
plantea como prioridad reducir los niveles de pobreza y mejorar las
condiciones de vida de los pobladores, en el respectivo
Plan Estratégico
Distrital, ha previsto desarrollar infraestructura de riego para sostener e
incorporar áreas agrícolas bajo riego a la agricultura. La formulación del perfil
del proyecto y
los recursos financieros para la ejecución de la obra se
sustenta en el marco legal que se refiere a continuación:
Marco legal y Normas Legales:
1
El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal normativo:
o
Ley
que
crea
el
Sistema
Nacional
de
Inversión
Pública
(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de
2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario
Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de
2006,respectivamente)
o
Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y
dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Público
(Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial
“El Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N°
014-2007 que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de
Inversión, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007)
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Reglamento
o
del
Sistema
Nacional
de
Inversión
Pública
(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial
“El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
o
(Directiva N° 004-2007-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N° 0092007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de
2007)
Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública
o
(Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el
Diario
Oficial
“El
Peruano”
el
31
de
Marzo
de
2007)
Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de
o
Inversión Pública
(Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 y publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007)
o
Mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, publicada el
09 de abril de 2011; aprueba Directiva General del Sistema de Inversión
Pública Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Publicación de Anexos y Formatos
y Aprobación de las Pautas para la Identificación, Formulación y Evaluación
Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de Perfil.
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales
como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a las
particularidades del proyecto.
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CAPÍTULO
II
IDENTIFICACION
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II
2.1
IDENTIFICACION
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
2.1.1.- Diagnóstico del área de influencia y del área de estudio.
El ámbito del proyecto, se localiza en el Distrito de Quillo, de la
Provincia de Yungay, en consecuencia forma parte de la micro cuenco
del Río Sechin, posee suelos con gran potencial agronómico,
profundos y de buena fertilidad, pero, con marcada escasez
recurso agua, que limita su potencial productivo,
del
la agricultura se
desarrolla bajo riego y en secano, haciendo uso de la fuente de agua
del río Sechin, con infraestructura deficiente, baja eficiencia de uso
del agua, las técnicas de administración, distribución y uso del agua
con fines de irrigación son desconocidos.
a).- Características Físicas:
La zona del trabajo tiene un clima desde el frío a templado, con
Fuerte precipitación durante los meses de Diciembre a Marzo y un
período seco entre Mayo y Agosto, existiendo una relación directa
entre altura y precipitación en forma creciente. La temperatura media
anual aproximada registrada en esta zona es de 14 a 21 °C.
Los terrenos de cultivo que se proyectan irrigar se ubican en laderas
de pendiente moderada, los cuales actualmente se cultivan bajo riego
en condiciones limitadas, las mismas que requieren ser mejoradas
mediante obras mecánicas de conservación de suelos; de 20 a 25%
con suelos franco arenoso, aptos para cultivos anuales y semi
permanentes en su mayoría de clase III y IV, por lo que se hace
necesario
proteger
con
las
diferentes
obras
mecánicas
de
conservación de suelos y agro forestación.
b).- Vías de Comunicación:
DESDE CASMA
La infraestructura vial más importante es la vía terrestre, a través de
la Carretera Casma – Quillo aproximadamente 29 km de distancia.
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De
Casma
A
Km
Quillo
Tiempo
29.00
MedioTransp.
1.5 h
Frecuencia
Vehículo
Diario
c).- Principales actividades económicas de influencia y niveles
de ingreso:
La actividad económica fundamental de la población es la agricultura
y ganadería, la poca disponibilidad de agua con fines de irrigación, la
falta de infraestructura de riego, el desconocimiento de técnicas de
cultivo de plantas, hacen de estas actividades marginales, de
autoconsumo
y
de
subsistencia.
En
su
condición
de
directos
beneficiarios participarán en la ejecución del proyecto, participando
en
los
cursos
de
capacitación
y
en
los
trabajos
para
el
mantenimiento de la infraestructura de riego.
d).- Aspectos Socioeconómicos:
Al año 2013, sobre la base de la información del censo del 2007, con
una tasa anual de crecimiento de 1.6%, la población afectada
directamente está integrada por 100% de la población del ámbito del
proyecto, la población directamente afectada está conformada por
1524 habitantes, si consideramos que cada familia está integrada por
5 miembros, el número de familias afectadas es
305; según la
información tomada directamente en la reunión con el Señor Alcalde,
los regidores y otras autoridades del distrito, los beneficiarios del
proyecto manifestaron que todos los pobladores tienen sus tierras
dentro del ámbito del proyecto.
El 100% de la población seria beneficiada directa e indirectamente
con la ejecución del proyecto, según cifras proyectadas al año 2023,
los beneficiarios directos estarían conformada por 357 familias (1,786
habitantes).
La población emigrante, está integrada por las personas cuyas
edades están comprendidas entre los 15 y 65 años de edad que
buscan
en
las
grandes
ciudades,
Trujillo,
Huaraz
y
Lima
la
oportunidad de estudiar o trabajar, este fenómeno social aunado a la
falta de un sistema de riego influye directamente en la disponibilidad
de la mano de obra para atender la actividad agrícola y por lo tanto el
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abandono de terrenos de cultivo, la implementación del proyecto
permitirá revertir esta situación negativa, brindando oportunidad de
trabajo al desarrollar la actividad agrícola y pecuaria, constituyendo
estas actividades generadoras de fuentes de trabajo.
La situación socio – económica de empobrecimiento permanente, es
la causa de la migración y
abandono de la actividad agrícola, la
misma que debe ser revertida con el mejoramiento y ejecución del
proyecto, que permitirá lograr el crecimiento social, económico y de
desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias sustentada en una
oportuna capacitación, y adecuada asistencia técnica.
El proyecto
garantiza la calidad, cantidad y continuidad de la
dotación de agua para el riego de los cultivos a instalarse, que
complementadas con prácticas de conservación de suelos y agua y un
manejo adecuado de los cultivos, con la introducción de semillas de
buena calidad genética, la introducción de cultivos rentables y poco
exigentes en agua como los frutales, se contribuya al logro del
incremento de los rendimientos de producción de los cultivos en el
orden de 40 a 50%, acciones que nos permitirán obtener mayores
ingresos y mejorar la calidad de vida de la población.
En el CUADRO Nº 01, se presenta la información de la población de
referencia del ámbito del proyecto, estas cifras han sido tomadas del
Censo de población y Vivienda del año 2007, la tasa de crecimiento
ha sido estimada por INEI e igual a 1.60%, el INEI, reporta 1 386
habitantes al año 2007; en consecuencia, la población al 2013, año
previsto para la puesta en operación el proyecto,
es de 1 524
Habitantes (305 familias).
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CUADRO Nº 01
POBLACION DE REFERENCIA DEL PROYECTO DE
IRRIGACION QUILLO
POBLACION DE REFERENCIA
POBLACION DE LOS SECTORES EL PUEBLO,
HUANTAR Y COLCAPATA (2007)
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL, 2007 – 2013
POBLACION DE LOS SECTORES EL PUEBLO,
HUANTAR Y COLCAPATA (2013)
N° PROMEDIO DE PERSONAS POR FAMILIA
N° DE FAMILIAS DE LOS SECTORES EL
PUEBLO, HUANTAR Y COLCAPATA (2013)
N° PERSONAS
1386
1.6
1524
5
305
FUENTE: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007-INEI
POBLACION 2007 INEI
TASA DE CRECIMIENTO ESTIMADA POR EL INEI i = 1.6%
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
e).- Otros Servicios Existentes:
Cuenta son los siguientes servicios:
-
Institución Educativa Nivel Primaria y Secundaria.
-
Agua Potable.
-
Desagüe.
-
Fluido eléctrico.
-
Capilla Católica.
Sus viviendas son de material rustico, muros de adobes, con
cobertura de tejas de calaminas, el 80 % de las viviendas son
multifamiliares y el 20 % son viviendas unifamiliar, las viviendas
están ordenadas y dispersas, propios de las localidades de la sierra
del Perú.
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2.1.2.- Diagnóstico de los servicios de agua para riego y de la
actividad agrícola.
a).- Diagnóstico del Servicio de agua para riego:
En el Cuadro Nº 02, se presentan la información relacionada a la
población de referencia del ámbito del proyecto y la población de
referencia proyectada para todo el periodo de evaluación del
proyecto, 2013 – 2023, los cuadros han sido elaborados tomando
como referencia los datos del censo del INEI - 2007, la población
proyectada al 2013, es de 1524 habitantes y
crecimiento
una la tasa de
del 1.6%.
CUADRO N° 02
POBLACION DE REFERENCIA Y BENEFICIARIA, PROYECTADA PARA EL PERIODO DE EVALUACION
DEL PROYECTO
POBLACION BENEFICIARIA
POBLACION DE REFERENCIA
62.40%
AÑOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
USUARIOS ACTUALES DE LOS
SECTORES EL PUEBLO, HUANTAR
Y COLCAPATA
1524 1548 1573 1598 1624 1650 1676 1703 1730 1758 1786
N° DE FAMILIAS
305
310
315
320
325
POBLACIÓN BENEFICIARIA
(62.40%)
951
966
982
997
1013 1030 1046 1063 1080 1097 1115
NUMERO DE FAMILIAS
BENECICIARIAS (62.40%)
190
193
196
199
203
330
206
335
209
341
213
346
216
FUENTE: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007-INEI
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 1.6%
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
16
352
219
357
223
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EFICIENCIA DE RIEGO PROYECTO ALTERNATIVO 01.
Eficiencia de captación
75%
Eficiencia de conducción
65%
Eficiencia de aplicación
70%
Eficiencia de riego
95.60%
EFICIENCIA DE RIEGO PROYECTO ALTERNATIVO 02
Eficiencia de captación
75%
Eficiencia de conducción
65%
Eficiencia de aplicación
70%
Eficiencia de riego
95.60%
Para ambos proyectos alternativos, se ha considerado únicamente los
beneficios que pueden ser cuantificados, teniendo en cuenta que para la
evaluación social del proyecto se hará
uso del método COSTO BENEFICIO, los beneficios cuantificados son los siguientes:
•
PAGO POR LA TARIFA POR EL USO DEL AGUA.
Los ingresos por el uso del agua, han sido calculados sobre la base de una
tarifa por M3, la tarifa para cada proyecto alternativo ha sido calculada de
modo tal, que los ingresos que genere el uso de agua, permita financiar los
costos de Operación y Mantenimiento del proyecto.
Los cálculos de la tarifa de agua, para cada proyecto alternativo se
presentan en el Anexo F; al proyecto alternativo 01 le corresponde una
tarifa de 0.0020 nuevos soles por M3, y al proyecto alternativo 02 le
corresponde una tarifa de 0.0010 nuevos soles por M3.
COSTO POR M3 DE AGUA
•
PROYECTO
PROYECTO
ALTERNATIVO 01
ALTERNATIVO 02
0.0020
0.0010
INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA
Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la
célula de cultivo de cada proyecto alternativo, los rendimientos de
producción son promedios regionales, los precios considerados son precios
en chacra.
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•
INGRESOS GENERADOS POR EL INCREMENTO EN EL PRECIO
DE LOS TERRENOS.
La intervención del proyecto, genera un mejoramiento del riego de las
parcelas que se encuentran bajo riego y permite incorporar nuevas áreas a
la producción agrícola bajo riego, estas acciones en términos económicos
significa un incremento en el precio de los terrenos, como consecuencia de
la intervención del proyecto, efectos que pueden ser cuantificados, el precio
de los terrenos en la situación sin proyecto es de S/. 7 000.00 Nuevos Soles
una Hectárea, los terrenos ereaseos no tienen valor económico, las áreas
agrícolas bajo riego en la situación con proyecto tendrían un precio de 15
000.00 Nuevos Soles una hectárea.
En todo los casos, se consideran solamente los beneficios increméntales
generados por cada rubro.
b).- Diagnóstico de la actividad agrícola:
La actividad agrícola es de carácter extensivo, como referencia se reporta
algunos índices de producción, en la situación sin la intervención de
proyecto, se tiene:
Cultivo bajo riego
Rendimiento (Kg. /Ha.)
Manzana
8,000.00
Cebolla
7,000.00
Maíz
5,000.00
Frejol
2,500.00
Fuente: Los proyectistas – Datos de campo.
A nivel del ámbito del proyecto, en la actualidad las áreas destinadas a la
agricultura son utilizadas de acuerdo a la siguiente información:
USO ACTUAL DE LA TIERRA SIN PROYECTO.
Área agrícola
total**
78.58 Ha
100.00%
Mejoramiento de riego*
59.21 Ha
75.35%
Incorporación bajo riego
19.37 Ha
24.65%
De las 78.58 Ha, del área agrícola bajo riego, en proyecto plantea mejorar el
riego de 59.21 Has (75.35%), e incorporar a la Agricultura bajo riego 19.37
Has (24.65); en todo caso, el proyecto tiene como propósito asegurar la
dotación de agua para las 78.58 Has (100%); en consecuencia, habrá una
mayor eficiencia en la
conducción, regulación
y distribución del agua. El
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mejoramiento y la ampliación del canal de irrigación EL PUEBLO – HUANTAR
- COLCAPATA, permite el incremento de la frontera agrícola bajo riego,
aproximadamente en 78.58 Has.
USO DE LA TIERRA CON EL PROYECTO.
Área agrícola
total**
Mejoramiento de riego*
Incorporación bajo riego
78.58 Ha
100.00 %
59.21 Ha
75.35 %
19.37 Ha
24.65 %
USO DE LA TIERRA EN EL AMBITO DEL PROYECTO.
Área agrícola
total**
Mejoramiento de riego*
Incorporación bajo riego
78.58 Ha
100.00 %
59.21 Ha
75.35 %
19.37 Ha
24.65 %
En la información anterior se observa, que el ámbito del Proyecto
abarca una extensión de
78.58 Ha, cultivadas
bajo riego, de esta
superficie se mejorará el riego de las 78.58 Has, solo será posible de
llevarse a cabo el mejoramiento del canal de irrigación,
la
capacitación orientada al mejoramiento del uso del agua con fines de
riego.
La actividad agrícola es fundamentalmente de subsistencia, y se
desarrolla sin innovación tecnológica, con bajos rendimientos de
producción, esto como consecuencia de la inadecuada e insuficiente
infraestructura de riego que dificulta la disponibilidad de agua en la
calidad y cantidad requerida, se
usa semillas de mala calidad
genética, la agricultura se desarrolla bajo riego y en secano, no existe
asistencia técnica y financiera, el precio de los productos no
compensa los costos de producción, las fuentes de agua se
encuentran alejadas, no hay acceso a los servicios de capacitación,
menos aún a la obtención de créditos.
La actividad agrícola en el ámbito del proyecto, en la actualidad no
ofrece absolutamente ninguna garantía en cuanto a resultados
favorables, ya que se desarrolla bajo riego y en secano y no es
posible que se logre alcanzar una campaña agrícola porque en la zona
la lluvia es temporal y tiene una duración de tres meses (Enero –
Marzo), tiempo que no es suficiente para obtener la madurez de los
cultivos, razón por la que la agricultura en secano ha sido dejada de
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lado, este problema será resuelto cuando se garantice que los
cultivos reciban agua por lo menos cinco meses más; es decir, desde
Junio hasta fines del mes de Octubre.
La dirección General de Información Agraria, en la Encuesta Nacional
Agropecuaria de Producción Y Ventas – ENAPROVE y los resultados
del Censo Nacional Agropecuario del Departamento de Ancash, en
relación a la superficie agrícola, reporta la siguiente información.
AMBITO DEL PROYECTO
SUPERFICIE AGRICOLA TOTAL
MEJORAMIENTO BAJO RIEGO*
•
HAS
%
78.58
100.00
78.58
100.00
Esta información, ha sido tomada por los Beneficiarios.
La superficie agrícola del ámbito del proyecto, no dispone de
infraestructura de riego, todas tienen como fuente de abastecimiento
el río Sechin, que en épocas de estiaje Agosto – Septiembre, tiene un
caudal de
420 lt/seg, en épocas de avenida entre los meses de
Diciembre a Junio, en promedio tiene una caudal de 08 m3/seg., los
meses Febrero y Marzo son de máxima avenida, llegando a valores
de 12 M3/seg., El proyecto plantea el mejoramiento del riego de
78.58 Has, e incorporar a la agricultura bajo riego.
En la actualidad, la zona bajo riego, afectada por el problema cuenta
con infraestructura para riego; por lo que, en los proyectos
alternativos se plantea el mejoramiento del sistema de riego en 78.58
has, del ámbito del proyecto y la ampliación de la frontera agrícola
bajo riego, el mejoramiento del sistema de riego, se logrará a través
del mejoramiento de la infraestructura de riego, la capacitación a los
usuarios en técnicas de riego para mejorar la eficiencia del uso del
agua, mejorar la gestión de la administración del agua y garantizar
una oferta de agua para riego de los cultivos para el desarrollo de la
agricultura.
El sistema de irrigación del ámbito del proyecto, consta de:
20
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Fuente principal de agua, el río Sechin cuyo caudal mínimo en épocas
de estiaje es de 380 lt/seg.
La actividad agrícola en el ámbito del proyecto es estacional, se
aprovecha el periodo de lluvias desde Enero hasta Abril, el agua es
utilizado para completar el periodo vegetativo de los cultivos, no hay
actividad agrícola en los meses de Julio a Diciembre; el proyecto
pretende cubrir este periodo con la finalidad de lograr dos campañas
agrícolas al año e incorporar a la agricultura bajo riego 78.58 Has y
mejorar el riego en consecuencia, el proyecto plantea:
El mejoramiento del servicio de sistema de irrigación de 78.58 Has y
la incorporación de tierras a la agricultura bajo riego, acción que
fundamentalmente comprende la capacitación de los usuarios, para
mejorar la eficiencia del uso de agua, se considera también un
programa de mejoramiento de la captación que deriva las aguas del
río Sechin, con la finalidad de ofertar 350 lt/seg, de caudal; por lo
tanto, la oferta de agua con el proyecto, con fines de mejoramiento y
ampliación del sistema de irrigación será de 350 lt/seg.
La población del ámbito del proyecto en su totalidad se dedica
fundamentalmente a la agricultura, la misma que se desarrolla bajo
riego y en secano, condicionada permanentemente a la presencia de
lluvias en los meses de Enero a Abril, una ausencia de lluvias en
estos meses determina el fracaso de la agricultura; por esta razón,
uno de los objetivos de la ejecución del presente proyecto; con
cualquiera de sus alternativas, es garantizar la oferta de agua
durante el año, para garantizar dos campañas agrícolas al año y que
las plantas cumplan con su ciclo vital para una buena producción.
c).- Diagnóstico del Sistema de Riego:
Descripción de la bocatoma existente:
El canal EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA, derivan de la
Bocatoma existente que se encuentra a los 1,349 m.s.n.m. con
coordenadas UTM E=826985.929 y N=8968503.929.
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Descripción del canal de conducción existente:
El área del estudio del Proyecto es un total de 13 + 320 km, teniendo
en uso un canal rustico; por la carencia de Infraestructura de riego, el
agua se filtra por varias partes del canal rustico, ocasionando esto
daños a algunos terrenos agrícolas y escases de agua para los
últimos terrenos, siendo este el problema central del proyecto.
d).- Diagnóstico de la Gestión del servicio de agua para riego:
Participación de los usuarios:
La ejecución de este proyecto se realizara sobre la base de prioridad
establecida en el plan de Desarrollo Distrital concertada y también a
la gestión
de los propios Usuarios a través de sus constantes
pedidos
los
y
compromisos
asumidos
en
la
Operación
y
Mantenimiento de la Infraestructura de riego, su iniciativa en la
participación, en la elaboración de los estudios respectivos. Los
beneficiarios
se
comprometen
a
participar
en
los
cursos
de
capacitación que el proyecto programe.
Financiamiento de los costos de operación y
mantenimiento:
Los costos de operación y de mantenimiento los financiarán los
beneficiarios del proyecto.
Tarifa por el uso del agua:
Los ingresos por el uso del agua, han sido calculados sobre la base de
una tarifa por M3, la tarifa para cada proyecto alternativo ha sido
calculada de modo tal, que los ingresos que genere el uso de agua,
permita financiar los costos de Operación y Mantenimiento del
proyecto.
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2.1.3.- Diagnóstico de los Involucrados en el PIP.
Grupo
Problemas percibidos
involucrado
• Falta
Intereses
infraestructura • Construir e incrementar la infraestructura
de
productiva.
de riego.
• Mejorar la tasa nutricional de la población.
• Bajo índice de nutrición.
Municipalidad
Distrital de
Quillo
• Bajo rendimiento académico • Reducir la tasa de ausentismo y deserción
de los estudiantes.
escolar y garantizar una buena educación.
• Altos índices de pobreza
• Incrementar la infraestructura productiva.
• Generar fuentes de trabajo
• Mejorar el nivel de vida
• Ausencia
actividades • Programar la ejecución de actividades
de
productivas,
en
la
que
productivas con la participación de las
participen las mujeres.
Club de madres
mujeres y generar ingresos familiares, a
través de la implementación de granjas
para la crianza de animales menores y el
establecimiento de huertos familiares.
• Falta de infraestructura de • Incrementar la infraestructura de riego
Dirección
Regional de
Agricultura
• Ampliar la frontera agrícola
riego.
• Reducida superficie cultivada • Incrementar la producción y productividad
bajo riego.
• Baja
producción
y
productividad.
• Insuficiente disponibilidad y • Desarrollar cultivos bajo riego y capacitar
Beneficiarios
uso del agua con fines de
a los agricultores en gestión del agua y
irrigación.
técnicas de riego.
2.1.4.- Intentos Anteriores de Solución.
El canal fue construido hace muchos años atrás con material rustico
de la zona, el canal fue construido a lo largo de 13+320 km con un
caudal de 210 l/s. Hasta la fecha ninguna autoridad se ha preocupado
por este problema de falta de agua para las tierras de estos sectores
del distrito.
Actualmente la Municipalidad Distrital de Quillo conjunta con su plana
de regidores ha visto como prioritario la ejecución de este proyecto
por ser una obra de gran magnitud y contando con los recurso
necesarios.
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2.2
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
2.2.1.- DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL.
Del análisis de la situación actual del ámbito del proyecto, el
problema central se define como:
BAJOS RENDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS
AGRÍCOLAS.
2.2.2.- CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL.
1.
Cultivos de baja rentabilidad.
2.
Cultivos con altos requerimientos de agua.
3.
Agricultura en secano.
4.
Falta de fertilizantes.
5.
Uso de semillas de mala calidad.
6.
Falta de infraestructura de riego.
7.
No hay programas de comercialización.
8.
Bajo nivel tecnológico de la agricultura.
9.
Falta de difusión de los programas capacitación y
transferencia de tecnología.
10.
Baja disponibilidad de agua.
11.
Desconocimiento del manejo del agua y del suelo.
12.
Agricultura de subsistencia.
13.
Baja fertilidad natural de los suelos.
2.2.3.- SELECCIÓN DE CAUSAS RELEVANTES.
Del listado anterior:
Causas relevantes y directas que generan el problema central,
son:
•
Bajo nivel tecnológico de la agricultura.
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La visita de campo realizada al ámbito del proyecto en Marzo del
2012, nos permitió realizar una reunión con las autoridades y los
beneficiarios
del
proyecto
y
se
arribaron
a
las
siguientes
conclusiones:
Falta de infraestructura de riego.
Poca disponibilidad de agua con fines de irrigación.
Existe un desconocimiento del manejo y aprovechamiento de los
recursos agua y suelo.
Existe desconocimiento de la tecnología de producción de cultivos, no
se hace uso de semillas certificadas y las
técnicas de las labores
culturales son rudimentarias.
•
Falta de infraestructura de riego.
El área afectada o área de influencia del proyecto,
no cuenta con
infraestructura de riego, existen canales rústicos con materiales de la
zona, que derivan las aguas del río Sechin.
Las causas indirectas son:
•
Baja fertilidad natural de los suelos.
El inadecuado manejo de los pastos naturales, ha generado una
fuerte erosión de los suelos, en el área de influencia del proyecto la
falta de cobertura vegetal ha sido un factor favorable para que los
agentes erosivos como el agua, el viento y la actividad pecuaria,
hayan generado una fuerte erosión a los suelos; en consecuencia, el
nivel de fertilidad natural de los suelos se ha perdido.
•
Baja disponibilidad de agua.
El recurso hídrico en el ámbito del proyecto es insuficiente, la única
fuente de agua disponible es el río Sechin, esta fuente de agua debe
recibir el aporte de otras fuentes de agua como manantiales y
pequeñas quebradas.
•
Falta de difusión de los programas de capacitación y
transferencia de tecnología.
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El ámbito del proyecto, por su ubicación y su relieve terrestre es de
fácil acceso, sin embargo
las instituciones públicas y privadas no
han brindado los servicios de capacitación y transferencia de
tecnología, además de que no existe la voluntad política del sector
correspondiente de impulsar y mejorar el nivel tecnológico de la
agricultura.
•
Desconocimiento del manejo del agua y del suelo.
Los suelos de la Sierra del Perú, son suelos muy erosionados; el
ámbito del proyecto, no es ajeno a esta realidad, la falta de técnicas
de conservación de suelos y aguas salta a la vista en todo el ámbito.
No son causas (No tienen relación alguna con el problema
central):
•
No hay programas de comercialización.
•
Cultivos de baja rentabilidad.
•
Agricultura de subsistencia.
Causas no relevantes:
2.2.4.-
•
Falta de fertilizantes
•
Cultivos con altos requerimientos de agua
•
Uso de semillas de mala calidad.
AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS.
2.24.1.- BAJO NIVEL TECNOLÓGICO DE LA
AGRICULTURA.
Inadecuada de difusión de los programas de capacitación
y transferencia de tecnología.
2.2.4.2.- AGRICULTURA EN SECANO
Insuficiente infraestructura de riego.
Baja disponibilidad de agua.
2.2.4.3.- BAJA FERTILIDAD NATURAL DE LOS SUELOS.
Desconocimiento del manejo del agua y del suelo.
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2.2.5.- ARBOL DE CAUSAS.
BAJOS RENDIMIENTOS DE
PRODUCCION DE LOS CULTIVOS
AGRICOLAS
CAUSA DIRECTA
BAJO NIVEL
TECNOLÓGICO DE
LA AGRICULTURA
CAUSA
INDIRECTA
Inadecuada de
difusión de los
programas de
capacitación y
transferencia de
tecnología
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
BAJA FERTILIDAD
NATURAL DE LOS
SUELOS
CAUSA
INDIRECTA
Agricultura En
Secano
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Baja
disponibilidad
de agua
Desconocimie
nto del
manejo del
agua y del
suelo
2.2.6.- EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL.
1.
Baja producción agrícola.
2.
Bajos ingresos de la población.
3.
Limitado acceso a los servicios de salud y educación.
4.
Alta tasa de desnutrición
5.
Sector agrario ineficiente.
6.
Conflictos en la comunidad
7.
Migración a otras ciudades
8.
Abandono de la actividad agrícola.
9.
No hay seguridad alimentaria de la población.
10.
Perdida del recurso suelo.
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2.2.7.- SELECCIONAR Y JUSTIFICAR LOS EFECTOS RELEVANTES.
Del listado anterior, los efectos:
Relevantes y directos que genera el problema central, son:
•
Baja producción agrícola.
•
Sector agrario ineficiente.
Los efectos indirectos son:
•
Migración a otras ciudades.
•
Abandono de la actividad agrícola.
•
Bajos ingresos de la población.
•
No hay seguridad alimentaria de la población.
•
Alta tasa de desnutrición.
No son efectos (No tienen relación alguna con el problema central):
•
Perdida del recurso suelo.
•
Conflictos en la comunidad.
•
Limitado acceso a los servicios de salud y educación.
Efecto final:
RETRASO SOCIO ECONÓMICO DEL AMBITO DEL PROYECTO.
2.2.8.
AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS.
2.2.8.1 Baja producción agrícola.
-
Migración a otras ciudades.
-
Abandono de la actividad agrícola.
-
Bajos ingresos de la población.
2.2.8.2 Sector agrario ineficiente.
-
No hay seguridad alimentaria de la población.
-
Alta tasa de desnutrición.
28
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2.2.9.- ARBOL DE EFECTOS.
RETRASO SOCIO ECONOMICO DEL
DISTRITO DE QUILLO
Migración a
otras
ciudades
Abandono
de la
actividad
agrícola
Bajos
ingresos de
la población
EFECTO DIRECTO
BAJA PRODUCCION AGRÍCOLA
No hay
seguridad
alimentaria.
De la
población
Alta tasa de
desnutrición
EFECTO DIRECTO
SECTOR AGRARIO
INEFICIENTE
BAJOS RENDIMIENTOS DE
PRODUCCION DE LOS CULTIVOS
AGRICOLAS
2.2.10.- ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
29
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2.2.10.- ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS U ARBOL DE PROBLEMAS.
RETRASO SOCIO ECONOMICO DEL
DISTRITO DE QUILLO
Migración
a otras
ciudades
Abandono
de la
actividad
agrícola
No hay
seguridad
alimentaria
de la
población
Bajos
ingresos
de la
población
Alta tasa
de
desnutrici
ón
EFECTO DIRECTO
SECTOR AGRARIO
INEFICIENTE
EFECTO DIRECTO
MENOR PRODUCCION
AGRÍCOLA
BAJOS RENDIMIENTOS DE
PRODUCCION DE LOS
CULTIVOS AGRICOLAS
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
BAJO NIVEL
TECNOLÓGICO DE
LA AGRICULTURA
INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO.
INADECUADA
DIFUSIÓN DE
LOS PROGRAMAS
CAPACITACIÓN Y
TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA.
AGRICULTURA EN
SECANO
BAJA
DISPONIBILIDA
D DE AGUA.
CAUSA DIRECTA
BAJA FERTILIDAD
NATURAL DE LOS
SUELOS
DESCONOCIM
IENTO DEL
MANEJO DEL
AGUA Y DEL
SUELO
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2.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO.
2.3.1.- OBJETIVO CENTRAL.
PROBLEMA
OBJETIVO
BAJOS
RENDIMIENTOS
DE PRODUCCIÓN
DE LOS CULTIVOS
AGRÍCOLAS
INCREMENTAR
LOS
RENDIMIENTOS
DE PRODUCCIÓN
DE LOS CULTIVOS
AGRÍCOLAS
2.3.2.- DETERMINACIÓN
DE
LOS
MEDIOS
PARA
ALCANZAR
EL
OBJETIVO CENTRAL, Y ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS.
INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE
PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS
AGRICOLAS
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
ADECUADO NIVEL
TECNOLÓGICO DE LA
AGRICULTURA
AGRICULTURA BAJO RIEGO
ADECUADA FERTILIDAD
NATURAL DE LOS SUELOS
ADECUADA
DIFUSIÓN DE LOS
PROGRAMAS
CAPACITACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA.
SUFICIENTE
INFRAESTRUC
TURA DE
RIEGO.
MAYOR
DISPONIBILI
DAD DE
AGUA.
CONOCIMIE
NTO DEL
MANEJO DEL
AGUA Y DEL
SUELO
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2.3.3.-
DETERMINACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS
QUE SE GENERARÁN CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO
CENTRAL, Y ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE FINES.
DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DEL
DISTRITO DE QUILLO
DISMINUIR
LA
MIGRACIÓN
DEL CAMPO
A LA
CIUDAD
PERSISTIR
EN LA
ACTIVIDAD
AGRÍCOLA
MAYORES
INGRESOS
DE LA
POBLACIÓN
EFECTO DIRECTO
MAYOR PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
DE LA
POBLACIÓN
REDUCIR
EL INDICE
DE
DESNUTRI
CION
EFECTO DIRECTO
SECTOR AGRARIO
EFICIENTE
INCREMENTAR LOS
RENDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN
DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS
32
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2.3.4.- ARBOL DE OBJETIVOS Ó ÁRBOL DE MEDIOS – FINES.
DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO
DEL DISTRITO DE QUILLO
DISMINUIR
LA
MIGRACION
DEL CAMPO A
LA CIUDAD
PERSISTIR EN
LA ACTIVIDAD
AGRÍCOLA
INCREMENTAR
LOS
INGRESOS DE
LA POBLACIÓN
ASEGURAR LA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
DE LA
POBLACIÓN
MAYOR PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
REDUCIR EL
INDICE DE
DESNUTRICIÓN
SECTOR AGRARIO EFICIENTE
INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE
PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS
AGRICOLAS
MEDIO DIRECTO
ADECUADO NIVEL
TECNOLOGICO DE LA
AGRICULTURA
ADECUADA
DIFUSIÓN DE
LOS
PROGRAMAS
CAPACITACIÓN Y
TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA
MEDIO DIRECTO
MEDIO DIRECTO
AGRICULTURA BAJO RIEGO
ADECUADA
FERTILIDAD NATURAL
DE LOS SUELOS
SUFICIENTE
INFRAESTRUC
TURA DE
RIEGO.
MAYOR
DISPONIBIL
IDAD DE
AGUA.
CONOCIMIENTO
DEL MANEJO
EFICIENTE DEL
AGUA Y DEL
SUELO
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2.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
2.4.1.-
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES O NO.
INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS
DE PRODUCCION DE LOS CULTIVOS
AGRICOLAS
MEDIOS DE 1er NIVEL
MEDIOS DE 1er NIVEL
ADECUADO NIVEL
TECNOLÓGICO DE LA
AGRICULTURA
AGRICULTURA BAJO
RIEGO
MEDIO
FUNDAMENTAL
ADECUADA
DIFUSIÓN DE
LOS PROGRAMAS
CAPACITACIÓN Y
TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA.
De
MEDIOS DE 1er
NIVEL
ADECUADA
FERTILIDAD NATURAL
DE LOS SUELOS.
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTUR
A DE RIEGO.
MAYOR
DISPONIBILIDAD
DE AGUA.
CONOCIMIENTO
DEL MANEJO DEL
AGUA Y DEL
SUELO
todos
los
medios
fundamentales
seleccionados,
son
imprescindibles los siguientes:
•
Adecuada difusión de los programas de capacitación y transferencia de
tecnología.
•
Suficiente infraestructura de riego.
•
Mayor disponibilidad de agua.
34
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El medio fundamental, conocimiento del manejo del suelo y del agua,
es complementario con el medio fundamental, adecuada difusión de
los programas de capacitación y transferencia de tecnología; por lo
tanto, se encuentra comprendido dentro de los alcances de este
medio fundamental.
Como medios de primer nivel son indispensables, para que el
proyecto
contribuya
RENDIMIENTOS
a
DE
resolver
el
problema
PRODUCCIÓN
DE
de
LOS
los
BAJOS
CULTIVOS
AGRÍCOLAS, el desarrollo de la AGRICULTURA BAJO RIEGO,
ADECUADA
FERTILIDAD
NATURAL
DE
LOS
SUELOS
y
un
ADECUADO NIVEL TECNOLÓGICO.
2.4.2.-
RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
El medio fundamental, Conocimiento del manejo del suelo y del agua,
es un medio complementario con el medio fundamental, Adecuada
difusión de los programas de capacitación y transferencia de
tecnología; por lo tanto, las acciones a desarrollar para alcanzar el
objetivo
del
proyecto,
tendrán
como
sustento
los
medios
fundamentales e imprescindibles siguientes:
1.-
Adecuada difusión de los programas de capacitación y
transferencia
de tecnología.
2.-
Suficiente infraestructura de riego.
3.-
Mayor disponibilidad de agua.
4.-
Conocimiento del manejo aguas y suelo.
1, 2, 3 y 4 son medios imprescindibles.
1, 2, 3 y 4 son medios complementarios
2 y 3 son medios independientes.
Como causa crítica del problema de los BAJOS RENDIMIENTOS DE
PRODUCCION DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS, se ha identificado
la AGRICULTURA EN SECANO, la BAJA FERTILIDAD NATURAL
DE LOS SUELOS y el BAJO NIVEL TECNOLOGICO DE LA
AGRICULTURA; en consecuencia, los medios también son críticos.
35
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2.4.3.-
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
A partir de los medios fundamentales e imprescindibles se plantean
las acciones, que relacionadas entre ellas nos permitirá definir con
claridad las alternativas para resolver el problema, los que deben ser
evaluados para seleccionar la mejor alternativa.
MEDIO DE 1ER
NIVEL
AGRICULTURA
BAJO RIEGO
M. FUNDAMEN.
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
ACCION 01
CONSTRUIR
13+320 KM DE
CANAL
REVESTIDO
CONCRETO
SIMPLE Y
OBRAS DE ARTE
MEDIO DE 1ER
NIVEL
ADECUADO NIVEL
TECNOLOGICO DE
LA AGRICULTURA
M. FUNDAMEN.
ADECUADA
DIFUSION DE
LOS PROGRAMAS
DE
CAPACITACIÓN
ACCION 03
IMPLEMETAR
PROGRAMAS DE
CAPACITACION EN
TECNICAS DE
PRODUCCION,
TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS
AGRICOLAS
MEDIO DE 1ER
NIVEL
ADECUADA
FERTILIDAD
NATURAL DE
LOS SUELOS
M. FUNDAMAN
CONOCIMIENTO
DEL MANEJO DEL
AGUAS Y SUELO
ACCION 04
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
CAPACITACION
EN TECNICAS DE
RIEGO Y
CONSERVACION
DE SUELOS
ACCION 02
CONSTRUIR
13+320 KM DE
CANAL REVESTIDO,
CONCRETO
ARMADO Y OBRAS
DE ARTE
36
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Las acciones 01 y 02, son mutuamente excluyentes; es decir, la
ejecución de una de ellas excluye a la otra.
Las acciones 03, 04 y 05, son complementarias con cualquiera de las
otras acciones.
La acciones 03, 04 y 05 son complementarias con la acción 01 o la
acción 02.
La combinación de las acciones planteadas en el punto anterior,
permitirá establecer las alternativas para resolver el problema
planteado en el árbol de Causas; en consecuencia, se tienen las
siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 01
2.4.4.-
ALTERNATIVA 02
ACCIONES
ACCIONES
01 – 03 – 04 -
02 – 03 – 04
DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A
CONSIDERAR.
DEFINICION DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01.
•
Construcción de la bocatoma del canal de irrigación con concreto
armado F’C=210 KG/CM2.
37
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•
Construcción de la infraestructura de conducción de 13 + 320 km. de
longitud. El canal de conducción está diseñado para 350 l/s. con
concreto simple.
•
Construcción de 03 alcantarillados con concreto armado.
•
Construcción de 03 desarenadores con concreto armado.
•
Construcción de 06 rápidas con concreto armado.
•
Construcción de 45 tomas laterales con concreto, de 0.50 x 0.80 m.
•
Construcción de 91 tomas laterales con concreto, de 0.30 x 0.40 m.
•
Construcción de pase aéreo con concreto armado.
•
Implementar programas de capacitación, en técnicas de producción,
transformación,
conservación
y
comercialización
de
productos
agrícolas.
•
Implementar programas de capacitación en
tecnología de riego y
conservación de suelos.
DESCRIPCION DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
ACCION 01
01.00.-
Construcción de la Bocatoma
Esta estructura de captación, ubicada en el cauce del
río Sechin, aguas abajo, localizada en la cota 1 349
m.s.n.m., será diseñada para un caudal de 350 lt/seg.,
se construirá ventana de captación con rejilla y dos
compuertas una de derivación y la otra de regulación.
ACCION 02
02.00.-
Construir infraestructura de conducción.
02.01.- Desarenador
Se construirá 03 desarenadores en concreto
armado (fc=210 Kg. / cm2), el primero ubicado
en el canal El Pueblo (principal) en la progresiva
0+120 km, el segundo ubicado en el canal
Huantar en la progresiva 0+020 km. Y el tercero
38
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ubicado también en el canal Huantar en la
progresiva 1+056 km.
02.02.- Rápidas
Se construirá 06 rápidas de concreto armado
(fc=210 Kg. / cm2), ubicados en el canal
Huantar en las siguientes progresivas 0+010
km., 0+070 km., 0+235 km., 2+240 km.,
2+550 km. Y en el canal de Derivación N° 05 en
la progresiva 0+020 km.
02.03.- Línea de conducción principal revestido.
Canal EL PUEBLO (canal principal) revestido de
concreto simple (fc=175 Kg. / cm2), de 1+560
km de longitud con una sección de 1.00 x 0.80
m.
02.04.-
Línea
de
conducción
canal
Huantar
revestido.
Canal HUANTAR revestido de concreto simple
(fc=175 Kg. / cm2), de 3+630 km de longitud
con una sección de 0.70 X 0.60 m.
02.05.-
Línea
de
conducción
canal
Colcapata
revestido.
Canal COLCAPATA revestido de concreto simple
(fc=175 Kg. / cm2), de 3+830 km de longitud
con una sección de 0.60 X 0.50 m.
02.06.- Línea de conducción canal de Derivación
revestido.
Canal de Derivación N° 01 y N° 02, revestido de
concreto simple (fc=175 Kg. / cm2), de 2+580
39
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km de longitud con una sección de 0.50 X 0.45
m.
02.07.- Línea de conducción canal de Derivación
revestido.
Canal de Derivación Acush N° 01, N° 02, N° 03,
N° 04 y N° 05 revestido de concreto simple
(fc=175 Kg. / cm2), de 1+720 km de longitud
con una sección de 0.40 X 0.30 m.
02.08.- Línea de conducción Pase Aéreo.
Se
instalara un pase aéreo en el canal Moro
Colcapata a la altura de la progresiva 1+900
km, con tubería F°G° D= 13”, 32 m. de longitud.
02.09.-
Obras
de
arte:
alcantarilla
y
tomas
laterales.
Construido en concreto armado (fc=210 Kg. /
cm2).
ACCION 03
01.00.-
Implementar Programas de Capacitación.
01.01.- Comité de regantes
Fortalecer el Comité de Regantes, con cursos de
capacitación
orientados
a
lograr
una
mejor
administración, operación y mantenimiento del sistema
de irrigación.
01.02.- Programa de capacitación
En
técnicas
de
producción,
transformación,
conservación y comercialización de productos agrícolas.
Implementar dentro del programa de capacitación,
cursos
orientados
a
la
tecnología
de
producción
40
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agrícola,
técnicas
post
cosecha
y
técnicas de
comercialización.
•
Capacitación en técnicas de cultivos y manejo
post cosecha.
•
Capacitación en comercialización de productos
agroindustriales.
ACCION 04
01.00.-
Programa de capacitación en técnicas de riego y
conservación de suelos.
Implementar los cursos de capacitación y transferencia
de tecnología, orientado al buen uso de los recursos
agua y suelo, a las técnicas de riego y la introducción
de prácticas de conservación de suelos, el programa de
capacitación y transferencia de tecnología comprende:
•
Capacitación
legislación de
•
en
administración,
gestión
y
aguas.
Capacitación en técnicas de riego, para lograr el
uso eficiente del agua.
•
Capacitación en técnicas de conservación de
suelos.
DEFINICION DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02.
•
Construcción de la bocatoma del canal de irrigación con concreto
armado F’C=210 KG/CM2.
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•
Construcción de la infraestructura de conducción de 13 + 320 km. de
longitud. El canal de conducción está diseñado para 350 l/s. con
concreto armado.
•
Construcción de 03 alcantarillados con concreto armada.
•
Construcción de 03 desarenadores con concreto armado.
•
Construcción de 06 rápidas con concreto armado.
•
Construcción de 45 tomas laterales con concreto, de 0.50 x 0.80 m.
•
Construcción de 91 tomas laterales con concreto, de 0.30 x 0.40 m.
•
Construcción de pase aéreo con concreto armado.
•
Implementar programas de capacitación, en técnicas de producción,
transformación,
conservación
y
comercialización
de
productos
agrícolas.
•
Implementar programas de capacitación en
tecnología de riego y
conservación de suelos.
DESCRIPCION DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
ACCION 01
01.00.-
Construcción de la Bocatoma
Esta estructura de captación, ubicada en el cauce del
río Sechin, aguas abajo, localizada en la cota 1 349
m.s.n.m., será diseñada para un caudal de 350 lt/seg.,
se construirá ventana de captación con rejilla y dos
compuertas una de derivación y la otra de regulación.
ACCION 02
02.00.-
Construir infraestructura de conducción.
02.01.- Desarenador
Se construirá 03 desarenadores en concreto
armado (fc=210 Kg. / cm2), el primero ubicado
en el canal principal en la progresiva 0+120 km,
el segundo ubicado en el canal Huantar en la
progresiva 0+020 km. Y el tercero ubicado
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también en el canal Huantar en la progresiva
1+056 km.
02.02.- Rápidas
Se construirá 06 rápidas de concreto armado
(fc=210 Kg. / cm2), ubicados en el canal
Huantar en las siguientes progresivas 0+010
km., 0+070 km., 0+235 km., 2+240 km.,
2+550 km. Y en el canal de derivación N° 05 en
la progresiva 0+020 km.
02.03.- Línea de conducción principal revestido.
Canal EL PUEBLO (canal principal) revestido de
concreto simple (fc=175 Kg. / cm2), de 1+560
km de longitud con una sección de 1.00 x 0.80
m.
02.04.-
Línea
de
conducción
canal
Huantar
revestido.
Canal HUANTAR revestido de concreto simple
(fc=175 Kg. / cm2), de 3+630 km de longitud
con una sección de 0.70 X 0.60 m.
02.05.-
Línea
de
conducción
canal
Colcapata
revestido.
Canal COLCAPATA revestido de concreto simple
(fc=175 Kg. / cm2), de 3+830 km de longitud
con una sección de 0.60 X 0.50 m.
02.06.- Línea de conducción canal de Derivación
revestido.
Canal de Derivación N° 01 y N° 02, revestido de
concreto simple (fc=175 Kg. / cm2), de 2+580
km de longitud con una sección de 0.50 X 0.45
m.
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02.07.- Línea de conducción canal de Derivación
revestido.
Canal de Derivación Acush N° 01, N° 02, N° 03,
N° 04 y N° 05 revestido de concreto simple
(fc=175 Kg. / cm2), de 1+720 km de longitud
con una sección de 0.40 X 0.30 m.
02.08.- Línea de conducción Pase Aéreo.
Se
instalara un pase aéreo en el canal Moro
Colcapata a la altura de la progresiva 1+900
km, con tubería F°G° D= 13”, 32 m. de longitud.
02.09.-
Obras
de
arte:
alcantarilla
y
tomas
laterales.
Construido en concreto armado (fc=210 Kg. /
cm2).
ACCION 03
01.00.-
Implementar Programas de Capacitación.
01.01.- Comité de regantes
Fortalecer el Comité de Regantes, con cursos de
capacitación
orientados
a
lograr
una
mejor
administración, operación y mantenimiento del sistema
de irrigación.
01.02.- Programa de capacitación
En
técnicas
de
producción,
transformación,
conservación y comercialización de productos agrícolas.
Implementar dentro del programa de capacitación,
cursos
orientados
agrícola,
a
técnicas
la
tecnología
post
cosecha
de
y
producción
técnicas de
comercialización.
•
Capacitación en técnicas de cultivos y manejo
post cosecha.
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•
Capacitación en comercialización de productos
agroindustriales.
ACCION 04
01.00.-
Programa de capacitación en técnicas de riego y
conservación de suelos.
Implementar los cursos de capacitación y transferencia
de tecnología, orientado al buen uso de los recursos
agua y suelo, a las técnicas de riego y la introducción
de prácticas de conservación de suelos, el programa de
capacitación y transferencia de tecnología comprende:
•
Capacitación
legislación de
•
en
administración,
gestión
y
aguas.
Capacitación en técnicas de riego, para lograr el
uso eficiente del agua.
•
Capacitación en técnicas de conservación de
suelos.
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CAPÍTULO
III
FORMULACIÓN Y
EVALUACION
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III
FORMULACIÓN Y EVALUACION
3.1.- DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Grafico N° 2: Fases del Proyecto de Inversión
Pre-Inversión
Inversión
Post Inversión
Estudios y
Expedientes
Técnicos
Perfil
Evaluación
Ex post
Operación y
Mantenimiento
Ejecución
FASE DE PREINVERSIÓN Y SU DURACIÓN.
La fase de pre inversión, corresponde a la formulación, evaluación y
viabilización de los estudios de pre inversión del proyecto, se estima
una duración de 01 meses.
Cronograma de Actividades
Fase de Pre Inversión
Etapas
Meses
PERFIL
1
47
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FASE DE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN.
La fase de Inversión, comprende dos etapas, la primera corresponde
a la elaboración y aprobación del Expediente Técnico, se estima una
duración de 01 meses y la segunda corresponde a la ejecución del
proyecto se estima una duración de 05 meses; en consecuencia, esta
fase tiene una duración de 07 meses.
MES
FASES Y ACTIVIDADES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
ESTUDIOS
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS CIVILES
SISTEMA DE RIEGO
LA FASE DE POST INVERSIÓN Y SU DURACIÓN.
Para ambos proyectos alternativos, esta fase se divide en dos etapas,
la primera que corresponde a la etapa de consolidación del proyecto,
cuya duración se estima en un año, se entiende por consolidación del
proyecto, la ejecución de acciones orientadas a la implementación,
fortalecimiento y funcionamiento del Comité de Regantes y a la
implementación y ejecución de los programas de Capacitación y
transferencia de tecnología y la segunda corresponde a la etapa de la
operación del proyecto ya consolidado cuya duración se estima en 10
años.
AÑO 1 - 10
ETAPAS
Operación y
Mantenimiento de
Infraestructura
MESES
1-3
MESES
4-6
MESES
7-9
MESES
10-12
X
X
X
X
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HORIZONTE DE EVALUACION DE CADA PROYECTO
ALTERNATIVO.
Para los dos proyectos alternativos, la fase de pre inversión e
inversión tiene una duración de 9 meses, la fase de post inversión
se estima en 10 años (un año para la operación y consolidación del
proyecto y nueve años para la operación del proyecto consolidado);
por lo tanto, el periodo de ejecución y operación del proyecto tiene
una duración de 10 años.
ORGANIZAR LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO
ALTERNATIVO.
En el siguiente cuadro, se presenta las fases y etapas de la
organización de los proyectos alternativos.
Año 0
1er
Mes
Año 0
Año 0
Años
Años
2do y 3er
4to al
1
2 - 10
Mes
8to mes
PRE INVERSION
INVERSIÓN Y POST INVERSION
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA I
ETAPA II
Formulación y
Ejecución de
Ejecución de la obra
CONSOLIDACIÓN Y
OPERACIÓN DEL
PROYECTO CONSOLIDADO
aprobación del
la obra
Construcción del Sistema de
OPERACIÓN DEL
Expediente Técnico del
Construcción
Riego.
PROYECTO.
proyecto.
del Sistema
•
de Riego.
Fortalecimiento
del
Comité de Regantes.
•
• Operación
del
proyecto consolidado
Capacitación
y
transferencia
de
tecnología.
•
Operación
del
proyecto.
3.2
ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
3.2.1 LOS SERVICIOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECERÁ.
Ambos proyectos alternativos permitirán hacer entrega de una
dotación permanente de agua con fines de irrigación. La unidad de
medida se expresa en unidades de volumen por unidad de tiempo, en
este caso se expresará en litros por segundo (lt/seg.).
49
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3.2.2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA
Y SUS PRINCIPALES DETERMINANTES.
La dirección General de Información Agraria, en la Encuesta Nacional
Agropecuaria de Producción Y Ventas – ENAPROVE y los resultados
del Censo Nacional Agropecuario del Departamento de Ancash, en
relación a la superficie agrícola, reporta la siguiente información.
AMBITO DEL PROYECTO
SUPERFICIE AGRICOLA TOTAL
MEJORAMIENTO BAJO RIEGO*
•
HAS
%
78.58
100.00
78.58
100.00
Esta información, ha sido tomada por los Beneficiarios.
La superficie agrícola del ámbito del proyecto, no dispone de
infraestructura de riego, todas tienen como fuente de abastecimiento
el río Sechin, que en épocas de estiaje Agosto – Septiembre, tiene un
caudal de
420 lt/seg, en épocas de avenida entre los meses de
Diciembre a Junio, en promedio tiene una caudal de 08 m3/seg., los
meses Febrero y Marzo son de máxima avenida, llegando a valores
de 12 M3/seg., El proyecto plantea el mejoramiento del riego de
78.58 Has, e incorporar a la agricultura bajo riego.
En la actualidad, la zona bajo riego, afectada por el problema cuenta
con infraestructura para riego; por lo que, en los proyectos
alternativos se plantea el mejoramiento del sistema de riego en 78.58
has, del ámbito del proyecto y la ampliación de la frontera agrícola
bajo riego, el mejoramiento del sistema de riego, se logrará a través
del mejoramiento de la infraestructura de riego, la capacitación a los
usuarios en técnicas de riego para mejorar la eficiencia del uso del
agua, mejorar la gestión de la administración del agua y garantizar
una oferta de agua para riego de los cultivos para el desarrollo de la
agricultura.
El sistema de irrigación del ámbito del proyecto, consta de:
Fuente principal de agua, el río Sechin cuyo caudal mínimo en épocas
de estiaje es de 380 lt/seg.
50
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La actividad agrícola en el ámbito del proyecto es estacional, se
aprovecha el periodo de lluvias desde Enero hasta Abril, el agua es
utilizado para completar el periodo vegetativo de los cultivos, no hay
actividad agrícola en los meses de Julio a Diciembre; el proyecto
pretende cubrir este periodo con la finalidad de lograr dos campañas
agrícolas al año e incorporar a la agricultura bajo riego 78.58 Has y
mejorar el riego en consecuencia, el proyecto plantea:
El mejoramiento del servicio de sistema de irrigación de 78.58 Has y
la incorporación de tierras a la agricultura bajo riego, acción que
fundamentalmente comprende la capacitación de los usuarios, para
mejorar la eficiencia del uso de agua, se considera también un
programa de mejoramiento de la captación que deriva las aguas del
río Sechin, con la finalidad de ofertar 350 lt/seg, de caudal; por lo
tanto, la oferta de agua con el proyecto, con fines de mejoramiento y
ampliación del sistema de irrigación será de 350 lt/seg.
La población del ámbito del proyecto en su totalidad se dedica
fundamentalmente a la agricultura, la misma que se desarrolla bajo
riego y en secano, condicionada permanentemente a la presencia de
lluvias en los meses de Enero a Abril, una ausencia de lluvias en
estos meses determina el fracaso de la agricultura; por esta razón,
uno de los objetivos de la ejecución del presente proyecto; con
cualquiera de sus alternativas, es garantizar la oferta de agua
durante el año, para garantizar dos campañas agrícolas al año y que
las plantas cumplan con su ciclo vital para una buena producción.
3.2.3.- LA POBLACIÓN DEMANDANTE SIN PROYECTO.
La población demandante sin proyecto está constituida por el 89.40
% de la población del ámbito del proyecto, quienes dependen
directamente de la
agricultura, la
población demandante está
conformada por la población de los
Sectores de EL PUEBLO –
HUANTAR – COLCAPATA, ubicados en el Distrito de Quillo; esta
información
ha
sido
confirmada
por
las
autoridades
y
los
51
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beneficiarios, al año 2013 la población beneficiaria del proyecto está
conformada por 1524 habitantes, constituidas en 190 familias.
3.2.4.- LOS SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO.
El ámbito del proyecto,
cuenta con 78.58 Has destinadas a la
agricultura bajo riego, actualmente no se practica la agricultura
intensiva por falta de infraestructura de riego, en épocas de estiaje,
existe una oferta permanente de 150 lt/seg. de agua, situación sin
proyecto,
para
atender
ineficientemente
las
78.58
Has;
en
consecuencia, hay una demanda adicional de agua para atender
eficientemente las 78.58 Has, con 350 lt/seg.
3.2.5.- LOS SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO.
Para establecer los servicios que ofrecerá el proyecto, es necesario
determinar la demanda de agua por hectárea, para lo cual se
requiere de cálculos previos, en los CUADROS Nº 03, 04 y 05, se
presentan la cédula de cultivos para la situación sin proyecto y para
cada uno de los proyectos alternativos y la distribución de áreas para
cada cultivo considerado en la cédula, esta información, nos permite
establecer una distribución de los cultivos por hectárea, en forma
mensual durante el año, que se instalarán con el proyecto.
CUADRO Nº 03
CEDULA DE CULTIVOS - SITUACION SIN PROYECTO Y DISTRIBUCION MENSUAL DE AREAS DE CULTIVOS POR
HA.
MESES
DIC.
AREA
Ha. (%)
PLAN DE
CULTIVOS
Has.
MANZANA 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86
CEBOLLA
9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20
4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
MAIZ
FREJOL
2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
79.99
11.71
5.29
3.00
62.86
9.20
4.16
2.36
CULTIVOS
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.
JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.
TOTAL
78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 76.22 76.22 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 100.00
78.58
FUENTE: INFORMACION DE CAMPO TOMADA EN LOS SECTORES EL PUEBLO, HUANTAR Y COLCAPATA
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
52
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CUADRO N° 04
CEDULA DE CULTIVOS - PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y DISTRIBUCION MENSUAL DE AREAS DE CULTIVOS
POR HA.
MESES
CULTIVOS
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.
JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.
DIC.
PLAN DE
AREA
CULTIVOS
Ha. (%)
Has.
MANZANA 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86
79.99
62.86
CEBOLLA
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
11.71
9.20
MAIZ
4.16
4.16
4.16
4.16
4.16
4.16
4.16
5.29
4.16
FREJOL
2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
3.00
2.36
TOTAL
78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 76.22 76.22 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86
100.00
78.58
FUENTE:
INFORMACION DE CAMPO TOMADA EN LOS SECTORES EL PUEBLO, HUANTAR Y COLCAPATA
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 05
CEDULA DE CULTIVOS - PROYECTO ALTERNATIVA 02 Y DISTRIBUCION MENSUAL DE AREAS DE CULTIVOS
POR HA.
MESES
CULTIVOS
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.
JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.
DIC.
PLAN DE
AREA
CULTIVOS
Ha. (%)
Has.
MANZANA 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86
79.99
62.86
CEBOLLA
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
11.71
9.20
MAIZ
4.16
4.16
4.16
4.16
4.16
4.16
4.16
5.29
4.16
FREJOL
2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
3.00
2.36
TOTAL
78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 76.22 76.22 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86
100.00
78.58
FUENTE:
INFORMACION DE CAMPO TOMADA EN LOS SECTORES EL PUEBLO, HUANTAR Y COLCAPATA
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
53
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
ANEXO A
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MANZANA - SITUACION CON PROYECTO
ZONA
SIERRA
SIPERFICIE
01 HECTAREA
TECNOLOGIA
MEDIA
COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 75.00
UNIDAD
DE
MEDIDA
LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIOS
SOLES
COSTOS DIRECTOS
COSTO
TOTALES
SOLES
7145
PREPARACION DE SUELOS
450
Primera aradura
Limpieza de acequias y bordos
SIEMBRA
Yunta/día
Jornal
5
3
75
25
375
75
450
Surcado
Surcado
Siembra
LABORES CULTURALES
Yunta/día
Jornal
Jornal
3
4
5
75
25
25
225
100
125
675
Deshierbo
Abonamiento
Control fitosanitario
INSUMOS
Jornal
Jornal
Jornal
8
4
15
25
25
25
200
100
375
5270
Und
Kg
Kg
1000
300
50
2
0.9
60
2000
270
3000
300
Jornal
Jornal
10
2
25
25
250
50
plantones
Fertilizantes
Pesticidas
COSECHA
Recoger
Guardianía
COSTOS INDIRECTOS
571.6
Costos administrativos 5% de Costos directos
Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos
5%
3%
357.25
214.35
COSTO TOTAL
7716.6
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
30000
0.26
1.24
1.50
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
2446.6
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
571.6
1875
5270
54
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
Materiales y/o insumos
Máquinas y/o equipos
4800
470
COSTO TOTAL
7716.6
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
55
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE CEBOLLA - SITUACION CON PROYECTO
ZONA
SIERRA
SIPERFICIE
01 HECTAREA
TECNOLOGIA
MEDIA
COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 75.00
UNIDAD
DE
MEDIDA
LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIOS
SOLES
COSTOS DIRECTOS
COSTO
TOTALES
SOLES
7244
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Segunda aradura
Segunda aradura
Limpieza de acequias y borodos
SIEMBRA
Surcado
Surcado
Siembra
LABORES CULTURALES
Deshierbo
Abonamiento
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Pesticidas
COSECHA
Recoger
Guardianía
Yunta/día
Jornal
Yunta/día
Jornal
Jornal
4
4
3
3
3
75
25
75
25
25
Yunta/día
Jornal
Jornal
6
6
20
75
25
25
Jornal
Jornal
Jornal
16
16
10
25
25
25
Kg
2
480
Kg
Kg
720
40
0.95
50
Jornal
Jornal
25
2
25
25
COSTOS INDIRECTOS
775
300
100
225
75
75
1100
450
150
500
1050
400
400
250
3644
960
684
2000
675
625
50
579.52
Costos administrativos 5% de Costos directos
Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos
5%
3%
362.2
217.32
COSTO TOTAL
7823.52
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
13000
0.60
1.00
1.60
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
4179.52
579.52
56
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Máquinas y/o equipos
3600
2860
2000
860
COSTO TOTAL
7039.52
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
57
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ -SITUACION CON PROYECTO
ZONA
SIERRA
SIPERFICIE
01 HECTAREA
TECNOLOGIA
MEDIA
COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 75.00
UNIDAD
DE
MEDIDA
LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIOS
SOLES
COSTOS DIRECTOS
COSTO
TOTALES
SOLES
4735
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Segunda aradura
Segunda aradura
Limpieza de acequias y borodos
Surcado
Surcado
SIEMBRA
Clasofocación de semilla
Siembra
LABORES CULTURALES
1er y 2do aporque y abonamiento
Deshierbo
Riegos
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Pesticidas
COSECHA
Cosecha y despanque
Yunta/día
Jornal
Yunta/día
Jornal
Jornal
Yunta/día
Jornal
5
5
3
3
3
2
2
75
25
75
25
25
75
25
Jornal
Jornal
1
4
25
25
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
35
4
4
4
25
25
25
25
Kg
Kg
Lt
80
500
12
5
1.64
45
Jornal
40
25
COSTOS INDIRECTOS
1075
375
125
225
75
75
150
50
125
25
100
1175
875
100
100
100
1760
400
820
540
600
600
378.80
Costos administrativos 5% de Costos directos
Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos
5%
3%
236.75
142.05
COSTO TOTAL
5113.80
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
6000
0.85
0.45
1.30
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
3353.80
378.80
58
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Máquinas y/o equipos
2975.00
1760.00
1500.00
260.00
COSTO TOTAL
5113.80
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
59
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE FREJOL - SITUACION CON PROYECTO
ZONA
SIERRA
SIPERFICIE
01 HECTAREA
TECNOLOGIA
MEDIA
COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 75.00
UNIDAD
DE
MEDIDA
LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIOS
SOLES
COSTOS DIRECTOS
COSTO
TOTALES
SOLES
5112
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Segunda aradura
Segunda aradura
Limpieza de acequias y bordos
SIEMBRA
Surcado
Siembra
LABORES CULTURALES
1er y 2do aporque y abonamiento
Deshierbo
Riegos
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Fosfato diamonio
Cloruro de potasio
Pesticidas
Lasser (Metamidophos)
Ridomil Mz ( Metalaxil + Mancozab )
Pegasol
Furadan (Carbofuran)
COSECHA
Cosecha
Yunta/día
Jornal
Yunta/día
Jornal
Jornal
8
8
5
5
3
75
25
75
25
25
Yunta/día
Jornal
7
7
75
25
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
25
5
5
2
25
25
25
25
Kg
100
3.5
Kg
Kg
Kg
180
220
100
0.95
1
1
Kg
Kg
Lt
Lt
9
6
4
6
16
55
25
12
Jornal
25
25
COSTOS INDIRECTOS
1375
600
200
375
125
75
700
525
175
925
625
125
125
50
1487
350
491
171
220
100
646
144
330
100
72
625
625
408.96
Costos administrativos 5% de Costos directos
Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos
COSTO TOTAL
5%
3%
255.60
153.36
5520.96
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
5000
1.10
1.60
2.70
60
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Máquinas y/o equipos
4033.96
408.96
3625.00
566.00
350.00
216.00
COSTO TOTAL
4599.96
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
61
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
ANEXO B
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MANZANA - SITUACION SIN PROYECTO
ZONA
SIERRA
SIPERFICIE
01 HECTAREA
TECNOLOGIA
MEDIA
COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 75.00
UNIDAD
DE
MEDIDA
LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIOS
SOLES
COSTOS DIRECTOS
COSTO
TOTALES
SOLES
3270
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Limpieza de acequias y borodos
SIEMBRA
Siembra
LABORES CULTURALES
Deshierbo
INSUMOS
Plantones
Fertilizantes
COSECHA
recoger
Guardianía
Yunta/día
Jornal
Jornal
4
4
3
75
25
25
Jornal
2
25
Jornal
6
25
und
kg
1000
200
2
0.85
Jornal
Jornal
15
2
25
25
COSTOS INDIRECTOS
475
300
100
75
50
50
150
150
2170
2000
170
425
375
50
163.5
Costos administrativos 5% de Costos directos
COSTO TOTAL
5%
163.5
3433.5
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
26000
0.13
1.07
1.20
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Máquinas y/o equipos
1263.5
163.5
1100
2170
2170
0
COSTO TOTAL
3433.5
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
62
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE CEBOLLA - SITUACION SIN PROYECTO
ZONA
SIERRA
SIPERFICIE
01 HECTAREA
TECNOLOGIA
MEDIA
COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 75.00
UNIDAD
DE
MEDIDA
LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIOS
SOLES
COSTOS DIRECTOS
COSTO
TOTALES
SOLES
2430
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Limpieza de acequias y borodos
SIEMBRA
Siembra
LABORES CULTURALES
Deshierbo
INSUMOS
Semillas
COSECHA
Recoger
Guardianía
Yunta/día
Jornal
Jornal
6
6
4
75
25
25
Jornal
15
25
Jornal
16
25
Kg
1
480
Jornal
Jornal
18
1
25
25
COSTOS INDIRECTOS
700
450
150
100
375
375
400
400
480
480
475
450
25
121.5
Costos administrativos 5% de Costos directos
COSTO TOTAL
5%
121.5
2551.5
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
5000
0.51
0.99
1.50
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Máquinas y/o equipos
2071.5
121.5
1950
480
480
0
COSTO TOTAL
2551.5
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
63
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ - SITUACION SIN PROYECTO
ZONA
SIERRA
SIPERFICIE
01 HECTAREA
TECNOLOGIA
MEDIA
COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 75.00
UNIDAD
DE
MEDIDA
LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIOS
SOLES
COSTOS DIRECTOS
COSTO
TOTALES
SOLES
3114
PREPARACION DE SUELOS
Limpieza de terreno
Primera aradura
Primera aradura
Limpieza de acequias y bordos
SIEMBRA
Surcado
Siembra
LABORES CULTURALES
1er y 2do aporque y abonamiento
Riegos
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
COSECHA
Cosecha
Jornal
Yunta/día
Jornal
Jornal
4
5
5
3
25
75
25
25
Yunta/día
Jornal
4
4
75
25
Jornal
Jornal
Jornal
10
8
15
25
25
25
Kg
Kg
80
180
4
0.8
Jornal
30
25
COSTOS INDIRECTOS
675
100
375
125
75
400
300
100
825
250
200
375
464
320
144
750
750
156
Costos administrativos 5% de Costos directos
COSTO TOTAL
5%
156
3270
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
5000
0.65
0.15
0.80
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Máquinas y/o equipos
2806
156
2650
464
464
0
COSTO TOTAL
3270
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
64
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE FREJOL - SITUACION SIN PROYECTO
ZONA
SIERRA
SIPERFICIE
01 HECTAREA
TECNOLOGIA
MEDIA
COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 75.00
UNIDAD
DE
MEDIDA
LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIOS
SOLES
COSTOS DIRECTOS
COSTO
TOTALES
SOLES
1678
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Peimera aradura
Limpieza de acequias y borodos
SIEMBRA
Surcado
Surcado
Siembra
LABORES CULTURALES
Deshierbo
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
COSECHA
Cosecha
Yunta/día
Jornal
Jornal
5
5
3
75
25
25
Yunta/día
Jornal
Jornal
3
3
3
75
25
25
Jornal
8
25
Kg
Kg
60
70
1.5
0.9
Jornal
15
25
575
375
125
75
375
225
75
75
200
200
153
90
63
375
375
84
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
COSTO TOTAL
5%
84
1762
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
2500
0.70
0.10
0.80
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Máquinas y/o equipos
1609
84
1525
153
153
0
COSTO TOTAL
1762
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
65
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
En el CUADRO Nº 06, se presenta los cálculos para determinar la
evapotranspiración
potencial
mensual,
por
el
método
de
THORNTHWITE, las temperaturas medias mensuales han sido
estimadas, teniendo en consideración que cerca al ámbito del
proyecto no existe Estación Meteorológica y las precipitaciones
medias mensuales, han sido tomadas de los registros y estudios
realizados por el INRENA del Ministerio de Agricultura,
esta
información se presenta en el ANEXO G.
CUADRO N° 06
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL Y DE REFERENCIA, PRECIPITACIONES MENSUALES TOTALES Y EFECTIVAS
TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES ESTIMADAS
UBICACIÓN POLITICA: DISTRITO QUILLO - PROVINCIA YUNGAY - DEPARTAMENTO ANCASH
ALTITUD 1349 m.s.n.m.
CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION - METODO DE THORNTHWAITE
MESES
CONCEPTO
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
22.47
22.67
22.97
22.52
22.13
21.16
20.97
21.03
21.57
nsual
9.73
9.86
10.06
9.76
9.51
8.88
8.76
8.80
9.14
rregir ( mm/mes/Ha)
89.63
91.62
94.70
90.10
86.25
77.17
75.44
75.99
80.93
ón
1.08
0.97
1.05
0.99
1.01
0.97
1.00
1.01
1.00
gida ( Eto) (m3/mes/Ha)
964.47 885.05
992.47 893.83 872.81 745.45 757.39 770.56 812.51
e
"a"
OCT.
NO
21.75
21
9.26
9.
82.60
82
1.06
1.
873.92 866
2.49
TRANSPIRACION DE REFERENCIA (Eto), PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES Y PRECIPITACION EFECTIVA MENSUAL E
CONCEPTO
MESES
66
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NO
n de referencia (Eto)
964.47 885.05
992.47 893.83 872.81 745.45 757.39 770.56 812.51 873.92 866
(Pt)
916.91 1219.61 1192.91 654.06 219.55 30.52
2.24
33.70 231.30 546.42 599
va (Pef) ( 75% de Pt).
687.68 914.70
894.68 490.55 164.66 22.89
1.68
25.27 173.48 409.82 449
FUENTE . FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH SANTIAGO ANTUNEZ DE MAY
DATOS DE TEMPERATURA HAN SIDO ESTIMADOS CON ECUACIONES EN FUNCON DE LA ALTURA
DATOS DE PRECIPITACION REPORTADAS POR EL INRENA DEL MINAG
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
67
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
ANEXO G
CALCULO DE LAS TEMPERATURAS MEDIO MENSUALES
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ALTURA
msnm
1ER TERMINO
TERMINOS
2DO TERMINO
3ER TERMINO
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
23.91
25.0082
25.574
24.3052
22.37
20.69
19.57
19.37
19.81
20.44
21
22.5
0.744648
-0.33725
-0.78242
0.396606
2.304092
3.201177
4.493519
4.755225
5.034468
4.218323
3.686817
2.26632
-2.1837612
-2.0017811
-1.819801
-2.1837612
-2.5477214
-2.7297015
-3.0936617
-3.0936617
-3.2756418
-2.9116816
-2.9116816
-2.5477214
TEMPERATURA
°C
22.47
22.67
22.97
22.52
22.13
21.16
20.97
21.03
21.57
21.75
21.78
22.22
FUENTE : FACULTAD DE CIENCIAS AGEICULAS - UNASAM
ESTUDIO DE REGIONALIZACION DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES
AUTOR : TORIBIO REYES RODRIGUEZ
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CALCULO DE LAS PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ALTURA
msnm
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
TERMINOS
1ER TERMINO 2DO TERMINO
-119.5789
-112.6101
-48.2794
-63.2031
-39.3183
0.000063973
0.001783
0.0021425
1.29E-11
-87.0087
-85.0804
-115.8745
0.0657
0.0679
0.0536
0.0394
0.0181
0.0030939
0.001783
0.0021425
0.34596
0.0423
0.0424
0.057
PRECIPITACION
mm
m3
-30.95
-21.01
24.03
-10.05
-14.90
0.09
2.41
2.90
12.10
-29.95
-27.88
-38.98
-309.50
-210.13
240.27
-100.53
-149.01
0.87
24.10
28.96
121.02
-299.46
-278.83
-389.82
FUENTE : FACULTAD DE CIENCIAS AGEICULAS - UNASAM
ESTUDIO DE REGIONALIZACION DE LAS PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES
AUTOR : CESAR DANIEL MILLA VERGARA
CUADRO ELBORADO POR EL PROYECTISTA
68
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
Las temperaturas medias mensuales, han sido estimadas con
ecuaciones que relacionan las temperaturas y las precipitaciones con
la altura, las ecuaciones son:
TEMPERATURAS
Enero
T = 23.91 + 0.000552*h - 1.2*10^-6*h^2
Febrero
T = 25.0082 – 0.00025*h - 1.1*10^-6*h^2
Marzo
T = 25.574 – 0.00058*h - 1.0*10^-6*h^2
Abril
T = 24.3052 + 0.000294*h - 1.2*10^-6*h^2
Mayo
T = 22.37 + 0.001808*h - 1.4*10^-6*h^2
Junio
T = 20.69 + 0.002373*h - 1.5*10^-6*h^2
Julio
T = 19.57 + 0.003331* h – 1.7*10^-6*h^2
Agosto
T = 19.37 + 0.003525*h –1.7*10^-6*h^2
Setiembre
T = 19.31 + 0.003732*h-1.8*10^-6*h^2
Octubre
T = 20.44 + 0.003127*h-1.6*10^-6*h^2
Noviembre
T = 21.00 + 0.02733*h-1.6*10^-6*h^2
Diciembre
T = 22.50 + 0.000158*h-1.4*10^-6*h^2
Dónde:
T = Temperatura en °C
h = Altura en m
Las ecuaciones han sido tomadas del Estudio de Modelamiento
Hidrológico de las Temperaturas Medio Mensuales, realizado por
Toribio Reyes Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz.
La precipitación efectiva se estima como el 75% de la precipitación
total.
En los CUADROS Nº 07, se presenta los coeficientes de cultivo, para
todos los cultivos consignados en la Cédula de cultivos para la
situación sin proyecto y para ambos proyectos alternativos; en estos
mismos cuadros se presenta el cálculo del coeficiente de cultivo
ponderado para la situación sin proyecto y para
ambos proyectos
alternativos.
69
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 07
COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc), PARA EL CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN (Etc).
SITUACION SIN PROYECTO
CULTIVOS
MANZANA
CEBOLLA
MAIZ
FREJOL
Kc PONDERADO
MESES
ENE.
1.20
0.50
0.50
0.50
FEB.
1.20
0.60
0.60
0.70
MAR.
1.20
0.70
0.70
0.90
ABR.
1.20
0.90
0.90
1.20
MAY.
1.20
1.20
1.20
0.80
JUN.
1.20
0.80
0.80
JUL.
1.20
0.60
0.60
AGO.
1.20
SEP.
1.20
OCT.
1.20
NOV.
1.20
DIC.
1.20
1.087 1.105 1.124 1.158 1.191 1.143 1.114 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
FUENTE : INFORMACION TOMADA DE LA FAO
EL RIEGO - PRINCIPIOS BASICOS A. VASQUEZ Y L CHANG - 1992
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc), PARA EL CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN (Etc).
PROYECTO ALTERNATIVO 01
CULTIVOS
MANZANA
CEBOLLA
MAIZ
FREJOL
Kc PONDERADO
MESES
ENE.
1.20
0.50
0.50
0.50
FEB.
1.20
0.70
0.70
0.80
MAR.
1.20
0.90
0.90
1.00
ABR.
1.20
1.00
1.00
1.20
MAY.
1.20
1.20
1.20
0.80
JUN.
1.20
0.80
0.80
JUL.
1.20
0.60
0.60
AGO.
1.20
SEP.
1.20
OCT.
1.20
NOV.
1.20
DIC.
1.20
1.060 1.103 1.143 1.166 1.188 1.130 1.095 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
FUENTE : INFORMACION TOMADA DE LA FAO
EL RIEGO - PRINCIPIOS BASICOS A. VASQUEZ Y L CHANG - 1992
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc), PARA EL CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN (Etc).
PROYECTO ALTERNATIVO 02
CULTIVOS
MANZANA
CEBOLLA
MAIZ
FREJOL
Kc PONDERADO
MESES
ENE.
1.20
0.50
0.50
0.50
FEB.
1.20
0.70
0.70
0.80
MAR.
1.20
0.90
0.90
1.00
ABR.
1.20
1.00
1.00
1.20
MAY.
1.20
1.20
1.20
0.80
JUN.
1.20
0.80
0.80
JUL.
1.20
0.60
0.60
AGO.
1.20
SEP.
1.20
OCT.
1.20
NOV.
1.20
DIC.
1.20
1.060 1.103 1.143 1.166 1.188 1.130 1.095 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
FUENTE : INFORMACION TOMADA DE LA FAO
70
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
EL RIEGO - PRINCIPIOS BASICOS A. VASQUEZ Y L CHANG - 1992
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 08
DETERMINACION DE LA DEMANDA DE AGUA DE RIEGO DE LOS CULTIVOS
PROYECTO ALTERNATIVO 01 - SISTEMA DE CONDUCCIÓN: CANAL REVESTIDO DE CEMENTO
MESES
CULTIVOS
A CULTIVADA POR MES (Has.)
ONDERADO
POTRANSPIRACION POTENCIAL
mes/Ha).
POTRANSPIRACION REAL (m3/mes/Ha).
CIPITACION EFECTIVA (m3/mes/Ha)
CIT DE HUMEDAD (m3/mes/Ha.)
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NO
78.58
1.060
78.58
1.103
78.58
1.143
78.58
1.166
78.58
1.188
76.22
1.130
76.22
1.095
62.86
1.200
62.86
1.200
62.86
1.200
62.
1.2
964.5
1022.3
687.7
334.6
885.1 992.5 893.8 872.8 745.4
976.2 1134.4 1042.2 1036.9 842.3
914.7 894.7 490.5 164.7
22.9
334.6 334.6 334.6 334.6 334.6
757.4
829.2
1.7
334.6
770.6
924.7
25.3
334.6
812.5 873.9 866
975.0 1048.7 104
173.5 409.8 449
334.6 334.6 334
71
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
ENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO 95.60% 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.9
UERIMIENTO DE AGUA (m3/mes/Ha.)
11560 10789 11560 11560 11560 11560 11560 11560 11560 11560 115
ERO DE DIAS DEL MES
30
28
30
30
30
30
30
30
30
30
3
ERO DE HORAS DE JORNADA DE RIEGO
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
2
UERIMIENTO DE AGUA (lts/seg/Ha:)
4.460 4.460 4.460 4.460 4.460 4.460 4.460 4.460 4.460 4.460 4.4
ANDA DE AGUA DEL PROYECTO
eg/Ha.)
350
350
350
350
350
340
340
280
280
280
28
FICIENCIA DE CAPTACION 75%, EFICIENCIA DE CONDUCCION 65%, EFICIENCIA DE APLICACIÓN 70%, EFICIENCIA DE RIEGO
FUENTE: GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO MENOR 2013
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.
CUADRO N° 09
DETERMINACION DE LA DEMANDA DE AGUA DE RIEGO DE LOS CULTIVOS
PROYECTO ALTERNATIVO 02 - SISTEMA DE CONDUCCIÓN: CANAL REVESTIDO DE CEMENTO
MESES
CULTIVOS
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT.
CULTIVADA POR MES (Has.)
NDERADO
OTRANSPIRACION POTENCIAL
es/Ha).
OTRANSPIRACION REAL (m3/mes/Ha).
IPITACION EFECTIVA (m3/mes/Ha)
CIT DE HUMEDAD (m3/mes/Ha.)
ENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO 95.60%
ERIMIENTO DE AGUA (m3/mes/Ha.)
RO DE DIAS DEL MES
RO DE HORAS DE JORNADA DE RIEGO
ERIMIENTO DE AGUA (lts/seg/Ha:)
78.58
1.060
78.58
1.103
78.58
1.143
78.58
1.166
78.58
1.188
76.22
1.130
76.22
1.095
62.86
1.200
964.5
1022.3
687.7
334.6
0.956
11560
30
24
4.460
885.1 992.5 893.8 872.8 745.4 757.4 770.6
976.2 1134.4 1042.2 1036.9 842.3 829.2 924.7
914.7 894.7 490.5 164.7
22.9
1.7
25.3
61.5
239.7 551.7 872.2 819.4 827.5 899.4
0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956
10789 11560 11560 11560 11560 11560 11560
28
30
30
30
30
30
30
24
24
24
24
24
24
24
4.460 4.460 4.460 4.460 4.460 4.460 4.460
62.86
1.200
62.86
1.200
NO
62
1.2
812.5 873.9 86
975.0 1048.7 104
173.5 409.8 44
801.5 638.9 59
0.956 0.956 0.9
11560 11560 11
30
30
3
24
24
2
4.460 4.460 4.4
NDA DE AGUA DEL PROYECTO
g/Ha.)
350
350
350
350
350
340
340
280
280
280
2
FICIENCIA DE CAPTACION 75%, EFICIENCIA DE CONDUCCION 65%, EFICIENCIA DE APLICACIÓN 70%, EFICIENCIA DE RIEGO
FUENTE: GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO MENOR 2013
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECRISTA.
72
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
En el CUADRO Nº 10, se presenta la información relacionada a la
determinación de la demanda mensual de agua para ambos proyectos
alternativos, la máxima demanda se presenta en el mes de Mayo y
tiene una valor de 350 lt/seg., en ambos alternativas podemos
observar que la máxima demanda de agua se produce en el mes
de Mayo, 350 lt/seg, existiendo una oferta de agua de 210 lt/seg, hay
un déficit de agua de 140 lt/seg, este déficit será cubierto por el
proyecto; sin embargo, los diseños serán realizados para un caudal
de 350 lt/seg.
CUADRO N° 10
DETERMINACION DE LA DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO DE LOS CULTIVOS EN FUNCION A LA CEDULA DEL PROYECTO
PROYECTO ALTERNATIVO 01
MESES
CULTIVOS
UPERFICIE DE CULTIVO POR Ha.
REA DEL PROYECTO
REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL EN Ha.
EQUERIMIENTO DE AGUA (lts/seg/Ha:)
EMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg
OFERTA DE AGUA EN lt/seg
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
1.00
78.58
78.58
4.46
350
1.00
78.58
78.58
4.46
350
1.00
78.58
78.58
4.46
350
1.00
78.58
78.58
4.46
350
1.00
78.58
78.58
4.46
350
0.97
78.58
76.22
4.46
340
0.97
78.58
76.22
4.46
340
0.80
78.58
62.86
4.46
280
0.80
78.58
62.86
4.46
280
0.80
78.58
62.86
4.46
280
0.80
78.58
62.86
4.46
280
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
73
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
ALANCE OFERTA - DEMANDA
0.46
0.45
0.46
0.46
0.46 -10.07 -10.07 -69.65 -69.65 -69.65 -69.65
DETERMINACION DE LA DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO DE LOS CULTIVOS EN FUNCION A LA CEDULA DEL PROYECTO
PROYECTO ALTERNATIVO 02
MESES
CULTIVOS
UPERFICIE DE CULTIVO POR Ha.
REA DEL PROYECTO
REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL EN Ha.
EQUERIMIENTO DE AGUA (lts/seg/Ha:)
EMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg
OFERTA DE AGUA EN lt/seg
ALANCE OFERTA - DEMANDA
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
1.00
78.58
78.58
4.46
350
1.00
78.58
78.58
4.46
350
1.00
78.58
78.58
4.46
350
1.00
78.58
78.58
4.46
350
1.00
78.58
78.58
4.46
350
0.97
78.58
76.22
4.46
340
0.97
78.58
76.22
4.46
340
0.80
78.58
62.86
4.46
280
0.80
78.58
62.86
4.46
280
0.80
78.58
62.86
4.46
280
0.80
78.58
62.86
4.46
280
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
0.46
0.45
0.46
0.46
0.46
-10.07 -10.07 -69.65 -69.65 -69.65 -69.65
FUENTE: GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO MENOR 2013
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.
74
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
3.3.-ANÁLISIS DE LA OFERTA.
En la actualidad existe una oferta de agua, equivalente a 210
lt/seg, esta
cifra ha sido establecida en función, al trabajo en campo realizado en el mes
de mayo del año 2013. En los meses de avenida Enero – Marzo, el río Sechin
tiene una caudal promedio de 10 m3/seg.
3.4.- BALANCE OFERTA – DEMANDA.
En el CUADRO Nº 11, se presenta la información correspondiente al
BALANCE OFERTA – DEMANDA mensual de agua en lt/seg, para los dos
proyectos alternativos; en los cuadros se observa que en la actualidad,
situación sin proyecto, la oferta de agua es de 210 lt/seg y con proyecto la
demanda máxima mensual es de es de 350 lt/seg, el balance de Oferta y
demanda de agua determina un déficit de agua de 140 Lt/seg, para atender
las 78.58 Has de tierras agrícolas con el proyecto alternativo 01 y 02, la
demanda y la oferta mensual de agua en lt/seg, presentada en el CUADRO
N° 11, se presenta gráficamente en los GRÁFICOS 01 Y 02.
CUADRO N° 11
DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO EN FUNCION A LA CEDULA
DE CULTIVO SIN PROYECTO
CULTIVOS
DEMANDA DE AGUA EN lt/seg
OFERTA DE AGUA EN lt/seg
MESES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
350 350
350
350
350
340 340
280
280
280
280 280
210 210
210
210
210
210 210
210
210
210
210 210
75
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
BRECHA
-140
-140
-140
-140
-140
-130
-130
-70
-70
-70
-70
-70
DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO EN FUNCION A LA CEDULA
DE CULTIVO CON PROYECTO
CULTIVOS
DEMANDA DE AGUA EN lt/seg
OFERTA DE AGUA EN lt/seg
MESES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
350 350
350
350
350
340 340
280
280
280
280 280
350 350
350
350
350
350 350
350
350
350
350 350
BRECHA
0
0
0
0
0
10
10
70
70
70
70
FUENTE: GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO MENOR 2013
76
70
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
77
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
En el CUADRO Nº 12, se presenta la información correspondiente al
BALANCE OFERTA – DEMANDA anual de agua en lt/seg, para el
horizonte de evaluación del proyecto y para los dos proyectos
alternativos; la
oferta de agua es de 210 lt/seg y con proyecto la
demanda máxima mensual es de es de 350 lt/seg, el balance de
Oferta y demanda de agua determina un déficit de agua de 140
Lt/seg, para atender las 78.58 Has de tierras agrícolas con ambos
proyectos alternativos.
78
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 12
DEMANDA DE AGUA Y BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN lt/seg, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 01
DEMANDA DE AGUA (lts/seg) - PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
RUBRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
DE FAMILIAS BENEFICIADA
305
310
315
320
325
330
335
341
346
352
DE FAMILIAS QUE DEMANDAN AGUA (
%)
305
310
315
320
325
330
335
341
346
352
DE Has QUE DEMANDAN AGUA
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
DULO DE RIEGO lt/seg/Ha
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
MANDA DE AGUA EN (lts/seg)
27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539
DEMANDA DE AGUA Y BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN lt/seg, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
RUBRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
DE FAMILIAS DEL DISTRITO DE
APAMPA
305
310
315
320
325
330
335
341
346
352
DE FAMILIAS QUE DEMANDAN AGUA (
%)
305
310
315
320
325
330
335
341
346
352
DE Has QUE DEMANDAN AGUA
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
78.58
DULO DE RIEGO lt/seg/Ha
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
MANDA DE AGUA EN (lts/seg)
27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA EN lt/seg - PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
RUBRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ERTA lts/seg
12434 12434 12434 12434 12434 12434 12434 12434 12434 12434
MANDA lts/seg
27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539
FICIT DE AGUA lts/seg
-15105 -15105 -15105 -15105 -15105 -15105 -15105 -15105 -15105 -1510
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA EN lt/seg - PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
RUBRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ERTA lts/seg
12434 12434 12434 12434 12434 12434 12434 12434 12434 12434
MANDA lts/seg
27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539 27539
FICIT DE AGUA lts/seg
-15105 -15105 -15105 -15105 -15105 -15105 -15105 -15105 -15105 -1510
FUENTE : CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.
79
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
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3.5.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
3.5.1
CONDICIONES INICIALES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO
CADA
UNA
DE
LAS
ETAPAS
DE
LOS
PROYECTOS
ALTERNATIVOS Y ARMAR LA SECUENCIA DE ETAPAS.
Para ambos proyectos alternativos se considera, que la pre inversión
está constituida una etapa cuya duración es de un mes, la inversión
consta dos etapas, la primera corresponde a la formulación y
aprobación del expediente técnico con una duración de un meses y la
segunda corresponde a la ejecución de la obra con una duración de
cinco meses y la post inversión que comprende dos etapas, la
primera que corresponde a la consolidación y operación del proyecto,
que consta de capacitación y operación del proyecto, con una
duración de un año y la segunda que es la operación del proyecto
consolidado con una duración de nueve años, en total el periodo de
evaluación del proyecto es de 10 años:
Etapa de pre inversión.
•
Formulación de los estudios de pre inversión, evaluación y
declaración de la viabilidad del mismo.
Etapa de Inversión
•
Formulación y aprobación del Expediente técnico.
•
Ejecución de la obra.
Etapa de Post inversión.
•
01 para la operación, mantenimiento
y consolidación del
proyecto.
•
09 años de operación y mantenimiento del Proyecto
80
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
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3.5.2.-
ACTIVIDADES
ASOCIADAS
CON
CADA
PROYECTO
ALTERNATIVO Y DEFINIR SU DURACIÓN DE ACUERDO CON LA
POBLACIÓN.
Se presenta a continuación la información correspondiente a las
actividades programadas durante la ejecución del proyecto y su
duración para cada uno de los proyectos alternativos
PROYECTO ALTERNATIVO 01 y 02.
ACTIVIDADES
DURACIÓN
FASE I: INVERSION.
9 meses
1
Expediente Técnico
1 meses
2
PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGO.
08 meses.
01.00.- Obras preliminares
02.00.- Bocatoma.
03.00.- Rápida.
04.00.- Alcantarilla.
05.00.- Desarenador
06.00.- Canal revestido 1.00 x 0.80 cm.
07.00.- Canal revestido 0.70 x 0.60 cm.
08.00.- Canal revestido 0.60 x 0.50 cm.
09.00.- Canal revestido 0.50 x 0.45 cm.
10.00.- Canal revestido 0.40 x 0.30 cm.
11.00.- Tomas laterales 0.80x 0.50 cm
12.00.- Tomas laterales 0.30x 0.40 cm.
13.00.- Otros.
14.00.- Pase aéreo
15.00.- Flete.
FASE
1.
II: POST INVERSION.
OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO.
01 AÑO
01.00.- Organización de la Junta.
01 mes
02.00.- Diseño de la capacitación
02 meses
03.00.- Ejecución de la capacitación
02 meses
04.00.- Experiencia en campo.
07 meses
05.00.- Operación del proyecto
2.
OPERACIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDADO.
01.00.- Operación del proyecto
09 año
81
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
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3.6.- COSTOS A PRECIOS MERCADO.
3.6.1.-
COSTO
EN
LA
SITUACION
SIN
PROYECTO
A
PRECIOS
PRIVADOS O DE MERCADO.
Los costos de operación y mantenimiento, en la situación sin
proyecto, no han sido posible estimarlos, no existe información
relacionada a este rubro en la Comisión de Regantes.
3.6.2.-
COSTO
EN
LA
SITUACION
CON
PROYECTO
A
PRECIOS
PRIVADOS O DE MERCADO.
En los CUADROS N° 13, 14, 15, 16, 17 y 18, se presentan la
información detallada de los requerimientos en materiales, equipos,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada para cubrir los
costos directos de inversión de cada proyecto, los mismos que han
sido valorizados a precios de mercado, el requerimiento total en
Nuevos
Soles
para
el
proyecto
alternativo
01
es
de
S/.
6’595,275.13 Nuevos Soles, en Obras Civiles. Y para el proyecto
alternativo 02 es de S/.
6’749,227.76 Nuevos Soles. Estos
cuadros servirán de base para definir los costos de estudios de
inversión, supervisión y los costos totales de inversión de cada
proyecto alternativo.
82
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
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CUADRO N° 13
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
Item
01
Descripción
Und. Metrado Precio (S/.)
Parcial (S/.)
OBRAS PRELIMINARES
6,030.12
01.01
CAMPAMENTO (OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA)
GLB
1.00
4,500.00
4,500.00
01.02
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
und
1.00
1,530.12
1,530.12
02
02.01
02.01.01
02.01.02
02.02
BOCATOMA
23,975.25
OBRAS PRELIMINARES
117.41
LIMPIEZA Y DESBROSE DE VEJETACIÓN
m2
12.03
6.97
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
12.03
2.79
MOVIMIENTO DE TIERRA
83.85
33.56
1,554.35
02.02.01
EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA
m3
12.43
101.63
1,263.26
02.02.02
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
14.92
19.51
291.09
02.03
CONCRETO SIMPLE
11,185.39
02.03.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
35.51
43.31
1,537.94
02.03.02
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
3.68
532.75
1,960.52
02.03.03
CONCRETO SICLOPEO
m3
8.88
351.34
3,119.90
02.03.04
CONCRETO 1:10 + 70% PG. Kg/cm2 (EMBOQUILLADO)
m2
12.43
367.42
02.04
CONCRETO ARMADO
4,567.03
10,057.90
02.04.01
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
370.11
6.83
02.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
m2
15.06
43.31
652.25
02.04.03
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
12.91
532.75
6,877.80
02.05
CARPINTERIA METALICA
2,527.85
827.57
02.05.01
COMPUERTA DE FIERRO TIPO VOLANTE DE 1/8" DE 0.50 x 0.80 M
und
1.00
525.68
525.68
02.05.02
VENTANA DE CAPTACION (0.45x0.15)
und
1.00
301.89
301.89
m2
7.67
30.33
02.06
02.06.01
03
03.01
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
232.63
RAPIDA (6 UND)
OBRAS PRELIMINARES
617.61
03.01.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
63.28
6.97
03.01.02
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
63.28
2.79
03.02
MOVIMIENTO DEL MATERIAL
441.06
176.55
877.10
03.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA
m3
6.82
101.63
03.02.02
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
9.43
19.51
03.03
232.63
10,381.89
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
693.12
183.98
8,523.22
03.03.01
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
482.63
6.83
3,296.36
03.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
24.00
43.31
1,039.44
03.03.03
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
7.86
532.75
4,187.42
m2
12.00
30.33
03.04
03.04.01
04
04.01
04.01.01
04.02
04.02.01
04.02.02
04.03
04.03.01
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
363.96
ALCANTARILLA (TRAMO 0+300) - (TRAMO 1+500) - (TRAMO 0+785)
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
75.33
m2
27.00
2.79
MOVIMIENTO DE TIERRAS
75.33
280.99
EXCAVACION DE ZANJAS
m3
4.50
39.03
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
5.40
19.51
CONCRETO ARMADO
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
363.96
17,353.78
175.64
105.35
16,997.46
kg
787.50
6.83
83
5,378.63
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
04.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
22.50
43.31
974.48
04.03.03
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
19.98
532.75
10,644.35
05
05.01
05.01.01
05.01.02
05.02
05.02.01
05.02.02
05.03
DESARENADOR (03 UND)
11,692.16
TRABAJOS PRELIMINARES
234.24
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
24.00
2.79
LIMPIEZA Y DESBROSE DE VEJETACIÓN
m2
24.00
6.97
66.96
167.28
MOVIMIENTO DE TIERRAS
750.25
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
m3
6.00
101.63
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
7.20
19.51
609.78
140.47
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
8,475.50
05.03.01
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
588.00
6.83
4,016.04
05.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
14.40
43.31
623.66
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
7.20
532.75
3,835.80
m2
21.60
30.33
und
3.00
525.68
05.03.03
05.04
05.04.01
05.05
05.05.01
06
06.01
REVESTIMIENTO.
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
655.13
655.13
CARPINTERIA METALICA
COMPUERTA DE FIERRO TIPO VOLANTE DE 1/8" DE 0.50 x 0.80 M
1,577.04
1,577.04
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 1.00x0.80 CM
480,874.63
OBRAS PRELIMINARES
13,603.20
06.01.01
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION
m
1,560.00
6.97
10,873.20
06.01.02
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
m
1,560.00
1.75
2,730.00
06.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
100,657.23
06.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA
m3
520.00
101.63
52,847.60
06.02.02
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO
m3
1,102.40
39.03
43,026.67
PERFILADO Y COMPACTADO (0.20 CM)
m2
312.00
15.33
06.02.03
06.03
4,782.96
OBRAS DE CONCRETO
197,935.14
06.03.01
SOLADO DE 2" DE ESPESOR
m2
156.00
405.89
63,318.84
06.03.02
MURO LATERAL Y LOSA DE FONDO Fc = 175 Kg/CM2
m3
171.60
532.75
91,419.90
CURADO
m2
4,056.00
10.65
06.03.03
06.04
06.04.01
06.05
06.05.01
06.06
06.06.01
07
07.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
55,298.88
m2
1,248.00
44.31
m2
2,808.00
30.33
55,298.88
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
85,166.64
85,166.64
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS E=1" CANALES
28,213.54
m
1,622.40
17.39
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.70x0.60 CM
28,213.54
1,285,470.92
OBRAS PRELIMINARES
31,653.60
07.01.01
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION
m
3,630.00
6.97
07.01.02
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
m
3,630.00
1.75
07.02
43,196.40
ENCOFRADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
25,301.10
6,352.50
163,744.92
07.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA
m3
1,080.00
101.63
109,760.40
07.02.02
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO
m3
1,098.00
39.03
42,854.94
07.02.03
PERFILADO Y COMPACTADO
m2
726.00
15.33
07.03
OBRAS DE CONCRETO
11,129.58
573,727.34
07.03.01
SOLADO DE 2" DE ESPESOR
m2
363.00
405.89
147,338.07
07.03.02
MURO LATERAL Y LOSA DE FONDO Fc = 175 Kg/CM2
m3
662.48
532.75
352,936.22
07.03.03
CURADO
m2
6,897.00
10.65
73,453.05
07.04
ENCOFRADO
296,945.24
84
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
07.04.01
07.05
07.05.01
07.06
07.06.01
08
08.01
08.01.01
08.01.02
08.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
m2
6,701.54
44.31
296,945.24
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
171,438.20
m2
5,652.43
30.33
m
2,758.00
17.39
171,438.20
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS E=1" CANALES
47,961.62
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.60x0.50 CM
47,961.62
1,244,575.45
OBRAS PRELIMINARES
33,397.60
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION
m
3,830.00
6.97
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
m
3,830.00
1.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS
26,695.10
6,702.50
121,265.99
08.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA
m3
675.00
101.63
68,600.25
08.02.02
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO
m3
1,048.50
39.03
40,922.96
PERFILADO Y COMPACTADO
m2
766.00
15.33
08.02.03
08.03
OBRAS DE CONCRETO
08.03.01
SOLADO DE 2" DE ESPESOR
m2
08.03.02
MURO LATERAL Y LOSA DE FONDO Fc = 175 Kg/CM2
08.03.03
CURADO
08.04
08.04.01
08.05
08.05.01
08.06
08.06.01
09
09.01
383.00
405.89
155,455.87
m3
671.72
532.75
357,858.83
m2
6,128.00
10.65
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
m2
6,383.33
44.31
m2
6,128.00
30.33
m
2,451.20
17.39
185,862.24
42,626.37
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.50x0.45 CM
42,626.37
924,311.70
OBRAS PRELIMINARES
22,497.60
09.01.01
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION
m
2,580.00
6.97
09.01.02
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
m
2,580.00
1.75
09.02
282,845.35
185,862.24
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS E=1" CANALES
65,263.20
282,845.35
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
11,742.78
578,577.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
17,982.60
4,515.00
72,331.34
09.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA
m3
450.00
101.63
45,733.50
09.02.02
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO
m3
478.80
39.03
18,687.56
09.02.03
PERFILADO Y COMPACTADO
m2
516.00
15.33
7,910.28
09.03
OBRAS DE CONCRETO
543,639.61
09.03.01
SOLADO DE 2" DE ESPESOR
m2
258.00
405.89
104,719.62
09.03.02
MURO LATERAL Y LOSA DE FONDO Fc = 175 Kg/CM2
m3
751.67
532.75
400,452.19
CURADO
m2
3,612.00
10.65
09.03.03
09.04
09.04.01
09.05
09.05.01
09.06
09.06.01
10
10.01
10.01.01
10.01.02
10.02
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
m2
3,572.31
44.31
m2
3,612.00
30.33
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
158,289.06
109,551.96
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS E=1" CANALES
38,467.80
158,289.06
109,551.96
18,002.13
m
1,035.20
17.39
CANAL DE DERIVACION REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.40x0.30 CM
18,002.13
406,150.57
OBRAS PRELIMINARES
14,998.40
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION
m
1,720.00
6.97
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
m
1,720.00
1.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS
11,988.40
3,010.00
28,310.43
10.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA
m3
142.80
101.63
14,512.76
10.02.02
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO
m3
218.40
39.03
8,524.15
85
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
10.02.03
10.03
PERFILADO Y COMPACTADO
m2
344.00
15.33
OBRAS DE CONCRETO
5,273.52
207,253.98
10.03.01
SOLADO DE 2" DE ESPESOR
m2
172.00
405.89
69,813.08
10.03.02
MURO LATERAL Y LOSA DE FONDO Fc = 175 Kg/CM2
m3
223.60
532.75
119,122.90
10.03.03
CURADO
m2
1,720.00
10.65
18,318.00
m2
2,064.00
44.31
10.04
10.04.01
10.05
10.05.01
10.06
10.06.01
11
11.01
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
91,455.84
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
m2
1,720.00
30.33
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS E=1" CANALES
91,455.84
52,167.60
52,167.60
11,964.32
m
688.00
17.39
TOMAS LATERALES DE 0.50x0.80M (45 UND)
11,964.32
26,712.67
OBRAS PRELIMINARES
109.80
11.01.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
11.25
6.97
78.41
11.01.02
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
11.25
2.79
31.39
11.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
224.79
11.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
m3
3.60
39.03
140.51
11.02.02
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
4.32
19.51
84.28
m2
7.20
43.31
11.03
11.03.01
11.04
11.04.01
11.05
11.05.01
11.06
11.06.01
12
12.01
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
311.83
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
3.60
532.75
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2
36.00
211.05
und
45.00
367.79
TOMAS LATERALES DE 0.30x0.40M (91 UND)
OBRAS PRELIMINARES
852.63
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
87.36
6.97
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
87.36
2.79
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
m3
8.19
39.03
12.02.02
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
9.83
19.51
12.04
12.04.01
12.05
12.05.01
12.06
12.06.01
13
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
m2
87.36
43.31
m3
9.83
532.75
m2
43.68
211.05
191.78
3,783.56
5,236.93
9,218.66
CARPINTERIA METALICA
COMPUERTA DE FIERRO DE E=1/8", 0.3x0.40 M
319.66
5,236.93
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
243.73
3,783.56
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO FC=175 KG/CM2
608.90
511.44
12.02.01
12.03.01
16,550.55
43,972.11
12.01.02
12.03
7,597.80
16,550.55
12.01.01
12.02
1,917.90
7,597.80
CARPINTERIA METALICA
COMPUERTA DE FIERRO DE E=1/8", 0.50x0.80M
311.83
1,917.90
9,218.66
24,368.89
und
91.00
267.79
OTROS
24,368.89
13,730.00
13.01
ENSAYO DE COMPRESION DE CONCRETO INCLUYE MOVILIDAD
und
91.00
30.00
2,730.00
13.02
ENSAYO DE MECANICA DE SUELOS
und
35.00
300.00
10,500.00
DISEÑO DE MEZCLA
und
2.00
250.00
13.03
14
14.01
14.01.01
PASE AEREO
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
500.00
33,463.92
136.64
m2
14.00
2.79
86
39.06
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
14.01.02
14.02
LIMPIEZA Y DESBROSE DE VEJETACIÓN
m2
14.00
6.97
97.58
MOVIMIENTO DE TIERRAS
408.76
14.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
m3
5.80
39.03
14.02.02
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m3
1.44
32.36
46.60
14.02.03
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
6.96
19.51
135.79
m2
2.90
150.50
14.03
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
14.03.01
14.04
226.37
SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
436.45
436.45
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
6,512.49
14.04.01
CONCRETO EN ZAPATAS FC=175 KG/CM2
m3
4.80
532.75
2,557.20
14.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS
m2
28.80
43.31
1,247.33
14.04.03
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
396.48
6.83
14.05
2,707.96
CAMARA DE ANCLAJE
7,069.24
14.05.01
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
7.00
532.75
3,729.25
14.05.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2
24.00
43.31
1,039.44
14.05.03
SUMINISTRO INST. CABLEADO LISO DE ANCLAJE
und
21.00
109.55
2,300.55
14.06
COLUMNA TORRE
3,536.10
14.06.01
CONCRETO FC=210 KG/CM2
m3
2.25
537.28
1,208.88
14.06.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2
3.50
43.31
151.59
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
318.54
6.83
14.06.03
14.07
2,175.63
TUBERIA Y ACCESORIOS DE F°G°
15,159.75
14.07.01
PASE AEREO CON TUBO DE F°G° D=14" - CABLE DE ACERO DE 2" + 1"
m
35.00
14.07.02
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS
m
35.00
3.50
122.50
14.07.03
SUMINISTRO INST. CABLEADO DE ACERO DE 2"
m
35.00
119.35
4,177.25
14.07.04
SUMINISTRO INST. CABLEADO DE ACERO DE 1"
m
20.00
131.22
2,624.40
SUMINISTRO INST. DE GRAPAS
und
46.00
77.55
3,567.30
m2
2.25
53.34
14.07.05
14.08
TARRAJEO DE COLUMNAS
120.02
120.02
PINTURA
14.09.01
15
4,668.30
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
14.08.01
14.09
133.38
PINTURA LATEX
84.47
m2
4.50
18.77
84.47
FLETE
128,985.00
15.01
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
55,350.00
15.02
FLETE RURAL
GLB
1.00
73,635.00
COSTO DIRECTO
55,350.00
73,635.00
4,657,680.17
GASTOS GENERALES (10%)
465,768.02
UTILIDAD (10%)
465,768.02
SUB TOTAL
5,589,216.21
IMPUESTO DE LEY IGV (18%)
1,006,058.92
PRESUPUESTO TOTAL
6,595,275.13
87
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 14
COSTO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 01
PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO HUANTAR - COLCAPATA, EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY ANCASH
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
COSTO DIRECTO
DESCRIPCIÓN
OBRAS PRELIMINARES
BOCATOMA
RAPIDA (6 UND)
ALCANTARILLA (TRAMO 0+300) - (TRAMO 1+500) - (TRAMO 0+785)
DESARENADOR (03 UND)
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 1.00x0.80 CM
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.70x0.60 CM
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.60x0.50 CM
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.50x0.45 CM
CANAL DE DERIVACION REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.40x0.30
CM
TOMAS LATERALES DE 0.50x0.80M (45 UND)
TOMAS LATERALES DE 0.30x0.40M (91 UND)
OTROS
PASE AEREO
FLETE
Parcial
6,030.12
23,975.25
10,381.89
17,353.78
11,692.16
480,874.63
1,285,470.92
1,244,575.45
924,311.70
406,150.57
26,712.67
43,972.11
13,730.00
33,463.92
128,985.00
4,657,680.17
GASTOS GENERALES (10%)
465,768.02
UTILIDAD (10%)
465,768.02
SUB TOTAL
5,589,216.21
IMPUESTO DE LEY IGV (18%)
1,006,058.92
Costo de Obras Civiles a Precios Privados 6,595,275.13
Fuente: Elaboracion Propia
88
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 15
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 01
PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL
PUEBLO - HUANTAR - COLCAPATA, EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE
QUILLO - YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN
1
2
3
4
MATERIALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
EQUIPOS
Parcial
SUB TOTAL
IGV (18%)
2,676,179.56
957,989.88
873,774.76
149,735.97
4,657,680.17
465,768.02
465,768.02
5,589,216.21
1,006,058.92
Costo de Mano de Obra, Materiales y Equipos a Precios Privados
6,595,275.13
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 10 % )
Fuente: Elaboracion Propia
89
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
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CUADRO N° 16
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02
Item
01
Descripción
Und. Metrado Precio (S/.)
OBRAS PRELIMINARES
6,030.12
01.01
CAMPAMENTO (OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA)
GLB
1.00
4,500.00
01.02
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
und
1.00
1,530.12
02
02.01
BOCATOMA
OBRAS PRELIMINARES
1,530.12
117.41
LIMPIEZA Y DESBROSE DE VEJETACIÓN
m2
12.03
6.97
02.01.02
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
12.03
2.79
MOVIMIENTO DE TIERRA
83.85
33.56
1,554.35
02.02.01
EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA
m3
12.43
101.63
02.02.02
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
14.92
19.51
02.03
4,500.00
23,975.25
02.01.01
02.02
Parcial (S/.)
CONCRETO SIMPLE
1,263.26
291.09
11,185.39
02.03.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
35.51
43.31
1,537.94
02.03.02
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
3.68
532.75
1,960.52
02.03.03
CONCRETO SICLOPEO
m3
8.88
351.34
3,119.90
CONCRETO 1:10 + 70% PG. Kg/cm2 (EMBOQUILLADO)
m2
12.43
367.42
02.03.04
02.04
CONCRETO ARMADO
4,567.03
10,057.90
02.04.01
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
370.11
02.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
m2
15.06
43.31
652.25
02.04.03
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
12.91
532.75
6,877.80
COMPUERTA DE FIERRO TIPO VOLANTE DE 1/8" DE 0.50 x 0.80 M
und
1.00
525.68
VENTANA DE CAPTACION (0.45x0.15)
und
1.00
301.89
02.05
02.05.01
02.05.02
02.06
02.06.01
03
03.01
03.01.01
03.01.02
03.02
03.02.01
03.02.02
03.03
CARPINTERIA METALICA
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
m2
7.67
m2
63.28
6.97
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
63.28
2.79
MOVIMIENTO DEL MATERIAL
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA
m3
6.82
101.63
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
9.43
19.51
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
m2
04.02
176.55
693.12
183.98
8,523.22
03.03.03
6.83
3,296.36
24.00
43.31
1,039.44
7.86
532.75
4,187.42
12.00
30.33
REVESTIMIENTOS
363.96
ALCANTARILLA (TRAMO 0+300) - (TRAMO 1+500) - (TRAMO 0+785)
363.96
17,353.78
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
441.06
877.10
03.03.02
04.01.01
232.63
617.61
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
482.63
04.01
301.89
10,381.89
OBRAS PRELIMINARES
kg
04
30.33
RAPIDA (6 UND)
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
525.68
232.63
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
03.04.01
2,527.85
827.57
03.03.01
03.04
6.83
75.33
m2
27.00
2.79
MOVIMIENTO DE TIERRAS
75.33
280.99
04.02.01
EXCAVACION DE ZANJAS
m3
4.50
39.03
175.64
04.02.02
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
5.40
19.51
105.35
90
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
04.03
CONCRETO ARMADO
16,997.46
04.03.01
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
787.50
04.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
22.50
43.31
974.48
04.03.03
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
19.98
532.75
10,644.35
05
05.01
6.83
DESARENADOR (03 UND)
5,378.63
11,692.16
TRABAJOS PRELIMINARES
234.24
05.01.01
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
24.00
2.79
66.96
05.01.02
LIMPIEZA Y DESBROSE DE VEJETACIÓN
m2
24.00
6.97
167.28
05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
750.25
05.02.01
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
m3
6.00
101.63
05.02.02
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
7.20
19.51
05.03
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
609.78
140.47
8,475.50
05.03.01
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
588.00
6.83
05.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
14.40
43.31
623.66
05.03.03
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
7.20
532.75
3,835.80
m2
21.60
30.33
05.04
05.04.01
05.05
05.05.01
06
06.01
REVESTIMIENTO.
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
655.13
CARPINTERIA METALICA
COMPUERTA DE FIERRO TIPO VOLANTE DE 1/8" DE 0.50 x 0.80 M
655.13
1,577.04
und
3.00
525.68
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 1.00x0.80 CM
1,577.04
525,038.95
OBRAS PRELIMINARES
13,603.20
06.01.01
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION
m
1,560.00
6.97
06.01.02
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
m
1,560.00
1.75
06.02
4,016.04
MOVIMIENTO DE TIERRAS
10,873.20
2,730.00
100,657.23
06.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA
m3
520.00
101.63
52,847.60
06.02.02
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO
m3
1,102.40
39.03
43,026.67
06.02.03
PERFILADO Y COMPACTADO (0.20 CM)
m2
312.00
15.33
06.03
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
4,782.96
242,099.46
06.03.01
SOLADO DE 2" DE ESPESOR
m2
156.00
405.89
63,318.84
06.03.02
MURO LATERAL Y LOSA DE FONDO Fc =210 Kg/CM2
m3
171.60
596.84
102,417.74
06.03.03
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
4,856.00
6.83
33,166.48
CURADO
m2
4,056.00
10.65
06.03.04
06.04
06.04.01
06.05
06.05.01
06.06
06.06.01
07
07.01
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
m2
1,248.00
44.31
m2
2,808.00
30.33
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
m
1,622.40
17.39
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.70x0.60 CM
31,653.60
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION
m
3,630.00
6.97
07.01.02
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
m
3,630.00
1.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA
07.02.02
07.02.03
07.03
07.03.01
28,213.54
1,350,030.21
OBRAS PRELIMINARES
07.02.01
85,166.64
28,213.54
07.01.01
07.02
55,298.88
85,166.64
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS E=1" CANALES
43,196.40
55,298.88
25,301.10
6,352.50
163,744.92
m3
1,080.00
101.63
109,760.40
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO
m3
1,098.00
39.03
42,854.94
PERFILADO Y COMPACTADO
m2
726.00
15.33
OBRAS DE CONCRETO
SOLADO DE 2" DE ESPESOR
11,129.58
638,272.72
m2
373.00
405.89
91
151,396.97
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
07.03.02
MURO LATERAL Y LOSA DE FONDO Fc = 175 Kg/CM2
m3
662.48
532.75
352,936.22
07.03.03
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
8,856.00
6.83
60,486.48
CURADO
m2
6,897.00
10.65
07.03.04
07.04
07.04.01
07.05
07.05.01
07.06
07.06.01
08
08.01
08.01.01
08.01.02
08.02
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
6,701.54
44.31
m2
5,652.43
30.33
JUNTAS ASFALTICAS E=1" CANALES
m
2,758.80
17.39
33,397.60
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION
m
3,830.00
6.97
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
m
3,830.00
1.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.03
47,975.53
1,244,575.45
OBRAS PRELIMINARES
08.02.02
171,438.20
47,975.53
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.60x0.50 CM
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA
296,945.24
171,438.20
JUNTAS
08.02.01
08.03
m2
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
73,453.05
296,945.24
26,695.10
6,702.50
121,265.99
m3
675.00
101.63
68,600.25
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO
m3
1,048.50
39.03
40,922.96
PERFILADO Y COMPACTADO
m2
766.00
15.33
OBRAS DE CONCRETO
11,742.78
578,577.90
08.03.01
SOLADO DE 2" DE ESPESOR
m2
383.00
405.89
155,455.87
08.03.02
MURO LATERAL Y LOSA DE FONDO Fc = 175 Kg/CM2
m3
671.72
532.75
357,858.83
08.03.03
CURADO
m2
6,128.00
10.65
65,263.20
m2
6,383.33
44.31
08.04
08.04.01
08.05
08.05.01
08.06
08.06.01
09
09.01
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
282,845.35
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
m2
6,128.00
30.33
m
2,451.20
17.39
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS E=1" CANALES
282,845.35
185,862.24
185,862.24
42,626.37
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.50x0.45 CM
42,626.37
924,311.70
OBRAS PRELIMINARES
22,497.60
09.01.01
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION
m
2,580.00
6.97
17,982.60
09.01.02
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
m
2,580.00
1.75
4,515.00
09.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
72,331.34
09.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA
m3
450.00
101.63
45,733.50
09.02.02
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO
m3
478.80
39.03
18,687.56
PERFILADO Y COMPACTADO
m2
516.00
15.33
09.02.03
09.03
OBRAS DE CONCRETO
09.03.01
SOLADO DE 2" DE ESPESOR
m2
09.03.02
MURO LATERAL Y LOSA DE FONDO Fc = 175 Kg/CM2
09.03.03
CURADO
09.04
09.04.01
09.05
09.05.01
09.06
09.06.01
10
10.01
10.01.01
258.00
405.89
104,719.62
m3
751.67
532.75
400,452.19
m2
3,612.00
10.65
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
m2
3,572.31
44.31
m2
3,612.00
30.33
109,551.96
18,002.13
m
1,035.20
17.39
CANAL DE DERIVACION REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.40x0.30 CM
18,002.13
406,150.57
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION
158,289.06
109,551.96
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS E=1" CANALES
38,467.80
158,289.06
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
7,910.28
543,639.61
14,998.40
m
1,720.00
6.97
92
11,988.40
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
10.01.02
10.02
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
m
1,720.00
1.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,010.00
28,310.43
10.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA
m3
142.80
101.63
14,512.76
10.02.02
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO
m3
218.40
39.03
8,524.15
10.02.03
PERFILADO Y COMPACTADO
m2
344.00
15.33
5,273.52
10.03
OBRAS DE CONCRETO
207,253.98
10.03.01
SOLADO DE 2" DE ESPESOR
m2
172.00
405.89
69,813.08
10.03.02
MURO LATERAL Y LOSA DE FONDO Fc = 175 Kg/CM2
m3
223.60
532.75
119,122.90
CURADO
m2
1,720.00
10.65
10.03.03
10.04
10.04.01
10.05
10.05.01
10.06
10.06.01
11
11.01
11.01.01
11.01.02
11.02
11.02.01
11.02.02
11.03
11.03.01
11.04
11.04.01
11.05
11.05.01
11.06
11.06.01
12
12.01
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
m2
2,064.00
44.31
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES
m2
1,720.00
30.33
m
688.00
17.39
109.80
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
11.25
6.97
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
11.25
2.79
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3
3.60
39.03
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
4.32
19.51
ENCOFRADO
31.39
140.51
84.28
311.83
m2
7.20
43.31
m3
3.60
532.75
OBRAS DE CONCRETO
311.83
1,917.90
REVESTIMIENTOS
1,917.90
7,597.80
m2
36.00
211.05
und
45.00
367.79
CARPINTERIA METALICA
COMPUERTA DE FIERRO DE E=1/8", 0.50x0.80M
78.41
224.79
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
11,964.32
26,712.67
OBRAS PRELIMINARES
CONCRETO FC=175 KG/CM2
52,167.60
11,964.32
TOMAS LATERALES DE 0.50x0.80M (45 UND)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
91,455.84
52,167.60
JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS E=1" CANALES
18,318.00
91,455.84
7,597.80
16,550.55
TOMAS LATERALES DE 0.30x0.40M (91 UND)
16,550.55
43,972.11
OBRAS PRELIMINARES
852.63
12.01.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
87.36
6.97
608.90
12.01.02
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
87.36
2.79
243.73
12.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
511.44
12.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
m3
8.19
39.03
319.66
12.02.02
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
9.83
19.51
191.78
m2
87.36
43.31
12.03
12.03.01
12.04
12.04.01
12.05
12.05.01
12.06
12.06.01
13
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
3,783.56
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
9.83
532.75
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
5,236.93
9,218.66
m2
43.68
211.05
CARPINTERIA METALICA
COMPUERTA DE FIERRO DE E=1/8", 0.3x0.40 M
3,783.56
5,236.93
9,218.66
24,368.89
und
91.00
267.79
OTROS
24,368.89
13,730.00
13.01
ENSAYO DE COMPRESION DE CONCRETO INCLUYE MOVILIDAD
und
91.00
30.00
2,730.00
13.02
ENSAYO DE MECANICA DE SUELOS
und
35.00
300.00
10,500.00
93
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
13.03
14
14.01
DISEÑO DE MEZCLA
und
2.00
250.00
PASE AEREO
500.00
33,463.92
OBRAS PRELIMINARES
136.64
14.01.01
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
14.00
2.79
39.06
14.01.02
LIMPIEZA Y DESBROSE DE VEJETACIÓN
m2
14.00
6.97
97.58
14.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
408.76
14.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
m3
5.80
39.03
226.37
14.02.02
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m3
1.44
32.36
46.60
ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE HASTA Pro. 30m
m3
6.96
19.51
14.02.03
14.03
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
14.03.01
14.04
SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
135.79
436.45
m2
2.90
150.50
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
436.45
6,512.49
14.04.01
CONCRETO EN ZAPATAS FC=175 KG/CM2
m3
4.80
532.75
2,557.20
14.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS
m2
28.80
43.31
1,247.33
14.04.03
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
396.48
6.83
2,707.96
14.05
CAMARA DE ANCLAJE
7,069.24
14.05.01
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
7.00
532.75
3,729.25
14.05.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2
24.00
43.31
1,039.44
SUMINISTRO INST. CABLEADO LISO DE ANCLAJE
und
21.00
109.55
14.05.03
14.06
COLUMNA TORRE
14.06.01
CONCRETO FC=210 KG/CM2
m3
14.06.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2
14.06.03
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
14.07
2,300.55
3,536.10
2.25
537.28
3.50
43.31
151.59
318.54
6.83
2,175.63
TUBERIA Y ACCESORIOS DE F°G°
1,208.88
15,159.75
14.07.01
PASE AEREO CON TUBO DE F°G° D=14" - CABLE DE ACERO DE 2" + 1"
m
35.00
133.38
14.07.02
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS
m
35.00
3.50
122.50
14.07.03
SUMINISTRO INST. CABLEADO DE ACERO DE 2"
m
35.00
119.35
4,177.25
14.07.04
SUMINISTRO INST. CABLEADO DE ACERO DE 1"
m
20.00
131.22
2,624.40
SUMINISTRO INST. DE GRAPAS
und
46.00
77.55
3,567.30
m2
2.25
53.34
m2
4.50
18.77
14.07.05
14.08
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
14.08.01
14.09
TARRAJEO DE COLUMNAS
15
120.02
PINTURA
14.09.01
PINTURA LATEX
4,668.30
120.02
84.47
FLETE
84.47
128,985.00
15.01
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
55,350.00
55,350.00
15.02
FLETE RURAL
GLB
1.00
73,635.00
73,635.00
COSTO DIRECTO
4,766,403.78
GASTOS GENERALES (10%)
476,640.38
UTILIDAD (10%)
476,640.38
SUB TOTAL
5,719,684.54
IMPUESTO DE LEY IGV (18%)
1,029,543.22
PRESUPUESTO TOTAL
6,749,227.76
94
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 17
COSTO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 02
PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO
- HUANTAR - COLCAPATA, EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY ANCASH
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
COSTO DIRECTO
DESCRIPCIÓN
OBRAS PRELIMINARES
BOCATOMA
RAPIDA (6 UND)
ALCANTARILLA (TRAMO 0+300) - (TRAMO 1+500) - (TRAMO 0+785)
DESARENADOR (03 UND)
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 1.00x0.80 CM
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.70x0.60 CM
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.60x0.50 CM
CANAL REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.50x0.45 CM
CANAL DE DERIVACION REVESTIDO CON CONCRETO DE 0.40x0.30
CM
TOMAS LATERALES DE 0.50x0.80M (45 UND)
TOMAS LATERALES DE 0.30x0.40M (91 UND)
OTROS
PASE AEREO
FLETE
Parcial
6,030.12
23,975.25
10,381.89
17,353.78
11,692.16
525,038.95
1,350,030.21
1,244,575.45
924,311.70
406,150.57
26,712.67
43,972.11
13,730.00
33,463.92
128,985.00
4,766,403.78
GASTOS GENERALES (10%)
476,640.38
UTILIDAD (10%)
476,640.38
SUB TOTAL
5,719,684.54
IMPUESTO DE LEY IGV (18%)
1,029,543.22
Costo de Obras Civiles a Precios Privados 6,749,227.76
Fuente: Elaboracion Propia
95
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 18
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02
PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL
PUEBLO - HUANTAR - COLCAPATA, EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN
1
2
3
4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 10 % )
MATERIALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
EQUIPOS
Parcial
SUB TOTAL
IGV (18%)
2,761,392.22
975,938.67
877,443.17
151,629.72
4,766,403.78
476,640.38
476,640.38
5,719,684.54
1,029,543.22
Costo de Mano de Obra, Materiales y Equipos a Precios Privados
6,749,227.76
Fuente: Elaboracion Propia
96
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
EXPEDIENTE
TECNICO,
SUPERVISIÒN,
MITIGACION
AMBIENTAL, CAPACITACION Y LOS COSTOS TOTALES DE CADA
PROYECTO ALTERNATIVO A PRECIOS PRIVADOS.
En los
CUADROS N° del 19 al 26, también se presenta la
información relacionada a los gastos de elaboración de Expediente
Técnico, Supervisión, Mitigación Ambiental, Capacitación y los costos
totales de inversión a precios de mercado, el costo total de inversión
a precios privados, para el proyecto alternativo 01 es de S/.
930,949.96 Nuevos Soles y a precios privados, para el proyecto
alternativo 02 es de sociales es de S/.
1’114,788.75 Nuevos
Soles, el costo total de inversión a precios privados.
CUADRO N° 19
PRESUPUESTO
ELBORACION
EXPEDIENTE
TECNICO
ALTERNATIVA 1 A PRECIO PRIVADO
: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal El Pueblo - Huantar - Colcapata, de la
Localidad
de Quillo, Distrito de Quillo - Yungay - Ancash”
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de Quillo
DPTO.
: Ancash
PROV.
: Yungay
DISTRITO
: Quillo
LUGAR
: El Pueblo - Huantar - Colcapata
PROYECTO
PARTIDA
01.00.00
01.01.00
01.02.00
DESCRIPCION
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Pago al Profesional.
Utiles de escritorio.
UND METRADO
GLB
GLB
C O S T O S (S/.)
UNITARIO
TOTAL
S/.
111,784.32
27,946.08
111,784.32
27,946.08
1.00
1.00
COSTO
TOTAL
S/.
139,730.41
97
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 20
PRESUPUESTO
DE
SUPERVISION
ALTERNATIVA 1
PROYECTO
PROPIETARIO
DPTO.
PROV.
DISTRITO
LUGAR
: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de
Riego del Canal El Pueblo - Huantar - Colcapata, de la
Localidad
de Quillo, Distrito de Quillo - Yungay - Ancash”
: Municipalidad Distrital
de Quillo
: Ancash
: Yungay
: Quillo
: El Pueblo - Huantar Colcapata
MES
ITEM
MONTO
S/.
COSTO
MENSUAL
S/.
PARCIAL
c
(d)=(bxc)
e=(axbxc)
DESCRIPCION
(a)
1.00
CANTIDAD
GASTOS FIJOS
Ingº Supervisor
(b)
TOTAL
S/.
329,763.76
8.00
1.00
41,220.47
41,220.47
329,763.76
CUADRO N° 21
PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AMBAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 Y 2 A PRECIO PRIVADO
: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal El Pueblo - Huantar - Colcapata, de la
Localidad
de Quillo, Distrito de Quillo - Yungay - Ancash”
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de Quillo
DPTO.
: Ancash
PROV.
: Yungay
DISTRITO
: Quillo
LUGAR
: El Pueblo - Huantar - Colcapata
PROYECTO
PARTIDA
DESCRIPCION
UND
METRADO
COSTOS (S/.)
UNITARIO
TOTAL
S/.
01.00.00
01.01.00
Conformación de comités
Conformación de comités mantenimiento
Comité
1
1,500.00
1,500.00
02.00.00
02.01.00
Eventos de Capacitación
Charla a trabajadores
Charla
2
800.00
1,600.00
98
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
03.00.00
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.04
Restauraciones
Limpieza del área de trabajo
Cantera
Limpieza de los cursos de agua
Depósito de material excedente
04.00.00
04.01.00
Gastos Generales
Gastos Generales
TOTAL PRESUPUESTO
km
m2
m3
m3
13,320
200
40
200
2.00
8.00
9.00
9.00
26,640.00
1,600.00
360.00
1,800.00
Global
1.00
7,500.00
7,500.00
41,000.00
CUADRO N° 22
PRESUPUESTO
DE
CAPACITACION
ALTERNATIVA 1 Y 2 A PRECIO PRIVADO
PROYECTO
PROPIETARIO
DPTO.
PROV.
DISTRITO
LUGAR
PARTIDA
01.00.00
01.01.00
02.00.00
02.01.00
03.00.00
03.01.00
04.00.00
04.01.00
05.00.00
05.01.00
06.00.00
06.01.00
: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal El Pueblo - Huantar - Colcapata, de la
Localidad
de Quillo, Distrito de Quillo - Yungay - Ancash”
:
:
:
:
:
Municipalidad Distrital de Quillo
Ancash
Yungay
Quillo
El Pueblo - Huantar - Colcapata
DESCRIPCION
Costo de Producción de manzana (62.86 Has)
Orientación
Costo de Producción de cebolla (9.20 Has)
Orientación
Costo de Producción de maiz (4.16 Has)
Orientación
Costo de Producción de frejol (2.36 Has)
Orientación
Gastos de Personal
01 Técnico Agrícola
Capacitaciones
Eventos de Capacitación
COSTOS
(S/.)
UNITARIO
TOTAL
S/.
UND
METRADO
meses
2.00
1000.00
2,000.00
meses
2.00
800.00
1,600.00
meses
2.00
1000.00
2,000.00
meses
2.00
1000.00
2,000.00
meses
2.00
2500.00
5,000.00
1200.00
S/.
2,400.00
15,000.00
Und
2.00
COSTO TOTAL
99
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 23
Resumen de Costos de Inversión a Precios Privados Alternativa N° 1
PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO HUANTAR - COLCAPATA, EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY ANCASH
DESCRIPCIÓN
Parcial
1
Expediente Técnico (3 % C.D incluido.IGV)
2
Obras Civiles
3
Costos de Supervisión (5 % C. T. -includ.IGV)
4
Mitigación de Impacto Ambiental
41,000.00
5
Capacitación a la Junta de Regantes y Población
15,000.00
TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS
139,730.41
6,595,275.13
329,763.76
7,120,769.29
100
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 24
PRESUPUESTO
ELBORACION
EXPEDIENTE
TECNICO
ALTERNATIVA 2 A PRECIO PRIVADO
: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal El Pueblo - Huantar - Colcapata, de la
Localidad
de Quillo, Distrito de Quillo - Yungay - Ancash”
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de Quillo
DPTO.
: Ancash
PROV.
: Yungay
DISTRITO
: Quillo
LUGAR
: El Pueblo - Huantar - Colcapata
PROYECTO
PARTIDA
01.00.00
01.01.00
01.02.00
DESCRIPCION
UND METRADO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Pago al Profesional.
Utiles de escritorio.
GLB
GLB
C O S T O S (S/.)
UNITARIO
TOTAL
S/.
114,393.69
28,598.42
114,393.69
28,598.42
1.00
1.00
COSTO
TOTAL
S/.
142,992.11
CUADRO N° 25
PRESUPUESTO
DE
SUPERVISION
ALTERNATIVA 2
PROYECTO
PROPIETARIO
DPTO.
PROV.
DISTRITO
LUGAR
ITEM
1.00
: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego
del Canal El Pueblo - Huantar - Colcapata, de la Localidad
de Quillo, Distrito de Quillo - Yungay - Ancash”
: Municipalidad Distrital de
Quillo
: Ancash
: Yungay
: Quillo
: El Pueblo - Huantar Colcapata
DESCRIPCION
GASTOS FIJOS
Ingº Supervisor
MES
CANTIDAD
MONTO
S/.
COSTO
MENSUAL
S/.
PARCIAL
(a)
(b)
c
(d)=(bxc)
e=(axbxc)
TOTAL
S/.
337,461.39
8.00
1.00
42,182.67
42,182.67
337,461.39
101
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 26
Resumen de Costos de Inversion a Precios Privados Alternativa N° 2
PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO HUANTAR - COLCAPATA, EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY ANCASH
DESCRIPCIÓN
Parcial
1
Expediente Técnico (3 % C.D incluido.IGV)
2
Obras Civiles
3
Costos de Supervisión (5 % C. T. -includ.IGV)
4
Mitigación de Impacto Ambiental
41,000.00
5
Capacitación a la Junta de Regantes y Población
15,000.00
142,992.11
6,749,227.76
337,461.39
TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS
7,285,681.26
RESUMEN:
CONCEPTO
INVERSION A PRECIOS
PRIVADOS.
En los
PROYECTO
PROYECTO
ALTERNATIVO
ALTERNATIVO
01
02
7,120,769.29
7,285,681.26
CUADROS N° 27 y 28, se presenta la información
relacionada a los costos de Operación y Mantenimiento a precios
privados, el costo total de Operación y Mantenimiento a precios
privados, para el proyecto alternativo 01 es de S/.
28,300.00
Nuevos Soles y para el proyecto alternativo 02 es de S/.
32,710.00 Nuevos Soles.
102
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO Nº 27
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N°01
I
POST INVERSION
28,300.00
01.00.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROY.
28,300.00
01.01.00
Operación del canal
11,500.00
Material
01.02.00
11,500.00
Remuneraciones calificada
0.00
Remuneraciones no calificada
0.00
Mantenimiento del canal
16,800.00
Material
9,600.00
Remuneraciones calificada
3,000.00
Remuneraciones no calificada
4,200.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
28,300.00
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO Nº 28
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N°02
I
POST INVERSION
32,710.00
01.00.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROY.
32,710.00
01.01.00
Operación del canal
13,800.00
Material
01.02.00
13,800.00
Remuneraciones calificada
0.00
Remuneraciones no calificada
0.00
Mantenimiento del canal
18,910.00
Material
9,800.00
Remuneraciones calificada
4,010.00
Remuneraciones no calificada
5,100.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
32,710.00
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
103
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
RESUMEN:
CONCEPTO
PROYECTO
PROYECTO
ALTERNATIVO 01
ALTERNATIVO 02
28,300.00
32,710.00
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A
PRECIOS PRIVADOS
3.6.3.- FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS.
3.6.1.1.-
EL
FLUJO
DE
COSTOS
DE
OPERACIÓN
Y
MANTENIMIENTO.
En los CUADROS N° 29 y 30, se presenta la información
correspondiente al Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento a
precios de mercado para ambos proyectos alternativos, para todo el
periodo de evaluación del proyecto, se considera los costos que
demandan la Operación y Mantenimiento del canal EL PUEBLO –
HUANTAR – COLCAPATA .
Los costos de operación y mantenimiento, en la situación sin
proyecto, no han sido posible estimarlos, no existe información
relacionada a este rubro en la Comisión de Regantes; no siendo
significativo los costos de Operación y Mantenimiento en la situación
sin proyecto, para fines de establecer los costos incrementales de
operación y mantenimiento se considera cero.
104
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 29
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA
RUBROS
0
sistema de riego
o del sistema de riego
AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800
28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300
COSTOS DE OPERACIÓN Y
28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300
CUADRO Nº 30
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA
RUBROS
sistema de riego
o del sistema de riego
0
AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800
18,910.00 18,910.00 18,910.00 18,910.00 18,910.00 18,910.00 18,910.00 18,910
32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710
COSTOS DE OPERACIÓN Y
32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
3.6.1.2.- FLUJO DE COSTOS DE ESTUDIOS E INVERSIÒN A
PRECIOS PRIVADOS.
En los CUADROS N° 31 y 32, se presenta la información
correspondiente al Flujo de Costos de Estudios e Inversión a precios
105
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
de mercado para ambos proyecto alternativo, para todo el periodo de
evaluación
del proyecto, en el cuadro se observa que en el rubro
correspondiente a Mitigación de Impactos Ambientales y el rubro de
Organización del proyecto se ejecutan en el primer año de operación
del proyecto, la Mitigación del Impacto Ambiental se propone en el
primer año del proyecto con la finalidad de lograr la instalación,
implantación y consolidación del programa de forestación, la inversión
de los gastos de organización del proyecto se ejecutará en su
integridad en el primer año, teniendo en cuenta que los programas de
capacitación en manejo de los recursos agua y suelo deben ser
impartidos directamente en los campos.
CUADRO N° 31
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO ALTERNATIVO 01
RUBROS
RIEGO
bras Preliminares
ocatoma
pida (06 und)
cantarilla (03 und)
sarenador (03 und)
nal Revestido con concreto (1.00x0.80)
nal Revestido con concreto (0.70x0.60)
nal Revestido con concreto (0.60x0.50)
nal Revestido con concreto (0.50x0.45)
nal Derivación Revestido con concreto (0.40x0.30)
0
4,657,680.17
6,030.12
23,975.25
10,381.89
17,353.78
11,692.16
480,874.63
1,285,470.92
1,244,575.45
924,311.70
406,150.57
1
0
2
0
3
0
AÑOS
4
0
5
0
106
6
0
7
0
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
mas Laterales 0.50x0.80 (45 und)
mas Laterales 0.30x0.40 (91 und)
ros
se Aéreo
ete
CTO
Generales (10%)
(10%)
26,712.67
43,972.11
13,730.00
33,463.92
128,985.00
4,657,680.17
465,768.02
465,768.02
5,589,216.21
1,006,058.92
6,595,275.13
139,730.41
329,763.76
41,000.00
15,000.00
7,120,769.29
o General de Ventas (IGV 18%)
L DE OBRAS CIVILES
ente Técnico (3% CD)
sión de Obra (5 % CT)
ón de Impacto Ambiental
ación a la Junta de Regantes y Población
L DE LA INVERSION
O DE COSTOS DE INVERSION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,120,769.29 0.00
CUADRO N° 32
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO ALTERNATIVO 02
RUBROS
SISTEMA DE RIEGO
01.- Obras Preliminares
02.- Bocatoma
03.- Rapida (06 und)
04.- Alcantarilla (03 und)
05.- Desarenador (03 und)
06.- Canal Revestido con concreto (1.00x0.80)
07.- Canal Revestido con concreto (0.70x0.60)
08.- Canal Revestido con concreto (0.60x0.50)
09.- Canal Revestido con concreto (0.50x0.45)
10.- Canal Derivacion Revestido con concreto (0.40x0.30)
11.- Tomas Laterales 0.50x0.80 (45 und)
12.- Tomas Laterales 0.30x0.40 (91 und)
13.- Otros
14.- Pase Aereo
15.- Flete
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
SUB TOTAL
Impuesto General de Ventas (IGV 18%)
COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES
Expediente Técnico (3% CD)
Supervisión de Obra (5 % CT)
Mitigación de Impacto Ambiental
Capacitación a la Junta de Regantes y Población
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
TOTAL FLUJO DE COSTOS DE INVERSION
0
5,489,908
6,030
23,975
10,382
17,354
11,692
525,039
1,350,030
1,244,575
924,312
406,151
26,713
43,972
13,730
33,464
128,985
4,766,403.78
476,640.38
476,640.38
5,719,684.54
1,029,543.22
6,749,227.76
142,992.11
337,461.39
41,000.00
15,000.00
7,285,681.26
1
0
0
0
0
7,285,681.26
0.00
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
107
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
3.6.1.3.- FLUJO TOTAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS.
En los CUADROS Nº 33 y 34, se presenta la información
correspondiente al flujo total de costos a precios de mercado para
ambos proyectos alternativos y para todo el periodo de evaluación del
proyecto.
CUADRO N° 33
FLUJO TOTAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO ALTERNATIVO 01
RUBROS
S DE INVERSION.
S DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
0
7,120,769.29
0.00
1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
AÑOS
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300
7,120,769.29 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300.00 28,300
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
108
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 34
FLUJO TOTAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO ALTERNATIVO 02
RUBROS
S DE INVERSION.
S DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
0
7,285,681.26
0.00
1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
AÑOS
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710
7,285,681.26 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710.00 32,710
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
109
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
3.7.-
EVALUACIÓN SOCIAL
3.7.1.- BENEFICIOS DEL PROYECTO
Para ambos proyectos alternativos, se ha considerado únicamente los
beneficios que pueden ser cuantificados, teniendo en cuenta que para la
evaluación social del proyecto se hará
uso del método COSTO BENEFICIO, los beneficios cuantificados son los siguientes:
•
PAGO POR LA TARIFA POR EL USO DEL AGUA.
Los ingresos por el uso del agua, han sido calculados sobre la base de una
tarifa por M3, la tarifa para cada proyecto alternativo ha sido calculada de
modo tal, que los ingresos que genere el uso de agua, permita financiar los
costos de Operación y Mantenimiento del proyecto.
Los cálculos de la tarifa de agua, para cada proyecto alternativo se
presentan en el Anexo F; al proyecto alternativo 01 le corresponde una
tarifa de 0.0020 nuevos soles por M3, y al proyecto alternativo 02 le
corresponde una tarifa de 0.0010 nuevos soles por M3.
COSTO POR M3 DE AGUA
•
PROYECTO
PROYECTO
ALTERNATIVO 01
ALTERNATIVO 02
0.0020
0.0010
INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA
Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la
célula de cultivo de cada proyecto alternativo, los rendimientos de
producción son promedios regionales, los precios considerados son precios
en chacra.
•
INGRESOS GENERADOS POR EL INCREMENTO EN EL PRECIO
DE LOS TERRENOS.
La intervención del proyecto, genera un mejoramiento del riego de las
parcelas que se encuentran bajo riego y permite incorporar nuevas áreas a
la producción agrícola bajo riego, estas acciones en términos económicos
significa un incremento en el precio de los terrenos, como consecuencia de
la intervención del proyecto, efectos que pueden ser cuantificados, el precio
de los terrenos en la situación sin proyecto es de S/. 10 000.00 Nuevos
Soles una Hectárea, los terrenos ereaseos no tienen valor económico, las
áreas agrícolas bajo riego en la situación con proyecto tendrían un precio de
18 000.00 Nuevos Soles una hectárea.
110
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
En todo los casos, se consideran solamente los beneficios increméntales
generados por cada rubro.
3.7.2.- COSTOS SOCIALES
3.7.2.1.-
LOS FACTORES DE CORRECCIÓN.
Los costos a precios privados han sido socializados, para lo cual
se ha hecho uso de los factores de corrección, teniendo en
cuenta lo siguiente:
•
El IGV de 18%.
Los factores de corrección que se ha tenido en cuenta son:
•
El factor de corrección para los materiales nacionales es de
0.847.
•
El factor de corrección para las
remuneraciones de la
mano de obra calificada es de 0.91.
•
El factor de corrección para las remuneraciones de la mano
de obra no calificada es de 0.41.
FC
1
2
3
MATERIALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
0.847
0.91
0.41
4
EQUIPOS
0.847
5
GASTOS GENERALES
0.89
6
UTILIDAD
0.89
111
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
La información de los costos totales de obras civiles, estudios e
inversión a precios sociales, para cada uno de los proyectos
alternativos se presenta en los CUADROS N° 34 al 43.
CUADRO N° 34
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 01 a Precios Sociales
PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO - HUANTAR COLCAPATA, EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN
FC
Parcial
0.847
0.91
0.41
0.847
SUB TOTAL
IGV (18%)
2,266,724.09
871,770.79
358,247.65
126,826.37
3,623,568.90
414,533.54
414,533.54
4,452,635.97
801,474.47
Costo de M. O., Mat. y Eq. (OBRAS CIVILES) a Precios Sociales
5,254,110.44
1
MATERIALES
2
MANO DE OBRA CALIFICADA
3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
4
EQUIPOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 10 % )
0.89
0.89
Fuente: Elaboracion Propia
CUADRO N° 35
PRESUPUESTO
ELBORACION
EXPEDIENTE
TECNICO
ALTERNATIVA 1 A PRECIO SOCIAL
PROYECTO
PROPIETARIO
DPTO.
PROV.
DISTRITO
LUGAR
PARTIDA
01.00.00
: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal El Pueblo - Huantar - Colcapata, de la
Localidad
de Quillo, Distrito de Quillo - Yungay - Ancash”
: Municipalidad Distrital de Quillo
: Ancash
: Yungay
: Quillo
: El Pueblo - Huantar - Colcapata
DESCRIPCION
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
UND MET. COST. PRIV.
GLB
1.00
139,730.41
FC
TOTAL
S/.
0.91
127,154.67
112
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
COSTO TOTAL
S/.
127,154.67
CUADRO N° 36
PRESUPUESTO
DE
ALTERNATIVA 1
PROYECTO
PROPIETARIO
DPTO.
PROV.
DISTRITO
LUGAR
:
:
:
:
:
Municipalidad Distrital de Quillo
Ancash
Yungay
Quillo
El Pueblo - Huantar - Colcapata
CANTIDAD
MONTO
S/.
DESCRIPCION
(a)
1.00
A PRECIO SOCIAL
: “Mejoramiento del Servicio de Agua del
Sistema de Riego del Canal El Pueblo - Huantar Colcapata, de la Localidad
de Quillo, Distrito de Quillo - Yungay Ancash”
MES
ITEM
SUPERVISION
(b)
COSTO
MENSUAL
S/.
PARCIAL
(d)=(bxc)
e=(axbxc)
c
FC
GASTOS FIJOS
Ingº Supervisor
TOTAL
S/.
300,085.02
8.00
1.00
41,220.47 329,763.76
41,220.47
0.91
CUADRO N° 37
PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AMBAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 Y 2 A PRECIO SOCIAL
PROYECTO
PROPIETARIO
DPTO.
PROV.
DISTRITO
LUGAR
PARTIDA
: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal El Pueblo - Huantar - Colcapata,
de la Localidad
de Quillo, Distrito de Quillo - Yungay Ancash”
: Municipalidad Distrital de Quillo
: Ancash
: Yungay
: Quillo
: El Pueblo - Huantar - Colcapata
DESCRIPCION
UND
MET.
COST. PRIV.
FC
TOTAL
S/.
113
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
01.00.00
GLB
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1.00
41,000.00
COSTO TOTAL
0.91
37,310.00
S/.
37,310.00
CUADRO N° 38
PRESUPUESTO
DE
CAPACITACION
ALTERNATIVA 1 Y 2 A PRECIO SOCIAL
PROYECTO
PROPIETARIO
DPTO.
PROV.
DISTRITO
LUGAR
: “Mejoramiento del Servicio del Sistema de Riego del Canal Anexo Pichua y Shampac, del
Caserio de
Pampacancha, Distrito de Quillo - Yungay Ancash”
: Municipalidad Distrital de Quillo
: Ancash
: Yungay
: Quillo
: Pampacancha
PARTIDA
01.00.00
DESCRIPCION
UND MET.
GLB
CAPACITACION
1.00
COST. PRIV.
FC
TOTAL
S/.
15,000.00
0.91
13,650.00
COSTO TOTAL
S/.
13,650.00
CUADRO N° 39
Resumen de Costos de Inversión a Precios Sociales Alternativa N° 1
PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO HUANTAR - COLCAPATA, EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY ANCASH
DESCRIPCIÓN
Parcial
1
Expediente Técnico (3 % C.D incluido.IGV)
2
Obras Civiles
3
Costos de Supervisión (5 % C. T. -includ.IGV)
4
Mitigación de Impacto Ambiental
37,310.00
5
Capacitación a la Junta de Regantes y Población
13,650.00
127,154.67
5,254,110.44
TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES
300,085.02
5,732,310.13
CUADRO N° 40
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02 a Precios Sociales
114
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO - HUANTAR COLCAPATA, EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN
1
2
3
4
MATERIALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
EQUIPOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 10 % )
FC
Parcial
0.847
0.91
0.41
0.847
2,338,899.21
888,104.19
359,751.70
128,430.37
3,715,185.47
424,209.94
424,209.94
0.89
0.89
SUB TOTAL
IGV (18%)
4,563,605.35
821,448.96
Costo de M. O., Mat. y Eq. (OBRAS CIVILES) a Precios Sociales
5,385,054.31
Fuente: Elaboracion Propia
CUADRO N° 41
PRESUPUESTO
ELBORACION
EXPEDIENTE
TECNICO
ALTERNATIVA 2 A PRECIO SOCIAL
PROYECTO
PROPIETARIO
DPTO.
PROV.
DISTRITO
LUGAR
: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal El Pueblo - Huantar - Colcapata, de la
Localidad
de Quillo, Distrito de Quillo - Yungay - Ancash”
: Municipalidad Distrital de Quillo
: Ancash
: Yungay
: Quillo
: El Pueblo - Huantar - Colcapata
PARTIDA
DESCRIPCION
01.00.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
UND MET. COST. PRIV.
GLB
1.00
142,992.11
FC
TOTAL
S/.
0.91
130,122.82
115
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
COSTO TOTAL
S/.
130,122.82
CUADRO N° 42
PRESUPUESTO
DE
SUPERVISION
ALTERNATIVA 2 A PRECIO SOCIAL
: “Mejoramiento del Servicio de Agua del
Sistema de Riego del Canal El Pueblo - Huantar
- Colcapata, de la Localidad
de Quillo, Distrito de Quillo - Yungay Ancash”
PROYECTO
PROPIETARIO
DPTO.
PROV.
DISTRITO
LUGAR
:
:
:
:
:
ITEM
Municipalidad Distrital de Quillo
Ancash
Yungay
Quillo
El Pueblo - Huantar - Colcapata
DESCRIPCION
1.00
MES
CANTIDAD
MONTO
S/.
COSTO
MENSUAL
S/.
PARCIAL
(a)
(b)
c
(d)=(bxc)
e=(axbxc)
FC
GASTOS FIJOS
Ingº Supervisor
TOTAL
S/.
307,089.86
8.00
1.00
42,182.67
42,182.67 337,461.39
0.91
CUADRO N° 43
Resumen de Costos de Inversión a Precios Sociales Alternativa N° 2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL
PUEBLO - HUANTAR - COLCAPATA, EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE
QUILLO - YUNGAY - ANCASH
DESCRIPCIÓN
Parcial
PROYECTO
1
Expediente Técnico (3 % C.D incluido.IGV)
2
Obras Civiles
3
Costos de Supervisión (5 % C. T. -includ.IGV)
4
Mitigación de Impacto Ambiental
37,310.00
5
Capacitación a la Junta de Regantes y
Población
13,650.00
TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES
130,122.82
5,385,054.31
307,089.86
5,873,226.99
116
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
La
información
de
los
costos
totales
para
la
Operación
y
Mantenimiento a precios sociales, para cada uno de los proyectos
alternativos se presenta en los CUADROS N° 44 y 45.
CUADRO Nº 44
COSTOS TOTALES DE OPREACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N°01
POST INVERSION
28,300.00
22,320.97
01.00.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROY.
28,300.00
22,320.97
01.01.00
Operación del canal
11,500.00
9,740.50
I
Material
Remuneraciones calificada
Remuneraciones no calificada
01.02.00
Mantenimiento del canal
11,500.00
0.847
9,740.50
0.00
0.91
0.00
0.00
0.41
16,800.00
0.00
12,580.47
Material
9,600.00
0.847
8,131.20
Remuneraciones calificada
3,000.00
0.91
2,727.27
Remuneraciones no calificada
4,200.00
0.41
1,722.00
117
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
28,300.00
22,320.97
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO Nº 45
COSTOS TOTALES DE OPREACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N°02
POST INVERSION
32,710.00
25,725.65
01.00.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROY.
32,710.00
25,725.65
01.01.00
Operación del canal
13,800.00
I
Material
01.02.00
11,688.60
13,800.00
0.847
11,688.60
Remuneraciones calificada
0.00
0.91
0.00
Remuneraciones no calificada
0.00
0.41
0.00
Mantenimiento del canal
18,910.00
Material
14,037.05
9,800.00
0.847
8,300.60
Remuneraciones calificada
4,010.00
0.91
3,645.45
Remuneraciones no calificada
5,100.00
0.41
2,091.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
32,710.00
25,725.65
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
En los CUADROS Nº 46 y 47, se presenta la información
correspondiente al Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento a
precios sociales para cada uno de los proyectos alternativos, para
todo el periodo de evaluación del proyecto.
CUADRO N° 46
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
RUBROS
0
nea de conducción
la linea de conducción
1
2
3
4
5
6
7
8
9,740.50
9,740.50
9,740.50
9,740.50
9,740.50
9,740.50
9,740.50
9,740.50
12,580.47 12,580.47 12,580.47 12,580.47 12,580.47 12,580.47 12,580.47 12,580.4
0 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.9
118
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
E COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.9
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 47
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
RUBROS
0
nal
1
2
3
4
5
6
7
8
11,688.60 11,688.60 11,688.60 11,688.60 11,688.60 11,688.60 11,688.60 11,688.6
l canal
14,037.05 14,037.05 14,037.05 14,037.05 14,037.05 14,037.05 14,037.05 14,037.0
25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.6
E COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.6
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
En los CUADROS Nº 48 y 49, se presenta la información
correspondiente al Flujo de Costos de Estudios e Inversión a precios
sociales para cada uno de los proyectos alternativos, para todo el
periodo de evaluación del proyecto.
CUADRO N° 48
FLUJO DE COSTOS DE PRE INVERSION E INVERSION A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO 01
RUBROS
RIEGO
0
3,623,568.90
TO
Generales (10%)
(10%)
3,623,568.90
414,533.54
414,533.54
o General de Ventas (IGV 18%)
L DE OBRAS CIVILES
nte Técnico (3% CD)
ión de Obra (5 % CT)
ón de Impacto Ambiental
ación a la Junta de Regantes y Población
L DE LA INVERSION
4,452,635.97
801,474.47
5,254,110.44
127,154.67
300,085.02
37,310.00
13,650.00
5,732,310.13
DE COSTOS DE PREINVER. E INVER.
AÑOS
4
5
0.00 0.00
1
0.00
2
0.00
3
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,732,310.13
0.00 0.00
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
6
0.00
7
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 49
FLUJO DE COSTOS DE PRE INVERSION E INVERSION A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO 02
RUBROS
0
1
2
3
IEGO
3,715,185.47
0.00
0.00
0.00
TO
3,715,185.47
0
0
Generales (10%)
AÑOS
4
5
6
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
424,209.94
10%)
424,209.94
4,563,605.35
o General de Ventas (IGV 18%)
821,448.96
L DE OBRAS CIVILES
5,385,054.31
0
0
0
0
0
0
0
nte Técnico (3% CD)
ón de Obra (5 % CT)
n de Impacto Ambiental
ción a la Junta de Regantes y Población
L DE LA INVERSION
130,122.82
307,089.86
37,310.00
13,650.00
5,873,226.99
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DE COSTOS DE PREINVER. E INVER.
5,873,226.99
0.00 0.00
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
3.7.2.2.- EL FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES.
120
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
En los CUADROS N° 50 y 51, se presentan la información relativa al
Flujo de Costos a precios sociales para cada uno de los proyectos
alternativos.
CUADRO N° 50
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO 01
RUBROS
TOS DE INVERSION.
0
5,732,310.13
TOS DE OPERACIÓN
0.00
TO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
AÑOS
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97
5,732,310.13 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97 22,320.97
FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 51
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
121
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
PROYECTO ALTERNATIVO 02
RUBROS
TOS DE INVERSION
0
5,873,226.99
TOS DE OPERACIÓN
0.00
TO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
AÑOS
5
0.00
6
0.00
7
0.00
25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65
5,873,226.99 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65 25,725.65
FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA
En los CUADROS 52 y 53, se presenta la información relacionada al
Flujo
de
Beneficios
a
precios
sociales
para
ambos
proyectos
alternativos.
RUBROS
8
0.00
CUADRO N° 52
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
122
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0.840
3,082,454.40
0.84
3,082,454.40
0.84
3,082,454.40
0.84
3,082,454.40
0.84
3,082,454.40
0.84
3,082,454.40
0.84
3,082,454.40
0.84
3,082,454.40
0.84
3,082,454.40
0.84
2,590,297.82
2,590,297.82
2,590,297.82
2,590,297.82
2,590,297.82
2,590,297.82
2,590,297.82
2,590,297.82
2,590,297.82
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464,528.21
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
1,908,186.77
0.84
1,908,186.77
0.84
1,908,186.77
0.84
1,908,186.77
0.84
1,908,186.77
0.84
1,908,186.77
0.84
1,908,186.77
0.84
1,908,186.77
0.84
1,908,186.77
0.84
1,603,518.29
1,603,518.29
1,603,518.29
1,603,518.29
1,603,518.29
1,603,518.29
1,603,518.29
1,603,518.29
1,603,518.29
200,553.99
200,553.99
200,553.99
200,553.99
200,553.99
200,553.99
200,553.99
200,553.99
200,553.99
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
OS INCREMENTALES A PREC.
ALES
722,805.30
722,805.30
722,805.30
722,805.30
722,805.30
722,805.30
722,805.30
722,805.30
722,805.30
ESOS POR VENTAS DEL PROYECTO
OR DE CORRECCION
ESOS POR Ha. MEJORADA A P. S.
409,625.38
0.84
344,223.01
409,625.38
0.84
344,223.01
409,625.38
0.84
344,223.01
409,625.38
0.84
344,223.01
409,625.38
0.84
344,223.01
409,625.38
0.84
344,223.01
409,625.38
0.84
344,223.01
409,625.38
0.84
344,223.01
409,625.38
0.84
344,223.01
L INGRESOS DEL PROYECTO A P. S.
344,223.01
344,223.01
344,223.01
344,223.01
344,223.01
344,223.01
344,223.01
344,223.01
344,223.01
1,067,028.31
1,067,028.31
1,067,028.31
1,067,028.31
POR PROD. AGRICOLA CON
ECTO.
OR DE CORRECCION
ESOS PRODUC. AGRICOLA A PREC.
OS PRODUC. AGRICOLA A PRE. SOC.
PY.
FICIOS PRODUC. AGRICOLA A
OC. CON PY
ESOS PRODUC. AGRICOLA SIN
ECTO
OR DE CORRECCION
ESOS PRODUC. AGRICOLA A PREC.
AL.
OS PRODUC. AGRICOLA A PRE. SOC.
Y.
0.84
FICIOS PRODUC. AGRICOLA A P.S. SIN
L INGRESOS Y BENEFICIOS A PREC.
1,067,028.31
RUBROS
ROD. AGRICOLA CON PROYECTO.
ORRECCION
OR PEODUCCION AGRICOLA A P. S.
CUADRO N° 53
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0.00
253,754.40 3,082,454.40 3,082,454.40 3,082,454.40 3,082,454.40 253,754.40
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.00
213,238.99 2,590,297.82 2,590,297.82 2,590,297.82 2,590,297.82 213,238.99
PRODUCCION AGRICOLA A P. S.
PRODUC. AGRICOLA A PRE.SOC. CON PY
RODUC. AGRICOLA SIN PROYECTO
ORRECCION
RODUC. AGRICOLA A PREC. SOCIAL.
ODUC. AGRICOLA A PRE. SOC. SIN PY.
PRODUC. AGRICOLA A P.S. SIN PY
REMENTALES A PREC. SOCIALES
OS POR Ha. MEJORADA
R DE CORRECCION
OR Ha. MEJORADA A P. S.
SOS DEL PROYECTO A P. S.
1,067,028.31 1,067,028.31 1,067,028.31 1,067,028.31
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
0.84
2020
3,082,454.40
0.84
2,590,297.82
2021
3,082,454.40
0.84
2,590,297.82
3,08
2,59
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464,528.21
464
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,125,769.60
2,12
1,908,186.77
0.84
1,603,518.29
1,908,186.77
0.84
1,603,518.29
1,908,186.77
0.84
1,603,518.29
1,908,186.77
0.84
1,603,518.29
1,908,186.77
0.84
1,603,518.29
1,908,186.77
0.84
1,603,518.29
1,908,186.77
0.84
1,603,518.29
1,908,186.77
0.84
1,603,518.29
1,90
200,553.99
200,553.99
200,553.99
200,553.99
200,553.99
200,553.99
200,553.99
200,553.99
20
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,402,964.30
1,40
722,805.30
722,805.30
722,805.30
722,805.30
722,805.30
722,805.30
722,805.30
722,805.30
72
416,097.02
0.84
349,661.36
416,097.02
0.84
349,661.36
416,097.02
0.84
349,661.36
416,097.02
0.84
349,661.36
416,097.02
0.84
349,661.36
416,097.02
0.84
349,661.36
416,097.02
0.84
349,661.36
416,097.02
0.84
349,661.36
416
349,661.36
349,661.36
349,661.36
349,661.36
349,661.36
349,661.36
349,661.36
349,661.36
349
123
1,60
34
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
FICIOS A PRECIOS SOCIALES
1,072,466.66 1,072,466.66 1,072,466.66 1,072,466.66 1,072,466.66
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
1,072,466.66
1,072,466.66
1,072,466.66
Los beneficios generados por el proyecto son:
•
Ingresos generados por el pago de la tarifa por el uso del agua.
•
Ingresos generados por el incremento en el precio de los
terrenos agrícolas.
•
Ingresos generados por la producción agrícola.
3.7.2.3.-
EL
FLUJO
SOCIALES, FLUJO
DE
BENEFICIOS
NETO,
Y
COSTOS
A
PRECIOS
VALOR ACTUAL NETO Y LA TASA
INTERNA DE RETORNO.
En los CUADROS N° 54 Y 55, se presentan la información
correspondiente al Flujo de Beneficios y Costos a precios sociales
para cada proyecto alternativo, tal como se ha referido anterior
mente los beneficios son generados por el incremento en el precio de
los terrenos, el pago por la tarifa por el uso del agua y los beneficios
generados por producción agrícola, en los referidos cuadros se
presenta
también
la
información
relacionada
a
los
beneficios
incrementales para cada uno de los proyectos alternativos.
124
1,07
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
RUBROS
S A PRECIOS SOCIALES
S A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N° 54
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0.00
1,067,028.31 1,067,028.31 1,067,028.31 1,067,028.31 1,067,028.31 1,067,028.31 1,067,028.31 1,067,028.31
5,732,310.13
22,320.97
22,320.97
22,320.97
22,320.97
22,320.97
22,320.97
22,320.97
22,320.97
5,732,310.13 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
UBROS
A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N° 55
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0.00
1,072,466.66 1,072,466.66 1,072,466.66 1,072,466.66 1,072,466.66 1,072,466.66 1,072,466.66 1,072,466.66
5,873,226.99
25,725.65
25,725.65
25,725.65
25,725.65
25,725.65
25,725.65
25,725.65
25,725.65
5,873,226.99 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
En los CUADROS N° 56 Y 57, se presenta el Flujo de Beneficios a
precios sociales, el Flujo de Costos a precios sociales y el Flujo Neto,
para ambos proyectos alternativos.
125
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
LIZACION ( TD 9% )
O A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIOS A P. S.
O DE COSTOS A P. S.
IO / COSTO
LIZACION ( TD 9% )
TO A PRECIOS
BENEFICIOS A P. S.
TO DE COSTOS A P. S.
IO / COSTO
CUADRO N° 56
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
5,732,310.13 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
5,732,310.13
941,177.78
847,907.91
763,881.00
688,181.08
619,982.96
558,543.20
503,192.08
453,326.19
0.00
5,732,310.13
961,286.76
20,108.98
866,024.11
18,116.20
780,201.90
16,320.90
702,884.60
14,703.52
633,229.37
13,246.41
570,476.91
11,933.70
513,943.16
10,751.08
463,011.86
9,685.66
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CUADRO N° 57
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
5,873,226.99 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
5,873,226.99
0.00
5,873,226.99
943,009.91
966,186.18
23,176.27
849,558.48
870,438.00
20,879.52
765,368.00
784,178.38
18,810.38
689,520.72
706,467.01
16,946.29
621,189.84
636,456.76
15,266.92
559,630.49
573,384.47
13,753.99
504,171.61
516,562.59
12,390.98
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
126
454,208.66
465,371.70
11,163.04
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
En los mismos cuadros, se presentan loa cálculos para determinar el
Valor Actual Neto a precios sociales, el Valor Actual de Beneficios
aprecios sociales, el Valor Actual Neto de Costos a precios sociales, la
relación Beneficio Costo y la Tasa Interna de Retorno a precios
sociales para ambos proyectos alternativos.
En los CUADROS N° 58 Y 59, se presenta el cálculo de la Tasa
Interna de Retorno a precios sociales, para ambos proyectos
alternativos
CUADRO N° 58
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
5,732,310.13 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.3
12.72%
1.00
0.89
0.79
0.70
0.62
0.55
0.49
0.43
0.38
ALES
12.72%
A PRECIOS
420,214 5,732,310.13 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.34 1,044,707.3
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
127
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N° 59
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
5,873,226.99 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00 1,046,741.00
12.17%
1.00
0.89
0.79
0.71
0.63
0.56
0.50
0.45
0.40
ALES
O A PRECIOS
12.17%
5,873,226.99
933,168.12
831,918.05
741,653.75
661,183.27
589,443.94
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
525,488.43
468,472.19
128
417,642.29
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
3.7.3.-
INDICADORES DE RENTABILIDAD
El resumen de los indicadores de evaluación social se presenta en el
siguiente cuadro:
Evaluación social alternativa 01
T.D. 9%
RESULTADOS
VAN
972,263.95
TIR
12.72%
B/C
1.17
POBLACION
1,524
Evaluación social alternativa 02
T.D. 9%
3.8.-
VAN
TIR
B/C
Población
RESULTADOS
844,398.47
12.17%
1.14
1,524
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
El Análisis de sensibilidad, ha sido realizado para diferentes escenarios, se
presenta el análisis para la variación porcentual de los rendimientos de
producción, la variación porcentual de los costos incrementales de inversión y
la variación porcentual de los beneficios incrementales para cada uno de los
proyectos alternativos.
En el CUADRO Nº 60, se presenta los resultados del análisis de sensibilidad
para la variable critica del rendimiento de producción de los cultivos
considerados en la cédula de cultivos, la variación se estima entre -30% y
30%, con un rango de variación del 10%, para ambas alternativas.
129
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
CUADRO N°60
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO Y/O DISMINUCION DE LA INVERSION
A PRECIOS SOCIALES
ESCENARIOS A LA VARIAC.EN LOS COSTOS DE INV.
ALTERNATIVA N° 01
ALTERNATIVA N° 02
VAN
TIR
VAN
TIR
30%
20%
-790,403.60
-202,847.75
6.53%
8.33%
-967,099
-363,267
6.03%
7.82%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
384,708.10
972,263.95
1,559,819.80
2,147,375.65
2,734,931.50
10.37%
12.72%
15.48%
18.79%
22.86%
240,566
844,398.47
1,448,231
2,052,064
2,655,896
9.84%
12.17%
14.90%
18.17%
22.19%
Tal como se presenta a continuación, gráficamente se presentan en el
GRAFICO.
130
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
3.9.-
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Del CUADRO N° 52, se aprecia que los ingresos del proyecto están
constituidos por tres fuentes fundamentales, los ingresos generados por el
uso del agua y los ingresos generados por la venta de los productos agrícolas
y los ingresos generados por el incremento del precio de los terrenos como
consecuencia de la intervención del proyecto.
De igual manera hay un compromiso explícito de los beneficiarios directos del
proyecto, quienes asumen la responsabilidad de cubrir los costos de la mano
de obra no calificada para la ejecución
del proyecto y también se
comprometen a asumir los costos que demande la operación y mantenimiento
del proyecto, para lo cual se comprometen al pago de la tarifa de uso del
agua.
Hay un compromiso formal de los beneficiarios para asistir a los cursos de
capacitación y los trabajos de transferencia de tecnología.
Considerando que el 100% de la población del ámbito del proyecto depende
de la agricultura y que el proyecto beneficiara directamente al 100.00% de la
población,
la implementación del proyecto, generara mayores fuentes de
trabajo, incrementara los rendimientos de producción, mejorará los ingresos
de la población y el nivel de vida; en consecuencia, el proyecto de por sí se
hace sostenible desde el punto de vista técnico, económico, institucional y
social.
Los beneficiarios del proyecto, mantienen culturas ancestrales para realizar
trabajo de interés general en beneficio de la comunidad, todos los años,
realizan faenas comunales, se dedican al mantenimiento de la infraestructura
vial e infraestructura de riego.
a) CAPACIDAD DE GESTION:
En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Quillo y en la etapa
de Operación del Proyecto estará a cargo de la Comisión de Regantes, cuya Junta
Directiva estará constituida por miembros designados por los beneficiarios del
131
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
proyecto, esta organización debe estar legalmente constituida y reconocida por la
Administración Local de Agua Casma - Huarmey.
b) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS:
Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público consignados
en el Presupuesto anual de la Región Ancash, los costos para la Operación y
Mantenimiento de la infraestructura, será asumido por la Comisión de Regantes,
para lo cual los beneficiarios del proyecto deben pagar la tarifa por el uso del agua
con fines de producción agrícola.
o FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO:
Los costos para la Operación y Mantenimiento de la infraestructura, será asumido
por la Comisión de Regantes, para lo cual los beneficiarios del proyecto deben
pagar la tarifa por el uso del agua con fines de producción agrícola.
o PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS:
La participación de los beneficiarios en la ejecución del proyecto, esta definida por
lo siguiente:
•
Participación con el aporte de la mano de obra no calificada para la
Operación y Mantenimiento de la infraestructura.
•
Pagar la tarifa por el uso del agua, para financiar os costos de operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego.
•
Constituir la Junta Directiva de la Comisión de Regantes, para una adecuada
administración y gestión del agua.
•
Participar en los programas de capacitación que organice y ejecute el
proyecto.
De igual manera hay un compromiso explícito de los beneficiarios directos
del proyecto, quienes asumen la responsabilidad de cubrir los costos de la
mano de obra no calificada que demande la operación y mantenimiento del
proyecto, para lo cual se comprometen al pago de la tarifa de uso del agua.
Hay un compromiso formal de los beneficiarios para asistir a los cursos de
capacitación y los trabajos de transferencia de tecnología.
Considerando que el 100% de la población del Sector de Pampacancha del
Distrito de Quillo depende de la agricultura y que el proyecto beneficiara
directamente al 100.00% de la población, la implementación del proyecto,
132
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EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
generara mayores fuentes de trabajo, incrementara los rendimientos de
producción, mejorará los ingresos de la población y el nivel de vida; en
consecuencia, el proyecto de por sí se hace sostenible desde el punto de
vista técnico, económico, institucional y social.
VIABILIDAD TÉCNICA
El proyecto es viable técnicamente, debido a que se cuenta con los
medios necesarios para su ejecución a su vez la Municipalidad Distrital de
Quillo tiene el personal idóneo y la experiencia para conducir
adecuadamente el proceso de ejecución del proyecto. La construcción de
la infraestructura se realizará de acuerdo al Reglamento Nacional De
Edificaciones y otras normas de acuerdo a las particularidades del
proyecto.
Fase pre-operativa: la Municipalidad Distrital de Quillo tiene el
personal capacitado que permitirá hacer efectiva la ejecución del
proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión.
Fase operativa: la Municipalidad Distrital de Quillo cuenta con
Recursos Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los
objetivos del proyecto como institución de servicio público.
No existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las
acciones y objetivos del Proyecto.
VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto es viable desde el punto de vista ambiental en razón a que
por la ubicación, magnitud y tipo de obra a ejecutarse no implicará en
ninguna de sus fases alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin
embargo se considerara necesario coordinar con la autoridad local la
previsión de uso de vías y espacios necesario para el traslado del material
excedente (disposición final de los desmontes y basura que generarían
durante la obra) a los lugares indicados por la Municipalidad y la
autoridad competente.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL
El proyecto es viable desde el punto de vista sociocultural en razón a que
responde a los intereses y necesidades de la población beneficiaria
afectada, así como de autoridades políticas del Distrito coadyuvando en la
mejora de la calidad educativa, ya que la situación socio-económica es de
pobreza, sumado a la desocupación y carga familiar, realizándose pocas
actividades productivas, desempeñando diferentes trabajos eventuales
que se les presenta como: agricultor, ganadero, comerciante, artesanal y
obrero.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL
El proyecto es viable desde el punto de vista institucional en razón a que
responde a los lineamientos del sector educación y las competencias de la
Municipalidad Distrital de Quillo.
133
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EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
La Municipalidad Distrital de Quillo como Unidad Formuladora y Ejecutora
asume la función ejecutiva del proyecto, es decir, formula el proyecto y
elabora el expediente técnico, así como el seguimiento y monitoreo;
respectivamente, (ejecución de la obra, supervisión y monitoreo de la
obra, liquidación).
3.10.- IMPACTO AMBIENTAL.
3.10.1
INTRODUCCION:
El estudio de impacto ambiental del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL
PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA EN LA LOCALIDAD DE
QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”, Se ha
enfocado a identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables
impactos
ambientales
que
se
originarían
en
las
etapas
de
planificación, construcción, operación y mantenimiento de este
proyecto, a fin de implementar las medidas de mitigación de eviten,
rechacen y/o minimicen los impactos ambientales negativos; en el
caso de los impactos positivos, implementar las medidas que
maximicen los beneficios generados por la ejecución de este
proyecto.
3.10.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto plantea el aprovechamiento de las aguas del río
SECHIN, para el riego de áreas con aptitud agrícola pertenecientes al
Distrito de Quillo.
El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR –
COLCAPATA EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE
QUILLO – YUNGAY - ANCASH”. Consiste en usar el agua del río
Sechin cuyo caudal, en la época de estiaje,
se estima en 350 lt/sg.
El perfil del proyecto estima que el Proyecto de Irrigación deberá ser
diseñado y construido para atender en forma eficiente 78.58 Has de
134
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tierras
agrícolas;
para
lo
cual,
ambos
proyectos
alternativos
consideran la construcción de una captación, una línea de conducción,
desarenador, rápidas y tomas laterales como infraestructura de
regulación, la diferencia entre ambas alternativas, radica en la
construcción de la línea de conducción de agua.
La primera alternativa considera la construcción de un canal de
irrigación de 13+320.00 km de longitud, totalmente revestido con
concreto simple y la construcción de otras obras de arte.
La segunda alternativa considera la construcción de un canal de
irrigación de 13+320.00 km m de longitud, totalmente revestido
con concreto armado y la construcción de otras obras de arte.
El objetivo del presente proyecto es garantizar la oferta permanente
de agua para el riego que permita mejorar el riego y ampliar de la
frontera agrícola bajo riego, beneficiando al 100.00% de la población
del ámbito del proyecto, y con ello contribuir a mejorar la calidad de
vida de los pobladores – agricultores.
3.10.3.- MARCO LEGAL INSTITUCIONAL
El presente hace un breve análisis y comentarios de las normas
generales que tiene como objetivo principal ordenar las actividades
económicas dentro del marco de la conservación de ambiental, así
como promover y regular el aprovechamiento sostenible de los
recursos sostenibles y no renovables.
•
Constitución política del Perú (1999)
•
Código del medio ambiente y de los recursos naturales (decreto legislativo Nº 613
del 08/09/1990).
•
Código penal (decreto legislativo Nº 635 del 08/04/1991).
•
Ley general de comunidades campesinas (Ley Nº 24656 del 14/4/87).
•
Ley de evaluación de impacto ambiental para obras y actividades (Ley Nº 26786
del 13/05/1997).
•
Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Ley
Nº 26821 del 26/06/1997).
135
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•
Ley forestal y de fauna silvestre (Ley Nº 27308 del 16/07/2000).
•
Ley del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental (Nº 27446 del
23/04/2001).
3.10.4.- LINEA BASE AMBIENTAL
3.10.4.1 Clima y Meteorología:
La zona es de clima templado y con bajas precipitaciones.
3.10.4.2 Hidrología:
La zona de estudio se encuentra enmarcada en la sub
cuenca del río Sechin. Toda esta red hidrográfica capta las
aguas producto de las precipitaciones en las partes altas
y las conduce hacia el Océano Pacifico. No se identificaron
fuentes de contaminación en todo el cauce de la cuenca
del rio.
3.10.4.3 Suelo
El
suelo
presenta
buena
permeabilidad,
con
conglomerados de piedras medianas y pequeñas.
3.10.4.4 Fisiográfica:
El área de influencia del proyecto presenta varios paisajes,
conformada por llanuras, con laderas inclinadas, con
pendiente suave y moderados, en general el relieve es
escarpado y las zonas agrícolas se encuentran en su
mayoría en terrazas naturales.
3.10.4.5 Fauna silvestre:
Existen una gran variedad de especies de aves, mamíferos
y otros, que no son apreciados de manera frecuente
debido a la presencia de actividades humanas.
3.10.4.6 Flora natural:
136
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La flora natural más representativa de la zona de
influencia del proyecto es el huarango, molle y otras
especies propias de su habitad.
3.10.4.7 Aspectos socioeconómicos:
En la presente sección se hace un análisis de los factores
del medio socioeconómico que sirven de base para
determinar los impactos positivos y negativos que pueda
originar el proyecto, el análisis socioeconómico se centrará
en los sectores del ámbito del proyecto.
• Población: En el ámbito de proyecto posee una
población de 283 habitantes al año 2007.
• Actividad
económica:
La
actividad
económica
principal a la que se dedican es la agricultura y la
ganadería.
• Infraestructura y servicios: Cuenta con una trocha
carrozable en buen estado de conservación, no cuentan
con Institución Educativa, los alumnos tienen que recurrir
a las Instituciones que existen en el Distrito que si cuenta
con Institución Educativa, posta de salud; poseen sistema
de agua y desagüe, servicio de energía eléctrica y otros
servicios de carácter comercial, financiero.
3.10.5.- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS
Para la identificación y evaluación de impactos se empleo una
metodología que comprende un trabajo de campo y gabinete y para
cubrir las implicancias ambientales del proyecto, se ha preparado una
matriz de interacciones para las etapas de planificación, construcción
y operación.
De esta manera, tenemos impactos:
Impactos
Impactos
137
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Impacto
Benéfico
(+)
Impacto Nulo: 0.
Impacto Bajo: 1
Impacto Perjudicial (-)
Impacto Medio: 2
Impacto Alto: 3
ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INTERACCIONES
Sobre
la
base
de
las
matrices
básicas
confeccionadas,
por
intersección de sus componentes (filas y columnas), se establecieron
las interrelaciones entre las actividades del proyecto y los factores o
componentes
ambientales,
determinando
aquellos
cruces
significativos la posibilidad de ocurrencia de un impacto ambiental
dado.
PROYECTO ALTERNATIVO 01
Básicamente la etapa de inversión y post inversión, es donde se
generan los impactos ambientales y negativos.
COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS NEGATIVAMENTE:
•
El suelo, las actividades del proyecto 01 pueden causar
erosión, de origen hídrico, eólico y por tránsito de los animales,
especialmente en las zonas que han sufrido movimiento de tierras y
poner en riesgo la estabilidad de las zonas de fuerte pendiente.
•
La flora, específicamente la cobertura vegetal puede ser
afectado por las diversas actividades del proyecto 01.
COMPONENTES
AMBIENTALES
QUE
SON
IMPACTADOS
POSITIVAMNETE.
•
El medio socio – económico – cultural, específicamente la
población económicamente activa y la agricultura son impactados
positivamente en gran medida.
138
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ACTIVIDAD DEL PROYECTO 01 QUE TIENE MAYOR IMPACTO
NEGATIVO.
•
La construcción de la línea de conducción es la actividad que
tiene mayor impacto negativo sobre los componentes ambientales.
ACTIVIDADES
DEL
PROYECTO
01
QUE
TIENEN
MAYOR
IMPACTO POSITIVO.
•
Las actividades de operación, capacitación y consolidación son
los que tienen mayor impacto positivo sobre los componentes
ambientales, básicamente contribuye a la conservación de los
recursos naturales.
PROYECTO ALTERNATIVO 02
Similarmente al proyecto alternativo 01, la etapa de inversión y post
inversión generan los impactos ambientales y negativos.
COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS NEGATIVAMENTE:
•
El suelo, las actividades del proyecto 02 puede causar erosión
y poner en riesgo la estabilidad de las zonas de pendiente.
•
La flora, específicamente la cobertura vegetal puede ser
afectado por las diversas actividades del proyecto 02.
COMPONENTES
AMBIENTALES
QUE
SON
IMPACTADOS
POSITIVAMNETE.
•
El medio socio – económico – cultural, específicamente los
ingresos económicos,
la población económicamente activa y la
agricultura son impactados positivamente en gran medida.
ACTIVIDAD DEL PROYECTO 02 QUE TIENE MAYOR IMPACTO
NEGATIVO.
•
las
La construcción de la línea de conducción y el reservorio, son
actividades
que
tiene
mayor
impacto
negativo
sobre
los
componentes ambientales.
139
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ACTIVIDADES
DEL
PROYECTO
02
QUE
TIENEN
MAYOR
IMPACTO POSITIVO.
•
Las actividades de operación, capacitación y consolidación son
los que tienen mayor impacto positivo sobre los componentes
ambientales, básicamente contribuye a la conservación de los
recursos naturales.
3.10.6.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto generara impactos, por ello es necesario la
elaboración e implementación de un plan de manejo ambiental, este
plan debe enmarcarse dentro de una estrategia de conservación del
ambiente, en armonía al desarrollo socioeconómico de la zona de
influencia del proyecto.
Este plan estará compuesto por diversos programas, en donde se
especifican las acciones y medidas necesarias a fin de evitar y/o
atenuar las implicancias ambientales negativas, estos programas son.
3.10.6.1.-
PROGRAMA
DE
MEDIDAS
PREVENTIVAS
Y/O
CORRECTORAS:
Para reducir impactos sobre la fauna se sugiere:
Para evitar la caída y muerte de animales en las zanjas y
con el fin de reducir el efecto barrera se construirán pasos
en zonas donde el transito de los animales es frecuente.
Para reducir el impacto sobre la vegetación:
Se realizará la restauración o recuperación de áreas
alteradas
mediante
reforestación
vegetal,
necesariamente,
prácticas
para
plantones
y/o
de
lo
forestación
cual
semillas
se
y
usarían
seleccionada
propia de la zona, los costos de esta acción de mitigación
ambiental han sido considerados para ambos proyectos
alternativos.
140
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Para reducir el impacto sobre el agua:
Para evitar la contaminación de las aguas superficiales, se
realizará la mezcla de concreto en lugares alejados de las
zonas de los manantiales, acequias y quebradas. Los
materiales excedentes de la construcción serán derivados
a lugares apropiados. Es necesario implementar sistemas
de disposición adecuada de excretas (letrinas), sistema de
disposición de residuos sólidos y escombros.
Para reducir el impacto atmosférico y sonoro:
Para evitar la contaminación atmosférica por elementos
particulados es recomendable humedecer la superficie de
los
materiales
transportados
o
cubrirlos
con
lona,
humedecer los donde se realizará la excavaciones.
Para reducir el impacto sobre el paisaje:
Para evitar el deterioro paisajístico es recomendable que
los materiales excedentes del proyecto sean dispuestos
adecuadamente en lugares de tal manera que no altere el
paisaje, realizar reforestaciones con plantones de la zona
en lugares donde el habitad ha sido perturbado, los costos
que demande esta acción han sido considerados en ambos
proyectos alternativos.
Para reducir accidentes durante el proyecto:
Para
evitar
los
mantenimiento
accidentes
de
las
es
necesario
herramientas,
realizar
un
equipos
y
maquinarias de trabajo, dotar de implemento de seguridad
a los trabajadores (cascos, botas, mamelucos, guantes y
gafas protectoras)
3.10.6.2.- PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
141
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El Plan de Monitoreo Ambiental ha sido preparado con el
fin de prevenir, controlar o reducir al mínimo los impactos
ambientales negativos que pudieran generarse durante el
desarrollo de las distintas actividades del Proyecto.
En
general
se
condiciones
recomienda
ambientales
el
en
seguimiento
los
sitios
de
las
donde
se
desarrollarán actividades, mediante la elaboración de
informes
al
final
de
la
etapa
de
construcción
que
contengan tanto el grado de avance de las distintas Áreas
de mitigación propuestas en el Plan de Manejo Ambiental
de este trabajo, así como los resultados del Plan de
Monitoreo aquí propuesto y cualquier otra información de
interés desde el punto de vista ambiental que surgiera
durante la ejecución del proyecto.
3.10.6.3.-
PROGRAMA
DE
EDUCACIÓN
Y
CAPACITACION
AMBIENTAL:
Este programa está orientado principalmente a establecer
lineamientos
básicos
referidos
a
la
capacitación
y
educación ambiental, durante la ejecución y operación del
proyecto. Comprenderá
las actividades destinadas a la
formación de conciencia ambiental en el personal de
trabajo, así como las actividades dedicadas a fomentar la
participación de la población en la problemática ambiental.
3.10.6.4.-
PROGRAMA DE CONTINGENCIA:
El programa de contingencias permitirá contrarrestar y/o
evitar
los
efectos
generados
por
la
ocurrencia
de
emergencias, ya que sean eventos asociados a fenómenos
naturales o causados por el hombre (errores involuntarios
en la operación y mantenimiento de los equipos, etc.), los
mismos
que
podrían
ocurrir
durante
las
etapas
de
construcción y operación del proyecto.
142
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3.10.6.5.- PROGRAMA DE ABANDONO:
Siendo el proyecto de gran importancia para incrementar
la producción agrícola, no se prevé el abandono o cierre
de operaciones de dicho proyecto.
Sin embargo, en el caso de decidirse por algún motivo el
abandono del área o cierre de operaciones del proyecto,
se
deberán
realizar
actividades
que
impliquen
la
restauración de las áreas ocupadas por la instalación
proyectada. Dicha restauración deberá realizarse hasta
alcanzar en lo posible las condiciones originales del
entorno,
evitando
con
ello,
posibles
problemas
ambientales que podrían producirse por el abandono.
3.10.7.- CONCLUSIONES
•
La ejecución del proyecto no tiene impactos negativos de gran
significativos sobre los componentes ambientales.
•
El proyecto contribuirá con el desarrollo de los sectores del
ámbito del proyecto.
3.10.8.- RECOMENDACIONES
•
Se recomienda que el expediente técnico considere los costos
de los programas de educación ambiental con la finalidad de
mejoras en el plan de manejo ambiental.
•
Es necesario la inclusión de un Ing. Ambiental en la etapa de
formulación del expediente técnico, esto permitirá definir
alternativas de minimización de impactos más precisos y
estimar costos reales relacionados a los programas de manejo
ambiental y de seguridad.
3.11
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVAS.
143
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De los resultados de la evaluación social de los proyectos alternativos y del
análisis de sensibilidad, se observa que el proyecto alternativo 01, presenta
mayores valores de los indicadores de evaluación social, esta apreciación se
repite en el análisis de sensibilidad ya que el proyecto alternativo 01 presenta
un mayor VANS, para el rango de variación propuesto de la variable crítica,
teniendo en cuenta que los factores climáticos, son variables no manejables y
que la producción agrícola está sujeta a otras variables igualmente no
manejables y asegurando la oferta de agua que satisfaga la demanda de agua
con la ejecución del proyecto; se selecciona el proyecto alternativo 01.
3.12.-
CRONOGRAMA DE EJECUCION.
Formulación
La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de
actividades previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que
se va a llevar a cabo en ocho meses el proceso de Implementación, para
una mejor aplicación de las líneas de acción determinadas y una adecuada
administración de los tiempos previstos.
a) Finalidad
Implementar todos los
componentes del proyecto: Construcción de la
infraestructura e implementación de los programas de capacitación y
prever las acciones necesarias para la mitigación de los impactos
ambientales, entre los que se ha previsto la reforestación.
b) Objetivos
La implementación del proyecto, requiere una adecuada organización para
una adecuada administración y gestión del proyecto:
•
Optimizar la gestión y administrativa del uso del agua con fines de
irrigación.
•
Implementar los cursos de capacitación necesarios, orientados a
mejorar la producción y a optimizar el uso del agua.
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•
Implementar el cobro de la tarifa por el uso de agua, con la finalidad
de financiar los costos d Operación y Mantenimiento del proyecto.
c) Políticas
Los Jefes responsables de la Administración del proyecto y sus principales
colaboradores participan activamente en el proceso de implementación
d) Estrategias
• La estrategia es una consideración decisiva para facilitar el trabajo y
asegurar el éxito de la implementación del proyecto. Por esta razón, se
debe comprometer en la gestión del proyecto y en
las actividades
respectivas:
A la Municipalidad Distrital de Quillo, para garantizar los recursos
económicos para financiar la ejecución del proyecto.
A la Municipalidad Distrital de Quillo, para financiar los estudios de
pre inversión e inversión del proyecto.
Los Directivos y Ejecutivos del sector Agricultura y del INRENA, para
que brinden el apoyo necesario a la Operación y Mantenimiento d la
infraestructura.
A la Comisión de Regantes, para que asuman con responsabilidad la
administración y gestión del proyecto.
METAS FINANCIERAS: en el Anexo H podemos apreciar la siguiente
información.
ANEXO H
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
145
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MESES
cripción
Cantidad
0
1
2
3
4
5
6
7
8
ERSIÓN
ón del
e Técnico
1
de Obras
1
ón de Obra
1
n de Impacto
l
ión a la Junta
ón
139,730.41
659,527.51 659,527.51 659,527.51 659,527.51
32,976.38
32,976.38
32,976.38
1
2
TOTAL
3000
989,291.27
989,291.27
989,291.27
989,291.27
49,464.56
49,464.56
49,464.56
49,464.56
16,400.00
16,400.00
8,200.00
4,500.00
7,500.00
32,976.38
139,730.41 692,503.89 695,503.89 692,503.89 713,403.89 1,038,755.83 1,038,755.83 1,062,655.83 1,046,955.83
Fuente: Elaboración Propia.
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MESES
Descripción
Cantidad
TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
FASE: INVERSIÓN
Elaboración del Expediente
Técnico
1
Ejecución de Obras
1
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
10
Supervisión de Obra
1
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
10
Mitigación de Impacto
Ambiental
Capacitación a la Junta y
Población
10
100.00%
1
1
20.00%
40.00%
40.00% 20.00%
10
30.00%
50.00%
10
Fuente: Elaboración Propia.
146
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3.13.- ORGANIZACIÓN Y GESTION.
De conformidad a lo establecido en las normas del sector agricultura, el
proyecto es sí no acepta mas organización que la establecida por el
INRENA, en los concerniente a la administración y gestión del agua con
fines de irrigación; por lo tanto, la organización para la administración y
gestión del proyecto, esta a cargo de la Administración Local de Agua
Casma – Huarmey.
La organización reconocida por el INRENA, es la Comisión de Regantes,
conformada
por
los
beneficiarios
del
proyecto,
quienes
entre
sus
integrantes eligen a la Junta Directiva de la Comisión de Regantes,
encargada de la administración y gestión del proyecto, además asumen la
responsabilidad de asumir los costos de Operación y Mantenimiento del
proyecto.
La organización y la gestión del proyecto se sustentan en normas legales,
vigentes a la fecha, entre ellas señalamos las siguientes:
MARCO LEGAL DEL RÉGIMEN DE AGUAS
Norma General
Ley General de Aguas.
DECRETO LEY Nº 17752
De la conservación, preservación y uso de las aguas
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 "Ley General
de Aguas"
DECRETO SUPREMO Nº 261-69-AP
Explotación de Materiales de los álveos y cauces
Reglamento del Título VII (De los Estudios y Obras) conforme al D.L.ey Nº
17752
DECRETO SUPREMO Nº 1098-75-AG
147
GOBIERNO DISTRITAL DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA
EN LA LOCALIDAD DE QUILLO, DISTRITO DE QUILLO – YUNGAY - ANCASH”
Disponen que la Autoridad de Aguas controle la explotación de materiales
que acarrean y depositen las aguas en sus álveos o cauces
LEY Nº 26737
Reglamento de la Ley Nº 26737 que regula la explotación de materiales
que acarrean y depositan aguas en sus álveos o cauces.
DECRETO SUPREMO Nº 013-97-AG
Servidumbres para Usos de Aguas
Reglamento del Título VIII(De las Servidumbres) del D.Ley Nº 17752
DECRETO SUPREMO Nº 473-71-AG
Extinción y Prohibiciones del Uso de Aguas, uso Indebido de Aguas
Reglamento del Título IX del Decreto Ley Nº 17752 "Ley General de
Aguas"
DECRETO SUPREMO Nº 930-73-AG
Establecen monto mínimo y máximo de multas por infracciones a la Ley
General de Aguas
DECRETO SUPREMO Nº 004-98-AG
Jurisdicción Administrativa de Aguas
Reglamento del Título X de la Ley General de Aguas
DECRETO SUPREMO Nº 495-71-AP
Crean la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Santa
DECRETO SUPREMO Nº 57-94-AG
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0098-94-AG
Precisan la competencia de las Direcciones Subregionales Agrarias para
resolver en segunda instancia las apelaciones que se interpongan en
materia de aguas
Reglamento Interno del Consejo Superior de Aguas
DECRETO SUPREMO 0799-75-AG
Reglamento de Organización y Funciones del INRENA ( parte pertinente) :
Intendencia de Recursos Hídricos
DECRETO SUPREMO Nº 02-2003-AG
Organizaciones de usuarios de aguas
Reglamento de Organización Administrativa del Agua
DECRETO SUPREMO Nº 057-2000-AG
Tarifas y cuotas por el Uso de Aguas
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Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua.
DECRETO SUPREMO Nº 003-90-AG
Tarifas por uso de agua superficial con fines no agrarios
DECRETO SUPREMO 055-2002-AG
3.14.-
MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
El Marco Lógico que se presenta, corresponde al proyecto alternativo 01 el
mismo que ha sido seleccionado después de la evaluación social y el
análisis de sensibilidad, de los proyectos alternativos.
La matriz del Marco Lógico, resume el contenido fundamental de todo el
perfil del proyecto seleccionado.
MARCO LOGICO DEL PROYECTO.
PROYECTO ALTERNATIVO 01
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO –
HUANTAR – COLCAPATA
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE
INDICADORES
MEDIOS DE
OBJETIVOS
SUPUESTOS
VERIFICACION
de
los Investigación
DESARROLLO
Incremento
SOCIO
ingresos de la población económico.
socio
No
hay
DISTRITO
QUILLO.
FIN
CAUSA / EFECTO
ECONOMICO DEL en 25% a lo largo del Encuestas específicas de política,
DE horizonte del proyecto.
Reducir
el
índice
los
estabilidad
social
sectores económica en el país,
de correspondientes.
los
Gobiernos
en
20 Informes
puntos, a lo
largo
del especializados, en salud, Gobiernos Locales.
educación
Reducir la migración en básicos.
10%
a
lo
largo
y
en
desnutrición
horizonte del proyecto.
y
reportes Regionales
y
y
servicios Conflictos sociales en
la comunidad.
del
horizonte del proyecto.
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INCREMENTO DE Se mejora el riego de Reportes del
LA PRODUCCION 78.58
Has, actualmente de Agricultura.
aceleren la migración.
la eficiencia de riego es Encuestas especializadas.
Y
PROPOSITO
Ministerio Los conflictos sociales
PRODUCTIVIDAD
DE
de
27%,
el
proyecto Días de campo con fines estado el sector
LOS plantea una eficiencia de de comprobación
CULTIVOS
95.60%.
AGRICOLAS
Irrigando así 78.58 Has.
Los
Falta de apoyo del
agrario.
Bajo precio de los
rendimientos
productos agrícolas.
de
producción de los cultivos
se incrementen en un 40
a 50%.
• HAY
DISPONIBILID
Conducción de agua con Acta
AD DE AGUA.
fines de riego, a través de entrega de obra.
COMPONENTES
• SUFICIENTE
INFRAESTRUC
TURA
un
canal
cemento
DE rectangular,
RIEGO
• ADECUADO
NIVEL
revestido
de
de
recepción
Presencia de sequías
fuertes y por largos
y
periodos de tiempo.
Desastres naturales
de Reportes anuales de la que hagan colapsar
sección Comisión de Regantes.
las obras
diseñado Días de campo para la Renuencia de los
para un caudal de 350 verificación
del
nivel beneficiarios al
lt/seg.
tecnológico alcanzado por mantenimiento y
.
los beneficiarios.
operación de la
TECNOLOGICO
infraestructura de
.
riego.
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• CONSTRUIR:
Construcción
• Infraestructur
bocatoma diseñada para aprobado.
de 350 lt/seg,
a
captación,
de
línea
canal
de cemento
de
una Expediente
revestido
de
económicos
recursos
para
de
Administración
la Falta
de
Técnica económicos
del Distrito de Riego.
03 alcantarillados.
distribución.
06 rápidas y 91 tomas el fortalecimiento de la proyecto.
para
LA
comisión de Regantes
COMISION
DE administración del agua.
del
Incumplimiento de los
de Agricultura.
para
asistir a los programas
REGANTES.
04 cursos de capacitación Informes de la Comisión de capacitación.
• CAPACITACIO
en manejo del agua y del de Regantes, en relación
N
EN suelo.
ADMINISTRAC
AGUA
los
cursos
de
04 cursos de capacitación capacitación.
ION Y MANEJO en técnicas de riego.
DEL
a
Número
de
agricultores
Y 04 Cursos de capacitación capacitados.
DEL SUELO.
el
y
Acta de compromiso para operación
cursos de capacitación en Reportes del Ministerios agricultores
FORTALECER
el
la
recursos
mantenimiento
de
laterales.
de
obra.
de obra.
sección Reporte
infraestructura 03 desarenadores.
ACCIONES
de
13+320 KM Informes de ejecución de financiamiento
e rectangular.
conducción
Técnico Falta
en técnicas de producción
• CAPACITAR EN de cultivos y frutales.
TECNICAS DE
PRODUCCION
DE CULTIVOS.
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CAPÍTULO
IV
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
152
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IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
4.1.-
Los bajos rendimientos de producción de los cultivos que
abarcan
el
CANAL EL PUEBLO – HUANTAR – COLCAPATA, en la Localidad de Quillo,
Distrito de Quillo, entre otros factores se originan por la escasez de agua, a
la falta de infraestructura de riego y a la falta de capacitación y
transferencia de tecnología.
4.2.-
De los dos proyectos alternativos que se plantearon, se ha seleccionado el
proyecto alternativo 01, la sostenibilidad del proyecto, se basa en la
contribución de los beneficiarios con el aporte de la mano de obra para la
Operación y Mantenimiento de la infraestructura, la capacitación de los
beneficiarios y el compromiso que asumen para la operación y el
mantenimiento del proyecto, a través del pago de la tarifa de agua.
4.3.-
La inversión total en nuevos soles de cada proyecto alternativo es de S/.
7’ 120, 769.29 Nuevos soles, para la alternativa 01 y S/. 7’285,681.26
Nuevos soles, para la alternativa 02, este monto incluye los costos de
estudios, inversión y supervisión.
4.4.-
La evaluación a precios sociales de cada proyecto alternativo, nos permite
tener los siguientes valores actuales netos a precios sociales S/.
972,263.95 nuevos soles, con una tasa interna de retorno de 12.72 %,
para el proyecto alternativo 01 y S/. 844,398.47 Nuevos soles, con una
tasa interna de retorno de 12.17 %, para el proyecto alternativo 02.
4.5.-
Con la información de la evaluación social de ambas alternativas, se
selecciona el proyecto alternativo 01, por tener el mayor valor actual neto
a precios sociales, la mayor tasa interna de retorno y la mayor relación
beneficio costo.
4.6.-
El análisis de sensibilidad de ambas alternativas, teniendo en cuenta que
las variables críticas, tomadas en cuenta para el análisis, son los
rendimientos de producción, la inversión a precios sociales y los beneficios
a precios sociales, nos permite confirmar la selección del proyecto
alternativo 01.
4.7.-
Se considera innecesario los estudios de pre factibilidad y factibilidad, por
lo que la ejecución del proyecto requiere la formulación del expediente
técnico.
153
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ANEXOS
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ANEXO I
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO
ALTERNATIVA
Nº 01
156
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RELACION
DE INSUMOS
ALTERNATIVA
Nº 01
157
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ANALISIS DE
PRECIOS
UNITARIOS
ALTERNATIVA
Nº 01
158
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PRESUPUESTO
ALTERNATIVA
Nº 02
159
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RELACION DE
INSUMOS
ALTERNATIVA Nº
02
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ANALISIS DE
PRECIOS
UNITARIOS
ALTERNATIVA Nº
02
161
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ANEXO II
ESTUDIO DE
SUELO
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ANEXO III
ESTUDIO
HIDROLÓGICO
163
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ESTUDIO HIDROLÓGICO
1.1.- Objetivos y Alcances
Los Objetivos del Estudio Hidrológico de las fuentes de Agua provenientes de
la quebrada que pertenece a la cuenca del Rio Sechin, en la Localidad de
Quillo son los siguientes:
Establecer y calcular los parámetros de diseño como el caudal de
máximas avenidas y determinara, si el manantial es susceptible y
permanente.
Determinar la disponibilidad de agua, mediante la temperatura y la
altura sobre el nivel del mar en épocas críticas en la captación para el
diseño de las estructuras.
Establecer la ubicación óptima en función de los niveles de seguridad
o riesgo permitidos o aceptables para las características particulares
de cada estructura.
1.2.- Aspectos Generales
Las aguas de la quebrada de donde se captaran el agua para los sistemas
de riego para la Localidad de Quillo, se origina en la parte alta de la micro
cuenca y por la confluencia de las aguas que bajan de las quebradas.
Esta red hidrográfica es irregular, porque tiene abundante Agua en épocas de
lluvias en las partes altas. Pero, no es aprovechable por la topografía agreste
de la zona y a la vez por falta de infraestructuras para aprovechar toda la
capacidad del agua en el lugar.
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1.3.- Investigaciones de Campo
El clima en el área de influencia del proyecto es frio, con un período marcado
de lluvias y un periodo de sequía, la temperatura media anual alcanza
15.93°C. En esta zona no existe una estación pluviométrica.
2.4.- Resultados de los Estudios Efectuados
Disponibilidad de Agua
El agua para riego es de buena calidad, correspondiendo a las
aguas de la Quebrada por lo que el proyecto propone el uso de un
caudal de 350 lts/seg que se derivará de la los cálculos agronómicos
realizados en la siguiente página.
Demanda de Agua
El requerimiento de agua del proyecto, está dado por la necesidad
de riego de 78.58 hectáreas de terrenos de cultivo la Localidad de
Quillo, área de influencia del proyecto; por lo que se ha realizado el
Estudio Hidrológico y Demanda de Agua, cuya demanda mayor del
proyecto considerando las pérdidas por conducción y operación se
presenta en el mes de Junio y julio.
2.5.- Calidad del Agua
El agua, presenta buenas características físicas como poca turbiedad e
incoloro, por lo que su calidad para el empleo para riego es aceptable para
cualquier clase de cultivo, ya que las aguas está dentro de los límites
permisibles(Cuadro de distrito de riego Ministerio de Agricultura) de los
parámetros que regulan la calidad de agua para riego.
165
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ANEXO IV
PANEL
FOTOGRAFICO
166
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PANEL FOTOGRAFICO
Foto N° 01: Vista del río Sechin, donde se captara el agua para el proyecto.
Foto N° 02: Vista del área donde se construirá la bocatoma, en el rio Sechin aguas abajo
localizadas en la cota 1 349 m.s.n.m.,
167
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Foto N° 03: Vista del Canal EL PUEBLO (canal principal), será revestido de concreto
simple (fc=175 Kg. / cm2), de 1+560 km de longitud con una sección de 1.00 x 0.80 m.
Foto N° 04: Vista del Canal HUANTAR, será revestido de concreto simple (fc=175 Kg. /
cm2), de 3+630 km de longitud con una sección de 0.70 X 0.60 m.
168
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Foto N° 05: Vista de Canal COLCAPATA, será revestido de concreto simple (fc=175 Kg. /
cm2), de 3+830 km de longitud con una sección de 0.60 X 0.50 m.
Foto N° 06: Vista de Canal de Derivación N° 01 y N° 02, será revestido de concreto simple
(fc=175 Kg. / cm2), de 2+580 km de longitud con una sección de 0.50 X 0.45 m.
169
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Foto N° 07: Vista del Canal de Derivación Acush N° 01, N° 02, N° 03, N° 04 y N° 05, será
revestido de concreto simple (fc=175 Kg. / cm2), de 1+720 km de longitud con una
sección de 0.40 X 0.30 m.
Foto N° 08: Vista del área que beneficiara el Proyecto.
170
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ANEXO V
METRADO
171
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ANEXO VI
PLANOS
172
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ANEXO VII
DOCUMENTOS
DE
SOSTENIBILIDAD
173
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