SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 01-02-2016 EJEC UC ION PRESUPUESTO INFORME DE EJ EC UC ION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 09:24 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN MES: UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 VIGENCIA FISCAL: RUBRO PRESUPUESTAL APROPIACION NOMBRE C ODIGO 2 1 3-1-1-01-01 ENERO INICIAL MES 3 MODIFICACIONES ACUMULADO 5 VIGENTE 6=(3 ♦ 5) 2016 EJECUC. PRESUP. TOTAL COMPROMISOS SUSPH4SION I 7 DISPONIBLE MES ACUMULADO 8.(6-7) 9 10 AUTORIZAC ION DE GIRO 01=1018) EJEC. A UT.GIRO MES ACUMULADO 12 13 114=13/8) GASTOS 75,277,85100000 0.00 0.00 75,277,853,000.00 0.00 75,277,853,00000 2,525,334,93500 2,525,334,935.00 3.35 2,412,629,887.00 2,412,629,887 00 120 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60,025,790,000.00 0,00 000 60,025,790,000.00 0 .00 60,025,790,000.00 2,498,934,93500 2,498,934,93500 4.16 2,412,629,887 00 2,412,629,887.00 4.02 53,213,484,000.00 0.00 53,213,484,000.00 2,400,384,42100 2,400,384,426.00 4.51 2,399,579,378.00 2,399,579,37500 4.51 39,716,562,000,00 0.00 39,716,562,000,00 2,257,407,89900 2,257,407,899.00 568 2,255,602,851 00 2,256,602,851.00 568 SERVICIOS PERSONALES 53,213,484,000.00 0.00 0.00 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 39,716,562,000.00 000 0.00 Sueldos Personal de Nómina 21,504,404,000 00 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 0.00 000 21,504,404,000.00 0.00 21,504,404,000.00 1,430,648.247 00 1,430,648,247.00 1 188,211.000 00 665 0.00 1,429,843,199 00 0.00 1,429,843.199 00 1,188,211.00000 6 65 0.00 1,188,211,000 00 75,614,710.00 75,614,710.00 131,083,000 00 6.36 0.00 75,614.71100 0.00 75,614,71000 131,081000.00 6.36 0.00 131,083 000 Ce 7,393,698 00 7,393,698.00 5.64 7,393,698 00 7,393,698.00 5.64 8.52 3-1-1-01-06 Au>dlio de Transporte 15,060,000.00 000 0.00 15.060,000.00 0.00 3-1-1-01-07 15,060,000.00 Subsidio de Alimentación 1282,667 00 1,282,667.00 27,854,00000 8.52 000 1,282,667.00 0.00 1,282,667.00 27,854,000.00 000 3-1-1-01-08 27,854,000.00 1,857,967.00 Bonificación por Servicios Prestados 1,857967 00 667 1,857,967.00 0.00 0.00 1.857,967.00 692,016,030.00 6.67 0.00 692,016,000.00 30,895,242W 4 46 30,895,242.00 0.00 30,895,242.00 3,284,442.000.00 4.46 0.00 3,284,442,000,00 0.00 0.00 000 , 2,981,323,000.00 4.535,76100 4,535,763.00 1 0.15 075'' 3-1-1-01-11 692,016,000.00 Prima Semestral 3,284,442,000 00 0.00 30,895,24100 , 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 2,981,323,000.00 0.00 0.00 2,981,323,000.00 0.00 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 1,431,036,00.00 00 0.00 1,431,036,000.00 , 0.00 1,431,036,000.00 3-1-1-01-15 Prima Técnica 7.176.414.00.00 000 0.00 00 3-1-1-01-16 7176,414,000.00 Prima de Antiguedad 462,716,543.00 462,716,543 00 6.45 3-1-1-01-17 Prima Secretaria) 28,020,14200 6 19 1 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 3-1-1-01-28 1 3,467,000.00 508,726,000.130 1 19,460 7,1640. 10,749,000.W ! 10,749,000.00 0.00 I 4,535,763.00 : 10,749,000.0 ' 0.00 0.00 4,535,763.00 0,15 10,749.000.00 0.75 462,716,543.00 645 28,020,14100 6.19 00 0.00 452.988,000.00 I 0.00 452,988,000.00 28,020,142.00 0.00 0.00 3,467,00000! 0.00 3,467,00000 133,86200 133,862.00 0.00 0.00 508,726,000.00 0.00 508,726,000.00 3,249,082.00 3,249,082.00 0.0 0.00 119466,000.00 0.00 119,466,000.00 1151,454.00 0.96 1,151,454.00 O 00 0.(X1 1,151,45400 200,072.000.00 0.96 0.00 200,072,000.00 199,159,522.00 199.159,522.00 99 54 199,159,522.00 199,159,52200 99.54 109,000,000 00 000 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 1,151454.001 25020,14100 3.86 0.64 133,86200 133,862.00 3.86 3,249,08100 3,249,082.00 004 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 200,072,000.00 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 109,000,000.00 0.00 0.0 109,000,000.00 aoo 3-1-1-02-03 Honorarios 109,000,000.00 ! 0.00 0.0 , 109,000,000 00 0.00 109,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Honorarios Entidad 0.00 0.00 109,000,000.00 o oo 000 3-1-1-02-03-01 0.0 109,000,0W 00 0.0 109,000,000.00 0.00 0.01 0.00 000 0.01 13,387,922,000W 000 0.00 13,387,922,000.00 1.07 142,976,527.00 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO V PÚBLICO 13,387,922,000.00 0.00 142,976,527.00 142,976,527 00 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 7,525,972,000 00 1 6181700000' 161 817 000 00 7.687,789.000.00 0.00 7.687,789,00000 142,976,527.00 142,970527 00 1.86 142,976,527.00 142.976,527 00 ! 1.86 1 664,873,000.00''.. 0.0' 0.0 1,664/73,000.00 0.01 1064.873.000.00 142 976,527 00 142,976,527.00 8.59 142,976,527.00 142,976,527.0 8.59 000 0 00 , 142,976.527.W 1.07 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 3-1- 1 -03-01-02 Pensiones Fondos Privados 1,777,018,000.00 0 00 0.00 1.777,018.000.00 0 00 1,777,018,000.00 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 0.00 0.00; 2,485.813000.00 0.00 161,817,000 00 0.00 161 817,000 00 000 2,647530,000.001 0.0 1 2,647630.000.00 0.00 0.00 162591 000 00 0.0' mo l 000 O 00 0.00 161591,000.0 0.00 0.00 162,591,000 00 0.00 0.00 1,435.677 000.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.01 0 00 , 1,435,677.000 00 0.00 1,435.677.000 00 0.0 0.00 ! 0.00 0.00 000' 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 3-1-1-03-01-05 C ka de Compensación 0.00 Pag 1 de 5 Act,alizadc 12/11:2014 Vss! 22 8888 PI 8 8 FI 8 8 88 8 `',8 8 8 8 8 8 8 8 81 8 d d d d d d ddddó dd do d dddddOdcid 12 8 8 8? 8 88 8 r-Zeiduid ddd 8 8 8 8 8 88 8 8.8888 88888oo 82 o9 8 8CORO 8 8 ddddd000§ 8 8 8 8 8. 8 88.o80000§ooloo O 000 2 g al - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 88 88888 838 d dcidddddó§ Odódo§cidOdd d d cig Oddld dod 8 8 t0 ffl NN r- g g Oel I_ _ g. é 88882 88888 88 81 I= 8828 8 81 8 88888888 8. 6 dd dui r•deivid cidd e.i dOlgód cidddó d addOdddd.- 8 8 8 8 O cidd 1 8 8. 8. 8.8 ook 8 88888 88888 ?El 8 8 8 8 8 8 8 88 O8 oo oo o$ looRo 000 000l § 0000§ el . VIGENCIAFISCAL: g 2 g 1e . 8 g § 1 g g k. .-- . 1 g 8 8 8 8 8 8 8 8 88. 8 8 8 8 8 8 8 8 13 8 8 88dg 88 locioó 8 8 8 8 8O 888 O O d dddddócid§ §óci§d§dd§bd O O 8 1 g g g O g 1,.. g r- g g rs i 88 8 8 8 8888.8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8. 88888 881 §gg d Igkg@l§fillggkgkg kk kk kkgkkg kg 5 1. g "I ti: w 11:, 111 1. g g g g 19, g g 11.g g g 1 k g g g g g g § g g _ _ 1111 1 ''51111% 1 ik 5k5A -112 . .: g'§gg . . 1 1a711 8 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 88 8 8 8 8 8 888 d ddbOddddd d dddcOd cidddd dd dtri Ociddd ddd 8 8.888.8.?8.88. 8 8 8 888 88888 8 88??8. 88888 8.8. 888 O ggIgg 8 8 8 88 ggggg ggg g li g ei ggIggg g ggggg 1 1:11111 IgIggIggZgg gg gg ggggg ggg 1 '1515kg 5k5A'ZIII WItIg'ggg - 1111 . 71" lig 8 g § 2o 2g 8o IR o88 aoo 88818 888 2?8.8.1 8 88,188 818.88 d o o o o o o o o o o o 0 0 ao o o r: 2 5. 5 5 r 8 8 § 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 88 8 8 8 8 8 8 d cid§óciciódd o ddddd dddód 0 0 0 0 ddddd 88 do n: o 5 S 8. 88888. g Q2 gg ggglggg SS SS SS S S? ?? ?SS?? S ??? S88 g. gggg g kkgkg kg kk gkgkg kgg g 1. g 1:1 I 1 1 Ñ g g 1 g g I,: g g 992 g g g g g g g g g g g § g g 1 kkI515I - 1; 1 5 ggrá l'Ilk gg _ 11 1 "511k 1 :S 135 o m 1, 1 Ir -i l' 11 !li .e 1 - 1,..w 8 01 - UNIDAD01 120 - SECRETARÍADISTRITALDE PLANEACIÓN 5. 5 ■ 1 1 21 1 1 § 1 1 :1 1-$0 ,5; 11! 1111 1 1,11 1 12i, el ill e 1t t l ví >. t z 1á 1 gs 11 .- 51 !-11 1.51; 2 oo 1 11M0 1 11/59.12 3 g Al V ol lin1150 o 2 a 13 G 9 2 8898 9 99999999 11114116 ,•5 ,1444W.0144h4~~11.11. ,•5 5991 5 985 5 á9v á 85 asssas Asá s ggÉs 1111 O O O á á á á á á á á á á á áÑ Ñá á á '1 0 9 9° Ñ Ñ ,4“15 l l <J, ‘4, Ñ Ñ Ñ <4' `4' 9 <1' d> 0, 9 9 9 9 `1' <o) 0, l l <1, 05 ,•5 114114.1- `4 ' 9 9 <1, <,5 c•S tal c• ' SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 01-02-2016 EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 09:24 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 RUBRO PRESUPUESTAL APROPIAC ION NOMBRE C ODIGO 2 INICIAL MES 4 3 M ODIFICACIONES ACUMULADO 5 VIGENTE MES: ENERO VIGENCIA FISCAL: 2016 EJECUC. PRESUP. TOTAL COMPROMISOS SUSPENSION DISPONIBLE MES ACUM ULADO 7 8=(6 - 7) 9 10 (11=10)8) AUTORIZACION DE GIRO EJEC. AUT. GIRO MES ACUMULADO 12 13 Ye (14=13/8) 3-1-2-02-13 Programas y Comenios Institucionales 75,000,000 00 0,00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-13-99 0.00 Otros Programas y Convenios Institucional es 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000,00 0.00 75,000,000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 5,500,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00 3-1-2-03-01 Sentencias Judiciales 0.00 0.00 0.00 3,000,00000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-03-01-02 Otras Sentencias 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 000 3-1-2-03-02 3,000.00000 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000 00 0.00 0.00 0.00 2,500,00000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3-3 INVERSIÓN 15,252,063,000 00 0.00 0.00 15,252,063,000.00 0.00 15,252,063,000.00 26,400,000.00 26,400,00000 017 3-3-1 DIRECTA 0.00 15,252,063,000 00 0.00 0.00 000 000 15,252,063,000.W 0.00 15,252,063.000.00 26,400,000.00 26,400,000.00 0.17 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14 Bogotá Humana 3-3-1-14-01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarroll 3-3-1-14-01-05 3-3-1-14-01-05-0717 15,252,063,000 00 0.00 0.00 15,252,063,000.00 0.00 15,252,063,00000 26,400 000.00 26,400,000.00 0.17 0.00 2,776,909,000.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 2,776,909,000.00 0.00 2.776,900000.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000,000.00 000 650,000,000,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 000 300,000,000.00 0.00 300,000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 l Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital 650,000,000 00 Coordinación de la política pública de garantia de derechos de las personas lesbianas, gays, transo eneristas. y otras identidades de género y orientaciones sexuales 300 000 000 Do 000 0.00 0.00 000 3-3-1-14-01-05-0717-123 Ejercicio den° de derechos de las oerso 300,000,000 00 000 0.00' 300,000,000.00 , 3-3-1-14-01-05-0797 0.00 Generación de procesos de seguimiento I y evaluación de las politicas poblacionales con el fin de producir información estratégica para la formulación y el diseño de acciones que contribuyan a superar la segregación social y la discriminación 300,000,000.00 350,000,000 CX11 0.00 0.00 000 0,00 0.00 350,000,000 00 000 0.00 0.00 350.000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Di seim fi aal abarika iomainta. oe savo 350,000,000.00 . 0.00 0.00' 350,000,000.00 , 0.00 350.000,000 00 132,000.000.00' 0.00, 0.00 132,000,000.00 0.00 132,000,000.00 , 3-3-1-14-01-05-0797-121 3-3-1-14-01-11 3-3-1-14-01-11-0798 Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad • Evaluación y se2ir miento de Roliticas I 132,000.000 00 0.00 0.00 132.000.000.00 0.00 i 132,000,000.00 ' 0.00 0.00 O.00 000 0.00 0.00 0.0X) 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 o oo 0.00 0.00 Pag 3 de 5 Actualitadc 12/1 , 2014 Vss 22 0924 IsitualdimPilaitiPuerfla INFORME DE EJECUCION D. PRESUPUEEMO DE GASTOS E DIVERSIONES 2 IMCIAL 3 MES 4 MODIFICACIONES ACUMULADO EJECUC. PRESUP. TOTAL COMPROMISOS APROPIAC ION RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2016 VIGENCIA FISCAL: UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 CODIGO ENERO MES: 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN ENTIDAD: VIGENTE SUSPENSION CISPOMBL E MES ACUMULADO 44(345) 7 04(%7) 9 10 púdicas sectoriales para identificar y prornoyer la innoteción social en la gestión de lo público (11410/11) AUTORIZACION DE GIRO EJES. AUT.GIFt0 MES ACUMULADO 12 13 (144134) 132,000,000.00 1,694,909,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,000,000.00 1,694,909,000.00 0.00 0.00 132000,000.00 1,694,909,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 0.00 303,000,000.00 0.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subsidio a la oferta. arrendamiento o ado Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socioespacial en Bogotá D.C. 300,000,000.03 1,394,909,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00 1,394,909,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 1,394,909,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-15-0802-173 3-3-1-14-01-15-0802-175 3-3-1-14-01-16 Producción de suelo vurbanismo oara la Meicramiento intearal de barrios vyn4eni Revitalización del centro ampliado 1,174,607,000.00 220,302,000.00 300,000,003.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174,607,000.00 220,302000.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,174,607,000.00 220,302,000.00 300,000,000.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 0.00 303,000,003.00 0.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Forrnulación de las intenenciones urbanas para la organización sostenible del territorio 0.00 33-1-14-01-16-0805 3-3-1-14-01-16-0805-177 3-3-1-14-02 Intervenciones urbanas afianzadas Un territorio que enfrenta el carnbio climático yse ordena alrededor del agua 300.003,000.00 1,005,091,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,003,003.130 1,005,091,000.00 0.00 0.03 300,000,000.00 1,005,031,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705o91,000.00 0.00 0.00 705,091,00100 0.00 705,091,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estrategia territorial regional frente al cambio climático 0.00 3-3-1-1402-18 705,091,000.03 0.00 0.00 705,091,000.00 0.00 705,091,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Planificación urbrnislica e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D.C. 000 3-3-1-14-02-18-0803 331-14-02-1130803-184 331-1402-23 Planificación territorial para la adaotaciói Bogotá, territorio en la región 705,091,000.00 300,003,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705,091,020.00 300,000,00100 0.00 0.00 705,091,030.00 300,000,030.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,030.00 0.03 0.00 300,000,000.00 0.00 300,030,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fortalecimiento institucional pera la integración regional 0.00 331-1402-23-0799 331-1403230799414 331-1403 Cooperación racional Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 300,000,000.00 11,470,063,000.03 0.00 0.00 0.03 0.00 300,030,000.00 11,470,063,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 11,470,063,030.00 0.00 26,400,000.00 0.00 26,400,000.00 aoo 0.23 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 300000000.00 0.00 0.00 300,003,030.00 aoo 300,000,000.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Bogotá Humor partidas ydedds 0.00 331-140324 300000,000.00 0.00 oso 300,00o.000.00 0.00 300000,00000 OCIO 000 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3-1-14-01-11-0798-156 3-3-1-14-01-15 Fondo de imestioación cara la innovaciói Vivienda y hábitat humanos 3-3-1-14-01-15-0796 Estudios y modelaciones económicas para la estructuración de proyectos urbanos 33-1-14-01-15-0796-174 3-3-1-1401-15-0802 331-1443444304 irtalamsnisción del Masas ~al da Vas: 22 Achalkack412/11/2014 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 01-02-2016 EJECUCION PRESUPUESTO INFORM E DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 09:24 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN MES: UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 RUBRO PRESUPUESTAL APROPIACION NOMBRE CODIGO 2 1 ENERO VIGENCIA FISCAL: IMCIAL 3 MES 4 MODIFICACIONES ACUMULADO 5 VIGENTE 6=(3.5) 2016 EJECUC. PRESUP. TOTAL COMPROMISOS SUSPENSION DISPONIBLE M ES ACUMULADO 7 8.(6-7) 9 10 (11.10181 A UTORIZACION DE GIRO EJEC. UT.GIRO MES ACUMULADO 12 13 Y. 114=1 3/8) planeación 3-3-1-14-03-24-0304-215 Planeación voresuouesto oarticinativo oa 3-3-1-14-03-31 Fortalecimiento de la función 300,000,000 00 0.00 0.00. 11,170,063,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 300,00010010 0.00 0.00 010 11,170,063,000.00 0.00 0.00 0.00 11,170,063,000.00 0.00 26,400,000.00 26,400,000.00 0.24 010 100 0.00 0.00 1,730,063,00000 administrativa y desarrol lo institucional 3-3-1-14-03-31-0311 Calidad y fortaleci miento institucional 1,730,063,000.00 0.00 0.00 1,730,063,000.00 3-3-1-14-03-31-0311-235 26,400,000.00 Sistemas de meiorarniento de la aestíón 26,400,000.00 1.53 1,638,063,000.00 0.00 0.00 0.00 010 0.00 1,638,063,000.00 3-3-1-14-03-31-0311-237 0.00 Gerencia jurídica intearal 063,000.00 92,000,000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 92,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-31-0535 0.00 Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito 000.00 9,440,000 000.00 26,400,00000 0.00 26,400100.00 2870 0.00 9,440100,000 00 0.00 0.00 0.00 00 00 0.00 010 010 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0 00 0.00 3-3-1-14-03-31-0535-240 Información como activo corporativo L DARY AREVALO SALAMANCA RE PONSABL E DEL PRESUPUESTO 010 000 9 440 000 000 00 A ZGOM EZ SEC RETA RI 'E DESPACHO CC No. 792 8 DE BOGOTA Teléf •n• 3358000 Pag 5 de 5 Act,./zaclo '2/1' 20 1 4 Vss 22