Curso Modular de Experto en Gestión Tributaria 00 Utilizando las últimas técnicas en formación a distancia a través de Internet se ha desarrollado el programa de Experto en Gestión Tributaria que se imparte en @´90, permite acceder a unos conocimientos amplios en la gestión y tramitación de temas fiscales. El desarrollo del programa se realizará de forma eminentemente práctica de la liquidación tributaria en cada una de sus figuras impositivas. Duración: 185 horas, en módulos independientes. Temporalización: aprox. 20h por módulo Programa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Introducción al Derecho Tributario Español Impuesto sobre el Valor Añadido Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Impuestos de las Haciendas Locales Impuesto sobre Sociedades Impuesto de No Residentes Impuestos Especiales Los Procedimientos Tributarios Examen de Repesca 25/09/12/- 02/10/12 02/10/12 – 16/10/12 16/10/12 – 30/10/12 30/10/12 – 06/11/12 06/11/12 – 20/11/12 20/11/12 – 04/12/12 04/12/12 - 11/12/12 11/12/12 – 18/12/12 18/12/12 – 24/12/12 Acreditación: La superación de los módulos acredita la condición de “Experto en Gestión Tributaria” , homologado por la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya. Materiales: Todos los materiales del curso estarán a disposición del alumno en cada uno de los módulos desarrollados de forma que el alumno los podrá obtener del campus virtual. Junto a un amplio compendio de legislación tributaria. El alumno dispondrá de desarrollo normativo realizado por los profesores del curso así como ejercicios prácticos para facilitar la comprensión. Precio: 795€ Precio total del curso. El importe se hará efectivo al inicio del curso por transferencia bancaria a nº cta: 2100/0887/50/0200229789 1 Objetivo: El conocimiento de los impuestos vigentes es clave para cualquier profesional cuyo trabajo este relacionado con el área administrativo – contable de la empresa. Ámbitos tan cambiantes dentro de la empresa como son la fiscalidad, la normativa, la liquidación de los diferentes impuestos y las especificaciones que presentan, obligan a una permanente actualización. El objetivo general del curso, que el alumno adquiera: • Conocimientos de la operativa fiscal y su marco legislativo. • Conocimientos teóricos – prácticos que permitan el cálculo y liquidación de los diferentes impuestos que componen el sistema fiscal. Este curso trata con especial dedicación el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto sobre Sociedades, y el Impuesto sobre el Valor Añadido, su cálculo, cumplimentación y liquidación. Dirigido a: Profesionales no tributarios que deseen perfeccionar su formación o ampliar su horizonte profesional. Colaboradores y empleados de asesorías, gestorías y empresas en general Personas con inquietudes en el área tributaria que deseen adquirir una formación práctica acerca del sistema tributario español Profesorado: Inspectores de finanzas y subinspectores de tributos del Ministerio de Economía y Hacienda – AEAT, Asesores de Empresa 2 Programa: Módulos 1.-Introducción al Derecho Tributario Español Contenidos teóricos y prácticos: 1.1. Clases de tributos. 1.2. Determinación de la base imponible. 1.3. Deuda tributaria. El pago. 1.4. La prescripción. Infracciones y sanciones. 1.5. Ejercicios sobre determinación de la base imponible. 1.6. Ejercicios de análisis sobre prescripción de infracciones y sanciones. 2.-Impuesto sobre el valor añadido Contenidos teóricos y prácticos: 2.1. Hecho imponible. 2.2. Cuota y deuda tributaria. 2.3. Delimitación del sujeto pasivo. Ámbito espacial de aplicación. 2.4. Régimen de deducciones. Operaciones triangulares. 2.5. Operaciones intracomunitarias. 2.6. Regímenes especiales: módulos, comercio minorista, bienes usados. 2.7. Obligaciones contables y registrales. 4.8. Ejercicios de cálculo sobre el impuesto del valor añadido. 3.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Contenidos teóricos y prácticos 5.1. Esquema liquidatorio del impuesto. 5.2. Ámbito de aplicación. Hecho imponible. 5.3. Base imponible general y especial. 5.4. Integración y compensación de rentas. 5.5. Rendimientos del trabajo personal. 5.6. Rendimientos de capital mobiliario-inmobilario. 5.7. Rendimientos de actividades empresariales y profesionales. 5.8. Ganancias y pérdidas patrimoniales. 5.9.Transparencia fiscal. Deducciones, liquidación y gestión del impuesto. 5.10. Ejercicios de cálculo del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 4.-Impuestos de las Haciendas Locales Contenidos teóricos y prácticos: 6.1. Ley de haciendas locales. Impuesto sobre actividades económicas. 6.2. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 6.3. Impuesto sobre bienes inmuebles. 6.4. Ejercicios sobre los impuestos de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y bienes inmuebles. 5.-Impuesto sobre sociedades Contenidos teóricos y prácticos: 7.1. Naturaleza y ámbito de aplicación. 7.2. Hecho imponible. Sujeto pasivo. 7.3. Base imponible. Periodo impositivo e importe del impuesto. 7.4. Deuda tributaria. 7.5. Obligación real de contribuir. 7.6. Regímenes tributarios especiales: transparencia fiscal, empresas de dimensión reducida. Deducciones y bonificaciones. Contenidos prácticos: 7.7. Ejercicios de cálculo sobre el impuesto de sociedades. 6.- Impuesto no residentes 1. Funcionamiento de la normativa sobre fiscalidad internacional. El IRNR: ¿dónde se aplica? ¿Quién está obligado a tributar? 1.1. Funcionamiento de la normativa sobre fiscalidad internacional 1.2. El IRNR: ¿dónde se aplica?1.3. ¿Quién está obligado a tributar? Elementos pers. Sujeción al impuesto. 2.1. Hecho imponible. Rentas obtenidas en territorio español. 2.2. Rentas exentas. 2.3. Formas de sujeción 3. Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente 3.1. Concepto de establecimiento permanente 3.2. Rentas imputables a los establecimientos permanentes 3.3. Base imponible 3.4. Deuda tributaria.3.5. Periodo impositivo y devengo.3.6. Obligaciones formales.3.7. Pagos a cuenta 4. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente4.1. Base imponible4.2. Cuota tributaria4.3. Deducciones. 4.4. Devengo.4.5. Obligaciones formales 5. Retenciones e ingresos a cuenta5.1. Sujetos obligados a retener 5.2. Rentas sujetas a retención5.3. 3 Importe de la retención. 5.4. ¿Cuándo debe practicarse la retención?5.5. Otras obligaciones del retenedor. 5.6. Devolución de los excesos de retención 5.7. Retención sobre las rentas del trabajo en supuestos de cambio de residencia. 6. Gravamen especial. Entidades en régimen de atribución de rentas. 6.1. Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes. 6.2. Entidades en régimen de atribución de rentas. 7. Los paraísos fiscales. 8.Los convenios de doble imposición. 7.- Impuestos especiales Contenidos teóricos y prácticos: 8.1. Impuesto especial de fabricación 8.2. Naturaleza y elementos estructurales. 8.3. La circulación de bienes y productos objeto de impuestos especiales. 8.4. La exportación e importación de los productos objeto de impuestos especiales 8.5. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (IEDMT) 8.6. Ejercicios de cálculo sobre impuestos especiales. 8.- Los procedimientos tributarios Contenidos teóricos y prácticos: 9.1. Las normas tributarias. 9.2. 4. La relación jurídico-tributaria. Las obligaciones tributarias. 9.3. Los obligados tributarios 9.4. La deuda tributaria y su extinción 9.5. Principios generales de aplicación de los tributos 9.6. Ejercicios de cálculo sobre impuestos especiales. 9.- Examen de Repesca Metodología: El curso tendrá una duración de 185h de dedicación personal. Dada la naturaleza del curso, no es necesario que el alumno se persone en ningún lugar específico para recibir los materiales de estudio y las clases de que consta el curso. Mediante la plataforma el alumno podrá realizar consultas y tutorías a través del Aula Virtual. El inicio del curso se efectuará a distancia a través de nuestra Pág. web: www.accion90.com www.accion90.com. En la pag se encontraran con el aula virtual que para acceder al curso necesitaran unas claves que se les proporcionaran una vez hayan realizado el ingreso por el importe del curso un día antes de su inicio. Los exámenes anterioridad. se realizaran al finalizar cada módulo siendo la fecha fijada con Por otro lado el profesor del curso les enviara al inicio del mismo los plazos de entrega de los ejercicios y por supuesto la finalización de cada módulo. Todo ello se realizará a través del Aula Virtual en la que se les explica con detalle todo el procedimiento del mismo. 4 El profesor Miquel Ángel Jardí Platero tutorizará Empresariales y Máster en Dirección de Empresas. el curso, es Licenciado en Ciencias Económicas y Les informo que ustedes tendrán un día a la semana, que será los miércoles de 16h a 18h para que el alumno pueda llamar al profesor y preguntar todas las dudas que se les puedan plantear. Por supuesto a través de la pag weeb pueden exponer, clarificar y comentar cualquier consulta o problema referente a la materia. Una vez finalizado el curso y aprobado se comunicará a la asociación y recibirán un por Técnicos Tributarios. diploma homologado Para cualquier consulta: Persona de Contacto: Nuria Testor (Coordinadora de Formación) Tel: 93-4182030/93-4173763 Fax: 93-4186312 ACCIÓN 90 C/Folgueroles 8-10 Barcelona http:// www.accion90.com 5 Ficha Pre - Inscripción Cursos DATOS PERSONALES ( campos obligatorios) NOMBRE I APELLIDOS: DNI: FECHA NACIMIENTO: NISS: DIRECCIÓN: CD. POSTAL: POBLACIÓN: NIVEL DE ESTUDIOS: TELÉFONO: TEL. MOVIL: TIPO DE ALUMNO: E-MAIL: TRABAJADOR OCUPACIONAL PRIVADO DATOS EMPRESA ( completar solo en caso de alumno TRABAJADOR) NOMBRE EMPRESA: CIF: Nº PATRONAL: DIRECCIÓN: CD. POSTAL: POBLACIÓN: TELÉFONO: FAX: Nº TRABAJADORES: SECTOR Y/O CONVENIO EMPRESA: PUESTO DE TRABAJO: OCUPACIONAL (completar solo en caso de alumno OCUPACIONAL): CON PRESTACIÓN SIN PRESTACIÓN FECHA INSCRIPCIÓN INEM/OTG Y OFICINA: AUTORIZACIÓN ( completar solo en caso de alumnos menores de edad): PADRE/MADRE Y/O TUTOR ( nombre, apellidos y DNI): Presentar esta hoja pre- inscripción: LICEO SIGLO XXI C/ Sol, 167. 08201. Sabadell Tel: 93.726.27.97 Fax: 93.726.54.07 Correo electrónico: [email protected] ACCION 90 C/ Folgueroles, 8-10. 08022. Barcelona Tel: 93.418.20.30 Fax: 93.418.63.12 Correo electrónico: [email protected] A l'efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal i altra normativa de desenvolupament, la persona interessada en aquests cursos autoritza la utilització de les dades personals contingudes en els documents previstos per a la gestió dels mateixos, així com el seu tractament informàtic. Podrà accedir als mateixos per revisar-los, modificar-los o eliminar-los, dirigint un escrit a l'adreça Passeig Maragall 161, entl., 08041 Barcelona 6