Informe de Revisoria Fiscal 2015

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Informe del Revisor Fiscal
Fedepalma
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Federación Nacional de
Cultivadores de Palma de Aceite
FEDEPALMA
Auditoría Financiera
He auditado:
•  Los balances generales al 31 de diciembre de 2015 y 2014,
•  Los correspondientes estados de resultados,
•  De cambios en el fondo social,
•  De cambios en los flujos de efectivo y
•  De cambios en la situación financiera por los años terminados en esas
fechas,
Así como un resumen de las políticas contables más importantes indicadas en
la nota 2 y las notas aclaratorias por los años terminados en esas fechas.
Auditoría Financiera
Los estados financieros de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES
DE PALMA DE ACEITE, FEDEPALMA
son responsabilidad de la
administración:
•  Preparación
•  Correcta presentación
•  Acorde con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
para para instituciones vigiladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural. Auditoría Financiera
Así mismo esta responsabilidad incluye:
•  Diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la
preparación y razonable presentación de los estados financieros
•  Con el objeto de que estén libres de errores importantes, ya sea por fraude o
error;
•  Seleccionando y aplicando las políticas apropiadas, y
•  Haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias
Auditoría Financiera
La auditoría la efectuamos de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas:
•  Planear el trabajo
•  Obtener evidencia
•  Evaluar riesgos
•  Evaluar el control interno
•  Evaluar las políticas contables utilizadas
•  Evaluar las estimaciones contables
•  Evaluar la presentación de los estados financieros
Auditoría Financiera
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente
tomados de los libros, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo:
•  La situación financiera de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE, FEDEPALMA al 31 de diciembre de 2015 y 2014,
•  Los resultados de las operaciones,
•  Los cambios en el fondo social,
•  Los cambios en la situación financiera,
•  y los cambios en los flujos de efectivo
Auditoría Financiera
Por los años terminados en esas fechas, de conformidad con normas o
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para entidades
vigiladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aplicados
uniformemente.
Auditoría de Control Interno
y Cumplimiento
•  La FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE
ACEITE, FEDEPALMA cuenta con medidas adecuadas de administración de
riesgos y de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y los
de terceros que puedan estar en su poder
•  La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica
contable
•  Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a
los estatutos y a las decisiones de los máximos órganos de administración
Auditoría de Control Interno
y Cumplimiento
•  La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas
se llevan y conservan debidamente
•  Se liquidan en forma correcta y se pagan oportunamente los aportes al SSSI
•  Existe la debida concordancia entre el informe de gestión y los estados
financieros
Informe del Revisor Fiscal
Cenipalma
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Corporación Centro de
Investigación en Palma de Aceite
CENIPALMA
Auditoría Financiera
He auditado:
•  Los balances generales al 31 de diciembre de 2015 y 2014,
•  Los correspondientes estados de resultados,
•  De cambios en el fondo social,
•  De cambios en los flujos de efectivo y
•  De cambios en la situación financiera por los años terminados en esas fechas,
Así como un resumen de las políticas contables más importantes indicadas en la
nota 2 y las notas aclaratorias por los años terminados en esas fechas.
Auditoría Financiera
Los estados financieros de la CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN PALMA DE ACEITE, CENIPALMA son responsabilidad de la administración:
•  Preparación
•  Correcta presentación
•  Acorde con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
para para instituciones vigiladas por la Alcaldía Mayor de Bogotá
Auditoría Financiera
Así mismo esta responsabilidad incluye:
•  Diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la
preparación y razonable presentación de los estados financieros
•  Con el objeto de que estén libres de errores importantes, ya sea por fraude o
error;
•  Seleccionando y aplicando las políticas apropiadas, y
•  Haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias
Auditoría Financiera
La auditoría la efectuamos de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas:
•  Planear el trabajo
•  Obtener evidencia
•  Evaluar riesgos
•  Evaluar el control interno
•  Evaluar las políticas contables utilizadas
•  Evaluar las estimaciones contables
•  Evaluar la presentación de los estados financieros
Auditoría Financiera
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron
fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente, en todo aspecto
significativo:
•  La situación financiera de la CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
PALMA DE ACEITE, CENIPALMA al 31 de diciembre de 2015 y 2014,
•  Los resultados de las operaciones,
•  Los cambios en el fondo social,
•  Los cambios en la situación financiera,
•  y los cambios en los flujos de efectivo
Auditoría Financiera
Por los años terminados en esas fechas, de conformidad con normas o
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para entidades
vigiladas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, aplicados uniformemente.
Auditoría de Control Interno
y Cumplimiento
•  La CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PALMA DE ACEITE
- CENIPALMA cuenta con medidas adecuadas de administración de riesgos y
de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y los de terceros
que puedan estar en su poder
•  La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable
•  Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a
los estatutos y a las decisiones de los máximos órganos de administración
Auditoría de Control Interno
y Cumplimiento
•  La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas
se llevan y conservan debidamente
•  Se liquidan en forma correcta y se pagan oportunamente los aportes al SSSI
•  Existe la debida concordancia entre el informe de gestión y los estados
financieros
Informe del Revisor Fiscal
Fondos
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Fondo de Estabilización de
Precios y de Fomento Palmero
Auditoría Financiera
He auditado:
•  Los balances generales al 31 de diciembre de 2015 y 2014,
•  Los correspondientes estados de:
•  De actividad financiera, económica y social
•  De cambios en los flujos de efectivo y
•  De cambios en patrimonio,
Auditoría Financiera
Los estados financieros de las cuentas especiales de los FONDOS DE
ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS PARA EL PALMISTE, EL ACEITE DE
PALMA Y SUS FRACCIONES, y EL DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS son
responsabilidad de la administración de la FEDERACIÓN NACIONAL DE
CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE, FEDEPALMA en cuanto a su:
•  Preparación, y
•  Correcta presentación
Auditoría Financiera
La auditoría la efectuamos de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas:
•  Planear el trabajo
•  Obtener evidencia
•  Evaluar riesgos
•  Evaluar el control interno
•  Evaluar las políticas contables utilizadas
•  Evaluar las estimaciones contables
•  Evaluar la presentación de los estados financieros
Auditoría Financiera
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente
tomados de los libros, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo:
•  La situación financiera de los FONDOS en mención al 31 de diciembre de 2015 y 2014,
•  Los resultados de la actividad económica, financiera y social,
•  Los cambios en el patrimonio
•  y los cambios en los flujos de efectivo
Por los años terminados en esas fechas, de conformidad con normas o principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia emitidos por la Contaduría General de
la Nación, aplicados uniformemente.
www.bakertilly.co
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