Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR

Anuncio
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 1 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 120-0001-0000
1178
1178
PR
01
1337
000
1315
PR
58
1339
000
1313
PR
60
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
REG
25/05/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
29/05/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/05/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PARA REGULACION DEL IVA EN
COMPRAS DE ARPI PALACIOS RAUL
SEBASTIAN SEGUN CONTRATO 1200001-00002-2014, Y FINALIZACION DEL
PROCESO.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0101
001
0
OGA
ARPI PALACIOS
RAUL SEBASTIAN
VMH-DN PAGO A MARCO CIGNA POR
1719401554001 MARCO CIGNA
SERVICIO EVENTO II SEMINIARIO DE
INTREGRACION PARA CIUDADANOS
EXTRANJEROS A NATURALIZARSE DE
LA DIRECCION DE NAT ; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-DN-2015-0184-M;
CONSTATACION MREMH-DPI-2015-0554
-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2083-M; FACTURA#282;
MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
OGA
0103416418001
VMH-DGPMH PAGO GUAMAN TORRES
GUAMAN TORRES
0300436607001
ANGEL C. TALLER DE TRABAJO CON
ANGEL CEFERINO
LA DELEGACION DE GUATEMALA
CONSENSUAR LA AGENDA DE LA IV
REUNION SOBRE MIGRACIONES
CELAC; REF. MEMO PEDIDO MRMEHSCEM-2015-0413-M; MEMO POA
MREMH-CGPGE-2015-0801-M; GRUPO
60; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2092-M; FACT#1316 MAS
DCTOS.HAB
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
10,281.43
10,281.43
10,281.43
70.56
118.20
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
118.20
118.20
APROBADO
0.00
70.56
70.56
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 2 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1342
1340
PR
61
1346
000
1345
PR
01
1349
000
1347
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/05/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
04/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
005
530606
NOR
000
DEV
08/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CZ6-VMH PAGO A RIOFRIO FIGUEROA
RIOFRIO FIGUEROA
0910854967001
MIGUEL ELOY X HONORARIOS POR
MIGUEL ELOY
CONTRATOS CIVILES DE SERCICIO SIN
RELACION DE DEPENDENCIA "PLAN
TIERRAS" SS A FAVOR DEL VMH MES
MARZO Y ABRIL-15; REF. MEMO
MREMH-VMH-2015-0598-M; MEMO
MREMH-DPI-2015-0269-M; MEMOPAGO
MREMH-VMH-2015-1081-M; MAS
DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-CZ6 PAGO ASURAMERICANA DE
SURAMERICANA DE
0991267263001 TELECOMUNICACIO
TELECOMUNICACIONES S.A.
SURATELPOR CONSUMO SERVICIO DE
NES S.A. SURATEL
INTERNET DE LA COORDINACION
ZONAL 6, JUNIO-2015; REF. MEMO DE
NECESIDAD SUMILLADO DE
PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-0803 Y 2150-M; MEMO VERIFIC. POA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0804M.FACT#496914; MAS DCTOS.
HABILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
OGA
RUC
PAGO A HINOJOSA PALACIOS WILSON
HINOJOSA PALACIOS
0102055795001
ENRIQUE ARRENDAMIENTOLOCAL
WILSON ENRIQUE
DONDE FUNCIONA LAS INSTALACI
ONES DE COORDINACION ZONAL 6MREMH POR JUNIO -2015; MEMO
CONSTATACION POA MREMH-DPI-20150020; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2111-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2188-M;
FACTURA#142; MAS DCTOS.HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
401.55
401.55
401.55
193.40
7,800.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
7,800.00
7,800.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
193.40
193.40
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 3 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1350
1347
PR
01
1351
000
1348
PR
58
1352
000
1348
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530502
NOR
OGA
REN
000
RDP
08/06/2015
OGA
530206
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A HINOJOSA PALACIOS WILSON
HINOJOSA PALACIOS
0102055795001
ENRIQUE ARRENDAMIENTOLOCAL
WILSON ENRIQUE
DONDE FUNCIONA LAS INSTALACI
ONES DE COORDINACION ZONAL 6MREMH POR JUNIO -2015; MEMO
CONSTATACION POA MREMH-DPI-20150020; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2111-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2188-M;
FACTURA#142; MAS DCTOS.HABILITAN
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DN INSUMOS EVENTOS DE LA
ESPINOZA
1709068322001 ZAMBRANO
DIRECCION DE NATURALIZACIONES
TALLERES MAYO-JUNIO-2015 EN EL
FERNANDO
VMH AZOGUES; REF. MEMO DE PEDIDO
PATRICIO
MRMEH-DN-2015-0121-M; MEMO DE
CONTAT.POA MREMH-CGPGE-2015-0722
-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2185-M; MEMO INICIAL
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2094-M;
FACT#2223;MAS DCTOS.HABILI
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DN INSUMOS EVENTOS DE LA
ESPINOZA
1709068322001 ZAMBRANO
DIRECCION DE NATURALIZACIONES
TALLERES MAYO-JUNIO-2015 EN EL
FERNANDO
VMH AZOGUES; REF. MEMO DE PEDIDO
PATRICIO
MRMEH-DN-2015-0121-M; MEMO DE
CONTAT.POA MREMH-CGPGE-2015-0722
-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2185-M; MEMO INICIAL
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2094-M;
FACT#2223;MAS DCTOS.HABILI
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
936.00
936.00
936.00
126.00
15.12
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
15.12
15.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
126.00
126.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 4 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1374
1354
PR
01
1375
000
1364
PR
01
1376
000
1361
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
11/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
11/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CZ6-CZ6 PAGO EDUCACION
ALTERNATIVA EDUALTER S.A. X
SUBVENCION GUARDERIA-JUNIO-2015
A.MONCAYO HIJA R. MONCAYO Y
D.CRUZ HIJO J,BARZALLO; MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2184-M;
MEMO VERIFIC.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0806-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2201M;FACT#19-44 MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0101
001
0
OGA
BENEFICIARIO
EDUCACION
0190340872001 ALTERNATIVA
EDUALTER S.A.
CZ6-CZ6 EDUCACION ALTERNATIVA
EDUCACION
0190340872001 ALTERNATIVA
EDUALTER S.A. POR SS DE
GUARDERIA-MATRICULA 2015-2016
EDUALTER S.A.
FAVOR DE JAVIER BARZALLO HIJO DE
DANNY CRUZ; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2184-M; MEMO
VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2201-M;FACT#9110; MAS
DCTOS.HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0101
001
0
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO CE.BILINGUE MUNDO
RAMIREZ CRESPO
0101793370001
DEL JUGUETE CEBJUGUETE CIA.
MARIA PAULA
LTDA.POR SSS DE GUARDERIA-JUNIO2015 A FAVOR DE EMILIA MORA HIJA
DE PATRICIA COBOS; MEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2184-M; MEMO
VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2201-M;FACT#17164;
MAS DCTOS.HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
300.00
300.00
50.00
125.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
125.00
125.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
50.00
50.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 5 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1377
1363
PR
01
1378
000
1362
PR
01
1379
000
1353
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
11/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530210
NOR
OGA
REN
000
DEV
11/06/2015
OGA
530210
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGOCARRILLO SALAS
CARRILLO SALAS
1709144628001 GIOCCONDA DEL
GIOCCONDA DEL PILAR.POR SS DE
GUARDERIA-MAYO JUNIO-2015 A
PILAR
FAVOR DE DAVID BERRU HIJO DE
JENNY GOMEZ; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2184-M; MEMO
VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2201-M;FACT#1477; MAS
DCTOS.HABILITAN
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO MERCHAN TERREROS
MERCHAN
0102373537001 TERREROS ADRIANA
ADRIANA DEL ROCIO.POR SS DE
GUARDERIA-JUNIO-2015 A FAVOR DE
DEL ROCIO
JUAN ZHUNIO HIJO DE ELITA
BARBERAN; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2184-M; MEMO
VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2201-M;FACT#1884; MAS
DCTOS.HABILITAN
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO ASOCIACION
ASOCIACION
ECUATORIANA ALEMANA DE C.E.C X 0190314693001 ECUATORIANA
SUBVENCION GUARDERIA-JUNIO-2015;
ALEMANA DE
REF. ISABELA MARTINEZ, HIJA PABLO
CULTURA Y
MARTINEZ COORDINADOR ZONAL;
EDUCACION DE
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015CUENCA
2184-M; MEMO VERIFIC.POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0806-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2201
-M; MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
300.00
300.00
150.00
150.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 6 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1380
1366
PR
01
1381
000
1366
PR
01
1382
000
1367
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
11/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
001
530208
NOR
OGA
REN
000
DEV
11/06/2015
OGA
530208
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A SAFEGUARD CIA.
SAFEGUARD CIA.
LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y 1791395077001 LTDA.
VIGILANCIA DE LA COORDINACION
ZONAL 6-CUENCA MES DE MAYO 2015;
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2210-M; MEMO VERIF.POA
MREMH-CZ6-AZOGUES-1322-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2230
-M; FACTURA# 3417; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DN PAGO A RESS CIA.
LTDA.EVENTODIRECCION DE
NATURALIZACION REUNION
INTERINSTITUCIONAL ACCESO A
INFORMACION VIRTUAL; REF. MEMO
DE PEDIDO MRMEH-DN-2015-0121-M; Y
MEMOPAGO 0282-M, MEMO DE
CONSTAT.POA MREMH-CGPGE-20150722-M;MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2231-M; FACTURA#197;
MAS DCTOS.HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
IVA
4,190.47
502.86
426.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
426.00
426.00
MONTO
SALDO
0.00
502.86
502.86
RESTAURANTES
0190336646001 ENTRETENIMIENTO
Y SERVICIOS RESS
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
4,190.47
4,190.47
CZ6-CZ6 PAGO A SAFEGUARD CIA.
SAFEGUARD CIA.
LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y 1791395077001 LTDA.
VIGILANCIA DE LA COORDINACION
ZONAL 6-CUENCA MES DE MAYO 2015;
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2210-M; MEMO VERIF.POA
MREMH-CZ6-AZOGUES-1322-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2230
-M; FACTURA# 3417; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 7 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1383
1367
PR
58
1386
000
1370
PR
01
1387
000
1385
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DN PAGO A RESS CIA.
LTDA.EVENTODIRECCION DE
NATURALIZACION REUNION
INTERINSTITUCIONAL ACCESO A
INFORMACION VIRTUAL; REF. MEMO
DE PEDIDO MRMEH-DN-2015-0121-M; Y
MEMOPAGO 0282-M, MEMO DE
CONSTAT.POA MREMH-CGPGE-20150722-M;MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2231-M; FACTURA#197;
MAS DCTOS.HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
RESTAURANTES
0190336646001 ENTRETENIMIENTO
Y SERVICIOS RESS
CIA. LTDA.
CZ6-AZG PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP LINEA 1800-226245 MAYO-2015;
TELECOMUNICACIO
MRMEH-VMH-2015-0446-M; MEMO
NES CNT EP
MREMH-DPI-2105-0173-M, MRMH-CZ6AZOGUES-2015-0595-M; MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2238-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2238-M; FCT#14260520; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
OGA
RUC
CZ6-AZG CEBJUGUETE CIA. LTDA X
CENTRO EDUCATIVO
SERVICIO DE GUARDERIA A FAVOR DE 0190169162001 BILINGUE MUNDO
SOFIA VALLEJO HIJA DE SILVIA
DEL JUGUETE
VALLEJO DEL VMH-AZOGUES; REF.
CEBJUGUETE CIA.
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015LTDA.
0013-M-INT; MEMO VERIFIC.POA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0806-M;
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2201-M; FACTURA# 16581; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.12
51.12
51.12
2,081.05
150.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,081.05
2,081.05
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 8 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1388
1370
PR
01
1389
000
1372
PR
01
1390
000
1372
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
12/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530105
NOR
000
RDP
12/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP LINEA 1800-226245 MAYO-2015;
TELECOMUNICACIO
MRMEH-VMH-2015-0446-M; MEMO
NES CNT EP
MREMH-DPI-2105-0173-M, MRMH-CZ6AZOGUES-2015-0595-M; MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2238-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2238-M; FCT#14260520; MAS
DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS
ABAD PALACIOS
0301121810001 FRANCISCO
FRANCISCO ALEJANDRO POR
SERVICIO POR CONSUMO DE
ALEJANDRO
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA MES DE MAYO-2015; MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152209-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-20152232-2232-M; FACT#26466; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0301
001
0
OGA
RUC
CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS
ABAD PALACIOS
0301121810001 FRANCISCO
FRANCISCO ALEJANDRO POR
SERVICIO POR CONSUMO DE
ALEJANDRO
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA MES DE MAYO-2015; MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152209-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-20152232-2232-M; FACT#26466; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
249.73
249.73
249.73
340.54
40.86
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
40.86
40.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
340.54
340.54
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 9 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1391
1371
PR
01
1392
000
1371
PR
01
1393
000
1368
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
12/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530105
NOR
OGA
REN
000
DEV
12/06/2015
OGA
530105
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A CORPORACION
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESCNTEP
TELECOMUNICACIO
CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET
NES CNT EP
MOVIL CONTAC CENTER REF.MREMHDA-2015-1144-M 18/03/2015; MES MAYO2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2202-M; MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2236-M; FACT#.2050981;
MAS DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A CORPORACION
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESCNTEP
TELECOMUNICACIO
CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET
NES CNT EP
MOVIL CONTAC CENTER REF.MREMHDA-2015-1144-M 18/03/2015; MES MAYO2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2202-M; MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2236-M; FACT#.2050981;
MAS DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP x SERVICIOS LINEA
TELECOMUNICACIO
1800CANCILLERIA-VMH MES MAYONES CNT EP
2015; REF. MEMO MRMEH-VMH-20150446-M; MEMO MREMH-DPI-2105-0173M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-22371-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2241-M;
FACT#014260519 MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
147.00
147.00
147.00
17.64
4,694.55
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
4,694.55
4,694.55
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.64
17.64
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 10 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1394
1368
PR
01
1395
000
1369
PR
01
1396
000
1369
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA XGASTOS DE
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
SERVICIO CONSUMO TELEFONICO
COORDINACION ZONAL 6 MES DE
TELECOMUNICACIO
MAYO-2015; REF. MEMO DE PEDIDO Y
NES, AGUA
CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015POTABLE,
2223-M; MEMO VERIFICACION POA
ALCANTARILLADO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2100-M;
Y SANEAMIENTO DE
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUESCUENCA ETAPA EP
2015-2239-M; FCT#826-827-828-829-830
MAS DCTOS.HABILITANTA
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP x SERVICIOS LINEA
TELECOMUNICACIO
1800CANCILLERIA-VMH MES MAYONES CNT EP
2015; REF. MEMO MRMEH-VMH-20150446-M; MEMO MREMH-DPI-2105-0173M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-22371-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2241-M;
FACT#014260519 MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA XGASTOS DE
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
SERVICIO CONSUMO TELEFONICO
COORDINACION ZONAL 6 MES DE
TELECOMUNICACIO
MAYO-2015; REF. MEMO DE PEDIDO Y
NES, AGUA
CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015POTABLE,
2223-M; MEMO VERIFICACION POA
ALCANTARILLADO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2100-M;
Y SANEAMIENTO DE
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUESCUENCA ETAPA EP
2015-2239-M; FCT#826-827-828-829-830
MAS DCTOS.HABILITANTA
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
563.35
563.35
563.35
1,440.96
171.09
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
171.09
171.09
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,440.96
1,440.96
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 11 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1404
1400
PR
01
1405
000
1400
PR
01
1406
000
1398
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
15/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530206
NOR
OGA
REN
000
DEV
15/06/2015
OGA
530206
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A PATINO SOLIS JUAN X
PATINO SOLIS JUAN
0102340346001
EVENTO SS LOGISTICA,
CARLOS
ALIMENTACION Y OTROS DE LA
CZ6EVENTO MODELO UNIVERSITARIO
UNASUR CON U. DE CUENCA 29Y30-0515; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2009-M; MEMO POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2019-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2268-M;
FACT#1271; MAS.DCTOS.HABILI
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A PATINO SOLIS JUAN X
PATINO SOLIS JUAN
0102340346001
EVENTO SS LOGISTICA,
CARLOS
ALIMENTACION Y OTROS DE LA
CZ6EVENTO MODELO UNIVERSITARIO
UNASUR CON U. DE CUENCA 29Y30-0515; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2009-M; MEMO POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2019-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2268-M;
FACT#1271; MAS.DCTOS.HABILI
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA
INIGUEZ SARE
0102350923001
ADELA X EVENTO SS LOGISTICA,
DIANA ADELA
ALIMENTACION Y OTROS DE LA
COORDINACION ZONAL MODELO
UNASUR EN U.DE CUENCA; REF. MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2009;
MEMO VERIFC.POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2019-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2268M;FACTURA#1; MAS
DCTOSHABILITANTANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
183.80
183.80
183.80
22.05
720.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
720.00
720.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
22.05
22.05
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 12 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1407
1398
PR
01
1408
000
1402
PR
01
1409
000
1402
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
15/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
16/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP X CONSUMO DE TELEFONIA
TELECOMUNICACIO
CELULAR USO DE NECESIDADES DE LA
NES CNT EP
CZ6-MAYO-2015; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2235-M;
MEMO VERFPOA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2100-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2270M;FACT#44441; MAS DCTOS.
HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA
INIGUEZ SARE
0102350923001
ADELA X EVENTO SS LOGISTICA,
DIANA ADELA
ALIMENTACION Y OTROS DE LA
COORDINACION ZONAL MODELO
UNASUR EN U.DE CUENCA; REF. MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2009;
MEMO VERIFC.POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2019-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2268M;FACTURA#1; MAS
DCTOSHABILITANTANTES
REN
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP X CONSUMO DE TELEFONIA
TELECOMUNICACIO
CELULAR USO DE NECESIDADES DE LA
NES CNT EP
CZ6-MAYO-2015; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2235-M;
MEMO VERFPOA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2100-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2270M;FACT#44441; MAS DCTOS. HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
86.40
86.40
86.40
60.00
7.20
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
7.20
7.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 13 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1410
1401
PR
01
1411
000
1401
PR
01
1412
000
1397
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
16/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530206
NOR
OGA
REN
000
DEV
16/06/2015
OGA
530206
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A ROMERO SARMIENTO
ROMERO
MA.GABRIELA EVENTO DE LA CZ6, SS 0301435772001 SARMIENTO MARIA
LOGISTICA, ALIMENTACION Y OTROS
GABRIELA
"COMUNICACION Y PERIODISMO CON
ENFOQUE DE IGUALDAD; REF. MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2024-M;
MEMOPOA MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015
-2019-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2269-M; FACT#3312;
MAS DCTOS. HABILITAN
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A ROMERO SARMIENTO
ROMERO
MA.GABRIELA EVENTO DE LA CZ6, SS 0301435772001 SARMIENTO MARIA
LOGISTICA, ALIMENTACION Y OTROS
GABRIELA
"COMUNICACION Y PERIODISMO CON
ENFOQUE DE IGUALDAD; REF. MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2024-M;
MEMOPOA MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015
-2019-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2269-M; FACT#3312;
MAS DCTOS. HABILITAN
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-AZG PAGO A CHANGO ZUMBA
CHANGO ZUMBA
DANNY POR ADQUISICION DE TONER 1500657349001 DANNY VINICIO
PARA UNIDAD DE
NATURALIZACIONES DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 6; REF. MEMO
PEDIDO Y SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1991-M; RESOLUCION
PRESUPUESTARIA# 70-2015; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2288
-M; FACTURA#691; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530813
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.50
425.50
425.50
51.06
3,968.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
3,968.00
3,968.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
51.06
51.06
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 14 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1413
1397
PR
01
1415
000
1358
PR
01
1417
000
1416
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530813
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO INIGUEZ LITUMA DIANA
INIGUEZ LITUMA
0102742319001
FRANCISCA POR SERVICIO DE
DIANA FRANCISCA
GUARDERIA-JUNIO-2015 A FAVOR DE
PABLO PELAEZ HIJO DE ADRIAN
PELAEZ CZ6; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2184-M; MEMO
VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2201-M;FACT#2117 MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0101
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO A CHANGO ZUMBA
CHANGO ZUMBA
DANNY POR ADQUISICION DE TONER 1500657349001 DANNY VINICIO
PARA UNIDAD DE
NATURALIZACIONES DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 6; REF. MEMO
PEDIDO Y SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1991-M; RESOLUCION
PRESUPUESTARIA# 70-2015; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2288
-M; FACTURA#691; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS
ROLANDO RIOS
0190097781001 COMPANIA
COMPANIA LIMITADA POR SERVICIO
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LIMITADA
LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
LA COORDINACION ZONAL 6MES DE
MAYO-2015; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2234-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2313-M; FACT#640; MAS
DOCUMTENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
476.16
476.16
476.16
60.00
152.47
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
152.47
152.47
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 15 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1419
1416
PR
01
1420
000
1418
PR
01
1421
000
1359
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530803
NOR
000
DEV
16/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS
ROLANDO RIOS
0190097781001 COMPANIA
COMPANIA LIMITADA POR SERVICIO
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LIMITADA
LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
LA COORDINACION ZONAL 6MES DE
MAYO-2015; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2234-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2313-M; FACT#640; MAS
DOCUMTENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
C0NSUMO DE AGUA POTABLE DE
MAYO-2015 DE LA COORDINACION
TELECOMUNICACIO
ZONAL 6; REF. MEMO PEDIDO MREMHNES, AGUA
CZ6-AZOGUES-2015-2112-M; MEMO
POTABLE,
VERF.POA COVALIDADO PARA MAYO
ALCANTARILLADO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1327-M;
Y SANEAMIENTO DE
FACTURA#001-003-007676948; MAS
CUENCA ETAPA EP
DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0101
001
0
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO CE.BILINGUE MUNDO
CENTRO EDUCATIVO
0190169162001 BILINGUE MUNDO
DEL JUGUETE CEBJUGUETE CIA.
LTDA.POR SERVICIO DE GUARDERIADEL JUGUETE
JUNIO-2015 A FAVOR DE JUAN CEDEÑO
CEBJUGUETE CIA.
HIJO DE MA.SERRANOO; MEMO
LTDA.
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2184-M;
MEMO VERIFIC.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0806-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2201M;FACT#16711MAS DCTOS.HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.30
18.30
18.30
69.60
150.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
69.60
69.60
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 16 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1430
1414
PR
01
1432
000
1431
PR
61
1433
000
1431
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
18/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530201
NOR
000
RDP
18/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
cCZ6-AZG PAGO A TITO RODAS ANGEL
TITO RODAS ANGEL
ARCECIO TRANSPORTEPERSONAL DEL 0102357431001 ARCECIO
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA, 17 DIAS DEL MES DE MAYO2015; CONFOME MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1338-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2291-M;
VERIFIC POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0913-M; FACT#0102357431001; MAS
DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A., POR LA
S.A
EMISION DE TICKET AEREOS AL
EXTERIOR DE DIR DGSC SAUL
PAUCUCU DHABI Y PABLO MARTINEZ
CHILE SEGUN MEMO DE
VERIFICACION POA MREMH-CGPGE2015-0185-M, AUTORIZACION VMH0914M, VMH-0966-M REF: MEMO MREMHCZ6-AZO-2015-2336, FACT 2884,2883 Y
DTOS HAB.
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A., POR LA
S.A
EMISION DE TICKET AEREOS AL
EXTERIOR DE DIR DGSC SAUL
PAUCUCU DHABI Y PABLO MARTINEZ
CHILE SEGUN MEMO DE
VERIFICACION POA MREMH-CGPGE2015-0185-M, AUTORIZACION VMH0914M, VMH-0966-M REF: MEMO MREMHCZ6-AZO-2015-2336, FACT 2884,2883 Y
DTOS HAB.
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,380.00
2,380.00
2,380.00
1,720.58
9.11
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
9.11
9.11
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,720.58
1,720.58
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 17 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1437
1434
PR
61
1438
000
1434
PR
61
1439
000
1436
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
18/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
18/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS
S.A
AEREOS AL INTERIOR DE
FUNCIONARIOS DEL VMH, REF
MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M,
VERIFICACION POA DPI-019-,
PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M
SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M
FACTURAS Nos, 2893,
92,91,90,87,88,89,86,94,95,85 Y DTOS
HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS
S.A
AEREOS AL INTERIOR DE
FUNCIONARIOS DEL VMH, REF
MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M,
VERIFICACION POA DPI-019-,
PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M
SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M
FACTURAS Nos, 2893,
92,91,90,87,88,89,86,94,95,85 Y DTOS
HABILITANTES.
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS
S.A
AEREOS AL INTERIOR DE
FUNCIONARIOS DEL VMH, REF
MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M,
VERIFICACION POA DPI-019-,
PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M
SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M
FACTURAS Nos, DESDE
2896,2897,2898,2899 Y DTOS
HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,307.70
1,307.70
1,307.70
10.56
314.92
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
314.92
314.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.56
10.56
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 18 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1440
1436
PR
58
1441
000
1435
PR
61
1442
000
1435
PR
61
1448
000
1448
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
18/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
REG
22/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS
S.A
AEREOS AL INTERIOR DE
FUNCIONARIOS DEL VMH, REF
MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M,
VERIFICACION POA DPI-019-,
PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M
SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M
FACTURAS Nos, DESDE 2900 HASTA
2910 Y DTOS HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS
S.A
AEREOS AL INTERIOR DE
FUNCIONARIOS DEL VMH, REF
MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M,
VERIFICACION POA DPI-019-,
PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M
SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M
FACTURAS Nos, DESDE 2900 HASTA
2910 Y DTOS HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS
S.A
AEREOS AL INTERIOR DE
FUNCIONARIOS DEL VMH, REF
MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M,
VERIFICACION POA DPI-019-,
PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M
SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M
FACTURAS Nos, DESDE
2896,2897,2898,2899 Y DTOS
HABILITANTES.
REN
OGA
RUC
COORDINACION
Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo:
0160046930001 ZONAL 6 DEL
3 No Entrada: 56
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3.84
3.84
3.84
1,221.72
10.56
88.36
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
0.00
88.36
88.36
Registró
0.00
10.56
10.56
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,221.72
1,221.72
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 19 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1468
1468
PR
01
1469
000
1466
PR
01
1470
000
1463
PR
01
1471
000
1463
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
22/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530603
NOR
OGA
REN
000
RDP
22/06/2015
530804
NOR
DEV
22/06/2015
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
COORDINACION
Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo:
0160046930001 ZONAL 6 DEL
16 No Entrada: 83
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A SERVICIO
SERVICIO
1768041140001 ECUATORIANO DE
ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL POR CAPACITACIÓN A
CAPACITACION
FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN
PROFESIONAL
ZONAL 6 CON EL SECAP, REF. MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0038-M-INT; MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152167-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2198-M; FACTURA#1593;
MAS DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A MIRASOL SA POR SS
0190005232001 MIRASOL SA
MANTENIMIENTODE VEHICULOS DE
LA CZ6 VITARA AEI-118, TALLERES
CHEVROLET CON QUIEN SE MANTIENE
GARANTIA X ADQUISICIÓN DEL
VEHICULO; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2260-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2392-M; FACTURA#5531-5530; MAS
DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A MIRASOL SA POR SS
0190005232001 MIRASOL SA
MANTENIMIENTODE VEHICULOS DE
LA CZ6 VITARA AEI-118, TALLERES
CHEVROLET CON QUIEN SE MANTIENE
GARANTIA X ADQUISICIÓN DEL
VEHICULO; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2260-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2392-M; FACTURA#5531-5530; MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.72
84.72
84.72
2,253.30
190.16
22.82
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
22.82
22.82
Registró
0.00
190.16
190.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,253.30
2,253.30
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 20 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1472
1461
PR
01
1473
000
1461
PR
01
1475
000
1460
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
22/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
001
530206
NOR
OGA
REN
000
DEV
22/06/2015
OGA
530206
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A VEGA PACHECO M
VEGA PACHECO
AUGUSTA EVENTOS COORD.Z6 GRUPO 0104435888001 MARIA AUGUSTA
60; GRUPOS FOCALES Y CHARLA
INFORMATIVA-DIAGNOSTICO SOBRE
NECESIDADES-EXTRANJEROS EEUU
;REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2346-M; MEMO POAMREMH-CZ6AZOGUES-2015-1983-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2399-M;
FACT#233 MAS DCTOS HABILITANTE
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A VEGA PACHECO M
VEGA PACHECO
AUGUSTA EVENTOS COORD.Z6 GRUPO 0104435888001 MARIA AUGUSTA
60; GRUPOS FOCALES Y CHARLA
INFORMATIVA-DIAGNOSTICO SOBRE
NECESIDADES-EXTRANJEROS EEUU
;REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2346-M; MEMO POAMREMH-CZ6AZOGUES-2015-1983-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2399-M;
FACT#233 MAS DCTOS HABILITANTE
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A VEGA PACHECO M
VEGA PACHECO
0104435888001
AUGUSTA EVENTOS COORDINACION
MARIA AUGUSTA
ZONAL 6 GRUPO 60; GRUPOS FOCALES
Y CHARLA INFORMATIVADIAGNOSTICO SOBRE NECESIDADESEXTRANJEROS;REF. MEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-1977-M; MEMO POA
CZ6 MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1983M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2399-M; FACT#236235Y234
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
105.00
105.00
105.00
12.60
122.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
122.50
122.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.60
12.60
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 21 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1476
1460
PR
60
1480
000
1465
PR
01
1481
000
1465
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A EMPRESA ELECTRICA
EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA PARA
PAGO DE GASTOS DE ENERGÍA
REGIONAL CENTRO
ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES
SUR CA
DE LA COORDINACION ZONAL 6 POR
EL MES DE MAYO 2015; REF. MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2386-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2386-M; FACTURA# 146740-741;
MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0101
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A VEGA PACHECO M
VEGA PACHECO
0104435888001
AUGUSTA EVENTOS COORDINACION
MARIA AUGUSTA
ZONAL 6 GRUPO 60; GRUPOS FOCALES
Y CHARLA INFORMATIVADIAGNOSTICO SOBRE NECESIDADESEXTRANJEROS;REF. MEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-1977-M; MEMO POA
CZ6 MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1983M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2399-M; FACT#236235Y234
REN
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO A EMPRESA ELECTRICA
EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA PARA
PAGO DE GASTOS DE ENERGÍA
REGIONAL CENTRO
ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES
SUR CA
DE LA COORDINACION ZONAL 6 POR
EL MES DE MAYO 2015; REF. MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2386-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2386-M; FACTURA# 146740-741;
MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.70
14.70
14.70
671.22
266.52
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
266.52
266.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
671.22
671.22
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 22 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1482
1474
PR
01
1483
000
1474
PR
01
1484
000
1464
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
22/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
PASAJSINTERIOR POR RESIDENCIA DE 0190391795001 S.A
LAS AUTORIDADES VICEMINISTERIO
DE MOVILIDAD HUMANA; GRUPO 01
ACT. 006 MES MAYO ULTIMA SEMANA
Y MES JUNIO; MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2137-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2356
-M; FACTURAS#2937-38-39Y49; MAS
DCTOS.HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
PASAJSINTERIOR POR RESIDENCIA DE 0190391795001 S.A
LAS AUTORIDADES VICEMINISTERIO
DE MOVILIDAD HUMANA; GRUPO 01
ACT. 006 MES MAYO ULTIMA SEMANA
Y MES JUNIO; MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2137-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2356
-M; FACTURAS#2937-38-39Y49; MAS
DCTOS.HABILITAN
REN
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO A SEGURIDAD
SEGURIDAD
ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA 0190167615001 ELECTRONICA
CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO
OMNITRONELECTRI
DEL SISTEMA DE ALARMA JUNIO A
CA CIA. LTDA.
DICIEMBRE-2015 DE LA COORD.ZONAL
6; REF. MEMO SUMILLADO DE
PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-2362-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2387-M; FACTURA#
115588; MAS DCTOS. HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530208
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,398.16
1,398.16
1,398.16
11.56
54.15
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
54.15
54.15
USUARIOS
ESTADO
0.00
11.56
11.56
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 23 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1485
1464
PR
01
1486
000
1467
PR
01
1487
000
1467
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530208
NOR
OGA
REN
000
RDP
22/06/2015
OGA
530209
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A SEGURIDAD
SEGURIDAD
ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA 0190167615001 ELECTRONICA
CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO
OMNITRONELECTRI
DEL SISTEMA DE ALARMA JUNIO A
CA CIA. LTDA.
DICIEMBRE-2015 DE LA COORD.ZONAL
6; REF. MEMO SUMILLADO DE
PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-2362-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2387-M; FACTURA#
115588; MAS DCTOS. HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A BRITO SACA DANIEL
HERNANDO X SERVICIO LIMPIEZA DE
LA COORDINACION ZONAL 6 DEL 1305AL 12-06-2015;CATALOGO
ELECTRONICO; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2335-M;
MEMO VERFIC.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1320-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2385-M;
FACT#1081; MAS DCTOS.HABILITANT
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A BRITO SACA DANIEL
HERNANDO X SERVICIO LIMPIEZA DE
LA COORDINACION ZONAL 6 DEL 1305AL 12-06-2015;CATALOGO
ELECTRONICO; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2335-M;
MEMO VERFIC.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1320-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2385-M;
FACT#1081; MAS DCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0101
001
0
MONTO
BRITO SACA DANIEL
HERNANDO
BRITO SACA DANIEL
HERNANDO
6.50
1,573.00
188.76
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
188.76
188.76
MONTO
SALDO
0.00
1,573.00
1,573.00
0103372637001
IVA
6.50
6.50
0103372637001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 24 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1488
1462
PR
01
1489
000
1462
PR
01
1490
000
1444
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
22/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530804
NOR
OGA
REN
000
DEV
22/06/2015
OGA
530804
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO A CODYXOPAPER CIA.
CODYXOPAPER CIA.
LTDA. MATERIALES DE OFICINA VMH 1791775643001 LTDA.
CATALOGO ELECTRONICO; REF. MEMO
APROBADO MREMH-CZ6-2015-0768 y
0864-M; REF. MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2370-M; MEMO POA CZ6
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1055-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2397-M; FACT#42284; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO A GUIDO REYEZ MEZA
CC 0904442456 POR REMBOLSO DE
PASAJES AL INTERIOR COMPRADO X
NECESIDAD INSTITUCIONAL REF.
MEMO JUSTIFICATIVO REF. MREMHDM-2015-053 Y 0535-M; MEMO PEDIDO
DE SSCM MREMH-SSCM-2015-0376-M;
MEMO CONTATAC.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1313-M; MEMO 2321
PEDIDO APROBADO COORD..
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
REYES MEZA GUIDO
ANTONIO
IVA
599.91
71.99
97.44
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
97.44
97.44
MONTO
SALDO
0.00
71.99
71.99
0904442456
MONTO
SIN IVA
599.91
599.91
CZ6-AZG PAGO A CODYXOPAPER CIA.
CODYXOPAPER CIA.
LTDA. MATERIALES DE OFICINA VMH 1791775643001 LTDA.
CATALOGO ELECTRONICO; REF. MEMO
APROBADO MREMH-CZ6-2015-0768 y
0864-M; REF. MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2370-M; MEMO POA CZ6
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1055-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2397-M; FACT#42284; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 25 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1491
1479
PR
61
1507
000
1479
PR
61
1508
000
1478
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
EXTERIOR SUBSECRETARIO DE
ATENCION A INMIGRANTES JUAN
MERIGUET VIAJE A COLOMBIA 3105AL04-06-2015; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-SAI-2015-0091-M; MEMO
PEDIDO MEMH-CZ6-AZOGUES-20152304;PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-2341-M; FACTURA# 2969; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
EXTERIOR SUBSECRETARIO DE
ATENCION A INMIGRANTES JUAN
MERIGUET VIAJE A COLOMBIA 3105AL04-06-2015; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-SAI-2015-0091-M; MEMO
PEDIDO MEMH-CZ6-AZOGUES-20152304;PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-2341-M; FACTURA# 2969; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
EXTERIOR SRA. VICEMINISTRA MARIA
LANDAZURI A MEXICO PARA REUNION
CNO CANCILLER MEXICANO; REF.
MEMO MREMH-SALC-2015-0850-M; Y
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MEMO
MREMH-VMH-2015-1199-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2341
-M; FACT#2968; MAS DCTOS.HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
723.34
723.34
723.34
3.75
1,095.03
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
1,095.03
1,095.03
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.75
3.75
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 26 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1509
1478
PR
61
1510
000
1477
PR
61
1511
000
1477
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530302
NOR
000
RDP
23/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
EXTERIOR SRA. VICEMINISTRA MARIA
LANDAZURI A MEXICO PARA REUNION
CNO CANCILLER MEXICANO; REF.
MEMO MREMH-SALC-2015-0850-M; Y
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MEMO
MREMH-VMH-2015-1199-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2341
-M; FACT#2968; MAS DCTOS.HABILITAN
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
EXTERIOR SUBSECRETARIO JOSE L.
JACOME A REUNION AVANCES EN
TONO A LA ELIMINACION REQUISITO
DE VISADO CON MEXICO 26/05/2015 AL
02/06/2015; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-SSNC-2015-0394-M;MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2341;
FACT#2965-66; MAS.
DCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
EXTERIOR SUBSECRETARIO JOSE L.
JACOME A REUNION AVANCES EN
TONO A LA ELIMINACION REQUISITO
DE VISADO CON MEXICO 26/05/2015 AL
02/06/2015; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-SSNC-2015-0394-M;MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2341;
FACT#2965-66; MAS.
DCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3.75
3.75
3.75
2,784.98
9.11
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
9.11
9.11
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,784.98
2,784.98
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 27 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1512
1459
PR
58
1513
000
1458
PR
58
1514
000
1457
PR
58
1515
000
1456
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
23/06/2015
530303
NOR
DEV
23/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DN PAGO A FAVOR DE ORELLANA
CURILLO JESSICA PAOLA CC #
0103737607OS DIRECTORA DE DN POR 1
VIATICO AL INTERIOR PARA DAR
ATENCION AL PEDIDO DEL REF. MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152084-M GRUPO 58 ; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307-M;
MEMO POA MREMH-DPI-2015-0465-M;
MAS DOCUMENTOS HABILITA
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DN PAGO A ZEAS CAMPOVERDE
NANCY ELIZABETH CC#
00104441431POR 1 VIATICOS AL
INTERIOR PARA REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
GRUPO 58; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO
VERIFICACION POA MREMH-DPI-20150465-M; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DN PAGO A FREIRE RODAS
LILIANA ALEXANDRA CC# 0102943198
POR 1 VIATICOS AL INTERIOR PARA
REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2084-M; GRUPO 58;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO VERIFICACION
POA MREMH-DPI-2015-0465-M; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DGSC PAGO A MARYORI ORTEGA
CC# 0301756680 POR 1 VIATICOS AL
INTERIOR PARA REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
GRUPO 58; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO
VERIFICACION POA MREMH-DPI-20150422-M; MAS
DOCUMENTOSHABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
0103737607
BENEFICIARIO
ORELLANA CURILLO
JESSICA PAOLA
MONTO
ZEAS CAMPOVERDE
NANCY ELIZABETH
0102943198
FREIRE RODAS
LILIANA
ALEXANDRA
137.50
255.50
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
255.50
255.50
MARYORI ORTEGA
48.00
137.50
137.50
0301756680
IVA
48.00
48.00
0104441431
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 28 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1516
1455
PR
58
1517
000
1454
PR
58
1518
000
1453
PR
58
1519
000
1452
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
23/06/2015
530303
NOR
DEV
23/06/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DGSC PAGO A ALVAREZ
SANTACRUZ XIMENA ALEXANDRA
CC# 0104080056 POR 1 VIATICOS AL
INTERIOR POR COMISION DE
SERVICIOS REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
GRUPO 58 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA
MREMH-DPI-2015-0422-M; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DGSC PAGO A PACURUCU
PACURUCU SAUL ANDRE CC#
00103088449 POR 1 VIATICOS AL
INTERIOR POR COMISION DE
SERVICIOS REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
GRUPO 58; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA
MREMH-DPI-2015-0422-M; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DGSC PAGO A URGILES AREVALO
ROSSI PAOLA CC# 0301534277 POR 1
VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION
DE SERVICIOS REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
GRUPO 58; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA
MREMH-DPI-2015-0422-M; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DREFA PAGO A RODAS MENDEZ
GLADYS VALERIA CC # 0301574182 POR
1 VIATICOS COMISION AL INTERIOR
REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307-M;
MEMO POA MREMH-DPI-2015-0519-M;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
0104080056
BENEFICIARIO
ALVAREZ
SANTACRUZ
XIMENA
ALEXANDRA
MONTO
0103088449
URGILES AREVALO
ROSSI PAOLA
RODAS MENDEZ
GLADYS VALERIA
65.00
65.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
0301574182
120.00
65.00
65.00
0301534277
IVA
120.00
120.00
PACURUCU
PACURUCU SAUL
ANDRE
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 29 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1520
1451
PR
58
1521
000
1450
PR
58
1522
000
1449
PR
58
1523
000
1447
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
23/06/2015
UBG
530303
NOR
530303
NOR
000
VMH-DREFA PAGO A TORRES
MALDONADO MARIA AUGUSTA CC #
0104074406 POR 1 VIATICOS COMISION
AL INTERIOR REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI2015-0519-M; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
REN
REN
DEV
23/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VMH-DREFA PAGO A LAURA ROMERO
MENDEZ CC # 0301289617 DIRECTORA
DE REFUGIO POR 2 VIATICOS AL
INTERIOR REF. MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307
-M; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0519M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DICE PAGO A ILIANA
CHRIBIBOGA MOSQUERA CC#
0800308132 POR 2 VIATICOS AL
INTERIOR PARA DAR ATENCION AL
PEDIDO REF. MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307
-M; MEMO POA MREM-CZ6-AZOGUES2015-0067-M; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DICE PAGO A NARVAEZ ULLOA
OSWALDO ESTEBAN CC 030149924 POR
1 VIATICOS AL INTERIOR PARA DAR
ATENCION AL PEDIDO REF. MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA
MREM-CZ6-AZOGUES-2015-0067-M;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
0104074406
BENEFICIARIO
TORRES
MALDONADO
MARIA AUGUSTA
MONTO
ROMERO MENDEZ
LAURA ESTHER
ILIANA CHRIBIBOGA
MOSQUERA
NARVAEZ ULLOA
OSWALDO ESTEBAN
650.00
390.00
160.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
0.00
160.00
160.00
MONTO
SALDO
0.00
390.00
390.00
0301499240
360.00
650.00
650.00
0800308132
IVA
360.00
360.00
0301289617
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 30 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1524
1446
PR
58
1525
000
1445
PR
60
1526
000
1429
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
003
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
23/06/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DICE PAGO A NARVAEZ ULLOA
OSWALDO ESTEBAN CC#0301499240
POR 1 VIATICO AL INTERIOR PO
COMISION DE SERVICIOS DIRECCION
DICE QUITO; REF. MEMORANDO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152084; MEMO PAGO MEMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA
MREMH-DICE-2015-0067-M; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DSCM PAGO A ESPINOZA GUALPA
JHENNY PATRICIA CC#030181039 X 1
VIATICOS AL INTERIOR CONFRME A
PEDIDO REF. MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307
-M; MEMO CONSTANCIA MREMHCGPGE-2014-0545-M; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DDVL PAGO A CAMPOVERDE
CAMPOVERDE WELINTON J. CC#
0301229548 X VIATICOS AL INTERIOR
04/11/2014 MEMO CONVALIDACION
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2014-M;
COMISION DE SS MEMORANDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI239-M; MAS DOCTOS.HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
0301499240
BENEFICIARIO
NARVAEZ ULLOA
OSWALDO ESTEBAN
MONTO
ESPINOZA GUALPA
JHENNY PATRICIA
0301229548
120.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
CAMPOVERDE
CAMPOVERDE
WELINTON
JOSELITO
IVA
120.00
120.00
0301810339
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 31 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1527
1428
PR
61
1528
000
1426
PR
61
1529
000
1425
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO PAGO A JACOME
GUERRERO JOSE LUIS CC# 1704364361
X 2 VIATICOS AL INTERIOR POR
COMISION DE SERVICIOS CONFORME
PEDIDO EN MEMORANDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307-M;
MEMO POA MREMH-DPI-239-M; MAS
DOCUMENTACION HABILITANTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A CORDERO
ORTIZ MIGUEL HUMBERTO CC#
0101056380 X 2 VIATICOS AL INTERIOR
POR COMISION DE SERVICIOS
CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI239-M; MAS DOCUMENTACION
HABILITANTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A LUIS
PATRICIO GUAYAS MOROCHO CC#
0102519329 X 1 VIATICOS AL INTERIOR
POR COMISION DE SERVICIOS
CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI239-M; MAS DOCUMENTACION
HABILITANTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
1704364361
BENEFICIARIO
JACOME GUERRERO
JOSE LUIS
MONTO
CORDERO ORTIZ
MIGUEL HUMBERTO
GUAYAS MOROCHO
LUIS PATRICIO
77.00
130.00
53.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
53.00
53.00
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
0102519329
IVA
77.00
77.00
0101056380
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 32 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1530
1424
PR
61
1531
000
1423
PR
61
1532
000
1506
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
006
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
23/06/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO PAGO A RODRIGUEZ
CABRERA CHRISTIAN HERNAN CC#
1706553102 X 1 VIATICOS AL INTERIOR
POR COMISION DE SERVICIOS
CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI239-M; MAS DOCUMENTACION
HABILITANTE.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO ACARDENAS
CARDENAS ORLANDO GUSTAVO CC#
0300891215 X 1 VIATICOS AL INTERIOR
POR COMISION DE SERVICIOS
CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI0239-M; MAS DOCUMENTACION
HABILITANTE
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1706553102
RODRIGUEZ
CABRERA
CHRISTIAN HE
0300891215
CARDENAS
CARDENAS
ORLANDO GUSTAVO
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
65.00
CZ6-AZG PAGO A CNT EP POR SERVICIO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
DE TELEFONIA FIJA DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
TELECOMUNICACIO
HUMANA AZOGUES REF. MEMO DE
NES CNT EP
NECESIDAD SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2416-M; MEMO
VERIFICACION POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2001-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2431-M;
FACTURA#14535914; MAS DCTOS.
HABILITANTES
REN
MONTO
65.00
200.00
6.20
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
6.20
6.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 33 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1533
1506
PR
01
1534
000
1505
PR
60
1535
000
1505
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
VMH-DICE PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A PASAJES INTERIOR A FAVOR DE
S.A
ILIANA CHIRIBOGA III MESA TECNICA
DE SEGURIDAD TURISTICA EN QUITO
EL 26/05-2015; REF.MEMO PEDIDO
MRMEH-DICE-2015-0144-M; MEMOPOA
MREMH-CGPGE-2015-0632-M;
MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2304-M Y 2360-M; FACTURA#2954;
MAS DCTOS. HABILITA
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO A CNT EP POR SERVICIO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
DE TELEFONIA FIJA DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
TELECOMUNICACIO
HUMANA AZOGUES REF. MEMO DE
NES CNT EP
NECESIDAD SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2416-M; MEMO
VERIFICACION POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2001-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2431-M;
FACTURA#14535914; MAS DCTOS.
HABILITANTES
REN
OGA
RUC
VMH-DICE PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A PASAJES INTERIOR A FAVOR DE
S.A
ILIANA CHIRIBOGA III MESA TECNICA
DE SEGURIDAD TURISTICA EN QUITO
EL 26/05-2015; REF.MEMO PEDIDO
MRMEH-DICE-2015-0144-M; MEMOPOA
MREMH-CGPGE-2015-0632-M;
MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2304-M Y 2360-M; FACTURA#2954;
MAS DCTOS. HABILITA
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.74
0.74
0.74
142.00
0.96
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0.96
0.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
142.00
142.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 34 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1536
1504
PR
58
1537
000
1504
PR
58
1538
000
1503
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
23/06/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
S.A PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE 0190391795001 S.A
DIRECTOR SALUL PACURUCU III
ENCUENTRO DE GESTION PULICA
26Y27-05-15 CUE-UIO; REF POA DGSC
MEMO PEDIDO MREMH-DGSC-20150937-M; ; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA#
2978; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
S.A PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE 0190391795001 S.A
DIRECTOR SALUL PACURUCU III
ENCUENTRO DE GESTION PULICA
26Y27-05-15 CUE-UIO; REF POA DGSC
MEMO PEDIDO MREMH-DGSC-20150937-M; ; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA#
2978; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DREFA NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE
S.A
DIRECTORA DREFA LAURA ROMERO Y
VERONICA MACHUCA; REF. MEMO
MRMEH-DREFA-2015-0253-M; MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA# 2970
-2971; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.50
135.50
135.50
0.96
351.64
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
351.64
351.64
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.96
0.96
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 35 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1539
1503
PR
58
1540
000
1502
PR
58
1541
000
1502
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530301
NOR
000
RDP
23/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
VMH-DREFA NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE
S.A
DIRECTORA DREFA LAURA ROMERO Y
VERONICA MACHUCA; REF. MEMO
MRMEH-DREFA-2015-0253-M; MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA# 2970
-2971; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.APASAJES DE DIRECTOR SAUL
S.A
PACURUCU III ENCUENTRO DE
GESTION PUBLICA 26Y27-05-15 UIOCUE; REF. POA DIRECCION DGSC
MEMO PEDIDO MREMH-DGSC-20150937-M; ;PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2084-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2360-M;
FACTURA#2967; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
RUC
VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.APASAJES DE DIRECTOR SAUL
S.A
PACURUCU III ENCUENTRO DE
GESTION PUBLICA 26Y27-05-15 UIOCUE; REF. POA DIRECCION DGSC
MEMO PEDIDO MREMH-DGSC-20150937-M; ;PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2084-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2360-M;
FACTURA#2967; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.92
1.92
1.92
175.82
0.96
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0.96
0.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
175.82
175.82
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 36 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1542
1501
PR
58
1543
000
1501
PR
58
1544
000
1500
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
003
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
23/06/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DREFA PAGO NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.APASAJES INTER.LAURA ROMEROS.A
VERONICA MACHUCHA DEL 25AL27-052015 CUE-UIO UIO-CUE; MEMO POA
MREMH-DPI-2015-0632-M;MEMO
PEDIDO MRMEH-DREFA-2015-0242-M;
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2360-M; FACTURA#2950-51-52 Y
3056; MAS.DCTOS.HABILITANTE
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DREFA PAGO NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.APASAJES INTER.LAURA ROMEROS.A
VERONICA MACHUCHA DEL 25AL27-052015 CUE-UIO UIO-CUE; MEMO POA
MREMH-DPI-2015-0632-M;MEMO
PEDIDO MRMEH-DREFA-2015-0242-M;
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2360-M; FACTURA#2950-51-52 Y
3056; MAS.DCTOS.HABILITANTE
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DIMR PAGO A NOVOTRAVEL CYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
SA A FAVOR DE SUBSE HUMBERTO
S.A
CORDERO REF. MEMO MREMH-SCEM2015-0397-M POA DIMR ACTIVIDAD
"NEGOCIACION DE CONVENIOS CON
GADS; PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA#
2945; MAS DOCUMENTOS
HABILITATES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
405.36
405.36
405.36
3.64
95.50
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
95.50
95.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.64
3.64
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 37 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1545
1500
PR
61
1546
000
1499
PR
61
1547
000
1499
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530301
NOR
OGA
REN
000
RDP
23/06/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DIMR PAGO A NOVOTRAVEL CYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
SA A FAVOR DE SUBSE HUMBERTO
S.A
CORDERO REF. MEMO MREMH-SCEM2015-0397-M POA DIMR ACTIVIDAD
"NEGOCIACION DE CONVENIOS CON
GADS; PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA#
2945; MAS DOCUMENTOS
HABILITATES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES AL INTERIOR; REF.
S.A
SOLICITADOS EN MEMORANDO
MREMH-VMH-2015-1282-M; A CARGO
DEL POA DESPACHO-VMH GRUPO 61;
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA#
2972; MAS DOCUMENTOS
HABILITATES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES AL INTERIOR; REF.
S.A
SOLICITADOS EN MEMORANDO
MREMH-VMH-2015-1282-M; A CARGO
DEL POA DESPACHO-VMH GRUPO 61;
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA#
2972; MAS DOCUMENTOS
HABILITATES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.96
0.96
0.96
244.24
0.96
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0.96
0.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
244.24
244.24
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 38 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1548
1498
PR
61
1550
000
1498
PR
61
1551
000
1497
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
INTERIOR 3ER SECRETARIO EDWIN
ZAMBRANO POR DISPOSICON DE LA
SRA.. VICEMINISTRA MH., POA
DESPACHO DE VMH; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152021-M;MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2304 Y 2360-M;
FACTURA#2963; MAS DCTOS.
HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
INTERIOR 3ER SECRETARIO EDWIN
ZAMBRANO POR DISPOSICON DE LA
SRA.. VICEMINISTRA MH., POA
DESPACHO DE VMH; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152021-M;MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2304 Y 2360-M;
FACTURA#2963; MAS DCTOS.
HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
RUC
0190391795001
BENEFICIARIO
NOVATRAVELCYC
S.A
0190391795001
NOVATRAVELCYC
S.A
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
169.40
169.40
VMH-DESPACHO NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE
S.A
ASESOR HUGO DUTAN DEL LA
SUBSE.SERVICIOS MIGRATORIOS
CONSULARES, A CARGO DEL POA
DESPACHO DE VMH; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-SSMC-2015-0392M;MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2304 Y 2360-M;
FACTURA#2962Y2961; MAS DCTOS.
HABILITANTES.
REN
MONTO
169.40
0.96
245.24
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
245.24
245.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.96
0.96
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 39 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1552
1497
PR
61
1554
000
1496
PR
61
1555
000
1496
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
000
530301
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE
S.A
ASESOR HUGO DUTAN DEL LA
SUBSE.SERVICIOS MIGRATORIOS
CONSULARES, A CARGO DEL POA
DESPACHO DE VMH; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-SSMC-2015-0392M;MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2304 Y 2360-M;
FACTURA#2962Y2961; MAS DCTOS.
HABILITANTES.
REN
REN
RDP
23/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO PAGO
NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL
INTERIOR POR COMISION DE
SERVICIOS DEL DESPACHO DE VMH
SRA. VICEMINISTRA MARIA
LANDAZURI; REF. MEMO PEDIDO,
MREMH-VMH-2015-1229-M; MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M;
FACTURA#2959Y2960; MAS
DCTOS.HABILITANT
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO
NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL
INTERIOR POR COMISION DE
SERVICIOS DEL DESPACHO DE VMH
SRA. VICEMINISTRA MARIA
LANDAZURI; REF. MEMO PEDIDO,
MREMH-VMH-2015-1229-M; MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M;
FACTURA#2959Y2960; MAS
DCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
NOVATRAVELCYC
S.A
NOVATRAVELCYC
S.A
1.92
150.04
1.92
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
1.92
1.92
MONTO
SALDO
0.00
150.04
150.04
0190391795001
IVA
1.92
1.92
0190391795001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 40 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1556
1495
PR
61
1557
000
1495
PR
61
1558
000
1494
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL
S.A
INTERIOR A FAVOR DE VICEMINISTRA
MARIA LANDAZURI REF. PEDIDO EN
MEMO MREMH-VMH-2015-1181-M;
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTS#2955 Y
2656; MAS DCTOS.HABILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL
S.A
INTERIOR A FAVOR DE VICEMINISTRA
MARIA LANDAZURI REF. PEDIDO EN
MEMO MREMH-VMH-2015-1181-M;
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTS#2955 Y
2656; MAS DCTOS.HABILITANTE
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
CYC SA PASAJES DELEGACION SRA.
S.A
VICEMINISTRA MA LANDAZURI A
FAVOR: CARLA BONILLA, VERONICA
BARREIRO Y MICHELLE TAPIA DE
UNID.CONSEJERIA DEL
VICEMINISTERIO MH REF. MEMO
MREMH-VMH-2015-1133-M; PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2304Y2360M; FACT#2946-47Y48 MAS
DCTOS.HABILITANTAN
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
133.46
133.46
133.46
1.92
423.76
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
423.76
423.76
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.92
1.92
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 41 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1559
1494
PR
61
1560
000
1493
PR
61
1561
000
1493
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
CYC SA PASAJECAMBIO A FAVOR DE
S.A
SR. JUAN MERIGUET SUBSE SAI; REF.
MEMO MREMH-SAI-2015-0083-M $35.88;
Y, PASAJE SUBSE SMC JOSE LUIS
JACOME CUE-UIO $67.54 REF. MEMO
MREMH-SSMC-2015-0385-M;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2360-M; FACT#2944Y2958 MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
CYC SA PASAJES DELEGACION SRA.
S.A
VICEMINISTRA MA LANDAZURI A
FAVOR: CARLA BONILLA, VERONICA
BARREIRO Y MICHELLE TAPIA DE
UNID.CONSEJERIA DEL
VICEMINISTERIO MH REF. MEMO
MREMH-VMH-2015-1133-M; PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2304Y2360M; FACT#2946-47Y48 MAS
DCTOS.HABILITANTAN
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
CYC SA PASAJECAMBIO A FAVOR DE
S.A
SR. JUAN MERIGUET SUBSE SAI; REF.
MEMO MREMH-SAI-2015-0083-M $35.88;
Y, PASAJE SUBSE SMC JOSE LUIS
JACOME CUE-UIO $67.54 REF. MEMO
MREMH-SSMC-2015-0385-M;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2360-M; FACT#2944Y2958 MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2.88
2.88
2.88
102.46
0.96
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0.96
0.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
102.46
102.46
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 42 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1562
1492
PR
61
1564
000
1492
PR
61
1565
000
1553
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
INTERIOR A FAVOR DE SRA.
VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI
REF. PEDIDO EN MEMO MREMH-VMH2015-1181-M IMPUTADOA POA
DESPACHO-VMH COMISION; MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACT#2942;
MAS DCTOS.HABILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
INTERIOR A FAVOR DE SRA.
VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI
REF. PEDIDO EN MEMO MREMH-VMH2015-1181-M IMPUTADOA POA
DESPACHO-VMH COMISION; MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACT#2942;
MAS DCTOS.HABILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
RUC
0190391795001
BENEFICIARIO
NOVATRAVELCYC
S.A
0190391795001
NOVATRAVELCYC
S.A
UBG
FTE
ORT
530301
0101
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
274.48
274.48
CZ6-CZ6 SE LIQUIDA CF 284; SE EMITE
NOVATRAVELCYC
NUEVO CF PARA CERTIFICAR FONDOS 0190391795001 S.A
DE LA PARTIDAS 530301 PASAJES AL
INTERIOR DE LA COORDINACION
ZONAL 6; HASTA PROCESO
CONTRACTUAL; MEMO PEDIDO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2439-M;
FACTURAS# 2943 Y 2957; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES.
REN
MONTO
274.48
0.96
294.52
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
294.52
294.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.96
0.96
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 43 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1566
1553
PR
01
1577
000
1574
PR
58
1578
000
1574
PR
58
1579
000
1573
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530301
0101
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
530301
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DGSC PAGO A NOVOTRAVEL CYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
SA PASAJES INTERIOR, A FAVOR DE
S.A
DIRECTOR SAUL PACURUCU; REF.
MEMO PEDIDO MREMH-SSMC-20150436-M; MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6
-AZOGUES-2015-2398-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2468-M;
FACTURAS #2993; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
OGA
RUC
CZ6-CZ6 SE LIQUIDA CF 284; SE EMITE
NOVATRAVELCYC
NUEVO CF PARA CERTIFICAR FONDOS 0190391795001 S.A
DE LA PARTIDAS 530301 PASAJES AL
INTERIOR DE LA COORDINACION
ZONAL 6; HASTA PROCESO
CONTRACTUAL; MEMO PEDIDO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2439-M;
FACTURAS# 2943 Y 2957; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES.
REN
REN
DEV
25/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DGSC PAGO A NOVOTRAVEL CYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
SA PASAJES INTERIOR, A FAVOR DE
S.A
DIRECTOR SAUL PACURUCU; REF.
MEMO PEDIDO MREMH-SSMC-20150436-M; MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6
-AZOGUES-2015-2398-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2468-M;
FACTURAS #2993; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PASAJES INTERIOR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
POR COMISION VICEMINTRA MA,
S.A
LANDÁZURI,
HUMBERTOCORDERO,REYES GUIDO,
DUTAN HUGO VMH-AZOGUES;
REF.MEMO PAGO PEDIDOMRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2398-M; MEMO
VERF,POA MRMEH-DPI-2015-0019-M;
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152468-M; FACT#3002-2992-2994-2995;
MAS.DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.92
1.92
1.92
163.28
0.96
725.92
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
725.92
725.92
Registró
0.00
0.96
0.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
163.28
163.28
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 44 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1580
1573
PR
61
1581
000
1575
PR
01
1585
000
1575
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
25/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
25/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A
DE LAS AUTORIDADES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA; MES MAYO ULTIMA
SEMANA Y MES JUNIO; MEMO DE
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152137 Y 2398-M; MEMO PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2463-M;
FACTURA#2988-2990-2991; MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PASAJES INTERIOR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
POR COMISION VICEMINTRA MA,
S.A
LANDÁZURI,
HUMBERTOCORDERO,REYES GUIDO,
DUTAN HUGO VMH-AZOGUES;
REF.MEMO PAGO PEDIDOMRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2398-M; MEMO
VERF,POA MRMEH-DPI-2015-0019-M;
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152468-M; FACT#3002-2992-2994-2995;
MAS.DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
RUC
CZ6-AZG PAGO NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A
DE LAS AUTORIDADES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA; MES MAYO ULTIMA
SEMANA Y MES JUNIO; MEMO DE
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152137 Y 2398-M; MEMO PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2463-M;
FACTURA#2988-2990-2991; MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3.84
3.84
3.84
2,505.98
15.44
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
15.44
15.44
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,505.98
2,505.98
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 45 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1587
1572
PR
61
1588
000
1572
PR
61
1589
000
1582
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
25/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
25/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A SOCIACION DE
ASOCIACION DE
0190398471001 SERVICIOS DE
SERVICIOS DE ALIMENTACION Y
LIMPIEZA SAZON FAMILIAR
ALIMENTACION Y
ASOSERFAM EVENTO DELA CZ6
LIMPIEZA SAZON
"INSTITUCIONALIZACION DE LOS
FAMILIAR
CONSEJOS CANTONALES DE ..."05ASOSERFAM
06MAYO-AZUAY; REF.PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2459-M;
MEMOVERFIC.POAMREMH-CZ6-20151552-M; MEMOPAGO 2470FACT#301;
MAS DCTOS.HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A SOCIACION DE
ASOCIACION DE
0190398471001 SERVICIOS DE
SERVICIOS DE ALIMENTACION Y
LIMPIEZA SAZON FAMILIAR
ALIMENTACION Y
ASOSERFAM EVENTO DELA CZ6
LIMPIEZA SAZON
"INSTITUCIONALIZACION DE LOS
FAMILIAR
CONSEJOS CANTONALES DE ..."05ASOSERFAM
06MAYO-AZUAY; REF.PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2459-M;
MEMOVERFIC.POAMREMH-CZ6-20151552-M; MEMOPAGO 2470FACT#301;
MAS DCTOS.HABILITAN
REN
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES EXTERIOR CAROLINA
S.A
VINTIMILLA-COMISION GESTION
CONSULAR EN LOS ANGELES DIAS 7-20
JUNIO-2015; REF. MEMO MREMH-VMH2015-1283-M; MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2115Y2462-M R.P.#67-2015;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTUR#2998-2996; MAS
DOCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
361.61
361.61
361.61
43.39
1,866.68
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
1,866.68
1,866.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
43.39
43.39
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 46 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1590
1582
PR
01
1591
000
1583
PR
61
1592
000
1583
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
25/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530302
NOR
000
RDP
25/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES EXTERIOR CAROLINA
S.A
VINTIMILLA-COMISION GESTION
CONSULAR EN LOS ANGELES DIAS 7-20
JUNIO-2015; REF. MEMO MREMH-VMH2015-1283-M; MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2115Y2462-M R.P.#67-2015;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTUR#2998-2996; MAS
DOCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR A FAVOR DE
S.A
COORDINADOR ZONAL PABLO
MARTINEZ 8AL12JUNIO BRUSELAS;
REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015
-1292-M Y MEMO DE UBICACION DE
PASAJES E ITINERARIO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2126-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2462-M;
FACTURA#3000-3014 MAS
DCTOS.HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR A FAVOR DE
S.A
COORDINADOR ZONAL PABLO
MARTINEZ 8AL12JUNIO BRUSELAS;
REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015
-1292-M Y MEMO DE UBICACION DE
PASAJES E ITINERARIO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2126-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2462-M;
FACTURA#3000-3014 MAS
DCTOS.HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4.71
4.71
4.71
3,303.45
8.72
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
8.72
8.72
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,303.45
3,303.45
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 47 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1593
1584
PR
60
1594
000
1584
PR
60
1595
000
1586
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
25/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
006
530302
NOR
OGA
REN
000
DEV
25/06/2015
OGA
530302
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.APASAJES AL EXTERIOR A FAVOR
S.A
DEJOAQUIN ESTRELLA 06-21-JUNIO A
BEIJING; REF. MEMO PEDIDO MREMHSSMC-2015-0427-M; Y MEMO DE
UBICACION PASAJES-ITINERARIO
MREMH-DGSC-2015-1000-M;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTURA#3009-10-11-0812; MAS DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.APASAJES AL EXTERIOR A FAVOR
S.A
DEJOAQUIN ESTRELLA 06-21-JUNIO A
BEIJING; REF. MEMO PEDIDO MREMHSSMC-2015-0427-M; Y MEMO DE
UBICACION PASAJES-ITINERARIO
MREMH-DGSC-2015-1000-M;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTURA#3009-10-11-0812; MAS DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR MARIA LANDAZURI
S.A
BRUSELAS-MILAN-GINEBRA-MURCIA
12AL21JUNIO20015; REF. MEMO
MREMH-VMH-2015-1277-M
VICEMINISTRA VMH; DELEGACION
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1250-M;
CAMBIO REF. MREMH-VMH-2015-1389M; MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTU#3013; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,161.05
4,161.05
4,161.05
21.02
2,881.49
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
2,881.49
2,881.49
USUARIOS
ESTADO
0.00
21.02
21.02
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 48 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1596
1586
PR
01
1597
000
1576
PR
60
1600
000
1576
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
25/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.APASAJES
S.A
EXTERIOR MA.LANDAZURI BRUSELASMILAN-GINEBRA-MURCIA 12AL21-0615; MA GABRIELA VERA MILAN 9AL1406-15; REF. MREMH-VMH-2015-1285-M
REF. MREMH-VMH-2015-1277-M;DELEG.
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1250-M;
MEMOPAGO 2462-M; FACT#2999-3003-04
-05-06-07;MAS DCTOS.HABILIT
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR MARIA LANDAZURI
S.A
BRUSELAS-MILAN-GINEBRA-MURCIA
12AL21JUNIO20015; REF. MEMO
MREMH-VMH-2015-1277-M
VICEMINISTRA VMH; DELEGACION
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1250-M;
CAMBIO REF. MREMH-VMH-2015-1389M; MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTU#3013; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.APASAJES
S.A
EXTERIOR MA.LANDAZURI BRUSELASMILAN-GINEBRA-MURCIA 12AL21-0615; MA GABRIELA VERA MILAN 9AL1406-15; REF. MREMH-VMH-2015-1285-M
REF. MREMH-VMH-2015-1277-M;DELEG.
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1250-M;
MEMOPAGO 2462-M; FACT#2999-3003-04
-05-06-07;MAS DCTOS.HABILIT
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.00
9.00
9.00
7,790.04
55.56
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
55.56
55.56
USUARIOS
ESTADO
0.00
7,790.04
7,790.04
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 49 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1601
1598
PR
60
1602
000
1598
PR
60
1604
000
1599
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
25/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
003
530206
NOR
OGA
REN
000
DEV
25/06/2015
OGA
530206
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A
COORDINAMOS
1791255097001 PROMOSERVICE CIA.
COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA.
LTDA. EVENTO CON VICEMINISTROS
LTDA.
DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, SOBRE
CASOS NO RESUELTOS DE REFUGIO;
26/03/2015 EN QUITO; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-VMH-2015-0697 Y 1382M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2482-M; FACT#9060;
MAS DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
COORDINAMOS
1791255097001 PROMOSERVICE CIA.
COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA.
LTDA. EVENTO CON VICEMINISTROS
LTDA.
DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, SOBRE
CASOS NO RESUELTOS DE REFUGIO;
26/03/2015 EN QUITO; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-VMH-2015-0697 Y 1382M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2482-M; FACT#9060;
MAS DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
COORDINAMOS
1791255097001 PROMOSERVICE CIA.
COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA.
LTDA. POR EVENTO TALLER
LTDA.
COORDINADORES ZONALES DIA
26/03/2015 EN QUITO, PROYECTOS Y
ACCIONES EN AMBITOS DE
MOVILIDAD HUMANA; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-VMH-2015-0697 Y 1382M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2480-M; FACT#9059;
MAS DCTOS. HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
241.92
241.92
241.92
29.03
544.32
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
544.32
544.32
USUARIOS
ESTADO
0.00
29.03
29.03
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 50 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1605
1599
PR
61
1611
000
1608
PR
01
1612
000
1608
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
26/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO A TECNICENTRO DEL
AUSTRO S.A.TEDASA XADQUISICION
DE 4 NEUMATICOS PARA EL
VEHICULOS OFICIAL PLACA AEI1031
BAJO CONTROL Y CUSTODIA DE LA
COORD. ZONAL 6; REF. MEMO
PEDIDOYAUTORIZADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2170-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2345-M;
FACTURA#406; MAS DCTOS
HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A
COORDINAMOS
1791255097001 PROMOSERVICE CIA.
COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA.
LTDA. POR EVENTO TALLER
LTDA.
COORDINADORES ZONALES DIA
26/03/2015 EN QUITO, PROYECTOS Y
ACCIONES EN AMBITOS DE
MOVILIDAD HUMANA; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-VMH-2015-0697 Y 1382M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2480-M; FACT#9059;
MAS DCTOS. HABILITANTES
REN
OGA
RUC
CZ6-AZG PAGO A TECNICENTRO DEL
AUSTRO S.A.TEDASA XADQUISICION
DE 4 NEUMATICOS PARA EL
VEHICULOS OFICIAL PLACA AEI1031
BAJO CONTROL Y CUSTODIA DE LA
COORD. ZONAL 6; REF. MEMO
PEDIDOYAUTORIZADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2170-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2345-M;
FACTURA#406; MAS DCTOS
HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
0301
001
0
MONTO
TECNICENTRO DEL
AUSTRO S.A.TEDASA
TECNICENTRO DEL
AUSTRO S.A.TEDASA
65.32
673.93
80.87
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
80.87
80.87
MONTO
SALDO
0.00
673.93
673.93
0190061884001
IVA
65.32
65.32
0190061884001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 51 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1613
1610
PR
60
1614
000
1610
PR
60
1615
000
1609
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
GOURMETSANTAFE
1792359228001
GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.PARA
CIA. LTDA.
DE REUNIÓN CON UNA DELEGACION
DE LA CANCILLERIA CHILENA VALOR
ADICIONAL ALMUERZOS; REF, MEMO
MREMH-VMH-2015-0919 Y 1502-M;
MEMO POAMREMH-DPI-2015-0497-M;
MEMO AJUSTE MRMEH-VMH-2015-1017M; MEMO PAGO MRE2497-M;
FACTURA#1962; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A
GOURMETSANTAFE
1792359228001
GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.PARA
CIA. LTDA.
DE REUNIÓN CON UNA DELEGACION
DE LA CANCILLERIA CHILENA VALOR
ADICIONAL ALMUERZOS; REF, MEMO
MREMH-VMH-2015-0919 Y 1502-M;
MEMO POAMREMH-DPI-2015-0497-M;
MEMO AJUSTE MRMEH-VMH-2015-1017M; MEMO PAGO MRE2497-M;
FACTURA#1962; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A
GOURMETSANTAFE
1792359228001
GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.
CIA. LTDA.
EVENTO DEL DESPACHO-VMH EN
QUITO ALMUERZO REUNIÓN CON UNA
DELEGACION DE LA CANCILLERIA
CHILENA DIA 17/04/2015; REF, MEMO
MREMH-VMH-2015-0919 Y 1502-M;
MEMO POA MREMH-DPI-2015-0497-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2497-M; FACT#1963; MAS
DCTOS.HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
158.57
158.57
158.57
19.03
446.43
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
446.43
446.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.03
19.03
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 52 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1616
1609
PR
60
1621
000
1620
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
OGA
53.57
918.00
459.00
459.00
0.00
0301
001
0
459.00
459.00
0.00
000
006
000
530805
OGA
CZ6-AZG PAGO A PLASTILIMPIO S.A. X
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.
ADQUISICION CATALOGO
ELETRÓNCIO MATERIALES LIMPIEZA
PARA COORDINACION ZONAL 6 Y VMH
MISMO VALOR.MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2371-M; OFIC.PEDIDO
LIQUIDACION MREMH-CZ6-AZOGUES2015-814-O; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2495-M; FACTURA#
14902; MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0
000
AC
53.57
001
01
PY
53.57
0101
530805
PR
IVA
ORT
000
NOR
MONTO
SIN IVA
FTE
006
RDP
CZ6-AZG PAGO A PLASTILIMPIO S.A. X
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.
ADQUISICION CATALOGO
ELETRÓNCIO MATERIALES LIMPIEZA
PARA COORDINACION ZONAL 6 Y VMH
MISMO VALOR.MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2371-M; OFIC.PEDIDO
LIQUIDACION MREMH-CZ6-AZOGUES2015-814-O; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2495-M; FACTURA#
14902; MAS DCTOS.HABILITANTES
MONTO
UBG
000
27/06/2015
BENEFICIARIO
REN
000
1620
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A
GOURMETSANTAFE
1792359228001
GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.
CIA. LTDA.
EVENTO DEL DESPACHO-VMH EN
QUITO ALMUERZO REUNIÓN CON UNA
DELEGACION DE LA CANCILLERIA
CHILENA DIA 17/04/2015; REF, MEMO
MREMH-VMH-2015-0919 Y 1502-M;
MEMO POA MREMH-DPI-2015-0497-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2497-M; FACT#1963; MAS
DCTOS.HABILITAN
REN
01
1622
DESCRIPCION DEL CUR
110.16
01
000
000
006
000
530805
0101
001
0
55.08
55.08
0.00
01
000
000
006
000
530805
0301
001
0
55.08
55.08
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 53 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1623
1603
PR
58
1624
000
1603
PR
58
1625
000
1617
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/06/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
RDP
27/06/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
27/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
730301
0301
001
0
VMH-DREFA PROYECTO DE INVERSION
NOVATRAVELCYC
PASAJES INTERIOR FUNCIONARIOS DE 0190391795001 S.A
LA DREFA EN FORTALECIMIENTO
DELA DREFA DEL MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL
PROCESOS DE REFUGIO A NIVEL
NACIONAL 13 AL 14/06/2015;
MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2394-M; MEMOPAGO 2478-M;
FACT#2981-2979-2977-2980; MAS
DCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
730301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DREFA PROYECTO DE INVERSION
NOVATRAVELCYC
PASAJES INTERIOR FUNCIONARIOS DE 0190391795001 S.A
LA DREFA EN FORTALECIMIENTO
DELA DREFA DEL MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL
PROCESOS DE REFUGIO A NIVEL
NACIONAL 13 AL 14/06/2015;
MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2394-M; MEMOPAGO 2478-M;
FACT#2981-2979-2977-2980; MAS
DCTOS.HABILITANT
REN
OGA
RUC
CZ6-VMH 2DO PAGO A ROJAS JIMENEZ
ROJAS JIMENEZ
EDGAR SALVADOR X CONTRATACION 1704883154001 EDGAR SALVADOR
DE PRODUCTORA ESPACIOS CLAVES
PARA LA DIFUSION DE PELICULA
ECUATORIANA"YA NO SOY PURA" Y
MIGRACION RIESGOSA; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-VMH-2015-804 Y 1197
Y 1478-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2502-M; FACTURA#193;
MAS DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530217
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16,012.59
16,012.59
16,012.59
65.57
2,100.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
2,100.00
2,100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
65.57
65.57
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 54 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1626
1617
PR
01
1627
000
1618
PR
01
1628
000
1618
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
27/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530217
NOR
OGA
REN
000
RDP
27/06/2015
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-VMH 2DO PAGO A ROJAS JIMENEZ
ROJAS JIMENEZ
EDGAR SALVADOR X CONTRATACION 1704883154001 EDGAR SALVADOR
DE PRODUCTORA ESPACIOS CLAVES
PARA LA DIFUSION DE PELICULA
ECUATORIANA"YA NO SOY PURA" Y
MIGRACION RIESGOSA; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-VMH-2015-804 Y 1197
Y 1478-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2502-M; FACTURA#193;
MAS DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO A TECNICENTRO DEL
TECNICENTRO DEL
AUSTRO S.A.TEDASA MANTENIMIENTO 0190061884001 AUSTRO S.A.TEDASA
DE VEHICULO DEL VMHUTILIZADO
POR EL SUBSE. HUMBERTO CORDERO
VEHICULO PLACAS PEQ-0353 A
RESPONSABILILIDAD BAJO MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1808-M;
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2461-M MEMO PAGO 2501;
FACT#40608; MAS DCTOS.HABILITANT
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO A TECNICENTRO DEL
TECNICENTRO DEL
AUSTRO S.A.TEDASA MANTENIMIENTO 0190061884001 AUSTRO S.A.TEDASA
DE VEHICULO DEL VMHUTILIZADO
POR EL SUBSE. HUMBERTO CORDERO
VEHICULO PLACAS PEQ-0353 A
RESPONSABILILIDAD BAJO MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1808-M;
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2461-M MEMO PAGO 2501;
FACT#40608; MAS DCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
252.00
252.00
252.00
44.41
5.33
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
5.33
5.33
USUARIOS
ESTADO
0.00
44.41
44.41
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 55 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1629
1619
PR
01
1630
000
1619
PR
01
1631
000
1150
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
27/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530206
NOR
OGA
REN
000
DEV
29/06/2015
OGA
530206
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA
INIGUEZ SARE
0102350923001
ADELA POR EVENTOS SERVICO
DIANA ADELA
LOGISTICA, ALIMENTACION Y OTROS
DE LA COORDINACION ZONAL DIA
DEL REFUGIADO; REF. MEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2449-M; MEMO
VERIFIC POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-2019-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2496-M; FACT#010; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA
INIGUEZ SARE
0102350923001
ADELA POR EVENTOS SERVICO
DIANA ADELA
LOGISTICA, ALIMENTACION Y OTROS
DE LA COORDINACION ZONAL DIA
DEL REFUGIADO; REF. MEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2449-M; MEMO
VERIFIC POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-2019-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2496-M; FACT#010; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
PAGO AKROS POR LA ADQUISICIÓN DE
1791148800001 AKROS CIA. LTDA.
TONERS PARA LOS EQUIPOS DE
IMPRESION DEL VMH Y CZ6; REF.
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20150994-M; MEMO VERFI.POA MREMH-CZ6
-AZOGUES-2015-1094-M SEGUN
CONTRATO No. SIE-CZ6-008-2015,
SEGUN FACTURA No.781 REF. MEMO
NO. MREMH-CZ6-AZO-2015-2490-M
YDOCUMENTACION HABILIATANTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
250.00
250.00
30.00
25,173.23
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
25,173.23
25,173.23
USUARIOS
ESTADO
0.00
30.00
30.00
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 56 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1635
1634
PR
61
1636
000
1634
PR
61
1638
000
1633
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
001
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
30/06/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
POR COMISION DE SERVICIOS A
S.A
FAVOR DE VICEMINISTRA MARIA
LANDAZURI Y JUAN MERIGUET;
REF.MEMO PAGO PEDIDO Y CALCULO
MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2500;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2514-M; FACTURAS #3049-3046;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
POR COMISION DE SERVICIOS A
S.A
FAVOR DE VICEMINISTRA MARIA
LANDAZURI Y JUAN MERIGUET;
REF.MEMO PAGO PEDIDO Y CALCULO
MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2500;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2514-M; FACTURAS #3049-3046;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PAGONOVATRAVELCYC S.A PASAJE
S.A
EXTERIOR MIGUEL RIOFRIO EN EL
MARCO DEL CONTRATO HONORARIO
SS PROFES."PLAN TIERRAS" A ESPAÑA
16AL21-06-15; REF.MREMH-VMH-20151408Y1409-M; BAJO RP 073-2015 ART.2;
MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2500-M Y MEMOPAGO 2519-M;
FACT#3047-48; MAS
DCTOS.HABILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
430.72
430.72
430.72
1.92
3,539.32
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
3,539.32
3,539.32
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.92
1.92
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 57 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1639
1633
PR
60
1640
000
1637
PR
58
1641
000
1637
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
OGA
000
530301
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PAGONOVATRAVELCYC S.A PASAJE
S.A
EXTERIOR MIGUEL RIOFRIO EN EL
MARCO DEL CONTRATO HONORARIO
SS PROFES."PLAN TIERRAS" A ESPAÑA
16AL21-06-15; REF.MREMH-VMH-20151408Y1409-M; BAJO RP 073-2015 ART.2;
MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2500-M Y MEMOPAGO 2519-M;
FACT#3047-48; MAS
DCTOS.HABILITANTE
REN
REN
RDP
30/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A PASAJES INTERIOR A FAVOR DEL
S.A
DIRECTOR GESTION DE SERVICIOS
CONSULARES SAUL PACURUCU REF.
MEMO DGASC-2015-1057-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2514
-M; FACTURA # 3045; AFECTACIÓN POA
DE LA DGSC; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A PASAJES INTERIOR A FAVOR DEL
S.A
DIRECTOR GESTION DE SERVICIOS
CONSULARES SAUL PACURUCU REF.
MEMO DGASC-2015-1057-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2514
-M; FACTURA # 3045; AFECTACIÓN POA
DE LA DGSC; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.72
10.72
10.72
146.48
0.96
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0.96
0.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
146.48
146.48
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 58 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1642
1151
PR
01
1644
000
1643
PR
01
1645
000
1643
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
03/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530813
NOR
000
RDP
03/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
PAGO AKROS.- PARA INCIO DE
PROCESO CORRESPONDIENTE LOSNCP 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.
PARZA ADQUISICION DE TONERS PARA
EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA AZOGUES AÑO 2015; REF.
MEMORANDO PEDIDO MREMH-VMH2015-0752-M; MEMO COTIZACIÓN
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1195-M;
MEMO VERF.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1054-M.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A SURAMERICANA DE
SURAMERICANA DE
TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL 0991267263001 TELECOMUNICACIO
POR CONSUMO SERVICIO DE
NES S.A. SURATEL
INTERNET DE LA COORDINACION
ZONAL 6 MES DE JULIO-2015; REF.
MEMO NECESIDAD SUMILLADO DE
PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-0803-M Y 2565-M; MEMO POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2100-M;
FACTURA#523809; MAS
DCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO A SURAMERICANA DE
SURAMERICANA DE
TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL 0991267263001 TELECOMUNICACIO
POR CONSUMO SERVICIO DE
NES S.A. SURATEL
INTERNET DE LA COORDINACION
ZONAL 6 MES DE JULIO-2015; REF.
MEMO NECESIDAD SUMILLADO DE
PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-0803-M Y 2565-M; MEMO POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2100-M;
FACTURA#523809; MAS
DCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57,887.83
57,887.83
57,887.83
193.40
23.21
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
23.21
23.21
USUARIOS
ESTADO
0.00
193.40
193.40
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 59 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1646
1646
PR
01
1647
000
1647
PR
01
1649
000
1648
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
03/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
REG
03/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
005
530813
NOR
000
DEV
07/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
PAGO AKROS.- PARA INCIO DE
PROCESO CORRESPONDIENTE LOSNCP 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.
PARZA ADQUISICION DE TONERS PARA
EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA AZOGUES AÑO 2015; REF.
MEMORANDO PEDIDO MREMH-VMH2015-0752-M; MEMO COTIZACIÓN
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1195-M;
MEMO VERF.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1054-M.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
PAGO AKROS POR LA ADQUISICIÓN DE
1791148800001 AKROS CIA. LTDA.
TONERS PARA LOS EQUIPOS DE
IMPRESION DEL VMH Y CZ6; REF.
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20150994-M; MEMO VERFI.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1094-M SEGUN
CONTRATO No. SIE-CZ6-008-2015,
SEGUN FACTURA No.781 REF. MEMO
NO. MREMH-CZ6-AZO-2015-2490-M
YDOCUMENTACION HABILIATANTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
0101
001
0
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO HINOJOSA PALACIOS
HINOJOSA PALACIOS
WILSON ENRIQUE PAGO DE ARRIENDO 0102055795001 WILSON ENRIQUE
RENOVACION CONTRATO DEL
EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA
COORDINACIÓN ZONAL 6 POR EL MES
DE JULIO-2015; MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2591-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2591
-M; FACTURA151; MAS DCTOS
HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6,943.53
6,943.53
6,943.53
3,020.79
7,800.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
7,800.00
7,800.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,020.79
3,020.79
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 60 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1650
1648
PR
01
1652
000
1569
PR
61
1659
000
1654
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530502
NOR
OGA
REN
000
DEV
09/07/2015
OGA
530206
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO HINOJOSA PALACIOS
HINOJOSA PALACIOS
WILSON ENRIQUE PAGO DE ARRIENDO 0102055795001 WILSON ENRIQUE
RENOVACION CONTRATO DEL
EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA
COORDINACIÓN ZONAL 6 POR EL
PERIODO JULIO-2015; MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2591-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2591-M; FACTURA151; MAS DCTOS
HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO BAUTISTA HEREDIA
MONICA JAQUELINEEVENTO DE LA
CZ6 "INSTITUCIONALIZACION DE LOS
CONSEJOS CANTONALES DE ..." 08-052015 EN MORONA SANTIAGO MACAS.
REF.PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2658-M;VERFIC.POA MREMH-CZ62015-1552-M;PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2595-M; FACT#4522;
MAS DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DESPACHO PAGO POR
LIQUIDACION DE GASTO PASAJES AL
INTERIOR XREEMBOLSO SOLICITADO
MEMO MREMH-VMH-2015-1579-M A
FAVOR DE VICEMISTRA MARIA
LANDAZURI $157.70 CARGO ALPOA
DEL DESPACHO -VMH; MEMO PEDIDO
Y SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2620-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2666-M; MAS
DCTOS,HABIL
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
BAUTISTA HEREDIA
MONICA JAQUELINE
1712429644
936.00
310.00
157.70
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
157.70
157.70
MONTO
SALDO
0.00
310.00
310.00
LANDAZURI DE
MORA MARIA
ETELVINA
IVA
936.00
936.00
1400384358001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 61 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1661
1656
PR
01
1664
000
1657
PR
61
1666
000
1657
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530201
NOR
OGA
REN
000
RDP
09/07/2015
OGA
530606
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO A TITO RODAS ANGEL
TITO RODAS ANGEL
0102357431001
ARCECIO SERVICIO DE TRANSPORTE
ARCECIO
DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO
MH Y DE LA CZ6 MES JUNIO-2015;
MEMO DE NECESIDAD MREMH-VMH2015-1597-M; MEMO DE PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2662-M; FACTURA #
658; DETALLE DE RUTAS Y FIRMAS DE
BENEFICIARIOS; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A RIOFRIO
RIOFRIO FIGUEROA
0910854967001
FIGUEROA MIGUEL ELOY POR SS
MIGUEL ELOY
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SIN
RELACION DE DEPENDENCIA PARA EL
PLAN TIERRAS MES MAYO 2015; REF.
MEMO MREMH-VMH-2015-0598-M Y
1595-M; MEMO MREMH-DPI-2015-0269M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2651-M; FACTURA#486;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTE
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A RIOFRIO
RIOFRIO FIGUEROA
0910854967001
FIGUEROA MIGUEL ELOY POR SS
MIGUEL ELOY
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SIN
RELACION DE DEPENDENCIA PARA EL
PLAN TIERRAS MES MAYO 2015; REF.
MEMO MREMH-VMH-2015-0598-M Y
1595-M; MEMO MREMH-DPI-2015-0269M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2651-M; FACTURA#486;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,080.00
3,080.00
3,080.00
2,034.00
244.08
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
244.08
244.08
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,034.00
2,034.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 62 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1667
1658
PR
01
1669
000
1658
PR
01
1670
000
1660
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
09/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530803
NOR
OGA
REN
000
DEV
09/07/2015
OGA
530803
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS
ROLANDO RIOS
0190097781001 COMPANIA
COMPANIA LIMITADA POR SERVICIO
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LIMITADA
LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
LA COORDINACION ZONAL 6; MES DE
JUNIO 2015; MEMO NECESIDAD
SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2647-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2647-M; FACTURA#786;
MAS DCTOS HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGOARPI PALACIOS RAUL
SEBASTIAN X CONTRATACION DE
ELABORACIÓN DE DISEÑO E
IMPRESIÓN DE DÍPTICOS PARA "DÍA
MUNDIAL DEL REFUGIADO DE LA
CZ6Y DREFA; REF. MEMO DE PEDIDO
YPROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2173 Y 2546-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2643-M;
FACTURA#601; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0101
001
0
ARPI PALACIOS
RAUL SEBASTIAN
IVA
123.77
14.85
1,718.35
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
1,718.35
1,718.35
MONTO
SALDO
0.00
14.85
14.85
0103416418001
MONTO
SIN IVA
123.77
123.77
CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS
ROLANDO RIOS
0190097781001 COMPANIA
COMPANIA LIMITADA POR SERVICIO
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LIMITADA
LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
LA COORDINACION ZONAL 6; MES DE
JUNIO 2015; MEMO NECESIDAD
SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2647-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2647-M; FACTURA#786;
MAS DCTOS HABILITANTES.
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 63 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1671
1660
PR
01
1673
000
1662
PR
01
1674
000
1663
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CZ6-CZ6 PAGOARPI PALACIOS RAUL
SEBASTIAN X CONTRATACION DE
ELABORACIÓN DE DISEÑO E
IMPRESIÓN DE DÍPTICOS PARA "DÍA
MUNDIAL DEL REFUGIADO DE LA
CZ6Y DREFA; REF. MEMO DE PEDIDO
YPROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2173 Y 2546-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2643-M;
FACTURA#601; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0101
001
0
OGA
0103416418001
BENEFICIARIO
ARPI PALACIOS
RAUL SEBASTIAN
CZ6-AZG PAGO CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA
TELECOMUNICACIO
MOVIL CELULAR CZ6 POR JUNIO-2015;
NES CNT EP
REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1409-M; MEMO VERF,
POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1101M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2631 Y 2677-M,
FACT#2340431; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
OGA
RUC
CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS
ABAD PALACIOS
0301121810001 FRANCISCO
FRANCISCO ALEJANDRO POR
SERVICIO CONSUMO DE
ALEJANDRO
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA; MES DE JUNIO-2015; MEMO
DE PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2621-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2674-M; FACT#26557;
MAS DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
206.20
206.20
206.20
60.00
231.15
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
231.15
231.15
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 64 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1675
1663
PR
01
1676
000
1668
PR
01
1677
000
1668
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO A ORDONEZ ORDONEZ
ORDONEZ ORDONEZ
ROBERT LEONARDO POR ADQUISICION 1102877451001 ROBERT LEONARDO
MATERIALES DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA FUNCIONARIOS
DEL VMH Y CZ6 USO Y PROTECCIÓN
(OBRACIVILINMOBILIAR);
REF.MEMOMREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-2604-2609-2641-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2673-M;
FACTURA#26005; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0101
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS
ABAD PALACIOS
0301121810001 FRANCISCO
FRANCISCO ALEJANDRO POR
SERVICIO CONSUMO DE
ALEJANDRO
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA; MES DE JUNIO-2015; MEMO
DE PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2621-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2674-M; FACT#26557;
MAS DCTOS HABILITANTES
REN
OGA
RUC
CZ6-AZG PAGO A ORDONEZ ORDONEZ
ORDONEZ ORDONEZ
ROBERT LEONARDO POR ADQUISICION 1102877451001 ROBERT LEONARDO
MATERIALES DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA FUNCIONARIOS
DEL VMH Y CZ6 USO Y PROTECCIÓN
(OBRACIVILINMOBILIAR);
REF.MEMOMREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-2604-2609-2641-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2673-M;
FACTURA#26005; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.74
27.74
27.74
1,071.43
128.57
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
128.57
128.57
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,071.43
1,071.43
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 65 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1688
1686
PR
01
1689
000
1684
PR
01
1691
000
1683
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530210
NOR
000
DEV
10/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CZ6-CZ6 PAGO CARRILLO SALAS
GIOCCONDA DEL PILAR . X SERVICIO
GUARDERIA MENOR DAVID BERRU
HIJO DE JENNY GOMEZ DEL VMHAZOGUES JULIO-15; POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2637-M; MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2593-M;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2646-M; FACTURA#1512; MAS
DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-CZ6 PAGO C.E.BILINGUE
MUNDODELJUGUETE CEBJUGUETE
CIA. LTDA. X SS GUARDERIA MENOR
SOFIA VALLEJO HIJA DE SILVIA
VALLEJO DEL VMH-AZOGUES JULIO15; POA MREMH-CZ6-AZOGUES-20152637-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2593-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2646-M;
FACT#16766; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0301
001
0
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CARRILLO SALAS
1709144628001 GIOCCONDA DEL
PILAR
UBG
FTE
ORT
530210
0101
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
CENTRO EDUCATIVO
0190169162001 BILINGUE MUNDO
DEL JUGUETE
CEBJUGUETE CIA.
LTDA.
CZ6-CZ6 PAGO A FUNDACION ESCUELA
FUNDACION
0190359832001 ESCUELA FRANCESA
FRANCESA DE CUENCA X SS
GUARDERIA MENOR SARA SALINAS
DE CUENCA
HIJA DE DANIELA MALO DE LA CZ6
ENERO A JUNIO-15; POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2637-M; MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2593-M;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2646-M; FACT#413251-13252; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
MONTO
150.00
150.00
900.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
900.00
900.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 66 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1696
1682
PR
01
1700
000
1681
PR
01
1702
000
1680
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
0101
001
0
UBG
FTE
ORT
530210
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A CENTRO EDUCATIVO
CEBJUGUETE CIA. LTDA. X SS
GUARDERIA MENOR JUAN CEDEÑO
HIJO DE GABRIELA SERRRANO
SERVIDORA DE LA CZ6 MES JULIO-15;
POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2637M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2593-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2646-M;
FACT#16765; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0101
001
0
MONTO
IVA
150.00
200.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
CENTRO EDUCATIVO
0190169162001 BILINGUE MUNDO
DEL JUGUETE
CEBJUGUETE CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
150.00
150.00
CZ6-CZ6 PAGO AMERCHAN TERREROS
MERCHAN
0102373537001 TERREROS ADRIANA
ADRIANA DEL ROCIO. X SS
GUARDERIA MENOR JUAN ZHUNIO
DEL ROCIO
HIJO DE ELITA BARBERAN SERVIDORA
DE LA CZ6 MES JULIO-15; POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2637-M; MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152593-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2646-M; FACT#19661967; MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO ASOCIACION
ASOCIACION
0190314693001 ECUATORIANA
ECUATORIANA ALEMANA DE
CULTURA Y EDUCACIO X SS
ALEMANA DE
GUARDERIA MENOR ISABELLA
CULTURA Y
MARTINEZ HIJA DE PABLO MARTINEZ
EDUCACION DE
DE LA CZ6 JULIO-15; POA MREMH-CZ6CUENCA
AZOGUES-2015-2637-M; MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2593-M;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2646-M; FACT#4613; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 67 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1703
1679
PR
01
1704
000
1678
PR
01
1705
000
1687
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
530210
NOR
000
DEV
10/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ LITUMA
INIGUEZ LITUMA
DIANA FRANCISCA. X SS GUARDERIA 0102742319001 DIANA FRANCISCA
MENOR PABLO PELAEZ HIJO DE
ADRIAN PELAEZ SERVIDOR DE LA CZ6
MES JULIO-15; POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2637-M; MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2593-M;
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2646-M; FACT#9187-86; MAS
DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
UBG
FTE
ORT
530210
0101
001
0
VMH-DESPACHO A IVAN GRANDA
CC#0104663752 POR COMISION DE
SERVICIOS DEL 21 AL 22 04 A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA X TRASLADOS
DE FUNCIONARIOS, FORMULARIO
SENERES 190 HOJA DE RUTA A CARGO
DEL POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO DE SOLICITUD
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2557-M Y
DOCUMENTACION HABILITANTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
MONTO
GRANDA AREVALO
EDGAR IVAN
IVA
60.00
200.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0104663752
MONTO
SIN IVA
60.00
60.00
CZ6-CZ6 PAGO A EDUCACION
EDUCACION
0190340872001 ALTERNATIVA
ALTERNATIVA EDUALTER S.A. X SS
GUARDERIA MENOR EMILIAMONCAYO
EDUALTER S.A.
HIJAS DE CARLOSMONCAYO
SERVIDOR DE LA CZ6 MES JULIO-15;
POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2637M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2593-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2646-M;
FACT#9187-86; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 68 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1706
1690
PR
61
1707
000
1693
PR
61
1708
000
1694
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
INTERIOR SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
FAVOR DE
ORLANDOCARDENASCC#0300891215,
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2557-M, A
CARGO DEL POA DEL DESPACHO DEL
VMH-AZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
INTERIOR SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
FAVOR DE JOSE LUIS
JACOMECC#1704364361 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL
POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
INTERIOR SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
FAVOR DE HUGO DUTAN
T.CC#0102936168 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL
POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
0300891215
BENEFICIARIO
CARDENAS
CARDENAS
ORLANDO GUSTAVO
MONTO
JACOME GUERRERO
JOSE LUIS
HUGO DUTAN
TAMAYO
40.00
12.00
325.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
325.00
325.00
MONTO
SALDO
0.00
12.00
12.00
0102936168
IVA
40.00
40.00
1704364361
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 69 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1709
1695
PR
61
1710
000
1698
PR
61
1711
000
1701
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
INTERIOR SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
FAVOR DE EDWUAR
MIRANDACC#0103208450 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL
POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
INTERIOR SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
FAVOR DE GUIDO A
REYESCC#0904442456 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL
POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
CZ6-CZ6 PAGO AINIGUEZ SARE DIANA
ADELA EVENTOS DE MOVILIDAD
HUMANAY AFINES GESTION DE LA
CZ6; "ACTO CIVICO PAR LA ENTREGA
DE NATURALIZACIONES" REF. MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2517-M;
MEMO VERIF POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2526-M;
MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2704-M; FACT#16 MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
RUC
0103208450
BENEFICIARIO
MIRANDA TAVAREZ
EDWARD STEVE
MONTO
REYES MEZA GUIDO
ANTONIO
INIGUEZ SARE
DIANA ADELA
455.00
65.00
262.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
262.00
262.00
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
0102350923001
IVA
455.00
455.00
0904442456
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 70 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1712
1701
PR
01
1713
000
1699
PR
01
1714
000
1699
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CZ6-CZ6 PAGO AINIGUEZ SARE DIANA
ADELA EVENTOS DE MOVILIDAD
HUMANAY AFINES GESTION DE LA
CZ6; "ACTO CIVICO PAR LA ENTREGA
DE NATURALIZACIONES" REF. MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2517-M;
MEMO VERIF POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2526-M;
MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2704-M; FACT#16 MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
OGA
0102350923001
BENEFICIARIO
INIGUEZ SARE
DIANA ADELA
CZ6-CZ6 PAGO AVALLEJO ESPINOZA
VALLEJO ESPINOZA
GALO FABRICIOEVENTOS MOVILIDAD 0603274812001 GALO FABRICIO
HY AFINES GESTION DE LA CZ6; "ACTO
CIVICO PAR LA ENTREGA DE
NATURALIZACIONES" REF. MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2517-M;
MEMO VERIF POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2526-M;
MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2704-M; FACT#69; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO AVALLEJO ESPINOZA
VALLEJO ESPINOZA
GALO FABRICIOEVENTOS MOVILIDAD 0603274812001 GALO FABRICIO
HY AFINES GESTION DE LA CZ6; "ACTO
CIVICO PAR LA ENTREGA DE
NATURALIZACIONES" REF. MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2517-M;
MEMO VERIF POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2526-M;
MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2704-M; FACT#69; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
31.44
31.44
31.44
200.00
24.00
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
24.00
24.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 71 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1715
1655
PR
60
1716
000
1655
PR
60
1717
000
1653
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO PAGO A MA. ROSA
EGUEZ HONORARIOS XCONTRATOS
CIVILES DE
SERVICIOSFORTALECIMIENTO
CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN
EFECTIVA DEL16-04-15AL15-05-2015;
REF.MEMO MRMEH-VMH-2015-0451-M;
MEMOPOA MREMH-DPI-2015-0141-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGIES2015-2607-M; FACT#0000007; MAS
DCTOS. HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A MA. ROSA
EGUEZ HONORARIOS XCONTRATOS
CIVILES DE
SERVICIOSFORTALECIMIENTO
CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN
EFECTIVA DEL16-04-15AL15-05-2015;
REF.MEMO MRMEH-VMH-2015-0451-M;
MEMOPOA MREMH-DPI-2015-0141-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGIES2015-2607-M; FACT#0000007; MAS
DCTOS. HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A MA. ROSA
EGUEZ HONORARIOS XCONTRATOS
CIVILES DE
SERVICIOSFORTALECIMIENTO
CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN
EFECTIVA DEL16-03-15AL15-04-2015;
REF.MEMO MRMEH-VMH-2015-0451-M;
MEMOPOA MREMH-DPI-2015-0141-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGIES2015-2607-M; FACT#0000006; MAS
DCTOS. HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0301
001
0
RUC
BENEFICIARIO
EGUEZ ILLESCAS
1704213485001 MARIA ROSA DE LAS
MERCEDES
MONTO
1,760.00
211.20
1,760.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
1,760.00
1,760.00
MONTO
SALDO
0.00
211.20
211.20
EGUEZ ILLESCAS
1704213485001 MARIA ROSA DE LAS
MERCEDES
IVA
1,760.00
1,760.00
EGUEZ ILLESCAS
1704213485001 MARIA ROSA DE LAS
MERCEDES
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 72 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1718
1653
PR
60
1721
000
1662
PR
01
1722
000
1672
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO PAGO A MA. ROSA
EGUEZ HONORARIOS XCONTRATOS
CIVILES DE
SERVICIOSFORTALECIMIENTO
CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN
EFECTIVA DEL16-03-15AL15-04-2015;
REF.MEMO MRMEH-VMH-2015-0451-M;
MEMOPOA MREMH-DPI-2015-0141-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGIES2015-2607-M; FACT#0000006; MAS
DCTOS. HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
EGUEZ ILLESCAS
1704213485001 MARIA ROSA DE LAS
MERCEDES
CZ6-AZG PAGO CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA
TELECOMUNICACIO
MOVIL CELULAR CZ6 POR JUNIO-2015;
NES CNT EP
REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1409-M; MEMO VERF,
POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1101M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2631 Y 2677-M,
FACT#2340431; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
OGA
RUC
CZ6-AZG PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT CONSUMO DE SERVICIO DE
TELECOMUNICACIO
INTERNET MOVIL CONTAC CENTER
NES CNT EP
DISPUESTO EN MEMO DESDE LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MREMH-DA-2015-1144-M 18/03/2015;
CONSUMO MES JUNIO2015;MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2684-M; FACT#2346474;
MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
211.20
211.20
211.20
7.20
147.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
147.00
147.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
7.20
7.20
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 73 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1723
1672
PR
01
1724
000
1719
PR
01
1726
000
1719
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO A JUAN PENA RODAS
JUAN PENA RODAS
CIA. LTDA. PROCESO SIE-CZ6-006-2015 0190386805001 CIA. LTDA.
SOBRE MANTO INTEGRAL DE
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA
COORDZ6 Y DEL VICEMINISTERIO DE
M.H AÑO 2015; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0769 Y 2719-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2719
-M;FACT#799-800-797-798-814; MAS
DCTOS HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT CONSUMO DE SERVICIO DE
TELECOMUNICACIO
INTERNET MOVIL CONTAC CENTER
NES CNT EP
DISPUESTO EN MEMO DESDE LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MREMH-DA-2015-1144-M 18/03/2015;
CONSUMO MES JUNIO2015;MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2684-M; FACT#2346474;
MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
RUC
CZ6-AZG PAGO A JUAN PENA RODAS
JUAN PENA RODAS
CIA. LTDA. PROCESO SIE-CZ6-006-2015 0190386805001 CIA. LTDA.
SOBRE MANTO INTEGRAL DE
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA
COORDZ6 Y DEL VICEMINISTERIO DE
M.H AÑO 2015; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0769 Y 2719-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2719
-M;FACT#799-800-797-798-814; MAS
DCTOS HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.64
17.64
17.64
1,440.89
172.91
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
172.91
172.91
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,440.89
1,440.89
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 74 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1727
1720
PR
01
1728
000
1720
PR
01
1729
000
1725
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO ACORPORACION
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESCNT E X
TELECOMUNICACIO
SERVICIOS LINEA 1800226545 MES
NES CNT EP
JUNIO-2015; REF. MEMO MRMEH-VMH2015-0446-M; MEMO MREMH-DPI-21050173-M, MRMH-CZ6-AZOGUES-2015-0595
Y 2714-M; MEMO PAGOMRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2727-M; FACTURA#001777-015471153; MAS DCTOS.
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO ACORPORACION
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESCNT E X
TELECOMUNICACIO
SERVICIOS LINEA 1800226545 MES
NES CNT EP
JUNIO-2015; REF. MEMO MRMEH-VMH2015-0446-M; MEMO MREMH-DPI-21050173-M, MRMH-CZ6-AZOGUES-2015-0595
Y 2714-M; MEMO PAGOMRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2727-M; FACTURA#001777-015471153; MAS DCTOS.
HABILITANTES
REN
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
GASTOS DE SERVICIO DE CONSUMO
TELEFONICO DE LA CZ6 MES DE JUNIOTELECOMUNICACIO
2015; REF. MEMO DE PEDIDO Y
NES, AGUA
CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015POTABLE,
12459-M; MEMO VERIFIC.POA MREMHALCANTARILLADO
CZ6-AZOGUES-2015-2657-M; MEMO
Y SANEAMIENTO DE
PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2725
CUENCA ETAPA EP
-M; FACTURA#-319-320; MAS
DCTOS.HBILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,144.67
3,144.67
3,144.67
377.36
368.06
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
368.06
368.06
USUARIOS
ESTADO
0.00
377.36
377.36
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 75 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1730
1725
PR
01
1732
000
1731
PR
01
1733
000
1731
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530105
NOR
OGA
REN
000
RDP
13/07/2015
OGA
530208
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
GASTOS DE SERVICIO DE CONSUMO
TELEFONICO DE LA CZ6 MES DE JUNIOTELECOMUNICACIO
2015; REF. MEMO DE PEDIDO Y
NES, AGUA
CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015POTABLE,
12459-M; MEMO VERIFIC.POA MREMHALCANTARILLADO
CZ6-AZOGUES-2015-2657-M; MEMO
Y SANEAMIENTO DE
PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2725
CUENCA ETAPA EP
-M; FACTURA#-319-320; MAS
DCTOS.HBILITANTE
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A SAFEGUARD CIA.
SAFEGUARD CIA.
LTDA. POR SERVICIO DE SERVICIO DE 1791395077001 LTDA.
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS
INTALACIONES DE LA COORDINACION
ZONA6 MES DE JUNIO-2015; MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0254-M Y 27
PROCESO SIE-CZ6-002-2015; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2733
-M; FACTURA#3445; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A SAFEGUARD CIA.
SAFEGUARD CIA.
LTDA. POR SERVICIO DE SERVICIO DE 1791395077001 LTDA.
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS
INTALACIONES DE LA COORDINACION
ZONA6 MES DE JUNIO-2015; MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0254-M Y 27
PROCESO SIE-CZ6-002-2015; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2733
-M; FACTURA#3445; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530208
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
43.63
43.63
43.63
4,190.47
502.86
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
502.86
502.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,190.47
4,190.47
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 76 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1735
1734
PR
01
1736
000
1734
PR
01
1746
000
1738
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A BRITO SACA DANIEL
BRITO SACA DANIEL
0103372637001
HERNANDO X SSDE LIMPIEZA
HERNANDO
COORDINACION ZONAL 6
13JUNIOAL12JULI; X CATALOGO
ELECTRONICO; REF. MEMO DE PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1329-M Y
2757-M; MEMO VERFIC.POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2716-M; MEMO
PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2779
-M; FACTURA#1095; MAS
DCTOS.HABILITA
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0101
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A BRITO SACA DANIEL
BRITO SACA DANIEL
0103372637001
HERNANDO X SSDE LIMPIEZA
HERNANDO
COORDINACION ZONAL 6
13JUNIOAL12JULI; X CATALOGO
ELECTRONICO; REF. MEMO DE PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1329-M Y
2757-M; MEMO VERFIC.POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2716-M; MEMO
PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2779
-M; FACTURA#1095; MAS
DCTOS.HABILITA
REN
OGA
RUC
VMH-DN PAGO A RESTAURANTES
RESTAURANTES
ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS 0190336646001 ENTRETENIMIENTO
CIA. LTDA. EVENTO DE LA DIRECCION
Y SERVICIOS RESS
DENATURALIZACIONESTALLER
CIA. LTDA.
DEELABORACION DEVADEMECUM DNVMH AZOGUES; MEMO PEDIDO
MRMEH-DN-2015-0387Y0400-M; MEMO
POA MREMH-CGPGE-2015-0722M;MEMO PAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2812-M;FACT#258; MAS
DCTOS.HABILITA
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,573.00
1,573.00
1,573.00
188.76
126.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
126.00
126.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
188.76
188.76
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 77 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1747
1737
PR
58
1748
000
1739
PR
01
1749
000
1739
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
OGA
000
530301
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DN PAGO A RESTAURANTES
RESTAURANTES
ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS 0190336646001 ENTRETENIMIENTO
CIA. LTDA. EVENTO DE LA DIRECCION
Y SERVICIOS RESS
DENATURALIZACIONESTALLER
CIA. LTDA.
DEELABORACION DEVADEMECUM DNVMH AZOGUES; MEMO PEDIDO
MRMEH-DN-2015-0387Y0400-M; MEMO
POA MREMH-CGPGE-2015-0722M;MEMO PAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2812-M;FACT#259; MAS
DCTOS.HABILITA
REN
REN
RDP
17/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO PAGO A TAME
EMPRESA PUBLICA
TARJETA VIP 0301172886 RENOVACION 1768161550001 TAME LINEA AEREA
PARA SRA. VICEMINISTRA MOVILIDA
DEL ECUADOR
HUAMANA, MA.LANDAZURI PEDIDO
TAME EP
MEMO MREMH-VMH-2015-1656M;MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152780-M. AL POA GASTO OPERATIVO
VMH INSERTO EN POA CZ6;
MEMOPAGOMREMH-CZ6AZOGUES-2015-2809-M; FACT#320; MAS
DCTOS.HABILITA
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A TAME
EMPRESA PUBLICA
TARJETA VIP 0301172886 RENOVACION 1768161550001 TAME LINEA AEREA
PARA SRA. VICEMINISTRA MOVILIDA
DEL ECUADOR
HUAMANA, MA.LANDAZURI PEDIDO
TAME EP
MEMO MREMH-VMH-2015-1656M;MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152780-M. AL POA GASTO OPERATIVO
VMH INSERTO EN POA CZ6;
MEMOPAGOMREMH-CZ6AZOGUES-2015-2809-M; FACT#320; MAS
DCTOS.HABILITA
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
332.00
332.00
332.00
1,071.43
128.57
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
128.57
128.57
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,071.43
1,071.43
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 78 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1750
1738
PR
58
1751
000
1737
PR
58
1753
000
1744
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
VMH-DN PAGO A RESTAURANTES
RESTAURANTES
ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS 0190336646001 ENTRETENIMIENTO
CIA. LTDA. EVENTO DE LA DIRECCION
Y SERVICIOS RESS
DENATURALIZACIONESTALLER
CIA. LTDA.
DEELABORACION DEVADEMECUM DNVMH AZOGUES; MEMO PEDIDO
MRMEH-DN-2015-0387Y0400-M; MEMO
POA MREMH-CGPGE-2015-0722M;MEMO PAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2812-M;FACT#259; MAS
DCTOS.HABILITA
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DN PAGO A RESTAURANTES
RESTAURANTES
ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS 0190336646001 ENTRETENIMIENTO
CIA. LTDA. EVENTO DE LA DIRECCION
Y SERVICIOS RESS
DENATURALIZACIONESTALLER
CIA. LTDA.
DEELABORACION DEVADEMECUM DNVMH AZOGUES; MEMO PEDIDO
MRMEH-DN-2015-0387Y0400-M; MEMO
POA MREMH-CGPGE-2015-0722M;MEMO PAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2812-M;FACT#258; MAS
DCTOS.HABILITA
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
POR COMISION DE SERVICIOS A
S.A
FAVOR DIEGO SALDAÑA Y TATIANA
PINTADO REF.MEMO PEDIDO MRMEHVMH-2015-1503-M; A CARGO POA
DESPACHO -VMH; MEMO PAGO
MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2824-M;
FACTURAS #3125-3226; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.12
15.12
15.12
39.84
411.68
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
411.68
411.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
39.84
39.84
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 79 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1755
1743
PR
61
1756
000
1743
PR
61
1757
000
1742
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
17/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
INTERIOR XCOMISION A CARGO POA
DEL DESPACHO-VMH PEDIDO DE LA
SRA. VICEMINISTRA, REF.MREMHVMH-2015-1578-M; PARA .MARIA
LANDAZURI, CHRISTIAN RODRIGUEZ Y
HEYDI HERNANDEZ;MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2824-M;
FACT#3136-37-38; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
INTERIOR XCOMISION A CARGO POA
DEL DESPACHO-VMH PEDIDO DE LA
SRA. VICEMINISTRA, REF.MREMHVMH-2015-1578-M; PARA .MARIA
LANDAZURI, CHRISTIAN RODRIGUEZ Y
HEYDI HERNANDEZ;MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2824-M;
FACT#3136-37-38; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL
S.A
INTERIOR X COMISION A POA DEL
DESPACHO-VMH PEDIDO SRA.
VICEMINISTRA, REF. MEMO MREMHVMH-2015-1580-M y MEMO MRMEH-CZ6
-AZOGUES-2015-2543-M;PARA PAUL
GRANDA LOPEZ Y FELIPE VEGA DE LA
CUADRA; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2824-M; FACT.#312930;MAS DCTOS
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
352.74
352.74
352.74
2.88
376.96
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
376.96
376.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.88
2.88
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 80 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1758
1742
PR
61
1759
000
1740
PR
01
1760
000
1740
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
17/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
VMH-DSCM PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
S.APASAJES AL INTERIOR XCOMISION 0190391795001 S.A
DARIO ERREYES Y PATRICIA
SEVILLANO $149.68 C/U A CARGO POA
DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y
COOPERACION MIGRATORIA, REF.
MEMO PEDIDO MREMH-DSCM-20150143-M;MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2824-M;
FACTURAS#3134-3135; MAS
DOCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL
S.A
INTERIOR X COMISION A POA DEL
DESPACHO-VMH PEDIDO SRA.
VICEMINISTRA, REF. MEMO MREMHVMH-2015-1580-M y MEMO MRMEH-CZ6
-AZOGUES-2015-2543-M;PARA PAUL
GRANDA LOPEZ Y FELIPE VEGA DE LA
CUADRA; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2824-M; FACT.#312930;MAS DCTOS
REN
OGA
RUC
VMH-DSCM PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
S.APASAJES AL INTERIOR XCOMISION 0190391795001 S.A
DARIO ERREYES Y PATRICIA
SEVILLANO $149.68 C/U A CARGO POA
DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y
COOPERACION MIGRATORIA, REF.
MEMO PEDIDO MREMH-DSCM-20150143-M;MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2824-M;
FACTURAS#3134-3135; MAS
DOCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.92
1.92
1.92
297.44
1.92
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
1.92
1.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
297.44
297.44
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 81 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1762
1741
PR
61
1765
000
1744
PR
61
1767
000
1752
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
17/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
000
530301
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
INTERIOR X COMISION SOLICITADO EN
MEMO MREMH-VMH-2015-1581-M A
FAVOR DE PAUL QUEVEDO DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA AZOGUES CARGO DEL POA
DEL DESPACHO -VMH; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2824-M;
FACTURA#3185-3139; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
REN
DEV
17/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
POR COMISION DE SERVICIOS A
S.A
FAVOR DIEGO SALDAÑA Y TATIANA
PINTADO REF.MEMO PEDIDO MRMEHVMH-2015-1503-M; A CARGO POA
DESPACHO -VMH; MEMO PAGO
MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2824-M;
FACTURAS #3125-3226; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
POR VIAJES AL INTERIOR POR
S.A
RESIDENCIA DE AUTORIDADES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD H.;
MEMO SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2440-M; MEMO
DEPORTAL MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-2845; PEDIDO 2765; PAGOMREMH-CZ6AZOGUES-2015-2847-M; FACT#3151-5224-54-53; MAS DCTOS.HABILIT
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
257.46
257.46
257.46
1.92
4,130.43
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
4,130.43
4,130.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.92
1.92
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 82 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1769
1752
PR
01
1770
000
1761
PR
60
1771
000
1761
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530301
NOR
000
RDP
17/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
POR VIAJES AL INTERIOR POR
S.A
RESIDENCIA DE AUTORIDADES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD H.;
MEMO SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2440-M; MEMO
DEPORTAL MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-2845; PEDIDO 2765; PAGOMREMH-CZ6AZOGUES-2015-2847-M; FACT#3151-5224-54-53; MAS DCTOS.HABILIT
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR A FAVOR DE S.AGREDA,
S.A
E.ZAMORA Y R.MATUTE XDISPOSICION
VICEMINISTRA MA.LANDAZURI; PLAN
PILOTO "ARCHIVO HISTORICO
CONSULAR" OFIC.CONSULAR
ECUADOR-MURCIA; REF. EDIDO
MREMH-VMH-2015-1562-M;MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M;
FACT#3145-49-46-50-4465;MASDCTOS.HABILIT
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR A FAVOR DE S.AGREDA,
S.A
E.ZAMORA Y R.MATUTE XDISPOSICION
VICEMINISTRA MA.LANDAZURI; PLAN
PILOTO "ARCHIVO HISTORICO
CONSULAR" OFIC.CONSULAR
ECUADOR-MURCIA; REF. EDIDO
MREMH-VMH-2015-1562-M;MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M;
FACT#3145-49-46-50-4465;MASDCTOS.HABILIT
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.83
27.83
27.83
7,432.59
30.57
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
30.57
30.57
USUARIOS
ESTADO
0.00
7,432.59
7,432.59
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 83 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1772
1763
PR
60
1773
000
1763
PR
60
1774
000
1764
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
EXTERIOR DORYS CORDERO DEL
DESPACHO DE VMH QUITO
DISPOSICION DE LA SRA,
VICEMINISTRA M.LANDAZURI;
COMISION CONSULADO VIRTUAL A
BEIJING; REF. MEMO PEDIDO MREMHVMH-2015-1564-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M;
FACT#3131; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
NOVATRAVELCYC
S.A
IVA
1,016.85
3.75
5,205.74
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
5,205.74
5,205.74
MONTO
SALDO
0.00
3.75
3.75
0190391795001
MONTO
SIN IVA
1,016.85
1,016.85
VMH-DGSC PAGO ANOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR
S.A
DE SUBSECRETARIO JOSE LUIS
JACOME RUTA UIO-MEX-UIO 28 JUNIO
2015; REF. MEMO PEDIDO MREMHSSMC-2015-0502-M; Y MEMO
DELEGACION VICEMINISTRA;MREMHVMH-2015-1523-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M;
FACTURA# 3128; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DGSC PAGO ANOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR
S.A
DE SUBSECRETARIO JOSE LUIS
JACOME RUTA UIO-MEX-UIO 28 JUNIO
2015; REF. MEMO PEDIDO MREMHSSMC-2015-0502-M; Y MEMO
DELEGACION VICEMINISTRA;MREMHVMH-2015-1523-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M;
FACTURA# 3128; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
RUC
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 84 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1775
1764
PR
60
1776
000
1766
PR
60
1777
000
1766
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
OGA
530302
NOR
000
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
EXTERIOR DORYS CORDERO DEL
DESPACHO DE VMH QUITO
DISPOSICION DE LA SRA,
VICEMINISTRA M.LANDAZURI;
COMISION CONSULADO VIRTUAL A
BEIJING; REF. MEMO PEDIDO MREMHVMH-2015-1564-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M;
FACT#3131; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
REN
RDP
18/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
0190391795001
BENEFICIARIO
NOVATRAVELCYC
S.A
VMH-DESPACHO PAGO A V PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR DEJAIME BALSECA DEL
S.A
DESPACHO DE VMH QUITO
DISPOSICION DE VICEMINISTRA
MALANDAZURI; CONSULADO
VIRTUAL A BEIJING CANTON
SHANGAI; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-VMH-2015-1564-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848
-M; FACTURA#3133-3132; MAS
DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A V PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR DEJAIME BALSECA DEL
S.A
DESPACHO DE VMH QUITO
DISPOSICION DE VICEMINISTRA
MALANDAZURI; CONSULADO
VIRTUAL A BEIJING CANTON
SHANGAI; REF. MEMO PEDIDO
MREMH-VMH-2015-1564-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848
-M; FACTURA#3133-3132; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.56
9.56
9.56
5,650.57
18.52
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
18.52
18.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,650.57
5,650.57
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 85 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1778
1768
PR
60
1779
000
1768
PR
60
1780
000
1692
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
18/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
003
530302
NOR
OGA
REN
000
DEV
20/07/2015
OGA
530302
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR SUBSE JOSE JACOME
S.A
MREMH-SSMC-2015-0489-PATRICIO
RODRIGUEZ MEMO MREMH-DM-20150336-M; III REUNION DE LA COMISION
BINACIONALPERU; DELEGACION
VICEMINISTRO J.MERIGUET;MREMHVMH-2015-1463-M;MEMOPAGP MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2848-M; FACT#311606-07-08-15; MAS.DOCTOS.HABILIT
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
INTERIOR SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
FAVOR DE PAOLA
VALVERDECC#1713563441 MREMH-CZ6
-AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL
POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
1713563441
IVA
2,113.15
14.37
40.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
14.37
14.37
VALVERDE
VILLAMARIN PAOLA
EL
MONTO
SIN IVA
2,113.15
2,113.15
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR SUBSE JOSE JACOME
S.A
MREMH-SSMC-2015-0489-PATRICIO
RODRIGUEZ MEMO MREMH-DM-20150336-M; III REUNION DE LA COMISION
BINACIONALPERU; DELEGACION
VICEMINISTRO J.MERIGUET;MREMHVMH-2015-1463-M;MEMOPAGP MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2848-M; FACT#311606-07-08-15; MAS.DOCTOS.HABILIT
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 86 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1781
1697
PR
61
1789
000
1745
PR
01
1790
000
1745
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
21/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
21/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
INTERIOR SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
FAVOR DE PATRICIO
RODRIGUZCC#0915704100 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL
POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
0915704100
BENEFICIARIO
RODRIGUEZ PEREZ
PATRICIO
CZ6-AZG PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP X SERVICIO DE TRONCAL SIP
TELECOMUNICACIO
LINEAS TELEFONICAS PARA EL VMH
NES CNT EP
AZOGUES-POR JUNIO-2015; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-VMH-2015-1028-M;
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2877-M; PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2877-M; FACT#15451744;
MAS DCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
OGA
RUC
CZ6-AZG PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP X SERVICIO DE TRONCAL SIP
TELECOMUNICACIO
LINEAS TELEFONICAS PARA EL VMH
NES CNT EP
AZOGUES-POR JUNIO-2015; REF. MEMO
PEDIDO MREMH-VMH-2015-1028-M;
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2877-M; PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2877-M; FACT#15451744;
MAS DCTOS.HABILITANT
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
195.00
195.00
236.90
28.43
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
28.43
28.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
236.90
236.90
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 87 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1791
1782
PR
58
1792
000
1782
PR
58
1793
000
1784
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
RDP
21/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
21/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
730301
0301
001
0
UBG
FTE
ORT
730301
0301
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR
C0NSUMO DE AGUA POTABLE MES
JUNIO-2015 DE LA COORDINACION
ZONAL 6;REF. MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2854-M; MEMO
VERF.POA COVALIDADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2581-M; MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2874-M;
FACTURA#8018694; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0101
001
0
MONTO
IVA
108.62
0.96
84.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
84.00
84.00
MONTO
SALDO
0.00
0.96
0.96
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
MONTO
SIN IVA
108.62
108.62
VMH-DREFA PAGO ANOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A PIA DREFA PASAJES ALINTERIOR
S.A
DELEGACION DE LA DIRECTORA
LAURA ROMERO A MYRIAN NOROÑA
REUNION CON EL MIN.COORDINADOR
DE SEGURIDADPOR TEMA PIA; MEMO
MREMH-DREFA-2015-0347-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2880
-M; FACTURA# 3127; MAS DCTOS.
HABILITANTES
REN
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DREFA PAGO ANOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A PIA DREFA PASAJES ALINTERIOR
S.A
DELEGACION DE LA DIRECTORA
LAURA ROMERO A MYRIAN NOROÑA
REUNION CON EL MIN.COORDINADOR
DE SEGURIDADPOR TEMA PIA; MEMO
MREMH-DREFA-2015-0347-M; MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2880
-M; FACTURA# 3127; MAS DCTOS.
HABILITANTES
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 88 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1794
1785
PR
01
1795
000
1785
PR
01
1796
000
1786
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
21/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530104
NOR
OGA
REN
000
DEV
21/07/2015
OGA
530104
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6- PAGOA EMPRESA ELECTRICA
EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA POR
GASTOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE
REGIONAL CENTRO
LAS INSTALACIONES DE LA
SUR CA
COORDINACION ZONAL 6 MES DE
JUNIO-2015; REF. MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2853-M; MEMO PAGO
MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2872-M;
FACTURA# 16696-16697; MAS
DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6- PAGOA EMPRESA ELECTRICA
EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA POR
GASTOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE
REGIONAL CENTRO
LAS INSTALACIONES DE LA
SUR CA
COORDINACION ZONAL 6 MES DE
JUNIO-2015; REF. MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2853-M; MEMO PAGO
MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2872-M;
FACTURA# 16696-16697; MAS
DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-AZG PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP SERVICIO JUNIO-15 TRONCAL
TELECOMUNICACIO
SIP 23933520-VMH;MEMO MREMHNES CNT EP
VMH-2015-1612-M y MREMH-DPI-20150938-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2825-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2868-M;
FACTURA#15471152; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
627.45
627.45
627.45
250.25
3,799.37
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
3,799.37
3,799.37
USUARIOS
ESTADO
0.00
250.25
250.25
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 89 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1797
1786
PR
01
1798
000
1787
PR
01
1799
000
1787
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
21/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530105
NOR
000
RDP
21/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP SERVICIO JUNIO-15 TRONCAL
TELECOMUNICACIO
SIP 23933520-VMH;MEMO MREMHNES CNT EP
VMH-2015-1612-M y MREMH-DPI-20150938-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2825-M; MEMOPAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2868-M;
FACTURA#15471152; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO A FARFAN MUNOZ
FARFAN MUNOZ
FABIOLA GERARDINA POR COMPRA DE 0103643490001 FABIOLA
185 FUNDAS INDUSTRIALES NEGRAS
GERARDINA
PARAPROTECCION VMH Y DE LA CZ6;
MEMO SUMILLA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2664 Y 83-M MIENTRAS
INMOBILIAR REALIZA TRABAJOS DE
OBRA CIVIL; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2897-M;
FACTURA#99755; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0101
001
0
OGA
RUC
CZ6-AZG PAGO A FARFAN MUNOZ
FARFAN MUNOZ
FABIOLA GERARDINA POR COMPRA DE 0103643490001 FABIOLA
185 FUNDAS INDUSTRIALES NEGRAS
GERARDINA
PARAPROTECCION VMH Y DE LA CZ6;
MEMO SUMILLA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2664 Y 83-M MIENTRAS
INMOBILIAR REALIZA TRABAJOS DE
OBRA CIVIL; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2897-M;
FACTURA#99755; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
455.92
455.92
455.92
15.87
1.90
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
1.90
1.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.87
15.87
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 90 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1800
1788
PR
58
1801
000
1788
PR
58
1803
000
1802
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
RDP
21/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
22/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
730801
0301
001
0
VMH-DREFA PIA PAGOA SANCHEZ
SANCHEZ MATUTE
0103683256001
MATUTE LAURA IRENE SERVICIO DE
LAURA IRENE
ALIMENTACIÓN -PAQUETE
SEMINARIO, PARA LA REALIZACIÓN
DE LA CAPACITACIÓNCUENCA;REF.MEMO DREFA-2015-0299383-M Y CONSTANCIA MREMH-DPI-2015
-0793-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2896-M; MEMOPAGO
2900-M; FACT#809; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730801
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DREFA PIA PAGOA SANCHEZ
SANCHEZ MATUTE
0103683256001
MATUTE LAURA IRENE SERVICIO DE
LAURA IRENE
ALIMENTACIÓN -PAQUETE
SEMINARIO, PARA LA REALIZACIÓN
DE LA CAPACITACIÓNCUENCA;REF.MEMO DREFA-2015-0299383-M Y CONSTANCIA MREMH-DPI-2015
-0793-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2896-M; MEMOPAGO
2900-M; FACT#809; MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR
EMPRESA PUBLICA
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0160050020001 MUNICIPAL DE
DE LA COORDINACION ZONAL 6
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONIA DE LA
NES, AGUA
LINEAS MES DE JUNIO-15; REF.
POTABLE,
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2672-,
ALCANTARILLADO
MEMO PAGO2725-M FACTURAS 316Y SANEAMIENTO DE
317Y318 RESL.PREP. 88-2015; MEMO
CUENCA ETAPA EP
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2918
-M; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
145.00
145.00
145.00
17.40
918.07
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
918.07
918.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.40
17.40
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 91 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1804
1802
PR
01
1809
000
1808
PR
01
1810
000
1808
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
22/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
OGA
000
530301
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR
EMPRESA PUBLICA
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0160050020001 MUNICIPAL DE
DE LA COORDINACION ZONAL 6
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONIA DE LA
NES, AGUA
LINEAS MES DE JUNIO-15; REF.
POTABLE,
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2672-,
ALCANTARILLADO
MEMO PAGO2725-M FACTURAS 316Y SANEAMIENTO DE
317Y318 RESL.PREP. 88-2015; MEMO
CUENCA ETAPA EP
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2918
-M; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
REN
REN
RDP
22/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
PASAJES AL INTERIOR X RESIDENCIA 0190391795001 S.A
DE LAS AUTORIDADES DEL V.M.H;
REF.MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2137M Y MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2924M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2932-M; FACTURAS#
3178 C.RODRIGUEZ $147.66 ; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
PASAJES AL INTERIOR X RESIDENCIA 0190391795001 S.A
DE LAS AUTORIDADES DEL V.M.H;
REF.MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2137M Y MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2924M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2932-M; FACTURAS#
3178 C.RODRIGUEZ $147.66 ; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.91
108.91
108.91
146.70
0.96
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0.96
0.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
146.70
146.70
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 92 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1811
1805
PR
01
1812
000
1805
PR
01
1817
000
1814
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
22/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
23/07/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
PASAJES AL INTERIOR X RESIDENCIA 0190391795001 S.A
DE LAS AUTORIDADES DEL V.M.H;
REF.MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2137M Y MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2924M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2932-M; FACTURAS#
3177 C.RODRIGUEZ $108,46, J.SOSA
$211.28 Y C.ESPINOZA $31.4; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
PASAJES AL INTERIOR X RESIDENCIA 0190391795001 S.A
DE LAS AUTORIDADES DEL V.M.H;
REF.MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2137M Y MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2924M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2932-M; FACTURAS#
3177 C.RODRIGUEZ $108,46, J.SOSA
$211.28 Y C.ESPINOZA $31.4; MAS
DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJE AL EXTERIOR A FAVOR
S.A
CAROLINA VINTIMILLA CONSULADO
ECUADOR LOS ANGELES REF. MEMO
MREMH-VMH-2015-1283-M; MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2115 Y 2923-M;
MREMH-CECULOSANGELES-2015-0195M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2935-M; FACTURA #3175-3176;
MAS DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
347.65
347.65
347.65
3.49
213.46
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
213.46
213.46
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.49
3.49
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 93 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1819
1814
PR
01
1821
000
1815
PR
58
1822
000
1815
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530302
NOR
OGA
REN
000
RDP
23/07/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJE AL EXTERIOR A FAVOR
S.A
CAROLINA VINTIMILLA CONSULADO
ECUADOR LOS ANGELES REF. MEMO
MREMH-VMH-2015-1283-M; MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2115 Y 2923-M;
MREMH-CECULOSANGELES-2015-0195M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2935-M; FACTURA #3175-3176;
MAS DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DSCM PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
S.A PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE 0190391795001 S.A
SERVIDOR DARIO ERREYES $215.80
MEMO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2761-M; PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2922-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2936-M; FACTURA# 3171-3170 MAS
DCTOS. HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DSCM PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
S.A PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE 0190391795001 S.A
SERVIDOR DARIO ERREYES $215.80
MEMO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2761-M; PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2922-M;
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2936-M; FACTURA# 3171-3170 MAS
DCTOS. HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.14
8.14
8.14
213.88
1.92
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
1.92
1.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
213.88
213.88
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 94 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1824
1816
PR
61
1826
000
1816
PR
61
1827
000
1818
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
RDP
24/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
24/07/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A VIAJES AL INTERIOR POR
S.A
COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE
DIRECTORA LILIBETH ROMERO REF
MEMO PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0166
-M; MEMO VERIFICACION Y
CONSTATACION POA MREMH-CGPGE2015-1020-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2936-M; FACT#3169;
MAS DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
SA VIAJES AL INTERIOR POR
S.A
COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE
DIRECTORA LILIBETH ROMERO REF
MEMO PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0166
-M MEMO VERIFICACION Y
CONSTATACION POA MREMH-CGPGE2015-1020-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2936-MFACT#3169 MAS
DCTOS.HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC S
NOVATRAVELCYC
A PASAJES AL INTERIOR MARCO DEL 0190391795001 S.A
CONTRATO POR SS PROFESIONALES A
CARGO DE LA DIRECCION DE IMR DRA.
MARIA ROSA EGUEZ MEMO PEDIDO
MREMH-DIMR-2015-0172 Y 173-M
MEMO POA MREMH-CGPGE-2015-1020M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2936-M FCT#3172 MAS
DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
174.48
174.48
174.48
0.96
228.24
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
228.24
228.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.96
0.96
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 95 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1828
1818
PR
61
1829
000
1813
PR
61
1830
000
1813
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530301
NOR
OGA
REN
000
RDP
24/07/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A PASAJES AL INTERIOR MARCO
S.A
DEL CONTRATO POR SS
PROFESIONALES A CARGO DE LA
DIRECCION DE IMR DRA. MARIA ROSA
EGUEZ MEMO PEDIDO MREMH-DIMR2015-0172 Y 173-M MEMO POA MREMHCGPGE-2015-1020-M MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2936-M
FCT#3172 MAS DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
INTERIOR X COMISION A CARGO DEL
POA DEL DESPACHO-VMH, MEMOVMH-2015-1570-M $ 231.44 PARA JUAN
FERNANDO TINOCO DIR. SUBROGANTE
DGPMH MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2922-M MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2936-M
FACT#3173 MAS DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
INTERIOR X COMISION A CARGO DEL
POA DEL DESPACHO-VMH, MEMOVMH-2015-1570-M $ 231.44 PARA JUAN
FERNANDO TINOCO DIR. SUBROGANTE
DGPMH MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2922-M MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2936-M
FACT#3173 MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.96
0.96
0.96
230.48
0.96
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0.96
0.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
230.48
230.48
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 96 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1831
1820
PR
61
1832
000
1820
PR
61
1833
000
1823
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
RDP
24/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
006
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
24/07/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
S.A
INTERIOR A FAVOR DE ASESOR B.
RODRIGUEZS $230.32 J. NIVELO $168.78
Y ASESOR C. RODRIGUEZ $158.64 A
CARGO POA DESAPACHO-VMH REF.
PEDIDOOIRANDO MREMH-VMH-20151479-1504-M Y MREMH-DGPMH-20150045-M MEMOPAGO2936-m FACT#31673168-3166 MAS DCTOS.HABILITA
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
INTERIOR A FAVOR DE ASESOR B.
RODRIGUEZS $230.32 J. NIVELO $168.78
Y ASESOR C. RODRIGUEZ $158.64 A
CARGO POA DESAPACHO-VMH REF.
PEDIDOOIRANDO MREMH-VMH-20151479-1504-M Y MREMH-DGPMH-20150045-M MEMOPAGO2936-M FACT#31673168-3166 MAS DCTOS.HABILITA
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
0190391795001
NOVATRAVELCYC
S.A
UBG
FTE
ORT
530217
0301
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
554.80
554.80
CZ6-VMH 3ER PAGO
ROJAS JIMENEZ
(ULTIMO18PROYECCCIONES) A ROJASE 1704883154001 EDGAR SALVADOR
JIMENEZ EDGAR S. X CONTRATACION
DE PRODUCTORA ESPACIOS CLAVES
PARA LA DIFUSION PELICULA
ECUATORIANA"YA NO SOY PURA" Y
MIGRACIONRIESGOSA REF.PEDIDO
MREMH-VMH-2015-804-1744-M
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2944-M FACT# 198
MAS.DOCTS.HABILITANTES.
REN
MONTO
554.80
2.88
1,750.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
1,750.00
1,750.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.88
2.88
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 97 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1834
1823
PR
01
1835
000
1825
PR
61
1836
000
1825
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
24/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530217
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A GALAN
LARREA JORGE WASHINGTON
EVENTOS REUNION DE TRABAJO CON
EMBAJADOR ESPAÑADO TEMA
VISADO SCHENGEN REFMEMO
MREMH-VMH-2015-1652-M MEMO
PEDIDO DE PAGO MREMH-VMH-20151715-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2947-M FACTURA#1324
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-VMH 3ER PAGO
ROJAS JIMENEZ
ULTIMO18PROYECCCIONES) A ROJASE 1704883154001 EDGAR SALVADOR
JIMENEZ EDGAR S. X CONTRATACION
DE PRODUCTORA ESPACIOS CLAVES
PARA LA DIFUSION PELICULA
ECUATORIANA YA NO SOY PURA Y
MIGRACIONRIESGOSA REF.PEDIDO
MREMH-VMH-2015-804-1744-M
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2944-M FACT# 198
MAS.DOCTS.HABILITANTES.
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A GALAN
LARREA JORGE WASHINGTON
EVENTOS REUNION DE TRABAJO CON
EMBAJADOR ESPAÑADO TEMA
VISADO SCHENGEN REFMEMO
MREMH-VMH-2015-1652-M MEMO
PEDIDO DE PAGO MREMH-VMH-20151715-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2947-M FACTURA#1324
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
MONTO
210.00
88.50
10.62
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
10.62
10.62
MONTO
SALDO
0.00
88.50
88.50
GALAN LARREA
1705548038001 JORGE
WASHINGTON
IVA
210.00
210.00
GALAN LARREA
1705548038001 JORGE
WASHINGTON
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 98 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1840
1839
PR
01
1841
000
1839
PR
01
1842
000
1837
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
24/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530206
NOR
OGA
REN
000
DEV
24/07/2015
OGA
530206
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA
INIGUEZ SARE
0102350923001
ADELA EVENTO DE LA
DIANA ADELA
COORDINACION ZONAL 6
PROYECCCION DE LA PELICULA YA NO
SOY PURA Y MIGRACIONES REF MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2486-2949M MEMO POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-070-INT-M MEMOPAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2954-M ACT#19
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA
INIGUEZ SARE
0102350923001
ADELA EVENTO DE LA
DIANA ADELA
COORDINACION ZONAL 6
PROYECCCION DE LA PELICULA YA NO
SOY PURA Y MIGRACIONES REF MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2486-2949M MEMO POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-070-INT-M MEMOPAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2954-M ACT#19
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A CABEZAS JARAMILLO
CABEZAS
0104613872001 JARAMILLO FREDDY
FREDDY DARIO EVENTO TALLER
CAPACITACION EMPRENDIMIENTO
DARIO
PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS
Y SUS FAMILIAS DE LA
COORDINACION ZONAL6 REF MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2691-2937M MEMO POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-2795-M MEMO PAGO 2953-M T#005
MAS DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
650.00
650.00
78.00
395.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
395.00
395.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
78.00
78.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 99 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1843
1837
PR
01
1845
000
1844
PR
58
1846
000
1844
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
27/07/2015
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
530206
NOR
OGA
REN
000
RDP
27/07/2015
OGA
730801
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A CABEZAS JARAMILLO
CABEZAS
0104613872001 JARAMILLO FREDDY
FREDDY DARIO EVENTO TALLER
CAPACITACION EMPRENDIMIENTO
DARIO
PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS
Y SUS FAMILIAS DE LA
COORDINACION ZONAL6 REF MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2691-2937M MEMO POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-2795-M MEMO PAGO 2953-M T#005
MAS DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DREFA PAGO A HOTELPARAISO
SA PIA DREFA X SS EVENTEO A NIVEL
NACIONAL ACTIV FORTALECIMIENTO
DE LA DIRECCION RA DEL MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PRCESOS DE REFUGIO13Y14JUNIO15
MEMO PEDIDO MREMH-DREFA-20150430-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2957-M FACT#48720
MAS DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DREFA PAGO A HOTELPARAISO
SA PIA DREFA X SS EVENTEO A NIVEL
NACIONAL ACTIV FORTALECIMIENTO
DE LA DIRECCION RA DEL MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PRCESOS DE REFUGIO13Y14JUNIO15
MEMO PEDIDO MREMH-DREFA-20150430-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2957-M FACT#48720
MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730801
0301
001
0
MONTO
47.40
2,580.00
309.60
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
309.60
309.60
MONTO
SALDO
0.00
2,580.00
2,580.00
0390037007001 HOTELPARAISO S.A.
IVA
47.40
47.40
0390037007001 HOTELPARAISO S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 100 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1849
1848
PR
60
1850
000
1847
PR
60
1852
000
1851
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
006
530304
NOR
OGA
REN
000
DEV
28/07/2015
OGA
530304
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DM PAGO A TORRES CASTILLO
TANYA ROXANA POR VIATICOS AL
EXTERIOR DOS DIAS PERU DE LA
DIRECCION DE MIGRACION REF MEMO
PEDIDO Y CALCULO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1676-M 05-05-2015
MEMOCALCULO E INFORME MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2978-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2989
-M MAS DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DM PAGO A RODRIGUEZ PEREZ
PATRICIO POR VIATICOS AL EXTERIOR
DOS DIAS PERU DE LA DIRECCION DE
MIGRACION REF MEMO PEDIDO Y
CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151676-M 05-05-2015 MEMOCALCULO E
INFORME MREMH-CZ6-AZOGUES-20152978-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2989-M MAS
DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
RUC
1103939490
BENEFICIARIO
TORRES CASTILLO
TANYA ROXANA
0915704100
RODRIGUEZ PEREZ
PATRICIO
UBG
FTE
ORT
530201
0101
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
304.80
304.80
CZ6-AZG PAGO A TITO RODAS ANGEL
TITO RODAS ANGEL
0102357431001
ARCECIO POR SERVICIO DE
ARCECIO
TRASNSPORTE DE LOS FUNCIONRIOS
DEL VMH Y CZ6 POR EL PERIODO 13
ULTIMOS DIAS DEL MES DE JULIO REF
MREMH-VMH-2015-1775-M MEMO DE
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-296M MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2956-M FACTURA # 659 MAS
DOCUMENTOS HABIILITANTES
REN
MONTO
304.80
352.42
1,800.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
1,800.00
1,800.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
352.42
352.42
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 101 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1854
1853
PR
61
1856
000
1855
PR
61
1858
000
1855
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530304
NOR
000
RDP
29/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
EXTERIOR A FAVOR DE
COORDINADOR ZONAL PABLO
MARTINEZ 8AL12JUNIO BRUSELAS
REF MEMO PEDIDO MREMH-VMH-20151292-M Y MEMO DE CALCULO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2138-M -PABLO
MARTINEZ PAGO 20%(AM 000039 26-052015) MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2891-M
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
0103240347
BENEFICIARIO
MARTINEZ
MENDUINO PABLO
SEBASTIAN
VMH-DIMR PAGO A VEGA PACHECO
VEGA PACHECO
0104435888001
MARIA AUGUSTAPEDIDO MREMHMARIA AUGUSTA
DIMR-2015-0137-M MEMO POA MREMHDPI-2015-0844-M REUNIÓN CON LA
COMUNIDAD MIGRANTE PARA
SOCIALIZAR EL USO DE REMESAS DE
LOS MIGRANTES AZUAY MREMH-CZ6AZG-2015-3006-M VERF POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015 FACT#245 MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
OGA
RUC
VMH-DIMR PAGO A VEGA PACHECO
VEGA PACHECO
0104435888001
MARIA AUGUSTAPEDIDO MREMHMARIA AUGUSTA
DIMR-2015-0137-M MEMO POA MREMHDPI-2015-0844-M REUNIÓN CON LA
COMUNIDAD MIGRANTE PARA
SOCIALIZAR EL USO DE REMESAS DE
LOS MIGRANTES AZUAY MREMH-CZ6AZG-2015-3006-M VERF POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015 FACT#245 MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
297.11
297.11
297.11
518.00
62.16
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
62.16
62.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
518.00
518.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 102 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1859
1857
PR
61
1860
000
1857
PR
61
1865
000
1861
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
RDP
29/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
006
530206
NOR
OGA
REN
000
DEV
29/07/2015
OGA
530206
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DIMR PAGO A HOTELPARAISO
0390037007001 HOTELPARAISO S.A.
S.A. REUNION DE TRABAJO EMTRE
LADIRECCION DE MIGRANTES
RETORNADOS - VMH CON Y EL GAD
PROVINCIAL DEL GUAYAS REF MEMO
MREMH-DIMR-2015-0189-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3014
-M MEMO POA MREMH-CGPGE-20150407-M FACTURA # 48548 MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DIMR PAGO A HOTELPARAISO
0390037007001 HOTELPARAISO S.A.
S.A. REUNION DE TRABAJO EMTRE
LADIRECCION DE MIGRANTES
RETORNADOS - VMH CON Y EL GAD
PROVINCIAL DEL GUAYAS REF MEMO
MREMH-DIMR-2015-0189-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3014
-M MEMO POA MREMH-CGPGE-20150407-M FACTURA # 48548 MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE
ROCAFUERTE
0990093377001
SEGUROS SA DE BIENES
SEGUROS S.A.
COORDINACION ZONAL 6 Y DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015
MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#123-124125-126-127-128 MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
570201
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.04
58.04
58.04
6.96
2,092.70
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
2,092.70
2,092.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.96
6.96
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 103 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1866
1863
PR
01
1868
000
1864
PR
01
1869
000
1863
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530301
NOR
OGA
REN
000
RDP
29/07/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC SA
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES INTERIOR X COMISION
S.A
COORDINADOR ZONAL6 PABLO
MARTINEZ CUE-GYE POA DE LA CZ6
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152739-M DELEGACION AL MINFINANZAS
QUITO A PAULINA ORTIZ REF Oficio
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1036-O
MREMH-DPI-2015-0938-M FACT#3242-43
MAS DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC SA
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES INTERIOR X DELEGACIOM
S.A
OORDINADOR ZONAL6 PABLO
MARTINEZ POA DE LA CZ6 PEDIDO
DELEGACION AL MINFINANZAS QUITO
A PAULINA ORTIZ REF Oficio MREMHCZ6-AZOGUES-2015-1036-O 20-07-2015
MREMH-DPI-2015-0938-M FACT#32523251 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC SA
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES INTERIOR X COMISION
S.A
COORDINADOR ZONAL6 PABLO
MARTINEZ CUE-GYE POA DE LA CZ6
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152739-M DELEGACION AL MINFINANZAS
QUITO A PAULINA ORTIZ REF Oficio
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1036-O
MREMH-DPI-2015-0938-M FACT#3242-43
MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
279.74
279.74
279.74
174.68
1.92
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
1.92
1.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
174.68
174.68
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 104 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1872
1861
PR
01
1873
000
1861
PR
01
1874
000
1861
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
570201
NOR
OGA
REN
000
DEV
29/07/2015
OGA
570201
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE
ROCAFUERTE
0990093377001
SEGUROS SA DE BIENES
SEGUROS S.A.
COORDINACION ZONAL 6 Y DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015
MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#124 MAS
DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE
ROCAFUERTE
0990093377001
SEGUROS SA DE BIENES
SEGUROS S.A.
COORDINACION ZONAL 6 Y DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015
MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#126 MAS
DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE
ROCAFUERTE
0990093377001
SEGUROS SA DE BIENES
SEGUROS S.A.
COORDINACION ZONAL 6 Y DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015
MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#127 MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
570201
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,526.36
4,526.36
4,526.36
9,581.84
7,637.27
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
7,637.27
7,637.27
USUARIOS
ESTADO
0.00
9,581.84
9,581.84
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 105 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1875
1861
PR
01
1876
000
1861
PR
01
1878
000
1870
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
570201
NOR
OGA
REN
000
DEV
29/07/2015
OGA
570201
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE
ROCAFUERTE
0990093377001
SEGUROS SA DE BIENES
SEGUROS S.A.
COORDINACION ZONAL 6 Y DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015
MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#128 MAS
DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO VIATICOS AL
EXTERIOR A FAVOR DE LA SRA
VICEMINISTRA DE MOVILIDAD
HUMANA MA.LANDAZURI A PANAMA
DIA 09 AL 12-04-2015 REF MEMO
PEDIDO MREMH-VMH-2015-0087-M
MEMO CALCULO MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-1330-M Y MEMO
INFORME DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3029-M MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
1712429644
IVA
5,146.07
4,322.45
970.20
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
970.20
970.20
MONTO
SALDO
0.00
4,322.45
4,322.45
LANDAZURI DE
MORA MARIA
ETELVINA
MONTO
SIN IVA
5,146.07
5,146.07
CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE
ROCAFUERTE
0990093377001
SEGUROS SA DE BIENES
SEGUROS S.A.
COORDINACION ZONAL 6 Y DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015
MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#125 MAS
DCTOS HABILITANTES
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 106 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1879
1871
PR
61
1886
000
1882
PR
58
1887
000
1882
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
30/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
RDP
30/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
EXTERIOR VICEMINISTRA
MA.LANDAZURI BRUSELAS-MILANGINEBRA-MURCIA 12AL21JUNIO20015
MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-1285
-M MREMH-VMH-2015-1277-M MEMO
CALCULO MREH-CZ6-AZOGUES-20152151-M MEMO PAGAR 20% OK
CONCLUIDO EXPEDIENTE MREMH-CZ6
-AZOGUES-2015-3029-M MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
OGA
1712429644
BENEFICIARIO
LANDAZURI DE
MORA MARIA
ETELVINA
VMH-DREFA PROYECTOS DE
NOVATRAVELCYC
0190391795001
INVERSION PARA PASAJES
S.A
ALINTERIOR A FAVOR DE DIRECCION
DE REFUGIO Y APATRIDA XTEMA PIA
DIRECTORA LAURA ROMERO
PATRICIA ASTUDILLO Y MYRIAN
NOROÑA PEDIDOS MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0382 0347-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2995
y 3038-M FACT#3221y3222 MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730301
0301
001
0
OGA
RUC
VMH-DREFA PROYECTOS DE
NOVATRAVELCYC
0190391795001
INVERSION PARA PASAJES
S.A
ALINTERIOR A FAVOR DE DIRECCION
DE REFUGIO Y APATRIDA XTEMA PIA
DIRECTORA LAURA ROMERO
PATRICIA ASTUDILLO Y MYRIAN
NOROÑA PEDIDOS MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0382 0347-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2995
y 3038-M FACT#3221y3222 MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
688.08
688.08
688.08
163.48
1.92
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
1.92
1.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
163.48
163.48
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 107 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1888
1881
PR
58
1890
000
1881
PR
58
1891
000
1889
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
RDP
30/07/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
30/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
730301
0301
001
0
VMH-DREFA PROYECTOS DE
NOVATRAVELCYC
0190391795001
INVERSION PARA PASAJES
S.A
ALINTERIOR A FAVOR DE DIRECCION
DE REFUGIO Y APATRIDA XTEMA PIA
DIRECTORA LAURA ROMERO
PATRICIA ASTUDILLO Y MYRIAN
NOROÑA PEDIDOS MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0382 0347-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2995
y 3038-M FACT#3223-24-25Y31 MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DREFA PROYECTOS DE
NOVATRAVELCYC
0190391795001
INVERSION PARA PASAJES
S.A
ALINTERIOR A FAVOR DE DIRECCION
DE REFUGIO Y APATRIDA XTEMA PIA
DIRECTORA LAURA ROMERO
PATRICIA ASTUDILLO Y MYRIAN
NOROÑA PEDIDOS MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0382 0347-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2995
y 3038-M FACT#3223-24-25Y31 MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A RIOFRIO
RIOFRIO FIGUEROA
0910854967001
FIGUEROA MIGUEL E X SS
MIGUEL ELOY
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SIN
RELACION DE DEPENDENCIA PLAN
TIERRAS-SERVICIO A FAVOR DEL VMH
AZOGUES JUNIO-2015 REF MEMO
MREMH-VMH-2015-0598-M MEMO
MREMH-DPI-2015-0269-M MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3043-M
FACT#488 MAS DCTOS
HABILITANTANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
545.58
545.58
545.58
3.84
2,034.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
2,034.00
2,034.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.84
3.84
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 108 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1898
1889
PR
61
1901
000
1893
PR
60
1903
000
1893
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
30/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530606
0301
001
0
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR PABLO MARTINEZ
S.A
M.COORDINADOR ZONLAL 6
DISPOSICION DE VICEMINISTRA
MARIA LANDAZURI REUNION
INTERNACIONAL DE LA CSM EN
AUSNCION PARAGUAY REF PEDIDO
MREMH-VMH-2015-1546-M MRMEH-CZ6
-AZOGUES-2015-2534-M MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2990-M
FAC#3212 MAS DCTOS HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A RIOFRIO
RIOFRIO FIGUEROA
0910854967001
FIGUEROA MIGUEL E X SS
MIGUEL ELOY
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SIN
RELACION DE DEPENDENCIA PLAN
TIERRAS-SERVICIO A FAVOR DEL VMH
AZOGUES JUNIO-2015 REF MEMO
MREMH-VMH-2015-0598-M MEMO
MREMH-DPI-2015-0269-M MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3043-M
FACT#488 MAS DCTOS
HABILITANTANTES
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR PABLO MARTINEZ
S.A
M.COORDINADOR ZONLAL 6
DISPOSICION DE VICEMINISTRA
MARIA LANDAZURI REUNION
INTERNACIONAL DE LA CSM EN
AUSNCION PARAGUAY REF PEDIDO
MREMH-VMH-2015-1546-M MRMEH-CZ6
-AZOGUES-2015-2534-M MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2990-M
FAC#3212 MAS DCTOS HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
244.08
244.08
244.08
560.22
3.75
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
3.75
3.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
560.22
560.22
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 109 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1905
1892
PR
01
1908
000
1892
PR
01
1910
000
1894
PR
61
1912
000
1894
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
30/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
OGA
REN
000
530302
NOR
000
RDP
30/07/2015
530302
NOR
DEV
30/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR POR COMISION A FAVOR
S.A
UNIDAD CONSEJERIA VMH SISTEMA
CONSULADO VIRTUAL REF MEMO
PEDIDO MREMH-VMH-2015-1564-M
PEDIDO PASAJES Y VIATICOS DE
VICEMINISTRA MA.LANDAZURI MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2990
-M FACT#3214-15-16-12-63-19-18 MAS
DCTOS. HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO VIAJES AL INTERIOR
POR COMISION DE SERVICIOS
CHRISTIAN RODRIGUEZ ASESOR VMH
REF MEMO DE SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2487-M MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M
FACTURA # 3265 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
VMH-DESPACHO VIAJES AL INTERIOR
POR COMISION DE SERVICIOS
CHRISTIAN RODRIGUEZ ASESOR VMH
REF MEMO DE SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2487-M MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M
FACTURA # 3265 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
NOVATRAVELCYC
S.A
NOVATRAVELCYC
S.A
7,973.47
27.86
114.52
0.96
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0.00
0.96
0.96
MONTO
SALDO
0.00
114.52
114.52
0190391795001
IVA
27.86
27.86
0190391795001
MONTO
SIN IVA
7,973.47
7,973.47
VMH-DESPACHO PASAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
EXTERIOR POR COMISION A FAVOR
S.A
UNIDAD CONSEJERIA VMH SISTEMA
CONSULADO VIRTUAL REF MEMO
PEDIDO MREMH-VMH-2015-1564-M
PEDIDO PASAJES Y VIATICOS DE
VICEMINISTRA MA.LANDAZURI MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2990
-M FACT#3214-15-16-12-63-19-18 MAS
DCTOS. HABILITANTES
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 110 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1913
1895
PR
01
1915
000
1895
PR
01
1922
000
1896
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
30/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
31/07/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHOPASAJES AL INTERIOR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
SOLICITADO EN MEMO MREMHS.A
VMH-2015-1636-M A FAVOR DE
VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI
CARGO AL POA DEL VMH INSERTO EN
POA DE LA CZ6 $402.90 GASTO
OPERATIVO MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3230
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHOPASAJES AL INTERIOR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
SOLICITADO EN MEMO MREMHS.A
VMH-2015-1636-M A FAVOR DE
VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI
CARGO AL POA DEL VMH INSERTO EN
POA DE LA CZ6 $402.90 GASTO
OPERATIVO MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3230
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
SOLICITADOS X LA SUBSECRETARIA
S.A
DE LA COMUNIDAD ECUTORIANA
MIGRANTE A FAVOR DE HUMBERTO
CONRDERO CARGO AL GASTO
OPERATIVO DEL VMH INSERTO EN
POA DE LA CZ6 REF MEMO PEDIDO
MREMH-SCEM-2015-0530-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985
-M FACT#3236 MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
401.94
401.94
401.94
0.96
289.84
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
289.84
289.84
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.96
0.96
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 111 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1923
1896
PR
01
1924
000
1897
PR
61
1925
000
1897
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
31/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
31/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
INTERIOR A MIGUEL RIOFRIO EN EL
MARCO DEL CONTRATO FIRMADO
CON EL MREMH XSS PROFESIONALES,
DISPUESTO POR VICEMINISTRO
HUMBERTO CORDERO REUNION CON
EL SEPS MREMH-VMH-2015-1739-M
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2985-M FACT#3258 MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
SOLICITADOS X LA SUBSECRETARIA
S.A
DE LA COMUNIDAD ECUTORIANA
MIGRANTE A FAVOR DE HUMBERTO
CONRDERO CARGO AL GASTO
OPERATIVO DEL VMH INSERTO EN
POA DE LA CZ6 REF MEMO PEDIDO
MREMH-SCEM-2015-0530-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985
-M FACT#3236 MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL
INTERIOR A MIGUEL RIOFRIO EN EL
MARCO DEL CONTRATO FIRMADO
CON EL MREMH XSS PROFESIONALES,
DISPUESTO POR VICEMINISTRO
HUMBERTO CORDERO REUNION CON
EL SEPS MREMH-VMH-2015-1739-M
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2985-M FACT#3258 MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
NOVATRAVELCYC
S.A
NOVATRAVELCYC
S.A
0.96
228.56
0.96
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0.96
0.96
MONTO
SALDO
0.00
228.56
228.56
0190391795001
IVA
0.96
0.96
0190391795001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 112 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1926
1899
PR
61
1928
000
1899
PR
61
1929
000
1900
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
RDP
31/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
006
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
31/07/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES INTERIOR A FAVOR
S.A
SUBS.JOSE LUIS JACOME $290.80
ASESOR HUGO DUTAN $290.80 REF
MREMH-SSMC-2015-0540-M DIRECTOR
DM PATRICIO RODRIGUEZ Y SUSANA
SERRANO $565.46 MREMH-DM-20150381-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACT#3245-46-64
-47-49-50 MAS DCTOS HABILITANTE
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES INTERIOR A FAVOR
S.A
SUBS.JOSE LUIS JACOME $290.80
ASESOR HUGO DUTAN $290.80 REF
MREMH-SSMC-2015-0540-M DIRECTOR
DM PATRICIO RODRIGUEZ Y SUSANA
SERRANO $565.46 MREMH-DM-20150381-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACT#3245-46-64
-47-49-50 MAS DCTOS HABILITANTE
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A NOVOTRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE
S.A
DIRECTOR JOSE LUIS NIVELO $ 351.28
MEMO DE SOLICITUD REF MREMHDGPMH-2015-0060-M A CARGO DEL POA
VMH GASTO OPERATIVO INSERTO EN
POA CZ6 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA# 3256
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,141.30
1,141.30
1,141.30
5.76
350.32
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
350.32
350.32
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.76
5.76
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 113 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1930
1900
PR
01
1931
000
1902
PR
01
1932
000
1902
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
31/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530301
NOR
000
RDP
31/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A NOVOTRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE
S.A
DIRECTOR JOSE LUIS NIVELO $ 351.28
MEMO DE SOLICITUD REF MREMHDGPMH-2015-0060-M A CARGO DEL POA
VMH GASTO OPERATIVO INSERTO EN
POA CZ6 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA# 3256
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC SA AL INTERIOR A
FAVOR DE VICEMINISTRO
SUBROGANTE HUMBERTO CORDERO
MEMO MRMEH-VMH-2015-1695-M A
CARGO DEL POA DE GASTO
OPERATIVO DEL DESPACHO-VMH
INSERTO EN POA CZ6 MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M
FACTURAS # 3253-3254 MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC SA AL INTERIOR A
FAVOR DE VICEMINISTRO
SUBROGANTE HUMBERTO CORDERO
MEMO MRMEH-VMH-2015-1695-M A
CARGO DEL POA DE GASTO
OPERATIVO DEL DESPACHO-VMH
INSERTO EN POA CZ6 MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M
FACTURAS # 3253-3254 MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
NOVATRAVELCYC
S.A
NOVATRAVELCYC
S.A
0.96
299.00
1.92
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
1.92
1.92
MONTO
SALDO
0.00
299.00
299.00
0190391795001
IVA
0.96
0.96
0190391795001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 114 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1933
1904
PR
61
1934
000
1904
PR
61
1935
000
1906
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
RDP
31/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
31/07/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A PASAJES AL INTERIOR
S.A
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE
INTREGRACION DE MIGRANTES
RETORNADOS AFECTACION A POA
MEMO PEDIDO MREMH-DIMRAZOGUES-2015-0194-M y MREMH-DPI2015-0939-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA#3234
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A PASAJES AL INTERIOR
S.A
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE
INTREGRACION DE MIGRANTES
RETORNADOS AFECTACION A POA
MEMO PEDIDO MREMH-DIMRAZOGUES-2015-0194-M y MREMH-DPI2015-0939-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA#3234
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES
S.A
INTERIOR MARCO CONTRATO SS
PROFESIONALES MREMH MA. ROSA
EGUEZ PEDIDO DIRECTORA
LROMEROMREMH-DIMR-2015-0211-M
ELABORACION PROGRAMA
PREPARACION PARA NTEGRACION
SOCIAL DE RETORNADOS MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M
FACT#3244 MAS DCTOSHABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
289.84
289.84
289.84
0.96
247.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
247.80
247.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.96
0.96
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 115 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1936
1906
PR
61
1937
000
1907
PR
60
1938
000
1907
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
31/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
000
530301
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A PASAJES
S.A
INTERIOR MARCO CONTRATO SS
PROFESIONALES MREMH MA. ROSA
EGUEZ PEDIDO DIRECTORA
LROMEROMREMH-DIMR-2015-0211-M
ELABORACION PROGRAMA
PREPARACION PARA NTEGRACION
SOCIAL DE RETORNADOS MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M
FACT#3244 MAS DCTOSHABILITAN
REN
REN
RDP
31/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DSCM PASAJES AL INTERIOR POR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
COMISION CAMBIO PATRICIA
S.A
SEVILLANO $85.08 A CARGO DEL POA
DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y
COOPERACION MIGRATORIA REF
MEMO PEDIDO MREMH-DSCM-20150155-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3255
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DSCM PASAJES AL INTERIOR POR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
COMISION CAMBIO PATRICIA
S.A
SEVILLANO $85.08 A CARGO DEL POA
DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y
COOPERACION MIGRATORIA REF
MEMO PEDIDO MREMH-DSCM-20150155-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3255
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.96
0.96
0.96
83.04
2.04
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
2.04
2.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
83.04
83.04
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 116 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1939
1909
PR
61
1940
000
1909
PR
61
1941
000
1927
PR
61
1942
000
1927
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
RDP
31/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
OGA
REN
000
530301
NOR
000
RDP
31/07/2015
530301
NOR
DEV
31/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A NOVOTRAVEL
NOVATRAVELCYC
PASAJES AL INTERIOR POR COMISION 0190391795001 S.A
SOLICITADO EN MEMO MREMH-VMH2015-1599-M A FAVOR DE DIEGO
SALDAÑA MEMO MREMH-VMH-20151616-M HEYDI HERNANDEZ A CARGO
DEL POA DEL DESPACHO VMH MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985
-M FACTURA # 3210-3220 MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A NOVOTRAVEL
NOVATRAVELCYC
PASAJES AL INTERIOR POR COMISION 0190391795001 S.A
SOLICITADO EN MEMO MREMH-VMH2015-1599-M A FAVOR DE DIEGO
SALDAÑA MEMO MREMH-VMH-20151616-M HEYDI HERNANDEZ A CARGO
DEL POA DEL DESPACHO VMH MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985
-M FACTURA # 3210-3220 MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVELCYC S.A POR PASAJES
S.A
AL INTERIOR POR COMISION A CARGO
DEL POA DEL DESPACHO-GABINETE
VMH, REF. MEMO PEDIDO MREMHVMH-2015-1563-M DIEGO SALDAÑA
$173,20 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3209
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A
NOVATRAVELCYC
NOVATRAVELCYC S.A POR PASAJES AL 0190391795001 S.A
INTERIOR POR COMISION A CARGO
DEL POA DEL DESPACHO-GABINETE
VMH, REF. MEMO PEDIDO MREMHVMH-2015-1563-M DIEGO SALDAÑA
$173,20 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3209
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.06
270.06
270.06
3.00
172.24
0.96
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0.96
0.96
Registró
0.00
172.24
172.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.00
3.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 117 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1943
1884
PR
01
1944
000
1884
PR
01
1945
000
1883
PR
01
1946
000
1883
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
31/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530301
NOR
000
RDP
31/07/2015
530301
NOR
DEV
31/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CZ6-VMH PAGO A NOVOTRAVEL POR
NOVATRAVELCYC
VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A
DE LAS AUTORIDADES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA MEMO DE PEDIDO DE
DISPOBILIDAD DE FONDOS REF.
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2279-M
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2994-M FACTURAS #3226-3240MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-VMH PAGO A NOVOTRAVEL POR
NOVATRAVELCYC
VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A
DE LAS AUTORIDADES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA MEMO DE PEDIDO DE
DISPOBILIDAD DE FONDOS REF.
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2279-M
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2994-M FACTURAS #3226-3240MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-VMH PAGO NOVOTRAVEL MEMO
NOVATRAVELCYC
0190391795001
SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUESS.A
2015-2440-M PASAJES AL INTERIOR POR
RESIDENCIA DE AUTORIDADES DEL
VMH PASAJES DIRECTORA LILIBETH
ROMERO POA DEL VMH INSERTO EN
POA CZ6 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2994-M FACTURA# 3235
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
RUC
CZ6-VMH PAGO NOVOTRAVEL MEMO
NOVATRAVELCYC
0190391795001
SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUESS.A
2015-2440-M PASAJES AL INTERIOR POR
RESIDENCIA DE AUTORIDADES DEL
VMH PASAJES DIRECTORA LILIBETH
ROMERO POA DEL VMH INSERTO EN
POA CZ6 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2994-M FACTURA# 3235
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,673.79
1,673.79
1,673.79
15.43
228.24
0.96
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
0.96
0.96
Registró
0.00
228.24
228.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.43
15.43
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 118 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1947
1885
PR
01
1948
000
1885
PR
01
1963
000
1918
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
31/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
31/07/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-VMH PAGO A NOVOTRAVEL POR
NOVATRAVELCYC
VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A
DE LAS AUTORIDADES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA DIRECTOR JOSES SOSA Y
SUBSE JOSE JACOME MEMO DE PEDIDO
FONDOS REF. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2279-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2994-M FACTURAS
#3259- MAS DOCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-CZ6 PAGO JOSE NAULA
CC#0101076388 3 SUBSISTE LA
TRONCAL GIRON GYE MACAS
FUNCIONARIO DE LA COORDINACION
ZONAL6 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS
X EL JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M
MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0101
001
0
NAULA CALLE JOSE
ALBERTO
IVA
123.53
4.07
311.90
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
311.90
311.90
MONTO
SALDO
0.00
4.07
4.07
0101076388
MONTO
SIN IVA
123.53
123.53
CZ6-VMH PAGO A NOVOTRAVEL POR
NOVATRAVELCYC
VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A
DE LAS AUTORIDADES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA DIRECTOR JOSES SOSA Y
SUBSE JOSE JACOME MEMO DE PEDIDO
FONDOS REF. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2279-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2994-M FACTURAS
#3259- MAS DOCTOS HABILITANTES
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 119 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1964
1911
PR
01
1969
000
1914
PR
01
1970
000
1916
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
01/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
01/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CZ6-CZ6 PAGO PAULINA ORTIZ
CC#0103438560 3SUSBISTENCIAS
AZOGUES 2 QUITO 1 FUNCIONARIA DE
LA COORDINACION ZONAL 6
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL
JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M
MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0101
001
0
OGA
CZ6-CZ6 PAGO VICTORIA PULLA
CC#0102952124 4USBISTEGIRON MACAS
AZOGUES MACAS FUNCIONARIA DE
LA COORDINACION ZONAL6
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS X EL
JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M
MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0101
001
0
OGA
CZ6-CZ6 PAGO IVAN GRANDA
CC#0104663752 2 SUBSISTE GIRON
ZONADE FRONTERA FUNCIONARIO DE
LA COORDINACION ZONAL6
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS X EL
JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M
MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0101
001
0
RUC
0103438560
BENEFICIARIO
ORTIZ PINOS
PAULINA
MONTO
PULLA QUITO
VICTORIA
ELIZABETH
GRANDA AREVALO
EDGAR IVAN
136.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
360.00
360.00
MONTO
SALDO
0.00
360.00
360.00
0104663752
IVA
136.00
136.00
0102952124
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 120 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
1971
1917
PR
01
1972
000
1919
PR
01
1973
000
1920
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
01/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530303
NOR
000
DEV
01/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CZ6-CZ6 PAGO CHRISTIAN ZAVALA
CC#0704019207 1 SUBSISTE GIRON
FUNCIONARIO DE LA COORDINACION
ZONAL6 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS
X EL JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M
MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO PABLO MARTINEZ M
CC#0103240347 1SUBSISTE LA
TRONCAL FUNCIONARIO DE LA
COORDINACION ZONAL6
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS X EL
JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M
MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0101
001
0
OGA
CZ6-CZ6 PAGO ELIZABETG PINOS
CC#0301858049 1 SUBSISTE GIRON
FUNCIONARIA DE LA COORDINACION
ZONAL6 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS
X EL JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M
MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0101
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0704019207
CHRISTIAN MARCEL
ZAVALA SANCHEZ
0103240347
MARTINEZ
MENDUINO PABLO
SEBASTIAN
MONTO
40.00
65.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
DORTIZ
S
S
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
ELIZABETH LUCY
PINOS VAZQUEZ
IVA
40.00
40.00
0301858049
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 121 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2074
1976
PR
01
2075
000
1986
PR
61
2076
000
2032
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530804
NOR
OGA
REN
000
DEV
12/08/2015
OGA
530304
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-AZG PAGO A BAUTISTA PANGOL
NARCISA DE JESUS POR MATERIALES
DE OFICINA SOLICITADO EN MEMO
MREMH-VMH-2015-1526-M MEMO POA
MREMH-DPI-2015-0734-M LISTADO DE
PAISES Y PROFORMAS MEMO
COFORMIDAD AL BIEN MREMH-VMH2015-1843-M MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3076-M FACTURA#1107
MAS DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A JOSE LUIS
JACOME SUBSECRETARIO SS
MIGRATORIOS Y CONSULES X
VIATICOS AL EXTERIOR POR PEDIDO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2768-M
MEXICO 3D $1062.60 LIMA3D $ 977.90
MREMH-SSMC-2015-0532-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3083
Y 3087-M MAS DCTOS.HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A MARIA
LANDAZURI VICEMINISTRA DE
MOVILIDAD HUMANA CC#1712429644
VIATICOS AL EXTERIOR POR PEDIDO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARTIA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2768-M A
EEUU5D+1S $1972.30 POA DEL
DESPACHO-VMH MEMO PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-3116-M MAS
N.SNAP 45144 MAS DOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
RUC
0102702495001
BENEFICIARIO
BAUTISTA PANGOL
NARCISA DE JESUS
MONTO
JACOME GUERRERO
JOSE LUIS
1712429644
LANDAZURI DE
MORA MARIA
ETELVINA
IVA
4,872.00
4,872.00
1704364361
MONTO
SIN IVA
4,872.00
2,040.50
1,972.30
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
1,972.30
1,972.30
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,040.50
2,040.50
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 122 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2077
2033
PR
61
2078
000
2034
PR
01
2079
000
2034
PR
01
2080
000
2064
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
12/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0101
001
0
OGA
000
OGA
RUC
1710570902
BENEFICIARIO
CORDERO ZUMBA
DORYS ALEXANDRA
CZ6-CZ6 PAGO HINOJOSA PALACIOS
WILSON ENRIQUE POR ARRIENDO
RENOVACION DE CONTRATO DEL
EDIF. DONDE FUNCIONA LA CZ6 POR
EL PERIODO AGOSTO-2015. MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153124, FACTURA 153, MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
0102055795001
HINOJOSA PALACIOS
WILSON ENRIQUE
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
2,570.40
2,570.40
7,800.00
936.00
147.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
147.00
147.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
936.00
936.00
MONTO
SALDO
0.00
7,800.00
7,800.00
VMH-DESPACHO
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES DATA CENTER 1768152560001 NACIONAL DE
DE UNIDAD CONSEJERIA DEL VMH
TELECOMUNICACIO
MES DE JULIO-2015 MEMO DE PEDIDO
NES CNT EP
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3134-M
MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3129-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3148-M FACTURA
#13700343111 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
REN
MONTO
2,570.40
CZ6-CZ6 PAGO HINOJOSA PALACIOS
HINOJOSA PALACIOS
WILSON ENRIQUE POR ARRIENDO DEL 0102055795001 WILSON ENRIQUE
EDIF. DONDE FUNCIONA LA CZ6 POR
EL PERIODO AGOSTO-2015. MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153124, FACTURA 153 CF 76
CONSTATACION POA MREMH-3098 Y
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.
REN
530502
NOR
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
EXTERIOR POR COMISION A FAVOR DE
DORYS CORDERO DEL DESPACHO DE
VMH QUITO POR DISPOSICION DE LA
SRA, VICEMINISTRA MARIA
LANDAZURI ACOMPAÑAMIENTO Y
CAPACITACION A FUNCIONARIOS
PARA LA ATENCIÓN DE TRAMITES DE
VISAS EN SISTEMA CONSULADO DE
CHINA DESTINO BEIJIN X 11DS DTOS
HABILI
REN
REN
DEV
12/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 123 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2081
2064
PR
01
2082
000
2071
PR
01
2083
000
2071
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530105
NOR
000
RDP
12/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES DATA CENTER 1768152560001 NACIONAL DE
DE UNIDAD CONSEJERIA DEL VMH
TELECOMUNICACIO
MES DE JULIO-2015 MEMO DE PEDIDO
NES CNT EP
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3134-M
MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3129-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3148-M FACTURA
#13700343111 MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO A CNT EP XCONSUMO
CORPORACION
DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA 1768152560001 NACIONAL DE
USO DE LAS NECESIDADES
TELECOMUNICACIO
COORDINACION ZONAL 6
NES CNT EP
INSTITUCIONALES MES JULIO-2015 REF
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-1409-M MEMO VERF POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-1101-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3153
-M FACT#36999 MAS DCTOS
HABILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
OGA
RUC
CZ6-AZG PAGO A CNT EP XCONSUMO
CORPORACION
DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA 1768152560001 NACIONAL DE
USO DE LAS NECESIDADES
TELECOMUNICACIO
COORDINACION ZONAL 6
NES CNT EP
INSTITUCIONALES MES JULIO-2015 REF
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-1409-M MEMO VERF POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-1101-M MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3153
-M FACT#36999 MAS DCTOS
HABILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.64
17.64
17.64
60.00
7.20
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
7.20
7.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 124 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2084
2072
PR
01
2085
000
2072
PR
01
2086
000
2066
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
12/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530105
NOR
OGA
REN
000
DEV
12/08/2015
OGA
530105
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A SURAMERICANA DE
SURAMERICANA DE
TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL 0991267263001 TELECOMUNICACIO
XCONSUMO SERVICIO DE INTERNET
NES S.A. SURATEL
COORDINACION ZONAL 6 AGOSTO2015 MEMO DE NECESIDAD
SUMILLADO DE PROCEDER MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0803-M MEMO POA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0804-M
MREMH-CZ6-AZG-2015-3151 FACTURA
#546256 MAS DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A SURAMERICANA DE
SURAMERICANA DE
TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL 0991267263001 TELECOMUNICACIO
XCONSUMO SERVICIO DE INTERNET
NES S.A. SURATEL
COORDINACION ZONAL 6 AGOSTO2015 MEMO DE NECESIDAD
SUMILLADO DE PROCEDER MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0803-M MEMO POA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0804-M
MREMH-CZ6-AZG-2015-3151 FACTURA
#546256 MAS DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DESPACHO
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE 0160050020001 MUNICIPAL DE
CONSUMO TELEFONICO DE LA
TELECOMUNICACIO
COORDINACION ZONAL 6 MES DE
NES, AGUA
JULIO DE 2015 MEMO DE PEDIDO
POTABLE,
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3135-M
ALCANTARILLADO
MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUESY SANEAMIENTO DE
2015-3130-M MEMO PAGO MREMH-CZ6CUENCA ETAPA EP
AZG-2015-3150 FACTURA #8299018-19-20
-21-22 MAS DOCUMENTOS
HABILITAMNTES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
193.40
193.40
193.40
23.21
1,155.13
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
1,155.13
1,155.13
USUARIOS
ESTADO
0.00
23.21
23.21
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 125 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2087
2070
PR
61
2088
000
2066
PR
01
2089
000
2069
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
EXTERIOR JAIME BALSECA
UND.CONSEJERIA VMH DISPOSICION
VICEMINISTRA M.lANDAZURI
CONSULADO VIRTUAL A BEIJINGSHANGAI 25DS MEMO PEDIDO MREMHVMH-2015-1564-M MEMO CALCULO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2547-M
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3149-M AUTZ SNAP 46638 MAS
DCTOS HABILITAN
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
OGA
1709555799
BENEFICIARIO
BALSECA
MALDONADO JAIME
PATRICIO
UBG
FTE
ORT
530105
0101
001
0
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
EXTERIOR POR COMISION A FAVOR
ÁLVAREZ Á WILSON A TUMBES 6DS
NV 170 CF 1.27 SISTEMA CONSULADO
VIRTUALPEDIDO Y DISPOSICIONMEMO
MREMH-VMH-2015-1564-M MEMO
CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152592 Y 2696-M MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3149-M AUTORZ SNAP 44805 MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
MONTO
ÁLVAREZ ÁLVAREZ
WILSON ARMANDO
IVA
5,650.46
136.79
1,403.40
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
1,403.40
1,403.40
MONTO
SALDO
0.00
136.79
136.79
1705608451
MONTO
SIN IVA
5,650.46
5,650.46
VMH-DESPACHO
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE 0160050020001 MUNICIPAL DE
CONSUMO TELEFONICO DE LA
TELECOMUNICACIO
COORDINACION ZONAL 6 MES DE
NES, AGUA
JULIO DE 2015 MEMO DE PEDIDO
POTABLE,
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3135-M
ALCANTARILLADO
MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUESY SANEAMIENTO DE
2015-3130-M MEMO PAGO MREMH-CZ6CUENCA ETAPA EP
AZG-2015-3150 FACTURA #8299018-19-20
-21-22 MAS DOCUMENTOS
HABILITAMNTES
REN
OGA
RUC
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 126 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2090
2068
PR
01
2091
000
2067
PR
01
2092
000
2057
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
EXTERIOR POR COMISION A FAVOR
CARLA BONILLA DESTINO BOGOTA
7DS NV 170 CF 1.26 SISTEMA
CONSULADO VIRTUALPEDIDO Y
DISPOSICIONMEMO MREMH-VMH-20151564-M CALCULO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2592 Y 2696-M PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3149-M
AUTORZ SNAP 44662 MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
EXTERIOR X 20% RESTA COMISION A
FAVOR MONICA GONZALEZ MEXICO
DF 7DS NV 170 CF 1.38 SISTEMA
CONSULADO VIRTUALPEDIDO Y
DISPOSICIONMEMO MREMH-VMH-20151564-M CALCULO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2592 Y 2696-M PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3149-M
AUTOR.SNAP 44665 MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO VIATICOS EXTERIOR
SILVIA AGREDA R x DISPOSICION SRA,
VICEMINISTRA MLANDAZURI
APLICACION DEL PLAN PILOTO
ARCHIVO HISTORICO CONSULAR
MURCIA ESPAÑA MREMH-VMH-20151562-M CÁLCULO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2563-M PAGO 20%
EXPTE SNAP44625 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3140-M MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
RUC
1714407341
BENEFICIARIO
BONILLA CISNEROS
CARLA JACQUELINE
MONTO
GONZALEZ
ESPINOSA MONICA
JACQUELINE
AGREDA REGALADO
SYLVIA EUGENIA
1,392.30
304.98
719.78
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
719.78
719.78
MONTO
SALDO
0.00
304.98
304.98
0702189713
IVA
1,392.30
1,392.30
1721063202
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 127 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2093
2065
PR
58
2094
000
2065
PR
58
2095
000
2063
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
RDP
13/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
730801
0301
001
0
VMH-DREFA PAGO A ZAMORA SALTOS
ZAMORA SALTOS
0930964838001
M SS ALIMENTACIÓN EVENTOS
MELISSA MARIA
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
MATERIA DE REFUGIO A INSTITUC.
PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA
REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
EN GUAYAQUIL MEMO DREFA-20150299-M Y MREMH-DPI-2015-0793-M
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3147
-M FACT#001 MAS DCTOS
HABILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
730801
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DREFA PAGO A ZAMORA SALTOS
ZAMORA SALTOS
0930964838001
M SS ALIMENTACIÓN EVENTOS
MELISSA MARIA
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
MATERIA DE REFUGIO A INSTITUC.
PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA
REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
EN GUAYAQUIL MEMO DREFA-20150299-M Y MREMH-DPI-2015-0793-M
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3147
-M FACT#001 MAS DCTOS
HABILITANTE
REN
OGA
RUC
CZ6-CZ6 PARA PAGO A CEBJUGUETE
CENTRO EDUCATIVO
0190169162001 BILINGUE MUNDO
CIA. LTDA.GUARDERIA DE SOFIA
VALLEJO HIJA DE SILVIA VALLEJO DEL
DEL JUGUETE
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
CEBJUGUETE CIA.
HUMANA AZOGUES POR ME DE
LTDA.
AGOSTO -2015 MEMOPEDIDO
CONTENIDO EN MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3112-M MEMO POA
MREMH-AZOGUES-2015-3126-M
FACTURA #16914 MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,755.00
1,755.00
1,755.00
210.60
150.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
210.60
210.60
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 128 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2098
2073
PR
01
2099
000
2073
PR
01
2100
000
2031
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
0101
001
0
UBG
FTE
ORT
530803
0101
001
0
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE HIDALGO CRISTIAN
CC#1002820999 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
MONTO
HIDALGO TABOADA
CRISTIAN
IVA
252.66
30.32
235.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
235.00
235.00
MONTO
SALDO
0.00
30.32
30.32
1002820999
MONTO
SIN IVA
252.66
252.66
VMH-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS CIA.
ROLANDO RIOS
0190097781001 COMPANIA
LTDA. POR SERVICIO CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
LIMITADA
INSTITUCIONALES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA Y DE LA COORDINACION
ZONAL 6 MES DE JULIO, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3162-M,
MAS DCTOS. HABILITANTES
REN
OGA
BENEFICIARIO
VMH-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS CIA.
ROLANDO RIOS
0190097781001 COMPANIA
LTDA. POR SERVICIO CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
LIMITADA
INSTITUCIONALES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA Y DE LA COORDINACION
ZONAL 6 MES DE JULIO, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3162-M,
MAS DCTOS. HABILITANTES
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 129 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2101
2030
PR
58
2102
000
2029
PR
58
2103
000
2028
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE PACHECO ANDREA
CC#0104045422 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE JIMENEZ ZOILA
CC#0103665964 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE CABRERA MISHELL
CC#1751432954 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
0104045422
BENEFICIARIO
PACHECO AREVALO
ANDREA CRISTINA
MONTO
ZOILA FABIOLA
JIMENEZ JIMENEZ
CABRERA
HERNANDEZ
MISHELL
ALEJANDRA
80.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1751432954
IVA
80.00
80.00
0103665964
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 130 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2104
2026
PR
58
2110
000
2108
PR
01
2111
000
2109
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
530210
NOR
000
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE BAREN VERONICA
CC#1716646755 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
REN
DEV
14/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1716646755
BENEFICIARIO
BAREN CORDOVA
VERONICA
ELIZABETH
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PARA PAGO MERCHAN
TERREROS ADRIANA DEL ROCIO
.GUARDERIA DE JUAN ZHUNIO
BARBERA HIJO DE CAROOLINA
BARBERAN DE LA COORDINACION
ZONAL 6 POR ME DE AGOSTO -2015
MEMOPEDIDO CONTENIDO EN MEMO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3112-M
MEMO POA MREMH-AZOGUES-20153126-M FACTURA #1912 MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0101
001
0
IVA
200.00
150.00
75.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
75.00
75.00
MONTO
SALDO
0.00
150.00
150.00
MERCHAN
0102373537001 TERREROS ADRIANA
DEL ROCIO
MONTO
SIN IVA
200.00
200.00
CZ6-CZ6 PARA PAGO CEBJUGUETE CIA.
CENTRO EDUCATIVO
0190169162001 BILINGUE MUNDO
LTDAGUARDERIA DE JUAN CEDEÑO
HIJO DE GABRIELA SERRANO DE LA
DEL JUGUETE
COORDINACION ZONAL 6 POR ME DE
CEBJUGUETE CIA.
AGOSTO -2015 MEMOPEDIDO
LTDA.
CONTENIDO EN MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3112-M MEMO POA
MREMH-AZOGUES-2015-3126-M
FACTURA #0016916 MAS DCT
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 131 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2112
2025
PR
58
2113
000
2024
PR
58
2114
000
2023
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE TARAMBIS SILVIA
CC#1712118841 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE JARAMILLO JEAN
CC#1718339599 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE VILLACIS DIANA
CC#0401054606 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
1712118841
BENEFICIARIO
TARAMBIS ALBAN
SILVIA MARGOTH
MONTO
JARAMILLO
NOGALES JEAN
DAVID
VILLACIS REVELO
DIANA ALEJANDRA
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0401054606
IVA
200.00
200.00
1718339599
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 132 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2115
2022
PR
58
2116
000
2020
PR
58
2117
000
2018
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE ARGUELLO SHEYLA
CC#1710897941 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE MUÑOZ DANIELA
CC#1713864252 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE RODRIGUEZ LUIS
CC#1713494175 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
1710897941
BENEFICIARIO
ARGUELLO ESPIN
SHEYLA XIMENA
MONTO
MUNOZ VASQUEZ
DANIELA MARILYN
RODRIGUEZ LUIS
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1713494175
IVA
200.00
200.00
1713864252
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 133 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2118
2017
PR
58
2119
000
2016
PR
58
2120
000
2015
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE ASTUDILLO JAIME
CC#1718136185 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE ARELLANO SIMON
CC#0201712122 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE LEMA MARIA
CC#1725064263 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
1718136185
BENEFICIARIO
ASTUDILLO PEREZ
JAIME ANDRES
MONTO
ARELLANO
CHIMBOLEMA
SIMON BOLIVAR
LEMA LEMA MARIA
SOLEDAD
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1725064263
IVA
200.00
200.00
0201712122
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 134 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2121
2014
PR
58
2122
000
2013
PR
58
2123
000
2012
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE BENAVIDES MARIA
CC#1718483470 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE VALENCIA ILIANA
CC#1710340207 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE VELOZ MARIO
CC#1708859986 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
1718483470
BENEFICIARIO
BENAVIDES
VELASCO MARIA
GABRIELA
MONTO
VALENCIA MENDEZ
ILIANA MARGA
VELOZ SIMBANA
MARIO ERNESTO
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1708859986
IVA
200.00
200.00
1710340207
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 135 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2124
2011
PR
58
2125
000
2010
PR
58
2126
000
2009
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE VELASCO PEDRO
CC#1720249380 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE ALVAREZ MARCELA
CC#0104907639 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE JIJON CARMEN
CC#1707305114 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
1720249380
BENEFICIARIO
VELASCO ERAZO
PEDRO ALEXANDER
MONTO
ALVAREZ ZHUNIO
MARCELA
ESTEPHANIA
JIJON VASCONEZ
CARMEN LUCIA
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1707305114
IVA
200.00
200.00
0104907639
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 136 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2127
2008
PR
58
2128
000
2007
PR
58
2129
000
2006
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE CABRERA DANIELA
CC#1709602278 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE TOBAR ANDREA
CC#1722534268 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE VASCO MIGUEL
CC#1704200805 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
1709602278
BENEFICIARIO
CABRERA
JARAMILLO
DANIELA SUSANA
MONTO
TOBAR ANDREA
VASCO VITERI
MIGUEL EDUARDO
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1704200805
IVA
200.00
200.00
1722534268
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 137 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2130
2005
PR
58
2131
000
2004
PR
58
2135
000
2003
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE ROSERO CONCEPCION
CC#1003356167 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE LUNA JENNY CC#0801097585
DREFA A NIVEL NACIONAL EN
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO
DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL
MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO
13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE RIVERA CARLOS
CC#0802322081 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
1003356167
BENEFICIARIO
ROSERO LIMA LUCIA
CONCEPCION
MONTO
LUNA YUMICEBA
JENNY LUZMILA
RIVERA ESPANA
CARLOS ALBERTO
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0802322081
IVA
200.00
200.00
0801097585
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 138 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2136
2002
PR
58
2137
000
2001
PR
58
2138
000
2000
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
REN
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
730303
NOR
000
DEV
17/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE OÑA HUGO CC#1715376727
DREFA A NIVEL NACIONAL EN
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO
DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL
MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO
13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE VASCONEZ CARLOS
CC#1710339738 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DEPIJAL CAIZA LUIS
FERNANDO DREFA A NIVEL NACIONAL
EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO
DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL
MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO
13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1715376727
O¿A TORRES HUGO
RAMIRO
1710339738
VASCONEZ
NARANJO CARLOS
ESTEBAN
MONTO
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
PIJAL CAIZA LUIS
FERNANDO
IVA
200.00
200.00
1002257002
MONTO
SIN IVA
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 139 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2139
1999
PR
58
2140
000
1998
PR
58
2141
000
1997
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE TADEO JEANNETH
CC#1720108032 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE GUERRA ERIKA
CC#1719200337 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE PAOLA SERRANO
CC#1712738887 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
1720108032
BENEFICIARIO
TADEO LEON
JEANNETH SUSANA
MONTO
GUERRA AREVALO
ERIKA ALEXANDRA
PAOLA DAYANA
SERRANO
MOSQUERA
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1712738887
IVA
200.00
200.00
1719200337
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 140 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2142
1996
PR
58
2143
000
1995
PR
58
2144
000
1994
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
REN
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
730303
NOR
OGA
REN
000
DEV
17/08/2015
OGA
730303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE MORA LUIS CC#1717098881
DREFA A NIVEL NACIONAL EN
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO
DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL
MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO
13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE LOOR MARIA CC#1709540924
DREFA A NIVEL NACIONAL EN
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO
DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL
MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO
13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE JACOME MIRIAM
CC#0401260831 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
1717098881
BENEFICIARIO
MORA PILA LUIS
ALBERTO
MONTO
LOOR SANTANDER
MARIA ESPERANZA
JACOME ZABALA
MIRIAM CIOCONDA
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0401260831
IVA
200.00
200.00
1709540924
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 141 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2145
1993
PR
58
2146
000
1992
PR
58
2147
000
1991
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE GUERRA DIANA
CC#1003136577 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE CISNEROS EDWIN
CC#1715681654 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE ALDAZ JOHNY
CC#0917779977 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
1003136577
BENEFICIARIO
GUERRA RIVERA
DIANA
MONTO
CISNEROS
CEVALLOS EDWIN
DAVID
ALDAZ MOREIRA
JOHNY VICTOR
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0917779977
IVA
200.00
200.00
1715681654
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 142 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2148
1990
PR
58
2149
000
1989
PR
58
2150
000
1988
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
REN
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
730303
NOR
000
DEV
17/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE VELIZ SONIA CC#0913780193
DREFA A NIVEL NACIONAL EN
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO
DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL
MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO
13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE PONGUILLO HILDA
CC#0913048419 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE FABRE RENATTO
CC#0918787615 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0913780193
VELIZ VELIZ SONIA
AZUCENA
0913048419
PONGUILLO
MALAVE HILDA
LEONOR
MONTO
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
FABRE LOPEZ
RENATTO
FERNANDO
IVA
200.00
200.00
0918787615
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 143 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2151
1987
PR
58
2152
000
1985
PR
58
2153
000
1984
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE RONALD ERAZO
CC#0400952081 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE PRIAS PEDRO CC#0802874214
DREFA A NIVEL NACIONAL EN
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO
DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL
MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO
13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE VILLOM BETTY
CC#0400952081 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
0914568357
BENEFICIARIO
RONALD ESTEBAN
ERAZO HERRERA
MONTO
PRIAS MARTINEZ
PEDRO LUIS
VILLON BERNABE
BETTY
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0916610280
IVA
200.00
200.00
0802874214
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 144 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2154
1983
PR
58
2155
000
1982
PR
58
2156
000
1981
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE ALMEIDA LIZ VIOL
CC#0907864391 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE GALARZA JOSE BOL
CC#0920823747 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE NAVARRETE CLAUDIA
CC#1002436721 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
0907864391
BENEFICIARIO
ALMEIDA BARBERY
LIZ VIOLETA
MONTO
GALARZA HERRERA
JOSE BOLIVAR
NAVARRETE
CISNEROS CLAUDIA
MARLENE
200.00
200.00
235.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
235.00
235.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1002436721
IVA
200.00
200.00
0920823747
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 145 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2157
1978
PR
58
2159
000
1977
PR
58
2160
000
1974
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE CARVAJAL FRANCISCO
CC#0401247820 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE GUERRERO R HERNAN
CC#0401299870 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE RODRIGUEZ JOFRE
CC#0400952081 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
0401247820
BENEFICIARIO
CARVAJAL MAFLA
FRANCISCO JAVIE
MONTO
GUERRERO ROBLES
HERNAN
RODRIGUEZ
ENRIQUEZ JOFFRE
RAMIRO
235.00
235.00
235.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
235.00
235.00
MONTO
SALDO
0.00
235.00
235.00
0400952081
IVA
235.00
235.00
0401299870
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 146 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2161
1968
PR
58
2162
000
1967
PR
58
2163
000
1966
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
REN
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
730303
NOR
000
DEV
17/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE BOLANOS FUERTES
BOLIVAR ALEXANDER CC#0401279278
DREFA ANIVEL NACIONAL EN
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO
DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL
MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO
13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTO
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DEWILLAM AMILCAR
GUERRON CC#0400831889 DREFA
ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DELEMA LOPEZ FRANKLIN
CC#0401114871 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
0401279278
BENEFICIARIO
BOLANOS FUERTES
BOLIVAR
ALEXANDER
MONTO
WILLAM AMILCAR
GUERRON PEREIRA
LEMA LOPEZ
FRANKLIN
HUMBERTO
235.00
35.00
235.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
235.00
235.00
MONTO
SALDO
0.00
35.00
35.00
0401114871
IVA
235.00
235.00
0400831889
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 147 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2164
1965
PR
58
2166
000
1962
PR
58
2167
000
1961
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
REN
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
PY
AC
002
001
730303
NOR
000
DEV
17/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE CHUGA CARDENAS
CC#0401294814 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE WILIAN GUERRON P
CC#0400831889 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE CASTILLO CADENA JORG
CC#0802763771 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
0401294814
BENEFICIARIO
CHUGA CARDENAS
DANIEL GERMAN
MONTO
WILLAM AMILCAR
GUERRON PEREIRA
CASTILLO CADENA
JORGE LUIS
235.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0802763771
IVA
235.00
235.00
0400831889
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 148 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2168
1959
PR
58
2169
000
1958
PR
58
2170
000
1957
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE JAEN CAICEDO SAMIRA
CC#0802244848 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE ESTUPINAN CLAUDIA
CC#0802777037 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DECONTRERASMARTHA
CC#1715943252 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
0802244848
BENEFICIARIO
JAEN CAICEDO
SAMIRA LILIBETH
MONTO
ESTUPINAN
MORENO CLAUDIA
COLOMBIA
CONTRERAS CORTEZ
MARTHA
ALEXANDRA
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1715943252
IVA
200.00
200.00
0802777037
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 149 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2171
1956
PR
58
2172
000
1955
PR
58
2173
000
1954
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE ESPINOZA RIVERO ZEUS
CC#0801556374 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE ARELAVO ANGELA
E.CC#0801614892DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE AURA MARQUEZ A.
CC#0802778357 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
0801556374
BENEFICIARIO
ESPINOZA RIVERO
ZEUS HONORIO
MONTO
AREVALO
ESTUPINAN ANGELA
ROCIO
MARQUEZ
ARBOLEDA AURA
PAMELA
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0802778357
IVA
200.00
200.00
0801614892
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 150 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2174
1953
PR
58
2175
000
1952
PR
58
2176
000
1951
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO VIATICOS A
FAVOR DE RAMIREZ ENCARNACIOM
CC#2100211057 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE DURAN EDUARDO ALFONS
CC#0801013012DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE PACHECO VIVAR CARMEN
CC#2100175245 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
2100211057
BENEFICIARIO
ENCARNACION
RAMIREZ JEANNETH
MARGOTH
MONTO
DURAN GARCIA
EDUARDO ALFONSO
PACHECO
VIVARCARMEN
TERESA
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
2100175245
IVA
200.00
200.00
0801013012
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 151 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2177
1950
PR
58
2178
000
1949
PR
58
2179
000
1921
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE CHUVA JORGE ISIDRO
CC#210051610 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE GREFA MARCIA
CC#2100043211 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE ALMEIDA WILMER
CC#0401559778 DREFA ANIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DE LA DREFAMREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL
DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-0615 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
730303
0301
001
0
RUC
2100051610
BENEFICIARIO
CHUVA GUZMAN
JORGE ISIDRO
MONTO
GREFA ANDI MARCIA
NELLY
ALMEIDA ALMEIDA
WILMER NICASIO
200.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0401559778
IVA
200.00
200.00
2100043211
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 152 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2180
2060
PR
61
2181
000
2059
PR
61
2182
000
2058
PR
61
2183
000
2056
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
000
VMH-DESPACHO PAGO A SERRAANO
SUSAN CC#0703987610 VIATICOS AL
INTERIOR DIREC. DE MGRACION
PEDIDO EN MEMO MREMH-DM-20150381-M A CARGO DEL POA VMHDESPACHO, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3125-M, MAS DCTOS.
HABILITANTES. VIATICO UIO 14-07-15
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
530303
NOR
VMH-DESPACHO PAGO A RODRIGUEZ
PATRICIO CC#0915704100 VIATICOS AL
INTERIOR DIREC. DE MGRACION
PEDIDO EN MEMO MREMH-DM-20150381-M A CARGO DEL POA VMHDESPACHO, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3125-M, MAS DCTOS.
HABILITANTES. VIATICO UIO 14-07-15
REN
REN
DEV
17/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VMH-DIMR PAGO A ROMERO LILIBETH
CC#1722564984 VIATICOS AL INTERIOR
SOLICITADOS DIMR, REF. MEMO
PEDIDO DE DISPONONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA MEMO MREMHDIMR-2015-0170 Y 0171-M, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M,
MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO
GYE 21-05-15
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DIMR PAGO A CACHIMUEL
CRISTINA CC#1002833836 VIATICOS AL
INTERIOR SOLICITADOS DIMR REF.
MEMO PEDIDO DE DISPONONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA MEMO MREMHDIMR-2015-0170 Y 0171-M, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M,
MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO
GYE 21-05-15
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
0915704100
BENEFICIARIO
RODRIGUEZ PEREZ
PATRICIO
MONTO
SERRANO CUESTA
SUSAN PAOLA
ROMERO SALAZAR
MYRIAN
CACHIMUEL BURGA
CRISTINA
120.00
65.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
1002833836
195.00
120.00
120.00
1722564984
IVA
195.00
195.00
0703987610
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 153 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2184
2055
PR
61
2185
000
2054
PR
61
2186
000
2053
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
001
530303
NOR
000
DEV
17/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DIMR PAGO A TENESACA GALO
CC#0102638541 VIATICOS INTERIOR
DIMR POA, REF. MEMO PEDIDO
MREMH-DIMR-AZOGUES-2015-0192-M y
MREMH-DPI-2015-0939-M, ACTIVIDAD
TALLERES Y REUNIONES CON
PERSONAMAS MIGRANTES, AJUSTE AL
VIATICO SOLICITADO EN MEMO-3100M $24MEMO PAGO 3125, ZAMORA 08-07
-15
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DIMR PAGO A TENESACA GALO
VIATICOS CC#0102638541 INTERIOR
DIMR AFECTACION A POA REF. MEMO
PEDIDO MREMH-DIMR-AZG-2015-0192M y MREMH-DPI-2015-0939-M
ACTIVIDAD TALLERES Y REUNIONES
CON PERSONAMAS MIGRANTES,
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3125-M, MAS DCTOS.
HABILITANTES VIATICO ZAMORA 0807-15
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PAGO A MACHUCA
VERONICA CC#0103542908 VIATICOS
AL INTERIOR POA SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LA APLICACION E
PROCEDIMIENTOS DE DREFA,CUE-UIO
UIO-CUE, MEMO POA MREMH-DPI-20150632-M Y MEMO PEDIDO MRMEHDREFA-2015-0242-M, REUNIONES
PROGRAMADAS, VIATICO UIO 25-05-15
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
0102638541
BENEFICIARIO
TENESACA CHACON
GALO PATRICIO
MONTO
TENESACA CHACON
GALO PATRICIO
MACHUCA
PALACIOS SONIA
VERONICA
24.00
120.00
280.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
280.00
280.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0103542908
IVA
24.00
24.00
0102638541
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 154 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2187
2052
PR
58
2188
000
2051
PR
58
2189
000
2050
PR
61
2190
000
2049
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DREFA PAGO A LAURA ROMERO
CC#0301289617 VIATICOS AL INTERIOR
SALDO $125 POA SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LA APLICACION E
PROCEDIM. DE DREFA,CUE-UIO UIOCUE, MEMO POA MREMH-DPI-2015-0632
-M Y MEMO PEDIDO MRMEH-DREFA2015-0242-M, REUNIONES
PROGRAMADAS, DALGI, MESA
NACIONAL DE MH, DELEGACION
CHILE
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DREFA PAGO A LAURA ROMERO
CC#0301289617 VIATICOS AL INTERIOR
POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
LA APLICACION E PROCEDIMIENTOS
DE DREFA,CUE-UIO UIO-CUE, MEMO
POA MREMH-DPI-2015-0632-M Y MEMO
PEDIDO MRMEH-DREFA-2015-0242-M,
REUNIONES PROGRAMADAS, DALGI,
MESA NACIONAL DE MH, DELEGACION
CHILE
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A RODRIGUEZ
PATRICIO CC#0915704100 VIATICOS AL
INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD
EN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M
POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125
-M, MAS DCTOS. HABILITANTES.
VIATICO GYE 04-06-15
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A JARA
VERONICA CC#0104196076 VIATICOS
AL INTERIOR PEDIDO DE
DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3100-M POA DEL
DESPACHO-VMH, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M,
MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO
GYE 16-06-15
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
0301289617
BENEFICIARIO
ROMERO MENDEZ
LAURA ESTHER
MONTO
ROMERO MENDEZ
LAURA ESTHER
RODRIGUEZ PEREZ
PATRICIO
JARA CAMPOVERDE
MARIA VERONICA
525.00
325.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
325.00
325.00
0104196076
125.00
525.00
525.00
0915704100
IVA
125.00
125.00
0301289617
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 155 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2191
2046
PR
61
2193
000
2045
PR
61
2194
000
2044
PR
61
2195
000
2043
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
000
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
003
530303
NOR
DEV
18/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO PAGO A GUAYAS LUIS
P CC#0102519329 VIATICOS AL
INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD
EN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M
POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125
-M, MAS DCTOS. HABILITANTES.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A CORDERO
MIGUELDE COMISION EN QUITO 03 JUN
Y 20 MAY Y GUAYAQUIL 14 MAY Y 16
JUN CC#0101056380 VIATICOS AL
INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD
EN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M
POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125
-M, MAS DCTOS. HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A HERNANDEZ
HEYDI EN COMISION QUITO X
CAPACITACION 02 AL 04 JUN 15
CC#0911955565 VIATICOS AL INTERIOR
PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M
POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125
-M, MAS DCTOS. HABILITANTES.
VIATICO UIO 02-07-15
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A NIVELO JOSE
LUIS DESTINO QUITO DEL 24 AL 27 JUN
CC#0102917416 VIATICOS AL INTERIOR
PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M
POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125
-M, MAS DCTOS. HABILITANTES.
VIATICO UIO 24-06-15
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
0102519329
BENEFICIARIO
GUAYAS MOROCHO
LUIS PATRICIO
MONTO
CORDERO ORTIZ
MIGUEL HUMBERTO
HERNANDEZ RIVERA
HEYDI RAQUEL
NIVELO NEIRA JOSE
LUIS
520.00
200.00
390.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
0.00
390.00
390.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0102917416
280.75
520.00
520.00
0911955565
IVA
280.75
280.75
0101056380
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 156 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2196
2042
PR
61
2197
000
2041
PR
61
2198
000
2040
PR
61
2199
000
2039
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
000
NOR
PY
AC
000
003
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A QUEVEDO
PAUL DESTINO QUITO DEL 03 AL 06
JUL CC#0302083415 VIATICOS AL
INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD
EN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M
POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125
-M, MAS DCTOS. HABILITANTES.
VIATICO UIO 03-07-15
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
530303
NOR
VMH-DESPACHO PAGO A TINOCO JUAN
X SUBROGACION DE DIRECCION
AZOGUE DEL 01 AL 03 JUL Y DEL 06 AL
11 JUL VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO
DE DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3100-M POA DEL
DESPACHO-VMH, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M,
MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO
AZG 01-07-15 Y 06-07-15
REN
REN
DEV
18/08/2015
530303
NOR
DEV
18/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A SALDAÑA
DIEGO 25 JUN Y 01 AL 03 JUL DESTINO
VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO DE
DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3100-M POA DEL
DESPACHO-VMH, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M,
MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO
UIO 25-06-15 Y 01-07-15
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A RODRIGUEZ
CHRISTIAN CC#1706553102 VIATICOS
AL INTERIOR PEDIDO DE
DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3100-M POA DEL
DESPACHO-VMH, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M,
MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO
GYE 16-06-15
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
0916204324
BENEFICIARIO
TINOCO CORDOVA
JUAN FERNANDO
MONTO
QUEVEDO AVILA
PAUL
SALDANA GOMEZ
DIEGO FERNANDO
1706553102
RODRIGUEZ
CABRERA
CHRISTIAN HE
1,040.00
120.00
240.00
40.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
240.00
240.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0102815818
IVA
1,040.00
1,040.00
0302083415
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 157 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2200
2038
PR
61
2201
000
2037
PR
61
2202
000
2036
PR
61
2203
000
2035
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
000
VMH-DESPACHO PAGO A FARFAN
NORMA GUAYAQUIL 19 JUN VIATICOS
AL INTERIOR POR PEDIDO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN
MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153100-M POA DEL DESPACHO DEL VMH,
MEMORANDO DE AUTORIZACION DE
PAGO NRO. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3125-M, VIATICO GYE 19-06-15
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
OGA
530303
NOR
VMH-DESPACHO PAGO A YTURRALDE
JOSE DESTINO GUAYAQUIL 17 MAYO
15 VIATICOS AL INTERIOR POR PEDIDO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
EN MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153100-M POA DEL DESPACHO DEL VMH,
MEMORANDO DE AUTORIZACION DE
PAGO NRO. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3125-M, VIATICO GYE 17-05-15
REN
REN
DEV
18/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VMH-DESPACHO PAGO A CARDENAS
ORLANDO GUAYAQUIL 19 JUN
VIATICOS AL INTERIOR POR PEDIDO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
EN MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153100-M POA DEL DESPACHO DEL VMH,
MEMORANDO DE AUTORIZACION DE
PAGO NRO. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3125-M, VIATICO GYE 19-06-15
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A ESPINOZA
JUAN ESPINOZA GUAYAQUIL 28 JUL
VIATICOS AL INTERIOR POR PEDIDO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
EN MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153100-M POA DEL DESPACHO DEL VMH,
MEMORANDO DE AUTORIZACION DE
PAGO NRO. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3125-M, VIATICO GYE 28-07-15
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0301
001
0
RUC
1206052084
BENEFICIARIO
YTURRALDE
VILLAGOMEZ JOSE
MONTO
NORMA FARFAN
CARDENAS
CARDENAS
ORLANDO GUSTAVO
ESPINOZA MORA
JUAN FERNANDO
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0301091575
40.00
40.00
40.00
0300891215
IVA
40.00
40.00
0102155272
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 158 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2209
2209
PR
61
2211
000
2134
PR
01
2212
000
2134
PR
01
2213
000
2132
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
19/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
DEV
19/08/2015
530304
NOR
RDP
19/08/2015
OGA
530105
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
COORDINACION
Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo:
0160046930001 ZONAL 6 DEL
17 No Entrada: 85
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-AZG PAGOA CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP POR SERVICIO TRONCAL SIP
TELECOMUNICACIO
VINCULADA A LA LINEA
NES CNT EP
1800CANCILLERIA DEL VMH-MES
JULIO, REF. MEMO SUMILLADO DE
PROCEDER MRMEH-CZ6-AZG-2015-3175
-M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZG-20153176-M. FACT.016930691, MEMO PAGO
3197.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO POR SERVICIO
CORPORACION
TRONCAL SIP VINCULADA A LA LINEA 1768152560001 NACIONAL DE
1800CANCILLERIA DEL VMH-MES
TELECOMUNICACIO
JULIO, REF. MEMO SUMILLADO DE
NES CNT EP
PROCEDER MRMEH-CZ6-AZG-2015-3175
-M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZG-20153176-M. FACT.016930691, MEMO PAGO
3197
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-AZG PAGO A CORPORACION
CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE
CNT EP POR SERVICIO DE LINEA 1800TELECOMUNICACIO
226545 DEL VMH-MES JULIO, REF.
NES CNT EP
MEMO SUMILLADO DE PROCEDER
MRMEH-CZ6-AZG-2015-3185-M, MEMO
POA MREMH-CZ6-AZG-2015-3176-M.
FACTURA#16930692 MEMO PAGO 3203
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,442.08
4,442.08
4,442.08
3,164.01
379.68
3,575.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
3,575.80
3,575.80
Registró
0.00
379.68
379.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,164.01
3,164.01
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 159 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2214
2132
PR
01
2215
000
2165
PR
01
2216
000
2192
PR
58
2217
000
2204
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
001
PY
AC
000
003
OGA
REN
000
530304
NOR
OGA
REN
000
DEV
19/08/2015
530105
NOR
DEV
19/08/2015
OGA
530304
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-AZG PAGO POR SERVICIO DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
LINEA 1800-226545 DEL VMH-MES
JULIO, REF. MEMO SUMILLADO DE
TELECOMUNICACIO
PROCEDER MRMEH-CZ6-AZG-2015-3185
NES CNT EP
-M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZG-20153176-M. FACTURA#16930692 MEMO
PAGO 3203
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A VINTIMILLA CARRIÒN
ANA CAROLINA DESTINO LOS
ANGELES 21DS NV 170 COF 1.41 DEL
20% DE SALDO No. MREMHCECULOSANGELES-2015-0195-M
SUMILLA DE PROCEDR PARA
CERTIFICAR VALORES DE VIATICOS
AL EXTERIOR A PARA ATENDER
ACTIV. DE GESTION CONSULAR, MEMO
LIQUIDACION 3205 CF 422
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DGSC PAGO DE 20% POR
VIATICOS AL EXTERIOR A JOAQUIN
ESTRELLA 06-21 JUNIO A BEIJING NV
170 COF 141 , REF. MEMO PEDIDO
MREMH-SSMC-2015-0427-M Y MEMO DE
UBICACION DE PASAJES Y VIATICOS
CON ITINERARIO MREMH-DGSC-20151000-M, MEMO CALCULO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2191-M, MEMO
LIQUIDACION 3207
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH-DIMR PAGO A FAVOR QUITO
FABIAN REF. MEMOCIRCULAR
MREMH-DIMR-2015-0001-C, MEMO
CONSTACION Y POA AJUSTADO
MREMH-CGPGE-2015-0407-M, MEMO
PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0189-M Y
ALCANCE MREMH-DIMR-2015-0252-M,
EVENTO TALLER HERRAMI. IMPLEM.
DE CREDITO PARA MIGRANTES 28-0515
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
MONTO
0104166350
ESTRELLA DURAN
JOAQUIN ANTONIO
QUITO HEREDIA
VICTOR FABIAN
1,216.10
733.38
145.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
0.00
0.00
145.00
145.00
MONTO
SALDO
0.00
733.38
733.38
0104001094001
429.10
1,216.10
1,216.10
0103936175
IVA
429.10
429.10
VINTIMILLA
CARRIÒN ANA
CAROLINA
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 160 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2218
2204
PR
61
2219
000
2205
PR
01
2220
000
2205
PR
01
2221
000
2206
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530208
NOR
OGA
REN
000
DEV
19/08/2015
530206
NOR
RDP
19/08/2015
OGA
530208
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DIMR PAGO A FAVOR QUITO
FABIAN REF. MEMOCIRCULAR
MREMH-DIMR-2015-0001-C, MEMO
CONSTACION Y POA AJUSTADO
MREMH-CGPGE-2015-0407-M, MEMO
PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0189-M Y
ALCANCE MREMH-DIMR-2015-0252-M,
EVENTO TALLER HERRAMI. IMPLEM.
DE CREDITO PARA MIGRANTES 28-0515
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
RUC
0104001094001
BENEFICIARIO
QUITO HEREDIA
VICTOR FABIAN
CZ6-CZ6 PAGO A FAVOR
SAFEGUARD CIA.
1791395077001
SAFEGUARDPROCESO SERVICIO DE
LTDA.
SEGURIDAD JULIO, REF. MEMO
PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-0254-M, SE LIQUIDA CF INICIAL NO. 142015, SUB INV.ELECTRONICA N.SIE-CZ6
-002-2015, MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0593-M, PROCESO
CONTRACTUAL MEMO PEDIDO 3218,
MEMO PAGO 3250, FACT. 3489
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A FAVOR
SAFEGUARD CIA.
1791395077001
SAFEGUARDPROCESO SERVICIO DE
LTDA.
SEGURIDAD JULIO, REF. MEMO
PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-0254-M, SE LIQUIDA CF INICIAL NO. 142015, SUB INV.ELECTRONICA N.SIE-CZ6
-002-2015, MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0593-M, PROCESO
CONTRACTUAL MEMO PEDIDO 3218,
MEMO PAGO 3250, FACT. 3489
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO SERVICIO ENERGÍA
EMPRESA
ELECTRICA JULIO INSTALACIONES DE 0190003809001 ELECTRICA
LA CZ6, REF. MEMO MREMH-VMH-2015REGIONAL CENTRO
0142-M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZGSUR CA
2015-3223-M, MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZG-2015-3220-M, MEMO PAGO
3252 FACT. 189768Y189769
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.40
17.40
17.40
4,190.47
502.86
575.01
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
575.01
575.01
Registró
0.00
502.86
502.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,190.47
4,190.47
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 161 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2222
2206
PR
01
2223
000
2207
PR
01
2224
000
2208
PR
61
2225
000
2210
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
000
NOR
PY
AC
000
006
OGA
000
000
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA
EPC0NSUMO DE AGUA POTABLE MES
JULIO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6,
REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES20154-0985-M, MEMO VERF.POA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3222-M.
FACT# 8361303, MEMO NECE
FTE
ORT
530101
0101
001
0
530304
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO SERVICIO ENERGÍA
EMPRESA
ELECTRICA JULIO INSTALACIONES DE 0190003809001 ELECTRICA
LA CZ6, REF. MEMO MREMH-VMH-2015REGIONAL CENTRO
0142-M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZGSUR CA
2015-3223-M, MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZG-2015-3220-M, MEMO PAGO
3252 FACT. 189768Y189769
REN
REN
DEV
19/08/2015
530104
NOR
DEV
19/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DGSC PAGO FAVOR DE SAUL
PACURUCU DE VIATICOS EXTERIOR A .
EXPER. CON LA REP. DEL SALVADOR
DEL 14 AL 19 DE JULIO 2 DS GYQ NV
130 + 3DS SAL NV 185 COF 1.31, A
CARGO DEL POA DEL VMH, MREMHVMH-2015-1671, MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZG-2015-3229, MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-3267 DEL
14AL19 DE JUL.2015
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
PACURUCU
PACURUCU SAUL
ANDRE
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
IVA
209.12
89.40
1,108.23
819.62
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
819.62
819.62
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,108.23
1,108.23
MONTO
SALDO
0.00
89.40
89.40
0103088449
MONTO
SIN IVA
209.12
209.12
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
CZ6-VMH PAGO NOVATRAVELCYC S.A
NOVATRAVELCYC
PASAJES DE VIAJES AL INTERIOR POR 0190391795001 S.A
RESIDENCIA DE LAS AUTORIDADES
DEL VMH, MEMO DE PEDIDO MREMHCZ6-AZG-2015-3231, MEMO POA
MREMH-CZ6-AZG-2015-2823-M, MEMO
DE PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-3268M FACTURAS No. 3342-3344-3338 Y
DOCUMENTACION HABILITANTE.
REN
MONTO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 162 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2226
2210
PR
01
2228
000
2228
PR
58
2230
000
2230
PR
61
2231
000
2231
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
REG
20/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
REG
20/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
COORDINACION
Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo:
0160046930001 ZONAL 6 DEL
2 No Entrada: 42
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
OGA
COORDINACION
Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo:
0160046930001 ZONAL 6 DEL
18 No Entrada: 95
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-VMH PAGO PASAJES DE VIAJES AL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
INTERIOR POR RESIDENCIA DE LAS
S.A
AUTORIDADES DEL VMH, MEMO DE
PEDIDO MREMH-CZ6-AZG-2015-3231,
MEMO POA MREMH-CZ6-AZG-2015-2823
-M, MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-AZG2015-3268-M
REN
OGA
RUC
COORDINACION
Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo:
0160046930001 ZONAL 6 DEL
22 No Entrada: 108
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.98
6.98
6.98
3,628.10
704.85
1,188.44
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
1,188.44
1,188.44
Registró
0.00
704.85
704.85
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,628.10
3,628.10
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 163 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2232
2232
PR
61
2234
000
2229
PR
01
2235
000
2229
PR
01
2236
000
2227
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
20/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
20/08/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
000
NOR
PY
AC
000
003
OGA
000
000
FTE
ORT
0301
001
0
ORT
530301
0101
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A.
NOVATRAVELCYC
PASAJES AL INTERIOR CZ6 REF. MEMO 0190391795001 S.A
POA MREMH-CZ6-AZG-2015-2969-M,
MEMO NRO. MREMH-CZ6-AZG-20153230-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3279, CERTIFICACION
FINANCIERA No. 425 FACTURAS Nos.
3356 y 3353, Y DOCUMENTACION
HABILITANTE.
FTE
530301
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
COORDINACION
Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo:
0160046930001 ZONAL 6 DEL
7 No Entrada: 64
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
REN
REN
DEV
20/08/2015
530304
NOR
RDP
20/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A.
NOVATRAVELCYC
PASAJES AL INTERIOR CZ6 REF. MEMO 0190391795001 S.A
POA MREMH-CZ6-AZG-2015-2969-M,
MEMO NRO. MREMH-CZ6-AZG-20153230-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3279
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DDVL PAGO A NOVATRAVEL S.A.
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES AL INTERIOR A CARGO DEL
S.A
POA DDVL A FAVOR DE ROLANDO
RUIZ GONZALEZ PEDIDO DEL SR.
DIRECTOR CARLOS ESPINOZA A QUITO
REF. MREMH-DDVL-2015-1147-M,
MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZG2015-3233-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZG-2015-3273-M FACTURA No. 3343 Y
DOCUMENTACION HAB.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,214.38
4,214.38
4,214.38
207.48
1.92
264.08
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
USERAPP
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
0.00
264.08
264.08
Registró
0.00
1.92
1.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
207.48
207.48
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 164 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2237
2227
PR
61
2238
000
2238
PR
61
2239
000
2239
PR
58
2246
000
2243
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
REG
20/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
REG
20/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
OGA
VMH-DESPACHO A FAVOR DE
NOVATRAVEL S.A. PASAJES AL
EXTERIOR A EL SALVADOR
DELEGACION DE LA SEÑORA
VICEMINISTRA, A FAVOR DE
DIRECTORA DIMR LILIBETH ROMERO,
MEMO MREMH-VMH-2015-1637-M Y
PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0209-M, A
CARGO DEL POA DESPACHO-VMH,
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-20153286
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
NOVATRAVELCYC
S.A
IVA
0.96
2,879.12
1,280.79
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
1,280.79
1,280.79
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,933.52
2,933.52
MONTO
SALDO
0.00
2,879.12
2,933.52
0190391795001
MONTO
SIN IVA
0.96
2,879.12
COORDINACION
Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo:
0160046930001 ZONAL 6 DEL
25 No Entrada: 115
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
REN
MONTO
0.96
COORDINACION
Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo:
0160046930001 ZONAL 6 DEL
27 No Entrada: 125
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
REN
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DDVL PAGO A NOVATRAVEL S.A.
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES AL INTERIOR A CARGO DEL
S.A
POA DDVL A FAVOR DE ROLANDO
RUIZ GONZALEZ PEDIDO DEL SR.
DIRECTOR CARLOS ESPINOZA A QUITO
REF. MREMH-DDVL-2015-1147-M,
MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZG2015-3233-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZG-2015-3273-M
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 165 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2247
2243
PR
61
2249
000
2240
PR
61
2250
000
2240
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
21/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
21/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO A FAVOR DE
NOVATRAVEL S.A. PASAJES AL
EXTERIOR A EL SALVADOR
DELEGACION DE LA SEÑORA
VICEMINISTRA, A FAVOR DE
DIRECTORA DIMR LILIBETH ROMERO,
MEMO MREMH-VMH-2015-1637-M Y
PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0209-M, A
CARGO DEL POA DESPACHO-VMH,
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-20153286
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
OGA
0190391795001
BENEFICIARIO
NOVATRAVELCYC
S.A
VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
DE PASAJES AL EXTERIOR S.A. POR
S.A
PASAJES AL EXTERIOR
ACOMPAÑAMIENTO ASESOR
CHRISTIAN RODRIGUEZ Y DIRECTORA
DE DREFA LAURA ROMERO, REF.
MEMO POA MREMH-DPI-2015-0949-M,
MEMO MREMH-CZ6-AZG-3235-M,
MREMH-CZ6-AZG-3286-M FACTURAS
Nos. 3336-35-32-77 Y
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL
NOVATRAVELCYC
0190391795001
S.A. POR PASAJES AL EXTERIOR S.A
DELEGACION DE LA SEÑORA
VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI A
SU FAVOR Y ACOMPAÑAMIENTO
ASESOR CHRISTIAN RODRIGUEZ Y
DIRECTORA DE DREFA LAURA
ROMERO, REF. MEMO POA MREMHDPI-2015-0949-M, MEMO MREMH-CZ6AZG-3235-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZG-3286-M
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3.75
3.75
3.75
6,742.92
15.96
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
15.96
15.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
6,742.92
6,742.92
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 166 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2251
2242
PR
61
2254
000
2133
PR
01
2255
000
2133
PR
01
2258
000
2242
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
21/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
22/08/2015
PY
AC
000
003
530302
NOR
RDP
21/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
VMH PAGO POR SERVICIO TRONCAL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
SIP LINEAS TELEFONICAS PARA EL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
TELECOMUNICACIO
HUMANA EN AZOGUES, MES DE JULIO
NES CNT EP
REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015
-1028-M, MEMO POA 3129, CF#319,
FACT. 016908146, MEMO NECESIDAD
3186 Y MEMO DE PAGO 3201
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
VMH PAGO POR SERVICIO TRONCAL
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
SIP LINEAS TELEFONICAS PARA EL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
TELECOMUNICACIO
HUMANA EN AZOGUES, MES DE JULIO
NES CNT EP
REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015
-1028-M, MEMO POA 3129, CF#319,
FACT. 016908146, MEMO NECESIDAD
3186 Y MEMO DE PAGO 3201
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A FAVOR DE
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVEL S.A. VALOR $1.404,82
S.A
DELEGACION A EL SALVADOR,
DELEGACION SEÑORA VICEMINISTRA
MARIA LANDAZURI A FAVOR DE
DIRECTOR SAUL PACURUCU, A CARGO
DEL POA DEL VMH, MEMO PEDIDO
MREMH-DGSC-2015-1280, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZG-2015-3286 FACTUA
No. 3333-34 Y DTO HABI
REN
OGA
RUC
VMH-DESPACHO PAGO A FAVOR DE
NOVATRAVELCYC
NOVATRAVEL S.A. PDELEGACION A EL 0190391795001 S.A
SALVADOR, DELEGACION SEÑORA
VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI A
FAVOR DE DIRECTOR SAUL
PACURUCU, A CARGO DEL POA DEL
VMH, MEMO PEDIDO MREMH-DGSC2015-1280, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZG-2015-3286, FACTURA No. 3334 Y
DTOS HABILITANTE
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
165.84
165.84
165.84
120.00
14.40
1,234.27
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
1,234.27
1,234.27
Registró
0.00
14.40
14.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 167 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2259
2242
PR
61
2260
000
2248
PR
01
2261
000
2248
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
22/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530302
NOR
OGA
REN
000
RDP
22/08/2015
OGA
530209
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
VMH-DESPACHO PAGO A FAVOR DE
NOVATRAVELCYC
0190391795001
NOVATRAVEL S.A. PASAJES AL
S.A
EXTERIOR VALOR $1.404,82
DELEGACION A EL SALVADOR,
DELEGACION SEÑORA VICEMINISTRA
MARIA LANDAZURI A FAVOR DE
DIRECTOR SAUL PACURUCU, A CARGO
DEL POA DEL VMH, MEMO PEDIDO
MREMH-DGSC-2015-1280, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZG-2015-3286
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-PAGO A BRITO SACA DANIEL
BRITO SACA DANIEL
HERNANDO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 0103372637001 HERNANDO
CZ6 PERIODO 14 JUL AL 13 AGO 2015,
POR CATALOGO ELECTRONICO,
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1329M,POA MREMH-CZ6-AZOGUES-20151320-M, MEMO NECESIDAD MREMHCZ6-AZOGUES-2015-3238-M, MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3290
-M, FACT# 1111 Y DOCUMENTACI
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
CZ6-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
BRITO SACA DANIEL
0103372637001
CZ6 PERIODO 14 JUL AL 13 AGO 2015,
HERNANDO
POR CATALOGO ELECTRONICO, REF.
MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1329-M, MEMO
VERFICACION POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1320-M, MEMO
NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3238-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3290-M, FACT# 0001111
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0101
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4.71
4.71
4.71
1,573.00
188.76
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
188.76
188.76
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,573.00
1,573.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 168 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2262
2253
PR
01
2263
000
2252
PR
60
2264
000
2252
PR
60
2265
000
2256
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
22/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VMH-DESPACHO A FAVOR DE
CHRISTIAN LEROUX POR VIATICOS AL
EXTERIOR DESTINO BOGOTA DEL 12
AL 18 JULIO NV 170 COF 1.26 6D
VIATICO +1 SUBCOMISION POR
CONSULADO VIRTUAL, REF. MREMHVMH-2015-1564-M, MEMO NECESIDAD
MREMH-CZ6-AZG-3239, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZG-3305-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530606
0301
001
0
LEROUX SUAREZ
CHRISTIAN
GEOVANNY
UBG
FTE
ORT
530606
0301
001
0
VMH-DESPACHO A FAVOR DE JOSE LUIS
1704364361
JACOME VIATICOS AL EXTERIOR
COMISION 26 AL 29 MAYO 2015
DESTINO ITALIA NV 220 COF 1.50 3DS
POA DESPACHO DE VMH, REF. MEMO
MREMH-SSMC-2015-0394-M, MEMO
CALC MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2055
-M, MEMO MREMH-CZ6-AZG-3208-M,
MEMO RECONO MREMH-CZ6-AZG-3314
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
MONTO
IVA
1,392.30
1,760.00
211.20
990.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
990.00
990.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
211.20
211.20
MONTO
SALDO
0.00
1,760.00
1,760.00
JACOME GUERRERO
JOSE LUIS
MONTO
SIN IVA
1,392.30
1,392.30
PAGO A FAVOR DE MARIA R. EGUEZ
EGUEZ ILLESCAS
1704213485001 MARIA ROSA DE LAS
POR HONORARIOS POR CONTRATO
CIVIL, FORTALECIMIENTO DE
MERCEDES
CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN
EFECTIVA-ACTIVIDAD DEL VMH, REF.
MEMO SUMI DE PROCEDER MRMEHVMH-2015-0451-M, MEMO POA MREMHDPI-2015-0141-M. MEMO CONFORM
MREMH-DIMR-2015-0253-M, MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-0253-M
REN
OGA
1308256153
BENEFICIARIO
PAGO A FAVOR DE MARIA R. EGUEZ
EGUEZ ILLESCAS
1704213485001 MARIA ROSA DE LAS
POR HONORARIOS POR CONTRATO
CIVIL, FORTALECIMIENTO DE
MERCEDES
CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN
EFECTIVA-ACTIVIDAD DEL VMH, REF.
MEMO SUMI DE PROCEDER MRMEHVMH-2015-0451-M, MEMO POA MREMHDPI-2015-0141-M. MREMH-DIMR-20150253-M, PAGO MREMH-CZ6-AZG-20150253-M, FACTURA No. 1760
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 169 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2269
2268
PR
01
2271
000
2268
PR
01
2272
000
2266
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
24/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
24/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
0101
001
0
PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERV.
ABAD PALACIOS
0301121810001 FRANCISCO
PRIMAX POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS
ALEJANDRO
INSTITUCIONALES DE LA CZ6,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,
MEMO DE NECESIDAD MREMH-CZ6AZG-2015-3309-M, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZG-2015-3331-M, FAC#001
-001-00026710
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0101
001
0
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERV.
ABAD PALACIOS
0301121810001 FRANCISCO
PRIMAX POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS
ALEJANDRO
INSTITUCIONALES DE LA CZ6,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,
MEMO DE NECESIDAD MREMH-CZ6AZG-2015-3309-M, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZG-2015-3331-M, FAC#001
-001-00026710
REN
OGA
RUC
PAGO A FAVOR DE TESALIA POR
THE TESALIA
CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA 1790005739001 SPRINGS COMPANY
PARA EL VMH EN AZOGUES MESES
S.A.
MAYO, JUNIO Y JULI, REF. MEMO DE
NECESIDAD SUMILLADO DE
PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-1363-M, MEMO VERIFICACION POA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2702-M,
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES3325 FACT 51628 Y DTO HAB.
REN
UBG
FTE
ORT
530801
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
291.54
291.54
291.54
34.98
29.69
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
29.69
29.69
USUARIOS
ESTADO
0.00
34.98
34.98
MONTO
SALDO
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 170 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2273
2266
PR
01
2274
000
2267
PR
61
2275
000
2270
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
24/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
24/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530801
0301
001
0
UBG
FTE
ORT
530304
0301
001
0
VMH-DESPACHO PAGO A FAVOR DE
SRA. VICE MARIA LANDAZURI POR
REEMBOLSO DE PASAJES RUTA UIOCUE DE 23-JUL CONFORME AL PEDIDO
Y SUMILLA DEL MEMORANDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1998-M
MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3280-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3335-M
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
MONTO
YTURRALDE
VILLAGOMEZ JOSE
LANDAZURI DE
MORA MARIA
ETELVINA
IVA
3.56
189.97
157.70
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
157.70
157.70
MONTO
SALDO
0.00
189.97
189.97
1712429644
MONTO
SIN IVA
3.56
3.56
VMH-DESPACHO A FAVOR DEL SR. JOSE
1206052084
YTURRALDE POR REEMBOLSO DE
MOVILIZACION EN ROMA POA DEL
VMH REL MULTILATERAL BILATERAL
REF. MEMO PEDIDO INICIAL MREMHVMH-2015-0933-MMEMO CALCULO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1475-M
PEDIDO REEMBOLSO PASAJES
INTERIOR TREN MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZG-2015-3330
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A FAVOR DE TESALIA POR
THE TESALIA
CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA 1790005739001 SPRINGS COMPANY
PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA
S.A.
VICEMINISTRA EN AZOGUES MESES
MAYO, JUNIO Y JULI, REF. MEMO DE
NECESIDAD SUMILLADO DE
PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-1363-M, MEMO VERIFICACION POA
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2702-M,
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES3325
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 171 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2277
2276
PR
61
2278
000
1975
PR
58
2284
000
2276
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
25/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
OGA
730303
NOR
000
PAGO A FAVOR DE NOVATRAVEL POR
PASAJES AL INTERIOR PARA
FUNCIONARIOS DEL VMH, REF. MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152053-M, MEMO DE NRO. MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3253-M, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3342-M,
FACTURAS No. 3363-62-49-61-60-45-46 Y
DOCUMENTOS HABILITANTE.
REN
REN
DEV
26/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DEATIVA NARVAEZ S
CC#0401588843 DREFA A NIVEL
NACIONAL EN ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH
SOCIALIZACION DEL MANUAL DE
PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15
PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS
DCTOS HABILITANTES
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
PAGO A FAVOR DE NOVATRAVEL POR
PASAJES AL INTERIOR ENTREGADAS
AL 18-08-2015 REF. MEMO PEDIDO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2053-M,
MEMO DE NECESIDAD Y
CONFORMIDAD NRO. MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3253-M, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3342-M,
FACT 3348-47-50-52-54-57-58-59
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0301
001
0
RUC
0190391795001
BENEFICIARIO
NOVATRAVELCYC
S.A
MONTO
JATIVA NARVAEZ
SANTIAGO
ALEJANDRO
NOVATRAVELCYC
S.A
1,690.34
235.00
876.76
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
876.76
876.76
MONTO
SALDO
0.00
235.00
235.00
0190391795001
IVA
1,690.34
1,690.34
0401588843
MONTO
SIN IVA
0.00
EGUERRAC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 172 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2285
2276
PR
61
2286
000
2279
PR
61
2287
000
2279
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
26/08/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530301
NOR
OGA
REN
000
RDP
26/08/2015
OGA
530302
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A FAVOR DE NOVATRAVEL POR
NOVATRAVELCYC
0190391795001
PASAJES AL INTERIOR PARA
S.A
FUNCIONARIOS DEL VMH,
ENTREGADAS AL 18-08-2015 REF.
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2053-M, MEMO DE NECESIDAD Y
CONFORMIDAD NRO. MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3253-M, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3342-M, SE
ADJUNTAN 15 FACTURAS
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
PAGO A FAVOR DE NOVATRAVEL
PASAJES AL EXTERIOR CARACAS
PARA FUNCIONARIO JUAN MERIGUET
REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2053-M, MEMO
NECESIDADMREMH-CZ6-AZOGUES2015-3254-M, MEMO DE PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-3353-M, FACTURA
#3341 CF 381 Y DOCUMENTACION
HABILITANTE.
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
PAGO A FAVOR DE NOVATRAVEL
PASAJES AL EXTERIOR CARACAS
PARA FUNCIONARIO JUAN MERIGUET
REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2053-M, MEMO
NECESIDADMREMH-CZ6-AZOGUES2015-3254-M, MEMO DE PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-3353-M, FACTURA
#3341
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0301
001
0
MONTO
NOVATRAVELCYC
S.A
NOVATRAVELCYC
S.A
19.32
1,800.80
3.75
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
3.75
3.75
MONTO
SALDO
0.00
1,800.80
1,800.80
0190391795001
IVA
19.32
19.32
0190391795001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 173 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2288
2280
PR
01
2289
000
2282
PR
01
2290
000
2281
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
26/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530201
NOR
OGA
REN
000
DEV
26/08/2015
OGA
530304
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CZ6-AZG PAGO A ESTURIS S.A.
RUC#0190166473001 POR SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS
VMH PERIODO 17-31 JUL, PROCESO
SIE-CZ6-010-2015 CONTRACTUAL,
$1436.75 MEMO CONFORMIDADA
SERVICIO MREMH-CZ6-AZG-2015-3209M, FACT# 2083, MEMO PAGO MREMHCZ6-AZG-2015-3348-M CONTRATO SIECZ6-11-2015 Y DTO HABI
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DESPACHO VIATICOS AL
EXTERIOR POR COMISION A FAVOR DE
MICHELLE TAPIA CC#1720996758 EEUU
WHASHINGTON 02 AL 06 AGO, REF.
MEMO PEDIDO Y DISPOS. DE LA
SRA.VICE MA.LANDAZURI EN MEMO
MREMH-VMH-2015-1564-M MEMO
PEDIDOYCALCULO MREMH-CZ6-AZG2015-2592 Y 2696-M LIQUIDAC. 20%,
MEMO MREMH-CZ6-AZG-3339
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
CZ6-CZ6 PAGO A CABEZAS FREDDY
RUC# 0104613872001, POR INSUMOS EN
TALLERES DE SOCIALIZACION DE
SERVICIOS DE CANCILLERIA EN 4
PARROQUIAS DE CANTON CUENCA,
MEMO NECESIDAD MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-3152-M, MEMO POA
MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-3169-M,
MEMO DE PAGO MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-3356-M, FACT#0000003
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0101
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0190166473001 ESTURIS S.A.
MONTO
TAPIA MORALES
MICHELLE PAOLA
1,436.75
311.61
892.90
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
892.90
892.90
MONTO
SALDO
0.00
311.61
311.61
CABEZAS
0104613872001 JARAMILLO FREDDY
DARIO
IVA
1,436.75
1,436.75
1720996758
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 174 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2292
2281
PR
01
2296
000
2283
PR
01
2300
000
2291
PR
01
2301
000
2291
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
27/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530304
NOR
000
RDP
28/08/2015
530206
NOR
DEV
28/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CZ6-CZ6 PAGO A CABEZAS FREDDY
RUC# 0104613872001, POR INSUMOS EN
TALLERES DE SOCIALIZACION DE
SERVICIOS DE CANCILLERIA EN 4
PARROQUIAS DE CANTON CUENCA,
MEMO NECESIDAD MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-3152-M, MEMO POA
MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-3169-M,
MEMO DE PAGO MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-3356-M, FACT#0000003
UBG
FTE
ORT
0101
001
0
VMH-DESPACHO VIATICOS EXTERIOR
POR COMISION A FAVOR DE CARLOS
HERRERA CC# 1716484447 PERU-LIMA
REF. MEMO PEDIDO Y DISPOSICION DE
LA SRA.VICEMINISTRA MEMO MREMHVMH-2015-1564-M, MEMO DE CALCULO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2592 Y
2696-M, MEMO LIQUIDACION MREMHCZ6-AZOGUES-2015-3351 Y ALCANCE
3364
UBG
FTE
ORT
0301
001
0
BENEFICIARIO
CABEZAS
0104613872001 JARAMILLO FREDDY
DARIO
UBG
FTE
ORT
530405
0301
001
0
1716484447
HERRERA SALINAS
CARLOS
CZ6-AZG PAGO A FAVOR DE JUAN
JUAN PENA RODAS
0190386805001
PEÑA RUC# 0190386805001 PROCESO
CIA. LTDA.
SIE-CZ6-006-2015
PROCECONTRACTUAL
MANTENIMIENTO VEHÍ INSTIT. CZ6 Y
VMH AÑO 2015 MEMO SUMILLADO DE
PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-0769-M, VEH PLACAS PEP-1021 Y PEQ
0353, MES AGOSTO FACT#885Y888
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
107.14
107.14
CZ6-AZG PAGO A FAVOR DE JUAN
JUAN PENA RODAS
0190386805001
PEÑA RUC# 0190386805001 PROCESO
CIA. LTDA.
SIE-CZ6-006-2015
PROCECONTRACTUAL
MANTENIMIENTO VEHÍ INSTIT. CZ6 Y
VMH AÑO 2015 MEMO SUMILLADO DE
PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-0769-M, VEH PLACAS PEP-1021 Y PEQ
0353, MES AGOSTO FACT#885Y888
REN
OGA
RUC
107.14
280.67
188.33
22.60
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
ZAMORARO
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
EGUERRAC
0.00
22.60
22.60
Registró
0.00
188.33
188.33
USUARIOS
ESTADO
0.00
280.67
280.67
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 175 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2314
2309
PR
60
2316
000
2310
PR
60
2319
000
2306
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/08/2015
PY
AC
002
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530206
0301
001
0
UBG
FTE
ORT
530606
0301
001
0
VMH-DREFA PAGO A FAVOR DE
CUSTODE DIEGO RUC#1711318962001
EVENTOS CAPACIT. Y
SENSIBILIZACIÓN MATERIA REFUGIO
A INSTIT. PÚBLICAS Y PRIVADAS:
CONTRATACIÓN SERV. DE
ALIMENTACIÓN REF.MEMO DREFA2015-0299-M Y CONSTANCIA MREMHDPI-2015-0793-M, TALLER UIO-MEMO
PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-3403,
FAC#000000008
REN
UBG
FTE
ORT
730801
0301
001
0
MONTO
CUSTODE SALMON
DIEGO MAURICIO
IVA
20.16
211.20
98.40
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
APROBADO
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
S
S
0.00
98.40
98.40
MONTO
SALDO
0.00
211.20
211.20
1711318962001
MONTO
SIN IVA
20.16
20.16
PAGO A FAVOR DE PSG. MARIA R.
EGUEZ ILLESCAS
1704213485001 MARIA ROSA DE LAS
EGUEZ RUC#1704213485001
HONORARIOS CONTRATOS CIVILES,
MERCEDES
SERV. PROF. FORTALECIM.
CAPACIDADES INSERCIÓN EFECTIVAACTIV. VMREF. MEMO SUMI
PROCEDER MRMEH-VMH-2015-0451-M,
MEMO VERIFICACION POA MREMHDPI-2015-0141-M, MES 17-07 AL 17-08-15,
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-3395,
FAC#12
REN
OGA
BENEFICIARIO
VMH-DSCM PAGO A JUMBO ROMERO
JUMBO ROMERO
1714147632001
STALIN EFREN EVENTOS DE
STALIN EFREN
DIRECCIÓN DE SCOOP.MIGRATORIA
REUNIÓN DE TRABAJO PROCESO DE
EVALUACIÓN Y ALINEAMIENTO DE LA
COOP.INTERN EL PAÍS 25AG15 QUITO
MREMH-DSCM-2015-0174-M Y
CONSTANCIA MREMH-CGPGE-20151296-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3402-M MAS DCTOS
HABILITANTES
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 176 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
2321
2308
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
CZ6-CZ6 PASAJES AL EXTERIOR X
AEQUATORIAN
0190389316001
DELEGACIN A DIEGO GOMEZ
TOURING CIA. LTDA
COMISION LOGISTICA DE
AUTORIDADES QUE ASISTIRAN A
EVENTOS CON COMUNIDAD
ECUATORIANA RESIDENTE EN LA
CIUDAD DE NEW YORKMEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2781-M MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2826-MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3387-M
MAS DCTOS.HABILITANTES
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0101
001
0
TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000
ENTIDAD: 120-0002-0000
315
314
PR
01
317
000
314
PR
01
319
000
316
PR
01
000
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3.60
MONTO
SALDO
0.00
3.60
3.60
0.00
466,412.23
466,412.23
0.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
APROBADO
EGUERRAC
0.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
EGUERRAC
EGUERRAC
EGUERRAC
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
551
CANTIDAD DE CURS:
COORDINACION ZONAL 8 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
DEV
03/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
04/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530801
NOR
OGA
REN
000
DEV
04/06/2015
OGA
530801
NOR
000
OGA
REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REFRESCOS SIN GAS
0991288449001
CANCELACION DE FACTURAS N°
S.A. RE.S.GA.SA
0687776, 1698803 Y 1712703 POR LA
PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA
PURIFICADA PARA CONSUMO
INTERNO DE FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL 8.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURAS N° 0687776, 1698803 Y
1712703, SEGUN CUR No. 315.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
CODYXOPAPER CIA. LTDA.CANCELACION DE FACTURA N°
0041469 POR LA ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA
COORDINACION CZ8
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
53.55
53.55
0991288449001
REFRESCOS SIN GAS
S.A. RE.S.GA.SA
CODYXOPAPER CIA.
LTDA.
6.42
16.22
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
16.22
16.22
APROBADO
0.00
6.42
6.42
1791775643001
53.55
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 177 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
320
316
PR
01
322
000
321
PR
01
323
000
321
PR
01
324
000
324
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
04/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
04/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
04/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
REG
04/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
EVENTOCORPSA S.A.- CANCELACION
DE FACTURA No. 0008 POR SERVICIO
DE REFRIGERIO EN EVENTO DEL
PROYECTO CIUDAD RURAL AYALAN,
REALIZADO EL 11/MAYO/2015 EN PISO
3 DEL EDIFICIO GOBIERNO ZONAL,
ACTIVIDAD SOLICITADA POR EL
GABINETE MINISTERIAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
0992693509001 EVENTOCORPSA S.A.
COORDINACION
Rendición de la Entidad:120-2-0 No de fondo:
0968585150001 ZONAL 8 DEL
2 No Entrada: 10
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.95
1.95
EVENTOCORPSA S.A.- REGULACION
DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 008 0992693509001 EVENTOCORPSA S.A.
POR SERVICIO DE REFRIGERIO SEGUN
CUR 322.
REN
OGA
BENEFICIARIO
CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA.
1791775643001
REGULACION DEL IVA PAGADO EN
LTDA.
FACTURA N° 0041469 POR LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS SEGUN
CUR No. 319.
REN
OGA
RUC
1.95
243.00
29.16
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
0.00
APROBADO
MLEONR
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MLEONR
MLEONR
S
S
MLEONR
0.00
29.16
29.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
243.00
243.00
MONTO
SALDO
0.00
102.48
01
000
000
003
000
530301
0901
001
0
23.50
23.50
0.00
01
000
000
005
000
530811
0901
001
0
13.52
13.52
0.00
01
000
000
006
000
530405
0901
001
0
38.58
38.58
0.00
01
000
000
006
000
530502
0901
001
0
26.88
26.88
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 178 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
326
325
PR
01
327
000
325
PR
01
329
000
328
PR
01
330
000
328
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
05/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
530205
NOR
000
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- REGULACION DEL
IVA PAGADO EN GACTURA No. 004438
POR EL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE, SEGUN CUR No. 326.
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA DE
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- CANCELACION DE
HIDROCARBUROS
FACTURA No. 000004438 POR EL
DEL ECUADOR EP
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
PETROECUADOR
LOS VEHÍCULOS DE LA
COORDINACION ZONAL 8,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2015.
REN
REN
RDP
08/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
FTE
ORT
0901
001
0
AMADOR GOMEZ ALEGRIA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA N°1776 SEGUN CUR 329.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
513.35
61.60
200.00
24.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
0.00
24.00
24.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
AMADOR GOMEZ
ALEGRIA
IVA
61.60
61.60
0910806009001
MONTO
SIN IVA
513.35
513.35
AMADOR GOMEZ ALEGRIA.AMADOR GOMEZ
0910806009001
CANCELACION DE FACTURA No. 1776
ALEGRIA
POR SERVICIO DE REFRIGERIO EN
REUNION DEL CANCILLER CON
AUTORIDADES LOCALES, POR TEMAS
DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A
ESTA CIUDAD.
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 179 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
333
332
PR
01
334
000
332
PR
01
337
000
335
PR
01
338
000
335
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
08/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530205
NOR
000
RDP
09/06/2015
530205
NOR
DEV
09/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CATERING DELIVERY S.A.
CATERING
0992440856001 DELIVERY S.A.
CATDELIVERY.- CANCELACION DE
FACTURA N° 11930 POR SERVICIO DE
CATDELIVERY
REFRIGERIO EN REUNION ENTRE EL
SEÑOR CANCILLER Y AUTORIDADES
LOCALES, REALIZADA EN EDIFICIO
GOBIERNO ZONAL PISO 3 EL DIA 30 DE
MAYO DEL 2015, POR TEMAS
INHERENTES A LA VISITA PASTORAL
DEL PAPA FRANCISCO.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
CATERING DELIVERY S.A.
CATDELIVERY.- REGULACION DEL
IVA PAGADO EN FACTURA N° 11930,
SEGUN CUR 333.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURAS POR CONSUMO SERVICIO
TELEFONICO, SEGUN CUR 337.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
MONTO
IVA
390.00
46.80
74.12
8.91
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
8.91
8.91
USUARIOS
ESTADO
0.00
74.12
74.12
MONTO
SALDO
0.00
46.80
46.80
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
390.00
390.00
CATERING
0992440856001 DELIVERY S.A.
CATDELIVERY
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURAS
TELECOMUNICACIO
014526743, 014526744, 014526745,
NES CNT EP
014526746 Y 014526747 POR EL
SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS
ASIGNADAS A ESTA COORDINACIÓN
ZONAL 8, SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2015.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 180 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
339
336
PR
01
340
000
336
PR
01
345
000
341
PR
01
346
000
341
PR
01
347
000
342
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
09/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
005
000
NOR
000
RDP
11/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
PY
AC
000
006
OGA
000
000
FTE
ORT
0901
001
0
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA 2050055 DEL SERVICIO DE
INTERNET, SEGUN CUR No. 339.
FTE
ORT
530105
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530811
0901
001
0
OGA
OGA
BENEFICIARIO
COMERCIAL KYWI S.A.- REGULACION
DEL IVA PAGADO EN FACTURA
No.00124 POR COMPRA DE
MATERIALES Y SUMINISTROS, SEGUN
CUR No. 345.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMERCIAL KYWI
S.A.
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
IVA
38.00
4.56
48.93
660.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
MLEONR
0.00
660.00
660.00
Registró
0.00
48.93
48.93
USUARIOS
ESTADO
0.00
575.89
575.89
MONTO
SALDO
0.00
4.56
575.89
1790041220001
MONTO
SIN IVA
38.00
4.56
CATERING DELIVERY S.A.
CATERING
0992440856001 DELIVERY S.A.
CATDELIVERY.- CANCELACION DE
FACTURA No. 0011938 POR EL SERVICIO
CATDELIVERY
DE REFRIGERIO EN REUNION DEL SR.
CANCILLER CON AUTORIDADES
LOCALES PARA COORDINAR
ACCIONES POR VISITA DEL PAPA
FRANCISCO A ESTA CIUDAD.
REN
MONTO
38.00
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
COMERCIAL KYWI S.A.- CANCELACION
COMERCIAL KYWI
1790041220001
DE FACTURA No. 00124 POR
S.A.
ADQUISICION DE MATERIALES
ELECTRICOS REQUERIDOS POR LOS
RESPONSABLE DE LAS AREAS DE
SISTEMAS Y BIENES DE LA CZ8.
REN
530811
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURA No.
TELECOMUNICACIO
002050055 POR EL SERVICIO DE
NES CNT EP
INTERNET INALÁMBRICO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2015
REN
REN
DEV
11/06/2015
530105
NOR
DEV
10/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 181 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
348
342
PR
01
349
000
343
PR
01
350
000
343
PR
01
351
000
344
PR
01
352
000
344
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
11/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
PY
AC
000
006
530804
NOR
OGA
REN
000
530804
NOR
000
RDP
11/06/2015
OGA
REN
DEV
11/06/2015
530205
NOR
RDP
11/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CATERING DELIVERY S.A.
CATERING
CATDELIVERY.- REGULACION DEL IVA 0992440856001 DELIVERY S.A.
PAGADO EN FACTURA No. 011938
CATDELIVERY
SEGUN CUR 347.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR.- CANCELACION DE
FACTURA No. 0080049 POR LA
ADQUISICIÓN DE 50 FRASCOS DE
TINTA PARA SELLOS, SEGUN ORDEN
DE COMPRA POR CATALOGO
ELECTRONICO No. CE-20150000237669.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A.- CANCELACION DE
FACTURA No. 000017301 POR LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
OFICINA PARA LA CZ8, SEGUN
COMPRA POR CATALOGO
ELECTRONICO NO. CE-2015-237663-5558-59-60-61-62-64-65-66-67.
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A.- REGULACION DEL
IVA PAGADO EN FACTURA
No.000017301, SEGUN CUR No. 351.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
MONTO
79.20
12.22
1.47
395.57
26.02
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
0.00
26.02
26.02
USUARIOS
ESTADO
0.00
395.57
395.57
MONTO
SALDO
0.00
1.47
1.47
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
IVA
12.22
12.22
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
MONTO
SIN IVA
79.20
79.20
JURADO
1710059575001 VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
JURADO VILLAGOMEZ EDISON
JURADO
1710059575001 VILLAGOMEZ
ANCIZAR.-REGULACION DEL IVA
PAGADO EN FACTURA No. 80049 POR
EDISON ANCIZAR
ADQUISICIÓN DE TINTA PARA SELLOS,
SEGUN CUR No. 349.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 182 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
354
353
PR
01
355
000
353
PR
01
375
000
356
PR
01
376
000
357
PR
01
377
000
359
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
11/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA.PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A
QUITO EL 26/MAYO/2015 POR
PARTICIPACION EN REUNION CON
VICEMINISTRA DE GESTION INTERNA.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
530301
NOR
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO
RAMIRO.- REGULACION DEL IVA
PAGADO EN FACTURA N°4524, SEGUN
CUR No. 354.
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO
SANTANDER
RAMIRO.- CANCELACION DE FACTURA 1709225542001 CASTELLANOS
No. 4524 POR LA ADQUISICIÓN DE 50
FAUSTO RAMIRO
SEPARADORES PLASTICOS, SEGUN
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO
ELECTRONICO No. CE-20150000237668.
REN
REN
DEV
16/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA.PAGO POR REPOSICION GASTOS DE
MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO EL
26/MAYO/2015, POR REUNION CON
VICEMINISTRA DE GESTION INTERNA.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
HERCULES CASTRO.- PAGO DE
SUBSISTENCIA Y REPOSICION GSATOS
DE PEAJE POR VIAJE A EL MORRO EL
21 DE MAYO DEL 2015, MOVILIZANDO
A LA VICEMINISTRA DE MOVILIDAD
HUMANA.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
CORTEZ VERA
PEGGY GEOMARA
CORTEZ VERA
PEGGY GEOMARA
HERCULES CASTRO
40.00
14.99
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
0.00
14.99
14.99
0910982875
3.12
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0918297268
26.00
3.12
3.12
0918297268
IVA
26.00
26.00
SANTANDER
1709225542001 CASTELLANOS
FAUSTO RAMIRO
MONTO
SIN IVA
0.00
40.25
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
0.25
0.25
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 183 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
378
360
PR
01
379
000
361
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
OGA
530303
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CHILAN RIVERA FERNANDO
ALFONSO.- PAGO DE SUBSISTENCIA
POR VIAJE A DURAN EL 29 DE MAYO
DEL 2015 POR PARTICIPACION EN
FERIA CIUDADANA DE BUEN VIVIR
ORGHANIZADA POR LA GOBERNACION
DEL GUAYAS.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
MADRID PISCO JUSTO
HERMENEGILDO.- PAGO DE
SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS
DE PEAJE POR VIAJE A CUENCA EL
3/JUNIO/2015, PARA RETIRAR
VEHICULO TOYOTA FORTUNER DEL
TALLER MECANICO.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
0914940507
CHILAN RIVERA
FERNANDO
ALFONSO
1302491442
MADRID PISCO
JUSTO
HERMENEGILDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
40.00
42.00
000
000
003
000
530303
0901
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
2.00
2.00
0.00
362
PR
01
381
000
363
PR
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
OGA
530301
NOR
OGA
MADRID PISCO JUSTO
HERMENEGILDO.- PAGO POR
REPOSICION GASTOS DE
MOVILIZACION POR VIAJE A CUENCA
EL 03/JUNIO/2015.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
MADRID PISCO JUSTO
HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICO,
SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTO
DE PEAJE POR VIAJE A SANTA ELENA
EL 06/JUNIO/2015 AL SERVICIO DEL SR.
CANCILLER.
REN
UBG
FTE
ORT
1302491442
MADRID PISCO
JUSTO
HERMENEGILDO
1302491442
MADRID PISCO
JUSTO
HERMENEGILDO
12.00
12.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
01
380
MONTO
SALDO
0.00
120.25
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
120.00
120.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
0.25
0.25
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 184 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
382
364
PR
01
383
000
365
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
0901
001
0
000
003
000
530303
01
000
000
006
000
570102
PR
01
385
000
367
PR
01
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
MADRID PISCO JUSTO
HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICO,
SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTO
DE PEAJE, POR VIAJE A SANTA ELENA
EL 16/JUNIO/2015 AL SERVICIO DEL SR.
CANCILLER.
REN
000
366
MADRID PISCO JUSTO
HERMENEGILDO.- PAGO POR
REPOSICION GASTOS DE
COMBUSTIBLE EN VIAJE SANTA
ELENA EL 06/JUNIO/2015
MOVILIZANDO AL SR. CANCILLER.
REN
01
384
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MADRID PISCO JUSTO
HERMENEGILDO.- PAGO POR
REPOSICION GASTO DE COMBUSTIBLE
EN VIAJE A SANTA ELENA EL
16/JUNIO/2015 AL SERVICIO DEL SR.
CANCILLER.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
OGA
GONZALEZ GONZALEZ VILMA
STEFFANY.- PAGO DE SUBSISTENCIA
POR VIAJE A DURAN EL 29/MAYO/2015
POR PARTICIPACION EN LA FERIA
CIUDADANA DEL BUEN VIVIR
ORGANIZADA POR LA GOBERNACION
DEL GUAYAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
RUC
1302491442
BENEFICIARIO
MADRID PISCO
JUSTO
HERMENEGILDO
MONTO
1302491442
MADRID PISCO
JUSTO
HERMENEGILDO
MADRID PISCO
JUSTO
HERMENEGILDO
GONZALEZ
GONZALEZ VILMA
STEFFANY
20.00
120.00
120.00
0.00
0.25
0.25
0.00
15.00
15.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
120.25
15.00
0704105204
IVA
20.00
20.00
1302491442
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 185 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
386
368
PR
01
387
000
369
PR
01
388
000
370
PR
01
389
000
371
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MARIA ISABEL PINO MANTILLA.- PAGO
DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A DURAN
EL 29/MAYO/2015 POR PARTICIPACION
EN LA FERIA CIUDADANA DEL BUEN
VIVIR ORGANIZADA POR LA
GOBERNACION DEL GUAYAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
IDROVO DEL POZO RAFAEL
ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL
DEL 11 AL 15/MAYO/2015 POR
CAPACITACION "INDUCCION PARA
SERVIDORES QUE ROTAN AL
EXTERIOR".
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC.PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A
DURAN EL 29/MAYO/2015
MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS POR
LA COORDINACION ZONAL 8 A LA
FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR
ORGANIZADA POR LA GOBERNACION
DEL GUAYAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO
DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION
GASTOS DE PEAJE POR VIAJES A EL
MORRO EL 18/MAYO/2015
MOVILIZANCO A FUNCIONARIOS DE
COMUNICACION SOCIAL Y VIAJE A
CUENCA EL 22/MAYO/2015
MOVILIZANDO A LA DIRECTORA DE
RECURSOS HUMANOS.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0922483417
BENEFICIARIO
MARIA ISABEL PINO
MANTILLA
MONTO
IDROVO DEL POZO
RAFAEL ARMANDO
NAVARRETE IBARRA
LUIS FRANCISC
ENRIQUE
HERNANDEZ
ACOSTA
360.00
40.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
0903508711
40.00
360.00
360.00
0903944957
IVA
40.00
40.00
0910735216
MONTO
SIN IVA
0.00
84.25
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
80.00
80.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
4.25
4.25
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 186 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
390
372
PR
01
391
000
373
PR
01
392
000
374
PR
01
398
000
393
PR
01
399
000
394
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
PY
AC
000
006
000
DEV
17/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
003
FTE
ORT
530803
0901
001
0
OGA
OGA
000
000
FTE
ORT
0901
001
0
ORT
530803
0901
001
0
OGA
0903508711
NAVARRETE IBARRA LUIS
FRANCISCO.- PAGO POR REPOSICION
GASTOS POR PEAJES EN VIAJE A
NARANJAL EL 22/MAYO/2015
MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO
RICARDO MACHADO
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
ENRIQUE
HERNANDEZ
ACOSTA
MONTO
NAVARRETE IBARRA
LUIS FRANCISC
NAVARRETE IBARRA
LUIS FRANCISC
NAVARRETE IBARRA
LUIS FRANCISC
23.00
40.00
10.00
40.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
0.00
40.25
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
4.00
4.00
MONTO
SALDO
0.00
10.00
4.00
NAVARRETE IBARRA
LUIS FRANCISC
IVA
40.00
10.00
0903944957
MONTO
SIN IVA
23.00
40.00
NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION 0903944957
GASTOS DE PEAJE POR VIAJE RUTA A
SANTA ELENA EL 7/JUNIO/2015
MOVILIZANDO A LOS MIEMBROS DE
LA SEGURIDAD DEL SR. CANCILLER.
REN
BENEFICIARIO
23.00
NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.0903944957
PAGO POR REPOSICION GASTOS DE
COMBUSTIBLE EN VIAJE A NARANJAL,
EL 22/MAYO/2015 MOVILIZANDO AL
FUNCIONARIO RICARDO MACHADO.
FTE
570102
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.0903944957
PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A
NARANJAL EL 22/MAYO/2015
MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO
RICARDO MACHADO POR TRAMITES
EN FISCALIA.
REN
REN
DEV
17/06/2015
UBG
530303
NOR
ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO
POR REPOSICION GASTOS DE
COMBUSTIBLE EN VIAJE A EL MORRO
EL 18/MAYO/2015 Y VIAJE A CUENCA
EL 22/MAYO/2015.
REN
REN
DEV
16/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 187 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
01
401
No.
ORI.
000
396
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
006
000
DEV
17/06/2015
PY
AC
570102
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0901
001
RUC
BENEFICIARIO
0
HERCULES CASTRO.- PAGO DE
SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS
DE PEAJE POR VIAJE A EL MORRO EL
9/JUNIO/2015 MOVILIZANDO A
FUNCIONARIOS DE LA CRUZ ROJA Y
AL SR. MIGUEL RIOFRIO DEL
PROYECTO AYALAN.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
0.25
0910982875
HERCULES CASTRO
MONTO
SIN IVA
0.25
IVA
40.25
000
000
003
000
530303
0901
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
0.25
0.25
0.00
395
PR
01
403
000
400
PR
DEV
17/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
17/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
IDROVO DEL POZO RAFAEL
ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO
DEL 1 AL 5/JUNIO/2015 POR
CAPACITACION "INTRODUCCION PARA
SERVIDORES QUE ROTAN AL
EXTERIOR".
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
MADRID PISCO JUSTO
HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICO,
ALIMENTACION Y REPOSICIONES
GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJE
POR VIAJE A CUENCA Y GIRON, DEL
28 AL 30/JUNIO/2015 MOVILIZANDO AL
SR. CANCILLER Y A LOS MIEMBROS DE
LA SEGURIDAD MINISTERIAL.
REN
UBG
FTE
ORT
0910735216
IDROVO DEL POZO
RAFAEL ARMANDO
360.00
360.00
1302491442
MADRID PISCO
JUSTO
HERMENEGILDO
360.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
01
402
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
235.94
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
164.00
164.00
0.00
01
000
000
006
000
530803
0901
001
0
65.04
65.04
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
6.90
6.90
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 188 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
406
404
PR
01
407
000
405
PR
01
408
000
404
PR
01
409
000
405
PR
01
411
000
410
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
18/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
18/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
18/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530404
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530403
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530404
0901
001
0
OGA
MEDINA CHALEN JORGE JESUS.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA No. 0001457, SEGUN CUR No.
407.
REN
UBG
FTE
ORT
530403
0901
001
0
OGA
EVENTOCORPSA S.A.- CANCELACION
DE FACTURA No. 10 POR EL SERVICIO
DE REFFRIGERIO OFRECIDO EN
TALLER DE INTEGRACION SOCIAL
PARA MIGRANTES RETORNADOS,
REALIZADO EL 12 DE JUNIO/2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
MEDINA CHALEN
JORGE JESUS
200.00
787.00
24.00
172.20
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
0.00
APROBADO
MLEONR
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
MLEONR
0.00
0.00
172.20
172.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
94.44
94.44
MONTO
SALDO
0.00
24.00
94.44
0992693509001 EVENTOCORPSA S.A.
IVA
787.00
24.00
0904791522001
MONTO
SIN IVA
200.00
787.00
JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.JUSTAVINO ALDAS
0906830575001
REGULACION DEL IVA PAGADO EN
JORGE JIMMY
FACTURA No. 00166, SEGUN CIR No. 406.
REN
MONTO
200.00
MEDINA CHALEN JORGE JESUS.MEDINA CHALEN
0904791522001
CANCELACION DE FACTURA No.
JORGE JESUS
0001457 POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MOBILIARIO (ARREGLOS EN PUERTAS,
CAMBIO DE CHAPAS, COPIAS DE
LLAVES ETC...), SEGUN
REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE
BIENES DE LA CZ8.
REN
OGA
BENEFICIARIO
JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.JUSTAVINO ALDAS
0906830575001
CANCELACION DE FACTURA No.
JORGE JIMMY
0001666 POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN
LA UNIDAD DE PASAPORTES DE LA
CZ8, PLANTA BAJA, SEGUN
REQUERIMIENTO DE LA RESPONSABLE
DE PASAPORTES.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 189 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
412
410
PR
61
415
000
413
PR
61
416
000
413
PR
61
419
000
414
PR
60
420
000
414
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000
EVENTOCORPSA S.A.- REGULACION
DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 10
POR EL SERVICIO DE REFFRIGERIO,
SEGUN CUR No. 411.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
LUZONCORP S.A.- CANCELACION DE
FACTURA No. 00220 POR LA
PROVISION DE MATERIAL
PUBLICITARIO DE LA CZ8 PARA
PROMOVER LOS ESPACIOS DE
PARTICIPACION CIUDADANA Y
DERECHOS COLECTIVOS, SEGUN
REQUERIMIENTO DEL AREA DE
COMUNICACION SOCIAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530219
0901
001
0
OGA
530219
NOR
RDP
24/06/2015
OGA
REN
DEV
24/06/2015
530205
NOR
RDP
24/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LUZONCORP S.A.- REGULACION DEL
IVA PAGADO EN FACTURA No. 00220,
SEGUN CUR No. 415.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
CARABAJO VILLEGAS SANTIAGO
IGNACIO.- CANCELACION DE
FACTURA N° 1100 POR SERVICIO DE
ORGANIZACION DE LA FERIA POR
CELEBRACION DEL DIA
INTERNACIONAL DEL MIGRANTE,
REALIZADA EL 17/JUNIO/2015 EN EL
COLEGIO 28 DE MAYO.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
OGA
RUC
BENEFICIARIO
0992693509001 EVENTOCORPSA S.A.
0992870583001 LUZONCORP S.A.
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
20.66
3,205.00
384.60
180.00
21.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
0.00
21.60
21.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
180.00
180.00
MONTO
SALDO
0.00
384.60
384.60
CARABAJO
0906816517001 VILLEGAS
SANTIAGO IGNACIO
IVA
3,205.00
3,205.00
0992870583001 LUZONCORP S.A.
MONTO
SIN IVA
20.66
20.66
CARABAJO VILLEGAS SANTIAGO
CARABAJO
0906816517001 VILLEGAS
IGNACIO.- REGULACION DEL IVA
PAGADO EN FACTURA No. 1100, SEGUN
SANTIAGO IGNACIO
CUR No. 419.
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 190 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
422
417
PR
01
423
000
417
PR
01
424
000
418
PR
61
425
000
421
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530801
0901
001
0
REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURAS No. 001721506 - 001733812,
SEGUN CUR No. 422
REN
UBG
FTE
ORT
530801
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530219
0901
001
0
0991288449001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME.- CANCELACION 1768161550001
DE FACTURA No. 000002770 POR LA
EMISION DE PASAJES AEREOS PARA
FUNCIONARIOS EN COMISION DE
SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO/2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
MONTO
REFRESCOS SIN GAS
S.A. RE.S.GA.SA
IVA
35.70
4.28
2,500.00
907.08
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
MLEONR
0.00
907.08
907.08
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,500.00
2,500.00
MONTO
SALDO
0.00
4.28
4.28
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
MONTO
SIN IVA
35.70
35.70
MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS.MARIN AGUIRRE
CANCELACION DE FACTURA No. 05087 0923737043001 JUAN CARLOS
POR LA PROVISION DE 2500 FOLLETOS
DE MATERIAL PUBLICITARIO "GUIA DE
SERVICIOS CIUDADANOS DE LA
COORDINACION ZONAL8",
REQUERIDOS POR EL AREA DE
COMUNICACION SOCIAL.
REN
OGA
BENEFICIARIO
REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REFRESCOS SIN GAS
0991288449001
CANCELACION DE FACTURAS No.
S.A. RE.S.GA.SA
001721506 Y 001733812 POR LA
PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA
PURIFICADA PARA CONSUMO
INTERNO DE FUNCIONARIOS DE LA
CZ8, CORRESPONDIENTES AL MES DE
JUNIO/2015.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 191 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
426
421
PR
01
427
000
418
PR
61
430
000
428
PR
01
431
000
428
PR
01
434
000
429
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
000
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
003
FTE
ORT
530301
0901
001
0
530219
NOR
RDP
30/06/2015
UBG
OGA
NOR
000
OGA
MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA No. 05087 Y CUR No. 424.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
REFRESCOS SIN GAS RESGASA.CANCELACION DE FACTURA No.
001750187 POR LA PROVISION DE
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA
PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS
DE LA CZ8.
REN
UBG
FTE
ORT
530801
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
UBG
FTE
ORT
530801
0901
001
0
0923737043001
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
0991288449001
REFRESCOS SIN GAS
S.A. RE.S.GA.SA
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
97.08
97.08
300.00
16.07
1.92
445.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
445.00
445.00
Registró
0.00
1.92
1.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.07
16.07
MONTO
SALDO
0.00
300.00
300.00
ACEVENTOS S.A.- CANCELACION DE
FACTURA NO. 12638 POR SERVICIO DE 0992527749001 ACEVENTOS S.A.
REFRIGERIO EN TALLER
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
ORGANIZATIVA Y EMPRENDIMIENTO
DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA
MIGRANTE, REALIZADO EL 24 DE
JUNIO DE 2015 EN EDIFICIO GOBIERNO
ZONAL.
REN
MONTO
97.08
REFRESCOS SIN GAS RESGASA.REFRESCOS SIN GAS
0991288449001
COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA
S.A. RE.S.GA.SA
FACTURA NO. 001-001-001750187
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,
POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE
AGUA SEGÚN CONSTANCIA POA NO. 3
DENTRO DE LA ACTIVIDAD PAGO DE
AGUA
REN
OGA
RUC
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
1768161550001
DEL ECUADOR TAME.- REGULACION
DEL IVA PAGADO SEGUN FACTURA N°
001-020-000002770 Y CUR No. 425.
REN
REN
DEV
30/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 192 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
435
429
PR
60
436
000
432
PR
58
438
000
437
PR
01
440
000
437
PR
01
441
000
439
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
01/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
01/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ACEVENTOS S.A.- REGULACION DEL
IVA PAGADO EN FACTURA NO. 12638,
SEGUN CUR 434.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
OGA
ANDREA DE JESUS LEON VILLAMAR
(FUNERARIA LEON).- CANCELACION
DE FACTURA No. 6202, POR CONCEPTO
DE SERVICIO FUNERARIO POR
TRASLADO INTERNO DEL CADAVER
DEL NEONATO JOSE TOMAS ALAVA,
ACTIVIDAD REQUERIDA POR LA
UNIDAD DE ATENCION A LA
COMUNIDAD ECUATORIANA
MIGRANTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530227
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
SALTOS SOLORZANO GEMA TERESA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA No. 003909 SEGUN CUR 438.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
0992527749001 ACEVENTOS S.A.
0904539715001
LEON VILLAMAR
ANDREA DE JESUS
SALTOS SOLORZANO
GEMA TERESA
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
IVA
53.40
150.00
77.40
2,230.36
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
MLEONR
0.00
2,230.36
2,230.36
Registró
0.00
77.40
77.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
645.00
645.00
MONTO
SALDO
0.00
150.00
645.00
0916480452001
MONTO
SIN IVA
53.40
150.00
MARÍA AUXILIADORA BASURTO
BASURTO MOLINA
MOLINA.- CANCELACION DE FACTURA 0920190402001 MARIA
No. 00836 POR EL SERVICIO DE
AUXILIADORA
ORGANIZACION, LOGISTICA Y
PROVISION DE MATERIALES
PUBLICIATRAIOS EN EL EVENTO POR
EL DIA DEL REFUGIADO, REALIZADO
EL 19 DE JUNIO 2015.
REN
MONTO
53.40
SALTOS SOLORZANO GEMA TERESA.SALTOS SOLORZANO
CANCELACION DE FACTURA No. 003909 0916480452001 GEMA TERESA
POR SERVICIO DE REFRIGERIO EN
REUNIÓN DEL SR. CANCILLER CON
AUTORIDADES LOCALES SOBRE
TEMAS DE LA VISITA DEL PAPA
FRANCISCO, EVENTO REALIZADO EL
20 DE JUNIO DE 2015.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 193 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
442
439
PR
60
448
000
443
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
01/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
03/07/2015
PY
AC
OGA
530205
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MARÍA AUXILIADORA BASURTO
BASURTO MOLINA
0920190402001 MARIA
MOLINA.- REGULACION DEL IVA
PAGADO EN FACTURA No. 00836 SEGUN
AUXILIADORA
CUR 441.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
CAMBA INTRIAGO VANESSA
STEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y
REPOSICION GASTO DE MOVILIZACION
POR VIAJE A QUITO EL 17 DE JUNIO
2015, POR REUNION EN MINISTERIO
DEL INTERIOR POR TEMAS
MIGRATORIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
CAMBA INTRIAGO
VANESSA STEFANIA
IVA
267.64
267.64
0918032889
MONTO
SIN IVA
267.64
56.00
000
000
003
000
530301
0901
001
0
16.00
16.00
0.00
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
40.00
40.00
0.00
444
PR
01
450
000
445
PR
DEV
03/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
03/07/2015
PY
AC
OGA
530303
NOR
OGA
ENCALADA TUAREZ EVELYN
ELIZABE.- PAGO DE SUBSISTENCIA
POR VIAJE A AZOGUES EL
19/JUNIO/2015 POR CAPACITACION
REFERENTE A LA PROFORMA
PRESUPUESTARIA AÑO 2016.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
ORELLANA ANDRADE CARLOS
ALBERTO.- PAGO DE VIATICO,
SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS
DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO
EL 17/JUNIO/2015 POR CAPACITACION
DEL MODULO DE BIENES DEL
PROGRAMA ESIGEF.
REN
UBG
FTE
ORT
0923849095
ENCALADA TUAREZ
EVELYN ELIZABE
1309041588
ORELLANA
ANDRADE CARLOS
ALBERTO
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
01
449
MONTO
SALDO
0.00
136.00
01
000
000
003
000
530301
0901
001
0
16.00
16.00
0.00
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 194 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
451
446
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
0901
001
0
000
000
003
000
530301
01
000
000
003
000
530303
447
PR
DEV
03/07/2015
PY
AC
NOR
ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION
GASTO DE MOVILIZACION POR VIAJE
A QUITO EL 07/MAYO/2015 POR
PARTICIPACION EN LA PESENTACION
DE LA AGENDA NACIONAL DE
COOPERACION INTERNACIONAL.
REN
01
452
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO
DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION
GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES
POR VIAJE A MANTA EL 25/JUNIO/2015
MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA
IVONNE GARNICA A LA
COORDINACION ZONAL 4.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0917779977
0903508711
BENEFICIARIO
ALDAZ MOREIRA
JOHNY VICTOR
ENRIQUE
HERNANDEZ
ACOSTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.00
16.00
16.00
0.00
40.00
40.00
0.00
55.50
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
006
000
530803
0901
001
0
11.50
11.50
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
4.00
4.00
0.00
455
453
PR
01
456
000
453
PR
01
000
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
07/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- CANCELACION DE
FACTURA No. 000004563 POR LA
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHÍCULOS DE LA
COORDINACION ZONAL 8, SERVICO
MES DE JUNIO 2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
OGA
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- REGULACION DEL
HIDROCARBUROS
IVA PAGADO EN FACRURA No. 0004563
DEL ECUADOR EP
SEGUN CUR No. 455.
PETROECUADOR
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
779.86
779.86
779.86
93.58
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
MLEONR
0.00
93.58
93.58
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 195 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
457
454
PR
01
458
000
454
PR
01
461
000
459
PR
01
462
000
459
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
07/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
OGA
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA N°137-003-002345416 POR EL
SERVICIO DE INTERNET, SEGUN CUR
461.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
IVA
500.00
60.00
4.56
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
0.00
APROBADO
MLEONR
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
MLEONR
0.00
4.56
4.56
USUARIOS
ESTADO
0.00
38.00
38.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
38.00
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
500.00
60.00
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURA N°137-003
TELECOMUNICACIO
-002345416 POR EL SERVICIO DE
NES CNT EP
INTERNET INALÁMBRICO PARA LA
CZ8, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2015.
REN
MONTO
500.00
CATERING DELIVERY S.A.
CATERING
CATDELIVERY.- REGULACION DEL IVA 0992440856001 DELIVERY S.A.
PAGADO EN FACTURA No. 114952
CATDELIVERY
SEGUN CUR No. 457
REN
OGA
BENEFICIARIO
CATERING DELIVERY S.A.
CATERING
0992440856001 DELIVERY S.A.
CATDELIVERY.- CANCELACION DE
FACTURA N° 114952 POR SERVICIO DE
CATDELIVERY
REFRIGERIO EN REUNION DEL SR.
CANCILLER Y AUTORIDADES
LOCALES, COMO PARTE DE LA
ORGANIZACION DE LA VISITA DEL
PAPA A GUAYAQUIL, REALIZADA EL 01
DE JULIO DE 2015.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 196 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
463
460
PR
01
464
000
460
PR
01
471
000
467
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURAS N°015459977-015459978015459979-015459980-015459981 POR EL
SERVICIO TELEFÓNICO, SEGUN CUR
463.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURAS N
TELECOMUNICACIO
°015459977-015459978-015459979NES CNT EP
015459980 Y 015459981 POR EL
SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS
ASIGNADAS A ESTA COORDINACIÓN
ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2015
REN
OGA
RUC
GUEVARA LANDIVAR JAIME ERNESTO.PAGO DE VIÁTICOS Y REPOSICION
GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE
A QUITO EL 24 DE JUNIO/2015 POR
INDUCCION DE CONSEJOS
CIUDADANOS SECTORIALES EN LA
DIRECCION DE COORDINACION DE
ASUNTOS CULTURALES.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
GUEVARA LANDIVAR
JAIME ERNESTO
70.21
8.42
56.00
000
000
003
000
530301
0901
001
0
16.00
16.00
0.00
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
40.00
40.00
0.00
468
PR
DEV
17/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO
DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION
GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A
MILAGRO EL 07/JULIO/2015
MOVILIZANDO AL ARQ. LUIS
CUBILLOS HACIA LA COORDINACION
Z5.
REN
UBG
FTE
ORT
0903508711
ENRIQUE
HERNANDEZ
ACOSTA
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
01
473
MONTO
SALDO
0.00
8.42
8.42
0910403104
IVA
70.21
70.21
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
42.00
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
2.00
2.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 197 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
474
469
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MADRID PISCO JUSTO
HERMENEGILDO.- PAGO DE VIÁTICOS,
SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS
DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR VIAJE
A SANTA ELENA, DEL 04 AL 05 DE
JULIO/2015 AL SERVICIO DEL SR.
CANCILLER.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1302491442
BENEFICIARIO
MADRID PISCO
JUSTO
HERMENEGILDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.25
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
120.00
120.00
0.00
01
000
000
006
000
530803
0901
001
0
20.00
20.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
0.25
0.25
0.00
475
470
PR
DEV
17/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
ORT
0901
001
0
40.00
40.00
0.00
0901
001
0
0.25
0.25
0.00
003
000
530303
01
000
000
006
000
570102
PR
01
477
000
472
PR
01
000
DEV
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
17/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
40.25
FTE
000
17/07/2015
HERCULES CASTRO
UBG
000
472
0910982875
REN
01
476
HERCULES CASTRO.- PAGO DE
SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS
DE PEAJE, POR VIAJE A EL MORRO EL
9/JULIO/2015 MOVILIZANDO A LA
VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI.
OGA
CARRANZA VARGAS HOLGER
DEMETRIO.- CANCELACION DE
FACTURAS No.: 5415-5412-5413-54175423-5422-5430 Y5429 POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS,
SEGUN CONTRATO CZ8-AJ-002-2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
OGA
0905635454001
CARRANZA VARGAS
HOLGER DEMETRIO
CARRANZA VARGAS HOLGER
CARRANZA VARGAS
0905635454001
DEMETRIO.- REGULACION DEL IVA
HOLGER DEMETRIO
PAGADO EN FACTURAS No.: 5415-54125413-5417-5423-5422-5430 Y 5429, SEGUN
CUR No. 476.
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
4,008.64
4,008.64
4,008.64
339.17
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
339.17
339.17
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 198 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
479
478
PR
01
480
000
478
PR
01
483
000
481
PR
60
484
000
481
PR
60
485
000
482
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
17/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
22/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
22/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
22/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
1768161550001
DEL ECUADOR TAME EP.CANCELACION DE FACTURA No. 003446
POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS
PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE
LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EN
COMISION DE SERVICIOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL 2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
BALDEON MIGUEZ ELENA
ANTONIETA.- REGULACION DEL IVA
PAGADO EN FACTURA N° 291, SEGUN
CUR No. 483.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
OGA
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.CANCELACION DE FACTURAS Nos.
1771800 y 1783762 POR LA COMPRA DE
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA
PARA CONSUMO INTERNO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA CZ8.
REN
UBG
FTE
ORT
530801
0901
001
0
MONTO
BALDEON MIGUEZ
ELENA ANTONIETA
REFRESCOS SIN GAS
S.A. RE.S.GA.SA
1,137.40
123.12
111.50
35.70
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
0.00
35.70
35.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
13.38
13.38
MONTO
SALDO
0.00
111.50
13.38
0991288449001
IVA
123.12
111.50
0914396221001
MONTO
SIN IVA
1,137.40
123.12
BALDEON MIGUEZ ELENA
BALDEON MIGUEZ
0914396221001
ANTONIETA.- CANCELACION DE
ELENA ANTONIETA
FACTURA N° 291 POR SERVICIO DE
REFRIGERIO OFRECIDO EN EL TALLER
PARA LA INTEGRACION SOCIAL DEL
MIGRANTE RETORNADO, REALIZADO
EL 15 DE JULIO/2015.
REN
OGA
BENEFICIARIO
1,137.40
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
1768161550001
DEL ECUADOR TAME EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA No. 3445, SEGUN CUR 479.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 199 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
486
482
PR
01
488
000
487
PR
01
489
000
487
PR
01
493
000
492
PR
01
495
000
492
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
28/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
04/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
04/08/2015
PY
AC
000
006
530801
NOR
RDP
28/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA N°1771800 Y 1783762, SEGUN
CUR No. 485.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.CANCELACION DE FACTURA No.
0026641 POR LA COMPRA DE UN
CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO
GCE00006 CON EXTENSIÓN P1 PARA
FIRMA ELECTRONICA DEL ARQ. LUIS
CUBILLOS AVILÉS, COORDINADOR
ZONAL 8 SUBROGANTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530228
0901
001
0
OGA
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA No. 0026641 SEGUN CUR No.
488.
REN
UBG
FTE
ORT
530228
0901
001
0
OGA
0991288449001
BENEFICIARIO
REFRESCOS SIN GAS
S.A. RE.S.GA.SA
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
BIOALFA S.A.- REGULACION DEL IVA
PAGADO EN FACTURA N° 001-001000000206, SEGUN CUR 493
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
MONTO
1760002600001
BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
4.28
20.00
2.40
190.93
22.91
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
0.00
22.91
22.91
USUARIOS
ESTADO
0.00
190.93
190.93
MONTO
SALDO
0.00
2.40
2.40
0992854979001 BIOALFA S.A.
IVA
20.00
20.00
1760002600001
MONTO
SIN IVA
4.28
4.28
BIOALFA S.A.- CANCELACION DE
0992854979001 BIOALFA S.A.
FACTURA No. 000000206 POR EL
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA
TALLER DE TRABAJO DE
COORDINACIONES ZONALES A
REALIZADO EN EDIFICIO DEL
GOBIERNO ZONAL EL 29 DE JULIO DEL
2015.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 200 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
497
494
PR
01
499
000
494
PR
01
500
000
496
PR
01
501
000
496
PR
01
502
000
498
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
04/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
04/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
000
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530801
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530801
0901
001
0
OGA
OGA
REN
000
530405
NOR
000
REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA N° 1802946, SEGUN CUR No.
497.
REN
530405
NOR
DEV
04/08/2015
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REFRESCOS SIN GAS
0991288449001
CANCELACION DE FACTURA N°
S.A. RE.S.GA.SA
1802946 POR LA COMPRA DE
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA
PARA CONSUMO INTERNO DE
FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION
ZONAL 8, CONSUMO MES DE JULIO
DEL 2015.
REN
REN
RDP
04/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CARRANZA VARGAS HOLGER
DEMETRIO.- CANCELACION DE
FACTURA N° 005487 POR
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DEL VEHÍCULO TOYOTA
FORTUNER PLACA OI-0491, SEGUN
CONTRATO No. CZ8-AJ-002-2015.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
CARRANZA VARGAS HOLGER
DEMETRIO.- REGULACION DEL IVA
PAGADO EN FACTURA N° 005487,
SEGUN CUR No. 500.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- CANCELACION DE
FACTURA N°009-023-000004667 POR LA
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES,
SERVICIO DEL MES DE JULIO 2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
MONTO
REFRESCOS SIN GAS
S.A. RE.S.GA.SA
CARRANZA VARGAS
HOLGER DEMETRIO
CARRANZA VARGAS
HOLGER DEMETRIO
134.00
1.68
658.93
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
0.00
658.93
658.93
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.68
1.68
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
2.14
MONTO
SALDO
0.00
134.00
134.00
0905635454001
17.85
2.14
2.14
0905635454001
IVA
17.85
17.85
0991288449001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 201 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
503
498
PR
01
507
000
504
PR
01
508
000
504
PR
01
509
000
505
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
04/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
000
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
OGA
530105
NOR
NOR
000
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- REGULACION DEL
IVA PAGADO EN FACTURA N°009-023000004667, SEGUN CUR No. 502.
REN
REN
RDP
12/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
PLANILLAS POR SERVICIO
TELEFONICO MES DE JULIO 2015,
SEGUN CUR No. 507.
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURA 137-003000041951 POR EL SERVICIO DE
INTERNET INALÁMBRICO,,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
MONTO
79.07
65.77
7.89
38.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
0.00
38.00
38.00
MONTO
SALDO
0.00
7.89
7.89
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
65.77
65.77
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
79.07
79.07
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURAS N
TELECOMUNICACIO
°016918465, 016918466, 016918467,
NES CNT EP
016918468 Y 016918469 POR EL
SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS
ASIGNADAS A ESTA COORDINACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2015.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 202 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
510
505
PR
01
512
000
511
PR
01
513
000
511
PR
01
515
000
514
PR
01
516
000
514
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
003
000
RDP
19/08/2015
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
OGA
NOR
000
CATERING DELIVERY S.A.
CATDELIVERY.- COMPROMISO PARA
EL PAGO DE LA FACTURA N° 0011962
POR REUNIÓN DE DESPACHO
DETALLADA EN EL MEMORANDO NO.
MREMH-CZ8-GUAYAQUIL-2015-3125-M
A REALZADA EL 8 DE AGOSTO DEL
2015 EN EL 1ER PISO DEL EDF.
GOBIERNO ZONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
OGA
530205
NOR
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA 137-003-000041951 POR EL
SERVICIO DE INTERNET, SEGUN CUR
No. 509.
REN
REN
DEV
19/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
BENEFICIARIO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
CATERING
0992440856001 DELIVERY S.A.
CATDELIVERY
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
1768161550001
DEL ECUADOR TAME EP.CANCELACION DE FACTURA N° 4115
POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS
PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE
LA CZ8 EN COMISION DE SERVICIOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2015.
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
1768161550001
DEL ECUADOR TAME EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURA N° 4115 POR LA EMISIÓN DE
PASAJES AÉREOS, SEGUN CUR No. 515.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
MONTO
4.56
57.14
6.86
640.36
69.36
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
0.00
69.36
69.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
640.36
640.36
MONTO
SALDO
0.00
6.86
6.86
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
IVA
57.14
57.14
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
MONTO
SIN IVA
4.56
4.56
CATERING DELIVERY S.A.
CATERING
CATDELIVERY.- REGULACION DEL IVA 0992440856001 DELIVERY S.A.
PAGADO EN FACTURA N° 0011962
CATDELIVERY
SEGUN CUR No. 512.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 203 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
518
517
PR
01
519
000
517
PR
01
522
000
520
PR
01
523
000
520
PR
01
524
000
521
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
24/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
PY
AC
000
006
000
PY
AC
000
003
000
ORT
0901
001
0
CARRANZA VARGAS HOLGER
DEMETRIO.-REGULACION DEL IVA
PAGADO EN FACTURAS N° 05519-05522
POR MATENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE
LA CZ8, SEGUN CUR No. 517.
ORT
530405
0901
001
0
OGA
530801
NOR
FTE
FTE
REN
000
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CARRANZA VARGAS HOLGER
CARRANZA VARGAS
0905635454001
DEMETRIO.-CANCELACION DE
HOLGER DEMETRIO
FACTURAS No. 05519 Y 05522 POR
MATENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE
LA CZ8, SEGUN CONTRATO No. CZ8-AJ002-2015.
REN
530801
NOR
DEV
27/08/2015
OGA
REN
RDP
27/08/2015
530405
NOR
DEV
27/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.CANCELACION DE FACTURA No.
1832470 Y 1813464 POR LA COMPRA DE
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA
PARA CONSUMO INTERNO DE
FUNCIONARIOS DE LA CZ8.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA:REGULACION DEL IVA PAGADO EN
FACTURAS N° 1832470 Y 1813464,
SEGUN CUR 522.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
BIOALFA S.A.- CANCELACION DE
FACTURA No. 0217 POR SERVICIO DE
REFRIGERIO PARA REUNION
REALIZADA EL 20 DE AGOSTO DEL
2015 EN LAS SALAS DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO POR
AFECTADOS EN EL CASO PROMAGA.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0901
001
0
MONTO
CARRANZA VARGAS
HOLGER DEMETRIO
REFRESCOS SIN GAS
S.A. RE.S.GA.SA
REFRESCOS SIN GAS
S.A. RE.S.GA.SA
35.70
4.28
94.80
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
0.00
94.80
94.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
4.28
4.28
0992854979001 BIOALFA S.A.
156.74
MONTO
SALDO
0.00
35.70
35.70
0991288449001
2,077.47
156.74
156.74
0991288449001
IVA
2,077.47
2,077.47
0905635454001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 204 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
525
521
PR
60
531
000
527
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
28/08/2015
PY
AC
OGA
530205
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
BIOALFA S.A.- REGULACION DEL IVA
PAGADO EN FACTURA No. 0217 POR EL 0992854979001 BIOALFA S.A.
SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN CUR
No. 524.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
MADRID PISCO JUSTO
HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS,
SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS
DE MOVILIZACION, COMBUSTIBLE Y
PEAJE POR VIAJE A MANTA PTO.
LOPÉZ Y SANTA ELENA, DEL 10 AL 13
DE JULIO 2015, AL SERVICIO DEL SR.
CANCILLER.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
1302491442
IVA
11.38
11.38
MADRID PISCO
JUSTO
HERMENEGILDO
MONTO
SIN IVA
11.38
235.30
000
000
003
000
530301
0901
001
0
3.30
3.30
0.00
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
200.00
200.00
0.00
01
000
000
006
000
530803
0901
001
0
30.00
30.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
2.00
2.00
0.00
528
PR
DEV
28/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
0901
001
0
01
000
000
003
000
530303
01
000
000
006
000
570102
534
529
PR
01
000
DEV
28/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
MADRID PISCO JUSTO
HERMENEGILDO.- PAGO DE
ALIMENTACION Y REPOSICION
GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A
BABAHOYO EL 09 DE JULIO 2015, POR
MOVILIZACION AL ARQ. LUIS
CUBILLOS.
OGA
NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC.PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y
REPOSICION GASTOS DE PEAJE POR
VIAJE RUTA A DEL 18 AL 19 DE JULIO
2015 AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD
MINISTERIAL DEL SR. CANCILLER
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
1302491442
0903944957
MADRID PISCO
JUSTO
HERMENEGILDO
NAVARRETE IBARRA
LUIS FRANCISC
6.00
4.00
4.00
0.00
2.00
2.00
0.00
120.25
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
MLEONR
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
01
532
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 205 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
01
535
No.
ORI.
000
533
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
006
000
DEV
28/08/2015
PY
AC
570102
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0901
001
RUC
BENEFICIARIO
0
NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC.PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y
REPOSICION GASTOS DE
COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE A
SANTA ELENA DEL 10 AL 13 DE JULIO
2015 AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD
DEL SR. CANCILLER.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
0.25
0903944957
NAVARRETE IBARRA
LUIS FRANCISC
MONTO
SIN IVA
0.25
IVA
227.00
000
000
003
000
530303
0901
001
0
200.00
200.00
0.00
01
000
000
006
000
530803
0901
001
0
25.00
25.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
2.00
2.00
0.00
536
PR
01
542
000
541
PR
DEV
28/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
31/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
GUEVARA LANDIVAR JAIME ERNESTO.PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A
CUENCA EL 11 DE JULIO 2015, POR
PARTICIPACION EN CONVERSATORIOS
POR DIFUSION PLAN COMUNICACION
GESTION DE CELAC.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
MADRID PISCO JUSTO
HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS,
SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE
GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE
POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 18 AL
19 DE JULIO 2015 AL SERVICIO DEL SR.
CANCILLER Y SEGURIDAD
MINISTERIAL.
REN
UBG
FTE
ORT
0910403104
GUEVARA LANDIVAR
JAIME ERNESTO
40.00
40.00
1302491442
MADRID PISCO
JUSTO
HERMENEGILDO
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
APROBADO
MLEONR
MLEONR
MLEONR
ENCALADAEV
S
S
0.00
154.25
01
000
000
003
000
530303
0901
001
0
120.00
120.00
0.00
01
000
000
006
000
530803
0901
001
0
32.00
32.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
0901
001
0
2.25
2.25
0.00
31,378.24
31,378.24
0.00
TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
538
MONTO
SALDO
0.00
CANTIDAD DE CURS:
130
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 206 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 120-1000-0000
290
288
PR
61
291
000
288
PR
61
292
000
289
PR
01
293
000
289
PR
01
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
02/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
02/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
JERVIS TROYA LUIS SPOT CINE
JERVIS TROYA LUIS
1705558078001
PRODUCCIONES PARA LA
FERNANDO
PRODUCCION DE VIDEO SOBRE LA
SENSIBILIZACION EN MATERIA DE
MOVILIDAD HUMANA PARA LAS
CAMPAÑAS EN TERRITORIO DE NO A
LA XENOFOBIA Y NO A LA MIGRACION
RIESGOSA DOCUMENTO DE RESPALDO
MREMH-CZ1-279-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530217
0401
001
0
OGA
IVA-JERVIS TROYA LUIS SPOT CINE
JERVIS TROYA LUIS
1705558078001
PRODUCCIONES PARA LA
FERNANDO
PRODUCCION DE VIDEO SOBRE
SENSIBILIZACION EN MATERIA DE
MOVILIDAD HUMANA PARA LAS
CAMPAÑAS EN TERRITORIO DE NO A
LA XENOFOBIA Y NO A LA MIGRACION
RIESGOSA DOCUMENTO DE RESPALDO
MREMH-CZ1-279-2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530217
0401
001
0
OGA
SERVILIMPIA PAGO POR CONCEPTO DE
TENORIO MINA JUAN
0911880656001
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION DE
REFUGIO DE LA CIUDAD DE
ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL
MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA 001002-000000647 DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-282-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0401
001
0
OGA
IVA-SERVILIMPIA PAGO POR
TENORIO MINA JUAN
CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 0911880656001
DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
DE REFUGIO DE LA CIUDAD DE
ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL
MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA 001002-000000647 DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-282-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0401
001
0
7,187.50
7,187.50
7,187.50
862.50
435.00
52.20
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S
S
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
CVASQUEZA
CVASQUEZA
0.00
52.20
52.20
PIARPUEZANL
U
0.00
435.00
435.00
APROBADO
0.00
862.50
862.50
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 207 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
294
295
PR
01
296
000
295
PR
01
300
000
297
PR
01
301
000
298
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
03/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
09/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
09/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530402
0401
001
0
UBG
FTE
ORT
530402
0401
001
0
CNEL EP ESMERALDAS, PAGO POR
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
(AIRES ACONDICIONADOS), EN LA
DIRECCIÓN DE REFUGIO DE LA
CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL
29.04.2015 AL 29.05.2015, SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ1-295-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0401
001
0
OGA
COMERCIAL HIDROBO S.A.
COMHIDROBO, PAGO POR CONCEPTO
MANTENIMIENTO (CAMBIO DE
EMBRAGUE DE
VENTILADOR)VEHICULO
INSTITUCIONAL DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1 MREMH,
SEGÚN FACTURA 007-006-615, SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ1-294-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0401
001
0
MONTO
5,982.14
717.86
392.88
489.29
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
Modificó
Solicitó
Aprobó
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
CVASQUEZA
0.00
0.00
489.29
489.29
MONTO
SALDO
0.00
392.88
392.88
COMERCIAL
1090084247001 HIDROBO S.A.
COMHIDROBO
IVA
717.86
717.86
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
MONTO
SIN IVA
5,982.14
5,982.14
IVA-ELECTROMECANICA MODERNA
BENAVIDES
1001577905001 MACHADO
PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS
GUILLERMO
DE LA COORDINACION ZONAL 1
GERMAN
TULCAN, IBARRA, ESMERALDAS, Y
LAGO AGRIO, FACTURA N. 003-001-000000608 DOCUMENTO DE RESPALDO
MREMH-CZ1-242-2015
REN
OGA
BENEFICIARIO
ELECTROMECANICA MODERNA PAGO
BENAVIDES
1001577905001 MACHADO
POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE
GUILLERMO
LA COORDINACION ZONAL 1 TULCAN,
GERMAN
IBARRA, ESMERALDAS, Y LAGO
AGRIO, FACTURA N. 003-001-00-0000608
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-242-2015
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 208 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
302
299
PR
01
304
000
299
PR
01
305
000
303
PR
01
306
000
303
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
09/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530804
NOR
000
RDP
09/06/2015
530804
NOR
DEV
09/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
EDIVA, PAGO POR COMPRA DE
MATERIALES DE OFICINA PARA LA
COORDINACIÓN ZOONAL 1 DEL
MREMH A TRAVÉS DE CATÁLOGO
ELECTRONICO, SEGÚN FACTURA 001001-80099, SEGÚN MEMORANDO
MREMH-CZ1-296-2015
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
IVA-EDIVA, PAGO POR COMPRA DE
MATERIALES DE OFICINA PARA LA
COORDINACIÓN ZOONAL 1 DEL
MREMH A TRAVÉS DE CATÁLOGO
ELECTRONICO, SEGÚN FACTURA 001001-80099, SEGÚN MEMORANDO
MREMH-CZ1-296-2015
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
BENEFICIARIO
JURADO
1710059575001 VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
UBG
FTE
ORT
530208
0401
001
0
IVA-SERSEIVI, PAGO POR SERVICIO DE
SERSEIVI SERVICIO
0190320839001 DE SEGURIDAD Y
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS
OFICINAS DE TULCÁN, ESMERALDAS E
VIGILANCIA CIA.
IBARRA PERTENECIENTES A LA CZ1
LTDA.
MREMH, DEL 15.05.2015 AL 14.06.2015,
SEGUN FACTURA 001-002-5968, SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ1-299-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530208
0401
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
131.81
131.81
JURADO
1710059575001 VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
SERSEIVI, PAGO POR SERVICIO DE
SERSEIVI SERVICIO
0190320839001 DE SEGURIDAD Y
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS
OFICINAS DE TULCÁN, ESMERALDAS E
VIGILANCIA CIA.
IBARRA PERTENECIENTES A LA CZ1
LTDA.
MREMH, DEL 15.05.2015 AL 14.06.2015,
SEGUN FACTURA 001-002-5968, SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ1-299-2015
REN
OGA
RUC
131.81
15.82
4,164.09
499.69
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
CVASQUEZA
CVASQUEZA
0.00
499.69
499.69
Registró
0.00
4,164.09
4,164.09
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.82
15.82
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 209 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
307
298
PR
01
309
000
308
PR
01
311
000
310
PR
01
313
000
312
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530405
0401
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
0401
001
0
OGA
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
COMERCIAL
1090084247001 HIDROBO S.A.
COMHIDROBO
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CNEL EP, PAGO POR
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LA OFICINA DE REFUGIO DE LA
CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL
PERÍODO DESDE EL 04.05.2015 AL
04.06.2015, SEGUN FACTURA 092-0013732771 y 092-001-3732769, SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ1-302-2015
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
UBG
FTE
ORT
530105
0401
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
58.71
58.71
90.00
29.25
12.40
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
12.40
12.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
29.25
29.25
MONTO
SALDO
0.00
90.00
90.00
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, PAGO POR
CANCELACIÓN DEFINICTIVA DE
TELECOMUNICACIO
LINEAS DE LA EX-OFICINA DE
NES CNT EP
REFUGIO DE LAGO AGRIO DE LOS
NUMEROS 062830888 y 062833495,
SEGUN FACTURA 001-777-14530424 y
001-777-14530425, SEGUN MEMORANDO
MREMH-CZ1-303-2015
REN
MONTO
58.71
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CENTRO DE
1091719696001 DESARROLLO
PASITO A PASO, PAGO SERVICIO DE
GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN
INFANTIL BILINGUE
CEVALLOS HIJO DE LA FUNCIONARIA
PASITO A PASO
JHATHIRA ALDAS DEL MES DE JUNIO
2015, SEGUN FACTURA 001-001-6864,
SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-3012015
REN
530104
NOR
IVA-COMERCIAL HIDROBO S.A.
COMHIDROBO, PAGO POR CONCEPTO
MANTENIMIENTO (CAMBIO DE
EMBRAGUE DE VENTILADOR)
VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1 MREMH,
SEGÚN FACTURA 007-006-615, SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ1-294-2015
REN
REN
DEV
15/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 210 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
314
312
PR
01
317
000
315
PR
01
318
000
315
PR
01
320
000
319
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
15/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
15/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0401
001
0
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES, PAGO POR EL 1768152560001 NACIONAL DE
SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN
TELECOMUNICACIO
LAS OFICINAS DE LAGO AGRIO,
NES CNT EP
ESMERALDAS, IBARRA Y TULCÁN, DEL
MES DE MAYO 2015, SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ1-307-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0401
001
0
OGA
IVA-CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES, PAGO POR EL 1768152560001 NACIONAL DE
SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN
TELECOMUNICACIO
LAS OFICINAS DE LAGO AGRIO,
NES CNT EP
ESMERALDAS, IBARRA Y TULCÁN, DEL
MES DE MAYO 2015, SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ1-307-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0401
001
0
OGA
BENEFICIARIO
IVA-CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, PAGO POR
CANCELACIÓN DEFINICTIVA DE
TELECOMUNICACIO
LINEAS DE LA EX-OFICINA DE
NES CNT EP
REFUGIO DE LAGO AGRIO DE LOS
NUMEROS 062830888 y 062833495,
SEGUN FACTURA 001-777-14530424 y
001-777-14530425, SEGUN MEMORANDO
MREMH-CZ1-303-2015
REN
OGA
RUC
LEGUISAMO BOHORQUEZ MARIA
LEGUISAMO
1001797750001 BOHORQUEZ MARIA
BELEN, PAGO POR SERVICIO DE
GUARDERIA DE LA MENOR PAULA
BELEN
SUAREZ HIJA DE MARJHURI
MICHELENA, DEL MES DE JUNIO DE
2015, SEGUN FACTURA 001-001-20047,
SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-3092015
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0401
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.48
1.48
1.48
179.73
21.54
130.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
CVASQUEZA
0.00
130.00
130.00
Registró
0.00
21.54
21.54
USUARIOS
ESTADO
0.00
179.73
179.73
MONTO
SALDO
0.00
CVASQUEZA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 211 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
322
321
PR
01
324
000
316
PR
01
325
000
323
PR
01
326
000
323
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
19/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
005
000
NOR
000
RDP
19/06/2015
PY
AC
000
005
530104
NOR
DEV
19/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE
IBARRA, PAGO DEL IMPUESTO
PREDIAL URBANO AÑO 2014 y 2015 DE
LA OFICINA DE IBARRA, DIRECCIÓN
LUIS JARAMILLO PEREZ Y DARIO
EGAS, CLAVE CATASTRAL
100104040619012000, SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ1-306-2015
UBG
FTE
ORT
570102
0401
001
0
UBG
FTE
ORT
530704
0401
001
0
IVA-IFCS S.A., PAGO POR
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
XEROX 6400 Y HP 1102
PERTENECIENTES DE LA OFICINA DE
TULCAN, SEGUN FACTURA 001-00132265, SEGUN MEMORANDO MREMHCZ1-315-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530704
0401
001
0
MONTO
145.18
61.02
137.20
16.46
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
0.00
16.46
16.46
MONTO
SALDO
0.00
137.20
137.20
FIRST COMPUTER
SERVICE FCS S.A.
IVA
61.02
61.02
1791769023001
MONTO
SIN IVA
145.18
145.18
GOBIERNO
1060000260001 AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
DE SAN MIGUEL DE
IBARRA
FCS S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO
FIRST COMPUTER
DE IMPRESORAS XEROX 6400 Y HP 1102 1791769023001 SERVICE FCS S.A.
PERTENECIENTES DE LA OFICINA DE
TULCAN, SEGUN FACTURA 001-00132265, SEGUN MEMORANDO MREMHCZ1-315-2015
REN
OGA
BENEFICIARIO
EMELNORTE, PAGO POR EL SERVICIO
EMPRESA
DE ENERGÍA ELECTRICA BRINDADO A 1090051721001 ELECTRICA
LA OFICINA DE TULCÁN DE LA
REGIONAL NORTE S
COORDINACIÓN ZONAL 1 DEL MREMH,
A
DEL 04.05.2015 AL 03.06.2015, SEGUN
FACTURA 001-002-012150139, SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ1-311-2015
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 212 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
328
327
PR
01
330
000
329
PR
01
331
000
329
PR
01
334
000
332
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
29/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
02/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530104
0401
001
0
SERVILIMPIA PAGO POR CONCEPTO DE
TENORIO MINA JUAN
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA 0911880656001
DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 105 FACTURA
0000651 DOCUMENTO DE RESPLADO
MREMH-CZ1-324-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0401
001
0
OGA
IVA-SERVILIMPIA PAGO POR
TENORIO MINA JUAN
CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 0911880656001
DE LA OFICINA DE ESMERALDAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
105 FACTURA 0000651 DOCUMENTO DE
RESPLADO MREMH-CZ1-324-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0401
001
0
OGA
BENEFICIARIO
EMELNORTE PAGO DE LAS FACTURAS
EMPRESA
1090051721001 ELECTRICA
POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA
REGIONAL NORTE S
CIUDAD DE IBARRA, POR CONSUMO
A
DEL 25 DE MAYO 2015 AL 22 DE JUNIO
2015 FACTURA Nro 001-002012264504/001-002-012264511
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-322-2015
REN
OGA
RUC
EDUARS CLEAN PAGO POR CONCEPTO
TURRIAGO
1002704300001 MARROQUIN LUIS
DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
IBARRA CORRESPONDIENTE AL 27 DE
EDUARDO
MARZO AL 26 DE JUNIO 2015; FACTURA
001-001-000000066 DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-328-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0401
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.05
25.05
25.05
435.00
52.20
390.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
0.00
390.00
390.00
Registró
0.00
52.20
52.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
435.00
435.00
MONTO
SALDO
0.00
CVASQUEZA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 213 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
335
332
PR
01
339
000
336
PR
01
340
000
336
PR
01
341
000
337
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
02/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
03/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
03/07/2015
PY
AC
000
002
530209
NOR
RDP
03/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
FTE
ORT
530804
0401
001
0
IVA-MEGACOMPU PAGO POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
TONNERS PARA LAS OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL 1 TULCAN,
FACTURA 002-001-000024564
DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-332-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0401
001
0
FUNERARIA DE LA PAZ PAGO POR
CONCEPTO DE FACTURA POR
SERVICIO DE REPATRIACION DEL
CADAVER DEL CIUDADANO PATRICIO
CASTRO MINA PROVENIENTE DE
ITALIA HASTA SAN LORENZO,
SERVICIO BRINDADO POR LA
FUNERARIA DE LA PAZ DOCUMENTO
DE RESPLADO MREMH-CZ1-3332015.FACT.001-001-06503
REN
UBG
FTE
ORT
530227
0401
001
0
MONTO
46.80
3,571.43
428.57
450.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
CVASQUEZA
0.00
0.00
450.00
450.00
MONTO
SALDO
0.00
428.57
428.57
FUNERARIA DE LA
1791892208001 PAZ FUNDEPAZ CIA.
LTDA.
IVA
3,571.43
3,571.43
YANDUN REINA
0400872255001 MARTIN
ATAHUALPA
MONTO
SIN IVA
46.80
46.80
MEGACOMPU PAGO POR CONCEPTO DE
YANDUN REINA
ADQUISICION DE TONNERS PARA LAS 0400872255001 MARTIN
OFICINAS DE LA COORDINACION
ATAHUALPA
ZONAL 1 TULCAN, FACTURA 002-001000024564 DOCUMENTO DE RESPLADO
MREMH-CZ1-332-2015
UBG
OGA
BENEFICIARIO
IVA-EDUARS CLEAN PAGO POR
TURRIAGO
1002704300001 MARROQUIN LUIS
CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA DE IBARRA
EDUARDO
CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO
AL 26 DE JUNIO 2015; FACTURA 001-001000000066 DOCUMENTO DE RESPALDO
MREMH-CZ1-328-2015
REN
OGA
RUC
0.00
CVASQUEZA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 214 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
342
180
PR
01
343
000
180
PR
01
345
000
344
PR
01
347
000
344
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
06/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530804
NOR
OGA
REN
000
RDP
06/07/2015
530804
NOR
DEV
06/07/2015
OGA
530803
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CODYXOPAPER CIA. LTDA PAGO POR
CONCEPTO DE AQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE
CATALOGO ELECTRONICO,
CARTULINA, LIGAS, MARCADORES,
RESALTADOR, RESMAS DE PAPEL
PARA LA COORDINACION ZONAL 1
DEL MREMH DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-179-2015. FAC.
001-001-042718
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
IVA-CODYXOPAPER CIA. LTDA PAGO
POR CONCEPTO DE AQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE
CATALOGO ELECTRONICO,
CARTULINA, LIGAS, MARCADORES,
RESALTADOR, RESMAS DE PAPEL
PARA LA COORDINACION ZONAL 1
DEL MREMH DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-1792015.FCT001-001-042718
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
RUC
1791775643001
BENEFICIARIO
CODYXOPAPER CIA.
LTDA.
1791775643001
CODYXOPAPER CIA.
LTDA.
FTE
ORT
0401
001
0
IVA-PETROECUADOR PAGO POR
CONCEPTO DE REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LA
FACTURA N. 069-003-000083315EMITIDO POR LA EMPRESA
PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-337-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0401
001
0
IVA
3,486.37
7.46
133.93
16.07
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
CVASQUEZA
CVASQUEZA
0.00
16.07
16.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
133.93
133.93
MONTO
SALDO
0.00
7.46
7.46
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
MONTO
SIN IVA
3,486.37
3,486.37
PETROECUADOR PAGO POR CONCEPTO
EMPRESA PUBLICA
DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE 1768153530001 DE
ACUERDO A LA FACTURA N. 069-003-00
HIDROCARBUROS
-0083315EMITIDO POR LA EMPRESA
DEL ECUADOR EP
PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
PETROECUADOR
ECUADOR EP PETROECUADOR
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-337-2015
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 215 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
348
346
PR
01
351
000
349
PR
01
352
000
350
PR
01
356
000
353
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
000
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530210
0401
001
0
530101
NOR
OGA
REN
000
DEV
15/07/2015
UBG
OGA
530210
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
LEGUISAMO
1001797750001 BOHORQUEZ MARIA
"GOTITAS DE MIEL" PAGO POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
BELEN
GUARDERIA A LA MENOR PAULA
SUARES MICHILENA, HIJA DE LA
FUNCIONARIA MARJHURY MICHILENA
FACTURA 001-001-0020247
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-338-2015
REN
REN
DEV
13/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
0401
001
0
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
COMERCIAL HIDROBO PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE
FACTURA DE VEHICULO NISAN
NAVARA OI-0604 A CARGO DE LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
FACTURA Nro 005-006-000000453 / 005006-000000452 DOCUMENTTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-364-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0401
001
0
130.00
10.28
90.00
447.41
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
0.00
447.41
447.41
MONTO
SALDO
0.00
90.00
90.00
COMERCIAL
1090084247001 HIDROBO S.A.
COMHIDROBO
IVA
10.28
10.28
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CENTRO DE
1091719696001 DESARROLLO
BILINGUE PASITO A PASO PAGO
CORRESPONDIENTE A LA
INFANTIL BILINGUE
CANCELACION DEL SERVICIO DE
PASITO A PASO
GUARDERIA DEL MENOR BENJAMIN
CEBALLOS, HIJO DE LA FUNCIONARIA
JHATIRA ALDAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2015 DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-349-2015.
FACT.001-001-06932
MONTO
SIN IVA
130.00
130.00
EMAPA I PAGO POR CONCEPTO DE
EMPRESA PUBLICA
1060031300001 MUNICIPAL DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA
OFICINA DE IBARRA DEL MINISTERIO
AGUA POTABLE Y
DE RELACIONES EXTERIORES Y
ALCANTARILLADO
MOVILIDAD HUMANA FACTURAs 001DE IBARRA EMAPA I
002-0258-0259 -262-263 DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-342-2015 del
mes de junio -2015
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 216 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
358
353
PR
01
359
000
354
PR
01
360
000
354
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530405
NOR
OGA
REN
000
RDP
15/07/2015
OGA
530208
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
IVA-COMERCIAL HIDROBO PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE
FACTURA DE VEHICULO NISAN
NAVARA OI-0604 A CARGO DE LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
FACTURA Nro 005-006-000000453 / 005006-000000452 DOCUMENTTO DE
RESPADO MREMH-CZ1-364-2015
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
RUC
BENEFICIARIO
COMERCIAL
1090084247001 HIDROBO S.A.
COMHIDROBO
SERSEIVI CIA.LTDA PAGO POR
SERSEIVI SERVICIO
0190320839001 DE SEGURIDAD Y
CONCEPTO DE SERVICIO DE
GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE LAS
VIGILANCIA CIA.
OFICINAS DE TULCAN, IBARRA Y
LTDA.
ESMERALDAS DE LA COORDINACION
ZONAL 1 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE
JULIO 2015, FACTURA N.001-002-0006014
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-356-2015
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
IVA-SERSEIVI CIA.LTDA PAGO POR
SERSEIVI SERVICIO
0190320839001 DE SEGURIDAD Y
CONCEPTO DE SERVICIO DE
GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE LAS
VIGILANCIA CIA.
OFICINAS DE TULCAN, IBARRA Y
LTDA.
ESMERALDAS DE LA COORDINACION
ZONAL 1 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE
JULIO 2015, FACTURA N.001-002-0006014
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-356-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530208
0401
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
53.69
53.69
53.69
4,164.09
499.69
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
CVASQUEZA
0.00
499.69
499.69
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,164.09
4,164.09
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 217 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
361
355
PR
01
362
000
357
PR
01
363
000
357
PR
01
365
000
364
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
000
NOR
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
006
530104
NOR
RDP
15/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CNEL PAGO DE PLANILLAS DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS DE ESMERALDAS DE LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
FACTURA 092-001-003869916/092-001003869903/092-001-003832898
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-355-2015
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
UBG
FTE
ORT
530301
0401
001
0
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
IVA-EMPRESA TRAVEL NET PAGO POR
1792094283001 TRAVELNET S.A.
COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE
LA COORDINACION ZONAL1 DEL
MREMH FACTURA Nro 001-001000105772/001-001-000105771/001-001000105770/001-001-000105769/001-001000105677/001-001-000105678
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-363-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0401
001
0
OGA
BENEFICIARIO
EMPRESA TRAVEL NET PAGO POR
CONCEPTO DE FUNCIONARIOS DE LA 1792094283001 TRAVELNET S.A.
OFICINA DE TULCAN DE LA
COORDINACION ZONAL1 DEL MREMH
FACTURA Nro 001-001-000105772/001-001
-000105771/001-001-000105770/001-001000105769/001-001-000105677/001-001000105678 DOCUMENTO DE RESPALDO
MREMH-CZ1-363-2015
REN
OGA
RUC
CNT COORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES PAGO POR
CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO
TELECOMUNICACIO
DE LAS LINEAS DE LA OFICINAS DE LA
NES CNT EP
COORDINACION ZONAL 1 Nro
015722083/015722084/015722085/015456743/01545674
4/015456745/015456746/015456747/015456
748/015456749/ 015464941
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0401
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
492.14
492.14
492.14
849.84
6.00
189.26
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
0.00
189.26
189.26
Registró
0.00
6.00
6.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
849.84
849.84
MONTO
SALDO
0.00
CVASQUEZA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 218 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
366
364
PR
01
368
000
367
PR
01
371
000
369
PR
01
372
000
370
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
20/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
21/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
21/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0401
001
0
PARQUEADERO DON SANTI-SEGUNDO
SIMBAÑA PAGO DEL CANON DE
ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA
EL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE
FEBRERO DEL2015 HASTA EL 19 DE
JULIO DEL 2015, DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-375-2015.
NOTA DE VENTA 001-001-001
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0401
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530104
0401
001
0
SIMBANA VILANA
1708330830001 SEGUNDO
SANTIAGO
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
1060031300001 MUNICIPAL DE
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA PAGO DE SERVICIO DE AGUA
AGUA POTABLE Y
POTABLE DE LA OFICINA DE LA
ALCANTARILLADO
CIUDAD DE IBARRA, POR EL MES DE
DE IBARRA EMAPA I
JULIO DEL 2015 FACTURAS Nro 001-003023963 Y 001-003-023965 DOCUMENTO
DE RESPALDO MREMH-CZ1-379-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0401
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.70
22.70
EMELNORTE PAGO DEL CONSUMO DE
EMPRESA
1090051721001 ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE
JUNIO DE LA OFICINA DE TULCAN DEL
REGIONAL NORTE S
MINISTERIO DE RELACIONES
A
EXTERIORES COORDINACION ZONAL
1. FACTURA Nro 001-002-012410499
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-378-2015.
REN
OGA
BENEFICIARIO
IVA-CNT COORPORACION NACIONAL
CORPORACION
DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR 1768152560001 NACIONAL DE
CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO
TELECOMUNICACIO
DE LAS LINEAS DE LA OFICINAS DE LA
NES CNT EP
COORDINACION ZONAL 1 Nro
015722083/015722084/015722085/015456743/01545674
4/015456745/015456746/015456747/015456
748/015456749/ 015464941
REN
OGA
RUC
22.70
168.00
147.15
10.28
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
10.28
10.28
Registró
0.00
147.15
147.15
USUARIOS
ESTADO
0.00
168.00
168.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 219 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
375
373
PR
01
376
000
374
PR
01
378
000
377
PR
01
379
000
377
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
27/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
28/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
28/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530101
0401
001
0
UBG
FTE
ORT
530104
0401
001
0
UBG
FTE
ORT
530502
0401
001
0
OGA
IVA-MIELES AVELLAN JULIO CESAR
PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO
DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE
LA COORDINACION ZONAL 1 DEL
MREMH DE LOS MESES DE MAYO,
JUNIO FACTURA Nro 001-001-0001294
Nro 001-001-0001305 DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-395-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0401
001
0
MIELES AVELLAN
JULIO CESAR
IVA
26.46
26.54
260.64
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
S
S
0.00
260.64
260.64
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,172.00
2,172.00
MONTO
SALDO
0.00
26.54
2,172.00
0800000861001
MONTO
SIN IVA
26.46
26.54
MIELES AVELLAN JULIO CESAR PAGO
MIELES AVELLAN
0800000861001
POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA
JULIO CESAR
OFICINA DE ESMERALDAS DE LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH
DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO
FACTURA Nro 001-001-0001294 Nro 001001-0001305 DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-395-2015
REN
MONTO
26.46
EMELNORTE PAGO POR CONCEPTO DE
EMPRESA
1090051721001 ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS DE IBARRA DE LA
REGIONAL NORTE S
COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH
A
DEL PERIODO DEL 22-06-2015 AL 23-072015 FACTURA NUMERO N. 001-002012516027 - N. 001-002-012516019
REN
OGA
BENEFICIARIO
EPMAPA-T PAGO POR CONCEPTO DE
EMPRESA PUBLICA
0460028810001 MUNICIPAL DE
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
OFICINA DE TULCAN DE LA
AGUA POTABLE Y
COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH
ALCANTARILLADO
POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO
DE TULCAN
FACTURA N.001-005-000006724 N.001-005
-000006725 DOCUMENTO DE RESPALDO
MREMH-CZ1-391-2015
REN
OGA
RUC
0.00
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 220 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
381
380
PR
01
382
000
380
PR
01
384
000
383
PR
61
385
000
383
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
30/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
OGA
REN
000
570201
NOR
000
RDP
31/07/2015
570201
NOR
DEV
31/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SEGUROS ROCAFUERTE PAGO DE LA
PRIMA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS
DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y
VALORES DE LA COORDINACION
ZONAL 1 FACTURA 002-900-000000248
DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-401-2015
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
IVA-SEGUROS ROCAFUERTE PAGO DE
LA PRIMA DE LAS POLIZAS DE
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES,
MUEBLES Y VALORES DE LA
COORDINACION ZONAL 1 FACTURA
002-900-000000248 DOCUMENTO DE
RESPLADO MREMH-CZ1-401-2015
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
0990093377001
BENEFICIARIO
ROCAFUERTE
SEGUROS S.A.
UBG
FTE
ORT
530205
0400
001
0
IVA-VITTESE -SANCHEZ RUALES
MONICA.-PAGO DEL SERVICIO
PRESTADO EN LA"FERIA CIUDADANA
DE INTEGRACION DIVERSIDAD Y
EMPRENDIMIENTO CIUDADANOS AL
MUNDO" REALIZADA EN IBARRA
FACTURA 001-001-000001416.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0400
001
0
MONTO
0990093377001
ROCAFUERTE
SEGUROS S.A.
IVA
8,405.67
1,008.68
11,341.75
1,361.01
Registró
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
Modificó
Solicitó
Aprobó
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S. Pago
CVASQUEZA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
CVASQUEZA
S
S
S
S
0.00
1,361.01
1,361.01
USUARIOS
ESTADO
0.00
11,341.75
11,341.75
MONTO
SALDO
0.00
1,008.68
1,008.68
SANCHEZ RUALES
1709463028001 MONICA
ALEXANDRA
MONTO
SIN IVA
8,405.67
8,405.67
VITTESE -SANCHEZ RUALES MONICA.SANCHEZ RUALES
1709463028001 MONICA
PAGO DEL SERVICIO PRESTADO EN
LA"FERIA CIUDADANA DE
ALEXANDRA
INTEGRACION DIVERSIDAD Y
EMPRENDIMIENTO CIUDADANOS AL
MUNDO" REALIZADA EN IBARRA
FACTURA 001-001-000001416.
REN
OGA
RUC
0.00
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 221 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
388
386
PR
01
389
000
386
PR
01
390
000
387
PR
01
391
000
387
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
03/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
03/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
03/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0401
001
0
UBG
FTE
ORT
530209
0401
001
0
UBG
FTE
ORT
530209
0401
001
0
OGA
IVA-SERVILIMPIA PAGO POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE
LA COORDINACION ZONAL 1 DEL
MREMH CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2015 FACTURA 001-002-000000658 DOCUMENTO DE RESPALDO
MREMH-CZ1-408-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0401
001
0
TENORIO MINA JUAN
IVA
390.00
46.80
52.20
Registró
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
Modificó
Solicitó
Aprobó
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
CVASQUEZA
CVASQUEZA
0.00
52.20
52.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
435.00
435.00
MONTO
SALDO
0.00
46.80
435.00
0911880656001
MONTO
SIN IVA
390.00
46.80
SERVILIMPIA PAGO POR CONCEPTO DE
TENORIO MINA JUAN
0911880656001
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA DE ESMERALDAS DE LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2015 FACTURA 001-002-00-0000658
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-408-2015
REN
MONTO
390.00
IVA-EDUARS CLEAN PAGO POR
TURRIAGO
1002704300001 MARROQUIN LUIS
CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA DE IBARRA, DE LA
EDUARDO
COORDINACION ZONAL 1 TULCAN DEL
MREMH, PERIODO DEL 27-06-2015 AL
26-07-2015 FACTURA Nro 001-001000000068 DOCUMENTO DE RESPLADO
MREMH-CZ1-406-2015
REN
OGA
BENEFICIARIO
EDUARS CLEAN PAGO POR CONCEPTO
TURRIAGO
1002704300001 MARROQUIN LUIS
DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
IBARRA, DE LA COORDINACION
EDUARDO
ZONAL 1 TULCAN DEL MREMH,
PERIODO DEL 27-06-2015 AL 26-07-2015
FACTURA Nro 001-001-000000068
DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-406-2015
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 222 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
394
392
PR
01
395
000
393
PR
01
396
000
393
PR
01
398
000
397
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
04/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
000
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530210
0401
001
0
530803
NOR
000
DEV
06/08/2015
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
PETROECUADOR PAGO POR CONCEPTO
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
DE REEMBOLSO DE FONDO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A
HIDROCARBUROS
CARGO DE LA COORDINACION ZONAL
DEL ECUADOR EP
1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES
PETROECUADOR
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
FACTURA N. 069-001-00 0119164
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-410-2015
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
IVA-PETROECUADOR PAGO POR
EMPRESA PUBLICA
CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO 1768153530001 DE
DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A
HIDROCARBUROS
CARGO DE LA COORDINACION ZONAL
DEL ECUADOR EP
1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES
PETROECUADOR
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
FACTURA N. 069-001-00 0119164
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-410-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0401
001
0
OGA
RUC
CENTRO EDUCATIVO GOTITAS DE MIEL
LEGUISAMO
1001797750001 BOHORQUEZ MARIA
PAGO POR CONCEPTO DE PENSION
GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO DEL
BELEN
2015 DE LA MENOR PAULA SUAREZ
HIJA DE LA SEÑORA MARJHURY
MICHELENA DOCUMENTO DE
RESPLADO FACTURAS 001-001-0020426
MREMH-CZ1-409-2015
REN
REN
RDP
04/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SERSEIVI PAGO POR CONCEPTO DE DE
SERSEIVI SERVICIO
0190320839001 DE SEGURIDAD Y
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DE LA COORDINACION
VIGILANCIA CIA.
ZONAL 1 DEL MREMH
LTDA.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE
JULIO AL 14 DE AGOSTO FACTURA Nro
001-002-0006038 DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-418-2015.
PERIODO DEL 15-07 AL 14-08-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530208
0401
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
130.00
130.00
133.93
16.07
4,164.09
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
S
S
0.00
4,164.09
4,164.09
Registró
0.00
16.07
16.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
133.93
133.93
MONTO
SALDO
0.00
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
CVASQUEZA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 223 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
399
397
PR
01
402
000
400
PR
01
403
000
400
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530208
0401
001
0
OGA
000
530301
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
IVA-SERSEIVI PAGO POR CONCEPTO DE
SERSEIVI SERVICIO
0190320839001 DE SEGURIDAD Y
DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DE LA COORDINACION
VIGILANCIA CIA.
ZONAL 1 DEL MREMH
LTDA.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE
JULIO AL 14 DE AGOSTO FACTURA Nro
001-002-0006038 DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-418-2015.
PERIODO DEL 15-07 AL 14-08-2015
REN
REN
RDP
07/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TRAVEL NET PAGO POR COMPRA DE
1792094283001 TRAVELNET S.A.
BOLETOS AEREOS PARA EL SR.
COORDINADOR ZONAL1 EN LAS
RUTAS: QTO-LAGO AGRIO-QTO Y QTOGYQ-QTO PARTICIPACION EN
CONVOCATORIA DE LA VICEMINISTRA
DE MOVILIDAD HUMANA Y DEL
FUNCIONARIO WILMER ALMEIDA
RUTA QTO-COCA-LAGO AGRIO-QTO
PARA DAR SOPORTE EN LA OF.LAGO
AGRIO
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
IVA-TRAVEL NET PAGO POR COMPRA
1792094283001 TRAVELNET S.A.
DE BOLETOS AEREOS PARA EL SR.
COORDINADOR ZONAL1 EN LAS
RUTAS: QTO-LAGO AGRIO-QTO Y QTOGYQ-QTO PARTICIPACION EN
CONVOCATORIA DE LA VICEMINISTRA
DE MOVILIDAD HUMANA Y DEL
FUNCIONARIO WILMER ALMEIDA
RUTA QTO-COCA-LAGO AGRIO-QTO
PARA DAR SOPORTE EN LA OF.LAGO
AGRIO
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0401
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
499.69
499.69
499.69
640.84
4.80
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
CVASQUEZA
0.00
4.80
4.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
640.84
640.84
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 224 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
405
401
PR
01
406
000
401
PR
01
407
000
408
PR
01
413
000
410
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
07/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530405
0401
001
0
OGA
000
IVA-COMERCIAL HIDROBO PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULO, ASIGNADO A LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
FACTURA 005-006-0000506
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-422-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0401
001
0
OGA
530210
NOR
COMERCIAL HIDROBO PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULO, ASIGNADO A LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
FACTURA 005-006-0000506
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-422-2015
REN
REN
DEV
12/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
COMERCIAL
1090084247001 HIDROBO S.A.
COMHIDROBO
COMERCIAL
1090084247001 HIDROBO S.A.
COMHIDROBO
FTE
ORT
0401
001
0
MARIANITA PIJAL ALVEAR PAGO DEL
VIATICO AL EXTERIOR A FAVOR DE LA
FUNCIONARIA MARIANITA PIJAL POR
COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE
LA PAZ EN BOLIVIA PARA ASISTIR
POSESION DEL PRESIDENTE EVO
MORALES. SEGUN EL DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-423-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0401
001
0
164.33
19.72
90.00
480.25
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
S
S
CVASQUEZA
S
S
CVASQUEZA
S
S
CVASQUEZA
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
0.00
0.00
480.25
480.25
MONTO
SALDO
0.00
90.00
90.00
PIJAL ALVEAR
MARIANITA DE JESU
IVA
19.72
19.72
1003015698
MONTO
SIN IVA
164.33
164.33
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CENTRO DE
PASITOO A PASO PAGO POR CONCEPTO 1091719696001 DESARROLLO
DE PENSION DEL MES DE AGOSTO DEL
INFANTIL BILINGUE
2015 POR GUARDERIA DEL MENOR
PASITO A PASO
BENJAMIN ALDAS,HIJO DE LA
FUNCIONARIA JHATIRA ALDAS,
FUNCIONARIA DE LA OFICINA DE
IBARRA FACTURA Nro 001-001 0007003
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-427-2015
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 225 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
414
411
PR
01
415
000
412
PR
01
416
000
412
PR
01
419
000
417
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
006
530104
NOR
RDP
12/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
CNT PAGO POR CONCEPTO DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
SERVICIO TELEFONICO DE LAS
OFICINAS DE LA COORDINACION
TELECOMUNICACIO
ZONAL 1 FACTURAS 001-777-016860524,
NES CNT EP
016860525, 016860526, 016917986,
016917987, 016917988, 016917988,
016917989, 016917990, 016917991,
016917992, 016923713
UBG
FTE
ORT
530105
0401
001
0
IVA-CNT PAGO POR CONCEPTO DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
SERVICIO TELEFONICO DE LAS
OFICINAS DE LA COORDINACION
TELECOMUNICACIO
ZONAL 1 FACTURAS 001-777-016860524,
NES CNT EP
016860525, 016860526, 016917986,
016917987, 016917988, 016917988,
016917989, 016917990, 016917991,
016917992, 016923713
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0401
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CNEL PAGO DE FACTURAS
EMPRESA
CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA
ESTRATEGICA
DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE
CORPORACION
AL MES DE JULIO 2015 FACTURA N. 092
NACIONAL DE
-001-004014410, 092-001-004014408, 092ELECTRICIDAD
001-004005832
CNEL EP
REN
OGA
RUC
TECNICENTRO ROMO PAGO POR
ROMO LANDAZURI
0401050505001
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
MARIA JOSE
LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN
NAVARA OI -0604 ASIGNADO LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH
FACTURA DE LLANTAS 0047130
DOCUMENTO DE DE RESPALDO
MREMH-CZ1-436-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0401
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
459.52
459.52
459.52
191.33
22.94
607.16
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
0.00
607.16
607.16
Registró
0.00
22.94
22.94
USUARIOS
ESTADO
0.00
191.33
191.33
MONTO
SALDO
0.00
CVASQUEZA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 226 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
420
417
PR
01
421
000
418
PR
01
422
000
418
PR
01
425
000
423
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
005
UBG
FTE
ORT
530405
0401
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530405
0401
001
0
530405
NOR
000
COMERCIAL HIDROBO PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE
LA CAMIONETA NISSAN NAVARA IO0604 A CARGO DE LA COORDINACION
ZONAL 1 DEL MREMH FACTURA 005006-000000527 DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-432-2015
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
IVA-TECNICENTRO ROMO PAGO POR
ROMO LANDAZURI
0401050505001
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
MARIA JOSE
LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN
NAVARA OI -0604 ASIGNADO LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH
FACTURA DE LLANTAS 0047130
DOCUMENTO DE DE RESPALDO
MREMH-CZ1-436-2015
REN
REN
DEV
26/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
IVA-COMERCIAL HIDROBO PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE
LA CAMIONETA NISSAN NAVARA IO0604 A CARGO DE LA COORDINACION
ZONAL 1 DEL MREMH FACTURA 005006-000000527 DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-432-2015
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
COMERCIAL
1090084247001 HIDROBO S.A.
COMHIDROBO
UBG
FTE
ORT
530502
0401
001
0
IVA
72.86
1,314.67
157.76
33.60
Registró
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
S
S
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
S
S
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
CVASQUEZA
0.00
33.60
33.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
157.76
157.76
MONTO
SALDO
0.00
1,314.67
1,314.67
COMERCIAL
1090084247001 HIDROBO S.A.
COMHIDROBO
MONTO
SIN IVA
72.86
72.86
SIMBAÑA VILAÑA SEGUNDO
SIMBANA VILANA
1708330830001 SEGUNDO
SANTIAGO PAGO POR CONCEPTO DE
ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA
SANTIAGO
EL VEHICULO ASIGNADO A LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH
nota venta 001-001-00-0000002
DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-450-2015.
REN
MONTO
0.00
CVASQUEZA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 227 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
426
424
PR
01
427
000
424
PR
01
431
000
333
PR
01
433
000
428
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
RDP
26/08/2015
PY
AC
000
005
PY
AC
000
006
000
NOR
PY
AC
000
003
OGA
000
000
FTE
ORT
0401
001
0
ORT
530502
0401
001
0
OGA
BENEFICIARIO
EMAPA-I PAGO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
OFICINA DE IBARRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2015 FACTURA Nro 001003-057059
001-003-057061
DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-456-2015
UBG
FTE
ORT
0401
001
0
EMPRESA PUBLICA
1060031300001 MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE IBARRA EMAPA I
UBG
FTE
ORT
530301
0401
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
4,000.00
4,000.00
480.00
10.28
336.82
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
CVASQUEZA
0.00
336.82
336.82
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.28
10.28
MONTO
SALDO
0.00
480.00
480.00
TRAVELNET S.A PAGO BOLETOS
1792094283001 TRAVELNET S.A.
AEREOS: PARA EL MENOR FREDDY
CARREÑO RETORNO AL ECUADOR,
RUTA MEDELLIN-BOGOTA-QUITO Y
PARA EL ECON. STEVE VERGARA
RUTA QTO-ESMERALDAS-QTO PARA
ASISTIR A LA REALIZACION DE LA
FERIA CIUDADANA DE LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH
REN
MONTO
4,000.00
IVA-ARIAS ORTIZ YESEENIA PAGO POR
ARIAS ORTIZ
0401285713001 YESSENIA
CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE
LA OFICINA DE TULCAN DEL
ESTEFANIA
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
DE 4 MESES DE EL 10 DE ABRIL 2015 AL
10 DE AGOSTO 2015 CONFORME AL
RESOLUCION 013-09-6-2009 ART.4 DEL
INCOP. MREMH-CZ1-451-2015
FTE
530101
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
ARIAS ORTIZ YESEENIA PAGO POR
ARIAS ORTIZ
0401285713001 YESSENIA
CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE
LA OFICINA DE TULCAN DEL
ESTEFANIA
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
CORRESPONDIENTE A 4 MESES DEL 10
DE ABRIL 2015 AL 10 DE AGOSTO 2015.
CONFORME A LA RESOLUCION 013-09-6
-2009 ART.4 DEL INCOP. MEMORANDO
MREMH-CZ1-451-2015
REN
REN
DEV
27/08/2015
530502
NOR
DEV
27/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 228 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
437
428
PR
01
438
000
430
PR
01
439
000
434
PR
01
441
000
429
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
27/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
27/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
28/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0401
001
0
EMELNORTE PAGO POR CONCEPTO DE
EMPRESA
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1090051721001 ELECTRICA
LAS OFICINAS DE TULCAN, IBARRA DE
REGIONAL NORTE S
LA COORDINACION ZONAL 1 DEL
A
MREMH DOCUMENTO DE RESPALDO
MREMH-CZ1-458-2015 y MREMH-CZ1457-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0401
001
0
OGA
MIELES AVELLAN PAGO DE ARRIENDO
MIELES AVELLAN
0800000861001
DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE
JULIO CESAR
LA COORDINACION ZONAL 1 DEL
MREMH CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DOCUMENTO DE RESPALDO
MREMH-CZ1-454-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0401
001
0
OGA
BENEFICIARIO
IVA-TRAVELNET S.A PAGO BOLETOS
1792094283001 TRAVELNET S.A.
AEREOS PARA EL MENOR FREDDY
CARREÑO RETORNO AL ECUADOR,
RUTA MEDELLIN-BOGOTA-QUITO. Y
PARA EL ECON. STEVE VERGARA
RUTA QTO-ESMERALDAS-QTO PARA
ASISTIR A LA REALIZACION DE LA
FERIA CIUDADANA DE LA
COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH
REN
OGA
RUC
IVA-VITTESE PAGO POR CONCEPTO
SANCHEZ RUALES
1709463028001 MONICA
CONTRATACION PUBLICA A TRAVES
DE REGIMEN ESPECIAL DE LA
ALEXANDRA
COORDINACION ZONAL 1 DEL EVENTO
DENOMINADO "FERIA CIUDADANA DE
INTEGRACION, DIVERSIDAD Y
EMPRENDIMIENTO CIUDADANOS AL
MUNDO" LAGO AGRIO
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0400
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2.40
2.40
2.40
176.62
1,086.00
1,361.01
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
CVASQUEZA
S
S
0.00
APROBADO
PIARPUEZANL
U
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
S
S
0.00
1,361.01
1,361.01
Registró
0.00
1,086.00
1,086.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
176.62
176.62
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 229 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
442
434
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
IVA-MIELES AVELLAN PAGO DE
ARRIENDO DE LA OFICINA DE
ESMERALDAS DE LA COORDINACION
ZONAL 1 DEL MREMH
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-454-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0401
001
0
RUC
0800000861001
BENEFICIARIO
MIELES AVELLAN
JULIO CESAR
TOTAL ENTIDAD: 120-1000-0000
ENTIDAD: 120-2000-0000
153
150
PR
01
154
000
151
PR
01
000
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.32
MONTO
SALDO
0.00
130.32
130.32
0.00
80,450.92
80,450.92
0.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
APROBADO
PIARPUEZANL
U
0.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
U
U
U
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
91
CANTIDAD DE CURS:
COORDINACION ZONAL 2 - RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
DEV
03/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
03/06/2015
PY
AC
000
003
OGA
530303
NOR
000
OGA
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO,
POR SUBSISTENCIA DEL DÍA 26-MAYO2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD
DE QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL
MREMH , SEGUN SOLICITUD Y OP.NMREMH-CZ2-CG-2015-061.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A
FAVOR DE MONGE PROAÑO TAMMY
MELISSA(SPA4), POR
SUBSISTENCIA,VIÁTICO DE LOS DÍAS
20-21-22 MAYO-2015 POR
TRASLADARSE A LOS CANTONES
FRANCISCO DE ORELLANA, JOYA DE
LOS SACHAS , SEGUN OP.N-MREMHCZ2-CG-2015-062.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
1500718646
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
40.00
40.00
0503262594
MONGE PROANO
TAMMY MELISSA
40.00
200.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
200.00
200.00
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 230 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
155
152
PR
01
159
000
156
PR
01
161
000
157
PR
01
163
000
162
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
03/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
03/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO A
FAVOR DE CEDEÑO ZAMBRANO
MARIA VICENTA, POR ALIMENTACIÓN
DEL DÍA 22-MAYO-2015 POR
TRASLADARSE AL CANTÓN JOYA DE
LOS SACHAS A LA PROYECCIÓN DE LA
PELICULA " YA NO SOY PURA" ,
SEGUN SOLICITUD Y ORDEN DE
PAGO.N-MREMH-CZ2-CG-2015-063.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
1501
001
0
CEDENO ZAMBRANO
MARIA VICENTA
UBG
FTE
ORT
530210
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE CAIZA CARVAJAL SHERMENA
JAKELINE (SP4) PLANIFICACIÓN Y
SEGUIMIENTO, POR SUBSISTENCIA
DEL DÍA 22 MAYO-2015 POR
TRASLADARSE AL CANTON JOYA DE
LOS SACHAS AL DESARROLLO DE LA
CAMPAÑA CONTRA EL RACISMO,
SEGUN OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-066.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
MONTO
4.00
130.00
100.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
CAIZA CARVAJAL
SHERMENA
JAKELINE
IVA
130.00
130.00
1718577594
MONTO
SIN IVA
4.00
4.00
SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA
VASCONEZ OCHOA
1500668122001
FACT.N-0005199 A FAVOR DE CDI
DENISE ADRIANA
MUNDO DE FANTASIA POR SERVICIO
DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DE
2015 ,BENEFICIADA LA NIÑA AYLIN
CHIMBO HIJA DE LA SERVIDORA
CRISTINA BONILLA QUE LABORA EN
LA COORDINACION ZONAL 2 DEL
MREMH , DE ACUERDO A LA
OP.No.MREMH-CZ2-CG-2015-065.
REN
OGA
1312891417
BENEFICIARIO
SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA
VASCONEZ OCHOA
1500668122001
FACT.N-0005198 A FAVOR DE CDI
DENISE ADRIANA
MUNDO DE FANTASIA POR SERVICIO
DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DE
2015 ,BENEFICIADA LA NIÑA ALISSON
ORTÍZ HIJA DE LA SERVIDORA
VERÓNICA GUAMÁN QUE LABORA EN
LA COORDINACION ZONAL 2 DEL
MREMH , DE ACUERDO A LA
OP.No.MREMH-CZ2-CG-2015-064.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 231 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
170
168
PR
01
172
000
168
PR
01
173
000
171
PR
01
174
000
171
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
08/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530208
NOR
OGA
REN
000
RDP
08/06/2015
530208
NOR
DEV
08/06/2015
OGA
530209
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
FACT.N-001-601-0000000 A75 FAVOR
PAZVISEG C. LTDA.
PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.,
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A
DOMINGO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE
2015, SEGUN INFORME DE
ADMINISTRADORA DE CONTRATO
SEGUN MEMO 011 Y OP.No. MREMHCZ2-CG-N-2015-069.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA DE LA
PAZVI SEGURIDAD
FACT.N-001-601-000000075 A DE FAVOR 1891713742001 PAZVISEG C. LTDA.
PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.,
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A
DOMINGO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE
2015.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
RAMOS ALVAREZ
1803689148001 CAROLINA
DE AMBASEO (RAMOS ALVAREZ
CAROLINA ) DE LA FACT.N-001-001FERNANDA
000274, POR EL SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES
DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2015(21 DIAS LABORABLES), SEGUN
INFORME DE ADM.DE CONTRATO Y
OP.N-068.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
RAMOS ALVAREZ
1803689148001 CAROLINA
FAVOR DE AMBASEO (RAMOS
ALVAREZ CAROLINA ) DE LA FACT.NFERNANDA
001-001-000274, POR EL SERVICIO DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 2 ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2015(21 DIAS LABORABLES).
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1501
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,328.22
2,328.22
2,328.22
279.39
582.05
69.85
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
69.85
69.85
Registró
0.00
582.05
582.05
USUARIOS
ESTADO
0.00
279.39
279.39
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 232 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
177
175
PR
01
178
000
176
PR
01
179
000
164
PR
01
183
000
182
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
09/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
RDP
10/06/2015
530303
NOR
DEV
10/06/2015
OGA
570201
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE JATIVA REYES MARIO FRANCISCO
(COORDINADOR ZONAL 2),
SUBSISTENCIA DEL DÍA 18-ABRIL-2015
POR COMISIÓN REALIZADA EN LA
CIUDAD DE AZOGUEZ PARA ASISTIR A
LA REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE
ORGANIZACIONES DE MIGRANTES
RETORNADOS, SEGUN OP.N-MREMHCZ2-CG-2015-070.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE APUNTE ROVAYO GUSTAVO
MANOLO (ANALISTA DE MIGRACIÓN),
SUBSISTENCIA DEL DÍA 04-JUNIO-2015
POR COMISIÓN REALIZADA EN EL
CANTÓN LORETO PARA REALIZAR LA
ENTREVISTA Y DETERMINAR EL NIVEL
DE VULNERABILIDAD DEL SR.MAURO
YUMBO, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2-CG2015-075.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
RUC
1303366403
BENEFICIARIO
JATIVA REYES
MARIO FRANCISCO
1707029417
APUNTE ROVAYO
GUSTAVO MANOLO
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.
FAVOR SEGUROS SUCRE S.A POR
CONCEPTO DE IVA , DE LAS FACT-N014-005-000001302;1303;1305 POR LA
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE
BIENES MUEBLES,ENCERES Y EQUIPOS
ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS DE
LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MREMH.
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1501
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
SEGUROS SUCRE S.A , DE LAS FACT-N- 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.
014-005-000001302;1303;1305 POR LA
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE
BIENES MUEBLES,ENCERES Y EQUIPOS
ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS DE
LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MREMH,
PROCESO REGÍMEN ESPECIAL , SEGÚN
OP.No.MREMH-CZ2-CG-2015-067.
UBG
MONTO
40.00
40.00
1,442.80
173.13
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
GUAMANVE
0.00
173.13
173.13
Registró
0.00
1,442.80
1,442.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 233 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
186
184
PR
01
187
000
184
PR
01
188
000
185
PR
01
190
000
189
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
11/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
PY
AC
000
005
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
DEV
15/06/2015
530105
NOR
DEV
11/06/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
1768152560001
DE COORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP POR
CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E
INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2015, DEL NUMERO 062 847 974, SEGUN
SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO
No.MREMH-CZ2-CG-2015-077.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
BENEFICIARIO
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE JATIVA REYES MARIO FRANCISCO
(COORDINADOR ZONAL 2),
ALIMENTACIÓN LOS DÍAS 20-21-22 ABRIL-2015 POR COMISIÓN REALIZADA
EN LA CIUDAD DE COCA Y JOYA DE
LOS SACHAS PARA ASISTIR A VARIAS
GESTIONES INHERENTES A SU
ACTIVIDAD, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2CG-2015-073.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE BEETHOVEN ARTEMIO SARMIENTO 1500132384001
SARMIENTO, DE LA FACT.N-00035958
POR ( ARRIENDO MES DE MAYO/2015) ,
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
COORDINACION ZONAL 2 DEL
MINISTERIO DE REALACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA,
INFORME ADMINISTRADOR ,OP.
Nro.MREMH-CZ2-CG-2015-076.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1501
001
0
JATIVA REYES
MARIO FRANCISCO
165.02
19.80
12.00
2,678.57
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
0.00
2,678.57
2,678.57
MONTO
SALDO
0.00
12.00
12.00
SARMIENTO
SARMIENTO
BEETHOVEN
ARTEMIO
IVA
19.80
19.80
1303366403
MONTO
SIN IVA
165.02
165.02
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
CORPORACION
FAVOR DE COORPORACIÓN NACIONAL 1768152560001 NACIONAL DE
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
TELECOMUNICACIO
POR CONSUMO DE SERVICIO
NES CNT EP
TELEFONICO E INTERNET LÍNEAS
DEDICADA XDSL CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2015.
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 234 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
191
189
PR
01
194
000
192
PR
01
195
000
193
PR
01
197
000
196
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
PY
AC
000
003
000
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530502
1501
001
0
530303
NOR
000
DEV
18/06/2015
UBG
OGA
NOR
000
OGA
SE REGISTRA EL DEVENGADO A
FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN
DIEGO ( CONDUCTOR), POR
SUBSISTENCIA DEL DÍA 05-JUNIO-2015
AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL
MREMH , SEGUN SOLICITUD Y OP.NMREMH-CZ2-CG-2015-077.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR MOVILIZACIÓN (
PASAJES ) DEL DÍA 05-JUNIO-2015 AL
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL
MREMH , SEGUN SOLICITUD Y OP.NMREMH-CZ2-CG-2015-077.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1501
001
0
OGA
RUC
BENEFICIARIO
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
SARMIENTO
1500132384001 SARMIENTO
FAVOR DE BEETHOVEN ARTEMIO
SARMIENTO SARMIENTO, DE LA
BEETHOVEN
FACT.N-00035958 POR ( ARRIENDO MES
ARTEMIO
DE MAYO/2015) , PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA
COORDINACION ZONAL 2 DEL
MINISTERIO DE REALACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.
REN
REN
DEV
16/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
1500718646
UBG
FTE
ORT
530104
1501
001
0
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
321.43
40.00
8.00
15.28
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
0.00
15.28
15.28
MONTO
SALDO
0.00
8.00
8.00
EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.
IVA
40.00
40.00
1500718646
MONTO
SIN IVA
321.43
321.43
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
1890001439001
EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
POR CONSUMO DE SERVICIO DE
ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2015, DEL NUMERO DE
MEDIDOR N-318056 DE ACUERDO AL
MEMORANDO Nro.MREMH-CZ2-AF-2015
-0281-M Y OP.N-078.
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 235 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
200
198
PR
01
203
000
202
PR
01
205
000
204
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
006
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
23/06/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR PASAJE Y TIKETS
DE PEAJE DE LOS DÍAS 15-16 JUNIO2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD
DE QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL
MREMH Y MOVILIZACION DEL
COORDINADOR , SEGUN SOLICITUD Y
OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-079.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR VIATICO Y
SUBSISTENCIAS DE LOS DÍAS 15-16
JUNIO-2015 AL TRASLADARSE A LA
CIUDAD DE QUITO A RECIBIR EL
VEHICULO AL MREMH Y
MOVILIZACION DEL COORDINADOR ,
SEGUN SOLICITUD Y OP.N-MREMH-CZ2
-CG-2015-079.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE
COMBUSTIBLE DEL DÍA 16 JUNIO-2015
AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL
MREMH Y MOVILIZACION DEL
COORDINADOR , SEGUN SOLICITUD Y
OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-079.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1501
001
0
RUC
1500718646
BENEFICIARIO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
MONTO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
9.18
120.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
15.00
15.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1500718646
IVA
9.18
9.18
1500718646
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 236 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
209
206
PR
60
210
000
206
PR
60
211
000
207
PR
60
212
000
207
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530205
1501
001
0
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
FAVOR DE MEDINA MALDONADO
JHOSEPH VLADIMIR, DE LA FACT.N2375 E IB.N-012-2015 POR LA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
DIDACTICO PARA EL "DESARROLLO
DE FERIAS CIUDADANAS EN LAS
PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA Y
CELEBRACIÓN DEL DIA
INTERNACIONAL DEL MIGRANTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1501
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530205
1501
001
0
MEDINA
1709136731001 MALDONADO
JHOSEPH VLADIMIR
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
MEDINA
1709136731001 MALDONADO
FAVOR DE MEDINA MALDONADO
JHOSEPH VLADIMIR, DE LA FACT.NJHOSEPH VLADIMIR
2378 E IB.N-011-2015 POR SERVICIOS
LOGISTICOS PARA EL "DESARROLLO
DE LA FERIA CIUDADANA POR EL DIA
MUNDIAL DEL REFUGIADO, SOLICITUD
Y OP.N-081.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1501
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
892.00
892.00
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
MEDINA
1709136731001 MALDONADO
DE MEDINA MALDONADO JHOSEPH
VLADIMIR, DE LA FACT.N-2378 E IB.NJHOSEPH VLADIMIR
011-2015 POR SERVICIOS LOGISTICOS
PARA EL "DESARROLLO DE LA FERIA
CIUDADANA POR EL DIA MUNDIAL
DEL REFUGIADO, SOLICITUD Y OP.N081.
REN
OGA
BENEFICIARIO
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
MEDINA
1709136731001 MALDONADO
DE MEDINA MALDONADO JHOSEPH
VLADIMIR, DE LA FACT.N-2375 E IB.NJHOSEPH VLADIMIR
012-2015 POR LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DIDACTICO PARA EL
"DESARROLLO DE FERIAS
CIUDADANAS EN LAS PROVINCIAS DE
NAPO Y ORELLANA Y CELEBRACIÓN
DEL DIA INTERNACIONAL DEL
MIGRANTE, SOLICITUD Y OP.N-080.
REN
OGA
RUC
892.00
107.04
1,945.00
233.40
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
POLOIR
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
233.40
233.40
Registró
0.00
1,945.00
1,945.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
107.04
107.04
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 237 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
216
214
PR
01
217
000
215
PR
01
227
000
219
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
10/07/2015
OGA
530803
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR PAGO DE
SUBSISTENCIAS DEL DÍA 30 JUNIO-2015
POR MOVILIZACION AL CANTON DE
LORETO- FSCO. DE ORELLANA POR
MOVILIZACION A LA ING.CAIZA A
REALIZAR GESTIONES , SEGUN
MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NMREMH-CZ2-TENA-2015-0305.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE
COMBUSTIBLE DEL DÍA 30 JUNIO-2015
AL TRASLADARSE A LOS CANTONES
LORETO-FSCO.DE ORELLANA
MOVILIZANDO A LA ING.CAIZA A
REALIZAR GESTIONES , SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ2-TENA-20150305-M.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN PAGO
DE TIKETS DE LOS DÍAS 22-23 JUNIO2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD
DE QUITO POR MOVILIZACION AL
COORDINADOR A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ,
SEGUN SOLICITUD Y OP.N-MREMH-CZ2
-CG-2015-082.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1501
001
0
RUC
1500718646
BENEFICIARIO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
MONTO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
40.00
15.00
4.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
4.00
4.00
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1500718646
IVA
40.00
40.00
1500718646
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 238 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
228
220
PR
01
229
000
221
PR
01
230
000
222
PR
01
231
000
223
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
OGA
REN
000
530803
NOR
OGA
REN
000
DEV
10/07/2015
530303
NOR
DEV
10/07/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE LOS DÍAS 22-23
JUNIO-2015 AL TRASLADARSE A LA
CIUDAD DE QUITO POR MOVILIZACION
AL COORDINADOR A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ,
SEGUN SOLICITUD Y OP.N-MREMH-CZ2
-CG-2015-082.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A
FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN
DIEGO ( CONDUCTOR), POR
REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS
DÍAS 22-23 JUNIO-2015 , POR
MOVILIZACION A LA CIUDAD DE
QUITO TRANSPORTANDO AL
COORDINADOR A REALIZAR
GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMHCZ2-CG-2015-082.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE MONGE PROANO TAMMY MELISSA
( ANALISTA), POR VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE LOS DÍAS 03-04
JUNIO-2015 POR TRASLADARSE A LA
CIUDAD DE FSCO.DE ORELLANA Y
JOYA DE LOS SACHAS , SEGUN OP.NMREMH-CZ2-CG-2015-083.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE MONGE PROANO TAMMY MELISSA(
ANALISTA), REPOSICION DE PASAJES
DE LOS DÍAS 03-04 JUNIO-2015 POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
FSCO.DE ORELLANA Y JOYA DE LOS
SACHAS , SEGUN OP.N-MREMH-CZ2CG-2015-083.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1501
001
0
RUC
1500718646
BENEFICIARIO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
MONTO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
MONGE PROANO
TAMMY MELISSA
MONGE PROANO
TAMMY MELISSA
19.60
80.00
20.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
0.00
20.00
20.00
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
0503262594
120.00
19.60
19.60
0503262594
IVA
120.00
120.00
1500718646
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 239 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
232
224
PR
01
233
000
225
PR
01
234
000
226
PR
01
238
000
236
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO A
FAVOR DE JATIVA REYES MARIO
FRANCISCO (COORDINADOR ZONAL 2),
POR SUBSISTENCIA DEL DÍA 26 -MAYO2015 POR COMISIÓN REALIZADA EN LA
CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A
VARIAS GESTIONES INHERENTES A SU
ACTIVIDAD, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2CG-2015-074.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
OGA
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE JATIVA REYES MARIO FRANCISCO
(COORDINADOR ZONAL 2), POR
VIATICOS Y SUBS. DE LOS DÍAS 14 Y 15
-MAYO-2015 POR COMISIÓN
REALIZADA A LA PARROQUIA
OYACACHI,PROV.DE NAPO PARA
ASISTIR A VARIAS GESTIONES
INHERENTES A SU ACTIVIDAD, SEGUN
OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-071.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
OGA
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE JATIVA REYES MARIO FRANCISCO
(COORDINADOR ZONAL 2), VIATICOS Y
SUBSIS LOS DÍAS 06 Y 07 -MAYO-2015
POR COMISIÓN REALIZADA EN LA
CIUDAD DE FSCO.DE ORELLANA,
PROV.ORELLANA PARA ASISTIR A
VARIAS GESTIONES INHERENTES A SU
ACTIVIDAD, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2CG-2015-072.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
OGA
RUC
1303366403
UBG
FTE
ORT
530105
1501
001
0
JATIVA REYES
MARIO FRANCISCO
MONTO
1303366403
JATIVA REYES
MARIO FRANCISCO
JATIVA REYES
MARIO FRANCISCO
65.00
130.00
130.00
164.62
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
0.00
164.62
164.62
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
130.00
130.00
1303366403
MONTO
SIN IVA
65.00
65.00
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
1768152560001
DE COORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP POR
CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E
INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2015, DEL NUMERO 062 847 974, ORDEN
DE PAGO No.MREMH-CZ2-TENA-20150315-M.
REN
BENEFICIARIO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 240 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
239
236
PR
01
240
000
237
PR
01
241
000
235
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA
FACT.N-0005237 A FAVOR DE CDI
MUNDO DE FANTASIA POR SERVICIO
DE GUARDERIA DEL MES DE JULIO DE
2015 ,BENEFICIADA LA NIÑA ALISSON
ORTÍZ HIJA DE LA SERVIDORA
VERÓNICA GUAMÁN QUE LABORA EN
LA COORDINACION ZONAL 2 DEL
MREMH , DE ACUERDO A LA
OP.No.MREMH-CZ2-TENA-2015-0316.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1501
001
0
OGA
BENEFICIARIO
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
CORPORACION
FAVOR DE COORPORACIÓN NACIONAL 1768152560001 NACIONAL DE
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
TELECOMUNICACIO
POR CONSUMO DE SERVICIO
NES CNT EP
TELEFONICO E INTERNET LÍNEAS
DEDICADA XDSL CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2015, DEL NUMERO
062 847 974, ORDEN DE PAGO
No.MREMH-CZ2-TENA-2015-0315-M.
REN
OGA
RUC
1500668122001
VASCONEZ OCHOA
DENISE ADRIANA
UBG
FTE
ORT
530208
1501
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
19.75
19.75
SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
FACT.N-001601-000000094 A FAVOR
PAZVISEG C. LTDA.
PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.,
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A
DOMINGO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE
2015, SEGUN INFORME DE
ADMINISTRADORA DE CONTRATO
SEGUN MEMO 016 Y OP.No. MREMHCZ2-CG-N-2015-084.
REN
MONTO
19.75
130.00
2,340.80
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
2,340.80
2,340.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
130.00
130.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 241 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
242
235
PR
01
244
000
243
PR
01
246
000
245
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
005
530208
NOR
000
DEV
15/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA DE LA
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
FACT.N-001601-000000094 A FAVOR
PAZVISEG C. LTDA.
PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.,
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A
DOMINGO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE
2015, SEGUN INFORME DE
ADMINISTRADORA DE CONTRATO
SEGUN MEMO 016 Y OP.No. MREMHCZ2-CG-N-2015-084.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE CAIZA CARVAJAL SHERMENA
JAKELINE( ANALISTA), POR
SUBSISTENCIA DEL DÍA 30 JUNIO-2015
POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
FSCO.DE ORELLANA Y LORETO A
REALIZAR TRAMITES INHERENTES A
SU CARGO, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2TENA-2015-0317-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
OGA
RUC
1718577594
UBG
FTE
ORT
530502
1501
001
0
CAIZA CARVAJAL
SHERMENA
JAKELINE
IVA
280.90
40.00
2,678.57
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
2,678.57
2,678.57
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
SARMIENTO
SARMIENTO
BEETHOVEN
ARTEMIO
MONTO
SIN IVA
280.90
280.90
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE BEETHOVEN ARTEMIO SARMIENTO 1500132384001
SARMIENTO, DE LA FACT.N-00035959
POR ( ARRIENDO MES DE JUNIO/2015) ,
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
COORDINACION ZONAL 2 DEL
MINISTERIO DE REALACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA,
INFORME ADMINISTRADOR ,OP.
Nro.MREMH-CZ2-TENA-2015-332.
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 242 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
247
245
PR
01
250
000
248
PR
58
251
000
248
PR
58
252
000
249
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
21/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530502
1501
001
0
530206
NOR
OGA
REN
000
DEV
21/07/2015
UBG
OGA
530206
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
SARMIENTO
1500132384001 SARMIENTO
FAVOR DE BEETHOVEN ARTEMIO
SARMIENTO SARMIENTO, DE LA
BEETHOVEN
FACT.N-00035959 POR ( ARRIENDO MES
ARTEMIO
DE JUNIO/2015) , PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA
COORDINACION ZONAL 2 DEL
MINISTERIO DE REALACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.
REN
REN
RDP
21/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
MORALES PAREDES
1500473606001
DE MORALES PAREDES CARLOS
CARLOS GONZALO
GONZALO, DE LA FACT.N-001-00100000766, DE SERVICIOS DE CATERING
( 2 ), PARA LA EJECUCIÓN DE LA
ACTIVIDAD " SOCIALIZACIÓN Y
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL,
SEGUN OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-085.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
MORALES PAREDES
1500473606001
FAVOR DE MORALES PAREDES
CARLOS GONZALO
CARLOS GONZALO, DE LA FACT.N-001001-00000766, DE SERVICIOS DE
CATERING ( 2 ), PARA LA EJECUCIÓN
DE LA ACTIVIDAD " SOCIALIZACIÓN Y
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL,
SEGUN OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-085.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
MORETA PENA LUIS
1600193443001
DE IMPRENTA F.M. ( MORETA PEÑA
FABIAN
LUIS FABIAN) , DE LA FACT.N000005807 E IB.N- 014-2015 POR LA
ADQUISICIÓN DE : LIBRETINES DE
SOLICITUD Y MOVILIZACIÓN DEL
VEHICULO DE LA CZ2MREMH , DE
ACUERDO A LA OP. Nro.MREMH-CZ2CG-2015-084.
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1501
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
321.43
321.43
321.43
315.00
37.80
54.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
54.00
54.00
Registró
0.00
37.80
37.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
315.00
315.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 243 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
253
249
PR
01
256
000
254
PR
01
260
000
255
PR
01
261
000
257
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
22/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530807
1501
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530104
1501
001
0
OGA
000
OGA
RUC
1600193443001
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE LA LCDA. IRENE POLO ANALISTA
DE PRESUPUESTO POR LA COMISION
REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÍA 14 DE JULIO DE 2015, A
CUMPLIR CON TRÁMITES DE
DESACTIVACION DE CLAVE EN EL
SISTEMA E-SIGEF, DE ACUERDO A LA
OP.MREMH-CZ2-TENA-2015-0361-M Y
FORMULARIOS.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DEL ING.CARLOS DALGO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR
LA COMISION REALIZADA A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA 14 DE JULIO
DE 2015, A CUMPLIR CON TRÁMITES DE
ACTIVACION DE CLAVE EN EL
SISTEMA E-SIGEF, DE ACUERDO A LA
OP.MREMH-CZ2-TENA-2015-0359-M Y
FORMULARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
BENEFICIARIO
MORETA PENA LUIS
FABIAN
MONTO
EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.
POLO PAPA IRENE
ALEXANDRA
DALGO LUGO
CARLOS RODRIGO
6.48
17.41
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1500173537
IVA
17.41
17.41
1500477375
MONTO
SIN IVA
6.48
6.48
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
1890001439001
EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
POR CONSUMO DE SERVICIO DE
ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2015, DEL NUMERO DE
MEDIDOR N-318056 DE ACUERDO AL
MEMORANDO Nro.MREMH-CZ2-AF-2015
-0360-M Y OP.N-MREMH-CZ2-TENA-2015
-0362-M.
REN
530303
NOR
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
FAVOR DE IMPRENTA F.M. ( MORETA
PEÑA LUIS FABIAN) , DE LA FACT.N000005807 E IB.N- 014-2015 POR LA
ADQUISICIÓN DE : LIBRETINES DE
SOLICITUD Y MOVILIZACIÓN DEL
VEHICULO DE LA CZ2MREMH , DE
ACUERDO A LA OP. Nro.MREMH-CZ2CG-2015-084.
REN
REN
DEV
23/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 244 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
262
258
PR
01
263
000
259
PR
01
265
000
264
PR
01
266
000
264
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO A
FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN
DIEGO ( CONDUCTOR), POR
MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 14 JULIO-2015 ,
MOVILIZANDO A VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA CZ2 A
REALIZAR GESTIONES , SEGUN OP. No.
MREMH-CZ2-TENA-2015-0358.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
OGA
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE
COMBUSTIBLE DE LA FACTURA N0218619 DEL DÍA 14 DE JULIO-2015 ,
POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE
QUITO TRANSPORTANDO A VARIOS
FUNCIONARIOS A REALIZAR
GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMHCZ2-TENA-2015-0358-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1501
001
0
OGA
1500718646
BENEFICIARIO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
UBG
FTE
ORT
530803
1501
001
0
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
FAVOR DE JIMENEZ CONSOLACION
RAMIRO ( ESTACIÓN DE SERVICOS
ARCHIDONA), POR SERVICIO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA
CZ2 CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2015, DE LA FACT.N-001-0010218634 E IB.N-015-2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1501
001
0
MONTO
1500718646
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
IVA
40.00
24.15
44.05
5.29
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
GUAMANVE
0.00
5.29
5.29
USUARIOS
ESTADO
0.00
44.05
44.05
MONTO
SALDO
0.00
24.15
24.15
JIMENEZ
0200298420001 CONSOLACION
RAMIRO
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
JIMENEZ
DE JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO ( 0200298420001 CONSOLACION
ESTACIÓN DE SERVICOS ARCHIDONA),
RAMIRO
POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO DE LA CZ2
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2015, DE LA FACT.N-001-001-0218634 E
IB.N-015-2015, DE ACUERDO AL
INFORME No.01-CZ2-MREMH-2015, Y
OP.N-CG-2015-0164-M.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 245 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
268
267
PR
01
273
000
269
PR
01
274
000
269
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530303
NOR
OGA
REN
000
RDP
13/08/2015
OGA
530208
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR MOVILIZACIÓN A
LA CIUDAD DE PUYO EL DÍA 27 JULIO2015 , MOVILIZANDO AL
COORDINADOR DE LA CZ2 ING.MARIO
JATIVA A REALIZAR GESTIONES ,
SEGUN OP. No. MREMH-CZ2-TENA-20150388-M Y FORMULARIO N°
DAFMREMH-2015-0051.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
RUC
1500718646
BENEFICIARIO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
FACT.N-001601-000000116 A FAVOR
PAZVISEG C. LTDA.
PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.,
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A
DOMINGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE
2015, SEGUN INFORME DE
ADMINISTRADORA DE CONTRATO
SEGUN MEMO 019 Y OP.No. MREMHCZ2-TENA-2015-0421-M.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA DE LA
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
FACT.N-001601-000000116 A FAVOR
PAZVISEG C. LTDA.
PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.,
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A
DOMINGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE
2015, SEGUN INFORME DE
ADMINISTRADORA DE CONTRATO
SEGUN MEMO 019 Y OP.No. MREMHCZ2-TENA-2015-0421-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1501
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
40.00
2,340.80
280.90
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
280.90
280.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,340.80
2,340.80
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 246 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
275
270
PR
01
279
000
276
PR
01
280
000
272
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVGENGADO A
FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN
DIEGO ( CONDUCTOR), POR
MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DÍAS 28-29-30 JULIO-2015 ,
MOVILIZANDO AL COORDINADOR DE
LA CZ2 ING.MARIO JATIVA A
REALIZAR GESTIONES , SEGUN OP. No.
MREMH-CZ2-TENA-2015-0422-M Y
FORMULARIO N° DAFMREMH-2015-0053
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
OGA
BENEFICIARIO
SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA
VASCONEZ OCHOA
1500668122001
FACT.N-0005251 A FAVOR DE CDI
DENISE ADRIANA
MUNDO DE FANTASIA POR SERVICIO
DE GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO
DE 2015 ,BENEFICIADA LA NIÑA
ALISSON ORTÍZ HIJA DE LA
SERVIDORA VERÓNICA GUAMÁN QUE
LABORA EN LA COORDINACION
ZONAL 2 DEL MREMH,DE ACUERDO A
LA OP.No.MREMH-CZ2-TENA-2015-0411M
REN
OGA
RUC
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE
COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 28-29-30
JULIO-2015 , POR MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE QUITO TRANSPORTANDO
AL COORDINADOR A REALIZAR
GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMHCZ2-TENA-2015-0422-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1501
001
0
MONTO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
130.00
160.00
19.55
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
19.55
19.55
MONTO
SALDO
0.00
160.00
160.00
1500718646
IVA
130.00
130.00
1500718646
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 247 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
281
277
PR
01
282
000
278
PR
01
283
000
278
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
005
PY
AC
000
005
530303
NOR
000
RDP
13/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE CEDENO ZAMBRANO MARIA
VICENTA, ANALISTA DE
INMIGRACION, POR CONCEPTO:
VIATICOS, SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE MANTA LOS DÍAS 27-28-2930-31 DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO
AL FORMULARIO N°DAFMREMH-20150052 Y AUTOR. DE PAGO N°MREMHCZ2-CG-2015-0168-M.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
1312891417
UBG
FTE
ORT
530502
1501
001
0
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
FAVOR DE BEETHOVEN ARTEMIO
SARMIENTO SARMIENTO, DE LA
FACT.N-0035960 POR (ARRIENDO MES
DE JULIO 2015),PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA
COORDINACION ZONAL 2 DEL
MINISTERIO DE REALACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA,
INFORME
ADMINISTRADOR,OP.Nro.MREMH-CZ2TENA-2015-0449-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1501
001
0
BENEFICIARIO
CEDENO ZAMBRANO
MARIA VICENTA
MONTO
SARMIENTO
SARMIENTO
BEETHOVEN
ARTEMIO
IVA
360.00
2,678.57
321.43
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
GUAMANVE
0.00
APROBADO
GUAMANVE
0.00
APROBADO
GUAMANVE
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
321.43
321.43
MONTO
SALDO
0.00
2,678.57
2,678.57
SARMIENTO
1500132384001 SARMIENTO
BEETHOVEN
ARTEMIO
MONTO
SIN IVA
360.00
360.00
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE BEETHOVEN ARTEMIO SARMIENTO 1500132384001
SARMIENTO, DE LA FACT.N-0035960
POR (ARRIENDO MES DE JULIO
2015),PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LA COORDINACION ZONAL 2 DEL
MINISTERIO DE REALACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA,
INFORME
ADMINISTRADOR,OP.Nro.MREMH-CZ2TENA-2015-0449-M.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 248 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
289
286
PR
01
290
000
287
PR
01
291
000
288
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
530105
NOR
OGA
REN
000
DEV
14/08/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
1768152560001
DE COORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT POR
CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E
INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2015, DEL NUMERO 062 847 974,Y DE LA
INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA
062847374 OP No.MREMH-CZ2-TENA2015-0469-M.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE JATIVA REYES MARIO FRANCISCO
(COORDINADOR ZONAL 2),POR
VIATICOS Y SUBS.DE LOS DÍAS 15 Y 16JUNIO-2015 POR COMISIÓN REALIZAD
A LA CIUDAD DE QUITO Y EL DIA 22 DE
JUNIO A QUITO ASISTIR A VARIAS
INVT, Y GESTIONES INHERENTES A SU
ACTIVIDAD,OP.N-MREMH-CZ2-TENA2015-0473
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTR EL DEVENGADO A FAVOR
JATIVA REYES MARIO FRANCISCO
(COORDINADOR ZONAL2),POR
VIATICOS Y SUBS.ELDÍA 20-JULIO-2015
POR COMISIÓN REALIZAD LA CIUDAD
FRA. DE ORELLANA Y LOS DIAS 28-2930 DE JULIO A QTO Y GUAY ASISTIR
VARIAS INV,Y GESTIONES
INHERENTES A SU ACTIVIDAD,OP.NMREMH-CZ2-TENA-2015-0472
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
BENEFICIARIO
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
JATIVA REYES
MARIO FRANCISCO
JATIVA REYES
MARIO FRANCISCO
250.67
260.00
325.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
325.00
325.00
MONTO
SALDO
0.00
260.00
260.00
1303366403
IVA
250.67
250.67
1303366403
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 249 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
295
292
PR
01
296
000
293
PR
01
297
000
294
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
17/08/2015
OGA
530803
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR MOVILIZACIÓN A
LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 07
AGOSTO-2015 , MOVILIZANDO AL
COORDINADOR DE LA CZ2 ING.MARIO
JATIVA A REALIZAR GESTIONES ,
SEGUN OP. No. MREMH-CZ2-TENA-20150479-M Y FORMULARIO N°
DAFMREMH-2015-0057
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE
COMBUSTIBLE DEL DÍA 07 AGOSTO2015 , POR MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE QUITO TRANSPORTANDO
AL COORDINADOR A REALIZAR
GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMHCZ2-TENA-2015-0479-M.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO (
CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN PAGO
DE TIKETS DE PARQUEO DEL DÍA 07
AGOSTO-2015 AL TRASLADARSE A LA
CIUDAD DE QUITO POR MOVILIZACION
AL COORDINADOR A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES A SU
CARGO,SEGUN SOLICITUD Y OP.NMREMH-CZ2-TENA-2015-0479-M
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1501
001
0
RUC
1500718646
BENEFICIARIO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
MONTO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
GREFA CHONGO
EDWIN DIEGO
40.00
15.00
3.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
3.00
3.00
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1500718646
IVA
40.00
40.00
1500718646
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 250 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
298
286
PR
01
302
000
300
PR
01
303
000
300
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
24/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530105
NOR
000
RDP
24/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
CORPORACION
FAVOR DE COORPORACIÓN NACIONAL 1768152560001 NACIONAL DE
DE TELECOMUNICACIONES CNT POR
TELECOMUNICACIO
CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E
NES CNT EP
INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2015, DEL NUMERO 062 847 974,Y DE LA
INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA
062847374 OP No.MREMH-CZ2-TENA2015-0469-M
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
RAMOS ALVAREZ
1803689148001 CAROLINA
DE AMBASEO(RAMOS ALVAREZ
CAROLINA)DE LA FACT.N-001-001FERNANDA
000326,POR EL SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES
DE LA COORDINACIÓN ZONAL
2,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JUNIO Y JULIO DE 2015,SEGUN INFORM
DE ADM.DE CONTRATO Y OP.N.MREMH-CZ2-TENA-2015-0532-M
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1501
001
0
OGA
RUC
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
RAMOS ALVAREZ
1803689148001 CAROLINA
FAVOR DE AMBASEO(RAMOS
ALVAREZ CAROLINA)DE LA FACT.NFERNANDA
001-001-000326,POR EL SERVICIO DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA
COORDINACIÓN ZONAL
2,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JUNIO Y JULIO DE 2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1501
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.08
30.08
30.08
1,247.26
149.67
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
149.67
149.67
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,247.26
1,247.26
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 251 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
304
301
PR
01
306
000
305
PR
01
307
000
305
PR
01
311
000
310
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
24/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
24/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530104
1501
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530204
1501
001
0
530204
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
MEDINA
1709136731001 MALDONADO
MEDINA MALDONADO JHOSEPH
VLADIMIR , DE LA FACT-N-002-001JHOSEPH VLADIMIR
0002396 E IB.N-018-2015 POR "LA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
ROTULACION INTERNA PARA LA
COORDINACIÓN ZONAL 2 MREMH,
PROCESO INFIMA CUANTÍA , SEGÚN
OP.No.MREMH-CZ2-CG-2015-171-M.
REN
OGA
RUC
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
1890001439001
EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
POR CONSUMO DE SERVICIO DE
ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2015, DEL NUMERO DE
MEDIDOR N-318056 DE ACUERDO AL
MEMORANDO Nro.MREMH-CZ2-TENA2015-0529-M Y OP.N-MREMH-CZ2-TENA2015-0531-M.
REN
REN
DEV
24/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
MEDINA
1709136731001 MALDONADO
FAVOR MEDINA MALDONADO
JHOSEPH VLADIMIR , DE LA FACT-NJHOSEPH VLADIMIR
002-001-0002396 E IB.N-018-2015 POR "LA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
ROTULACION INTERNA PARA LA
COORDINACIÓN ZONAL 2 MREMH,
PROCESO INFIMA CUANTÍA , SEGÚN
OP.No.MREMH-CZ2-CG-2015-171-M.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO DE
VELIZ MURILLO
FACT.N-001-001-0000145 E IB.N-017-2015 1310090004001 PILAR AZUCENA
A FAVOR DE VELIZ MURILLO PILAR
AZUCENA POR SERVICIO DE LOGISTIC
PARA LA EJECUCIÓN:"REUNIONES
ACTIVAS DIÁLOGOS CIUDADANOS
PREVIA CONFORMACIÓN DE LOS
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES
EN SECTORES NO ESTABLECIDOS EN
TERRITORIO" OP.170-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1501
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
390.54
390.54
390.54
1,425.00
171.00
5,299.50
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
5,299.50
5,299.50
Registró
0.00
171.00
171.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,425.00
1,425.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 252 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
312
310
PR
61
315
000
313
PR
01
316
000
313
PR
01
319
000
317
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
24/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
OGA
REN
000
530803
NOR
OGA
REN
000
DEV
25/08/2015
530205
NOR
RDP
24/08/2015
OGA
530803
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA
VELIZ MURILLO
FACT.N-001-001-0000145 E IB.N-017-2015 1310090004001 PILAR AZUCENA
A FAVOR DE VELIZ MURILLO PILAR
AZUCENA POR SERVICIO DE LOGISTIC
PARA LA EJECUCIÓN:"REUNIONES
ACTIVAS DIÁLOGOS CIUDADANOS
PREVIA CONFORMACIÓN DE LOS
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES
EN SECTORES NO ESTABLECIDOS EN
TERRITORIO" OP.170-M
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A
FAVOR DE JIMENEZ CONSOLACION
RAMIRO ( ESTACIÓN DE SERVICOS
ARCHIDONA), POR SERVICIO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA
CZ2 CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2015.
UBG
FTE
ORT
1501
001
0
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
JATIVA REYES MARIO FRANCISCO
(COORDINADOR ZONAL2),POR
VIATICOS Y SUBS. DELDÍA 07-AGOST2015 POR COMISIÓN REALIZAD LA
CIUDAD DE QUITO ASISTIR A REUNION
DE TRABAJO ,OP.N-MREMH-CZ2-TENA2015-0549-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1501
001
0
JATIVA REYES
MARIO FRANCISCO
635.94
71.43
8.57
65.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
S
S
0.00
APROBADO
GUAMANVE
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
S
S
0.00
0.00
65.00
65.00
MONTO
SALDO
0.00
8.57
8.57
1303366403
IVA
71.43
71.43
JIMENEZ
0200298420001 CONSOLACION
RAMIRO
MONTO
SIN IVA
635.94
635.94
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR
JIMENEZ
DE JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO ( 0200298420001 CONSOLACION
ESTACIÓN DE SERVICOS ARCHIDONA),
RAMIRO
POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO DE LA CZ2
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2015, DE LA FACT.N-001-0010220535 E IB.N-019-2015,DE ACUERDO
AL INFORME No.02-CZ2-MREMH-2015, Y
OP.MREMH-2015-0540-M
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 253 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
320
318
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA
FACT.N-0005271 A FAVOR DE CDI
MUNDO DE FANTASIA POR
MATRICULA DEL AÑO LECTIVO 20152016 ,BENEFICIADA LA NIÑA ALISSON
ORTÍZ HIJA DE LA SERVIDORA
VERÓNICA GUAMÁN QUE LABORA EN
LA COORDINACION ZONAL 2 DEL
MREMH,DE ACUERDO A LA
OP.No.MREMH-CZ2-TENA-2015-0550-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1501
001
0
RUC
1500668122001
BENEFICIARIO
VASCONEZ OCHOA
DENISE ADRIANA
TOTAL ENTIDAD: 120-2000-0000
ENTIDAD: 120-3000-0000
219
218
PR
01
225
000
220
PR
01
226
000
221
PR
01
000
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
0.00
50.00
50.00
0.00
36,043.92
36,043.92
0.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
APROBADO
GUAMANVE
0.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GUAMANVE
GUAMANVE
DALGOCA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
85
CANTIDAD DE CURS:
COORDINACION ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530104
1801
001
0
OGA
530101
NOR
000
EMPRESA ELECTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago
por consumo de Energía Eléctrica del mes de
mayo 2015 de la CZ3-MREMH Ref.
Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0552M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP. 03 S/F.
001-012-1032218.
REN
REN
DEV
08/06/2015
OGA
OGA
EMPRESA PUBLICA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AMBATO.- pago
por servicios básicos Agua del mes de mayo
de 2015 de la CZ3-MREMH Ref.
Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0416M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP2 S/F.
001-777-01308.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
EMPRESA
1890001439001 ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.
151.04
EMPRESA PUBLICA
1865030070001 EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE AMBATO
ESTAZUL CIA. LTDA, pago por servicio de
1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.
combustible de la camioneta de la CZ3MREMH, del mes de mayo de 2015, Ref:
Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0551-M,
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 12, 14
tickets de credito S/F. 001-002-0069457.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1801
001
0
151.04
151.04
3.48
110.41
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
110.41
110.41
APROBADO
0.00
3.48
3.48
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 254 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
227
221
PR
01
228
000
222
PR
01
229
000
222
PR
01
230
000
224
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
08/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
1801
001
0
UBG
FTE
ORT
530405
1801
001
0
IVA.- AUTOMOTORES DE LA SIERRA
S.A., pago por el mantenimiento de la
camioneta de la CZ3-MREMH, REF:
Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0571M, MREMH-CZ3-2015-0550-M, MREMHDPI-2015-0051-M CP. 21, s/f. 009-102000002567. 009-102-000002566.
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1801
001
0
OGA
1890000130001
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
UBG
FTE
ORT
530105
1801
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
13.25
13.25
388.45
46.62
88.07
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
88.07
88.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
46.62
46.62
MONTO
SALDO
0.00
388.45
388.45
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE
por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH,
TELECOMUNICACIO
del mes de mayo de 2015 REF: Memorando
NES CNT EP
Nro. MREMH-CZ3-2015-0580-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, s/f. 001-777014535097/010535096/014535099/01453510
0/014535101.
REN
MONTO
13.25
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.,
AUTOMOTORES DE
pago por el mantenimiento de la camioneta de 1890000130001 LA SIERRA S.A.
la CZ3-MREMH, REF: Memorando Nro.
MREMH-CZ3-2015-0571-M, MREMH-CZ32015-0550-M, MREMH-DPI-2015-0051-M
CP. 21, s/f. 009-102-000002567. 009-102000002566.
REN
OGA
BENEFICIARIO
IVA.- ESTAZUL CIA. LTDA, pago por
servicio de combustible de la camioneta de la 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.
CZ3-MREMH, del mes de mayo de 2015,
Ref: Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0551-M,
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 12, 14
tickets de credito S/F. 001-002-0069457.
REN
OGA
RUC
0.00
ABASTIDASM
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 255 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
232
231
PR
01
233
000
231
PR
01
235
000
224
PR
01
238
000
236
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
08/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
005
OGA
REN
000
530209
NOR
OGA
REN
000
DEV
17/06/2015
530209
NOR
RDP
16/06/2015
OGA
530105
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
RAMOS ALVAREZ CAROLINA
RAMOS ALVAREZ
FERNANDA pago por el servicio de limpieza 1803689148001 CAROLINA
de las oficinas CZ3 del mes de mayo 2015 ref.
FERNANDA
MREMH-CZ3-2015-0581-M,Constancia de
actividades Nro. 2 en POA 2015 Memorando
Nro. MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 9 s/f
001-001-277.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
IVA.- RAMOS ALVAREZ CAROLINA
RAMOS ALVAREZ
FERNANDA pago por el servicio de limpieza 1803689148001 CAROLINA
de las oficinas CZ3 del mes de mayo 2015 ref.
FERNANDA
MREMH-CZ3-2015-0581-M,Constancia de
actividades Nro. 2 en POA 2015 Memorando
Nro. MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 9 s/f
001-001-277.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
IVA.- CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE
por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH,
TELECOMUNICACIO
del mes de mayo de 2015 REF: Memorando
NES CNT EP
Nro. MREMH-CZ3-2015-0580-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, s/f. 001-777014535097/010535096/014535099/01453510
0/014535101.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
OVANDO GLORIA pago por organización de
OVANDO ROLDAN
0604318584001 GLORIA
evento ¿Campaña Dile NO a la Migración
Riesgosa¿ Parroquia Tixán 15-05-2015 CZ3EMPERATRIZ
MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0604-M,
MREMH-CZ3-2015-0441-M, MREMH-CZ32015-0480-M Constancia de POA Nro. 003
MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38, S/NV.
001-001-109/110/111/112/113/115.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
440.00
440.00
440.00
52.80
10.57
876.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
876.00
876.00
Registró
0.00
10.57
10.57
USUARIOS
ESTADO
0.00
52.80
52.80
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 256 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
239
237
PR
60
240
000
237
PR
60
243
000
241
PR
58
244
000
242
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
17/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
004
NOR
000
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
MORENO PARRA MARIA CELINA pago
por organización de evento ¿Dialogos con
GADs y Cooperacion Internacional¿ de la
CZ3-MREMH, Ref: MREMH-CZ3-20150608-M, MREMH-CZ3-2015-0541-M,
Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI2015-0559-M, CP. 42, N/V. 002-0010003/002.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
OGA
0602983298001
MORENO PARRA
MARIA CELINA
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
854.46
854.46
102.54
450.00
2,079.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
2,079.00
2,079.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
450.00
450.00
MONTO
SALDO
0.00
102.54
102.54
PESANTEZ MARIA pago por organización
PESANTEZ
de evento ¿Campaña Dile NO a la Migración 0603286352001 CHIRIBOGA MARIA
Riesgosa¿ Canton Chunchi y Alausi 27 y 28
FERNANDA
de mayo y 2 de jun-2015 CZ3-MREMH, Ref:
MREMH-CZ3-2015-0612-M, MREMH-CZ32015-0502-M, MREMH-CZ3-2015-0514-M
Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI2015-0559-M, , CP. 38, N/V 11al19
REN
MONTO
854.46
IVA.- SANCHEZ ARCOS MIRIAN ELIZA
SANCHEZ ARCOS
0922850417001
pago por organización de evento ¿Campaña
MIRIAN ELIZA
Dile NO a la Migración Riesgosa¿ de la CZ3MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0606-M,
MREMH-CZ3-2015-0442-M, MREMH-CZ32015-0479-M Constancia de POA Nro. 003
MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38, S/F.
001-001-0005001.
REN
OGA
BENEFICIARIO
SANCHEZ ARCOS MIRIAN ELIZA pago
SANCHEZ ARCOS
0922850417001
por organización de evento ¿Campaña Dile
MIRIAN ELIZA
NO a la Migración Riesgosa¿ de la CZ3MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0606-M,
MREMH-CZ3-2015-0442-M, MREMH-CZ32015-0479-M Constancia de POA Nro. 003
MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38, S/F.
001-001-0005001.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 257 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
246
245
PR
01
248
000
247
PR
01
250
000
249
PR
01
252
000
251
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
06/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
530104
NOR
DEV
09/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
EMPRESA ELECTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago
por consumo de Energía Eléctrica del mes de
junio 2015 de la CZ3-MREMH Ref.
Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0648M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP. 03 S/F.
001-012-1226740.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
EMPRESA PUBLICA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AMBATO.- pago
por servicios básicos Agua del mes de junio
de 2015 de la CZ3-MREMH Ref.
Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0691M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP2 S/F.
001-777-000000585.
REN
UBG
FTE
ORT
530101
1801
001
0
OGA
BENEFICIARIO
EMPRESA
1890001439001 ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.
UBG
FTE
ORT
530105
1801
001
0
ESTAZUL CIA. LTDA, pago por servicio de
1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.
combustible de la camioneta de la CZ3MREMH, del mes de junio de 2015, Ref:
Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0683-M,
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, S/F. 001
-002-0069720.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1801
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
192.28
192.28
EMPRESA PUBLICA
1865030070001 EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE AMBATO
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE
por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH,
TELECOMUNICACIO
del mes de junio de 2015 REF: Memorando
NES CNT EP
Nro. MREMH-CZ3-2015-0697-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, s/f. 001-777015463394/015463395/015463396/01546339
7/015463398.
REN
OGA
RUC
192.28
3.48
80.43
110.42
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
110.42
110.42
Registró
0.00
80.43
80.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.48
3.48
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 258 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
253
251
PR
01
254
000
249
PR
01
277
000
265
PR
01
278
000
266
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
000
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530803
1801
001
0
530105
NOR
000
DEV
14/07/2015
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
FREILE CARTAGENA NINA GEOVANNA
pago de viáticos subsistencia comisión a la
ciudad de Azoguez, los días 04 y 05 de junio
de 2015, Taller de Refugio Ref: MREMHCZ3-2015-0554-M, MREMH-CZ3-20150585-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP.
50.
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
NARANJO GUAMAN HUMBERTO pago de
viáticos subsistencia comisión a la ciudad de
Azogues, el dia 18 de abril de 2015, Reunión
con representantes de organizaciones de
migrantes retornados Ref: MREMH-CZ3-CR2015-00358-M, MREMH-CZ3-2015-0379-M,
MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
MONTO
FREILE CARTAGENA
NINA GEOVANNA
NARANJO GUAMAN
HUMBERTO
13.25
9.65
120.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0603242264
IVA
9.65
9.65
1709662165
MONTO
SIN IVA
13.25
13.25
IVA.- CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE
por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH,
TELECOMUNICACIO
del mes de junio de 2015 REF: Memorando
NES CNT EP
Nro. MREMH-CZ3-2015-0697-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, s/f. 001-777015463394/015463395/015463396/01546339
7/015463398.
REN
OGA
RUC
IVA.- ESTAZUL CIA. LTDA, pago por
servicio de combustible de la camioneta de la 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.
CZ3-MREMH, del mes de junio de 2015, Ref:
Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0683-M,
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, S/F. 001
-002-0069720.
REN
REN
DEV
14/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 259 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
280
268
PR
01
281
000
269
PR
01
282
000
270
PR
01
284
000
271
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago
de subsistencia comisión a la ciudad de Quito,
el día 12 de marzo de 2015, Movilizar al CZ3
Ref: MREMH-CZ3-2015-0205-M, MREMHCZ3-2015-03365-M, MREMH-DPI-20150051-M, CP. 50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA pago
de viáticos subsistencia comisión a la ciudad
de Quito, los días 1 y 2 de abril de 2015,
Trámite de obtención de la firma electrónica
Ref: MREMH-CZ3-2015-0275-M, MREMHCZ3-2015-0294-M, MREMH-DPI-2015-0051
-M, CP. 50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
NARANJO GUAMAN HUMBERTO pago de
viáticos subsistencia comisión a la ciudad de
Guaranda, los días 26 al 29 de mayo de 2015,
Taller de Control en la Gestión Vehicular Ref:
MREMH-CZ3-CR-2015-0039-O, MREMHCZ3-2015-0488-M, MREMH-CZ3-20150555-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP.
50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA pago
de viáticos subsistencia comisión a la ciudad
de Quito, el día 15 de junio 2015, Trámite de
Liquidacion de la CP en el MINFIN Ref:
MREMH-CZ3-2015-0618-M, MREMH-CZ32015-0596-M, MREMH-DPI-2015-0051-M,
CP. 50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
RUC
1600093437
BENEFICIARIO
MERINO CRIOLLO
LUIS MANUEL
MONTO
BASTIDAS
MOROCHO ANA
LUCIA
NARANJO GUAMAN
HUMBERTO
BASTIDAS
MOROCHO ANA
LUCIA
120.00
240.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
240.00
240.00
1720203361
45.00
120.00
120.00
0603242264
IVA
45.00
45.00
1720203361
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 260 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
285
272
PR
01
286
000
273
PR
01
287
000
274
PR
01
288
000
275
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA pago
de viáticos subsistencia comisión a la ciudad
de Azogues, el día 18 y 19 de junio 2015,
Taller de Elaboración de Proforma
Presupuestaria 2016 Ref: MREMH-CZ3-2015
-0638-M, MREMH-CZ3-2015-0609-M,
MREMH-VGI-2015-0987-M, MREMH-DPI2015-0051-M, CP. 50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA pago
de viáticos subsistencia comisión a la ciudad
de Riobamba, Los días 22 al 26 de junio 2015,
Taller de Contratación Pública en la
Delegación de la CGE Ref: MREMH-CZ32015-0649-M, MREMH-CZ3-2015-0633-M,
MREMH-CZ3-CR-2015-0062-O, MREMHDPI-2015-0051-M, CP. 50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
NARANJO GUAMAN HUMBERTO pago de
viáticos subsistencia comisión a la ciudad de
Azogues, el día 18 y 19 de junio 2015, Taller
de Elaboración de Proforma Presupuestaria
2016 Ref: MREMH-CZ3-2015-06340-M,
MREMH-CZ3-2015-0609-M, MREMH-VGI2015-0987-M, MREMH-DPI-2015-0051-M,
CP. 50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
NARANJO GUAMAN HUMBERTO LUCIA
pago de viáticos subsistencia comisión a la
ciudad de Riobamba, Los días 22 al 26 de
junio 2015, Taller de Contratación Pública en
la Delegación de la CGE Ref: MREMH-CZ32015-0647-M, MREMH-CZ3-2015-0633-M,
MREMH-CZ3-CR-2015-0062-O, MREMHDPI-2015-0051-M, CP. 50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
RUC
1720203361
BENEFICIARIO
BASTIDAS
MOROCHO ANA
LUCIA
MONTO
BASTIDAS
MOROCHO ANA
LUCIA
NARANJO GUAMAN
HUMBERTO
NARANJO GUAMAN
HUMBERTO
320.00
120.00
320.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
0.00
320.00
320.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0603242264
120.00
320.00
320.00
0603242264
IVA
120.00
120.00
1720203361
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 261 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
289
279
PR
01
292
000
290
PR
01
293
000
290
PR
01
294
000
291
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
000
RAMOS CAROLINA, pago del servicio de
aseo y limpieza de las oficinas de la CZ3 del
MREMH, del mes de junio de 2015, REF:
Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0738M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP 9,
Contrato Nro. 0003-2014, S/F. 001-001-284.
Acta de EERR.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1801
001
0
OGA
530209
NOR
MERINO LUIS L pago de Viatico y
subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el
día 06 de mayo de 2015, Movilizar al
Coordinador de la CZ3 Ref: MREMH-CZ32015-0430-M, MREMH-CZ3-2015-0427-M,
MREMH-CZ3-2015-0408-M, según la: C A.
2 en POA 2015 Memorando Nro. MREMHDPI-2015-0051-M. CP. 50.
REN
REN
DEV
15/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1600093437
BENEFICIARIO
MERINO CRIOLLO
LUIS MANUEL
RAMOS ALVAREZ
1803689148001 CAROLINA
FERNANDA
FTE
ORT
1801
001
0
PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
Pago por servicio de seguridad de la CZ3PAZVISEG C. LTDA.
MREMH mes de Mayo y junio del 2015 Ref.
Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0734M, MREMH-DPI-2015-0051-M, según Cont.
N° 02-2014, CP 47, S/F. 001-001007370/7355, doc. Habilitantes.
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1801
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
85.00
85.00
IVA.- RAMOS CAROLINA, pago del
RAMOS ALVAREZ
servicio de aseo y limpieza de las oficinas de 1803689148001 CAROLINA
la CZ3 del MREMH, del mes de junio de
FERNANDA
2015, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ32015-0738-M, MREMH-DPI-2015-0051-M,
CP 9, Contrato Nro. 0003-2014, S/F. 001-001
-284. Acta de EERR.
UBG
MONTO
85.00
440.00
52.80
3,800.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
3,800.00
3,800.00
Registró
0.00
52.80
52.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
440.00
440.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 262 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
295
291
PR
01
297
000
296
PR
61
299
000
298
PR
60
307
000
302
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
005
000
NOR
PY
AC
000
005
OGA
000
000
FTE
ORT
1801
001
0
ORT
530205
1801
001
0
OGA
BENEFICIARIO
BAUTISTA LUZ pago por organización de
BAUTISTA
0602204638001 SOLORZANO LUZ
evento ¿Discriminación Racismo y
Xenofobia¿ de la CZ3-MREMH, Ref:
GONZALINA
MREMH-CZ3-2015-0725-M, MREMH-CZ32015-0483-M, Resol Nro. IC-001-MREMHCZ3-2015, Inf. 011-2015,Constancia de POA
Nro. 003 MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 28
S/F001-001-35416.
FTE
530205
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
IVA.- PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C.
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
LTDA. Pago por servicio de seguridad de la
PAZVISEG C. LTDA.
CZ3-MREMH mes de Mayo y junio del 2015
Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-20150734-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, según
Cont. N° 02-2014, CP 47, S/F. 001-001007370/7355, doc. Habilitantes.
REN
REN
DEV
17/07/2015
530208
NOR
DEV
17/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Novillo Welinton pago por organización de
NOVILLO NORIEGA
0601476831001
evento ¿Campaña Dile NO a la Migración
WILINTON EFENDI
Riesgosa¿ del 11-19/06/15 Guamote - Colta,
Ref: MREMH-CZ3-2015-0635-M, MREMHCZ3-2015-0586-M, O.C 2015-019, Resol
Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 38 N/V. 121 al 158.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
Luna Sergio pago por organización de evento
LUNA NARANJO
¿Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa¿ 0601802275001 SERGIO LUIS
Alausí 08-09/06/15, Ref: MREMH-CZ3-2015
-0663-M, MREMH-CZ3-2015-0559-M, O.C
2015-014, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ32015, Inf. 000-2015,Constancia de POA Nro.
003 MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38
N/V. 009 al 016.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
456.00
456.00
456.00
315.00
5,956.60
1,872.75
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
1,872.75
1,872.75
Registró
0.00
5,956.60
5,956.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
315.00
315.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 263 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
308
303
PR
60
309
000
306
PR
60
310
000
306
PR
60
312
000
300
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
20/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
20/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
20/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
ONA CUJILEMA ERICK ISRAEL pago por
ONA CUJILEMA
0604444125001
organización de evento ¿Cap Y Ases a
ERICK ISRAEL
migrantes retornados¿ de la CZ3-MREMH,
Ref: MREMH-CZ3-2015-0610-M, MREMHCZ3-2015-0558-M, O.C 2015-017, Resol
Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf. 0002015,Constancia de POA Nro. 003 MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 29 S/F. 001
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
OGA
IVA.- ONA CUJILEMA ERICK ISRAEL
ONA CUJILEMA
pago por organización de evento ¿Cap Y Ases 0604444125001 ERICK ISRAEL
a migrantes retornados¿ de la CZ3-MREMH,
Ref: MREMH-CZ3-2015-0610-M, MREMHCZ3-2015-0558-M, O.C 2015-017, Resol
Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf. 0002015,Constancia de POA Nro. 003 MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 29 S/F. 001
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
OGA
BENEFICIARIO
RODRIGUEZ JENNY pago por organización
RODRIGUEZ ANDINO
de evento ¿Campaña Dile NO a la Migración 0604928325001 JENNY MARICELA
Riesgosa¿ Colta 20-06-2015, Ref: MREMHCZ3-2015-0722-M, MREMH-CZ3-20150607-M, O.C 2015-022, Resol Nro. IC-001MREMH-CZ3-2015, Inf. 0002015,Constancia de POA Nro. 003 MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 38 N/V. 002 al 005.
REN
OGA
RUC
ALLAUCA RAUL pago por organización de
ALLAUCA PALLO
0502892664001
evento ¿Socialización de Servicios de
RAUL GEOVANNI
Derechos para Inmigrantes¿ Pujili 10-062015, Ref: MREMH-CZ3-2015-0723-M,
MREMH-CZ3-2015-0025-M, O.C 2015-018,
Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf.
011-2015,Constancia de POA Nro. 003
MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 44 S/F 004
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
825.00
825.00
825.00
375.00
45.00
301.34
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
301.34
301.34
Registró
0.00
45.00
45.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
375.00
375.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 264 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
313
300
PR
61
314
000
301
PR
61
315
000
301
PR
61
316
000
304
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
20/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
20/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
20/07/2015
PY
AC
000
004
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
ALLAUCA RAUL pago por organización de
ALLAUCA PALLO
0502892664001
evento ¿Socialización de Servicios de
RAUL GEOVANNI
Derechos para Inmigrantes¿ Pujili 12-062015, Ref: MREMH-CZ3-2015-0723-M,
MREMH-CZ3-2015-0025-M, O.C 2015-020,
Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf.
011-2015,Constancia de POA Nro. 003
MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 30 S/F 003.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
OGA
IVA.- ALLAUCA RAUL pago por
ALLAUCA PALLO
0502892664001
organización de evento ¿Socialización de
RAUL GEOVANNI
Servicios de Derechos para Inmigrantes¿
Pujili 12-06-2015, Ref: MREMH-CZ3-20150723-M, MREMH-CZ3-2015-0025-M, O.C
2015-020, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ32015, Inf. 011-2015, 003 MREMH-DPI-2015
-0051-M, CP. 30 S/F 003.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
OGA
BENEFICIARIO
IVA.- ALLAUCA RAUL pago por
ALLAUCA PALLO
0502892664001
organización de evento ¿Socialización de
RAUL GEOVANNI
Servicios de Derechos para Inmigrantes¿
Pujili 10-06-2015, Ref: MREMH-CZ3-20150723-M, MREMH-CZ3-2015-0025-M, O.C
2015-018, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ32015, Inf. 011-2015, POA Nro. 003
MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 44 S/f 004
REN
OGA
RUC
MENA MONICA DEL ROCIO pago por
MENA PALACIOS
1803109816001
organización de evento ¿Discriminación
MONICA DEL ROCIO
Racismo y Xenofobia¿ de la CZ3-MREMH,
Ref: MREMH-CZ3-2015-0727-M, MREMHCZ3-2015-0624-M, O.C 2015-021, Resol
Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf. 0002015,Constancia de POA Nro. 003 MREMHDPI-2015-0051-M, CP. 45 N/V. 122 al 124.
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.16
36.16
36.16
301.34
36.16
750.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
750.00
750.00
Registró
0.00
36.16
36.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
301.34
301.34
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 265 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
317
305
PR
60
319
000
318
PR
01
320
000
318
PR
01
323
000
321
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
27/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
27/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530405
1801
001
0
530405
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
IVA.- AUTOMOTORES DE LA SIERRA
S.A. pago por el mantenimiento de la
camioneta de la CZ3-MREMH, REF:
Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0784M, MREMH-CZ3-2015-0785-MMREMHDPI-2015-0051-M CP. 21, sf. 009-102-3519.
009-102-3518.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
EMPRESA ELECTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago
por consumo de Energía Eléctrica del mes de
julio 2015 de la CZ3-MREMH Ref.
Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0818M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP. 03 SF.
001012-001423416.
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1801
001
0
MONTO
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
225.00
366.88
44.02
128.45
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
0.00
128.45
128.45
MONTO
SALDO
0.00
44.02
44.02
EMPRESA
1890001439001 ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.
IVA
366.88
366.88
1890000130001
MONTO
SIN IVA
225.00
225.00
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. pago
AUTOMOTORES DE
1890000130001
por el mantenimiento de la camioneta de la
LA SIERRA S.A.
CZ3-MREMH, REF: Memorando Nro.
MREMH-CZ3-2015-0784-M, MREMH-CZ32015-0785-MMREMH-DPI-2015-0051-M
CP. 21, sf. 009-102-3519. 009-102-3518.
REN
OGA
RUC
MENA MONICA DEL ROCIO pago por
MENA PALACIOS
1803109816001
organización de evento ¿Cap.para el emp de
MONICA DEL ROCIO
personas migrantes retornados¿ de la CZ3MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0727-M,
MREMH-CZ3-2015-0690-M, O.C 2015-023,
Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf.
000-2015,Constancia de POA Nro. 003
MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 29 N/V.
126
REN
REN
DEV
04/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 266 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
324
322
PR
01
334
000
331
PR
60
335
000
326
PR
60
340
000
332
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
05/08/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
006
530303
NOR
DEV
05/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
AVILÉS GLENDA, pago de viáticos
subsistencia comisión a la ciudad de
Riobamba, Los días 22 al 26 de junio 2015,
Taller de Contratación Pública en la
Delegación de la CGE Ref: MREMH-CZ32015-0675-M, MREMH-CZ3-2015-0633-M,
MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 50.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
PAREDES BURBANO ALBA LILIAN pago
subsistencia comisión a la ciudad de Baños, el
día 29 de mayo de 2015, Ref: MREMH-CZ32015-0527-M, MREMH-CZ3-2015-0553-M,
según Memorando Nro. MREMH-DPI-20150051-M. CP. 55.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago
subsistencia comisión a la ciudad de Puyo
Pastaza, el día 29 de abril de 2015, a la U.
Amazónica Ref: MREMH-CZ3-2015-0396M, MREMH-CZ3-2015-0602-M, MREMHCZ3-2015-0407-M, según Memorando Nro.
MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 55.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
PAREDES BURBANO ALBA LILIAN pago
de viaticos y subsistencia comisión a la ciudad
de Quito, el día 23 y 24 de julio de 2015, Ref:
MREMH-CZ3-2015-0641-M, MREMH-CZ32015-0796-M, según Memorando Nro.
MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
RUC
0603243981
BENEFICIARIO
AVILES MANCERO
GLENDA DEL
CARMEN
MONTO
PAREDES BURBANO
ALBA LILIAN
MERINO CRIOLLO
LUIS MANUEL
PAREDES BURBANO
ALBA LILIAN
40.00
40.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1803016151
320.00
40.00
40.00
1600093437
IVA
320.00
320.00
1803016151
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 267 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
342
338
PR
01
343
000
341
PR
60
344
000
341
PR
60
346
000
345
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
07/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530101
1801
001
0
VIQUE CEVALLOS FABIAN CAMILO
VIQUE CEVALLOS
0603090259001
pago por organización de evento ¿Campaña
FABIAN CAMILO
Dile NO a la Migración Riesgosa¿ de la CZ3MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0804-M,
MREMH-CZ3-2015-0761-M, O.C 2015-025,
Resol Nro. IC-013-MREMH-CZ3-2015,
MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38 SF 004001-255
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
OGA
IVA.- VIQUE CEVALLOS FABIAN
VIQUE CEVALLOS
0603090259001
CAMILO pago por organización de evento
FABIAN CAMILO
¿Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa¿
de la CZ3-MREMH, Ref: MREMH-CZ32015-0804-M, MREMH-CZ3-2015-0761-M,
O.C 2015-025, Resol Nro. IC-013-MREMHCZ3-2015, MREMH-DPI-2015-0559-M, CP.
38 SF 004-001-255
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
OGA
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA EMPRESA
EMPRESA PUBLICA
1865030070001 EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AMBATO.- pago
MUNICIPAL DE
por servicios básicos Agua del mes de julio de
AGUA POTABLE Y
2015 de la CZ3-MREMH Ref. Memorando
ALCANTARILLADO
No. MREMH-CZ3-2015-0829-M, MREMHDE AMBATO
DPI-2015-0004-M, CP2 SF. 001-777000000972.
REN
OGA
RUC
CONFEDERACION IGLESIAS
CONFEDERACION DE
0690076586001 PUEBLOS
INDIGENAS EVANGELICAS DE
CHIMBORAZO pago por difusión de la
ORGANIZACIONES
¿Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa¿
COMUNIDADES E
de la CZ3, Ref: MREMH-CZ3-2015-0834-M,
IGLESIAS
MREMH-CZ3-2015-0499-M, O.C 2015-028,
INDIGENAS
C.J MREMH-CZ3-AMBATO-J-2015-018-M,
EVANGELICAS DE
MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 39 SF 001CHIMBORAZO
001-1307
REN
UBG
FTE
ORT
530217
1801
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3.48
3.48
3.48
915.18
109.82
1,125.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
1,125.00
1,125.00
Registró
0.00
109.82
109.82
USUARIOS
ESTADO
0.00
915.18
915.18
MONTO
SALDO
0.00
ABASTIDASM
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 268 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
348
345
PR
60
349
000
339
PR
01
351
000
339
PR
01
353
000
347
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
07/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
005
UBG
FTE
ORT
530217
1801
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530804
1801
001
0
530804
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
IVA.- LARA GRANIZO MARIO
LEONARDO MANUEL pago de
mantenimiento de la impresora de la unidad
de servicios consulares de la CZ3 Ref:
MREMH-CZ3-2015-0836-M, según
Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051M. CP. 46. SF 004-001-6909.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
0602000168001
LARA GRANIZO
MARIO LEONARDO
UBG
FTE
ORT
530217
1801
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
135.00
135.00
450.00
54.00
897.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
897.60
897.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
54.00
54.00
MONTO
SALDO
0.00
450.00
450.00
FUNDACION ESCUELAS
FUNDACION
0690010135001 ESCUELAS
RADIOFONICAS POPULARES pago por
difusión de la ¿Campaña Dile NO a la
RADIOFONICAS
Migración Riesgosa¿ de la CZ3, Ref:
POPULARES
MREMH-CZ3-2015-0834-M, MREMH-CZ32015-0499-M, O.C 2015-027, C.J MREMHCZ3-AMBATO-J-2015-018-M, MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 39 SF 001-00116647.
REN
MONTO
135.00
LARA GRANIZO MARIO LEONARDO
LARA GRANIZO
0602000168001
MANUEL pago de mantenimiento de la
MARIO LEONARDO
impresora de la unidad de servicios consulares
de la CZ3 Ref: MREMH-CZ3-2015-0836-M,
según Memorando Nro. MREMH-DPI-20150051-M. CP. 46. SF 004-001-6909.
REN
OGA
RUC
IVA.- CONFEDERACION IGLESIAS
CONFEDERACION DE
0690076586001 PUEBLOS
INDIGENAS EVANGELICAS DE
CHIMBORAZO pago por difusión de la
ORGANIZACIONES
¿Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa¿
COMUNIDADES E
de la CZ3, Ref: MREMH-CZ3-2015-0834-M,
IGLESIAS
MREMH-CZ3-2015-0499-M, O.C 2015-028,
INDIGENAS
C.J MREMH-CZ3-AMBATO-J-2015-018-M,
EVANGELICAS DE
MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 39 SF 001CHIMBORAZO
001-1307
REN
REN
DEV
07/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
ABASTIDASM
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 269 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
354
347
PR
60
355
000
350
PR
60
356
000
352
PR
01
359
000
328
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530217
1801
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
530303
NOR
000
VALDIVIEZO VERDEZOTO CINTYA
YODELI pago de subsistencia comisión
cumplida a la ciudad de Quito caso
deportación del menor Diego Armando
Daquilema, Memorando Nro. MREMH-CZ3AMBATO-2015-0718-M, MREMH-CZ3AMBATO-2015-0739-M. MREMHEECUHONDURAS-2015-0248-M, MREMHDPI-20150051-M. CP. 55.
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
IVA.- FUNDACION ESCUELAS
FUNDACION
0690010135001 ESCUELAS
RADIOFONICAS POPULARES pago por
difusión de la ¿Campaña Dile NO a la
RADIOFONICAS
Migración Riesgosa¿ de la CZ3, Ref:
POPULARES
MREMH-CZ3-2015-0834-M, MREMH-CZ32015-0499-M, O.C 2015-027, C.J MREMHCZ3-AMBATO-J-2015-018-M, MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 39 SF 001-00116647.
REN
REN
DEV
12/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VALDIVIEZO VERDEZOTO CINTYA
YODELI pago de viáticos y subsistencia
comisión cumplida a la ciudad de Baños Ref:
Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO2015-0764-M, MREMH-CZ3-AMBATO2015-0748-M. según Memorando Nro.
MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 50.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago
subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el
día 7 y 8 de abril de 2015, Repatriacion del
cadáver Ref: MREMH-CZ3-2015-0286-M,
MREMH-CZ3-2015-0383-M, según
Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051M. CP. 55.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
MONTO
VALDIVIEZO
VERDEZOTO CINTYA
YODELI
VALDIVIEZO
VERDEZOTO CINTYA
YODELI
MERINO CRIOLLO
LUIS MANUEL
40.00
120.00
44.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
0.00
44.00
44.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1600093437
107.71
40.00
40.00
1500849367
IVA
107.71
107.71
1500849367
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 270 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
360
329
PR
60
361
000
330
PR
60
362
000
336
PR
60
363
000
357
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
006
530303
NOR
DEV
12/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago
subsistencia comisión a la ciudad de Bibilián
Cañar, el día 10 de marzo de 2015, Ref:
MREMH-CZ3-2015-0192-M, MREMH-CZ32015-0215-M, MREMH-CZ3-2015-0333-M,
según Memorando Nro. MREMH-DPI-20150051-M. CP. 55.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago
subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el
día 25 de marzo de 2015, Ref: MREMH-CZ32015-0256-M, MREMH-CZ3-2015-0343-M,
según Memorando Nro. MREMH-DPI-20150051-M. CP. 55.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago
de Viatico y subsistencia comisión a la ciudad
de Quito, el día 15 de marzo de 2015,
repatriación del cadáver Ref: MREMH-CZ32015-0221-M, MREMH-CZ3-2015-0335-M,
MREMH-CZ3-2015-0227-M, según la:
Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051M. CP. 55.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
RUC
1600093437
BENEFICIARIO
MERINO CRIOLLO
LUIS MANUEL
1600093437
MERINO CRIOLLO
LUIS MANUEL
MERINO CRIOLLO
LUIS MANUEL
UBG
FTE
ORT
530105
1801
001
0
IVA
53.00
45.00
45.00
78.78
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
78.78
78.78
USUARIOS
ESTADO
0.00
45.00
45.00
MONTO
SALDO
0.00
45.00
45.00
1600093437
MONTO
SIN IVA
53.00
53.00
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE
por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH,
TELECOMUNICACIO
del mes de julio de 2015 REF: Memorando
NES CNT EP
Nro. MREMH-CZ3-2015-0850-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, sf. 001-777016922125-012922126-016922127016922128-016922129.
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 271 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
365
358
PR
60
366
000
358
PR
60
367
000
364
PR
60
368
000
364
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
RDP
12/08/2015
PY
AC
000
005
PY
AC
000
005
PY
AC
000
005
OGA
REN
000
530204
NOR
OGA
REN
000
RDP
12/08/2015
530204
NOR
DEV
12/08/2015
OGA
530205
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
NUNEZ ACOSTA MANUEL ANTONIO,
NUNEZ ACOSTA
0603261926001
pago de "Elaboración del material
MANUEL ANTONIO
comunicacional especializado" de la CZ3
según REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3AMBATO-2015-0856-M, Contrato No. 01
RE-CZ3MREMH-02-2015, REF: MREMHDPI-2015-0958-M. CP 52 Sf 1133
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
IVA.- NUNEZ ACOSTA MANUEL
NUNEZ ACOSTA
ANTONIO, pago de "Elaboración del material 0603261926001 MANUEL ANTONIO
comunicacional especializado" de la CZ3
según REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3AMBATO-2015-0856-M, Contrato No. 01
RE-CZ3MREMH-02-2015, REF: MREMHDPI-2015-0958-M. CP 52 Sf 1133
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
TENESACA CAMAS MARIA MATILDE
TENESACA CAMAS
0603638685001
pago por organización de evento ¿Campaña
MARIA MATILDE
Dile NO a la Migración Riesgosa¿ de la CZ3MREMH, en la parroquia Tixán-Chimborazo
Ref: MREMH-CZ3-2015-0851-M, MREMHCZ3-2015-0772-M, O.C 2015-026, Resol
Nro. IC-013-MREMH-CZ3-2015, MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 38 SF 002-001-301
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
IVA.TENESACA CAMAS MARIA
TENESACA CAMAS
MATILDE pago por organización de evento 0603638685001 MARIA MATILDE
¿Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa¿
de la CZ3-MREMH, en la parroquia TixánChimborazo Ref: MREMH-CZ3-2015-0851M, MREMH-CZ3-2015-0772-M, O.C 2015026, Resol Nro. IC-013-MREMH-CZ3-2015,
MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38 SF 002001-301
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1801
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29,423.57
29,423.57
29,423.57
3,530.83
736.61
88.39
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
88.39
88.39
Registró
0.00
736.61
736.61
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,530.83
3,530.83
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 272 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
370
357
PR
01
378
000
369
PR
01
380
000
369
PR
01
381
000
372
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530105
1801
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530208
1801
001
0
530208
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
Pago por servicio de seguridad de la CZ3PAZVISEG C. LTDA.
MREMH mes de Julio del 2015 Ref.
Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0863M, MREMH-DPI-2015-0051-M, según Cont.
N° 02-2014, CP 47, SF. 001-001-007383 doc.
Habilitantes.
REN
OGA
RUC
IVA.- CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE
por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH,
TELECOMUNICACIO
del mes de julio de 2015 REF: Memorando
NES CNT EP
Nro. MREMH-CZ3-2015-0850-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, sf. 001-777016922125-012922126-016922127016922128-016922129.
REN
REN
DEV
14/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
IVA.- PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C.
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
LTDA. Pago por servicio de seguridad de la
PAZVISEG C. LTDA.
CZ3-MREMH mes de Julio del 2015 Ref.
Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0863M, MREMH-DPI-2015-0051-M, según Cont.
N° 02-2014, CP 47, SF. 001-001-007383 doc.
Habilitantes.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA.
MICROINFORMATIC
LTDA. pago de "Adquisición de suministros 1790547337001 A MICROCOMP CIA.
de oficina Toners" de la CZ3 según REF:
LTDA.
Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO2015-0869-M, CO No. 201-0024 MREMHCZ3-AMBATO-2015-0190-M REF:
MREMH-DPI-2015-0051-M. CP 46 Sf 001001-21751
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1801
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.45
9.45
9.45
1,900.00
228.00
7,096.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
7,096.00
7,096.00
Registró
0.00
228.00
228.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,900.00
1,900.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 273 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
382
372
PR
01
383
000
373
PR
01
384
000
373
PR
01
385
000
374
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530804
1801
001
0
OGA
000
FREIRE CHALE VICTOR HUGO. pago de
Adquisición de suministros de oficina sellos
de la CZ3 según REF: Memorando Nro.
MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0873-M,
MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0833-M
REF: MREMH-DPI-2015-0051-M. CP 46 Sf
001-001-9481
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1801
001
0
OGA
530804
NOR
IVA.- MICROINFORMATICA
MICROCOMP CIA. LTDA. pago de
"Adquisición de suministros de oficina
Toners" de la CZ3 según REF: Memorando
Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0869M, CO No. 201-0024 MREMH-CZ3AMBATO-2015-0190-M REF: MREMHDPI-2015-0051-M. CP 46 Sf 001-001-21751
REN
REN
DEV
14/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MICROINFORMATIC
1790547337001 A MICROCOMP CIA.
LTDA.
1801252519001
FREIRE CHALE
VICTOR HUGO
FTE
ORT
1801
001
0
ESTAZUL CIA. LTDA, pago por servicio de
1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.
combustible de la camioneta de la CZ3MREMH, del mes de julio de 2015, Ref:
Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0881-M,
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, SF. 001002-0069971.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1801
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
851.52
851.52
IVA.- FREIRE CHALE VICTOR HUGO.
FREIRE CHALE
pago de Adquisición de suministros de oficina 1801252519001 VICTOR HUGO
sellos de la CZ3 según REF: Memorando Nro.
MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0873-M,
MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0833-M
REF: MREMH-DPI-2015-0051-M. CP 46 Sf
001-001-9481
UBG
MONTO
851.52
292.00
35.04
110.41
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
110.41
110.41
Registró
0.00
35.04
35.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
292.00
292.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 274 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
386
374
PR
01
387
000
377
PR
01
388
000
396
PR
60
392
000
371
PR
01
393
000
371
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
006
000
NOR
000
RDP
24/08/2015
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530803
1801
001
0
570102
NOR
DEV
24/08/2015
UBG
OGA
NOR
000
OGA
MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago
de peajes del vehiculo de la CZ3 Ref:
MREMH-CZ3-2015-0439-M, según
Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051M. CP. 26.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago
subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el
día 12 y 13 de mayo de 2015, Retorno Ref:
MREMH-CZ3-2015-0472-M, MREMH-CZ32015-0445M, según Memorando Nro.
MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 55.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1801
001
0
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
570201
1801
001
0
1600093437
MERINO CRIOLLO
LUIS MANUEL
1600093437
MERINO CRIOLLO
LUIS MANUEL
UBG
FTE
ORT
570201
1801
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
13.25
13.25
6.00
44.00
3,050.41
366.05
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
366.05
366.05
Registró
0.00
3,050.41
3,050.41
USUARIOS
ESTADO
0.00
44.00
44.00
MONTO
SALDO
0.00
6.00
6.00
IVA.- SEGUROS SUCRE S.A. pago de
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.
"Seguros de Bienes y Vehículos" de la CZ3
del MREMH para el año 2015-Agosto 2016,
según REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3AMBATO-2015-0871-M, Ref: MREMH-DPI2015-0051-M. CP 13 SF: 014-900268,267,266,265 Polizas
10000809,114,097,1473.
REN
MONTO
13.25
SEGUROS SUCRE S.A. pago de "Seguros de
Bienes y Vehículos" de la CZ3 del MREMH 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.
para el año 2015-Agosto 2016, según REF:
Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO2015-0871-M, Ref: MREMH-DPI-2015-0051
-M. CP 13 SF: 014-900-268,267,266,265
Polizas 10000809,114,097,1473.
REN
OGA
RUC
IVA.- ESTAZUL CIA. LTDA, pago por
servicio de combustible de la camioneta de la 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.
CZ3-MREMH, del mes de julio de 2015, Ref:
Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0881-M,
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, SF. 001002-0069971.
REN
REN
DEV
14/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 275 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
394
389
PR
01
395
000
389
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
24/08/2015
PY
AC
000
006
OGA
530209
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
RAMOS CAROLINA, pago del servicio de
RAMOS ALVAREZ
aseo y limpieza de las oficinas de la CZ3 del 1803689148001 CAROLINA
MREMH, del mes de julio de 2015, REF:
FERNANDA
Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0904M, MREMH-CZ3-2015-0882-M, MREMHDPI-2015-0051-M, CP 54, Contrato Nro.
0003-2014, SF. 001-001-327. Acta de EERR.
UBG
FTE
ORT
1801
001
0
UBG
FTE
ORT
530209
1801
001
0
TOTAL ENTIDAD: 120-3000-0000
ENTIDAD: 120-4000-0000
418
417
PR
01
421
000
419
PR
01
000
MONTO
SIN IVA
IVA
440.00
440.00
IVA.- RAMOS CAROLINA, pago del
RAMOS ALVAREZ
servicio de aseo y limpieza de las oficinas de 1803689148001 CAROLINA
la CZ3 del MREMH, del mes de julio de
FERNANDA
2015, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ32015-0904-M, MREMH-CZ3-2015-0882-M,
MREMH-DPI-2015-0051-M, CP 54, Contrato
Nro. 0003-2014, SF. 001-001-327. Acta de
EERR.
REN
MONTO
440.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
NARANJOHU
S
S
0.00
APROBADO
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
ABASTIDASM
S
S
0.00
52.80
52.80
52.80
0.00
77,111.60
77,111.60
0.00
0.00
90
CANTIDAD DE CURS:
COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
DEV
01/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
01/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DAVID CEVALLOS.-CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIAS Y VIATICOS POR
CONDUCCION DE VEHICULO POR
COMISIONES EN STO DOM 14/05; 18/05;
11-13 DE MAYO/2015 HAB. INFORME Y
SOLICITUD DE VIÁTICOS, HOJA DE
RUTA, AGENDA DE TRABAJO.
CERTIF.PRESUPUESTARIA # 152
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
RODOLFO QUIROGA.-CANCELACIÓN
DE SUBSISTENCIAS Y VIATICOS POR
CONDUCCION DE VEHICULO POR
COMISIONES EN STO DOM 07/05; 18/05;
12-13 DE MAYO/2015; 22/05/15 HAB.
INFORME Y SOLICITUD DE VIÁTICOS,
HOJA DE RUTA, AGENDA DE TRABAJO.
CERTIF.PRESUPUESTARIA # 152
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
1309195780
CEVALLOS GARCIA
EDISSON DAVID
320.00
320.00
1306671502
QUIROGA
ZAMBRANO JUAN
RODOLFO
320.00
332.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
332.00
332.00
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 276 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
422
420
PR
58
425
000
423
PR
01
426
000
424
PR
01
428
000
427
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/06/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
000
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
DAVID CEVALLOS.-CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIAS POR CONDUCCION DE
VEHICULO POR COMISIONES
CUMPLIDAS EN STO DOMINGO 08/05/15
Y 19/05/15 HAB. INFORME Y SOLICITUD
DE VIÁTICOS, HOJA DE RUTA,
AGENDA DE TRABAJO.
CERTIF.PRESUPUESTARIA # 151
REN
REN
DEV
02/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VICTOR GALARZA.- CANCELACION DE
SUBSITENCIAS Y VIÁTICOS POR
COMISIONES CUMPLIDAS EN STO.DOM.
07/05; 18/05; 12-14/05 Y 22/05/15; HAB.
SOLCITUD E INFORME DE LICENCIAS,
HOJA DE RUTA, INFORME DE
ACTIVIDADES, AGENDA DE TRABAJO.
MEMOS DE DESIGNACIÓN Y MEMOS
DE SOLIC. DE PAGOS.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
VIRGINIA SOLORZANO.-CANCELACION
DE SUBSITENCIAS Y VIÁTICOS POR
COMISIONES CUMPLIDAS EN STO.DOM.
12-14/05/15; HAB. SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIAS, HOJA DE
RUTA, INFORME DE ACTIVIDADES,
AGENDA DE TRABAJO. MEMOS DE
DESIGNACIÓN Y MEMOS DE SOLIC. DE
PAGOS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
ANGELA BRAVO.- CANCELACION DE
SUBSITENCIAS Y VIÁTICOS POR
COMISIONES CUMPLIDAS EN STO.DOM.
07/05; 12-14/05/15; HAB. SOLCITUD E
INFORME DE LICENCIAS, HOJA DE
RUTA, INFORME DE ACTIVIDADES,
AGENDA DE TRABAJO. MEMOS DE
DESIGNACIÓN Y MEMOS DE SOLIC. DE
PAGOS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
RUC
1309195780
BENEFICIARIO
CEVALLOS GARCIA
EDISSON DAVID
MONTO
GALARZA VELEZ
VICTOR HUGO
1309747465
VARGAS
SOLORZANO
VIRGINIA
320.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
BRAVO FRANCO
ANGELA VANESSA
80.00
320.00
320.00
1312176355
IVA
80.00
80.00
1309074092
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 277 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
431
429
PR
01
432
000
430
PR
01
435
000
434
PR
58
436
000
433
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
03/06/2015
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
LEONARDO MURILLO.- CANCELACION
DE SUBSITENCIAS POR COMISION
CUMPLIDA EN STO.DOM. 22/05/15; HAB.
SOLCITUD E INFORME DE LICENCIAS,
HOJA DE RUTA, INFORME DE
ACTIVIDADES, AGENDA DE TRABAJO.
MEMOS DE DESIGNACIÓN Y MEMOS
DE SOLIC. DE PAGOS.
REN
REN
DEV
03/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ADRIAN HIDALGO.- CANCELACION DE
SUBSITENCIAS Y VIÁTICOS POR
COMISIONES CUMPLIDAS EN STO.DOM.
18/05; 12-14/05 Y 22/05/15; HAB.
SOLCITUD E INFORME DE LICENCIAS,
HOJA DE RUTA, INFORME DE
ACTIVIDADES, AGENDA DE TRABAJO.
MEMOS DE DESIGNACIÓN Y MEMOS
DE SOLIC. DE PAGOS.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
TANIA ICHAZO.-CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y VIÁTICOS POR
COMISIONES CUMPLIDAS EN STO DOM.
08/05 Y 19/05/2015; 28-29/05/15; HAB.
INFORME Y SOLICITUD DE VIATICOS,
AGENDA DE TRANAJO, INFORMES DE
ACTIVIDADES, HOJA DE RUTA, MEMOS
DE DEGNACIÓN Y SOLIC. DE
SUBSITENCIA Y PAGOS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
LEONARDO MURILLO.-CANCELACIÓN
DE SUBSISTENCIA POR COMISIONES
CUMPLIDAS EN STO DOM. 08/05 Y
19/05/2015; HAB. INFORME Y SOLICITUD
DE VIATICOS, AGENDA DE TRANAJO,
INFORMES DE ACTIVIDADES, HOJA DE
RUTA, MEMOS DE DEGNACIÓN Y
SOLIC. DE SUBSITENCIA Y PAGOS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
RUC
1304177270
BENEFICIARIO
MURILLO AVILA
MAXIMO LEONARDO
MONTO
HIDALGO MORENO
ADRIAN ANDRES
ICHAZO CEVALLOS
TANIA MARIANELA
MURILLO AVILA
MAXIMO LEONARDO
280.00
215.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
215.00
215.00
1304177270
40.00
280.00
280.00
0915637235
IVA
40.00
40.00
1311972747
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 278 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
438
437
PR
01
440
000
439
PR
01
442
000
439
PR
01
443
000
441
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
04/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
04/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
04/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CNEL. EP..-CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA
DE LA EX CASA DEL MIGRANTE
UBICADA EN LA CIUDAD DE MANTA
(INSTALACIÓN DE MEDIDOR) Y
CONSUMO BASICO). HAB. F# 033-001007564785, COPIA DE CEDULA DE
REPRES. LEGAL COPIA DE RUC.
REGISTRO DE CTA BCO CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1308
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
2301
001
0
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
MAFLA QUIROZ BERTHA.MAFLA QUIROZ
CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708282544001 BERTHA MARINA
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGOS DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2015. HAB. F# 001-001-00000020;
CERTIF. PRESUP.# 161.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
MAFLA QUIROZ BERTHA.MAFLA QUIROZ
CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708282544001 BERTHA MARINA
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGOS DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2015. HAB. F# 001-001-00000020;
CERTIF. PRESUP.# 161.
REN
OGA
RUC
CEDEÑO PARRALES LUIS.CEDENO PARRALES
CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1305661611001 LUIS ALFREDO
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
MEZANINE Y 1ER PISO DE LA OFICINA
DE MANTA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2015. HAB. NV# 001001-000000682; NV# 001-001-000000681;
CERTIF. PRESUP. # 162, MEMO DE PAGO
CZ4-MANTA-2015-1199-M
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
94.66
94.66
94.66
178.57
21.43
350.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
350.00
350.00
Registró
0.00
21.43
21.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
178.57
178.57
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 279 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
446
444
PR
01
447
000
444
PR
01
448
000
445
PR
01
451
000
449
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
RDP
05/06/2015
PY
AC
000
005
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530402
NOR
OGA
REN
000
DEV
05/06/2015
530402
NOR
DEV
05/06/2015
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
LOPEZ MUENTES PABLO.LOPEZ MUENTES
CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 1305908293001 PABLO EFRAIN
REPARACIONES POR SOLDADURA Y
ALBAÑELERÍA DE CASA DE LA EX
SENAMI POR REPARACIONES EN EL
BIEN. HAB. F# 001-001-00000793; MEMO
CZ4-MANTA-2015-1160-M; COPIA DE
RUC, COPIA DE CTA A ACREDITARSE,
COPIA DE CED.IDENT. MEMO CZ4MANTA-1190-2015 RECIB.CONF
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
FTE
ORT
1308
001
0
FRANKLIN RODRIGUEZ.- REEMBOLSO
DE PAGO POR MANO DE OBRA EN
CAMBIO DE REPUESTO INSTALADO AL
VEHICULO GRAND VITARA SZ
ASIGANDO A ESTA OFICINA. HAB. LIQ.
DE COPRAS Y SERV. # 001-001-00000055;
MEMO CZ4-MANTA-2015-1028-M; CZ4MANTA-2015-1078-M; F# 001-001000000147; MEMO CZ4-MANTA-20151209-M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
RODOLFO QUIROGA.- REEMBOLSO POR
LA COMPRA DE RESPUESTO PARA EL
VEHÍCULO CHEVROLET GRAN VITARA
SZ ASIGNADO A ESTA OFICINA ZONAL.
HAB. LIA. SERV.COMPRA. # 001-001000000152; MEMO CZ4-MANTA-20150991-M; CZ4-MANTA-2015-1210-M
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1308
001
0
1303422321
1306671502
QUIROGA
ZAMBRANO JUAN
RODOLFO
IVA
350.00
42.00
95.00
167.99
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
167.99
167.99
USUARIOS
ESTADO
0.00
95.00
95.00
MONTO
SALDO
0.00
42.00
42.00
RODRIGUEZ
ANDRADE
FRANKLIN OCTAVIO
MONTO
SIN IVA
350.00
350.00
LOPEZ MUENTES PABLO.LOPEZ MUENTES
CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 1305908293001 PABLO EFRAIN
REPARACIONES POR SOLDADURA Y
ALBAÑELERÍA DE CASA DE LA EX
SENAMI POR REPARACIONES EN EL
BIEN. HAB. F# 001-001-00000793; MEMO
CZ4-MANTA-2015-1160-M; COPIA DE
RUC, COPIA DE CTA A ACREDITARSE,
COPIA DE CED.IDENT. MEMO CZ4MANTA-1190-2015 RECIB.CONF
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 280 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
452
450
PR
01
455
000
453
PR
01
458
000
453
PR
01
459
000
454
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
05/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FRANKLIN RODRIGUEZ.CANCELACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE
LOS CONTRATOS DE ARREINDO DE
LAS OFICINAS DE MANTA Y SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB.
LIQ.SERV.COMPRAS F# 001-001000000056; MEO CZ4-MANTA-2015-1161M FACT.SOPORTE F# 001-001-000024293;
F# 001-001-00002492
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1308
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530208
1308
001
0
RODRIGUEZ
ANDRADE
FRANKLIN OCTAVIO
UBG
FTE
ORT
530208
1308
001
0
COORDINACIÓN ZONAL 4.CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA
CANCELAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA
CASA DEL EX MIGRANTE EN LA
CIUDAD DE MANTA, HAB. F# 001-001007334; MEMO CZ4-MANTA-2015-1147M; MEMO CZ4-MANTA1153-M
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1308
001
0
MONTO
20.00
1,460.34
175.24
700.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
700.00
700.00
MONTO
SALDO
0.00
175.24
175.24
PAZVI SEGURIDAD
PAZVISEG C. LTDA.
IVA
1,460.34
1,460.34
1891713742001
MONTO
SIN IVA
20.00
20.00
PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
PAZVISEG C. LTDA.
VIGILIANCIA DE LAS OFICINAS DE
COORDINACIÓN ZONAL EN MANTA.
HAB. F# 0001-001-007306; COPIA DE
PLANILLA DEL IEES, CERTID.PRESUP.#
119; MEMO CZ4-MANTA-2015-1188-M
REN
OGA
1303422321
BENEFICIARIO
PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
PAZVISEG C. LTDA.
VIGILIANCIA DE LAS OFICINAS DE
COORDINACIÓN ZONAL EN MANTA.
HAB. F# 0001-001-007306; COPIA DE
PLANILLA DEL IEES, CERTID.PRESUP.#
119; MEMO CZ4-MANTA-2015-1188-M
REN
OGA
RUC
0.00
DIMACIAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 281 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
460
454
PR
01
462
000
461
PR
01
463
000
461
PR
01
466
000
464
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
05/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
PY
AC
000
005
000
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
005
UBG
FTE
ORT
530208
1308
001
0
OGA
530502
NOR
NOR
000
COORDINACIÓN ZONAL 4.CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA
CANCELAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA
CASA DEL EX MIGRANTE EN LA
CIUDAD DE MANTA, HAB. F# 001-001007334; MEMO CZ4-MANTA-2015-1147M; MEMO CZ4-MANTA1153-M
REN
REN
RDP
05/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
1891713742001
BENEFICIARIO
PAZVI SEGURIDAD
PAZVISEG C. LTDA.
PLAZA STO DOMINGO.- CANCELACIÓN
SANTO DOMINGO
2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y
DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
COMERCIO
PARA EL AÑO 2015. HAB. F# 001-001000000430; CERTIF. PRESUPUESTARIA #
76; MEMO CZ4-MANTA-2015-1167-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
PLAZA STO DOMINGO.- CANCELACIÓN
SANTO DOMINGO
2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y
DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
COMERCIO
PARA EL AÑO 2015. HAB. F# 001-001000000430; CERTIF. PRESUPUESTARIA #
76; MEMO CZ4-MANTA-2015-1167-M
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2301
001
0
OGA
RUC
INMOPLASOL CIA LTDA.PLAYA MAR Y SOL
1390104096001 INMOPLASOL
CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
CIA.LTDA
COORDINACIÓN ZONAL MANTA,
MEZZANINE Y 1ER PISO ALTO, HAB. F#
001-001-000013115; F# 001-001-000013116;
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 75
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.00
84.00
84.00
954.41
103.20
1,673.70
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
1,673.70
1,673.70
Registró
0.00
103.20
103.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
954.41
954.41
MONTO
SALDO
0.00
DIMACIAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 282 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
470
464
PR
01
471
000
465
PR
01
473
000
465
PR
01
474
000
467
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
05/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
003
530502
NOR
RDP
05/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
FTE
ORT
530208
2301
001
0
UBG
FTE
ORT
530208
2301
001
0
ANGELA BRAVO.- CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GYE EL
28/05/15, HAB.- INFORME Y SOL.DE
LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO,
INFORME DE LICENCIA, HOJOA DE
RUTA, MEMOS POR: DESIGNACIÓN,
REQUERIMIENTO DE SUBSISTENCIA,
DE PAGO DE SUBSISTENCIA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
BRAVO FRANCO
ANGELA VANESSA
IVA
191.28
730.17
40.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
0.00
APROBADO
DIMACIAS
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
DIMACIAS
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
87.62
87.62
MONTO
SALDO
0.00
730.17
87.62
1312176355
MONTO
SIN IVA
191.28
730.17
PASVISEG CIA LTA.-CANCELACIÓN DE
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
PAZVISEG C. LTDA.
VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN DE STO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001
-001-007307; CERTIFICACIÓN PRESUP.#
154; COPIA DE PLANILLA DE IESS.
REN
MONTO
191.28
PASVISEG CIA LTA.-CANCELACIÓN DE
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
PAZVISEG C. LTDA.
VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN DE STO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001
-001-007307; CERTIFICACIÓN PRESUP.#
154; COPIA DE PLANILLA DE IESS.
UBG
OGA
BENEFICIARIO
INMOPLASOL CIA LTDA.PLAYA MAR Y SOL
1390104096001 INMOPLASOL
CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
CIA.LTDA
COORDINACIÓN ZONAL MANTA,
MEZZANINE Y 1ER PISO ALTO, HAB. F#
001-001-000013115; F# 001-001-000013116;
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 75
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 283 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
475
468
PR
01
476
000
469
PR
01
478
000
472
PR
01
480
000
479
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
000
CARLOS MIELES.- CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GYE EL
28/05/15, HAB.- INFORME Y SOL.DE
LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO,
INFORME DE LICENCIA, HOJOA DE
RUTA, MEMOS POR: DESIGNACIÓN,
REQUERIMIENTO DE SUBSISTENCIA,
DE PAGO DE SUBSISTENCIA.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
530303
NOR
MARTHA ZAMBRANO.- CANCELACIÓN
DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GYE EL
28/05/15, HAB.- INFORME Y SOL.DE
LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO,
INFORME DE LICENCIA, HOJOA DE
RUTA, MEMOS POR: DESIGNACIÓN,
REQUERIMIENTO DE SUBSISTENCIA,
DE PAGO DE SUBSISTENCIA
REN
REN
DEV
05/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
JUAN CARLOS MOREIRA.CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN
POR COMISIÓN CUMPLIDA EL
25/05/2015 A TOSAHUA. CALECETA,
JUNIM, ROCAFUERTE, CHONE,
PORTOVIEJO. HAB, INFORME Y
SOLICITUD DE LICENCIA, HOJA DE
RUTA, AGENDA DE TRABAJO, MEMOS
RESPECTIVOS.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
ANGELA BRAVO.- CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
CUMPLIDA EN STO DOMINGO, EL
25/05/2015, HAB. INFORME Y
SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA DE
TRABAJO, INFORME DE COMISIÓN Y
HOJA DE RUTA.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
RUC
1307533909
BENEFICIARIO
ZAMBRANO MACIAS
MARTHA CECILIA
MONTO
MIELES BARBERAN
CARLOS RODRIGO
MOREIRA ALVAREZ
JUAN CARLOS
BRAVO FRANCO
ANGELA VANESSA
40.00
20.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
20.00
20.00
1312176355
40.00
40.00
40.00
1310606627
IVA
40.00
40.00
1304132366
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 284 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
483
481
PR
01
484
000
482
PR
01
486
000
485
PR
01
487
000
485
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
05/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
006
000
NOR
PY
AC
000
006
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
DAVID CEVALLOS.- CANCELACIÓN DE
SUBISTENCIA POR CONDUCIR EL
VEHICULO DE LA OFICINA POR
COMISIÓN A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, HAB. INFORME Y
SOLICITUD DE LICENCIA, HOJA DE
RUTA, AGENDA DE TRABAJO Y MEMOS
DE JÚSTIFICACIÓN.
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
530405
NOR
RODOLFO QUIROGA.- CANCELACIÓN
DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN
POR CONDUCIR EL VEHICULO DE LA
OFICINA, POR COMISIONES
CUMPLIDAS EN LA PROVINCIA LOS
DIAS 25-26-27 Y 28/05/2015. HAB.
INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA,
AGENDA DE TRABAJO, AGENDA DE
TRABAJO, MEMOS DE ADJUDICACIÓN
Y REQUERIMIENTOS.
REN
REN
RDP
23/06/2015
530303
NOR
DEV
23/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1306671502
BENEFICIARIO
QUIROGA
ZAMBRANO JUAN
RODOLFO
1309195780
CEVALLOS GARCIA
EDISSON DAVID
FTE
ORT
1308
001
0
ROMERO CARLOS.-CANCELAR
ROMERO BRAVO
ARREGLO DE DAÑO EN EL VEHICULO 1310269400001 CARLOS ADRIANO
CHEVROLET SUSUKI GRAND VITARA
SZ. HAB. F# 001-001-000005; CERTI,D #
157, COPIA DE RUC, COPIA DE CERTIF.
BANCARIO, COPIA DE CEDULA DE
REPRESENTANTE LEGAL, REQUE.
MEMO MCZ4-MANTA-2015-1174-M; CZ4MANTA-2015-1205-M
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1308
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
120.00
ROMERO CARLOS.-CANCELAR
ROMERO BRAVO
ARREGLO DE DAÑO EN EL VEHICULO 1310269400001 CARLOS ADRIANO
CHEVROLET SUSUKI GRAND VITARA
SZ. HAB. F# 001-001-000005; CERTI,D #
157, COPIA DE RUC, COPIA DE CERTIF.
BANCARIO, COPIA DE CEDULA DE
REPRESENTANTE LEGAL, REQUE.
MEMO MCZ4-MANTA-2015-1174-M; CZ4MANTA-2015-1205-M
UBG
MONTO
120.00
40.00
10.00
1.20
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
1.20
1.20
Registró
0.00
10.00
10.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 285 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
493
490
PR
01
505
000
490
PR
01
506
000
491
PR
01
507
000
491
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
29/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
29/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530805
1308
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530805
1308
001
0
530804
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
ASEOTOTAL.-CANCELACIÓN DE
1792018420001 ASEOTOTAL S.A.
MATERIALES DE ASEO PARA LAS
OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA.
HAB. F# S001-001-0019726; GUIA DE
REMISIÓN # 001-001-0018577; ACTA DE
RECEPCIÓN, GARANTIA TECNICA,
CERTIF. PRESUP.# 145; MEMO CZ4MANTA-2015-0598-M; CZ4-MANTA-20151369-M
REN
OGA
RUC
ASEOTOTAL.-CANCELACIÓN DE
1792018420001 ASEOTOTAL S.A.
MATERIALES DE ASEO PARA LAS
OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA.
HAB. F# S001-001-0019726; GUIA DE
REMISIÓN # 001-001-0018577; ACTA DE
RECEPCIÓN, GARANTIA TECNICA,
CERTIF. PRESUP.# 145; MEMO CZ4MANTA-2015-0598-M; CZ4-MANTA-20151369-M
REN
REN
RDP
29/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CIAGLOBAL S.A. CANCELACIÓN DE
COMERCIO GLOBAL
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1791957679001 CIAGLOBAL S.A.
PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4
MANTA A TRAVES DEL SISTEMA SOCE
EN CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F#
001-001-000009631; GARANTIA
ECONOMICA, ACTA DE RECEPCIÓN,
COPIA DE CEDULA REPRE.LEGAL,
COPIA DE RUC, COPIA CERTIF.
BANCARIO.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
CIAGLOBAL S.A. CANCELACIÓN DE
COMERCIO GLOBAL
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1791957679001 CIAGLOBAL S.A.
PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4
MANTA A TRAVES DEL SISTEMA SOCE
EN CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F#
001-001-000009631; GARANTIA
ECONOMICA, ACTA DE RECEPCIÓN,
COPIA DE CEDULA REPRE.LEGAL,
COPIA DE RUC, COPIA CERTIF.
BANCARIO.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3.34
3.34
3.34
0.40
4.30
0.52
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
DIMACIAS
0.00
0.52
0.52
Registró
0.00
4.30
4.30
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.40
0.40
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 286 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
508
492
PR
01
509
000
492
PR
01
510
000
494
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
29/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530804
NOR
OGA
REN
000
DEV
29/06/2015
OGA
530804
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
SANCHEZ MANTUNO CARLOS.SANCHEZ
CANCELACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1311540932001 MANTUANO CARLOS
SELLOS PARA EL AREA DE PASAPORTE
ISIDRO
DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS. HAB. F# S-001-001000001564; CERTIF. PRESUP.# 146; COPIA
DE CED.INDENT.COPIA DE RUC, COPIA
CERTIF. BANCARIO, MEMOS CZ4MANTA-2015-0936-M; CZ4-MANT-20151220-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
SANCHEZ MANTUNO CARLOS.SANCHEZ
CANCELACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1311540932001 MANTUANO CARLOS
SELLOS PARA EL AREA DE PASAPORTE
ISIDRO
DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS. HAB. F# S-001-001000001564; CERTIF. PRESUP.# 146; COPIA
DE CED.INDENT.COPIA DE RUC, COPIA
CERTIF. BANCARIO, MEMOS CZ4MANTA-2015-0936-M; CZ4-MANT-20151220-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
PROFERQUIMSA.- CANCELACIÓN DE
CHAVEZ POSLIGUA
1307859791001 CECILIA
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
PARA LA OFICINA DE LA
ALEXANDRA
COORDINACIÓN ZONAL DE MANTA.
HAB. F# 001-001-000032842; COPIA DE
CERTIF.BANCARIO, COPIA DE CEDULA
DE IDENT. COPIA DE RUC, CERTIF,
PRES.# 159; MEMO CZ4-MANTA-20151058-M; MEMO CZ4-MANTA-2015-1001M
REN
UBG
FTE
ORT
530805
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
45.00
45.00
5.40
674.09
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
674.09
674.09
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.40
5.40
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 287 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
511
494
PR
01
512
000
495
PR
01
513
000
495
PR
01
514
000
496
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
29/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
PY
AC
000
003
OGA
000
000
FTE
ORT
1308
001
0
ORT
530805
1308
001
0
OGA
BENEFICIARIO
COGECOMSA.- DQUISICIÓN DE
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
MATERIALES DE ASEO PARA LAS
OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA.
COMERCIO
HAB. F# 002-002-0000016944; GARANTIA
COGECOMSA S. A.
TECNICA, COPIA DE CERTIFICADO
BANCARIO, COPIA DE RUC, CERTIF.
PRESUP. # 145; MEMO CZ4-MANTA-2015
-0598-M; MEMO CZ4-MANTA-2015-1335M
FTE
530805
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
PROFERQUIMSA.- CANCELACIÓN DE
CHAVEZ POSLIGUA
1307859791001 CECILIA
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
PARA LA OFICINA DE LA
ALEXANDRA
COORDINACIÓN ZONAL DE MANTA.
HAB. F# 001-001-000032842; COPIA DE
CERTIF.BANCARIO, COPIA DE CEDULA
DE IDENT. COPIA DE RUC, CERTIF,
PRES.# 159; MEMO CZ4-MANTA-20151058-M; MEMO CZ4-MANTA-2015-1001M
REN
REN
DEV
30/06/2015
530805
NOR
RDP
29/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COGECOMSA.- DQUISICIÓN DE
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
MATERIALES DE ASEO PARA LAS
OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA.
COMERCIO
HAB. F# 002-002-0000016944; GARANTIA
COGECOMSA S. A.
TECNICA, COPIA DE CERTIFICADO
BANCARIO, COPIA DE RUC, CERTIF.
PRESUP. # 145; MEMO CZ4-MANTA-2015
-0598-M; MEMO CZ4-MANTA-2015-1335M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
TAME.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE
EMPRESA PUBLICA
PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE 1768161550001 TAME LINEA AEREA
LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DURANTE
DEL ECUADOR
EL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001TAME EP
020-000002848; DETALLE DE PASAJES
ADQUIRIDOS, CERTIF.
PRESUPUESTARIA # 28
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.89
80.89
80.89
12.15
1.46
342.60
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
342.60
342.60
Registró
0.00
1.46
1.46
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.15
12.15
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 288 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
515
496
PR
01
516
000
497
PR
58
518
000
499
PR
01
519
000
500
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
530301
NOR
DEV
30/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
SOLORZANO ZAMBRANO BETTY.CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
COFFE BREAKE POR EVENTO DE
MOVILIDAD HUMANA CON EL TEMA
DE XENOBIA REALIZADO EN
PORTOVIEJO DEL DIA 20/05/2015. HAB.
F# 001-003-0020296, DETALLE DE
REGISTRO DE PARTICIPANTES.
UBG
FTE
ORT
530205
2301
001
0
UBG
FTE
ORT
530804
1308
001
0
SERVI ROJS.-CANCELACIÓN DE LA
ESTACION DE
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS
2 VEHICULOS DE ESTA COORDINACIÓN
CIA. LTDA.
ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES
SERVIROJAS
DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-05000075284; DETALLE DE CONSUMO,
ORDENES DE DESPACHO, VALE DE
CREDITO. CERTIF,PESUP. # 174
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
33.36
33.36
SOLORZANO
1305501460001 ZAMBRANO BETTY
MARIBEL
IMPRENTA LISSETTE.- CANCELACIÓN
VILLAMAR
DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES 1303559726001 ZAMBRANO ROQUE
DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN
FERNANDO ONOFRE
DE SERVICIOS PARA ESTA
COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB. F# 001001-000032450; COPIA DE
CERTIF.BANCARIO, COPIA DE CEDULA
DE IDENTIDAD, COPIA DE RUC.. MEMO
CZ4-MANTA-2015-1200-M
REN
OGA
BENEFICIARIO
TAME.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE
EMPRESA PUBLICA
PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE 1768161550001 TAME LINEA AEREA
LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DURANTE
DEL ECUADOR
EL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001TAME EP
020-000002848; DETALLE DE PASAJES
ADQUIRIDOS, CERTIF.
PRESUPUESTARIA # 28
REN
OGA
RUC
33.36
533.90
12.00
490.49
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
490.49
490.49
Registró
0.00
12.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
533.90
533.90
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 289 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
521
500
PR
01
522
000
501
PR
01
524
000
501
PR
01
525
000
502
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
1308
001
0
FLORES MORAN ANIBAL.CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO
DE PORTATIL HP PAVILON G4S SERIE
SCD219R6Y, PERTENECIENTE A LA
OFICINA DE MANTA. HAB. F# 001-0010000081; CERTIF.PRESUP.# 164,
PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151137-M
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1308
001
0
OGA
FLORES MORAN ANIBAL.CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO
DE PORTATIL HP PAVILON G4S SERIE
SCD219R6Y, PERTENECIENTE A LA
OFICINA DE MANTA. HAB. F# 001-0010000081; CERTIF.PRESUP.# 164,
PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151137-M
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1308
001
0
OGA
BENEFICIARIO
SERVI ROJS.-CANCELACIÓN DE LA
ESTACION DE
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS
2 VEHICULOS DE ESTA COORDINACIÓN
CIA. LTDA.
ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES
SERVIROJAS
DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-05000075284; DETALLE DE CONSUMO,
ORDENES DE DESPACHO, VALE DE
CREDITO. CERTIF,PESUP. # 174
REN
OGA
RUC
1310530884001
FLORES MORAN
ANIBAL GUILLERMO
FLORES MORAN
ANIBAL GUILLERMO
UBG
FTE
ORT
530502
1308
001
0
IVA
58.86
143.49
17.22
133.93
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
133.93
133.93
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.22
17.22
MONTO
SALDO
0.00
143.49
143.49
1310530884001
MONTO
SIN IVA
58.86
58.86
ALVAREZ RUIZ MARGARITA.ALVAREZ RUIZ
1391771592001
CANCELACIÓN DE SERVICIO DE
MARGARITA MARIA
ALQUILER DEL GARAJE PARA LOS 2
VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-001000003142; CERTIF. PRESUP. # 79, MEMO
ZA4-MANTA-2015-1260-M
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 290 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
526
502
PR
01
528
000
503
PR
01
531
000
503
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
1308
001
0
CODYXO PAPEL CIAL LTDA.CODYXOPAPER CIA.
CANCELAC.MATERIALES DE OFICINA 1791775643001 LTDA.
PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4
MANTA A TRAVES DEL SISTEMA SOCE
EN CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F#
001-001-000041288; ACTA DE ENTREGARECEPCIÓN, COPIA DE CEDULA
IDENT.REPR. COPIA
CERTFI.BANC.CARTA GARANTIA,
MEMO CZ4-MANTA-0569-M; CZ4MANTA-2015-1156
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1308
001
0
OGA
BENEFICIARIO
ALVAREZ RUIZ MARGARITA.ALVAREZ RUIZ
1391771592001
CANCELACIÓN DE SERVICIO DE
MARGARITA MARIA
ALQUILER DEL GARAJE PARA LOS 2
VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-001000003142; CERTIF. PRESUP. # 79, MEMO
ZA4-MANTA-2015-1260-M
REN
OGA
RUC
CODYXO PAPEL CIAL LTDA.CODYXOPAPER CIA.
CANCELAC.MATERIALES DE OFICINA 1791775643001 LTDA.
PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4
MANTA A TRAVES DEL SISTEMA SOCE
EN CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F#
001-001-000041288; ACTA DE ENTREGARECEPCIÓN, COPIA DE CEDULA
IDENT.REPR. COPIA
CERTFI.BANC.CARTA GARANTIA,
MEMO CZ4-MANTA-0569-M; CZ4MANTA-2015-1156
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.07
16.07
16.07
732.59
4.61
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
4.61
4.61
USUARIOS
ESTADO
0.00
732.59
732.59
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 291 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
534
504
PR
01
535
000
504
PR
01
536
000
520
PR
01
537
000
523
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530804
2301
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530804
2301
001
0
530210
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
CORTEZ GOMEZ PAUL.- CANCELACIÓN
CORTEZ GOMEZ
1202953467001
PARA ADQUIRIR MATERIALES DE
PAUL ALEXANDER
OFICINA A TRAVES DEL CATALOGO DE
COMPRAS PARA LA OFICINA DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS.
HAB. F# 001-001-000146094; GARANTIA
TECNICA, COPIA DE RUC,
CERTIF.BANCARIO, CERTIF. # 97,
MEMO CZ4-MANTA-2015-0570-M
REN
OGA
RUC
CORTEZ GOMEZ PAUL.- CANCELACIÓN
CORTEZ GOMEZ
1202953467001
PARA ADQUIRIR MATERIALES DE
PAUL ALEXANDER
OFICINA A TRAVES DEL CATALOGO DE
COMPRAS PARA LA OFICINA DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS.
HAB. F# 001-001-000146094; GARANTIA
TECNICA, COPIA DE RUC,
CERTIF.BANCARIO, CERTIF. # 97,
MEMO CZ4-MANTA-2015-0570-M
REN
REN
DEV
30/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ZAMBRANO LASCANO CONSUELO.ZAMBRANO
CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1303468530001 LASCANO
GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL
CONSUELO
MES DE JUNIO DE 2015 DE LOS
MONSERRATE
MENORES: RENATO INTRIAGO Y
DANTE INTRIAGO, HIJOS DE LA
FUNCIONARIA DIANA MACIAS,
FUNCIONARIA DE ESTA
COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB. F# 001001-000002756; CERTIF.PRES.# 183
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
CODYXO PAPER.- CANCELACIÓN DE
CODYXOPAPER CIA.
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1791775643001 LTDA.
PARA DE SANTO DOMINGO. HAB. F#001
-001-000041350; ACTA DE ENTREGA,
COPIA DE CEDUL.IDENT.COPIA DE
CERTIF.BANCARIO, COPIA DE RUC,
CARTA DE GARANTIA,
CERTIF.PRESUP.# 97, MEMO CZ4MANTA-.2015-MANTA-0570-M
REN
UBG
FTE
ORT
530804
2301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2.59
2.59
2.59
0.31
260.00
382.80
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
382.80
382.80
Registró
0.00
260.00
260.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.31
0.31
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 292 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
538
523
PR
01
539
000
527
PR
01
540
000
527
PR
01
545
000
530
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530804
2301
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
2301
001
0
530105
NOR
000
CNT.-CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TELEFONIA DE LAS
OFICINAS DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DE
MAYO DE 2015 HAB. F# 001-777014535558; 001-777-014535559 Y F# 001777-014535560, CERTIF. PRESP.# 186;
MEMO CZ4-MANTA-2015-1427-M
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CODYXO PAPER.- CANCELACIÓN DE
CODYXOPAPER CIA.
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1791775643001 LTDA.
PARA DE SANTO DOMINGO. HAB. F#001
-001-000041350; ACTA DE ENTREGA,
COPIA DE CEDUL.IDENT.COPIA DE
CERTIF.BANCARIO, COPIA DE RUC,
CARTA DE GARANTIA,
CERTIF.PRESUP.# 97, MEMO CZ4MANTA-.2015-MANTA-0570-M
REN
REN
DEV
30/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CNT.-CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TELEFONIA DE LAS
OFICINAS DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DE
MAYO DE 2015 HAB. F# 001-777014535558; 001-777-014535559 Y F# 001777-014535560, CERTIF. PRESP.# 186;
MEMO CZ4-MANTA-2015-1427-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530104
2301
001
0
IVA
1.01
18.60
2.22
100.11
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
0.00
APROBADO
DIMACIAS
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
DIMACIAS
0.00
100.11
100.11
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.22
2.22
MONTO
SALDO
0.00
18.60
18.60
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
1.01
1.01
CNEL.- CANCELACIÓN DE LOS
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
ESTRATEGICA
DE LOS TSACHILAS
CORPORACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
NACIONAL DE
DE 2015. HAB. F# 043-029-003146003;
ELECTRICIDAD
CERTIF. PRESUP. # 192; HOJA DE
CNEL EP
DETALLE DE CONSUMOS.
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 293 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
546
533
PR
01
547
000
541
PR
01
549
000
541
PR
01
550
000
543
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
005
530104
NOR
RDP
30/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
SUQUILLO MARCOCINICIO.CANCELACIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE
MANTA. HAB.F# 001-001-000014802;
CERTIF. # 193; CARTA GARANTIA,
COPIA DE CERTIFICADO BANCARIO,
COPIA DE RUC; MEMO CZ4-MANTA2015-0598-M; CZ4-MANTA-2015-1190-M
UBG
FTE
ORT
530804
1308
001
0
SUQUILLO MARCOCINICIO.CANCELACIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE
MANTA. HAB.F# 001-001-000014802;
CERTIF. # 193; CARTA GARANTIA,
COPIA DE CERTIFICADO BANCARIO,
COPIA DE RUC; MEMO CZ4-MANTA2015-0598-M; CZ4-MANTA-2015-1190-M
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1308
001
0
OGA
BENEFICIARIO
INMOPLASOL CIA LTDA.PLAYA MAR Y SOL
CANCELACIÓN DE REEMBOLSO DE LA 1390104096001 INMOPLASOL
ENERGIA ELECTRICA DEL 20 DE ABRIL
CIA.LTDA
AL 21 DE MAYO DE 2015 DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 4 MANTA POR
LAS OFICINAS DEL 1ER PISO Y DEL
MEZANINE. HAB. F# 001-001-000013137,
F# 001-001-000013125; CERTIF. PRES. #
185; DETALLE DE CONSUMO, COPIA
FACT.GENERAL
REN
OGA
RUC
UBG
FTE
ORT
530402
1308
001
0
IVA
362.30
6.48
0.78
200.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
0.00
APROBADO
DIMACIAS
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
DIMACIAS
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.78
0.78
MONTO
SALDO
0.00
6.48
6.48
SUQUILLO
1710201102001 ANDRANGO MARCO
VINICIO
MONTO
SIN IVA
362.30
362.30
SUQUILLO
1710201102001 ANDRANGO MARCO
VINICIO
REYES ROBERT RANK.- CANCELACIÓN
REYES DELGADO
1304036195001
DE LOS SERVICIOS DE
ROBERT FRANK
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
ELÉCTRICOS Y DE GAFITERIA PARA
EL BIEN INMUEBLE DE LA EX CASA
DEL MIGRANTE. HAB. F# 001-001000351; , COPIA DE RUC, COPIA DE
CEDULA, COPIA DE IDENTIFICACIÓN
DE CTA.BANCARIA. MEMO CZ4MANTA-2015-122 -M
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 294 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
551
543
PR
01
552
000
548
PR
01
553
000
548
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530402
NOR
000
RDP
30/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
REYES ROBERT RANK.- CANCELACIÓN
REYES DELGADO
1304036195001
DE LOS SERVICIOS DE
ROBERT FRANK
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
ELÉCTRICOS Y DE GAFITERIA PARA
EL BIEN INMUEBLE DE LA EX CASA
DEL MIGRANTE. HAB. F# 001-001000351; , COPIA DE RUC, COPIA DE
CEDULA, COPIA DE IDENTIFICACIÓN
DE CTA.BANCARIA. MEMO CZ4MANTA-2015-122 -M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
SEGURILLANTA.-CANCELACIÓN DEL
MANTE.DEL VEHICULO DE ESTA
COORDINACIÓN ZONAL LA
CAMIONETA DOBLE CABINA
CHEVROLET LUX DIMAX DEPLACAS
PEI-1946. HAB. F# 001-901-110343771;
CERTIF. PRES. # 182; ORDEN DE
TRABAJO # 005/2015; CONTROL DE
MANT. SOLIC.MANT.NOTA DE
ENTREGA # 110000457; MEMO CZ4MANTA-2015-1354-
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1308
001
0
OGA
RUC
SEGURILLANTA.-CANCELACIÓN DEL
MANTE.DEL VEHICULO DE ESTA
COORDINACIÓN ZONAL LA
CAMIONETA DOBLE CABINA
CHEVROLET LUX DIMAX DEPLACAS
PEI-1946. HAB. F# 001-901-110343771;
CERTIF. PRES. # 182; ORDEN DE
TRABAJO # 005/2015; CONTROL DE
MANT. SOLIC.MANT.NOTA DE
ENTREGA # 110000457; MEMO CZ4MANTA-2015-1354-
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1308
001
0
MONTO
24.00
127.60
15.31
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
15.31
15.31
MONTO
SALDO
0.00
127.60
127.60
1390119387001 SEGURILLANTA S.A.
IVA
24.00
24.00
1390119387001 SEGURILLANTA S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 295 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
555
555
PR
01
557
000
556
PR
01
558
000
556
PR
01
559
000
529
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
03/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
07/07/2015
PY
AC
000
005
PY
AC
000
005
000
NOR
PY
AC
000
006
BYE
000
000
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
ADQUISICIN DE DOS IMPRESORAS
LEXMARK MULTIFUNCIONA SEGUN
FACTURA 002-001-000006990
UBG
FTE
ORT
840107
1308
001
0
BYE
840107
NOR
Rendición de la Entidad:120-4000-0 No de
fondo: 1 No Entrada: 1
REN
REN
DEV
09/07/2015
530303
NOR
RDP
07/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
COORDINACION
1360074910001 ZONAL 4 DEL
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
1711752996001
DAVILA GONZALEZ
PAUL DARIO
FTE
ORT
1308
001
0
CNT.-CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TELEFONIA DE LAS
OFICINAS DE LA OFICINA DE MANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DE
MAYO DE 2015 HAB. F# 001-777014535561; 001-777-014535562 Y F# 001777-014535563, CERTIF. PRESP.#187;
MEMO CZ4-MANTA-2015-1426-M
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1308
001
0
IVA
40.00
5,385.60
646.27
13.12
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
13.12
13.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
646.27
646.27
MONTO
SALDO
0.00
5,385.60
5,385.60
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00
VAGADAMIA.- CANCELACIÓN DE
DAVILA GONZALEZ
1711752996001
COMPRA DE 4 COMPUTADORES Y 2
PAUL DARIO
IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES
ÁREAS DE LA COORDINACIÓN EN
MANTA. HAB. F# 002-001-000006990;
COPIA DE CERTIF,BANCARIO COPIA DE
RUC, CARTA GARANTIA CERTIF. # 179;
MEMO CZ4-MANTA-2015-0604-M; MEMO
CZ4-MANTA-2015-1474-M
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 296 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
560
529
PR
01
562
000
561
PR
01
563
000
561
PR
01
571
000
564
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
10/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CNT.-CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TELEFONIA DE LAS
OFICINAS DE LA OFICINA DE MANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DE
MAYO DE 2015 HAB. F# 001-777014535561; 001-777-014535562 Y F# 001777-014535563, CERTIF. PRESP.#187;
MEMO CZ4-MANTA-2015-1426-M
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1308
001
0
BYE
ADQUISICION DE UN SCANERS, 5
TELEFONOS Y UN DISCO DURO
EXTERNO FACTURA 001-001-000007683
REN
UBG
FTE
ORT
840107
1308
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
840107
1308
001
0
1391786387001 ALLCOMPU
CNEL.-CANCELACIÓN DE LA ENERGIA
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ELECTRICA DE LA EX CASA DEL
MIGRANTE CORRESPONDIENTE AL
ESTRATEGICA
MES DE JUNIO DE 2015. HAB. F#033-001CORPORACION
007846136, CERTIF.PRESUPUESTARIA #
NACIONAL DE
209; MEMO CZ4-MANTA-2015-1560-M
ELECTRICIDAD
CNEL EP
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.57
1.57
ALLCOMPU.- CANCELACIÓN DE LA
COMPRA DE 1 SCANERS, 4 TELEFONOS 1391786387001 ALLCOMPU
IP Y 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA
OFICINA ZONAL 4 EN MANTA HAB. F#
001-001-000007683; CERTIF. # 211;
PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-20150649-M; CERTIF.BANCARIA; COPIA DE
CÉDULA; COPIA DE RUC; MEMO CZ4MANTA-2015-1047-A-M
REN
OGA
RUC
1.57
1,815.00
217.80
9.07
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
9.07
9.07
Registró
0.00
217.80
217.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,815.00
1,815.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 297 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
572
570
PR
01
576
000
565
PR
01
577
000
565
PR
01
578
000
566
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530208
NOR
000
DEV
14/07/2015
530101
NOR
RDP
14/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
EPAM.-CANCELACIÓN DE LOS
EMPRESA PUBLICA
1360064440001 CANTONAL DE
SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE LA EX CASA DEL
AGUA POTABLE,
MIGRANTE PERTENCIENTE A LA ESTA
ALCANTARILLADO,
COORDINACIÓN ZONAL 4, CONSUMO
MANEJO PLUVIAL Y
DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014
DEPURACION DE
AL MES DE JUNIO DE 2015. HAB. F# 001RESIDUOS LIQUIDOS
001-000179641, CERTIF.
EP AGUAS DE
PRESUPUESTARIA # 212 MEMO CZ4MANTA
MANTA-2015-1580-M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN
DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 2
PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA
CIUDAD DE MANTA.- HAB. F# 001-001007352; COPIA DE PLANILLA IESS,
CERTFI. PRESU.# 119; MEMO CZ4MANTA-2015-1538-M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN
DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 2
PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA
CIUDAD DE MANTA.- HAB. F# 001-001007352; COPIA DE PLANILLA IESS,
CERTFI. PRESU.# 119; MEMO CZ4MANTA-2015-1538-M
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1308
001
0
OGA
RUC
PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN
DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 1
PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA
CIUDAD DE MANTA.- HAB. F# 001-001007353; COPIA DE PLANILLA IESS,
CERTFI. PRESU.# 208; MEMO CZ4MANTA-2015-1552-M
REN
UBG
FTE
ORT
530208
2301
001
0
MONTO
PAZVI SEGURIDAD
PAZVISEG C. LTDA.
PAZVI SEGURIDAD
PAZVISEG C. LTDA.
PAZVI SEGURIDAD
PAZVISEG C. LTDA.
1,460.34
175.24
730.17
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
730.17
730.17
MONTO
SALDO
0.00
175.24
175.24
1891713742001
128.64
1,460.34
1,460.34
1891713742001
IVA
128.64
128.64
1891713742001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 298 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
580
566
PR
01
581
000
567
PR
01
583
000
568
PR
01
584
000
568
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
RDP
14/07/2015
PY
AC
000
006
530208
NOR
DEV
14/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN
DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 1
PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA
CIUDAD DE MANTA.- HAB. F# 001-001007353; COPIA DE PLANILLA IESS,
CERTFI. PRESU.# 208; MEMO CZ4MANTA-2015-1552-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
UBG
FTE
ORT
530209
1308
001
0
PAZVI SEGURIDAD
PAZVISEG C. LTDA.
MAFLA QUIROZ BERTHA.MAFLA QUIROZ
CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708282544001 BERTHA MARINA
LIMPIEZA DURANTE EL MES DE JUNIO
DE 2015 DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F#
001-001-00000022,
CERTIF.PRESUPUESTARIA 195; Y
MEMO CZ4-MANTA-2015-1535-M
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2301
001
0
OGA
1891713742001
BENEFICIARIO
LUIS CEDEÑO.-CANCELACIÓN DE LOS
CEDENO PARRALES
1305661611001
SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL
LUIS ALFREDO
MES DE JUNIO DE 2015 DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD
DE MANTA. HAB. F# S-001-001000000689; F# S-001-001-000000690;
CERTIF. PRESUPUESTARIA # 194; MEMO
CZ4-MANTA-2015-1536-M
REN
OGA
RUC
MAFLA QUIROZ BERTHA.MAFLA QUIROZ
CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708282544001 BERTHA MARINA
LIMPIEZA DURANTE EL MES DE JUNIO
DE 2015 DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F#
001-001-00000022,
CERTIF.PRESUPUESTARIA 195; Y
MEMO CZ4-MANTA-2015-1535-M
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.62
87.62
87.62
350.00
178.57
21.43
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
21.43
21.43
Registró
0.00
178.57
178.57
USUARIOS
ESTADO
0.00
350.00
350.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 299 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
588
569
PR
01
589
000
569
PR
01
590
000
573
PR
01
591
000
573
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
1308
001
0
UBG
FTE
ORT
530803
1308
001
0
INMOPLASOL CIA LTDA.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL DE MANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. HAB- F# 001-001-000013173; F#
001-001-000013174; CERTIF.PRESUP. #75
MEMO CZ4-MANTA-2015-1516-M
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1308
001
0
OGA
INMOPLASOL CIA LTDA.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL DE MANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. HAB- F# 001-001-000013173; F#
001-001-000013174; CERTIF.PRESUP. #75
MEMO CZ4-MANTA-2015-1516-M
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1308
001
0
MONTO
496.52
59.58
1,673.70
191.28
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
0.00
191.28
191.28
MONTO
SALDO
0.00
1,673.70
1,673.70
PLAYA MAR Y SOL
1390104096001 INMOPLASOL
CIA.LTDA
IVA
59.58
59.58
PLAYA MAR Y SOL
1390104096001 INMOPLASOL
CIA.LTDA
MONTO
SIN IVA
496.52
496.52
EST.DE SERVICIOS ROJAS".ESTACION DE
1391751931001 SERVICIOS ROJAS
CANCELACIÓN DE COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LOS DOS
CIA. LTDA.
VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE ESTA
SERVIROJAS
COORDINACIÓN ZONAL 4
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. HAB. F# 001-008-000000131, ,
CERT.PRESUPUESTARIA # 198;
DETALLE DE CONSUMO.
REN
OGA
BENEFICIARIO
EST.DE SERVICIOS ROJAS".ESTACION DE
1391751931001 SERVICIOS ROJAS
CANCELACIÓN DE COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LOS DOS
CIA. LTDA.
VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE ESTA
SERVIROJAS
COORDINACIÓN ZONAL 4
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. HAB. F# 001-008-000000131, ,
CERT.PRESUPUESTARIA # 198;
DETALLE DE CONSUMO.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 300 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
592
575
PR
01
593
000
575
PR
01
594
000
579
PR
01
595
000
579
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
005
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530502
NOR
OGA
REN
000
RDP
15/07/2015
530502
NOR
DEV
15/07/2015
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
STO DOM.PLAZA.- CANCELACIÓN DE
SANTO DOMINGO
2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y
SERVICIO DE ARRIENDO DE LA
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS
COMERCIO
TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001000000444; CERTIF. PRESUPUESTARIA #
76; MEMO CZ4-MANTA-2015-1517-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
STO DOM.PLAZA.- CANCELACIÓN DE
SANTO DOMINGO
2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y
SERVICIO DE ARRIENDO DE LA
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS
COMERCIO
TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001000000444; CERTIF. PRESUPUESTARIA #
76; MEMO CZ4-MANTA-2015-1517-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
SEGURILLANTA.- CANCELACIÓN DE
1390119387001 SEGURILLANTA S.A.
COMPRA DE REPUESTO ( KIT DE
EMBRAGUE ), PARA EL VEHÍCULO
SUSUKI SZ DE ESTA COORDINACIÓN
ZONAL 4. HAB. F# 001-901-000344113;
CERTIF.PRESUP.# 178; MEMO CZ4MANTA-2015-0993-M; CZ4-MANTA-20151518-M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
SEGURILLANTA.- CANCELACIÓN DE
1390119387001 SEGURILLANTA S.A.
COMPRA DE REPUESTO ( KIT DE
EMBRAGUE ), PARA EL VEHÍCULO
SUSUKI SZ DE ESTA COORDINACIÓN
ZONAL 4. HAB. F# 001-901-000344113;
CERTIF.PRESUP.# 178; MEMO CZ4MANTA-2015-0993-M; CZ4-MANTA-20151518-M
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
954.41
954.41
954.41
103.20
571.00
68.52
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
68.52
68.52
Registró
0.00
571.00
571.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
103.20
103.20
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 301 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
596
582
PR
01
597
000
582
PR
01
599
000
587
PR
01
600
000
587
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530804
NOR
OGA
REN
000
RDP
15/07/2015
530804
NOR
DEV
15/07/2015
OGA
530804
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
EDIVA.- CANCELACIÓN DE
MATERIALES DE OFICINA A TRAVES
DEL CATALOGO DE COMPRAS PARA
LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSCHILAS. HAB. F# 001-0010080528; ORDEN DE COMPRA,
CERTIF.BANCARIO, ACTA DE
ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, MEO
CZ4-MANTA-2015-0570-MCZ4-MANTA2015-1534-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
EDIVA.- CANCELACIÓN DE
MATERIALES DE OFICINA A TRAVES
DEL CATALOGO DE COMPRAS PARA
LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSCHILAS. HAB. F# 001-0010080528; ORDEN DE COMPRA,
CERTIF.BANCARIO, ACTA DE
ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, MEO
CZ4-MANTA-2015-0570-MCZ4-MANTA2015-1534-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
RUC
BENEFICIARIO
JURADO
1710059575001 VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
FTE
ORT
1308
001
0
EDIVA.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE
JURADO
1710059575001 VILLAGOMEZ
MATERIALES DE OFICINA PARA
COORDINACIÓN ZONAL EN MANT A
EDISON ANCIZAR
YTRAVES DEL SISTEMA SOCE EN
CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F# 001
-001-00080516; GARANTIA TECNICA,
ORDENES POR CATALOGO, MEMO CZ4MANTA-2015-0569-M
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1308
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
0.78
0.78
JURADO
1710059575001 VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
EDIVA.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE
JURADO
1710059575001 VILLAGOMEZ
MATERIALES DE OFICINA PARA
COORDINACIÓN ZONAL EN MANT A
EDISON ANCIZAR
YTRAVES DEL SISTEMA SOCE EN
CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F# 001
-001-00080516; GARANTIA TECNICA,
ORDENES POR CATALOGO, MEMO CZ4MANTA-2015-0569-M
UBG
MONTO
0.78
0.09
183.73
22.05
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
22.05
22.05
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
0.00
183.73
183.73
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.09
0.09
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 302 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
601
598
PR
01
602
000
585
PR
01
603
000
585
PR
01
606
000
604
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530807
NOR
OGA
REN
000
DEV
17/07/2015
530402
NOR
RDP
15/07/2015
OGA
530807
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MOREIRA PALMA GUSTAVO.MOREIRA PALMA
CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE 1310847387001 GUSTAVO MIGUEL
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE
LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE
MANTA. HAB. N/VENTA# 001-001000000232, PROFORMA, COPIA DE RUC,
COPIA DE CED.CIUDANÍA, CERTIF.
BANCARIO. MEMO CZ4-MANTA-20151242-M; CZ4-MANTA-2015-1551-M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
BARRE CEDEÑO JOSE.-CANCELACIÓN
DE ELABORACIÓN DE UNA BANDERA
NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA
OFICINA DE MANTA . HAB. F# 001-001000000414, CERTIF. PRESUP.# 158;
MEMO CZ4-MANTA-2015-1134-M; CZ4MANTA-2015-0708-M, COPIA
CERTI.BANCARIO, COPIA DE RUC,
PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151422-M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
BARRE CEDEÑO JOSE.-CANCELACIÓN
DE ELABORACIÓN DE UNA BANDERA
NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA
OFICINA DE MANTA . HAB. F# 001-001000000414, CERTIF. PRESUP.# 158;
MEMO CZ4-MANTA-2015-1134-M; CZ4MANTA-2015-0708-M, COPIA
CERTI.BANCARIO, COPIA DE RUC,
PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151422-M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
DAVID CEVALLOS.- CANCELACIÓN DE
SUBISTENCIA POR CONDUCIR
VEHICULO PARA LLEVAR A
FUNCIONARIOS POR COMISION
CUMPLIDA X FUNCIONARIO EN STO
DOM. 26/06/15. HAB. SOLCITUD E
INFORME DE LICENCIA, AGENDA Y
HOJA DE RUTA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
MONTO
BARRE CEDENO
JOSE CIRILO
BARRE CEDENO
JOSE CIRILO
CEVALLOS GARCIA
EDISSON DAVID
485.69
58.28
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
58.28
58.28
1309195780
200.00
485.69
485.69
1303562266001
IVA
200.00
200.00
1303562266001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 303 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
608
605
PR
01
609
000
607
PR
01
612
000
611
PR
01
614
000
613
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
000
NOR
PY
AC
000
003
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
DAVID CEVALLOS.- CANCELACIÓN DE
SUBISTENCIA POR CONDUCIR
VEHICULO PARA LLEVAR A
FUNCIONARIOS POR COMISION
CUMPLIDA X EL COORDINADOR Y
FUNCIONARIA EN GYE 14/06/15
SOLCITUD E INFORME DE LICENCIA,
AGENDA Y HOJA DE RUTA, MEMOS
DESIGNACIÓN Y PAGO
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
530303
NOR
RODOLFO QUIROGA CANCELACIÓN DE
SUBISTENCIA POR CONDUCIR
VEHICULO PARA LLEVAR A
FUNCIONARIOS POR COMISION: BAHIA
06/06; STO DOM 08/06; JAMA 10/06;
BAHIA 16/06; STO DOM.17/06; BAHIS
01/07; SAN VICENTE 08/07; HAB.
SOLCITUD E INFORME DE LICENCIA,
AGENDA Y HOJA DE RUTA, MEMOS DE
DESIGNACION Y PAGOS
REN
REN
DEV
17/07/2015
530303
NOR
DEV
17/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LEONARDO MURILLO.- CANCELACIÓN
DE SUBSITENCIAS POR COMISIONES
CUMPLIDAS EN OLMEDO EL 18/06/15;
GUAYAQUIL 26/06/15; HAB. INFORME Y
SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA DE
TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES,
HOJA DE RUTA, MEMOS DE
DESIGNACIÓN Y PAGO
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
VANESA BRAVO.- CANCELACIÓN DE
VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA
EN AZOGUES EL 18/06/15, HAB.
SOLICITUD E INFORME DE LIC.,
MEMOS DE DESIGNACIÓN, HOJA DE
AGENDA, INFORME DE LICENCIAS,
HOJA DE RUTA.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
RUC
1306671502
BENEFICIARIO
QUIROGA
ZAMBRANO JUAN
RODOLFO
MONTO
CEVALLOS GARCIA
EDISSON DAVID
MURILLO AVILA
MAXIMO LEONARDO
BRAVO FRANCO
ANGELA VANESSA
40.00
80.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
1312176355
280.00
40.00
40.00
1304177270
IVA
280.00
280.00
1309195780
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 304 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
616
615
PR
01
618
000
617
PR
01
620
000
619
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
530303
NOR
000
DEV
17/07/2015
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MARTHA ZAMBRANO.- CANCELACIÓN
DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
CUMPLIDA EN AZOGUES EL 18-19/06/15,
HAB. SOLICITUD E INFORME DE LIC.,
MEMOS DE DESIGNACIÓN, HOJA DE
AGENDA, INFORME DE LICENCIAS,
HOJA DE RUTA.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
VIRGINIA VARGAS.- CANCELACIÓN DE
VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA
EN QUITO EL 26-27/06/15, HAB.
SOLICITUD E INFORME DE LIC.,
MEMOS DE DESIGNACIÓN, HOJA DE
AGENDA, INFORME DE LICENCIAS,
HOJA DE RUTA.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
DAVID CEVALLOS.- CANCELAR
VIÁTICOS DE CONDUCTOR DE
VEHICULO DE LA OFICINA PARA
LLEVARA FUNCIONARIO POR
COMISIONES CUMPLIDAS EN AZOGUES
18-19/06/2015, HAB. INFORME Y
SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA,
HOJA DE RUTA, FACTURA DE
COMBUSTIBLE, TICKES DE PEAJE.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
1307533909
ZAMBRANO MACIAS
MARTHA CECILIA
1309747465
VARGAS
SOLORZANO
VIRGINIA
MONTO
120.00
136.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
136.00
136.00
CEVALLOS GARCIA
EDISSON DAVID
IVA
120.00
120.00
1309195780
MONTO
SIN IVA
0.00
133.00
01
000
000
003
000
530303
1308
001
0
120.00
120.00
0.00
01
000
000
006
000
530803
1308
001
0
5.00
5.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
1308
001
0
8.00
8.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 305 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
623
621
PR
01
624
000
621
PR
01
625
000
622
PR
01
626
000
622
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
21/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
21/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
21/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530402
1308
001
0
ZURITA.-COMPRA DE MATERIALES
ZURITA BASANTES
1707192793001
PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A
EDISON GERMAN
CASA DE LA EX SENAMI EN EL
SISTEMA DE GAFITERIA Y
ELECTRICIDAD DE LA MISMA. HAB. F#
001-001-966108; CERTIF. # 197;
PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151462-M
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1308
001
0
OGA
TAME.- CANCELACIÓN DE PASAJES DE
EMPRESA PUBLICA
FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN 1768161550001 TAME LINEA AEREA
ZONAL MANTA POR COMISIONES
DEL ECUADOR
CUMPLIDAS EN EL MES DE JUNIO DE
TAME EP
2015. HAB. F# 001-020-000003534;
DETALLE DE PASAJES, CERTIF.
PRESUPUESTARIOS # 28; CZ4-MANTA2015-1682-M
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1308
001
0
OGA
BENEFICIARIO
ZURITA.-COMPRA DE MATERIALES
ZURITA BASANTES
1707192793001
PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A
EDISON GERMAN
CASA DE LA EX SENAMI EN EL
SISTEMA DE GAFITERIA Y
ELECTRICIDAD DE LA MISMA. HAB. F#
001-001-966108; CERTIF. # 197;
PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151462-M
REN
OGA
RUC
TAME.- CANCELACIÓN DE PASAJES DE
EMPRESA PUBLICA
FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN 1768161550001 TAME LINEA AEREA
ZONAL MANTA POR COMISIONES
DEL ECUADOR
CUMPLIDAS EN EL MES DE JUNIO DE
TAME EP
2015. HAB. F# 001-020-000003534;
DETALLE DE PASAJES, CERTIF.
PRESUPUESTARIOS # 28; CZ4-MANTA2015-1682-M
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
562.84
562.84
562.84
19.57
560.04
58.56
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
58.56
58.56
Registró
0.00
560.04
560.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.57
19.57
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 306 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
630
628
PR
01
631
000
629
PR
01
633
000
632
PR
01
634
000
632
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
22/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530104
NOR
OGA
REN
000
RDP
22/07/2015
570102
NOR
DEV
22/07/2015
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MANABI VIAL EP.-CANCELACIÓN DE
EMPRESA PUBLICA
PEAJE PARA LOS 2 VEHICULOS DE LA 1360065760001 DE
OFICINA DE MANTA PARA LA RUTA
ADMINISTRACION
MANTA PORTOVIEJO; PORTOVIEJO VIAL DEL GOBIERNO
MANTA, HAB. F# 001-001-000004381;
PROVINCIAL
CERTIF. #213; MEMO CZ4-MANTA-2015AUTONOMO DE
1495-M
MANABI
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
INMOPLASOL CIA LTDA.PLAYA MAR Y SOL
1390104096001 INMOPLASOL
CANCELACIÓN POR REEMBOLSO DE
ENERGIA ELECTRICA A INMOPLASOL
CIA.LTDA
POR CONSUMO REALIZADO DESDE EL
21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2015
DE LAS OFICINA DE LA CIUDAD DE
MANTA, HAB- F# S001-001-000013235; F#
S001-001-000013244; DETALLE DE
CONSUMO DE ENERGIA, COPIA DE
FACTURA GENERAL DE CONS
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
SEGURILLANTA.- CANCELACIÓN DE
1390119387001 SEGURILLANTA S.A.
COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL
VEHICULO SUSUKI VITARA DE PLACAS
PEI-2703 DE LA CIUDAD DE MANTA.
HAB. F# 001-901-000345033;
CERTIF.PRESUP. # 225; COTIZACIÓN,
CERTIFICADO DE SOPORTE TECNICO,
MEMO CZ4-MANTA-2015-1673-M.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
SEGURILLANTA.- CANCELACIÓN DE
1390119387001 SEGURILLANTA S.A.
COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL
VEHICULO SUSUKI VITARA DE PLACAS
PEI-2703 DE LA CIUDAD DE MANTA.
HAB. F# 001-901-000345033;
CERTIF.PRESUP. # 225; COTIZACIÓN,
CERTIFICADO DE SOPORTE TECNICO,
MEMO CZ4-MANTA-2015-1673-M.
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
300.00
300.00
377.20
593.75
71.25
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
71.25
71.25
Registró
0.00
593.75
593.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
377.20
377.20
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 307 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
637
635
PR
01
638
000
636
PR
01
640
000
639
PR
01
654
000
641
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
000
FRANKLIN RODRIGUEZ.CANCELACIÓN DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE POR COMISIONES
CUMPLIDAS EN QTO 24-27/03/15;
ESMERADAS 24-26/04/15; QUITO
26/05/15; GYE 14/06/15; BAHIA 16/06/15.
HAB. SOLICITUD E INFORME DE LIC.,
AGENDAS, INFORME DE ACTIVIDADES,
MEMOS DE DESIGNACIÓN Y SOPORTES
DE COMISIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
530303
NOR
RODOLFO QUIROGA.-CANCELACIÓN
DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE
CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA
COORDINACIÓN POR COMISIÓN
CUMPLIDA POR FUNCIONARIOS EN LA
CIUDAD DE STO DOM. EL 10-11/07. HAB.
SOLICITUD E INFORME DE
COMISIONES, AGENDA, HOJA DE RUTA,
MEMOS DE REFERENCIA.
REN
REN
DEV
23/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MARIUXI ZAMBRANO.- CANCELACIÓN
DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE
POR COMISIONES CUMPLIDAS EN QTO
24-27/03/15; ESMERADAS 24-26/04/15;
BAHIA 16/06/15. HAB. SOLICITUD E
INFORME DE LIC., AGENDAS, INFORME
DE ACTIVIDADES, MEMOS DE
DESIGNACIÓN Y SOPORTES DE
COMISIÓN.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
TANIA ICHAZO.- CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
CUMPLIDA EN STO DOM. EL 26/06/15;
HAB. SOLICITUD E INFORME DE
COMISION, HOJA DE TRABAJO,
INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS
DE DESIGNACIÓN Y SOPORTES DE
PAGO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
RUC
1306671502
BENEFICIARIO
QUIROGA
ZAMBRANO JUAN
RODOLFO
MONTO
RODRIGUEZ
ANDRADE
FRANKLIN OCTAVIO
ZAMBRANO
CHAVARRIA
MARIUXI
ELIZABETH
ICHAZO CEVALLOS
TANIA MARIANELA
520.00
280.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
280.00
280.00
0915637235
120.00
520.00
520.00
1714758065
IVA
120.00
120.00
1303422321
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 308 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
656
642
PR
01
657
000
643
PR
01
658
000
644
PR
01
660
000
659
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
005
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
23/07/2015
530303
NOR
DEV
23/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
JUAN CARLOS MOREIRA.CANCELACION DE VIATICOS POR
COMISIÓN CUMPLIDA EL 24-26/04/15 EN
ESMERALDAS, HAB. SOLICITUD E
INFORME DE COMISIÓN, AGENDA DE
TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES,
MEMOS SOPORTES DE COMISIÓN.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
VIRGINIA VARGAS.- CANCELACION DE
VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA
EL 22/05/15 EN STO DOMINGO, HAB.
SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN,
AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE
ACTIVIDADES, MEMOS SOPORTES DE
COMISIÓN.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
YESICA CASTRO.- CANCELACION DE
VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA
EL 18/06/15 EN GYE, HAB. SOLICITUD E
INFORME DE COMISIÓN, AGENDA DE
TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES,
MEMOS SOPORTES DE COMISIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
MORRILLO ANGEL.-CANCELAR
EVENTO DE LOS CONSEJOS
SECTORIALES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA REALIZADO EN
ROCAFUERTE. HAB. F# 001-001000000856, COPIA DE RUC, COPIA DE
CERTIFICADO BANCARIO, COPIA DE
CEDULA, REGISTRO DE
PARTICIPANTES-MEMO CZ4-MANTA2015-1510-A-M
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1308
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1310606627
MOREIRA ALVAREZ
JUAN CARLOS
1309747465
VARGAS
SOLORZANO
VIRGINIA
1308671286
CASTRO NAVARRETE
JESSICA VIVIANA
MONTO
IVA
160.00
160.00
160.00
40.00
40.00
450.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
450.00
450.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
MORRILLO
1309795209001 SOLORZANO ANGEL
DARWIN
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 309 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
662
645
PR
01
663
000
646
PR
01
664
000
647
PR
01
665
000
648
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VANESA BRAVO.-CANCELACIÓN DE
VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA
EN STO DOMINGO EL 10-11-07-15, HAB.
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA,
AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE
ACTIVIDADES, HOJA DE RUTA Y
MEMORANDOS DE SOPORTE DE
COMISIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
CARLOS BARBERAN, CANCELACIÓN
DE VIATICOS POR COMISIÓN
CUMPLIDA EN STO DOM EL 10-11-JUL15, HAB. SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO,
INFORME DE ACTIVIDADES, HOJA DE
RUTA, MEMOS DE REFERENCIA DE
COMISIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
MARTHA ZAMBRANO, CANCELACIÓN
DE VIATICOS POR COMISIÓN
CUMPLIDA EN QUITO 16-JUL-15, HAB.
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA,
AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE
ACTIVIDADES, MEMOS DE
REFERENCIA DE COMISIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
FRANKLIN RODRIGUEZ,
CANCELACIÓN DE SUBISTENCIA POR
COMISIÓN CUMPLIDA EN GYE 26-JUN15, HAB. SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO,
INFORME DE ACTIVIDADES, HOJA DE
RUTA MEMOS DE REFERENCIA DE
COMISIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
RUC
1312176355
BENEFICIARIO
BRAVO FRANCO
ANGELA VANESSA
MONTO
MIELES BARBERAN
CARLOS RODRIGO
ZAMBRANO MACIAS
MARTHA CECILIA
RODRIGUEZ
ANDRADE
FRANKLIN OCTAVIO
120.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1303422321
120.00
120.00
120.00
1307533909
IVA
120.00
120.00
1304132366
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 310 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
666
653
PR
01
667
000
655
PR
01
668
000
661
PR
01
669
000
627
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
006
PY
AC
000
005
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
24/07/2015
530303
NOR
DEV
24/07/2015
OGA
530210
NOR
000
BYE
DESCRIPCION DEL CUR
MARIUXI ZAMBRANO, CANCELACIÓN
DE SUBISTENCIA POR COMISIÓN
CUMPLIDA EN GYE 26-JUN-15, HAB.
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA,
AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE
ACTIVIDADES, HOJA DE RUTA MEMOS
DE REFERENCIA DE COMISIÓN.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
YESICA CASTRO, CANCELACIÓN DE
SUBISTENCIA POR COMISIÓN
CUMPLIDA EN QUITO 26-28-JUN-15,
HAB. SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO,
INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS
DE REFERENCIA DE COMISIÓN.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
ZAMBRANO CONSUELO.CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LA
FUNCIONARIA DE DIANA MACÍAS
LÓPEZ, CORRESPODNDIENTE AL MES
DE JULIO DE 2015 HAB. F# 001-0010000002785, F# 001-001-000002791,
FORMULARIO DE USO DE BENEFICIO
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
ADQUISICION DE 4 MONITORES Y 4
CPU PARA LA OFICINA DE MANTA,
SEGUN FACTURA 001-001-0010824 DEL
PROVEEDOR CORPOELYDO CIA. LTDA
REN
UBG
FTE
ORT
840107
1308
001
0
RUC
1714758065
BENEFICIARIO
ZAMBRANO
CHAVARRIA
MARIUXI
ELIZABETH
MONTO
1308671286
CORPOELYDO CIA.
LTDA.
136.00
260.00
3,009.60
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
3,009.60
3,009.60
MONTO
SALDO
0.00
260.00
260.00
1791999150001
40.00
136.00
136.00
ZAMBRANO
1303468530001 LASCANO
CONSUELO
MONSERRATE
IVA
40.00
40.00
CASTRO NAVARRETE
JESSICA VIVIANA
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 311 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
670
627
PR
01
671
000
563
PR
01
672
000
561
PR
01
677
000
673
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
24/07/2015
PY
AC
000
005
DVO
000
RDP
24/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
840107
1308
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
840107
1308
001
0
840107
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1308
001
0
CNT.- CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LAS
OFICINAS DE STO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. HAB F# 001-77-015463503 F#
001-777-015463504 F# 001-777-015463505
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2301
001
0
IVA
361.15
-217.80
18.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
18.60
18.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
217.80
217.80
MONTO
SALDO
0.00
-217.80
217.80
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
361.15
-217.80
ALLCOMPU.- CANCELACIÓN DE LA
COMPRA DE 1 SCANERS, 4 TELEFONOS 1391786387001 ALLCOMPU
IP Y 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA
OFICINA ZONAL 4 EN MANTA HAB. F#
001-001-000007683, CERTIF. # 211,
PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-20150649-M, CERTIF.BANCARIA, COPIA DE
CÉDULA, COPIA DE RUC, MEMO CZ4MANTA-2015-1047-A-M
UBG
MONTO
361.15
ALLCOMPU.- CANCELACIÓN DE LA
COMPRA DE 1 SCANERS, 4 TELEFONOS 1391786387001 ALLCOMPU
IP Y 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA
OFICINA ZONAL 4 EN MANTA HAB. F#
001-001-000007683, CERTIF. # 211,
PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-20150649-M, CERTIF.BANCARIA, COPIA DE
CÉDULA, COPIA DE RUC, MEMO CZ4MANTA-2015-1047-A-M
REN
BYE
RUC
CORPOELYDO CIA LTDA.CORPOELYDO CIA.
CANCELACIÓN DE 4 COMPUTADORES 1791999150001 LTDA.
PARA LA COORDINACIÓN ZONAL DE
MANTA. HAB. F# 001-001-0010824,
GARANTIA TECNICA, MEMO CZ4MANTA-2015-0604-M, COPIA DE RUC,
COPIA DE CERTIFICADO BANCARIO,
MEMO RE RECIBIDO CZ4-MANTA-20151140-M
REN
REN
DEV
29/07/2015
BYE
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 312 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
679
673
PR
01
680
000
674
PR
01
684
000
675
PR
01
685
000
675
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530105
2301
001
0
OGA
000
CNT.- CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LAS
OFICINAS DE MANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015 HAB F# 001-777-015463506 F#
001-777-015463508 F# 001-777-014535562
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1308
001
0
OGA
570201
NOR
CNT.- CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LAS
OFICINAS DE STO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. HAB F# 001-77-015463503 F#
001-777-015463504 F# 001-777-015463505
REN
REN
RDP
29/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
FTE
ORT
1308
001
0
SEGUROS ROCAFUERTE.- CANCEL.DE
ROCAFUERTE
0990093377001
PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIO
SEGUROS S.A.
SEGURO DE BIENES DE ESTA
COORDINACIÓN ZONAL 4, X 90 DIAS
COMO PRORROGA AL CONTRATO ANT.
HAB F#001-900-000000298, COPIA DE
CÉDULA, COPIA DE RUC, CERTIF.
BANCARIO CERTIF.BANC.#230 MEMO
CZ4-MANTA-2015-1684-M CZ4-MANTA2015-0630-0
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1308
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
2.22
2.22
SEGUROS ROCAFUERTE.- CANCEL.DE
ROCAFUERTE
0990093377001
PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIO
SEGUROS S.A.
SEGURO DE BIENES DE ESTA
COORDINACIÓN ZONAL 4, X 90 DIAS
COMO PRORROGA AL CONTRATO ANT.
HAB F#001-900-000000298, COPIA DE
CÉDULA, COPIA DE RUC, CERTIF.
BANCARIO CERTIF.BANC.#230 MEMO
CZ4-MANTA-2015-1684-M CZ4-MANTA2015-0630-0
UBG
MONTO
2.22
213.82
6,761.64
811.40
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
811.40
811.40
Registró
0.00
6,761.64
6,761.64
USUARIOS
ESTADO
0.00
213.82
213.82
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 313 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
686
674
PR
01
688
000
676
PR
01
690
000
681
PR
61
691
000
681
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CNT.- CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LAS
OFICINAS DE MANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015 HAB F# 001-777-015463506 F#
001-777-015463508 F# 001-777-014535562
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1308
001
0
OGA
IMPRENT LISETTE.-CANCELACIÓN DE
ELABORACIÓN DE TALONARIO DE
LIQUIDACIONES DE COMPRA DE
BIENES Y SERVICIOS PARA ESTA
OFICINA. HAB. F#001-001-000032960,
CERTIF. PRESUP.# 236 MEMO CZ4MANTA-2015-1740-M
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1308
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530205
1308
001
0
VILLAMAR
1303559726001 ZAMBRANO ROQUE
FERNANDO ONOFRE
HOTEL CALIMA.-CANCEL
BURNEO BURNEO
1102755483001
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA
VICENTE NICOLAS
EVENTO: "TALLER NACIONAL DE
POLÍTICAS INTERNACIONALES PARA
LA INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE
LA INTERCULTURALIDAD" HOSPEDAJE
DE EXPOSITORES F # 001-001-0071438
CERT.PRES # 220 PROFORMA COPIA DE
CED COPIA DE RUC COPIA EST CTA
MEMO CZ4-MANTA-2015-1322
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.66
25.66
HOTEL CALIMA.-CANCEL
BURNEO BURNEO
1102755483001
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA
VICENTE NICOLAS
EVENTO: "TALLER NACIONAL DE
POLÍTICAS INTERNACIONALES PARA
LA INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE
LA INTERCULTURALIDAD" HOSPEDAJE
DE EXPOSITORES F # 001-001-0071438
CERT.PRES # 220 PROFORMA COPIA DE
CED COPIA DE RUC COPIA EST CTA
MEMO CZ4-MANTA-2015-1322
REN
OGA
RUC
25.66
17.00
755.56
82.43
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
82.43
82.43
Registró
0.00
755.56
755.56
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.00
17.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 314 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
692
678
PR
61
693
000
678
PR
61
694
000
682
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530205
1308
001
0
YAMBERLA DIAZ ROBERTO.YAMBERLA DIAZ
1002906400001
CANCELACIÓN DE CONTRATACIÓN
ROBERTO CARLOS
DE SERVICIO PARA EVENTO: "TALLER
NACIONAL DE POLÍTICAS
INTERNACIONALES PARA LA
INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LA
INTERCULTURALIDAD" ARTISTAS
HAB. F# 001-001-0001627 CERTIF.# 220
PROFORMA MEMO CZ4-MANTA-20151322-M CZ4-MANTA-2015-1567-M COPIA
EST CTA
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1308
001
0
OGA
BENEFICIARIO
YAMBERLA DIAZ ROBERTO.YAMBERLA DIAZ
1002906400001
CANCELACIÓN DE CONTRATACIÓN
ROBERTO CARLOS
DE SERVICIO PARA EVENTO: "TALLER
NACIONAL DE POLÍTICAS
INTERNACIONALES PARA LA
INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LA
INTERCULTURALIDAD" ARTISTAS
HAB. F# 001-001-0001627 CERTIF.# 220
PROFORMA MEMO CZ4-MANTA-20151322-M CZ4-MANTA-2015-1567-M COPIA
EST CTA
REN
OGA
RUC
YAMBERLA ROBERTO.-CANCELACIÓN
YAMBERLA DIAZ
1002906400001
DE SERVICIO DE EVENTO DE
ROBERTO CARLOS
CONSEJORS SECTORIALES: " EL ROL
DE LOS JOVENES EN LOS PROCESOS DE
INCLUSIÓN
INTERCULTURAL".PRESENT.
ARTISTICA HAB. F# 001-001-0001628,
CERT.PRES.223 CZ4-MANTA-2015-1335A-M, PROFORMA, COPIA DE CEDULA,
COPIA RUC, COPIA EST.CTA,
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,100.00
2,100.00
2,100.00
252.00
2,100.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
2,100.00
2,100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
252.00
252.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 315 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
695
682
PR
61
696
000
683
PR
61
697
000
683
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
530205
NOR
OGA
REN
000
RDP
29/07/2015
OGA
530205
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
YAMBERLA ROBERTO.-CANCELACIÓN
YAMBERLA DIAZ
1002906400001
DE SERVICIO DE EVENTO DE
ROBERTO CARLOS
CONSEJORS SECTORIALES: " EL ROL
DE LOS JOVENES EN LOS PROCESOS DE
INCLUSIÓN
INTERCULTURAL".PRESENT.
ARTISTICA HAB. F# 001-001-0001628,
CERT.PRES.223 CZ4-MANTA-2015-1335A-M, PROFORMA, COPIA DE CEDULA,
COPIA RUC, COPIA EST.CTA,
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
NICOLAS BURNEO.-CANCELACIÓN
SERVICIO DE EVENTO DE CONSEJORS
SECTORIALES: " EL ROL DE LOS
JOVENES EN LOS PROCESOS DE
INCLUSIÓN INTERCULTURAL".
HOSPEDAJE DE JOVENES, F# 001-0010071504, CERTI. #223, MEMO CZ4MANTA-2015-1335-A-M, PROFORMA,
COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA,
COPIA CERTIF.BANCARIO
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
NICOLAS BURNEO.-CANCELACIÓN
SERVICIO DE EVENTO DE CONSEJORS
SECTORIALES: " EL ROL DE LOS
JOVENES EN LOS PROCESOS DE
INCLUSIÓN INTERCULTURAL".
HOSPEDAJE DE JOVENES, F# 001-0010071504, CERTI. #223, MEMO CZ4MANTA-2015-1335-A-M, PROFORMA,
COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA,
COPIA CERTIF.BANCARIO
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1308
001
0
MONTO
BURNEO BURNEO
VICENTE NICOLAS
BURNEO BURNEO
VICENTE NICOLAS
252.00
783.55
85.48
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
DIMACIAS
0.00
APROBADO
DIMACIAS
0.00
APROBADO
DIMACIAS
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
85.48
85.48
MONTO
SALDO
0.00
783.55
783.55
1102755483001
IVA
252.00
252.00
1102755483001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 316 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
698
687
PR
61
699
000
687
PR
61
700
000
689
PR
61
701
000
689
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530205
1308
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530205
1308
001
0
530205
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
TIPAN MARIA.- CANCELACION BREAKE
TIPAN
1723956940001 CHUQUIMARCA
EN SERVICIO DE EVENTO DE
CONSEJORS SECTORIALES: " EL ROL
MARIA FERNANDA
DE LOS JOVENES EN LOS PROCESOS DE
INCLUSIÓN INTERCULTURAL". HAB F#
001-001-00001002MEMO CZ4-MANTA2015-1335-A-M PROFORMA COPIA DE
CEDULA COPIA DE RUC, COPIA DE
CEDULA, COPIA DE ESTADO DE CTA
REN
OGA
RUC
TIPAN MARIA.- CANCELACION BREAKE
TIPAN
1723956940001 CHUQUIMARCA
EN SERVICIO DE EVENTO DE
CONSEJORS SECTORIALES: " EL ROL
MARIA FERNANDA
DE LOS JOVENES EN LOS PROCESOS DE
INCLUSIÓN INTERCULTURAL". HAB F#
001-001-00001002MEMO CZ4-MANTA2015-1335-A-M PROFORMA COPIA DE
CEDULA COPIA DE RUC, COPIA DE
CEDULA, COPIA DE ESTADO DE CTA
REN
REN
RDP
29/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TIPAN MARIA PARA CANCELACION
TIPAN
1723956940001 CHUQUIMARCA
BREAKE X SERVICIO PARA EVENTO:
"TALLER NACIONAL DE POLÍTICAS
MARIA FERNANDA
INTERNACIONALES PARA LA
INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LA
INTERCULTURALIDAD". HAB F# 001-001
-00001001, MEMO CZ4-MANTA-2015-1335
-A-M PROFORMA, COPIA DE CEDULA,
COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA,
COPIA DE ESTADO DE CTA
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
TIPAN MARIA PARA CANCELACION
TIPAN
1723956940001 CHUQUIMARCA
BREAKE X SERVICIO PARA EVENTO:
"TALLER NACIONAL DE POLÍTICAS
MARIA FERNANDA
INTERNACIONALES PARA LA
INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LA
INTERCULTURALIDAD". HAB F# 001-001
-00001001, MEMO CZ4-MANTA-2015-1335
-A-M PROFORMA, COPIA DE CEDULA,
COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA,
COPIA DE ESTADO DE CTA
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,117.50
3,117.50
3,117.50
374.10
3,117.50
374.10
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
374.10
374.10
Registró
0.00
3,117.50
3,117.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
374.10
374.10
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 317 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
704
702
PR
01
705
000
702
PR
01
708
000
703
PR
01
709
000
703
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
07/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530804
NOR
OGA
REN
000
RDP
07/08/2015
530804
NOR
DEV
07/08/2015
OGA
530804
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
SOFT SOL TEC.- CANCELACIÓN DE
SOFTWARE
COMPRA TONERS PARA LAS AREAS DE 1391726279001 SOLUTION
REFUGIO Y PASAPORTE PARA LA
TECNOLOGY
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS
SOFTSOLTEC S.A
TSACHILAS. HAB. F# 003-001-000002828
CERTIF.PRES.# 227, PROFORMAS,
MEMO CZ4-MANTA-2015-1590-M, CZ4MANTA-2015-1760-M, CZ4-MANTA-20151843-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
SOFT SOL TEC.- CANCELACIÓN DE
SOFTWARE
COMPRA TONERS PARA LAS AREAS DE 1391726279001 SOLUTION
REFUGIO Y PASAPORTE PARA LA
TECNOLOGY
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS
SOFTSOLTEC S.A
TSACHILAS. HAB. F# 003-001-000002828
CERTIF.PRES.# 227, PROFORMAS,
MEMO CZ4-MANTA-2015-1590-M, CZ4MANTA-2015-1760-M, CZ4-MANTA-20151843-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
SOFT SOL TEC.- CANCELACIÓN DE
SOFTWARE
1391726279001 SOLUTION
COMPRA DE TONERS XEROX PARA
LAS AREAS DE LEGALIZACIONES DE
TECNOLOGY
LA OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA.
SOFTSOLTEC S.A
HAB. F# S-001-001-000008585,
CERTIF.PRES.# 226, PROFORMA MEMO
CZ4-MANTA-2015-1591-M, MEMO CZ4MANTA-2015-1761-M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
SOFT SOL TEC.- CANCELACIÓN DE
SOFTWARE
1391726279001 SOLUTION
COMPRA DE TONERS XEROX PARA
LAS AREAS DE LEGALIZACIONES DE
TECNOLOGY
LA OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA.
SOFTSOLTEC S.A
HAB. F# S-001-001-000008585,
CERTIF.PRES.# 226, PROFORMA MEMO
CZ4-MANTA-2015-1591-M, MEMO CZ4MANTA-2015-1761-M
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,062.00
2,062.00
2,062.00
247.44
1,125.00
135.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
135.00
135.00
Registró
0.00
1,125.00
1,125.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
247.44
247.44
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 318 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
710
706
PR
01
711
000
706
PR
01
714
000
707
PR
01
715
000
712
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
07/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
07/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
INMOPLASOL CIA LTDA.CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL MANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2015. HAB. F# S-001-001-00013316, F#
S-001-001-000013317,
CERTIF.PRESUPUESTARIA # 75
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1308
001
0
OGA
INMOPLASOL CIA LTDA.CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL MANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2015. HAB. F# S-001-001-00013316, F#
S-001-001-000013317,
CERTIF.PRESUPUESTARIA # 75
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1308
001
0
OGA
BENEFICIARIO
PLAYA MAR Y SOL
1390104096001 INMOPLASOL
CIA.LTDA
UBG
FTE
ORT
530804
1308
001
0
PLAYA MAR Y SOL
1390104096001 INMOPLASOL
CIA.LTDA
SANCHEZ MANTUANO CARLOS.SANCHEZ
1311540932001 MANTUANO CARLOS
CANCELACIÓN DE COMPRA DE
SELLOS PARA LA OFICINA DE LA
ISIDRO
COORDINACIÓN EN SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS PARA LAS AREAS
DE ALIZACIONES, Y APOSTILLAS DE
ESTA OFICINA. HAB F# S-001-001000001618, PROFORMA, MEMO CZ4MANTA-2015-1759-M, CZ4-MANTA-20151845-M
REN
UBG
FTE
ORT
530804
2301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,673.70
1,673.70
SNCHEZ MANTUANO CARLOS.SANCHEZ
1311540932001 MANTUANO CARLOS
CANCELACIÓN DE COMPRA DE
SELLOS PARA LA OFICINA DE LA
ISIDRO
COORDINACIÓN EN MANTA PARA LAS
AREAS DE VISA INMIGRANTES,
NATURALIZACIONES Y FINANCIERO
DE ESTA OFICNA. HAB. F# S001-001000001619, CERTIF. # 239, PROFOMA ,
MEMO CZ4-MANTA-1758-M, CZ4MANTA-2015-1844-M
REN
OGA
RUC
1,673.70
191.28
150.00
37.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
37.00
37.00
Registró
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
191.28
191.28
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 319 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
719
707
PR
01
720
000
712
PR
01
721
000
717
PR
01
722
000
717
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
11/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
005
PY
AC
000
005
OGA
REN
000
530804
NOR
000
RDP
11/08/2015
530804
NOR
DEV
11/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
SNCHEZ MANTUANO CARLOS.SANCHEZ
1311540932001 MANTUANO CARLOS
CANCELACIÓN DE COMPRA DE
SELLOS PARA LA OFICINA DE LA
ISIDRO
COORDINACIÓN EN MANTA PARA LAS
AREAS DE VISA INMIGRANTES,
NATURALIZACIONES Y FINANCIERO
DE ESTA OFICNA. HAB. F# S001-001000001619, CERTIF. # 239, PROFOMA ,
MEMO CZ4-MANTA-1758-M, CZ4MANTA-2015-1844-M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
SANCHEZ MANTUANO CARLOS.SANCHEZ
1311540932001 MANTUANO CARLOS
CANCELACIÓN DE COMPRA DE
SELLOS PARA LA OFICINA DE LA
ISIDRO
COORDINACIÓN EN SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS PARA LAS AREAS
DE ALIZACIONES, Y APOSTILLAS DE
ESTA OFICINA. HAB F# S-001-001000001618, PROFORMA, MEMO CZ4MANTA-2015-1759-M, CZ4-MANTA-20151845-M
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
ALVAREZ RUIZ MARGARITA.ALVAREZ RUIZ
1391771592001
CANCELACIÓN DE SERVICIO DE
MARGARITA MARIA
GARAJE DE LOS DOS VEHICULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL 4
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JUNIO Y JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001
-0003260, F# 001-001-0003261,
CERTIFICACIÓN PRESUP. # 79. MEMO
CZ4-MANTA-2015-1896-M
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1308
001
0
OGA
RUC
ALVAREZ RUIZ MARGARITA.ALVAREZ RUIZ
1391771592001
CANCELACIÓN DE SERVICIO DE
MARGARITA MARIA
GARAJE DE LOS DOS VEHICULOS DE
COORDINACIÓN ZONAL 4
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JUNIO Y JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001
-0003260, F# 001-001-0003261,
CERTIFICACIÓN PRESUP. # 79. MEMO
CZ4-MANTA-2015-1896-M
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.00
18.00
18.00
4.44
267.86
32.14
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
32.14
32.14
Registró
0.00
267.86
267.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
4.44
4.44
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 320 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
723
716
PR
01
724
000
716
PR
01
725
000
713
PR
01
727
000
713
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
12/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
13/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PASVISEG.- CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE GUARDIANIA POR 3
PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL EN MANTA,
HAB. F# 001-001-007405,
CERTIF.PRESUP. # 119, COPIA
PLANILLA DE IESS, MEMO CZ4MANTA-2015-1895-M
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1308
001
0
OGA
PASVISEG.- CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE GUARDIANIA POR 3
PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL EN MANTA,
HAB. F# 001-001-007405,
CERTIF.PRESUP. # 119, COPIA
PLANILLA DE IESS, MEMO CZ4MANTA-2015-1895-M
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1308
001
0
OGA
1891713742001
BENEFICIARIO
PAZVI SEGURIDAD
PAZVISEG C. LTDA.
UBG
FTE
ORT
530402
1308
001
0
1891713742001
PAZVI SEGURIDAD
PAZVISEG C. LTDA.
FERRETRIA SANCHEZ.- CANCELACIÓN
SANCHEZ
1310915374001 NAVARRETE LAURA
DE COMPRA DE MATERIALES DE
MANTENIMIENTO ELECTRICO:
MARIUXI
BLASTROS, TUBOS, FLUORECENTES,
TUBOS Y HPAS PARA LAS OFICINAS DE
LA COORDINACIÓN MANTA. HAB. F#
001-001-000000222, PROFORMA, MEMO
CZ4-MANTA-2015-1762-M, COPIA DE
RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA
CERTIF.BANCARIO
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,290.17
2,290.17
FERRETRIA SANCHEZ.- CANCELACIÓN
SANCHEZ
1310915374001 NAVARRETE LAURA
DE COMPRA DE MATERIALES DE
MANTENIMIENTO ELECTRICO:
MARIUXI
BLASTROS, TUBOS, FLUORECENTES,
TUBOS Y HPAS PARA LAS OFICINAS DE
LA COORDINACIÓN MANTA. HAB. F#
001-001-000000222, PROFORMA, MEMO
CZ4-MANTA-2015-1762-M, COPIA DE
RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA
CERTIF.BANCARIO
REN
OGA
RUC
2,290.17
274.82
607.11
64.04
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
64.04
64.04
Registró
0.00
607.11
607.11
USUARIOS
ESTADO
0.00
274.82
274.82
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 321 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
728
726
PR
01
731
000
729
PR
01
732
000
730
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530104
1308
001
0
LUIS CEDEÑO CANCELACIÓN DE LOS
CEDENO PARRALES
1305661611001
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS
LUIS ALFREDO
OFICINAS DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 4 MANTA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2015 SOLICITADO
A TRAVES DEL MEMORANDO CZ4MANTA-2015-1862-M DEL 05-08-15 HAB
F# S-001-001-000000697 HAB. F# S-001001-000000696 CERTIF PRESU # 243
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1308
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CENEL.- CANCELACIÓN DE LOS
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA
DE LA CASA DE LA EX SENAMI
ESTRATEGICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
CORPORACION
AGOSTO DE 2015, SEGUN SOLICITUD
NACIONAL DE
DE MEMORANDO MREMH-CZ4-MANTAELECTRICIDAD
2015-1898-M. HAB, F# 033-001-008176877,
CNEL EP
CERTIF. PRESUP.# 242
REN
OGA
RUC
ESTCIÓN ROJAS.- CANCELACIÓN DE LA
ESTACION DE
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS
2 VEHICULOS PERTENECIENTES A
CIA. LTDA.
ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB.
SERVIROJAS
F# 001-008-000000169, DETALLE DE
CONSUMO, ORDENES NUESTRAS DE
COMBUSTIBLE, VALE DE CREDITO DE
CONSUMO. MEMO CZ4-MANTA-20151920-M
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.70
32.70
32.70
350.00
339.14
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
339.14
339.14
USUARIOS
ESTADO
0.00
350.00
350.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 322 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
733
730
PR
01
736
000
734
PR
01
737
000
735
PR
01
739
000
735
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
000
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530803
1308
001
0
570102
NOR
OGA
REN
000
RDP
14/08/2015
UBG
OGA
530208
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
ESTCIÓN ROJAS.- CANCELACIÓN DE LA
ESTACION DE
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS
2 VEHICULOS PERTENECIENTES A
CIA. LTDA.
ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB.
SERVIROJAS
F# 001-008-000000169, DETALLE DE
CONSUMO, ORDENES NUESTRAS DE
COMBUSTIBLE, VALE DE CREDITO DE
CONSUMO. MEMO CZ4-MANTA-20151920-M
REN
REN
DEV
14/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
DAVID CEVALLOS REEMBOLSO AL
CONDUCTOR DAVID CEVALLOS
ELPAGO DEL IMPUESTO AL RODAJE DE
LA CAMIONETADMAX PLACA PEI 1946.
HAB. LIQ.# S-001-001-00000076, COPIA
DE DEPOSITO HECHO AL GOBIERNO
PROVINCIAL DE MANABI, MEMO CZ4MANTA-2015-1691-M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
1309195780
CEVALLOS GARCIA
EDISSON DAVID
FTE
ORT
2301
001
0
PASVISEG.- CANCELACIÓN DE LOS
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
PAZVISEG C. LTDA.
VIGILANCIA DE LA OFICINA DE LA
COORDINACIÓN ZONAL EN SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE
2015. HAB. F# 001-001-0007381, CERTFI. #
247
REN
UBG
FTE
ORT
530208
2301
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
40.70
40.70
PASVISEG.- CANCELACIÓN DE LOS
PAZVI SEGURIDAD
1891713742001
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
PAZVISEG C. LTDA.
VIGILANCIA DE LA OFICINA DE LA
COORDINACIÓN ZONAL EN SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE
2015. HAB. F# 001-001-0007381, CERTFI. #
247
UBG
MONTO
40.70
20.00
730.17
87.62
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
87.62
87.62
Registró
0.00
730.17
730.17
USUARIOS
ESTADO
0.00
20.00
20.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 323 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
740
738
PR
01
741
000
738
PR
01
743
000
742
PR
01
745
000
742
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
RDP
14/08/2015
PY
AC
000
005
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530502
NOR
000
RDP
14/08/2015
530502
NOR
DEV
14/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
SANTO DOMINGO.- CANCELACIÓN DEL
SANTO DOMINGO
2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y
SERVICIO DE ARRIENDO DE LA
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS
COMERCIO
TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2015. HAB. F# 001001-000000466, CERTIFICACIÓN DE
FONDOS # 76.
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
SANTO DOMINGO.- CANCELACIÓN DEL
SANTO DOMINGO
2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y
SERVICIO DE ARRIENDO DE LA
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS
COMERCIO
TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2015. HAB. F# 001001-000000466, CERTIFICACIÓN DE
FONDOS # 76.
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
MOLINA JULIO.-CANCELACIÓN DE LOS
MOLINA RAMOS
1708858277001
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
JULIO CESAR
IMPRESORA XEROX 6400
PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE
MANTA. HAB. F#001-001-0000002113,
COPIA DE RUC, COPIA DE
CERTIFICADO BANCARIO,
PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-20151752-M
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1308
001
0
OGA
RUC
MOLINA JULIO.-CANCELACIÓN DE LOS
MOLINA RAMOS
1708858277001
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
JULIO CESAR
IMPRESORA XEROX 6400
PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE
MANTA. HAB. F#001-001-0000002113,
COPIA DE RUC, COPIA DE
CERTIFICADO BANCARIO,
PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-20151752-M
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
954.41
954.41
954.41
103.20
460.45
55.25
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
55.25
55.25
Registró
0.00
460.45
460.45
USUARIOS
ESTADO
0.00
103.20
103.20
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 324 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
746
744
PR
01
748
000
747
PR
01
750
000
749
PR
01
756
000
752
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
PY
AC
000
003
000
DEV
21/08/2015
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530210
1308
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
ZAMBRANO LASCANO CONSUELO.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE
GUARDERIA DE LOS HIJOS DE LA
FUNCIONARIA DIANA MACIAS LOPEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2015. HAB. F# 001-0010000002808, 001-001-0000002809,
FORMULARIO DE USO DE SERVICIOS.
REN
REN
DEV
20/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RODOLFO QUIROGA.- CANCELACIÓN
DE SUBSISTENCIA CONDUCIR EL
VEHICULO X COMISIONES CUMPLIDAS
A OLMEDO 18-06-15, A GYE 26-06,
PEDERNALES Y BAHIA 29-07-15. HAB.
SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS,
HOJAS DE RUTA, AGENDAS DE
TRABAJO, MEMOS DE DESIGNACIÓN.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
FRANKLIN RODRIGUEZ.CANCELACIÓN DE VIATICOS POR
COMISION CUMPLIDA EN LA CIUADAD
DE QUITO DEL 19 AL 23-07-15, HAB.
INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA,
AGENDA, INFORME DE ACTIVIDADES,
TICKES DE AVIÓN, FACTURA DE
MOVILIZACIÓN, MEMOS
HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
LEONARDO MURILLO.- CANCELACIÓN
DE VIATICOS POR COMISION
CUMPLIDA EN LA CIUADAD DE QUITO
DEL 19 AL 23-07-15, HAB. INFORME Y
SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA,
INFORME DE ACTIVIDADES, TICKES DE
AVIÓN, FACTURA DE MOVILIZACIÓN,
MEMOS HABILITANTES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
RUC
BENEFICIARIO
ZAMBRANO
1303468530001 LASCANO
CONSUELO
MONSERRATE
MONTO
QUIROGA
ZAMBRANO JUAN
RODOLFO
1303422321
RODRIGUEZ
ANDRADE
FRANKLIN OCTAVIO
120.00
373.00
372.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
372.50
372.50
MONTO
SALDO
0.00
373.00
373.00
MURILLO AVILA
MAXIMO LEONARDO
260.00
120.00
120.00
1304177270
IVA
260.00
260.00
1306671502
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 325 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
757
753
PR
01
758
000
755
PR
01
761
000
759
PR
01
762
000
760
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
21/08/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
21/08/2015
530303
NOR
DEV
21/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MARIUXI ZAMBRANO.- CANCELACIÓN
DE VIÁTICOS POR COMISION
CUMPLIDA EN QUITO LOS DIAS 19 AL
23-07-15, HAB. INFORME Y LICENCIA
DE SUSBSITENCIA, TICKES DE AVIÓN,
INFORMDE DE ACTIVIDADES, MEMOS
SOPORTES, AGENDA DE ACTIVIDADES.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
VIRGINIA VARGAS.- CANCELACIÓN DE
VIÁTICOS POR COMISION CUMPLIDA
EN QUITO LOS DIAS 19 AL 23-07-15,
HAB. INFORME Y LICENCIA DE
SUSBSITENCIA, TICKES DE AVIÓN,
INFORMDE DE ACTIVIDADES, MEMOS
SOPORTES, AGENDA DE ACTIVIDADES.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
VIRGINIA VARGAS.- CANCELACIÓN DE
VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA
EN STO.DOMINGO EL 10 -11 DE JUL.15.
HAB. INFORME Y SOLICITUD DE
LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA DE
TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES,
MEMOS DE SOPORTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
VIRGINIA VARGAS.- CANCELACIÓN DE
VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA
EN STO.DOMINGO EL 02-04 DE AGOS.15.
HAB. INFORME Y SOLICITUD DE
LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA DE
TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES,
MEMOS DE SOPORTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
RUC
1714758065
BENEFICIARIO
ZAMBRANO
CHAVARRIA
MARIUXI
ELIZABETH
MONTO
1309747465
1309747465
VARGAS
SOLORZANO
VIRGINIA
372.50
120.00
180.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
0.00
180.00
180.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
VARGAS
SOLORZANO
VIRGINIA
373.00
372.50
372.50
1309747465
IVA
373.00
373.00
VARGAS
SOLORZANO
VIRGINIA
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 326 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
765
763
PR
01
766
000
764
PR
01
768
000
767
PR
01
770
000
769
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
21/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
26/08/2015
PY
AC
000
006
530303
NOR
DEV
21/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VICTOR GALARZA.- CANCELACIÓN DE
VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA
EN STO.DOMINGO EL 02-04 DE AGOS.15.
HAB. INFORME Y SOLICITUD DE
LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA DE
TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES,
MEMOS DE SOPORTE.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
VICTOR GALARZA.- CANCELACIÓN DE
ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN
CUMPLIDA EN PORTOVIEJO Y OLMEDO
EL 31. JUL.15. HAB. INFORME Y
SOLICITUD DE LICENCIA, HOJA DE
RUTA, AGENDA DE TRABAJO,
INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS
DE SOPORTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
1309074092
BENEFICIARIO
GALARZA VELEZ
VICTOR HUGO
UBG
FTE
ORT
530405
1308
001
0
1309074092
GALARZA VELEZ
VICTOR HUGO
TEATRO CASA D.ARTE.- CANCELACIÓN
PAREDES MUNOZ
1722233770001
DE LOS SERVICIOS ANIMADOS PARA
LUIS ALEJANDRO
EVENTO DE FERIA DE INTEGRACIÓN
MUNDIAL DEL REFUGIADO EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS. HAB. F# 001-001-000000213,
CERTIFICADO BANCARIO, COPIA DE
CEDULA
REN
UBG
FTE
ORT
530205
2301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.00
180.00
FRAN CAR
SOLORZANO GILER
YECNICENTRO,.CANCELACIÓN DE LOS 1304561184001 CARMEN MARIA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOP DEL
VEHÍCULO: CAMIONETA DIMAX. HAB.
F# 001-001-000012052, CONTROL DE
MANTENIMIENTO, ORDEN DE
TRABAJO 06-2015, MEMORANDO
MREMH-MANTA-2015-1846-M
REN
OGA
RUC
180.00
20.00
156.04
150.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
150.00
150.00
Registró
0.00
156.04
156.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
20.00
20.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 327 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
771
769
PR
58
778
000
777
PR
01
780
000
777
PR
01
782
000
779
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
27/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
28/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
005
UBG
FTE
ORT
530205
2301
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
1308
001
0
530105
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
CNT.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELEFONÍA DE LOS NUMEROS DE
TELEFONO DE LA COORDINACIÓN EN
TELECOMUNICACIO
MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES
NES CNT EP
DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-777016922280, F# 001-777-016922281 Y F# 001
-777-016922282. CERTIF. # 265.
REN
OGA
RUC
TEATRO CASA D.ARTE.- CANCELACIÓN
PAREDES MUNOZ
1722233770001
DE LOS SERVICIOS ANIMADOS PARA
LUIS ALEJANDRO
EVENTO DE FERIA DE INTEGRACIÓN
MUNDIAL DEL REFUGIADO EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS. HAB. F# 001-001-000000213,
CERTIFICADO BANCARIO, COPIA DE
CEDULA
REN
REN
DEV
28/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CNT.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELEFONÍA DE LOS NUMEROS DE
TELEFONO DE LA COORDINACIÓN EN
TELECOMUNICACIO
MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES
NES CNT EP
DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-777016922280, F# 001-777-016922281 Y F# 001
-777-016922282. CERTIF. # 265.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
JEAN PIERE(SOLORZANO BETTY)
SOLORZANO
CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1305501460001 ZAMBRANO BETTY
BREAKE PARA TALLER DE
MARIBEL
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA
MIGRANTES ECUATORIANOS
RETORNADOS Y SUS FAMILIAS . HAB.
F# 001-003-000021479, DETALLE DE
REGISTRO DE ASISTENTES, MEMO CZ4MANTA-2015-1925-M, PROFORMAS,
CERTIF. # 240
REN
UBG
FTE
ORT
530205
1308
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.00
18.00
18.00
208.93
25.07
112.50
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
112.50
112.50
Registró
0.00
25.07
25.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
208.93
208.93
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 328 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
783
776
PR
01
784
000
775
PR
01
785
000
775
PR
01
786
000
774
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
28/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
28/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
28/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
2301
001
0
EL ASESOR CONTABLE (CALERO
DAVID) CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE
SOTFWARE CONTABLE PARA LA
OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA.
HAB. F# 001-100-000000019, MEMO CZ4MANTA-2015-1704-M, PROFORMA,
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1308
001
0
OGA
EL ASESOR CONTABLE (CALERO
DAVID) CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE
SOTFWARE CONTABLE PARA LA
OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA.
HAB. F# 001-100-000000019, MEMO CZ4MANTA-2015-1704-M, PROFORMA,
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1308
001
0
OGA
BENEFICIARIO
COORDINACIÓN PARA CANCELAR LOS
MAFLA QUIROZ
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL MES DE 1708282544001 BERTHA MARINA
JULIO DE 2015 DE LA OFICINA DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
HAB. F# 001-001-000000023, MEMO CZ4MANTA-2015-2018-M
REN
OGA
RUC
1720434495001
CALERO MOSQUERA
DAVID ANDRES
CALERO MOSQUERA
DAVID ANDRES
UBG
FTE
ORT
530101
1308
001
0
IVA
178.57
220.00
26.40
21.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
21.60
21.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
26.40
26.40
MONTO
SALDO
0.00
220.00
220.00
1720434495001
MONTO
SIN IVA
178.57
178.57
EPAM.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO
EMPRESA PUBLICA
DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LA 1360064440001 CANTONAL DE
EX SENAMI CORRESPONDIENTE AL
AGUA POTABLE,
MES DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001ALCANTARILLADO,
000209331, MEMO CZ4-MANTA-2015MANEJO PLUVIAL Y
2082-M
DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS
EP AGUAS DE
MANTA
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 329 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
787
773
PR
01
788
000
772
PR
01
790
000
781
PR
01
792
000
781
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
28/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530301
1308
001
0
OGA
000
VICTOR GALARZA.- CANCELACIÓN DE
VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA
EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20-21 DE
JULIO DE 2015. HABIILITANTES
SOLICITUD Y LICENCIA DE LICENCIA,
INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDA,
TIKET DE VIAJE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1308
001
0
OGA
530804
NOR
VIRGINIA VARGAS.- REEMBOLSO DEL
PASAJE COMPRADO DE LA
FUNCIONARIA VIRGINIA VARGAS POR
COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD
DE QUITO PARA CUMPLIR
CAPACITACIÓN EL 10 DE MARZO DEL
2015 Y COMPRADO POR LA
FUNCIONARIA, PROCESO
AUTORIZADO POR EL SR.
COORDINADOR. MEMO CZ4MANTA-01592-M
REN
REN
RDP
28/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1309747465
BENEFICIARIO
VARGAS
SOLORZANO
VIRGINIA
1309074092
GALARZA VELEZ
VICTOR HUGO
FTE
ORT
1308
001
0
TODO EN PAPELERÍA.-CANCELACIÓN
CEDENO CEDENO
DE COMPRA DE 50 ROLLOS TERMICOS 1307543254001 JOSE RAUL
79x70 PARA LA IMPRESORA DE
TURNEROS DE ESTA COORDINACIÓN
ZONAL MANTA, HAB. F# S-003-002000089709, 2 PROFORMAS, MEMO CZ4MANTA-2015-1853-M, CZ4-MANTA-20152080-M
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1308
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
80.42
80.42
TODO EN PAPELERÍA.-CANCELACIÓN
CEDENO CEDENO
DE COMPRA DE 50 ROLLOS TERMICOS 1307543254001 JOSE RAUL
79x70 PARA LA IMPRESORA DE
TURNEROS DE ESTA COORDINACIÓN
ZONAL MANTA, HAB. F# S-003-002000089709, 2 PROFORMAS, MEMO CZ4MANTA-2015-1853-M, CZ4-MANTA-20152080-M
UBG
MONTO
80.42
128.00
71.43
8.57
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
8.57
8.57
Registró
0.00
71.43
71.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
128.00
128.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 330 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
796
791
PR
01
797
000
791
PR
01
801
000
776
PR
01
802
000
795
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
28/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
28/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
28/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530704
2301
001
0
UBG
FTE
ORT
530704
2301
001
0
UBG
FTE
ORT
530209
2301
001
0
OGA
DAVID CEVALLOS.- CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA POR CONDUCIR EL
VEHICULO DE ESTA COORDINACIÓN
PARA CUMPLIR COMISIÓN CON
FUNCIONARIO EN LA CIUDAD DE GYE.
EL 29-07-15. HAB. SOLIC.Y LIC. DE
COMISIÓN, AGENDA DE COMISIÓN,
HOJA DE RUTA, RECIBOS DE PEAJE.
REN
UBG
FTE
ORT
CEVALLOS GARCIA
EDISSON DAVID
IVA
688.15
82.58
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
21.43
21.43
MONTO
SALDO
0.00
82.58
21.43
1309195780
MONTO
SIN IVA
688.15
82.58
COORDINACIÓN PARA CANCELAR LOS
MAFLA QUIROZ
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL MES DE 1708282544001 BERTHA MARINA
JULIO DE 2015 DE LA OFICINA DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
HAB. F# 001-001-000000023, MEMO CZ4MANTA-2015-2018-M
REN
MONTO
688.15
MOLINA RAMOS JULIO CESAR.MOLINA RAMOS
CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708858277001 JULIO CESAR
MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA
XEROX 3655 DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F#
001-001-000002126, COPIA DE RUC,
COPIA DE CEDULA, CERTIF.BANCARIO,
PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151753-M
REN
OGA
BENEFICIARIO
MOLINA RAMOS JULIO CESAR.MOLINA RAMOS
CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708858277001 JULIO CESAR
MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA
XEROX 3655 DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F#
001-001-000002126, COPIA DE RUC,
COPIA DE CEDULA, CERTIF.BANCARIO,
PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151753-M
REN
OGA
RUC
0.00
44.00
01
000
000
006
000
570102
1308
001
0
4.00
4.00
0.00
58
000
000
002
000
530303
1308
001
0
40.00
40.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 331 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
803
793
PR
01
804
000
799
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
28/08/2015
PY
AC
OGA
570102
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RODOLFO QUIROGA.-REEMBOLSO DE
EL IMPUESTO DE RODAJE VEHICULAR
2015, PAGADO DEL VEHICULO VITRA
SZ CON PLACAS PET-2703. HAN. LIQ.DE
SERV.# S-001-001-000000077, COPIA DE
DEPOSITO REALIZADO. MEMO CZ4MANTA-2015-1692-M
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
RODOLGO QUIROGA.- CANCELACIÓN
DE VIATICOS POR CONDUCCIÓN DE
VEHÍCULO POR COMISIONES
CUMPLIDAS CON FUNCIONARIAS POR
COMISIONES CUMPLIDAS EN BAHIA EL
25-07, EN STO DOM EL 02-04 DE
AGOS.15, EN TOSAGUA EL 01-08-15,
HOJAS DE RUTA, AGENDA DE VIAJE.
FACTURA PARA REEMBOLSO DE
GASOLINA
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
1306671502
QUIROGA
ZAMBRANO JUAN
RODOLFO
1306671502
QUIROGA
ZAMBRANO JUAN
RODOLFO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
12.00
12.00
269.00
000
000
006
000
530803
1308
001
0
9.00
9.00
0.00
58
000
000
001
000
530303
1308
001
0
260.00
260.00
0.00
794
PR
01
000
DEV
28/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
INMOPLASOL CIA LTDA.PLAYA MAR Y SOL
1390104096001 INMOPLASOL
CANCELACIÓN DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
CIA.LTDA
OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA
CORRESPONDIENTE DESDE EL 21 DE
JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2015. HAB. F#
S-001-001-000013429, F# S-001-001000013438, COPIA DE FACTURA
GENERAL, DETALLE DE CONSUMO.
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1308
001
0
311.80
311.80
311.80
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
MCZAMBRAN
OM
S
S
0.00
01
805
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 332 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
810
800
PR
61
812
000
807
PR
60
814
000
808
PR
01
817
000
815
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
RDP
31/08/2015
PY
AC
000
005
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
OGA
REN
000
530205
NOR
OGA
REN
000
RDP
31/08/2015
530205
NOR
RDP
31/08/2015
OGA
530805
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ZEVALLOS MURILLO.-CANCELACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE LOGISTA DE
ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA
EVENTO DE LOS CONSEJOS
SECTORIALES: DIÁLAGO CON SECTRO
CAMPESINO, EN LA PARROQUIA
COLON DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO. HAB. F# 001-001000000238, COPIA DE RUC, COPIA DE
CEDULA, CERTIF. BANCARIO.
UBG
FTE
ORT
1308
001
0
RUC
1312350596001
BENEFICIARIO
ZEVALLOS MURILLO
NELSON FERMIN
FTE
ORT
1308
001
0
UBG
FTE
ORT
2301
001
0
CNT.- CANCELACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CONSUMO
TELEFONICIO DE LA OFICINA DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUIO
DE 2015, POR LAS LINEAS # 022750-054,
02750123 Y 022750209 HAB. F# 001-777016922277, 001-777-016922278 Y 001-777016922279
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2301
001
0
150.00
128.83
25.79
2.22
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
APROBADO
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
S
S
0.00
0.00
2.22
2.22
MONTO
SALDO
0.00
25.79
25.79
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
128.83
128.83
PROFERQUIMSA.- CANCELACIÓN DE
CHAVEZ POSLIGUA
1307859791001 CECILIA
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
PARA LA OFICINA DE SANTO
ALEXANDRA
DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F#
S-001-002-000031202, , PROFORMA,
MEMO CZ4-MANTA-2015-1816-M, MEMO
CZ4-MANTA-2015-2087-M.
MONTO
SIN IVA
150.00
150.00
AGUILAR CANO CESAR A.AGUILAR CANO
1313449918001
CANCELACIÓN DE REFRIGERIOS DE
CESAR ALFREDO
EVENTO DE CONFERENCIA DE LA
CELAC, DICTADO EN LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE MANABI EN LA CIUDAD
DE PORTOVIEJO. HAB. F# 001-001000000001, PROFORMAS, COPIA DE
RUC, COPIA DE CERTIF.BANCARIO,
CEDULA, MEMO CZ4-MANTA-2015-1861
-A-M
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 333 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
820
818
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
JULIO CESAR PEREZ.- CANCELACIÓN
PEREZ CANDO JULIO
1713990644001
DE MATERIALES DE INFORMACIÓN
CESAR
SOBRE MIGRACIÓN IRREGULAR PARA
ESTA COORDINACIÓN. HAB. F# 003-0010001687-, PROFORMA, COMPIA DE
RUCM COPIA DE CERTIF.BANCARIA,
COPIA DE CEDULA MEMO CZ4-MANTACZ4-MANTA-2015-2145-M
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1308
001
0
TOTAL ENTIDAD: 120-4000-0000
ENTIDAD: 120-5000-0000
290
286
PR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
178.21
0.00
178.21
178.21
0.00
79,635.56
79,635.56
0.00
DEV
08/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
Chavez Mendez Jerry; reintegro de valores
por pago de peajes y combustibles del
vehiculo placas PEI-1240; durante el mes de
abril del 2015; autorizado MEMORANDO
051-MREMH-CZ5-UAF-2015/Constancia
POA Nro MREMH DPI-2015-790-M./Cert.
Pres. #141
REN
UBG
FTE
ORT
0914149976
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
72.00
000
000
006
000
530803
0910
001
0
9.00
9.00
0.00
58
000
000
001
000
570102
0910
001
0
63.00
63.00
0.00
287
PR
58
293
000
288
PR
58
000
USUARIOS
ESTADO
Registró
APROBADO
DIMACIAS
0.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
DIMACIAS
DIMACIAS
DIMACIAS
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
223
CANTIDAD DE CURS:
COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
01
292
MONTO
SALDO
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
Chavez Mendez Jerry; reintegro de valores
por gastos de peajes de vehiculo placas PEI1240 durante el mes de mayo del
2015;autorizado MEMORANDO 053
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015;
constancia poa Nro MREMH-DPI-2015-790M; Cert. Pres. #142
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0910
001
0
OGA
Chavez Mendez Jerry; pago por C/S # 112 el
dia 11/05/2015 a la ciudad de Progreso
trasladando al Coordinador Zonal 5 Arq. Luis
Cubillos; autorizado MEMORANDO
MREMH-Milagro-2015-M-0030; Constancia
POA Nro. MREMH-DPI-2015-790-M; Cert.
Pres. #143
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0910
001
0
0914149976
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
31.50
31.50
0914149976
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
31.50
3.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
43.00
3.00
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 334 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
61
294
No.
ORI.
000
291
PR
58
295
000
289
PR
58
298
000
297
PR
01
299
000
297
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
003
000
DEV
08/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
006
000
NOR
000
RDP
15/06/2015
PY
AC
000
006
530303
NOR
DEV
15/06/2015
OGA
REN
DEV
08/06/2015
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0910
001
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Barreno Iturralde Gladys; pago por C/S# 113
el dia 14/05/2015 a la ciudad de Balzar a
brindar Atención Desconcentrada; autorizado
MEMORANDO 016-MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-M-2015; Constancia POA
Nro. MREMH-DPI-2015-790-M; Cert. Pres.
#144
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
UBG
FTE
ORT
530704
0910
001
0
Para regularizar el IVA de la partida
presupuestaria 53.07.04
REN
UBG
FTE
ORT
530704
0910
001
0
MONTO
40.00
1717544231
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
0908164478
BARRENO
ITURRALDE GLADYS
ZENELIA
40.00
40.00
133.93
2.68
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
0.00
PONCEKA
0.00
2.68
2.68
MONTO
SALDO
0.00
133.93
133.93
FLORES MORENO
GUSTAVO LEANDRO
40.00
IVA
40.00
40.00
0920646908001
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00
Sr. Flores Moreno Gustavo Leandro; pago de
FLORES MORENO
0920646908001
la factura # 001-001-0000944 por el
GUSTAVO LEANDRO
mantenimiento de la impresora LasserJet HPM1522NF; autorizado memorando No. 033
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015;
Constancia Poa # Nro MREMH-DPI-790-M.
Cert. Pres. #146
REN
OGA
BENEFICIARIO
0
Ortiz Constante Johana; pago por C/S
institucional # 114 el dia 14/05/2015 a la
ciudad de Balzar a brindar Atención
Desconcentrada; autorizado MEMORANDO
016-MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-M2015; Constancia POA Nro. MREMH-DPI2015-790-M; Cert. Pres. #145
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 335 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
300
296
PR
61
301
000
296
PR
61
304
000
303
PR
01
306
000
305
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
15/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
PY
AC
000
006
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530301
0910
001
0
530301
NOR
000
DEV
19/06/2015
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
FTE
ORT
530104
0910
001
0
Cornejo Medina Gladys Nataly; pago
comisión de Servicio institucional#129 el dia
08/06/2015 al canton Balzar a brindar
atención desconcentrada; autorizado
memorando 027-MREMH-CZ5-UADMILAGRO-2015; Constancia POa Nro.
MREMH-CGPE-2015-989-M; cert. Pres. 151
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
CORNEJO MEDINA
GLADYS
IVA
223.72
2.40
40.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
61.54
61.54
MONTO
SALDO
0.00
2.40
61.54
0922336144
MONTO
SIN IVA
223.72
2.40
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL
ESTRATEGICA
EP;pago por factura#070-001-3604281 y 070CORPORACION
001-3608562 por servicio de energia electrica
NACIONAL DE
durante el mes de mayo del 2015;autorizado
ELECTRICIDAD
memorando No.069 MREMH-CZ5CNEL EP
MILAGRO-UAF-20; constancia POA Mro
MREMH-2015-0222-M. CERT.150
UBG
MONTO
223.72
Para regularizar el IVA de la partida
presupuestaria 53.03.01 de la factura 001-001- 0991520880001 O.C. TOURS S.A.
00010515
REN
OGA
RUC
O. C. Tours. S. A ; pago por factura 001-0010991520880001 O.C. TOURS S.A.
00010515 por la compra de pasajes aereos
para el Coordinador Zonal, Arq. Luis
Cubillos; ticket 269-9065826843 de la Cia
TAME, fecha 20 y 21 de mayo del 2015;
autorizado No. 047 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015; Const.Poa MREMHDPI-2015-790-M; Cert. Pres. #147
REN
REN
DEV
19/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 336 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
308
307
PR
61
310
000
309
PR
58
312
000
311
PR
58
315
000
313
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
19/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
22/06/2015
UBG
530303
NOR
530303
NOR
PONCE INTRIAGO KARINA ELIZABTH;
pago por comisión de servicio
institucional#133 el dia 29/05/2015 a la
ciudad de Santa Elena a participación del
evento Dile No a la Migración
Riesgosa;autorizado memorando No.042MREMH-CZ5-MILAGRO-CCS-MILAGOR2015; Constancia POA Nro-MREMH-CGPE2015-M; Cert. Pres.152
REN
REN
DEV
19/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago c/s
institucional # 117 el dia 26/05/2015 a la
ciudad de Salinas para brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil; autorizado
Memorando Nro. 023 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-M-2015; constancia POA
Nro-MREMH-CGPE-2015-0989-M. Cert.
Pres. #153
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago
por C/S institucional el dia 26/05/2015 a la
ciudad de Salinas para brindar Atención
Desconcentrada en Unidad Móvil; autorizado
memorando #023 MREMH-CZ5-UADMILAGRO-2015 /Constancia POA Nro
MREMH-CGPE-2015-989-M/ Cert. Pres.
154
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Chavez Mendez Jerry ; pago por comision de
servicio institucional#115 el dia 14/05/2015 a
la ciudad de Balzar, traslandando a
funcionarios que brindan atención
desconcentrada. autorizado memorando 016MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-M2015;Const. POA # MREMH-CGPE-2015989-M; Cert. Pres. #156
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0929138964
BENEFICIARIO
PONCE INTRIAGO
KARINA ELIZABTH
MONTO
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
40.00
40.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
0914149976
40.00
40.00
40.00
1204441826
IVA
40.00
40.00
1202007835
MONTO
SIN IVA
0.00
48.00
58
000
000
001
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
58
000
000
001
000
570102
0910
001
0
8.00
8.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 337 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
317
314
PR
58
319
000
316
PR
58
321
000
320
PR
61
323
000
322
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
22/06/2015
530303
NOR
DEV
22/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Mendoza Vera Carlos; pago por c/s #116 el
dia 14/05/2015 a la ciudad de Balzar para
brindar Atención desconcentrada; autorizado
Memorando No.016-MREMH-CZ5-MilagroUAD-M-2015; Constancia POA No.
MREMH-CGPE-2015-989-M; Cert. Pres.
#157
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Mendoza Vera Carlos Oswaldo; c/s
institucional # 118 el dia 26/05/2015 a la
ciudad de Salinas a brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil; autorizado
Memorando No. 023 MREMH-CZ5-MilagroUAD-2015; Const. Poa Nro. MREMH-CGPE2015-989-M; Cert. Pres. #159
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Narvaez Jaramillo Cristina; pago por comisión
de servicio institucional #121 el dia
20/05/2015 a la ciudad de Vinces, a participar
del taller de ANIMH; autorizado memorando
No.036 MREMH-MILAGRO-CZ5-CCS2015; Const. de POA NRO.MREMH-CGPE2015-989-M; Cert. Pres. #161
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
Erazo Davalos Edwin Mauricio; pago por c/s
institucional #122 el dia 20/05/2015 a la
ciudad de Vinces a participar de la
presentación de la ANIMH; autorizado
Memorando No. 036-MREMH-CZ5-MilagroUCCS-2015; Const. POA Nro. MREMHCGPE-2015-0989-M; Cert. Pres. #162
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1202007835
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
0920351772
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
0910646058
NARVAEZ
JARAMILLO
CRISTINA LUCIA
MONTO
40.00
40.00
40.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
ERAZO DAVALOS
EDWIN MAURICIO
IVA
40.00
40.00
1704466117
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 338 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
324
318
PR
58
326
000
325
PR
61
328
000
327
PR
58
330
000
329
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
22/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
000
Inca Arellano David Fernando; pago C/S
institucional #123 el dia 20/05/2015 a la
ciudad de Vinces, participación de taller de
ANIMH/autorizado Memorando No. 036MREMH-Milagro- CZ5-UCCS-2015/
Constancia POA MREMH-CGPE-2015-989M/ Cert. Pres. #163
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
530303
NOR
Mendez Chavez Jerry; pago por c/s
institucional #120 el dia 26/05/2015 a la
ciudad de Salinas,trasladando a funcionarios
que brindan atencion desconcentrada en
unidad movil, autorizado Memorando No. 023
-MREMH-Milagro-CZ5-UAD/ Const. POA
Nro MREMH-CGPE-2015-0989-M/Cert.
Pres. #160
REN
REN
DEV
22/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
Mendoza Vera Carlos\ pago por C/S
institucional#124 el dia 22/05/2015 a la
ciudad de Caluma a brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil; autorizado
Memorando No. MREMH-CZ5-MILAGROUCCS-0019; Constancia POA # MREMHCGPE-2015-989-M; Cert. Pres. #164
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Chavez Mendez Jerry; pago por c/s
institucional #125 el dia 22/05/2015 a la
ciudad de Caluma trasladando a funcionarios
que brindan atención desconcentrada;
autorizado Memorando No.019 MREMHMILAGRO-CZ5-UAD-2015; Const. POA:
Nro MREMH-CGPE-2015-989-M./Cert. Pres.
#165
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
RUC
0914149976
BENEFICIARIO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
MONTO
INCA ARELLANO
DAVID FERNANDO
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0914149976
40.00
40.00
40.00
1202007835
IVA
40.00
40.00
0919812818
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 339 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
333
332
PR
58
334
000
331
PR
61
336
000
331
PR
61
337
000
335
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
FTE
ORT
530801
0910
001
0
OGA
OGA
RUC
0908164478
BENEFICIARIO
BARRENO
ITURRALDE GLADYS
ZENELIA
FTE
ORT
0910
001
0
Ortiz Constante Johana Alexandra: pago
comision de servicios institucional#127 el dia
22/05/2015 a la ciudad de Caluma a brindar
atención a territorio en la Unidad Movil; aut
Memo # 019 MREMH-CZ5-MILAGROUAD-M-2015; Const. POA Nro. MREMHCGPGE-2015-989-M. Cert. Pres. #168
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
1717544231
IVA
40.00
1,710.00
40.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
205.20
205.20
MONTO
SALDO
0.00
1,710.00
205.20
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
MONTO
SIN IVA
40.00
1,710.00
Regulaizar el IVA de la partida presupuestaria
PLUAS BARZOLA
0912181146001
53.08.01, según factura 001-001-0000376
UFREDO STEIMER
UBG
MONTO
40.00
Ufredo Steimer Pluas Barzola: pago de factura
PLUAS BARZOLA
0912181146001
# 001-001-376 por la compra de refrigerios
UFREDO STEIMER
para 900 asistentes al evento de evocacion del
legado latinoamericanista de Eloy Alfaro,
realizado por el 120avo aniversario de su
muerte; aut. Memo No.62-MREMH-CZ5UAF; Const. POA MREMH-DPI-2015-07M/Cert. 166
UBG
530801
NOR
Barreno Iturralde Gladys; pago de comisión
de servicio institucional#126 el dia
22/05/2015 a la ciudad de Caluma a brindar
atención desconcentrada en Unidad Móvil;
aut. Memorando No.019 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Const. Poa Nro
MREMH-CGPE-2015-989-M/Cert. Pres. 167
REN
REN
DEV
23/06/2015
530303
NOR
RDP
23/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 340 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
339
338
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
0
40.00
40.00
0.00
0910
001
0
13.00
13.00
0.00
58
000
000
001
000
570102
58
344
000
342
PR
58
345
000
343
PR
61
000
PY
AC
000
001
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
003
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
23/06/2015
OGA
REN
000
530303
NOR
000
53.00
001
530303
PR
IVA
0910
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
MONTO
FTE
000
23/06/2015
0914149976
BENEFICIARIO
UBG
000
340
Chavez Mendez Jerry; pago C/S
Insititucional#128 el dia 08/06/2015 al canton
Balzar trasladando a funcionarios que brindar
atención en territorio, ademas reembolso de
valores de peaje; aut. Memorando No.027
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-M-2015;
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015989-M; Cert. Pres. #169
RUC
REN
58
341
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago de
comision de servicio institucional#130 el dia
08/06/2015 al canton Balzar a brindar
atención a territorio en Unidad Móvil; aut.
Memo 027 MREMH-CZ5-MILAGRO-UADM-2015; Const. POA Nro. MREMH-CGPGE2015-989-M; Cert. Pres. #170
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Fariño Gurumendi Wendy Rossana; pago
C/S#131 el dia 08/06/2015 al canton Balzar a
brindar atención en territorio en Unidad
Móvil; aut. Memorando No. 027 MREMHCZ5-MILAGRO-UAD-M-2015; Const. POA
Nro. MREMH-CGPGE-2015-989-M; Cert.
Pres. #171
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Inca Arellano David Fernando: pago comisión
de servicios iinstitucional#132 el dia
29/05/2015 a la ciudad de Santa Elena a
participar del evento CINEFORO "D¡le no a
la migración riesgosa". aut. Memorando No.
042 MREMH-CZ5-MILAGRO-UCCS-M2015; Const. POA Nro. MREMH-CGPGE2015-989-M. Cert. Pres. #172
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
1202007835
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
0920351772
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
40.00
40.00
INCA ARELLANO
DAVID FERNANDO
40.00
40.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
0919812818
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 341 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
347
346
PR
01
349
000
346
PR
01
357
000
354
PR
61
358
000
353
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
23/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
003
000
PY
AC
000
003
FTE
ORT
530603
0910
001
0
530603
NOR
OGA
REN
000
DEV
24/06/2015
UBG
OGA
530303
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
Ramos y Asociados Auditores de Riesgos S.
RAMOS ASOCIADOS
0992759100001 AUDITORES DE
A.; pago factura # 001-001-0001715 por
capacitación externa en Módulo USHAY del
RIESGOS S.A.
Ing Jose Toapanta Guaman ; aut. Memorando
RAMOSGYESA
No. 030 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-M2015; Const. POA No. MREMH-DPI-2015854-M; Cert. Pres. #173.
REN
REN
DEV
24/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
0910
001
0
Inca Arellano David; pago por C/S
institucional#137 los dias 26 y 27 de Mayo
del 2015 a la ciudad de Guaranda donde se
coordino y participó del evento CINEFORO
"dile no a la migración riesgosa"; aut.
Memorando No. 040 MREMH-CZ5MILAGRO-UCCS; Const. POA Nro.
CGPGE-2015-0989-M; Cert. Pres. #180
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
INCA ARELLANO DAVID FERNANDO;
pago por c/s institucional#138 el dia
19/05/2015 a la ciudad de Santa Elena,
coordinación del evento CINEFORO para
prevenir la migración riesgosa; aut.
Memorando MREMH-CZ5-MILAGROUCCS No. 0038; Const. POA # MREMHCGPGE-2015-989-M. Cert. Pres. #179
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
INCA ARELLANO
DAVID FERNANDO
INCA ARELLANO
DAVID FERNANDO
160.00
19.20
120.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0919812818
IVA
19.20
19.20
0919812818
MONTO
SIN IVA
160.00
160.00
RAMOS ASOCIADOS
Regularizar el IVA de la partida 53.06.03 de la
0992759100001 AUDITORES DE
factura 001-001-0001715
RIESGOS S.A.
RAMOSGYESA
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 342 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
359
351
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
0910
001
0
000
000
006
000
530803
61
000
000
003
000
530303
350
PR
61
361
000
348
PR
01
362
000
348
PR
01
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
Chavez Mendez Jerry; pago por comisión de
servicios institucionales el día 29/05/2015 a la
ciudad de Santa Elena trasladando a
funcionarios que participan del CINEFORO;
aut. Memorando No. 042 MREMH-CZ5MILAGRO-UCCS; Const. POA NRo.
MREMH-CGPGE-2015-989-M. Cert. Pres.
#177
REN
01
360
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
Ortiz Constante Johana; pago por comisión de
servicios institucional#134 el dia 28 y 29 de
Mayo del 2015 a la ciudad de Santa Elena por
coordinación y realización del evento
CINEFORO; aut. Memorando No. 042MREMH-CZ5-MILAGRO-UCCS; Const. Poa
Nro MREMH-CGPGE-2015-989-M. Cert.
Pres. #176
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
0914149976
1717544231
BENEFICIARIO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
UBG
FTE
ORT
530603
0910
001
0
Para regularizar el IVA de la partida
presupuestaria 53.06.03 según factura 001001-1716
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0910
001
0
MONTO
IVA
20.00
20.00
0.00
40.00
40.00
0.00
120.00
120.00
160.00
19.20
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
19.20
19.20
MONTO
SALDO
0.00
160.00
160.00
RAMOS ASOCIADOS
0992759100001 AUDITORES DE
RIESGOS S.A.
RAMOSGYESA
MONTO
SIN IVA
60.00
120.00
RAMOS & ASOCIADOS AUDITORES DE
RAMOS ASOCIADOS
0992759100001 AUDITORES DE
RIESGOS S.A. RAMOSGYESA; pago por
factura 001-001-0001716 por inscripción de la
RIESGOS S.A.
Ing. Karina Ponce Intriago en el curso de
RAMOSGYESA
actualizacion y uso del modulo USHAY; aut.
Memorando No. 031 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-M-2015, Const. Poa No.
MREMH-DPI-2015-0854-M. Cert. #175
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 343 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
363
352
PR
61
365
000
364
PR
01
366
000
356
PR
01
368
000
367
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ORTIZ CONSTANTE JOHANA
ALEXANDRA; pago por C/S
institucional#136 el dia 27/05/2015 a la
ciudad de Guaranda a participar del
CINEFORO de la campaña de "dile NO a la
migración riesgosa"; aut. Memorando No. 040
MREMH-CZ5-MILAGRO-UCCS-2015;
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015989-M; Cert. Pres. #178
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530101
0910
001
0
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
ATIMASA S.A.: pago de la factura # 001-028
0991331859001 ATIMASA S.A.
-0001045 por despacho de combustible para
los vehiculos de la CZ5 placas PEI 1240 y
SP3017 durante el 4 al 26 de mayo;
Autorizado Memorando No. 068 MREMHCZ5-Milagro-UAF-2015. Constancia Poa No.
MREMH-CGPGE-2015-989-M; Cert. Pres.
#181
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0910
001
0
OGA
1717544231
BENEFICIARIO
GOBIERNO AUTONOMO
GOBIERNO
0960000730001 AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON SAN FRANCISCO DE
DESCENTRALIZADO
MILAGRO GADMM: r. pago de factura #
MUNICIPAL DEL
001-004-0325893 por servicio de agua
CANTON SAN
potable durante el mes de Mayo del 2015; aut.
FRANCISCO DE
Memorando No. 063 MREMH-CZ5MILAGRO GADMM
MILAGRO-UAF-M-2015; Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres.#182
REN
OGA
RUC
TAMAYO ASOCIADOS S.A.; pago de
CORPORACION
0992642890001 SERVIAUTO
facturas # 001-001-0024788, 24789, 25022,
25023, 25024 por lubricantes, mantenimiento
TAMAYO
y cambio de repuestos del los vehiculos placas
ASOCIADOS S.A.
PEI1240 y SP-3017 de la CZ5; Aut. Memo
SERVITAM
No. 49/50/52 MREMH-CZ5-MILAGROUAF-M-2015; Const. Poa Nro. MREMHCGPGE-989-M. Cert. Pres. #183
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0910
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
40.00
61.50
251.02
388.16
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
388.16
388.16
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
0.00
251.02
251.02
USUARIOS
ESTADO
0.00
61.50
61.50
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 344 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
370
367
PR
01
371
000
369
PR
61
373
000
372
PR
61
376
000
372
PR
61
377
000
374
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
25/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
25/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530405
0910
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530202
0910
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0910
001
0
000
OGA
BENEFICIARIO
CORPORACION
0992642890001 SERVIAUTO
TAMAYO
ASOCIADOS S.A.
SERVITAM
Regularizar el IVA de la partida
presupuestaria 53.03.01 según factura 001001-10537
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
UBG
FTE
ORT
530704
0910
001
0
IVA
46.57
2,960.00
2.40
45.00
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
45.00
45.00
Registró
0.00
2.40
2.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
290.92
290.92
MONTO
SALDO
0.00
2,960.00
290.92
0991520880001 O.C. TOURS S.A.
MONTO
SIN IVA
46.57
2,960.00
FLORES MORENO GUSTAVO
FLORES MORENO
0920646908001
LEANDRO/ITECH; pago factura 001-001GUSTAVO LEANDRO
00937 por mantenimiento y recarga de
cartuchos de impresora HP. laser M1522 para
uso de la CZ5; aut. Memorando No. 057
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const.
POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-989-M;
Cert. Pres. #186
REN
MONTO
46.57
O.C. TOURS S.A.; pago factura # 001-00100010537 por la compra de pasajes aereos a la 0991520880001 O.C. TOURS S.A.
ciudad de Quito para asistencia del Coord.
Zonal Arq. Luis Cubillos a reunion con Vice
Ministra el dia 26/05/2015 ; aut memo # 059MREMH-CZ5-UAF; constancia POA
Nro.MREMH-CGPE-2015-989-M
REN
OGA
RUC
HURTADO FREIRE CARLOS ALFREDO;
HURTADO FREIRE
pago de factura #001-001-1457 por cservico 0602979528001 CARLOS ALFREDO
de logistica y transporte para asistentes al
evento de legado latinoamericanista de Eloy
Alfaro en Pedro Montero, el 5 de Junio del
2015; Aut. Memorando No.061 MREMHCZ5-MILAGRO;Const. POA Nro. MREMHDPI-2015-724-M; Cert. 184
REN
530301
NOR
Para regularizar el IVA de la partida
presupuestaria 53.04.05 según facturas
24788/24789/25024/25023/25022
REN
REN
DEV
25/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PONCEKA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 345 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
378
374
PR
01
379
000
375
PR
01
388
000
380
PR
01
389
000
387
PR
60
390
000
387
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
25/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/06/2015
PY
AC
000
001
530704
NOR
DEV
26/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Para regularizar la partida presupuestaria
53.07.04 según factura 001-001-0000937
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
UBG
FTE
ORT
530804
0910
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
0910
001
0
UBG
FTE
ORT
530801
0910
001
0
Para regularizar el IVA de la partida 60-00153.08.01 según factura # 001-001-000396
REN
UBG
FTE
ORT
530801
0910
001
0
MONTO
5.40
605.38
26.28
318.20
38.18
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
0.00
38.18
38.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
318.20
318.20
MONTO
SALDO
0.00
26.28
26.28
GARAICOA FUENTES
FREDDY LEONARDO
IVA
605.38
605.38
0920750957001
MONTO
SIN IVA
5.40
5.40
GARAICOA FUENTES FREDDY
GARAICOA FUENTES
LEONARDO/FLG-BROKET; pago de factura 0920750957001 FREDDY LEONARDO
# 001-001-000396 por la compra de bocaditos
para el evento por conmemoración del mes
del refugiado realizado en Salinas el día
09/06/2015; Aut. Memo No. 071 MREMHCZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const. POA
Nro. MREMH-DPI-848-M; Cert. Pres. #195
REN
OGA
FLORES MORENO
GUSTAVO LEANDRO
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES/CNT EP ; pago 1768152560001 NACIONAL DE
de factura #001-777-014538227 por servicio
TELECOMUNICACIO
telefonico a la Coordinacion Zonal 5 del mes
NES CNT EP
de mayo del 2015; Aut. Memorando No. 064
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const.
POA Nro. MREMH-DPI-2015-0849-M; Cert.
Pres. #188
REN
OGA
0920646908001
BENEFICIARIO
JACOME FREIRE ROSA
JACOME FREIRE
MARJORIE/LIBRERIA CENTRAL; pago de 0916760812001 ROSA MARJOTIE
las facturas 001-001-0125891 y 001-0010126169 por la compra de suministros de
oficina para las diferentes areas de la CZ5;
Aut. Memorando No. 067 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015; Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #187
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 346 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
391
386
PR
60
392
000
386
PR
60
394
000
385
PR
61
395
000
383
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530801
0910
001
0
Para regularizar la partida 60-001-53.08.01
según factura 001-001-000000394
REN
UBG
FTE
ORT
530801
0910
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530801
0910
001
0
0920750957001
GARAICOA FUENTES
FREDDY LEONARDO
RENDON MARTRUS VICTOR HUGO: paga
RENDON MARTRUS
de factura # 001-001-001341 por animacion y 0908408909001 VICTOR HUGO
presentacion de mimo en el evento masivo por
el mes del refugiado el dia 09/06/2015 en la
ciudad de Salinas; Aut. Memo No. 070
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const.
POA Nro. MREMH-DPI-2015-848-M; Cert.
Pres. #191
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0910
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
401.00
401.00
HERRERA RIVERA MONICA CRUZ; pago
HERRERA RIVERA
1202474654001
de factura#001-001-0000853 por la compra
MONICA CRUZ
de refrigerios para asistentes al CINEFORO
de prevención de la migración riesgosa en la
ciudad de Guaranda; el día 27/05/2015; Aut.
Memo No. 076 MREMH-CZ5-MILAGROUAF-2015;Const. Poa No. MREMH-DPI2015-0848-M; Cert. Pres. #193
REN
OGA
BENEFICIARIO
GARAICOA FUENTES FREDDY
GARAICOA FUENTES
0920750957001
LEONARDO; pago por factura # 001-001FREDDY LEONARDO
000394 por la compra de bocaditos para
asistentes al evento masivo por el mes del
refugiado el día 03/06/2015 en la ciudad de
Milagro; Aut. Memorando No. 074 MREMHCZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const. Poa Nro.
MREMH-DPI-2015-848-M;Cert. #194
REN
OGA
RUC
401.00
48.12
558.04
120.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
0.00
120.00
120.00
Registró
0.00
558.04
558.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
48.12
48.12
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 347 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
401
399
PR
58
402
000
398
PR
58
403
000
396
PR
58
404
000
397
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
26/06/2015
530303
NOR
DEV
26/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago
C/S institucional #156 el dia 20/05/2015 a la
ciudad de Vinces a brindar atención en
territorio en Unidad Móvil; Aut. Memorando
No. 019 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015849-M. Cert. Pres. #199
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago
C/S institucional#154 el dia 19/05/2015 a la
ciudad de Salinas a brindar atención
desconcentrada en territorio en Unidad Móvil;
Aut. Memorando No. 019 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-0849-M; Cert. Pres. #198
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago
por C/S institucional#139 el dia 02/06/2015 a
la ciudad de Salinas a brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memo
No.025 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD2015; Const. Poa Nro. MREMH-DPI-2015849-M; Cert. Pres. #196
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago
C/S institucional #146 el dia 09/06/2015 a la
ciudad de Salinas a brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil; Aut.
Memorando No. 027 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Constancia POA
Nro. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres.
#197
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
RUC
1204441826
BENEFICIARIO
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
MONTO
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1204441826
40.00
40.00
40.00
1204441826
IVA
40.00
40.00
1204441826
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 348 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
406
382
PR
60
407
000
400
PR
58
408
000
382
PR
60
409
000
383
PR
60
410
000
384
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
26/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
RDP
26/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530206
0910
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
000
Regularizar la partida presupuestaria 60-003530206 según factura 001-001-1340
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0910
001
0
OGA
530206
NOR
CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago de
C/S institucional#159 el dia 16/06/2015 a la
ciudad de Salinas a brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil; Aut.
Memorando -No. 030 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. 200
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
RENDON MARTRUS VICTOR HUGO;
RENDON MARTRUS
0908408909001
pago por factura # 001-001-001340 por
VICTOR HUGO
Animacion y presentacion de mimo en evento
masivo por el mes del refugiado el dia
03/06/2015 en Milagro Aut. Memorando No.
073 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015;
Const. POA MREMH-DPI-2015-848-M;
Cert. Pres. #190
REN
REN
DEV
26/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Para regularizar la partida presupuestaria 60003-53.02.06 de la factura 001-001-1341
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
1204441826
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
RENDON MARTRUS
VICTOR HUGO
RENDON MARTRUS
VICTOR HUGO
UBG
FTE
ORT
530206
0910
001
0
110.00
40.00
13.20
14.40
50.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
50.00
50.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.40
14.40
MONTO
SALDO
0.00
13.20
13.20
0908408909001
IVA
40.00
40.00
0908408909001
MONTO
SIN IVA
110.00
110.00
CAICEDO AGUILERA CRISTHIAM
CAICEDO AGUILERA
0919104133001 CRISTHIAM
ALEXANDER; pago de factura #001-001255 por servicio de amplificacion audio y
ALEXANDER
sonido para el evento masivo por el mes del
refugiado el dia 03/06/2015 en la ciudad de
Milagro; aut memo 072; constancia POA NroMREMH-DPI-2015-848-M; Cert. Pres. #192
REN
MONTO
0.00
PONCEKA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 349 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
411
384
PR
60
415
000
412
PR
58
418
000
385
PR
61
419
000
381
PR
61
420
000
381
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
29/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
PY
AC
000
003
000
RDP
29/06/2015
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530206
0910
001
0
OGA
NOR
000
Mendoza Vera Carlos: pago C/S
institucional#140 el dia 02/06/2015 a la
ciudad de Salinas donde se brindo atención
desconcentrada en Unidad Móvil, Aut.
Memorando No. 025 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Const. POA Nro
MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. 201
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
530801
NOR
Para regularizar la partida presupuestaria 60003.53.02.06 según la factura 001-001-255
REN
REN
DEV
29/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
Para regularizar el IVA de la partida
presupuestaria 61-003-53.08.01 según la
factura 001-001-000000853
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
BENEFICIARIO
CAICEDO AGUILERA
0919104133001 CRISTHIAM
ALEXANDER
UBG
FTE
ORT
530801
0910
001
0
1202007835
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
1202474654001
HERRERA RIVERA
MONICA CRUZ
UBG
FTE
ORT
530801
0910
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
6.00
6.00
40.00
66.96
446.43
53.57
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
53.57
53.57
Registró
0.00
446.43
446.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
66.96
66.96
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
Para regularizar el IVA de la partida
HERRERA RIVERA
Presupuestaria 61-003-53.08.01 según factura 1202474654001 MONICA CRUZ
#001-001-000000854
REN
MONTO
6.00
HERRERA RIVERA MONICA CRUZ; pago
HERRERA RIVERA
1202474654001
de factura # 001-001-000000854 por la
MONICA CRUZ
compra de refrigerios para asistentes al
CINEFORO de prevención de la migración
riesgosa en la ciudad de Guaranda el día
27/05/2015; Aut. Memo No. 076 MREMHCZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const. Poa
MREMH-DPI-2015-0848-M; Cert. Pres. #189
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 350 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
422
375
PR
01
423
000
421
PR
58
424
000
413
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
29/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530804
0910
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
0910
001
0
006
000
530803
58
000
000
001
000
530303
PR
61
000
DEV
PY
AC
000
003
NOR
000
Chavez Mendez Jerry; pago C/S institucional
#141 el dia 02/06/2015 a la ciudad de Salinas
trasladando a funcionarios que brindan
atención desconcetrada en Unida Móvil; Aut.
Memo No. 25 MREMH-CZ5-Milagro-UAD2015; Const. Poa Nro. MREMH-DPI-2015849-M. Cert. Pres. #413
REN
000
29/06/2015
Chavez Mendez Jerry, pago C/S
institucional#145 el dia 09/06/2015 a la
ciudad de Salinas trasladando a funcionarios
que brindan Atención Desconcentrada; Aut.
Memo 027 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD2015. Const. POA Nro. MREMH- DPI-2015849-M; Cert. Pres. #206
REN
000
414
Para regularizar la partida presupuestaria 01006-53.08.04 según factura #001-0010126169
REN
01
425
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
Narvaez Jaramillo Cristina Lucia: pago C/S
institucional#142 el dia 27/05/2015 a la
ciudad de Guaranda a participar del
CINEFORO; Aut. Memo No. 040 MREMHCZ5-MILAGRO-UCCS-2015; Const. POA
Nro-MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres.
#203
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
RUC
0916760812001
BENEFICIARIO
JACOME FREIRE
ROSA MARJOTIE
MONTO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
0910646058
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
NARVAEZ
JARAMILLO
CRISTINA LUCIA
65.92
40.00
15.01
15.01
0.00
40.00
40.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
0.00
55.01
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0914149976
IVA
65.92
65.92
0914149976
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 351 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
426
417
PR
58
427
000
416
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/06/2015
PY
AC
OGA
530303
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago C/S
institucional#144 el dia 09/06/2015 a la
ciudad de Salinas para brindar Atención
Desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memo
No. 027 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD2015; Const. POA Nro. MREMH- DPI-20150849-M; Cert. Pres. #205
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Chavez Mendez Jerry; pago C/S
institucional#143 el dia 27/05/2015 a la
ciudad de Guaranda, trasladando a
funcionarios que realizan atención
desconcentrada; Aut. Memo No. 040-CZ5MILAGRO-2015-UCCS; Const. POA
MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #204
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1202007835
BENEFICIARIO
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
MONTO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
IVA
40.00
40.00
0914149976
MONTO
SIN IVA
40.00
41.00
000
000
001
000
570102
0910
001
0
1.00
1.00
0.00
61
000
000
003
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
428
PR
58
431
000
430
PR
58
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
001
OGA
530303
NOR
000
OGA
Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago C/S
#151 el dia 19/05/2015 a la ciudad de Salinas
para brindar atención desconcentrada; Aut.
Memo No. 019 MREMH-CZ5-MILAGROUAD-M-2015; Const. POA Memorando No.
MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #207
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Fariño Gurumendi Wendy Rossana: pago de
C/S institucional#152 el dia 19/05/2015 a la
ciudad de Salinas para brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memo
No. 019 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015849-M; Cert. Pres. #208
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
1202007835
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
0920351772
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
40.00
40.00
40.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
58
429
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 352 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
433
432
PR
58
436
000
434
PR
58
437
000
435
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
30/06/2015
OGA
530303
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Chavez Mendez Jerry Jackson: pago por C/S
#153 el dia 19/05/2015 a la ciudad de Salinas
para brindar atencion en Unidad Móvil; Aut.
Memorando No. 019 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Constancia POA
Nro. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres.
#209
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Mendoza Vera Carlos: pago por C/S
institucional#155 el dia 20/05/2015 a la
ciudad de Vinces para brindar atencion en
Unidad Móvil; Aut. Memo No. 019 MREMHCZ5-MILAGRO-UAD-2015; Const. POA
Nro. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres.
#210
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Chavez Mendez Jerry Jackson; pago por C/S
institucional#157 el dia 20/05/2015 a la
ciudad de Vinces para brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil; Aut.
Memorando No. 019 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #211
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0914149976
BENEFICIARIO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
MONTO
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
40.00
40.00
42.00
000
000
001
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
58
000
000
001
000
570102
0910
001
0
2.00
2.00
0.00
438
PR
DEV
30/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
Narea Sanchez Ana Emma; pago por C/S
institucional#158 el dia 06/06/2015 de
Naranjito a Gye y retorno para atención del
caso de retorno asistido Mayra Campuzano;
Aut. Memorando No. MREMHCECUGENOVA-2015-0372-M; Const. POA
Nro. MREMH- DPI-2015-849-M; Cert. Pres.
#212
REN
UBG
FTE
ORT
0916442676
NAREA SANCHEZ
ANA EMMA
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
58
439
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0914149976
IVA
40.00
40.00
1202007835
MONTO
SIN IVA
40.00
58
000
000
001
000
530303
0910
001
0
3.00
3.00
0.00
58
000
000
002
000
530303
0910
001
0
37.00
37.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 353 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
443
442
PR
58
444
000
441
PR
58
445
000
440
PR
58
448
000
446
PR
61
449
000
446
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/06/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
003
000
PY
AC
000
003
530303
NOR
000
NOR
000
RDP
09/07/2015
OGA
REN
DEV
09/07/2015
530303
NOR
DEV
30/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago por C/S
institucional#162 el dia 16/06/2015 a la
ciudad de Salinas para brindar atencion
desconcentrada; Aut. Memorando No. 030
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-2015-M;
Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-849-M;
Cert. Pres. #215
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Fariño Gurumendi Wendy; pago comision de
servicios #161 el dia 16/06/2015 a la ciudad
de Salinas,para brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memo
No. MREMH-CZ5-Milagro2015-030-M;
constancia Poa # MREMH-DPI-2015-849-M;
Cert. Pres. #214
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Chavez Mendez Jerry J. C/S institucionales #
160 el dia 16/06/2015 a la ciudad de Salinas
para brindar atencion desconcentrada en
unidad movil. Aut. Memo No. 030 MREMHCZ5-MILAGRO-UAD-2015-M. Const. POA
Nro. MREMH-DPI-849-M; Cert. Pres. #213
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
BENEFICIARIO
1202007835
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
0920351772
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
UBG
FTE
ORT
530301
0910
001
0
0914149976
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
UBG
FTE
ORT
530301
0910
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
40.00
40.00
232.52
2.40
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
2.40
2.40
Registró
0.00
232.52
232.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
Para regularizar el IVA de la partida
presupuiestaria 61-003-53.03.01 según factura 0991520880001 O.C. TOURS S.A.
#001-001-10588
REN
MONTO
40.00
O.C. TOURS S.A. pago de fact#10588;
0991520880001 O.C. TOURS S.A.
compra de pasajes aéreos en la ruta GyeQuito-Gye para el Arq. Luis Cubillos; el dia
26/06/2015 asistencia a reunión con la
Dirección de asuntos Culturales del MREMH;
aut. Memorando No. 079 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015; Const. POA Nro
MREMH-DPI-2015-915-M; Cert. 21
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 354 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
450
447
PR
01
452
000
447
PR
01
453
000
451
PR
61
455
000
454
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
09/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
PY
AC
000
003
000
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530502
0910
001
0
530502
NOR
000
DEV
10/07/2015
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
Para regularizar el IVA de la partida
PORTILLA PARRALES
presupuestaria 01-005-53.05.02 según factura 0919507459001 CESAR MARCEL
#001-001-000000111
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
VILLA ARREAGA VALENTINA AURA;
VILLA ARREAGA
1200964318001
factura 001-001-0001627 por trabajos de
VALENTINA AURA
imprenta para evento masivo del legado
latinoamericanista de Eloy Alfaro; aut. memo
# 077-UAF; constancia POA Nro. MREMHDPI- 2015-274-M
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0910
001
0
OGA
RUC
PORTILLA PARRALES CESAR, pago de la
PORTILLA PARRALES
factura 001-001-000111 por el arrendamiento 0919507459001 CESAR MARCEL
de oficinas de la sede de la Coordinacion
Zonal 5 correspondiente al mes de Junio del
2015; según clausulas del contrato vigente;
Aut. Memo 078 MREMH-CZ5-MILAGROUAF-2015; Const. Poa Nro MREMH-DPI2015-0915-M. Cert.# 217
REN
REN
DEV
09/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP; pago 1768152560001 NACIONAL DE
de la factura # 001-777-015465285 por
TELECOMUNICACIO
servicio telefonico del mes de junio del 2015;
NES CNT EP
Aut. Memorando No. 095 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-M-2015; Const. POA
MREMH-DPI-2015-1695-TEMP; Cert, Pres.
219
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0910
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,700.00
1,700.00
1,700.00
204.00
1,076.00
172.65
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
0.00
172.65
172.65
Registró
0.00
1,076.00
1,076.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
204.00
204.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 355 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
458
456
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
0
3.00
3.00
0.00
0910
001
0
120.00
120.00
0.00
61
000
000
003
000
530303
58
461
000
460
PR
58
463
000
462
PR
58
000
PY
AC
000
001
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
14/07/2015
OGA
REN
000
530303
NOR
000
123.00
001
530301
PR
IVA
0910
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
003
DEV
ORTUNO DELGADO
MAURICIO
FEDERICO
MONTO
FTE
000
14/07/2015
0920465796
BENEFICIARIO
UBG
000
457
Ortuño Delgado mauricio Federico; pago c/s
insititucional#168 los dias 5 y 6 de junio del
2015 a las ciudades de Quevedo y Ventanas
dando seguimiento a casos de beneficiarios
del proyecto Cucayo; Aut. Memorando No.
010-MREMH-CZ5-MILAGRO-UCI-M-2015;
Const. POA No.MREMH-DPI-2015-948-M;
Cert. Pres.#220
RUC
REN
61
459
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
Cedeño Luque Mitzi Johana; pago C/S
institucional # 174 el dia 24/06/2015 a la
ciudad de Ventanas para brindar atención
desconcetrada en Unidad Móvil; Aut.
Memorando No. 032 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-M-2015; Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #221
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Cedeño Luque Mitzi Johana; pago C/S
institucional#181 el dia 30/06/2015 a la
ciudad de Salinas para brindar atencion
desconcetrada; Aut. Memorando No. 037
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-2015-M;
Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-948-M.
Cert. Pres. #222
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Mendoza Vera Carlos; pago comisión de
servicios institucionales#169 el dia
23/06/2015 a la ciudad de Salinas para brindar
atención desconcetrada; Aut. Memorando No.
032 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-2015-M;
Const. POA No. MREMH-DPI-2015-948-M;
Cert. Pres. #223
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
1204441826
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
40.00
40.00
1204441826
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
40.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
1202007835
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 356 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
465
464
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
0
5.00
5.00
0.00
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
58
000
000
001
000
530303
58
470
000
466
PR
58
475
000
474
PR
PY
AC
000
001
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
16/07/2015
OGA
REN
000
530303
NOR
45.00
001
530803
PR
IVA
0910
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
006
DEV
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
MONTO
FTE
000
15/07/2015
0914149976
BENEFICIARIO
UBG
000
468
Chavez Mendez Jerry; pago de comisión
servicio institucional#170 el día 23/06/2015 a
la ciudad de Salinas trasladando a
funcionarios para brindar atención
desconcentrada; Aut. Memorando No. 032
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-2015-M;
Const. POA No. MREMH-DPI-2015-948-M;
Cert. Pres. #224
RUC
REN
01
469
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
Mendoza Vera Carlos; pago comisión de
servicios institucional#172 el dia 24/06/2015
a la ciudad de Ventanas para brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil; Aut.
Memorando No. 032 MREMH-CZ5-MilagroUAD-2015-M; Const. POA Nro. MREMHDPI-2015-948-M; Cert. Pres. #226
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Fariño Gurumendi Wendy R.; comision de
servicios institucionales # 171 el dia
23/06/2015 a la ciudad de Salinas para brindar
atencion desconcentrada en Unidad Móvil;
Aut. Memorando #No.032 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015-M; Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #225
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Chavez Mendez Jerry J; pago C/S
institucional #190 eldia 25/06/2015 a la Prov.
Santa Elena: Cerecita y Chanduy, traslado a
funcionario para dar seguimiento a
baneficiarios de proyecto CUCAYO; Aut.
Memo No. 011 MREMH-MILAGRO-CZ5UCI-2015-M; Const. POA Nro. MREMHDPI-2015-948-M; Cert. Pres. #230
REN
UBG
FTE
ORT
1202007835
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
0920351772
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
40.00
40.00
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
0914149976
40.00
MONTO
SALDO
0.00
67.00
01
000
000
006
000
530803
0910
001
0
25.00
25.00
0.00
58
000
000
001
000
570102
0910
001
0
2.00
2.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 357 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
61
476
No.
ORI.
000
473
PR
60
477
000
472
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
003
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
PY
AC
OGA
REN
000
DEV
16/07/2015
530303
530303
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0910
001
RUC
BENEFICIARIO
0
Narvaez Jaramillo Cristina Lucia; pago de
comisión de servicio institucional#186 el dia
29/06/2015 a la ciudad de Guaranda participar
del taller presentacion de la agenda de la
Igualdad para la movilidad Humana; Aut.
Memo 013-MREMH-13; Const. POA No.
MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #229
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Chavez Mendez Jerry; pago comisión de
servicio institucional#183 el día 30/06/2015 a
la ciudad de Salinas para traslado de
funcionarios que brindan atención
desconcentrada; Aut. Memorando No. 037
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-2015-M;
Const.POA No. MREMH-DPI-2015-948-M;
Cert. Pres. #228
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
40.00
0910646058
NARVAEZ
JARAMILLO
CRISTINA LUCIA
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
40.00
IVA
40.00
64.00
000
000
006
000
530803
0910
001
0
24.00
24.00
0.00
58
000
000
001
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
471
PR
58
480
000
479
PR
60
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago C/S
institucional#182 el dia 30/06/2015 a la
ciudad de Salinas para atención
desconcentrada en Unidad Móvil; Autorizado
Memorando No. 037 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015-M; Const. POA
MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #227
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
1202007835
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
Compromiso de pago a RENDON
RENDON MARTRUS
MARTRUS VICTOR HUGO: Factura # 001- 0908408909001 VICTOR HUGO
001-0001342 por el servicio de animacion y
actuacion en evento publico por mes del
refugiado realizado en la ciudad de Ventanas
el dia 24/06/2015; aut memo # 092-UAF;
constancia POA Nr° MREMH-DPI-2015-848M.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0910
001
0
40.00
40.00
40.00
200.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
478
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0914149976
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 358 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
481
479
PR
60
486
000
482
PR
60
487
000
485
PR
01
488
000
484
PR
58
489
000
483
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530206
0910
001
0
VILLA ARREAGA VALENTINA AURA,
pago de la factura # 001-001-0001623 por
realizacion de materiales impresos para
eventos por el día del refugiado; Aut.
Memorando No. 084 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015-M; Const. POA N°
MREMH-DPI-2015-848-M; Cert. Pres. #232
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0910
001
0
OGA
VILLA ARREAGA VALENTINA AURA;
pago por la factura# 001-001-0001624 Por
servicio de impresion de adhesivos para la
CZ5 ; Autorizado Memorando No. 082
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015-M;
Const. POA MREMH-DPI-2015-848-M;
ingreso de bod # 3; Cert. Pres. #237
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0910
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530807
0910
001
0
1200964318001
VILLA ARREAGA
VALENTINA AURA
1200964318001
VILLA ARREAGA
VALENTINA AURA
UBG
FTE
ORT
530807
0910
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
24.00
757.90
280.00
420.00
70.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
70.00
70.00
Registró
0.00
420.00
420.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
280.00
280.00
MONTO
SALDO
0.00
757.90
757.90
VILLA ARREAGA VALENTINA AURA:
VILLA ARREAGA
pago por la factura # 001-001-0001626 por el 1200964318001 VALENTINA AURA
servicio de diseño de 2 lonas con motivo de
evocación del mes del refugiado; Aut.
Memorando No. 085 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015-M; Const. POA No.
MREMH-DPI-2015-848-M; Cert. Pres. #223
REN
MONTO
24.00
VILLA ARREAGA VALENTINA AURA;
VILLA ARREAGA
1200964318001
Pago de la factura # 001-001-0001625 por
VALENTINA AURA
realizacion de volantes para difusion de los
servicios de atención desconcentrada en los
cantones de la Zona 5 del MREMH; Aut.
Memorando No.083 MREMH- CZ5-MilagroUAF-2015-M; Const. POA No. MREMHDPI-2015-848-M; Cert. Pres. #234
REN
OGA
BENEFICIARIO
Para regularizar el IVA de la partida
RENDON MARTRUS
presupuestaria 60-001-53.02.06 según Factura 0908408909001 VICTOR HUGO
# 001-001-0001342
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 359 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
491
490
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ORTIZ CONSTANTE JOHANA
ALEXANDRA; comision de servicios
institucionales # 166 el dia 19/06/2015 a la
ciudad de Ventanas para coordinar evento de
conmemoracion del refugiado en esa
localidad; Aut. Memorando No. 010
MREMH-CZ5-MILAGRO-DR-2015-M;
Const. POA No. MREMH-DPI-2015-948-M;
Cert. Pres. #238
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1717544231
BENEFICIARIO
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
60
000
000
001
000
530301
0910
001
0
5.00
5.00
0.00
60
000
000
001
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
493
492
PR
60
497
000
495
PR
01
502
000
494
PR
60
000
DEV
16/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
ORTIZ CONSTANTE JOHANA
ALEXANDRA; pago por comisión de
servicio institucional#185 el dia 24/06/2015 a
la ciudad de ventanas para realizacion de
evento por el mes del refugiado; Aut.
Memorando No. 011 MREMH-CZ5MILAGRO-DR-2105-M; Const. POA No.
MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #239
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
UBG
FTE
ORT
530104
0910
001
0
ORTIZ CONSTANTE JOHANA
ALEXANDRA; pago comisión de servicio
institucional#187 el dia 29/06/2015 a la
ciudad de Guaranda para coordinacion de
evento por el mes del refugiado; Aut.
Memorando No. 013 MREMH-MILAGROCZ5-DR-2015-M; Const. POA No. MREMHDPI-2015-948-M; Cert. Pres. #241
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
40.00
40.00
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD, pago de
ESTRATEGICA
las facturas # 070-001-003737837/3733562
CORPORACION
por el servico electrico correspondeinte al mes
NACIONAL DE
de Junio del 2015; Aut. Memorando No. 090
ELECTRICIDAD
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015-M;
CNEL EP
Const. POA No. MREMH-DPI-2015-1740TEMO; Cert. #242
REN
OGA
1717544231
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
57.04
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
57.04
57.04
1717544231
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 360 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
503
496
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
0910
001
0
000
000
001
000
530301
60
000
000
001
000
530303
498
PR
60
507
000
505
PR
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
NOR
ORTIZ CONSTANTE JOHANA
ALEXANDRA; pago por comisión de
servicio instituciona#150 los dias 08 y 09 Junio-2015 a la ciudad de Santa Elena para
coordinacion de evento a realizar por el mes
del refugiado; Aut. Memo MREMHMREMH-CZ5-DR-M-2015; Const. POA No.
MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #243
REN
60
504
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
WENDY ROSSANA FARINO
GURUMENDI; pago de comisión de servicio
institucional#148 el dia 09/06/2015 a la
ciudad de Santa Elena para realizacion de
evento de difusion de derechos por el mes del
refugiado; Aut. Memo No. 07 MREMHMILAGRO-CZ5-DR-2015-M; Const. POA
No. MREMH-DPI-2015-848-M; Cert. Pres.
#244
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON;
pago por comisión de servicio
institucional#165 el dia 17/06/2015 a la
ciudad de Ventanas, traslado de tecnicos a
evento por el mes del refugiado; Aut.
Memorando No. 09 MREMH-CZ5-MilagroDR-M-2015; Const. POA No. MREMH-DPI2015-849-M; Cert. Pres. #248
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1717544231
0920351772
BENEFICIARIO
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
MONTO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
IVA
122.37
2.37
2.37
0.00
120.00
120.00
0.00
40.00
40.00
0914149976
MONTO
SIN IVA
40.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
42.50
58
000
000
001
000
570102
0910
001
0
2.50
2.50
0.00
60
000
000
001
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 361 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
508
500
PR
60
510
000
501
PR
60
511
000
499
PR
60
513
000
509
PR
60
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
WENDY ROSSANA FARINO
GURUMENDI; pago comisión de servicio
institucional#163 el dia 17/06/2015 a la
ciudad de Ventanas para ejecucion de evento
masivo por el mes del refugiado; Aut.
Memorando No. 09 MREMH-CZ5-MilagroDR-2015-M; Const. POA No. MREMH-DPI2015-849-M; Cert. Pres. #246
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CEDENO LUQUE MITZI JOHANA:
comision de servicios institucionales # 164 el
dia 17/06/2015 a la ciudad de Ventanas; para
coordinacion del evento por mes del
refugiado; Aut. Memorando No. 09
MREMH-CZ5-Milagro-DR-M-2015;
Constancia POA No. MREMH-DPI-2015-849
-M; Cert. Pres. #247
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA
LUCIA; pago comisión de servicio
institucional#149 el dia 09/06/2015 a la
ciudad de Santa Elena para evento de difusion
de los derechos de los refugiados; Aut.
Memorando No. 07 MREMH-CZ5-MilagroDR-2015-M; Const. POA No. MREMH-DPI2015-849-M; Cert. Pres. #245
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
WENDY ROSSANA FARINO
GURUMENDI; pago comisión de servicio
institucional#175 el dia 22/06/2015 a la
ciudad de Guaranda para coordinacion con
autoridades del evento por mes del refugiado;
Aut. Memorando No. 011 MREMH-CZ5MIlagro-DR-2015-M; Const. POA No.
MREMH-DPI-2015-849-M; Cert.Pres. #250
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
RUC
0920351772
BENEFICIARIO
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
MONTO
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
NARVAEZ
JARAMILLO
CRISTINA LUCIA
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0920351772
40.00
40.00
40.00
0910646058
IVA
40.00
40.00
1204441826
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 362 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
514
506
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
0
5.00
5.00
0.00
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
60
000
000
001
000
530303
PY
AC
OGA
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
0910
001
0
000
000
001
000
570102
60
000
000
001
000
530303
516
PR
DEV
20/07/2015
PY
AC
NOR
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON;
comisión de servicios institucionales # 176 el
dia 22/06/2015 a la ciudad de Guaranda para
traslado de tecnicos a reunion
interirntitucional por mes del refugiado; Aut.
Memorando No. 011 MREMH-CZ5-MilagroM-2015; Const. POA No. MREMH-DPI-2015
-849-2015; Cert. Pres. #251
REN
58
517
45.00
001
530301
PR
IVA
0910
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
MONTO
FTE
000
17/07/2015
0920351772
BENEFICIARIO
UBG
000
512
WENDY ROSSANA FARINO
GURUMENDI; pago comisión de servicios
institucional# 167 el dia 19/06/2015 a la
ciudad de Ventanas para coordinar evento por
el dia del refugiado; Aut. Memorando No. 10
MREMH-CZ5-Milagro-M-2015; Const. POA
No. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres.
#249
RUC
REN
60
515
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
WENDY ROSSANA FARINO
GURUMENDI; comisión de servicio
institucional#179 el dia 26/06/2015 a la
ciudad La Libertad para participación de
evento en El Consejo cantonal de Protección
de derechos y la fundacion ASYLUM; Aut.
Oficio No. # 534-CPDLLI-2105; Const. POA
No. MREMH-DPI-2015-0849-M; Cert. #252
REN
UBG
FTE
ORT
0914149976
0920351772
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
42.50
2.50
2.50
0.00
40.00
40.00
0.00
43.55
60
000
000
001
000
530301
0910
001
0
3.55
3.55
0.00
60
000
000
001
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 363 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
520
518
PR
60
521
000
519
PR
60
523
000
522
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
530303
NOR
ORTIZ CONSTANTE JOHANA
ALEXANDRA; pago comisión de servicio
institucional#177 el dia 22/06/2015 a la
ciudad de Guaranda para coordinar la mesa
Interinstitucional por el mes del Refugado;
Aut. Memorando No. 011-MREMH-CZ5Milagro-DR-M-2015; Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. 253
REN
REN
DEV
20/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA
LUCIA; pago comisión de servicio
institucional#178 el dia 24/06/2015 a la
ciudad de Ventanas para difundir agenda de
movilidad humana por el mes del refugiado;
Aut. Memorando No. 11 MREMH-CZ5MILAGRO-DR-M-2105; Const. POA No.
MREMH-DPI-2015-0948-M; Cert. Pres.
#254
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
WENDY ROSSANA FARINO
GURUMENDI;comisión de servicio
institucional#180 el día 24/06/2015 a la
ciudad de Ventanas para presentacion de la
agenda de movilidad humana por el mes del
refugiado; Aut. Memorando No. 011MREMH-CZ5-Milagro-DR-M-2015; Const.
POA Nro. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert.
#255
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1717544231
BENEFICIARIO
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
MONTO
NARVAEZ
JARAMILLO
CRISTINA LUCIA
0920351772
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
IVA
40.00
40.00
0910646058
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00
42.75
000
000
001
000
530301
0910
001
0
2.75
2.75
0.00
60
000
000
001
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
524
PR
61
000
DEV
20/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
ORTUÑO DELGADO MAURICIO
FEDERICO; pago comisión de servicio
institucional#184 el dia 25/06/2015 a los
cantones Chanduy y Cerecita para visitas de
seguimiento a beneficiarios del proyecto
Cucayo; Aut. Memorando No. 011-MREMHCZ5-Milagro-UC-I; Const. POA No.
MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #256
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
0920465796
ORTUNO DELGADO
MAURICIO
FEDERICO
40.00
40.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
60
525
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 364 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
527
526
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON;
pago de comisión de servicio
institucional#188 el dia 29/06/2015 a la
ciudad de Guaranda para traslado de tecnicos
a eventos por conmemoracion del mes del
refugiado; Aut. Memorando No. 013MREMH-CZ5-Milagro-DR-M-2015; Const
POA Nr°-MREMH-DPI-2015-948-M;
Cert.#257
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0914149976
BENEFICIARIO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
62.00
01
000
000
006
000
530803
0910
001
0
21.00
21.00
0.00
58
000
000
001
000
570102
0910
001
0
1.00
1.00
0.00
60
000
000
001
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
531
529
PR
61
533
000
532
PR
61
000
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
pago por la comisión de servicio institucional
#189 el dia 18-06-2015 a la ciudad de
Babahoyo para trasladar a los servidores que
realizan presentación de la AGENDA DE
IGUALDAD. Memo No. MREMH-CZ5MILAGRO-UCCS-0063. Const. POA No.
MREMH-DPI-2015-948-M. Cert. Pres. #259
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO, pago
de la comisión de servicio intitucional# 191 el
dia 20-05-2015 a la ciudad de Vinces para
presentacion de la agenda nacional de la
Igualdad, Aut. Memo No. MREMH-CZ5MILAGRO-UCCS-No.036, Const. POA Nro
MREMH-DPI-2015-948-M, Cert. Pres. #262
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
0914149976
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
40.00
40.00
1705556676
CUBILLOS AVILES
LUIS RICARDO
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 365 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
535
528
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
comisión de servicio institucional # 173 el dia
24-06-2015 a la ciudad de Ventanas para
traslado de funcionarios a brindar atención
desconcentrada, Aut. Memo No. 032MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const.
POA Nr-MREMH-DPI-2015-948-M, Cert.
Pres. #258
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0914149976
BENEFICIARIO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
52.00
01
000
000
006
000
530803
0910
001
0
10.00
10.00
0.00
58
000
000
001
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
58
000
000
001
000
570102
0910
001
0
2.00
2.00
0.00
536
534
PR
61
537
000
530
PR
61
000
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
24/07/2015
PY
AC
000
003
OGA
530303
NOR
000
OGA
CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO, pago
de la comisión de servicio institucional#193 el
dia 27-05-2015 a la ciudad de Guaranda Prov.
de Bolivar como mediador del CINEFORO
para prevención de la migración riesgosa, Aut.
Memo # 040 MREMH-CZ5-MILAGROUCCS, Const. POA Nr MREMH-DPI-2015948-M. Cert. Pres. #263
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO, pago
comisión de servicio institucional #192 el dia
29-05-2015 a la ciudad de Santa Elena a la
presentación de CINEFORO en avento por
prevención de la migración riesgosa, Aut.
Memo No. MREMH-CZ5-Milagro-UCCS
No. 042, Const. Poa MREMH-DPI-2015-948M, Cert. Pres. #260
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
1705556676
CUBILLOS AVILES
LUIS RICARDO
40.00
40.00
1705556676
CUBILLOS AVILES
LUIS RICARDO
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 366 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
539
538
PR
01
541
000
540
PR
58
543
000
542
PR
58
545
000
544
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ATIMASA S.A. por la factura # 001-0280001177 por despacho de combustibles para
el vehiculo placas PEI-1240 de la
Coordinación Zonal, Aut. Memorando No.
098 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, de
alcance al Memo No. 058 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015. Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-0989-M. Cert. #265
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0910
001
0
OGA
MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO,
comisión servicio institucional#199 el dia 1607-2015 a la ciudad de Quevedo para brindar
atención desconcentrada. Aut Memorando No.
041-MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-M2015, Const. POA Memorando Nro.
MREMH-DPI-CGPGE-2015-0969-M, Cert.
Pres. #266
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON.
Comision de servicio institucional #198 el dia
14-07-2015 a la ciudad de Salinas para
traslado de técnicos para brindar atención
desconcentrada. Aut Memorando No. 041MREMH-CZ5-Milagro-UAD-2015. Const.
POA Memorando Nro. MREMH-CGPGE2015-0989-M, Cert. Pres. #267
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
WENDY ROSSANA FARINO
GURUMENDI. comisión de servicio
institucional#197 el dia 14-07-2015 a la
ciudad de Salinas para brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil. Aut
Memorando No. 041-MREMH-CZ5-MilagroUAD-M-2015. Const. POA Nro. MREMHCGPGE-2015-0989-M. Cert. Pres. #268
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0991331859001 ATIMASA S.A.
MONTO
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0920351772
22.32
40.00
40.00
0914149976
IVA
22.32
22.32
1202007835
MONTO
SIN IVA
0.00
PONCEKA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 367 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
550
549
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
Comisión de Servicio institucional#202 el dia
03-07-2015 a la ciudad de Santa Elena,
Babahoyo a entregar invitaciones por la
llegada del Papa Francisco. Aut Memorando
Nro. 040 MREMH-CZ5-MILAGRO-2015-M,
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20150989-M, Cert. Pres. #272
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0914149976
BENEFICIARIO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
48.50
01
000
000
006
000
530803
0910
001
0
5.00
5.00
0.00
58
000
000
001
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
58
000
000
001
000
570102
0910
001
0
3.50
3.50
0.00
551
546
PR
58
553
000
547
PR
58
000
DEV
30/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/07/2015
PY
AC
000
001
OGA
530303
NOR
000
OGA
MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO,
comisión de servicio institucional#196 el dia
14-07-2015 a la ciudad de Salinas para
traslado de tecnicos al servicio de atencion
desconcentrada, Aut. Memorando No. 041
MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const.
Poa Nro. MREMH-CGPGE-2015-0989-M,
Cert. Pres. #269
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
BARRENO ITURRALDE GLADYS
ZENELIA, Comisión de servicio
institucional#200 el día 16-07-2015 a la
ciudad de Quevedo para brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil, Aut.
Memorando No. 041 MREMH-CZ5-MilagroUAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMHDPI-2015-0969-M, Cert. Pres. #270
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
1202007835
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
0908164478
BARRENO
ITURRALDE GLADYS
ZENELIA
40.00
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
Modificó
PONCEKA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 368 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
555
552
PR
60
556
000
554
PR
60
557
000
548
PR
58
559
000
558
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO,
Comisión de Servicio institucional#194 el día
09-06-2015 a la ciudad de Santa Elena para
participar en evento por conmemorarse el mes
del refugiado, Autoriza Memorando No. 007
MREMH-CZ5-Milagro-DR-M-2015, Const.
POA Memorando Nro. MREMH-DPI-20150948-M, Cert. #273
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO,
comisión de servicio institucional#195 el dia
24-06-2015 a la ciudad de Ventanas para
participar como moderador del evento por el
mes del refugiado, Autoriza Memo No. 011
MREMH-CZ5-Milagro-DR-M-2015, Const.
Poa Memorando Nro. MREMH-DPI-20150948-M. Cert. Pres. #274
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
Comisión de servicio institucional#201 el dia
16-07-2015 a la ciudad de Quevedo para
traslado de tecnicos en la unidad movil de
atención en Unidad Móvil, Aut. Memo No.
041 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015,
Const. Poa Nro. MREMH-DPI-2015-0969-M,
Cert. Pres. #271
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
reintegro de gastos por el valor de tasas de
peajes y compra de combustibles para los
vehiculos placas PEI-1240 y la buseta SP3017, en los diferentes recorridos, Aut. Memo
091 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015,
Const. POA Memorando Nro. MREMH-DPI2015-0948-M. Cert. Pres. #275
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1705556676
BENEFICIARIO
CUBILLOS AVILES
LUIS RICARDO
MONTO
CUBILLOS AVILES
LUIS RICARDO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
40.00
40.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
0914149976
40.00
40.00
40.00
0914149976
IVA
40.00
40.00
1705556676
MONTO
SIN IVA
0.00
91.00
01
000
000
006
000
530803
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
006
000
570102
0910
001
0
51.00
51.00
0.00
PONCEKA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 369 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
562
560
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ORTUNO DELGADO MAURICIO
FEDERICO, comisión de servicio
institucional #43 el dia 30 y 31 de Marzo del
2015 a la ciudad de Azoguez para
lineamientos metodologías procesos de
trabajo de las coordinaciónes zonales, Aut.
Memo No. 05 MREMH-CZ5-MILAGROUCI-M-2015, Const.POA Memo Nro.
MREMH-DPI-2015-0509-M
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0920465796
BENEFICIARIO
ORTUNO DELGADO
MAURICIO
FEDERICO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
139.00
60
000
000
001
000
530301
0910
001
0
19.00
19.00
0.00
60
000
000
001
000
530303
0910
001
0
120.00
120.00
0.00
563
561
PR
DEV
03/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
comisión de servicios institucionales #42 el
dia 28-03-2015 para traslado del cordinadOr a
reunión con autoridades de la provincia de
Santa Elena, Aut. Oficio No. MREMH-CZ5Milagro-O-0020, Constancia POA
Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0509M, Cert. Pres.#277
REN
UBG
FTE
ORT
0914149976
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
55.00
01
000
000
006
000
530803
0910
001
0
15.00
15.00
0.00
61
000
000
003
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
570
564
PR
DEV
12/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO &
CORPORACION
ASOCIADOS S.A. SERVITAM, pago de las 0992642890001 SERVIAUTO
facturas # 001-001-0025610 y 001-001TAMAYO
0025611 por el mantenimiento periodico del
ASOCIADOS S.A.
vehiculo placas PEI 1240, autoriza
SERVITAM
Memorando Nro. 096 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. #280
REN
UBG
FTE
ORT
41.13
01
000
000
006
000
530405
0910
001
0
8.93
8.93
0.00
01
000
000
006
000
530803
0910
001
0
32.20
32.20
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 370 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
574
564
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
0
1.07
1.07
0.00
0910
001
0
3.86
3.86
0.00
01
000
000
006
000
530803
PY
AC
OGA
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
0910
001
0
000
000
006
000
530405
01
000
000
006
000
530803
565
PR
RDP
12/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
1.44
0.00
0910
001
0
6.81
6.81
0.00
000
006
000
530803
01
000
000
005
000
8.25
1.44
000
AC
0.00
0
01
PY
56.71
001
530405
PR
56.71
0910
000
NOR
0.00
ORT
006
DEV
12.00
FTE
000
12/08/2015
CORPORACION
0992642890001 SERVIAUTO
TAMAYO
ASOCIADOS S.A.
SERVITAM
12.00
UBG
000
568
Para regularizar el IVA de la partida
presupuestaria 01-006-530405 y 01-006530803 según factura 001-001-25612 y 001001-25613
68.71
REN
01
580
CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO
CORPORACION
ASOCIADOS S.A. SERVITAM pago de las 0992642890001 SERVIAUTO
facturas # 001-001-025612 y 001-001-025613
TAMAYO
por el mantenimiento periodico de la buseta
ASOCIADOS S.A.
Hyunday SP 3017 asignada a la coordinación,
SERVITAM
Aut Memorando Nro. 097 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015, Const. POA Nr.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. #281
REN
01
578
4.93
001
530405
PR
IVA
0910
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
006
DEV
Para regularizar el IVA de la partida
CORPORACION
0992642890001 SERVIAUTO
presupuestaria 01.006.53.04.05 y
01.006.530803 según facturas 001-001-25610
TAMAYO
y 001-001-25611
ASOCIADOS S.A.
SERVITAM
MONTO
FTE
000
12/08/2015
BENEFICIARIO
UBG
000
565
RUC
REN
01
576
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PORTILLA PARRALES CESAR MARCEL,
PORTILLA PARRALES
pago por el servicio de arriendo de las oficinas 0919507459001 CESAR MARCEL
de la CZ5, del mes comprendido entre el 15
de Junio al 15 de Julio segun contrato vigente
# 058, Aut. Memorando Nro. 109 MREMHCZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nr
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#284
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0910
001
0
1,700.00
1,700.00
1,700.00
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
Modificó
PONCEKA
PONCEKA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 371 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
581
568
PR
01
582
000
573
PR
01
583
000
573
PR
01
586
000
575
PR
01
587
000
567
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
006
000
DEV
12/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530502
0910
001
0
OGA
530804
NOR
NOR
000
Para regularizar la partida presupuestaria 01005-530502 según factura 001-001-113
REN
REN
RDP
12/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MONROY MORENO DENNIS
FERNANDO, pago por los servicios de
impresion para uso de las diferentes áreas de
atención, según factura #001-001-0000135,
Autorizado con Memorando Nro. 103
MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const.
POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M,
Cert. Pres. #288
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Para regularizar el IVA de la partida
presupuestaria 01-006-530804 según factura
#001-001-00000135
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0910
001
0
OGA
Espinoza de la Cuadra Jose Roberto, reintegro
de gastos comprobante 017-023-00026514
del Banco Central del Ecuador, por la emisión
de certificado digital para firma electrónica,
autoriza Memorando Nro. 120 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. #289
REN
UBG
FTE
ORT
530228
0910
001
0
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PORTILLA PARRALES
0919507459001 CESAR MARCEL
0912938925001
MONROY MORENO
DENNIS FERNANDO
MONROY MORENO
DENNIS FERNANDO
ESPINOZA DE LA
CUADRA JOSE ROB
UBG
FTE
ORT
530704
0910
001
0
204.00
1,000.00
120.00
22.40
125.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
0.00
0.00
125.00
125.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
22.40
22.40
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0910700590
IVA
1,000.00
1,000.00
0912938925001
MONTO
SIN IVA
204.00
204.00
AVILES MUNOZ GRISLEY ALEXANDRA,
AVILES MUNOZ
1205453788001 GRISLEY
pago por el mantenimiento preventivo y
recarga de toner de la impresora HP-Laserjet
ALEXANDRA
M1522 de la Coordinación, según facturas
No. 001-001-922 y 001-001-923, Aut.
Memorando No. 102 MREMH-CZ5-MilagroUAF-2015, Const. POA Nr. MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #283
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 372 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
588
567
PR
01
589
000
566
PR
01
590
000
566
PR
01
591
000
579
PR
58
592
000
584
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
14/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530704
0910
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
0910
001
0
OGA
NOR
000
OGA
Para regularizar el IVA de la partida
presupuestaria 01.006.530803 según factura
001-034-000002263
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA,
comisión de servicio institucional #223 a la
ciudad de Babahoyo el día 27-Julio-2015 para
atencion brindar atención desconcentrada,
autoriza Memorando Nro. 050 MREMH-CZ5Milagro-UAD-2015, Const. POA Nro
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#291
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
RUC
BENEFICIARIO
AVILES MUNOZ
1205453788001 GRISLEY
ALEXANDRA
MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO,
pago por la comisión de servicio institucional
#224 a la ciudad de Babahoyo el dia 27-Julio2015 para brindar atención directa a usuarios
en la Unidad Móvil, autoriza Memorando
Nro. 050 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015,
Const. Poa Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. #292
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
MONTO
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
240.08
28.81
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
PONCEKA
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1202007835
15.00
28.81
28.81
1204441826
IVA
240.08
240.08
0991331859001 ATIMASA S.A.
MONTO
SIN IVA
15.00
15.00
ATIMASA S.A. pago por el consumo de
combustible para los vehículos: Suzuki-Jeep 0991331859001 ATIMASA S.A.
placas PEI-1240 y buseta Hyunday SP-3017,
autorizado con Memorando Nro. 099
MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const.
POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M.
Cert. Pres. #282. Según factura 001-034-2263
REN
530803
NOR
Para regularizar la partida presupuestaria 01006-530704 según facturas No. 001-001-922
y No. 001-001-923
REN
REN
DEV
17/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 373 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
593
585
PR
58
600
000
594
PR
60
601
000
595
PR
60
602
000
596
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, por
la comisión de servicio institucional el día 27Julio-2015 a la ciudad de Babahoyo para
traslado de funcionarios en la Unidad Móvil,
autoriza Memorando Nro. 050 MREMH-CZ5Milagro-UAD-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#293
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
Inca Arellano David Fernando, pago por la
comisión de servicio institucional#231 el dia
25-07-2015 a la ciudad de Naranjal, a
socializar la Agenda de Igualdad para la
Movilidad Humana, autoriza Memorando
Nro. 075 MREMH-CZ5-MILAGRO-UCCS,
Constancia POA Nro. MREMH-CGPGE2015-1400-M, Cert. Pres. #295
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CORNEJO MEDINA GLADYS, pago por la
comisión de servicio institucional #232 el dia
25-07-2015 al cantón Naranjal, a socializar la
agenda de la Igualdad para la Movilidad
Humana, autoriza Memorando Nro. 075
MREMH-CZ5-Milagro-UCCS, Const. POA
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#296
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
comisión de servicio institucional #233 el dia
25-07-2015 al cantón Naranjal, a socializar la
Agenda de Igualdad para la Movilidad
Humana, autoriza Memorando Nro. 075
MREMH-CZ5-Milagro-UCCS, Const. POA
Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert.
Pres. #298
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
RUC
0914149976
BENEFICIARIO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
MONTO
INCA ARELLANO
DAVID FERNANDO
CORNEJO MEDINA
GLADYS
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0914149976
40.00
40.00
40.00
0922336144
IVA
40.00
40.00
0919812818
MONTO
SIN IVA
0.00
PONCEKA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 374 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
603
597
PR
61
604
000
598
PR
61
605
000
599
PR
61
607
000
606
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PONCE INTRIAGO KARINA ELIZABETH,
pago comisión de servicio institucional #234
el dia 25-07-2015 hacia el cantón Naranjal,
prsentación de la Agenda de Igualdad para la
Movilidad Humana, autoriza Memorando
Nro. 075 MREMH-CZ5-MILAGRO-UCCS,
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres #299
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO, pago
comisión de servicio institucional #235 el día
25-07-2015 hacia el cantón Naranjal,
presentación de la Agnda de Igualdad para la
Movilidad Humana, autoriza Memorando
Nro. 075 MREMH-CZ5-Milagro-UCCS,
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #300
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA
LUCIA, pago por la comisión de servicio
institucional #236 el día 25-07-2015 hacia el
cantón Naranjal, presentación de la Agenda de
Igualdad para la Movilidad Humana, autoriza
Memorando Nro. 075 MREMH-CZ5Milagro-UCCS, Const. Poa Nro. MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. #301
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
pago de comisión de servicio
institucional#111 el dia 01-04-2015 a la
ciudad de Guaranda, trasladando a
funcionarios a Evento de difusión de l la
política Internacional, Aut. Memorando
Nro.MREMH-CZ5-Milagro-M-2014, Const.
POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M,
Cert. Pres #302
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0929138964
BENEFICIARIO
PONCE INTRIAGO
KARINA ELIZABTH
MONTO
CUBILLOS AVILES
LUIS RICARDO
NARVAEZ
JARAMILLO
CRISTINA LUCIA
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
40.00
40.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
0914149976
40.00
40.00
40.00
0910646058
IVA
40.00
40.00
1705556676
MONTO
SIN IVA
0.00
48.00
01
000
000
006
000
530803
0910
001
0
6.00
6.00
0.00
58
000
000
001
000
570102
0910
001
0
2.00
2.00
0.00
PONCEKA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 375 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
61
609
No.
ORI.
000
608
PR
58
611
000
610
PR
58
613
000
612
PR
58
624
000
572
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
003
000
DEV
17/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
006
530303
NOR
DEV
17/08/2015
OGA
REN
DEV
17/08/2015
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0910
001
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
WENDY ROSSANA FARINO
GURUMENDI, pago por la comisión de
servicio institucional#204 realizada el dia 0707-2015 a la ciudad de Salinas, a brindar
atención desconcentrada, Aut. Memorando
Nro. 039 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-2015M, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. 304
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
pago por la comision de servicio institucional
el día 07-07-2015 a la ciudad de Salinas,
trasladando a funcionarios que brindan
atención desconcentrada. Aut. Memorando
Nro. 039-MREMH-CZ5-Milagro-UAD-2015.
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. 306
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
BENEFICIARIO
0
MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO,
pago de la comisión de servicio institucional
#203 el día 07-07-2015 a la ciudad de Salinas,
a brindar atención desconcentrada, Aut.
Memorando Nro. 039 MRMEH-CZ5MILAGRO-UAD-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
303
REN
OGA
RUC
40.00
1202007835
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
0920351772
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
UBG
FTE
ORT
530804
0910
001
0
40.00
IVA
40.00
40.00
40.00
1.95
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
1.95
1.95
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0914149976
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00
EMPAQUES ECUATORIANOS
EMPAQUES
1791350529001 ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A., por la compra de
suministros de oficina para las diferentes áreas
ECUAEMPAQUES
de atención de la CZ5-Milagro, Aut.
S.A.
Memorando Nro. 105 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#287
REN
MONTO
0.00
PONCEKA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 376 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
627
626
PR
58
628
000
617
PR
58
631
000
616
PR
61
632
000
615
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
18/08/2015
UBG
530303
NOR
530303
NOR
000
MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO,
por la comisión de servicio institucional#216
el día 20-07-2015 a la ciudad de Babahoyo,
para brindar atención desconcentrada, Aut.
Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#316
REN
REN
DEV
18/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO,
pago de la comisión de servicio
institucional#209 el dia 13-07-2015 a la
ciudad de Babahoyo, para brindar atencion
desconcentrada en Unidad Móvil, Autoriza
Memorando Nro. 041 MREMH-CZ5Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#308
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, por
la comisión de servicio institucional#207 el
dia 08-07-2015 a la ciudad de Quevedo para
trasladar a funcionaria Johana Ortiz que
coordina evento, autoriza Memorando Nro. 65
MREMH-MILAGRO-CZ5-2015, Const. POA
Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert.
Pres. 307
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
INCA ARELLANO DAVID FERNANDO,
pago por la comisión de servicio
institucional#208 el dia 10-07-2015 a la
ciudad de Naranjal, para coordinar realización
de taller sobre la ANIMH, Autoriza
Memorando Nro. 051 MREMH-CZ5MILAGRO-UCCS, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#297
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
RUC
1202007835
BENEFICIARIO
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
MONTO
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
INCA ARELLANO
DAVID FERNANDO
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0919812818
40.00
40.00
40.00
0914149976
IVA
40.00
40.00
1202007835
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 377 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
634
614
PR
61
635
000
618
PR
58
637
000
619
PR
58
638
000
620
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ORTIZ CONSTANTE JOHANA
ALEXANDRA, pago de comisión de servicio
institucional#206 el dia 08-07-2015 a la
ciudad de Quevedo, para coordinar actividad
con Unidades Educativas, Autoriza
Memorando Nro. 065-MREMH-MILAGROCZ5-2015, Const. POA Nro. MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #86
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA, pago
comisión de servicio institucional#210 el dia
13-07-2015 a la ciudad de Babahoyo, brinda
atención desconcentrada en Unidad Móvil,
autoriza Memorando Nro. 041 MREMH-CZ5Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#309
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
pago comisión de servicio institucional#211 el
dia 13-07-2015 a la ciudad de Babahoyo,
traslado de tecnicos que brindan atencion
desconcentrada, Autoriza Memornado No.
041 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015,
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #310
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
pago comisión de servicio institucional#212 el
dia 10-07-2015 a la ciudad de Guaranda,
traslado a funcionaria a Gabinete Zonal,
Autoriza Memorando Nro. 042-MREMHMilagro-CZ5-2015-M. Const. MPOA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#311
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1717544231
BENEFICIARIO
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
MONTO
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
40.00
40.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
0914149976
40.00
40.00
40.00
0914149976
IVA
40.00
40.00
1204441826
MONTO
SIN IVA
0.00
50.20
01
000
000
006
000
530803
0910
001
0
8.20
8.20
0.00
58
000
000
001
000
570102
0910
001
0
2.00
2.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 378 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
61
640
No.
ORI.
000
621
PR
61
641
000
622
PR
58
642
000
623
PR
58
643
000
630
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
003
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
18/08/2015
530303
NOR
DEV
18/08/2015
OGA
REN
DEV
18/08/2015
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0910
001
BENEFICIARIO
0
NAREA SANCHEZ ANA EMMA, pago
comisión de servicio institucional el dia 10-07
-2015 a la ciudad de Guaranda para asistencia
a Gabinete Zonal, Autoriza Memorando Nro.
042 MREMH-Milagro-CZ5-2015-M, Const.
POA Nro. MREMH- CGPGE-2015-1400-M,
Cert. Pres. #312
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA, pago
comisión de servicio institucional#214 el dia
20-07-2015 a la ciudad de Babahoyo, para
brindar atención desconcentrada, Autoriza
Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5Milagro-UAD-2015-M, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#313
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
pago comisión de servicio institucional#215 el
día 20-07-2015 a la ciudad de Babahoyo para
traslado de funcionarios quienes brindan
atención desconcentrada, Autoriza
Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-M-2015, Const. POA Nro.
MREMH- CGPGE-2015-1400-M, Cert.
Pres.314
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
RUC
WENDY ROSSANA FARIÑO
GURUMENDI, pago comisión de servicio
institucional#219 el dia 21-07-2015 a la
ciudad de Salinas, para brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil, Autoriza
Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#318
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
MONTO
40.00
0916442676
NAREA SANCHEZ
ANA EMMA
CEDENO LUQUE
MITZI JOHANA
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
40.00
40.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
0920351772
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0914149976
40.00
IVA
40.00
40.00
1204441826
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 379 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
645
629
PR
58
646
000
633
PR
58
647
000
636
PR
58
649
000
648
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO,
pago de comisión de servicio
institucional#218 el dia 21-07-2015 a la
ciudad de Salinas para brindar atencion
desconcetrada, Autoriza Memorando Nro.044
MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const.
POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M,
Cert. Pres. #317
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
pago comisión de servicio institucional #220
el dia 23-07-2015 a la ciudad de Quevedo
para traslado de funcionarios en Unidad Móvil
de atención, Autoriza Memorando Nro. 044
MREMH-CZ5-Milagro-UAD-2015-M, Const.
POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M,
Cert. Pres. #319
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO,
pago comisión de servicio institucional#221 el
dia 23-07-2015 a la ciudad de Quevedo para
brindar atención desconcetrada, autoriza
Memorando Nro. MREMH-CZ5-MILAGROUAD-M-2015, Const. POA Memorando Nro.
MREMH-CGPGE- 2015-1400-M, Cert. Pres.
#320
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
pago comisión de servicio institucional#227 el
dia 28-07-2015 a la ciudad de Salinas para
traslado de tecnicos a atencion
desconcentrada, Autoriza Memorando Nro.
050 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015,
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #321
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
RUC
1202007835
BENEFICIARIO
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
MONTO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0914149976
40.00
40.00
40.00
1202007835
IVA
40.00
40.00
0914149976
MONTO
SIN IVA
0.00
PONCEKA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 380 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
650
639
PR
58
651
000
644
PR
58
653
000
652
PR
58
663
000
662
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
000
WENDY ROSSANA FARINO
GURUMENDI, por la comisión de servicio
institucional#226 el dia 28-07-2015 a la
ciudad de Salinas, para brindar atención
desconcentrada, Autoriza Memorando Nro.
050 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015,
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #322
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
530303
NOR
BARRENO ITURRALDE GLADYS
ZENELIA, pago comisión de servicio
institucional#222 el día 23-07-2015 a la
ciudad de Quevedo para brindar atencion
desconcentrada, autoriza Memorando Nro.
044 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015,
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #321
REN
REN
DEV
19/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO,
pago de la comisión de servicio
institucional#228 los días 29 y 30 de Julio del
2015 a la ciudad de Quevedo, Valencia, El
Emplame, Mocache, Buena Fe y La
Esperanza, Autoriza Memorando Nro.050
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-M-2015,
Const. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert.
#324
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
INCA ARELLANO DAVID FERNANDO,
pago comisión de servicio institucional#251 el
día 23-07-2015 a la ciudad de Quevedo,
organiazción y ejecución de exhibición de
periódicos murales, Autoriza Memorando
Nro. 073 MREMH-CZ5-Milagro-UCCS,
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #333
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
RUC
0908164478
BENEFICIARIO
BARRENO
ITURRALDE GLADYS
ZENELIA
MONTO
WENDY ROSSANA
FARINO
GURUMENDI
MENDOZA VERA
CARLOS OSWALDO
INCA ARELLANO
DAVID FERNANDO
40.00
120.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0919812818
40.00
40.00
40.00
1202007835
IVA
40.00
40.00
0920351772
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 381 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
664
659
PR
61
665
000
657
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
19/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
6.50
6.50
0.00
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
000
003
000
530303
61
667
000
655
PR
58
000
AC
000
003
000
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
46.50
0
000
OGA
INCA ARELLANO DAVID FERNANDO,
pago de comisión de servicio
institucional#237 el 14-07-2015 a Santa Elena
para coordinar evento de exaltacion de la
Integracion Latinoamericana, Aut.
Memorando Nro. 065 MREMH-CZ5Milagro-UCCS, Const. POA MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #327
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
BARRENO ITURRALDE GLADYS
ZENELIA, pago comisión de servicio
institucional#229 el dia 30-07-2015 a la
ciudad de Quevedo, para brindar atención
desconcentrada en Unidad Móvil, Autoriza
Memorando Nro. 050 MREMH-CZ5MILAGRO-2015-M, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#325
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
0919812818
INCA ARELLANO
DAVID FERNANDO
40.00
40.00
0908164478
BARRENO
ITURRALDE GLADYS
ZENELIA
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
001
61
PY
40.00
0910
570102
PR
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
IVA
40.00
40.00
0914149976
MONTO
SIN IVA
ORT
000
NOR
INCA ARELLANO
DAVID FERNANDO
MONTO
FTE
006
DEV
0919812818
BENEFICIARIO
UBG
000
19/08/2015
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
pago comisión de servicio institucional#244 el
dia 22-07-2015 a la ciudad de Balzar para
traslado de tecnicos de la CZ5, Autoriza
Memorando Nro. 064 MREMH-CZ5Milagro-UCCS, Const. Poa Nro. MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #328
RUC
REN
000
656
INCA ARELLANO DAVID FERNANDO,
pago comisión de servicio institucional#248 el
día 21-07-2015 a la ciudad de Santa Elena,
coordinación y ejecución exhibición de
periódicos murales, Autoriza Memorando
Nro. 069 MREMH-CZ5-Milagro-UCCS,
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #330
REN
01
666
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 382 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
668
654
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
pago comisión de servicio institucional#230 el
día 30-07-2015 a la ciudad de Quevedo,
trasladando a funcionarios que brindan
atención desconcentrada, Autoriza
Memorando Nro.050 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-M-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#325
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0914149976
BENEFICIARIO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
53.00
01
000
000
006
000
530803
0910
001
0
11.00
11.00
0.00
58
000
000
001
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
58
000
000
001
000
570102
0910
001
0
2.00
2.00
0.00
669
625
PR
58
670
000
658
PR
61
000
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
003
OGA
530303
NOR
000
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
pago comisión de servicio institucional#217 el
día 21-07-2015 a la ciudad de Salinas para
traslado de tecnicos en la Unidad Móvil,
autoriza Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5Milagro-UAD-M-2015, Const. Poa MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #315
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
ORTIZ CONSTANTE JOHANA
ALEXANDRA, pago comisión de servicio
institucional#247 el día 14-07-2015 a la
ciudad de santa Elena, coordinación de evento
de exhibición de periódicos murales, Autoriza
Memorando Nro. 065 MREMH-CZ5Milagro-UCCS, Const. POA Nro. MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #329
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0910
001
0
0914149976
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
1717544231
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
40.00
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 383 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
671
660
PR
61
672
000
661
PR
61
673
000
569
PR
01
677
000
676
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
PY
AC
000
006
PY
AC
FTE
ORT
530303
0910
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
19/08/2015
UBG
530303
NOR
530804
NOR
ORTIZ CONSTANTE JOHANA
ALEXANDRA, pago comisión de servicio
intitucional#250 el dia 21-07-2015 a la ciudad
de santa Elena, ejecución de evento de
exhibición de periódicos murales, Autoriza
Memorando Nro. 069 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015-M, Const. POA
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#331
REN
REN
DEV
19/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ORTIZ CONSTANTE JOHANA
ALEXANDRA, pago comisión de servicio
institucional#254 el dia 23-07-2015 a la
ciudad de Quevedo, ejecución de exhibición
de periódicos murales, Autoriza Memorando
Nro. 073 MREMH-CZ5-Milagro-UCCS,
Const. Poa Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #332
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A., por la compra de
suministros de oficinas mediante catalogo
electronico, factura 002-002-18962,
Autorizado Memorando Nro. 106 MREMHCZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#285
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
RUC
1717544231
BENEFICIARIO
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
1717544231
ORTIZ CONSTANTE
JOHANA
ALEXANDRA
UBG
FTE
ORT
IVA
40.00
40.00
194.69
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
194.69
194.69
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00
HURTADO FREIRE CARLOS ALFREDO,
HURTADO FREIRE
0602979528001
pago de factura 001-001-001464 por
CARLOS ALFREDO
servicios de movilización a evento público de
la coordinación Zonal 5 en el cantón Naranjal
el 25-07-2015, Autoriza Memorando Nro.113
MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const.
POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M,
Cert. Pres. #336
REN
MONTO
PONCEKA
0.00
500.00
60
000
000
001
000
530202
0910
001
0
300.00
300.00
0.00
60
000
000
001
000
530206
0910
001
0
200.00
200.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 384 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
678
674
PR
01
685
000
683
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
20/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL
EP, servicio de energia electrica
correspondiente al mes de Julio del 2015,
factura 070-001-3878834,070-001-3874562,
Aut. Memo Nro. MREMH-CZ5-MilagroUAF-2015, constancia POA Nro. MREMHDPI-2015-1020-M, Cert. #334
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0910
001
0
OGA
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON,
reintegro de valores por gasto de peajes y
combustibles en los diferentes recorridos de
los vehiculos placas PEI 1240 y SP 3017 en el
periodo 01 al 23 de julio del 2015, Aut. Memo
110 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015,
Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-1020M, Cert. #341
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
MONTO
CHAVEZ MENDEZ
JERRY JACKSON
IVA
49.70
49.70
0914149976
MONTO
SIN IVA
49.70
31.90
000
000
006
000
530803
0910
001
0
6.50
6.50
0.00
01
000
000
006
000
570102
0910
001
0
25.40
25.40
0.00
680
PR
01
687
000
681
PR
01
000
DEV
20/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
20/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
ATIMASA S.A. por la factura # 001-0340991331859001 ATIMASA S.A.
2184 por consumo de combustibles para los
vehiculos de la coordinación en el periodo 1 al
31 de Julio del 2015, autoriza Memorando
Nro. 125 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015,
Const. POA Nro MREMH-DPI-2015-1020M, Cert. Pres. #338
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0910
001
0
OGA
CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO &
CORPORACION
ASOCIADOS S.A. SERVITAM, por el valor 0992642890001 SERVIAUTO
de las facturas # 001-001-0025650 y 001-001TAMAYO
025651 por mantenimiento del vehiculo
ASOCIADOS S.A.
placas SP 3017, Aut. Memorando Nro. 130
SERVITAM
MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const.
POA Nro. MREMH-DPI-2015-1020-M, Cert.
Pres. #339
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0910
001
0
338.11
338.11
338.11
24.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
60.43
24.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
686
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 385 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
01
688
No.
ORI.
000
682
PR
01
689
000
684
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
006
000
DEV
20/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
OGA
REN
000
DEV
20/08/2015
530803
530405
NOR
OGA
0910
001
0
15.00
INDUAUTO S.A. bajada de máquina,
0990014094001 INDUAUTO S.A.
reparación, cambio de repuestos y
mantenimiento del vehiculo modelo Grand
Vitara Placas PEI-1240, matricula 3282289 de
la CZ5, fact. 010-101-3561,010-1013560,Aut. Memorando Nro. 126 MREMHCZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-1020-M, Cert. Pres. #342
15.00
1,998.55
1,821.86
0.00
0910
001
0
176.69
176.69
0.00
000
006
000
530803
OGA
Espinoza de la Cuadra Jose Roberto, reintegro
de gastos de pasajes aéreos y la comisión de
servicio institucional #252 el dia 23-07-2015 a
la ciudad de Quito, para regularizacion del
contrato del Kit Biometrico en base a
disposicion 006-MINFIN 2015, Const. POA
Nro. MREMH-DPI-2015-1020-M, Cert. 337
REN
UBG
FTE
ORT
0910700590
ESPINOZA DE LA
CUADRA JOSE ROB
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
1,821.86
000
AC
ORT
15.00
0
01
PY
FTE
MONTO
SALDO
0.00
001
530405
PR
UBG
36.43
IVA
0910
000
NOR
36.43
CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO
CORPORACION
ASOCIADOS S.A. SERVITAM, por el valor 0992642890001 SERVIAUTO
de la factura # 001-001-0025630 por el
TAMAYO
mantenimiento del vehiculo placas SP 3017
ASOCIADOS S.A.
de la Coordinacion Zonal 5, Autoriza
SERVITAM
Memorando Nro. 124 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-1020-M. Cert. Pres. #340
MONTO
SIN IVA
ORT
006
DEV
0
MONTO
FTE
000
20/08/2015
001
BENEFICIARIO
UBG
000
679
0910
RUC
REN
01
690
DESCRIPCION DEL CUR
379.56
01
000
000
006
000
530301
0910
001
0
339.56
339.56
0.00
01
000
000
006
000
530303
0910
001
0
40.00
40.00
0.00
PONCEKA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 386 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
692
691
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/08/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Pluas Barzola Ufredo Steimer, pago de
factura#001-001-000379 compra de
refrigerios para asistentes a taller sobre
Agenda Nacional de la Igualdad para la
Movilidad Humana, el día 25-07-2015 en el
cantón Naranjal, aut. Memorando Nro. 112
MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, const.
POA MREMH-DPI-848-M, cert.346
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0912181146001
BENEFICIARIO
PLUAS BARZOLA
UFREDO STEIMER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
500.00
60
000
000
001
000
530206
0910
001
0
58.48
58.48
0.00
60
000
000
001
000
530801
0910
001
0
441.52
441.52
0.00
694
538
PR
01
695
000
572
PR
01
698
000
696
PR
01
000
RDP
24/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
24/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
005
530803
NOR
OGA
REN
000
DEV
25/08/2015
OGA
530804
NOR
000
OGA
Para regularizar la partida presupuestaria 010991331859001 ATIMASA S.A.
006-.530803 según factura #001-028-0001177
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
Para regularizar la partida presupuestaria 01006-530804 según factura #002-001000004051
UBG
FTE
ORT
0910
001
0
2.68
EMPAQUES
1791350529001 ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
S.A.
MONCADA MORANTE WILDEN
MONCADA
GEOVANNY, factura 001-001-000426 por la 1202661912001 MORANTE WILDEN
construccion e instalación de 8 rejas para
GEOVANNY
mejorar la seguridad en la sede de la CZ5,
autoriza Memorando Nro. 123 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M. Cert. Pres.
#343
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0910
001
0
2.68
TOTAL ENTIDAD: 120-5000-0000
2.68
0.23
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
S
S
0.00
APROBADO
PONCEKA
PONCEKA
PONCEKA
ESPINOZACU
S
S
0.00
0.23
0.23
MONTO
SALDO
0.00
1,360.00
1,360.00
1,360.00
0.00
30,213.84
30,213.84
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
215
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 387 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 120-7000-0000
206
188
PR
01
207
000
189
PR
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
DEV
10/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
10/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
VALAREZO PARDO VANESSA MARIUXI,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1324-M de fecha 27 de
mayo 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA, AL
INTERIOR, motivo: REUNION COMITÉ
BINACIONAL DE MIGRANTES
ECUADOR - PERÚ.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0701
001
0
OGA
FAJARDO GAGLIARDO MANUEL
ENRIQUE, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1372-M de fecha 01
junio 2015, Certificación Nº 01, por PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR Y REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE, motivo: REUNION
COMITÉ BINACIONAL DE MIGRANTES
ECUADOR-PERU
REN
UBG
FTE
ORT
0703320200
VALAREZO PARDO
VANESSA MARIUXI
120.00
120.00
0915623227
FAJARDO
GAGLIARDO
MANUEL ENRIQUE
120.00
150.50
000
003
000
530303
0701
001
0
120.00
120.00
0.00
01
000
000
006
000
530803
0701
001
0
30.50
30.50
0.00
PR
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
DEV
10/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1394-M del 03 de junio
2015,certificación 01, PAGO DE
SUBSISTENCIA AL INTERIOR Y
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, motivo:
FERIA INFORMATIVA SOBRE
SERVICIOS DEL MREMH A LA
COMUNIDAD MIGRANTE E
INMIGRANTE
REN
UBG
FTE
ORT
0703945634
ROGEL SANCHEZ
VICTOR HUGO
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
000
190
USUARIOS
ESTADO
COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
01
208
MONTO
SALDO
63.00
01
000
000
003
000
530303
0701
001
0
40.00
40.00
0.00
01
000
000
006
000
530803
0701
001
0
23.00
23.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 388 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
209
191
PR
01
210
000
192
PR
01
211
000
195
PR
01
212
000
194
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
10/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
000
NOR
PY
AC
000
003
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1420-M de fecha 05 de junio
2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR, motivo: TRASLADO A
FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE
ZAMORA.
UBG
FTE
ORT
530303
0701
001
0
OGA
530303
NOR
CARLOS VICENTE ORMAZA SALAMEA,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1419-M de fecha 05 de
junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR, motivo: REUNION CON
FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR.
REN
REN
DEV
10/06/2015
530303
NOR
DEV
10/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LOAYZA DELGADO GLADYS NATALI,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1425-M de fecha 05 de
junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR, motivo: PARTICIPACIÓN DEL
GABINETE ITINERANTE.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1422-M de fecha 05 de junio
2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo:
TRASLADO DE FUNCIONARIA POR
VISITA DOMICILIARIA A LA SR.
VALAREZO VALAREZO JUVENTINO DE
JESUS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0701
001
0
RUC
0301423992
BENEFICIARIO
CARLOS VICENTE
ORMAZA SALAMEA
MONTO
ROGEL SANCHEZ
VICTOR HUGO
LOAYZA DELGADO
GLADYS NATALI
ROGEL SANCHEZ
VICTOR HUGO
120.00
120.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0703945634
200.00
120.00
120.00
0705403020
IVA
200.00
200.00
0703945634
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 389 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
213
196
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
0
200.00
200.00
0.00
0701
001
0
16.00
16.00
0.00
01
000
000
006
000
530301
01
215
000
204
PR
PY
AC
000
006
DEV
10/06/2015
PY
AC
OGA
REN
000
530301
NOR
OGA
0701
001
0
000
000
006
000
530301
01
000
AC
000
006
000
0
0
01
PY
001
001
530303
PR
0701
ESCALANTE MENDOZA MARCOS
RENATO, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1418-M de fecha 05
de junio 2015,Certificación Nº 01, por PAGO
DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y
PASAJES TERRESTRE AL INTERIOR,
motivo: CAPACITACIÓN EN TEMAS DE
MOVILIDAD HUMANA.
0701
000
NOR
ORT
ORT
003
DEV
FTE
FTE
000
10/06/2015
UBG
UBG
000
205
LOAYZA DELGADO GLADYS NATALI,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1424-M de fecha 05 de
junio 2015,certificación Nº 04, por PAGO DE
REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS AL
INTERIOR, motivo: CAPACITACIÓN EN
TEMAS DE MOVILIDAD HUMANA.
REN
01
216
216.00
001
530303
PR
IVA
0701
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
003
DEV
LOAYZA DELGADO
GLADYS NATALI
MONTO
FTE
000
10/06/2015
0705403020
BENEFICIARIO
UBG
000
197
LOAYZA DELGADO GLADYS NATALI,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1424-M de fecha 05 de
junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
VIATICOS, SUBSISTENCIAS, Y PASAJES
TERRESTRE AL INTERIOR, motivo:
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE
MOVILIDAD HUMANA.
RUC
REN
01
214
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ESCALANTE MENDOZA MARCOS
RENATO, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1418-M de fecha 05
de junio 2015,certificación Nº 04, por PAGO
DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS
AL INTERIOR, motivo: CAPACITACIÓN
EN TEMAS DE MOVILIDAD HUMANA.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0701
001
0
0705403020
LOAYZA DELGADO
GLADYS NATALI
0704806835
ESCALANTE
MENDOZA MARCOS
RENATO
102.02
102.02
0704806835
ESCALANTE
MENDOZA MARCOS
RENATO
102.02
200.00
200.00
0.00
16.00
16.00
0.00
275.17
275.17
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
216.00
275.17
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 390 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
218
198
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
0701
001
0
000
000
003
000
530303
01
000
000
006
000
530301
199
PR
01
221
000
202
PR
01
222
000
201
PR
01
000
DEV
10/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
10/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
10/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
VICHE ALVEAR CRISTINA ALEXANDRA,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1426-M de fecha 05 de
junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO
VIATICOS Y SUBSISTENCIA Y PASAJES
TERRESTRE AL INTERIOR, motivo:
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE
MOVILIDAD HUMANA.
REN
01
220
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VICHE ALVEAR CRISTINA ALEXANDRA,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1426-M de fecha 05 de
junio 2015,certificación Nº 04, por PAGO
REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS AL
INTERIOR, motivo: CAPACITACIÓN EN
TEMAS DE MOVILIDAD HUMANA.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0701
001
0
OGA
ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1430-M de fecha 05 de junio 2015,
certificación Nº 01, por PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR, motivo: TRASLADO
FUNCIONARIO DE LOJA PARA TRATAR
EL TEMA DEL SR. ROJAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0701
001
0
OGA
ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1429-M de fecha 05 de junio
2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo:
TRASLADO DE FUNCIONARIO Y UN
MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE
IGUALDAD EN HUAQUILLAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0701
001
0
RUC
0704508050
0704508050
BENEFICIARIO
VICHE ALVEAR
CRISTINA
ALEXANDRA
VICHE ALVEAR
CRISTINA
ALEXANDRA
MONTO
ROGEL SANCHEZ
VICTOR HUGO
200.00
200.00
0.00
16.00
16.00
0.00
102.02
ROGEL SANCHEZ
VICTOR HUGO
102.02
120.00
4.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
4.00
4.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0703945634
IVA
216.00
102.02
0703945634
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 391 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
223
203
PR
01
224
000
193
PR
01
225
000
200
PR
01
231
000
227
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
10/06/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
PY
AC
000
005
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
RDP
11/06/2015
530303
NOR
DEV
10/06/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VICTOR QUISPHE ROMERO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1431-M de fecha 05 de junio
2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo:
VISITA AL EMPRENDIMIENTO
"HACIENDA DOS HERMANOS".
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1421-M de fecha 05 de junio 2015,
certificación Nº 01, por PAGO DE
SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo:
TRASLADO DEL SR. COORDINADOR Y
FUNCIONARIO.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
VICHE ALVEAR CRISTINA ALEXANDRA,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1427-M de fecha 05 de
junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR, motivo: PARTICIPACIÓN DEL
GABINETE ITINERANTE.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
RUC
1104282825
BENEFICIARIO
VICTOR QUISPHE
ROMERO
0703945634
ROGEL SANCHEZ
VICTOR HUGO
0704508050
VICHE ALVEAR
CRISTINA
ALEXANDRA
UBG
FTE
ORT
530502
0701
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
40.00
40.00
120.00
16.07
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
16.07
16.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
CORPORACION NACIONAL DE
HONORES REY
TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 0702476151001 REINALDO REMIGIO
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1496-M de fecha 10 de junio del
2015,de la certificación Nº 09, por PAGO
POR SERVICIO DE GARAJE DEL
VEHICULO DE LA CZ 7 (MACHALA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2015.
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 392 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
233
231
PR
01
236
000
235
PR
01
237
000
235
PR
01
239
000
226
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/06/2015
PY
AC
000
005
DVO
000
DEV
12/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
PY
AC
000
005
000
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530502
0701
001
0
530502
NOR
OGA
REN
000
DEV
12/06/2015
UBG
OGA
530502
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION NACIONAL DE
HONORES REY
TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 0702476151001 REINALDO REMIGIO
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1496-M de fecha 10 de junio del
2015,de la certificación Nº 09, por PAGO
POR SERVICIO DE GARAJE DEL
VEHICULO DE LA CZ 7 (MACHALA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2015.
REN
REN
RDP
12/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HONORES REY REINALDO REMIGIO,
HONORES REY
0702476151001
según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO
MACHALA-2015-1496-M de fecha 10 de
junio del 2015,de la certificación Nº 09, por
PAGO POR SERVICIO DE GARAJE DEL
VEHICULO DE LA CZ 7 (MACHALA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2015.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
HONORES REY REINALDO REMIGIO,
HONORES REY
0702476151001
según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO
MACHALA-2015-1496-M de fecha 10 de
junio del 2015, de la certificación Nº 09, por
PAGO POR SERVICIO DE GARAJE DEL
VEHICULO DE LA CZ 7 (MACHALA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2015.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 1768152560001 NACIONAL DE
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALATELECOMUNICACIO
2015-1497-M de fecha 10 de junio del
NES CNT EP
2015,de la certificación Nº 02, por PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO OFICINA
MACHALA Y LOJA DEL MES DE MAYO
/2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-16.07
-16.07
-16.07
133.93
16.07
291.92
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
291.92
291.92
Registró
0.00
16.07
16.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
133.93
133.93
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 393 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
240
228
PR
01
241
000
228
PR
01
242
000
230
PR
01
243
000
230
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530105
0701
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
0701
001
0
530804
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
CODYXOPAPER CIA. LTDA., según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1502-M de fecha 10 de junio del 2015,
De la certificación Nº 18, por PAGO POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA A FAVOR DE CODYXOPAPER.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
1791775643001
CODYXOPAPER CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530804
0701
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
533.92
533.92
64.07
12.01
1.44
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
HERRERAGR
0.00
1.44
1.44
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.01
12.01
MONTO
SALDO
0.00
64.07
64.07
CODYXOPAPER CIA. LTDA., según
CODYXOPAPER CIA.
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 1791775643001 LTDA.
2015-1502-M de fecha 10 de junio del
2015,de la certificación Nº 18, por PAGO
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA A FAVOR DE CODYXOPAPER.
REN
MONTO
533.92
E. MAULME C.A., según memorando Nº
MREMH-CZ7-MACHALA-2015-1498-M del 0990005923001 E. MAULME C.A.
10/jun/2015 y MREMH-CZ7-MACHALA2015-1282-M del 25/may/2015,de la
certificación Nº 27, por CONTRATACION
DEL SERVICIO DE RASTREO
SATELITAL DE 2 VEHICULOS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MREMH.
REN
OGA
RUC
E. MAULME C.A., según memorando Nº
MREMH-CZ7-MACHALA-2015-1498-M del 0990005923001 E. MAULME C.A.
10/jun/2015 y MREMH-CZ7-MACHALA2015-1282-M del 25/may/2015,de la
certificación Nº 27, por CONTRATACION
DEL SERVICIO DE RASTREO
SATELITAL DE 2 VEHICULOS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MREMH.
REN
REN
RDP
12/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 394 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
244
226
PR
01
246
000
245
PR
01
249
000
248
PR
01
251
000
250
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
16/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
003
000
PY
AC
000
003
FTE
ORT
530105
0701
001
0
530210
NOR
OGA
REN
000
DEV
16/06/2015
UBG
OGA
530303
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 1768152560001 NACIONAL DE
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALATELECOMUNICACIO
2015-1497-M de fecha 10 de junio del 2015,
NES CNT EP
De la certificación Nº 02, por PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO OFICINA
MACHALA Y LOJA DEL MES DE MAYO
/2015.
REN
REN
DEV
16/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
0701
001
0
FAJARDO GAGLIARDO MANUEL
ENRIQUE, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1396-M de fecha 03
de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA Y
PASAJES AL INTERIOR, motivo:
REUNION CON REPRESENTANTE DE
PRO ECUADOR.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1503-M de fecha 10 de junio
2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo:
TRASLADO DE FUNCIONARIO A
LEVANTAR INFORMACIÓN SITUACIÓN
SOCIOECONOMICO Y PSICOLÓGICA.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0701
001
0
0915623227
ROGEL SANCHEZ
VICTOR HUGO
35.03
150.00
120.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0703945634
IVA
150.00
150.00
FAJARDO
GAGLIARDO
MANUEL ENRIQUE
MONTO
SIN IVA
35.03
35.03
SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C
SERVICIOS DE
LTDA, según memorando Nº MREMH-CZ7- 0790060016001 EDUCACION SEDUC
MACHALA-2015-1580-M de fecha
C LTDA
16/06/2015,certificación 11, PAGO POR EL
BENEFICIO DEL SERVICIO DE
GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO 2015FUNCIONARIA VANESSA
MONSERRATE, SE CANCELA A LA CTA.
AHORRO BC. GUAYAQUIL 13050125
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 395 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
252
247
PR
01
253
000
247
PR
01
258
000
254
PR
01
262
000
260
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
RDP
17/06/2015
PY
AC
000
005
PY
AC
000
003
000
NOR
PY
AC
000
003
BYE
000
000
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
LUNA GUALPA LUIS LENIN, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1582-M de fecha 16 de junio del 2015,
de la certificación Nº 26, PAGO POR
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE 2
CAJAS FUERTES PARA EL AREA DE
CONSULARES DE LA COORDINACION
ZONAL 7 DEL MREMH.
UBG
FTE
ORT
840103
0701
001
0
OGA
530303
NOR
REGISTRO DE COMPRA DE 2 CAJAS
FUERTES
REN
REN
DEV
23/06/2015
840103
NOR
DEV
18/06/2015
BYE
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1417-M del 05/06/2015 y MREMHCZ7-MACHALA-2015-1504-M del
10/06/2015, certificación Nº 01, por PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR, motivo: TRASLADO DE
FUNCIONARIO POR INVENTARIO DE
BIENES
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO
ALBERTO, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1662-M de fecha 22
de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR, motivo: PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA 2016.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0701
001
0
RUC
0919098087001
BENEFICIARIO
LUNA GUALPA LUIS
LENIN
MONTO
LUNA GUALPA LUIS
LENIN
ROGEL SANCHEZ
VICTOR HUGO
0700907181
FRANCO CORREA
FULTÓN IGNACIO
ALBERTO
3,960.00
475.20
200.00
325.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
0.00
APROBADO
HERRERAGR
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
HERRERAGR
0.00
325.00
325.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
475.20
475.20
0703945634
IVA
3,960.00
3,960.00
0919098087001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 396 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
263
261
PR
01
267
000
264
PR
01
268
000
264
PR
01
269
000
265
PR
58
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
000
NOR
000
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
002
530303
NOR
RDP
24/06/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FAJARDO GAGLIARDO MANUEL
ENRIQUE, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1667-M de fecha 22
de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR, motivo: PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA 2016.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
UBG
FTE
ORT
530805
0701
001
0
FAJARDO
GAGLIARDO
MANUEL ENRIQUE
UBG
FTE
ORT
530805
0701
001
0
MEMORIAL INTERNATIONAL OF
ECUADOR S A ECUAMEMORIAL, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1669-M de fecha 22 de junio del 2015,
de la certificación Nº 15, por PAGO POR
SERVICIO FUNERARIA MEMORIAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530227
0701
001
0
MONTO
IVA
200.00
240.99
28.92
408.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
0.00
APROBADO
HERRERAGR
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
HERRERAGR
0.00
408.00
408.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
28.92
28.92
MONTO
SALDO
0.00
240.99
240.99
MEMORIAL
1791297954001 INTERNATIONAL OF
ECUADOR S A
ECUAMEMORIAL
MONTO
SIN IVA
200.00
200.00
HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO,
HARNISTH PINOS
1712964590001
según memorando Nº MREMH-CZ7BLADIMIR ROBERTO
MACHALA-2015-1668-M de fecha 22 de
junio del 2015,de la certificación Nº 19
PAGO POR ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA AL
PROVEEDOR HARNISTH PINOS
BLADIMIR ROBERTO.
REN
OGA
0915623227
BENEFICIARIO
HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO,
HARNISTH PINOS
1712964590001
según memorando Nº MREMH-CZ7BLADIMIR ROBERTO
MACHALA-2015-1668-M de fecha 22 de
junio del 2015,de la certificación Nº 19
PAGO POR ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA AL
PROVEEDOR HARNISTH PINOS
BLADIMIR ROBERTO.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 397 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
270
266
PR
01
271
000
266
PR
01
276
000
275
PR
01
277
000
273
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
24/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
PY
AC
000
003
OGA
REN
000
530301
NOR
000
DEV
09/07/2015
530301
NOR
DEV
09/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
1768161550001
DEL ECUADOR TAME EP, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1686-M de fecha 24 de junio del 2015,
de la certificación Nº 16, por PAGO DE
EMISION DE BOLETOS AEREOS - MAYO
DEL 2015.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
VALAREZO PARDO VANESSA MARIUXI,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1849-M de fecha 07 de
julio 2015,certificación Nº 28, por PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR, motivo: PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA 2016.
UBG
FTE
ORT
530303
0701
001
0
MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA
VIVIANA, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1848-M de fecha 07
de julio 2015,certificación Nº 28, por PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR, motivo: PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA 2016.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0701
001
0
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
MONTO
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
VALAREZO PARDO
VANESSA MARIUXI
MONSERRATE
SOTOMAYOR
VANESSA VIVIANA
1,456.32
154.08
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1720487576
IVA
154.08
154.08
0703320200
MONTO
SIN IVA
1,456.32
1,456.32
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
1768161550001
DEL ECUADOR TAME EP, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1686-M de fecha 24 de junio del 2015,
de la certificación Nº 16, por PAGO DE
EMISION DE BOLETOS AEREOS - MAYO
DEL 2015.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 398 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
280
278
PR
01
282
000
281
PR
01
283
000
279
PR
01
286
000
284
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
10/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
PY
AC
000
003
UBG
FTE
ORT
530210
0701
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
0701
001
0
530303
NOR
000
JIMENEZ ESPINOZA CELIA CARMITA,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1697-M de fecha 24 de
junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo:
PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE
PRESIDENCIAL.
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
APOLO HERNANDEZ VICTORIA
APOLO HERNANDEZ
ELIZABET, según memorando Nº MREMH- 1900327097001 VICTORIA ELIZABET
CZ7-MACHALA-2015-1868-M de fecha 08
de julio del 2015,de la certificación Nº 11, por
PAGO DEL BENEFICIO DEL SERVICIO
DE GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO
2015-FUNCIONARIA JENNY
RODRIGUEZ.
REN
REN
DEV
13/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BURNEO ESCUDERO RENZO GASTON,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1694-M de fecha 24 de
junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
ALIMENTACIÓN, motivo: TRASLADO
PARA RECIBIMIENTO A CIUDADANO
DEPORTADO DE MEXICO.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
VICTOR QUISPHE ROMERO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1699-M de fecha 24 de junio 2015,
certificación Nº 01, por PAGO DE
SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo:
PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE
PRESIDENCIAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0701
001
0
MONTO
JIMENEZ ESPINOZA
CELIA CARMITA
BURNEO ESCUDERO
RENZO GASTON
VICTOR QUISPHE
ROMERO
40.00
4.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
4.00
4.00
1104282825
140.00
40.00
40.00
1103026298
IVA
140.00
140.00
1103023287
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 399 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
287
285
PR
01
288
000
285
PR
01
290
000
289
PR
01
292
000
291
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
13/07/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
0701
001
0
UBG
FTE
ORT
530502
0701
001
0
UBG
FTE
ORT
530210
0701
001
0
OGA
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1870-M de fecha 08 de julio del 2015,
de la certificación Nº 02, por PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO OFICINA
MACHALA Y LOJA DEL MES DE JUNIO
/2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0701
001
0
IVA
133.93
16.07
297.41
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
297.41
297.41
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
16.07
150.00
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
133.93
16.07
SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C
SERVICIOS DE
LTDA, según memorando Nº MREMH-CZ7- 0790060016001 EDUCACION SEDUC
MACHALA-2015-1927-M de fecha 14 de
C LTDA
julio del 2015,de la certificación Nº 11, por
PAGO DEL BENEFICIO DE SERVICIO DE
GUARDERÍA DEL MES DE JULIO 2015FUNCIONARIA VANESSA
MONSERRATE.
REN
MONTO
133.93
HONORES REY REINALDO REMIGIO,
HONORES REY
0702476151001
según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO
MACHALA-2015-1871-M de fecha 08 de
julio del 2015,de la certificación Nº 09, por
PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DEL
VEHICULO DE LA COORDINACION
ZONAL 7 (MACHALA)
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL
2015.
REN
OGA
BENEFICIARIO
HONORES REY REINALDO REMIGIO,
HONORES REY
0702476151001
según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO
MACHALA-2015-1871-M de fecha 08 de
julio del 2015, de la certificación Nº 09, por
PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DEL
VEHICULO DE LA COORDINACION
ZONAL 7 (MACHALA)
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL
2015.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 400 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
295
293
PR
01
296
000
294
PR
01
299
000
297
PR
01
300
000
297
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
REN
000
DEV
14/07/2015
PY
AC
000
003
PY
AC
000
005
PY
AC
000
005
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
RDP
15/07/2015
530303
NOR
DEV
15/07/2015
OGA
530402
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GAONA PACHECO THELMO DAVI, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1705-M de fecha 24 de junio
2015,certificación Nº 01, por PAGO DE
SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo:
REUNION CONVOCADA POR LA
REUINION ASOPROVOLE.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
VICTOR QUISPHE ROMERO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1698-M de fecha 24 de junio 2015,
certificación Nº 01, por PAGO DE
SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo:
PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE
PRESIDENCIAL.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
SALAMEA NIETO CARLOS ENRIQUE,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1920-M de fecha 13 de
julio del 2015,de la certificación Nº 38, por
PAGO POR LA CONTRATACION DEL
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
ELÉCTRICAS PARA LA OFICINA DE
MACHALA.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
SALAMEA NIETO CARLOS ENRIQUE,
según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1920-M de fecha 13 de
julio del 2015,de la certificación Nº 38, por
PAGO POR LA CONTRATACION DEL
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
ELÉCTRICAS PARA LA OFICINA DE
MACHALA.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0701
001
0
RUC
1103196083
BENEFICIARIO
GAONA PACHECO
THELMO DAVI
MONTO
VICTOR QUISPHE
ROMERO
SALAMEA NIETO
CARLOS ENRIQUE
SALAMEA NIETO
CARLOS ENRIQUE
40.00
3,603.70
192.44
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
0.00
192.44
192.44
MONTO
SALDO
0.00
3,603.70
3,603.70
0300746682001
40.00
40.00
40.00
0300746682001
IVA
40.00
40.00
1104282825
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 401 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
303
255
PR
01
304
000
301
PR
01
305
000
301
PR
01
307
000
306
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
15/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
PY
AC
000
006
000
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530803
0701
001
0
530405
NOR
OGA
REN
000
DEV
16/07/2015
UBG
OGA
530405
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS
ESTACION DE
CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO
CZ7-MACHALA-2015-1581-M de fecha 16
PLAZAGAS CIA.
de junio del 2015, de la certificación Nº 13,
LTDA.
por PAGO DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULO OFICIAL MARCA
CHEVROLET LUV-D-MAX POR EL MES
DE MAYO/2015
REN
REN
RDP
15/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RENGEL BRIONES JUAN CARLO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1921-M de fecha 13 de julio del 2015,
de la certificación Nº 37, por PAGO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
VEHICULOS DE LA COORDINACION
ZONAL 7 DEL MREMH.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
RENGEL BRIONES JUAN CARLO, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1921-M de fecha 13 de julio del 2015,
de la certificación Nº 37, por PAGO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
VEHICULOS DE LA COORDINACION
ZONAL 7 DEL MREMH.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
0918101627001
RENGEL BRIONES
JUAN CARLO
RENGEL BRIONES
JUAN CARLO
UBG
FTE
ORT
530208
0701
001
0
IVA
7.24
2,370.93
284.51
413.85
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
413.85
413.85
USUARIOS
ESTADO
0.00
284.51
284.51
MONTO
SALDO
0.00
2,370.93
2,370.93
0918101627001
MONTO
SIN IVA
7.24
7.24
SEVISA CIA. LTDA., según memorando Nº
MREMH-CZ7-MACHALA-2015-1919-M de 1191712478001 SEVISA CIA. LTDA.
fecha 13 de julio del 2015, de la certificación
Nº 05, por PAGO DE SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS
OFICINAS DE LA COORDINACION
ZONAL 7, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL
5 DE MAYO DEL 2015.
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 402 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
308
306
PR
01
309
000
303
PR
01
313
000
312
PR
01
314
000
312
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
16/07/2015
PY
AC
000
006
DVO
PY
AC
000
006
000
PY
AC
000
006
FTE
ORT
530208
0701
001
0
530803
NOR
000
RDP
23/07/2015
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS
ESTACION DE
CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO
CZ7-MACHALA-2015-1581-M de fecha 16
PLAZAGAS CIA.
de junio del 2015, de la certificación Nº 13,
LTDA.
por PAGO DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULO OFICIAL MARCA
CHEVROLET LUV-D-MAX POR EL MES
DE MAYO/2015.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS
ESTACION DE
CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO
CZ7-MACHALA-2015-2029-M de fecha 23
PLAZAGAS CIA.
de julio del 2015, de la certificación Nº 13,
LTDA.
por PAGO DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
OFICINA LOJA.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0701
001
0
OGA
RUC
SEVISA CIA. LTDA., según memorando Nº
MREMH-CZ7-MACHALA-2015-1919-M de 1191712478001 SEVISA CIA. LTDA.
fecha 13 de julio del 2015,de la certificación
Nº 05, por PAGO DE SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS
OFICINAS DE LA COORDINACION
ZONAL 7, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL
5 DE MAYO DEL 2015.
REN
REN
DEV
23/07/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS
ESTACION DE
CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO
CZ7-MACHALA-2015-2029-M de fecha 23
PLAZAGAS CIA.
de julio del 2015, de la certificación Nº 13,
LTDA.
por PAGO DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
OFICINA LOJA.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
49.66
49.66
49.66
-7.24
60.37
7.24
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
7.24
7.24
Registró
0.00
60.37
60.37
USUARIOS
ESTADO
0.00
-7.24
-7.24
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 403 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
318
316
PR
01
319
000
316
PR
01
320
000
317
PR
01
321
000
317
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
23/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
23/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
0701
001
0
ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS
ESTACION DE
CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO
CZ7-MACHALA-2015-2034-M de fecha 23
PLAZAGAS CIA.
de julio del 2015, de la certificación Nº 13,
LTDA.
por PAGO DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULO OFICIAL PEI5339 MES
DE JUNIO/2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0701
001
0
OGA
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA, según
OFFICESOLUCIONES
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 0190167739001 CIA. LTDA.
2015-2005-M de fecha 21 de julio del 2015,de
la certificación Nº 22, por PAGO DE
ADQUISICION DE TONERS PARA LAS
IMPRESORAS DE MACHALA Y LOJA DE
LA COORDINACION ZONAL 7 DEL
MREMH.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS
ESTACION DE
CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO
CZ7-MACHALA-2015-2034-M de fecha 23
PLAZAGAS CIA.
de julio del 2015,de la certificación Nº 13, por
LTDA.
PAGO DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULO OFICIAL PEI5339 MES
DE JUNIO/2015.
REN
OGA
RUC
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA, según
OFFICESOLUCIONES
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 0190167739001 CIA. LTDA.
2015-2005-M de fecha 21 de julio del 2015,
de la certificación Nº 22, por PAGO DE
ADQUISICION DE TONERS PARA LAS
IMPRESORAS DE MACHALA Y LOJA DE
LA COORDINACION ZONAL 7 DEL
MREMH.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
132.03
132.03
132.03
15.84
16,900.00
2,028.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
2,028.00
2,028.00
Registró
0.00
16,900.00
16,900.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.84
15.84
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 404 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
323
322
PR
01
324
000
315
PR
01
325
000
315
PR
01
327
000
326
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
28/07/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
006
PY
AC
000
003
OGA
REN
000
570201
NOR
000
DEV
28/07/2015
570102
NOR
RDP
28/07/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, según
SERVICIO DE
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 1760013210001 RENTAS INTERNAS
2015-2038-M de fecha 23 de julio del 2015,de
la certificación Nº 36, por PAGO DE
MATRICULACION DE LOS 2
VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 7 DEL MREMH.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
ROCAFUERTE SEGUROS S.A., según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2015-M de fecha 21 de julio del 2015,
de la certificación Nº 35, por PAGO DE
CONTRATACIÓN DE POLIZA DE
SEGUROS GENERALES DE LOS BIENES
DE LA CZ7 DEL MREMH
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
UBG
FTE
ORT
570201
0701
001
0
VERDY VITERI HENRY TEDDY, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2079-M de fecha 28 de julio del 2015,
de la certificación Nº 31, por PAGO DE
CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE
CAPACITACIÓN" PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA CZ7 DEL
MREMH.
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0701
001
0
MONTO
0990093377001
ROCAFUERTE
SEGUROS S.A.
197.64
11,654.82
1,398.58
4,347.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
HERRERAGR
0.00
APROBADO
HERRERAGR
0.00
APROBADO
HERRERAGR
0.00
APROBADO
HERRERAGR
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
0.00
4,347.00
4,347.00
MONTO
SALDO
0.00
1,398.58
1,398.58
VERDY VITERI
HENRY TEDDY
IVA
11,654.82
11,654.82
0702583840001
MONTO
SIN IVA
197.64
197.64
ROCAFUERTE SEGUROS S.A., según
ROCAFUERTE
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 0990093377001 SEGUROS S.A.
2015-2015-M de fecha 21 de julio del
2015,De la certificación Nº 35, por PAGO DE
CONTRATACIÓN DE POLIZA DE
SEGUROS GENERALES DE LOS BIENES
DE LA CZ7 DEL MREMH
REN
OGA
RUC
0.00
HERRERAGR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 405 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
328
326
PR
01
331
000
329
PR
01
332
000
329
PR
01
334
000
333
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/07/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
DEV
05/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
PY
AC
000
005
000
DEV
05/08/2015
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530603
0701
001
0
BYE
840111
NOR
NOR
000
VERDY VITERI HENRY TEDDY, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2079-M de fecha 28 de julio del 2015,
de la certificación Nº 31, por PAGO DE
CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE
CAPACITACIÓN" PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA CZ7 DEL
MREMH.
REN
REN
RDP
05/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BYE
0702583840001
BENEFICIARIO
VERDY VITERI
HENRY TEDDY
COMPRA DE GPS PARA LOS VEHICULOS
AGUILAR ROMERO
0702738618001
DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL
EDWIN PATRICIO
MREMH
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
AGUILAR ROMERO EDWIN PATRICIO,
AGUILAR ROMERO
0702738618001
según memorando Nº MREMH-CZ7EDWIN PATRICIO
MACHALA-2015-2138-M de fecha 04 de
agosto del 2015,de la certificación Nº 41,
PAGO POR ADQUISICION DE GPS PARA
LOS VEHICULOS DE LA
COORDINACION ZONAL 7 DEL MREMH.
REN
UBG
FTE
ORT
840111
0701
001
0
OGA
RUC
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SEDUC CIA.
SERVICIOS DE
LTDA., según memorando Nº MREMH-CZ7- 0790060016001 EDUCACION SEDUC
MACHALA-2015-2173-M de fecha 05 de
C LTDA
agosto del 2015,de la certificación Nº 11, por
PAGO DE BENEFICIO DEL SERVICIO DE
GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO
2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
521.64
521.64
521.64
1,308.93
157.07
150.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
HERRERAGR
0.00
150.00
150.00
Registró
0.00
157.07
157.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,308.93
1,308.93
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 406 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
336
335
PR
01
337
000
335
PR
01
343
000
338
PR
01
344
000
338
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
13/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
18/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0701
001
0
WORKS OF CLEANING S.A
WORKS OF
0992771194001 CLEANING S.A
CLEANWORK, según memorando Nº
MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2179-M de
CLEANWORK
fecha 05-AGO-2015,Certificación N 30,por
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LA OFICINA DE MACHALA DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN
CONTRATO SUSCRIPTO N° 005 CON
FECHA 15-JUNIO-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0701
001
0
OGA
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 1768152560001 NACIONAL DE
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALATELECOMUNICACIO
2015-2281-M de fecha 13 de agosto del
NES CNT EP
2015,de la certificación Nº 02, por PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO OFICINA
MACHALA Y LOJA DEL MES DE JULIO
2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0701
001
0
OGA
BENEFICIARIO
WORKS OF CLEANING S.A
WORKS OF
0992771194001 CLEANING S.A
CLEANWORK, según memorando Nº
MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2179-M de
CLEANWORK
fecha 05-AGO-2015,certificación N 30,por
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LA OFICINA DE MACHALA DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN
CONTRATO SUSCRIPTO N° 005 CON
FECHA 15-JUNIO-2015
REN
OGA
RUC
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 1768152560001 NACIONAL DE
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALATELECOMUNICACIO
2015-2281-M de fecha 13 de agosto del
NES CNT EP
2015,de la certificación Nº 02, por PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO OFICINA
MACHALA Y LOJA DEL MES DE JULIO
2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
554.61
554.61
554.61
66.55
314.15
37.71
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
37.71
37.71
Registró
0.00
314.15
314.15
USUARIOS
ESTADO
0.00
66.55
66.55
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 407 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
345
335
PR
01
346
000
335
PR
01
349
000
339
PR
01
350
000
339
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
RDP
18/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
18/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
PY
AC
000
005
UBG
FTE
ORT
530209
0701
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
0701
001
0
530502
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
WORKS OF CLEANING S.A
WORKS OF
0992771194001 CLEANING S.A
CLEANWORK, según memorando Nº
MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2282-M de
CLEANWORK
fecha 13-AGO-2015,de ,certificación N
30,por PAGO DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
MACHALA DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO
SUSCRIPTO N° 005 CON FECHA 15JUNIO-2015
REN
OGA
RUC
WORKS OF CLEANING S.A
WORKS OF
0992771194001 CLEANING S.A
CLEANWORK, según memorando Nº
MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2282-M de
CLEANWORK
fecha 13-AGO-2015,certificación N 30,por
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LA OFICINA DE MACHALA DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN
CONTRATO SUSCRIPTO N° 005 CON
FECHA 15-JUNIO-2015
REN
REN
RDP
18/08/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HONORES REY REINALDO REMIGIO,
HONORES REY
0702476151001
según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO
MACHALA-2015-2283-M de fecha 13 de
agosto del 2015,de la certificación Nº 09, por
PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DEL
VEHICULO DE LA COORDINACION
ZONAL 7 (MACHALA)
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL
2015.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
HONORES REY REINALDO REMIGIO,
HONORES REY
0702476151001
según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO
MACHALA-2015-2283-M de fecha 13 de
agosto del 2015,de la certificación Nº 09, por
PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DEL
VEHICULO DE LA COORDINACION
ZONAL 7 (MACHALA)
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL
2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,109.23
1,109.23
1,109.23
133.11
133.93
16.07
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
16.07
16.07
Registró
0.00
133.93
133.93
USUARIOS
ESTADO
0.00
133.11
133.11
MONTO
SALDO
0.00
HERRERAGR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 408 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
351
341
PR
01
352
000
341
PR
01
354
000
353
PR
61
355
000
353
PR
61
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
RDP
19/08/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
005
PY
AC
000
005
OGA
REN
000
530301
NOR
000
RDP
21/08/2015
530301
NOR
DEV
21/08/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
1768161550001
DEL ECUADOR TAME EP, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2292-M de fecha 17 de agosto del
2015,de la certificación Nº 16, por PAGO DE
EMISION DE BOLETOS AEREOS - JULIO
DEL 2015.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
1768161550001
DEL ECUADOR TAME EP, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2292-M de fecha 17 de agosto del 2015,
de la certificación Nº 16, por PAGO DE
EMISION DE BOLETOS AEREOS - JULIO
DEL 2015.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
UBG
FTE
ORT
530205
0701
001
0
PAREDES VALAREZO OTTO MANUEL,
PAREDES VALAREZO
según MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2387 0702794728001 OTTO MANUEL
-M de fecha 20 agosto 2015,certificación N
°48, por PAGO DE SERVICIO DE
ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA LA
SOCIALIZACION DE CONSEJOS
CIUDADADANOS SECTORIALES CZ7 EN
LA CIUDAD DE MACHALA REALIZADO
EL 19-AGOS-2015
REN
UBG
FTE
ORT
530205
0701
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
164.20
164.20
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
PAREDES VALAREZO OTTO MANUEL,
PAREDES VALAREZO
según MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2387 0702794728001 OTTO MANUEL
-M de fecha 20 agosto 2015, certificación N
°48, por PAGO DE SERVICIO DE
ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA LA
SOCIALIZACION DE CONSEJOS
CIUDADADANOS SECTORIALES CZ7 EN
LA CIUDAD DE MACHALA REALIZADO
EL 19-AGOS-2015
REN
OGA
RUC
164.20
16.68
3,571.43
428.57
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
428.57
428.57
Registró
0.00
3,571.43
3,571.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.68
16.68
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 409 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
356
330
PR
01
357
000
330
PR
01
358
000
357
PR
01
359
000
330
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/08/2015
PY
AC
000
005
NOR
REN
000
RDP
21/08/2015
PY
AC
000
005
PY
AC
000
005
PY
AC
000
005
OGA
REN
000
840107
DVO
000
RDP
21/08/2015
840107
NOR
RDP
21/08/2015
BYE
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DE COMPUTADORAS
SOFISTICADAS
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
CANTOS ORTIZ HENRY WILMER, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2139-M de fecha 04 de agosto 2015,
certificación Nº 34, por PAGO DE
ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS
AL PROVEEDOR HENRY WILMER
CANTOS ORTIZ.
UBG
FTE
ORT
0701
001
0
CANTOS ORTIZ HENRY WILMER, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2139-M de fecha 04 de agosto 2015,
certificación Nº 34, por PAGO DE
ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS
AL PROVEEDOR HENRY WILMER
CANTOS ORTIZ.
REN
UBG
FTE
ORT
840107
0701
001
0
BYE
CANTOS ORTIZ HENRY WILMER, según
memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2139-M de fecha 04 de agosto 2015,
certificación Nº 34, por PAGO DE
ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS
AL PROVEEDOR HENRY WILMER
CANTOS ORTIZ.
REN
UBG
FTE
ORT
840107
0701
001
0
RUC
0301400347001
BENEFICIARIO
CANTOS ORTIZ
HENRY WILMER
MONTO
CANTOS ORTIZ
HENRY WILMER
CANTOS ORTIZ
HENRY WILMER
CANTOS ORTIZ
HENRY WILMER
TOTAL ENTIDAD: 120-7000-0000
624.81
-624.81
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
ESCALANTEM
A
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
APROBADO
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
HERRERAGR
S
S
0.00
0.00
-624.81
-624.81
0301400347001
5,206.74
624.81
624.81
0301400347001
IVA
5,206.74
5,206.74
0301400347001
MONTO
SIN IVA
0.00
624.81
624.81
624.81
0.00
70,585.06
70,585.06
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
91
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 410 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 120-9999-0000
7736
7736
PR
01
7924
000
7924
PR
01
9259
000
9215
PR
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
REG
14/05/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
REG
19/05/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
DEV
29/05/2015
PY
AC
NOR
OGA
Embajada del Ecuador en Canadá.EMBAJADA DEL
Regularización de compra de bienes grupo 84 INT0000002173 ECUADOR EN
correspondiente al mes de diciembre de 2014.
CANADA
Memorando de respaldo MREMHEECUCANADA-2015-0087-M, de 19 de
marzo de 2015.
REN
UBG
FTE
ORT
840104
6101
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
840104
6602
001
0
OGA
360.75
Embajada del Ecuador en Austria.EMBAJADA DEL
Regularización de compra de bienes Grupo 84 INT0000000225 ECUADOR EN
correspondientes a los meses de junio, octubre
AUSTRIA
y noviembre del 2014.- Memo de respaldo
EECUAUSTRIA-2015-0069-M del 13 de
febrero 2015.
REN
VILLACIS OROSCO NOE MANUEL /VGIDA/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/CONDUCTOR/VIATI
CO A LOS RIOS DEL 23-26 DE ABRIL
2015/TRASNPORTE DE FUNCIONARIOS/
REF: MREMH-DARH-2015-2198-M
REN
UBG
FTE
ORT
360.75
VILLACIS OROSCO
NOE MANUEL
5,330.81
266.00
006
000
530303
1701
001
0
240.00
240.00
0.00
01
000
000
006
000
530803
1701
001
0
26.00
26.00
0.00
55
9284
000
9055
PR
55
000
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
DEV
01/06/2015
PY
AC
000
007
NOR
000
RDP
01/06/2015
PY
AC
000
007
NOR
000
OGA
MARITETOUR CIA. LTDA./MREMARITETOUR CIA.
1791704517001
CTP/COMISION TECNICA
LTDA.
PRESIDENCIAL/PASAJES NACIONALES /
REF: MREMH-CGAF-2015-994-M
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1701
001
0
OGA
MARITETOUR CIA. LTDA./MREMARITETOUR CIA.
CTP/REG DE IVA /COMISION TECNICA 1791704517001 LTDA.
PRESIDENCIAL/PASAJES NACIONALES /
REF: MREMH-CGAF-2015-994-M
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1701
001
0
205.52
205.52
205.52
21.72
APROBADO
NEIRAAL
FTRUJILLO
FTRUJILLO
FTRUJILLO
S
S
0.00
APROBADO
PASTORWI
PASTORWI
PASTORWI
PASTORWI
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
S
S
0.00
21.72
21.72
0.00
0.00
000
PR
Registró
0.00
5,330.81
5,330.81
0603079344
360.75
000
9055
USUARIOS
ESTADO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL
01
9283
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 411 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9285
8922
PR
01
9286
000
8922
PR
01
9287
000
9287
PR
01
9288
000
9288
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
RDP
01/06/2015
PY
AC
000
005
NOR
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
004
NOR
000
CYD
01/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
1701
001
0
UBG
FTE
ORT
530301
1701
001
0
Yepez Martinez Natalia,PROAÑO
SEGOVIA,VGI-DARH.-RECAUDACION
DE VALORES EN ROLES DEL EXTERIOR
EN EL MES DE DICIEMBRE/2014 Y
ENERO/2015; POR CURSO DE INGLES
REPROBADO/SEGUN CUR N° 20556.REF: 32124.-27/01/2015.
REN
UBG
FTE
ORT
570203
1701
001
0
SUE
0603567272
Yepez Martinez Natalia
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
263.52
263.52
28.68
0.90
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
S
S
0.00
APROBADO
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
S
S
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
ROMEROIV
S
S
0.00
0.90
0.90
MONTO
SALDO
0.00
28.68
28.68
[P:05 T:DT A:2015] PAGO DE NOMINA DE
MINISTERIO DE
DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO 1760000820001 RELACIONES
MAYO 2015
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
REN
MONTO
263.52
MARITETOUR CIA. LTDA./VGI-DABIE/
MARITETOUR CIA.
1791704517001
REGISTRO IVA.- DIRECCION DE
LTDA.
ADMINISTRACION DE BIENES
INMUEBLES EN EL EXTERIOR/PASAJES
NACIONALES SEGUN FACTURA No. 001001-64741.- FLORES FERNANDO / REF:
MREMH-CGAF-C-2015-0994-M.- CP. No.
57.
REN
OGA
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA. LTDA./VGIMARITETOUR CIA.
1791704517001
DABIE/DIRECCION DE
LTDA.
ADMINISTRACION DE BIENES
INMUEBLES EN EL EXTERIOR/PASAJES
NACIONALES SEGUN FACTURA No. 001001-64741.- FLORES FERNANDO / REF:
MREMH-CGAF-C-2015-0994-M.- CP. No.
57.
REN
OGA
RUC
0.00
45,327.25
01
000
000
006
000
510203
1701
001
0
12,572.90
12,572.90
0.00
01
000
000
006
000
510204
1701
001
0
3,233.20
3,233.20
0.00
55
000
000
007
000
510203
1701
001
0
11,304.43
11,304.43
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 412 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55
000
000
007
000
510204
1701
001
0
1,976.50
1,976.50
0.00
56
000
000
002
000
510203
1701
001
0
358.34
358.34
0.00
56
000
000
002
000
510204
1701
001
0
88.50
88.50
0.00
57
000
000
003
000
510203
1701
001
0
2,373.21
2,373.21
0.00
57
000
000
003
000
510204
1701
001
0
472.00
472.00
0.00
58
000
000
001
000
510203
1701
001
0
8,966.23
8,966.23
0.00
58
000
000
001
000
510204
1701
001
0
2,467.18
2,467.18
0.00
60
000
000
001
000
510203
1701
001
0
308.75
308.75
0.00
60
000
000
001
000
510204
1701
001
0
88.50
88.50
0.00
61
000
000
002
000
510203
1701
001
0
970.01
970.01
0.00
61
000
000
002
000
510204
1701
001
0
147.50
147.50
0.00
9289
9289
PR
56
9291
000
9291
PR
01
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
004
OGA
530303
NOR
000
OGA
VASCONEZ NARANJO CARLOS
ESTEBAN/MREIP-DRVS/cierre de Fondo
1168/viatico a Sucumbios/9 al 12 Octubre
2014/Activid avanzada zona afectada
Glisofato/MREMH-SALC-2014-2653-M,
MREMH-CGAF-C-2015-0223-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PROAÑO SEGOVIA GEOVANNY.RECAUDACIÓN POR CIERRE DE
FONDO#1209 VIAJE A TENA DEL 10 AL
12 DE NOVIEMBRE 2014 REF BCE:22939
COMISIÓN BANCARIA (27/01/2015)
REN
UBG
FTE
ORT
570203
1701
001
0
1710339738
VASCONEZ
NARANJO CARLOS
ESTEBAN
0601922412
PRANO SEGOVIA
GEOVANNY
FABRIZZIO
280.00
280.00
280.00
0.30
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
S
S
0.00
0.30
0.30
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 413 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9293
9293
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
01/06/2015
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:06 T:LI A:2015] PAGO LIQUIDACION
LIMA GALARZA JOFFRE GONZALO
CORRESPONDIENTE A ENERO/2015,
EXTERIOR
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,121.80
58
000
000
001
000
510203
1701
001
0
640.71
640.71
0.00
58
000
000
001
000
510204
1701
001
0
177.00
177.00
0.00
58
000
000
001
000
510707
1701
001
0
7,304.09
7,304.09
0.00
9294
9294
PR
56
9295
000
9295
PR
REG
01/06/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
CYD
01/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
JIJON SOLORZANO MARITZA/MREIPDRVS/cierre de Fondo 1173/viatico a Lago
Agrio-Sucumbios/9 al 12 Octubre
2014/Activid avanzada zona afectada
Glisofato/MREMH-DARH-2014-6482-M,
MREMH-CGAF-C-2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
SUE
[P:06 T:LI A:2015] PAGO LIQUIDACION
NORIEGA FERNANDEZ RAMIRO
FABRICIO CORRESPONDIENTE A
FEBRERO/2015, EXTERIOR
REN
UBG
FTE
ORT
0800826935
JIJON SOLORZANO
MARITZA
280.00
280.00
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
280.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
ROMEROIV
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
20,718.91
55
000
000
007
000
510203
1701
001
0
1,640.99
1,640.99
0.00
55
000
000
007
000
510204
1701
001
0
206.50
206.50
0.00
55
000
000
007
000
510707
1701
001
0
18,871.42
18,871.42
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 414 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9296
9296
PR
56
9298
000
9298
PR
01
9299
000
9299
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
01/06/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
CYD
01/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TADEO LEON JEANNETH
SUSANA/MREIP-DRVS/CIERRE FONDO
972 ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO DEL
10 AL 14 SEPT 2014/RECOLECCION DE
INFORMACION AFECTADOS
GLIFOSATO/MREMH-SALC-2014-2308M/MREMH-DF-2015-0496-M,MREMHCGAF-C-2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
NUNEZ ERAZO SYLVIA ADRIANA/VGIDPRH/CIERRE FONDO 1106
ANTIC.VIATICO CUENCA AZOGUEZ
DEL 3 AL 4 OCT 2014/INICIO PROCESO
ENTREVISTAS VACANTES SP7 Y
SP5/MREMH-DARH-2014-5364M/MREMH-CGAF-C-2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
SUE
[P:06 T:LI A:2015] PAGO LIQUIDACION
CELY SUAREZ ZASKIA NATHALIE
CORRESPONDIENTE A MARZO/2015,
EXTERIOR
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1720108032
BENEFICIARIO
TADEO LEON
JEANNETH SUSANA
MONTO
NUNEZ ERAZO
SYLVIA ADRIANA
360.00
120.00
5,368.36
000
000
007
000
510203
1701
001
0
3,347.19
3,347.19
0.00
55
000
000
007
000
510204
1701
001
0
236.00
236.00
0.00
55
000
000
007
000
510707
1701
001
0
1,785.17
1,785.17
0.00
9300
PR
60
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
BOADA CADENA JOSE RAMIRO.- VMHDDVL-60-001 CIERRE DE FONDO #1311
VIAJE A CUBA -LA HABANA DEL 15 AL
30 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN MEMO:
MREMH-CGAF-C-2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1701
001
0
1704715745
BOADA CADENA
JOSE RAMIRO
3,430.52
3,430.52
3,430.52
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
S
S
0.00
55
9300
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
IVA
360.00
360.00
1715331599
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 415 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9301
3127
PR
60
9303
000
9303
PR
01
9304
000
9304
PR
56
9305
000
9305
PR
56
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
01/06/2015
PY
AC
000
001
DVO
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BOADA CADENA JOSE RAMIRO.- VMHDDVL-60-001 CIERRE DE FONDO #1311
VIAJE A CUBA -LA HABANA DEL 15 AL
30 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN MEMO:
MREMH-CGAF-C-2015-0223-M SE
REVIERTE POR HEBER CERRADO POR
LA TOTALIDAD DEBIENDO
DESCONTAR UN VALOR MEDIANTE
NÓMINA.
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1701
001
0
OGA
SERRANO NARVAEZ ANA
PATRICIA/MRE-DCS/CIERRE FONDO
1406/VIATICO GUAYAQUIL/2 AL 4 DIC
2014/COBERTURA PERIODISTICA
AUDIVISUAL Y
FOTOGRAFICA/MREMH-DARH-20146707-M/MREMH-CGAF-C-2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CHAVEZ CEDENO ANA BELEN/MREIPDRVS/CIERRE FONDO 1169
ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO DEL 8 AL
12 OCT 2014/ACTIV AVANZADA ZONA
AFECTADAS GLIFOSATO/MREMHSALC-2014-2653-M/MREMH-DARH-20145498-M,MREMH-CGAF-C-2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GONZABAY MAZZA ROBERTO
ANDRES/MREIP-DRVS/CIERRE FONDO
975 ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO DEL
10 AL 14 SEPT 2014/RECOLECCION DE
INFORMACION AFECTADOS
GLIFOSATO/MREMH-SALC-2014-2308M/MREMH-CGAF-C-2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1704715745
BENEFICIARIO
BOADA CADENA
JOSE RAMIRO
MONTO
SERRANO NARVAEZ
ANA PATRICIA
CHAVEZ CEDENO
ANA BELEN
GONZABAY MAZZA
ROBERTO ANDRES
160.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MARGORIEG
MARGORIEG
PEREZPA
PEREZPA
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
0.00
360.00
360.00
MONTO
SALDO
0.00
360.00
360.00
0917121550
-3,447.20
160.00
160.00
1712419942
IVA
-3,447.20
-3,447.20
1704192291
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 416 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9309
9309
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
01/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de
fondo: 113 No Entrada: 122
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,860.81
01
000
000
003
000
530206
5113
001
0
199.80
199.80
0.00
01
000
000
005
000
530502
5113
001
0
9,131.40
9,131.40
0.00
01
000
000
005
000
530704
5113
001
0
354.40
354.40
0.00
01
000
000
006
000
530105
5113
001
0
808.73
808.73
0.00
01
000
000
006
000
530106
5113
001
0
83.76
83.76
0.00
01
000
000
006
000
570203
5113
001
0
1,282.72
1,282.72
0.00
56
000
000
002
000
530206
5113
001
0
3,000.00
3,000.00
0.00
9310
9310
PR
56
9312
000
9312
PR
55
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
001
OGA
530303
NOR
000
OGA
ALOMIA PAVON MARIA ISABEL/MREIPDRVS/CIERRE FONDO 1197
ANTIC.VIATICO ARENILLAS EL ORO
DEL 28 AL 31 OCT 2014/COORDINAR
ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VIII
GABINETE BINACIONAL ECUADORPERU/MREMH-DARH-2014-6221M/MREMH-CGAF-C-2015-0223-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
AYOVI VELIZ JANET SULEMA/MREIPDRBAS/CIERRE FONDO 967
ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO DEL 10
AL 14 SEPT 2014/RECOLECCION DE
INFORMACION AFECTADOS
GLIFOSATO/MREMH-DMACC-2014-0364M, MREMH-SALC-2014-2308-M/MREMHCGAF-C-2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
0400905907
ALOMIA PAVON
MARIA ISABEL
240.00
240.00
0800843849
AYOVI VELIZ JANET
SULEMA
240.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
VIVANCOR
VIVANCOR
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
360.00
360.00
MONTO
SALDO
0.00
DINAGL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 417 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9314
9314
PR
56
9315
000
9315
PR
56
9316
000
9316
PR
56
9317
000
9317
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
01/06/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
006
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
ANDRADE ENDARA LUIS
FRANCISCO/MREIP-DRVS/CIERRE
FONDO 1207 ANTIC.VIATICO
ARENILLAS-EL ORO/DEL 28 AL 31 OCT
2014/PARTICIPACION ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y VII GABINETE
BINACIONAL ECUADOR PERU/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
VELEZ BEDOYA ISRAEL
RAMIRO/MREIP-DRVS/CIERRE FONDO
1204 ANTIC.VIATICO ARENILLAS-EL
ORO/DEL 26 AL 31 OCT
2014/PARTICIPACION ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y VII GABINETE
BINACIONAL ECUADOR PERU/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M
REN
REN
REG
01/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ROCHINA GUZMAN MARCIA
BEATRIZ/MREIP-DRVS/CIERRE FONDO
1202 ANTIC.VIATICO ARENILLAS-EL
ORO/DEL 28 AL 31 OCT
2014/PARTICIPACION ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y VII GABINETE
BINACIONAL ECUADOR PERU/MREMHDARH-2014-6371-M/MREMH-CGAFC-2015-0223-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MOREJON MICHILENA JUAN
FRANCISCO/MREMH-DP/CIERRE
FONDO 1222 ANTIC.VIATICO
ARENILLAS-EL ORO/DEL 27 AL 31 OCT
2014/PARTICIPACION ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y VII GABINETE
BINACIONAL ECUADOR PERU/MREMHDARH-2014-6371-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1715840763
BENEFICIARIO
VELEZ BEDOYA
ISRAEL RAMIRO
MONTO
ANDRADE ENDARA
LUIS FRANCISCO
ROCHINA GUZMAN
MARCIA BEATRIZ
1712211851
MOREJON
MICHILENA JUAN
FRANCISCO
400.00
400.00
240.00
320.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
320.00
320.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
240.00
240.00
MONTO
SALDO
0.00
400.00
400.00
0201881364
IVA
400.00
400.00
1706852751
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 418 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9319
9319
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
01/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de
fondo: 69 No Entrada: 76
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15,314.91
01
000
000
005
000
530502
5105
001
0
13,468.00
13,468.00
0.00
01
000
000
005
000
530704
5105
001
0
102.84
102.84
0.00
01
000
000
006
000
530105
5105
001
0
1,063.45
1,063.45
0.00
01
000
000
006
000
530106
5105
001
0
161.40
161.40
0.00
01
000
000
006
000
530804
5105
001
0
319.22
319.22
0.00
58
000
000
003
000
530204
5105
001
0
200.00
200.00
0.00
9320
9320
PR
55
9321
000
9320
PR
55
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
001
OGA
530303
DVO
000
OGA
RACINES MERA FRANCISCO
XAVIER/VMH-CZ9/CIERRE FONDO 1271
ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO/DEL 29
OCT AL 1 NOV 2014/INFORMAR A LOS
CIUDADANOS QUE SERAN
BENEFICIADOS EN LAS ZONAS
AFECTADAS POR LAS ASPERCIONES
COLOMBIAS DE GLIFOSATO/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RACINES MERA FRANCISCO
XAVIER/VMH-CZ9/CIERRE FONDO 1271
ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO/DEL 29
OCT AL 1 NOV 2014/INFORMAR A LOS
CIUDADANOS QUE SERAN
BENEFICIADOS EN LAS ZONAS
AFECTADAS POR LAS ASPERCIONES
COLOMBIAS DE GLIFOSATO/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
0801756289
ORTIZ OLMEDO
MARÍA LORENA
280.00
280.00
0801756289
ORTIZ OLMEDO
MARÍA LORENA
280.00
-280.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
DUEÑASRU
DUEÑASRU
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
PEREZPA
PEREZPA
S
S
0.00
-280.00
-280.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 419 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9322
9322
PR
62
9323
000
9323
PR
01
9324
000
9241
PR
01
9325
000
9252
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
01/06/2015
PY
AC
000
003
NOR
000
REG
01/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
01/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
01/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PERLAZA RODRIGUEZ ALBERTO
MAGN/MREIP-DIR/CIERRE FONDO 1267
ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO/DEL 29
OCT AL 1 NOV 2014/RECOLECCION
DOCUMENTOS DE POSIBLES
AFECTADOS POR LAS ASPERCIONES
COLOMBIAS DE GLIFOSATO/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE/MREDCP/CIERRE FONDO 1242
ANTIC.VIATICO ARENILLAS-EL
ORO/DEL 27 AL 31 OCT
2014/PARTICIPACION ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y VII GABINETE
BINACIONAL ECUADOR PERU/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GALARZA ZAVALA JAIME
ALEJANDRO/MRE-DCS/DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/VIATICO POR
VIAJE A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE
MARIZO 2015/ POR PRESENTACIÓN Y
DIFUSION DE LA OBRA"LA CIA
CONTRA AMERICA LATINA CASO
ESPECIAL: ECUADOR"Y "LA
ESCLAVITUD DE LA AMERICA
LATINA"/REF: DARH-2015-2245M/CGPGI-2015-0151-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
DIAZ CHILUISA VICTOR ELIAS/VGIDA/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/CHOFER/PAGO DE
VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL
DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2015 CON EL
FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS
DEL MREMH/MREMH-DARH-2015-2342M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0801215005
BENEFICIARIO
PERLAZA
RODRIGUEZ
ALBERTO MAGN
MONTO
DIAZ DIAZ MARISOL
DEL CISNE
GALARZA ZAVALA
JAIME ALEJANDRO
DIAZ CHILUISA
VICTOR ELIAS
320.00
195.00
280.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
DINAGL
DINAGL
DINAGL
DINAGL
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
0.00
280.00
280.00
MONTO
SALDO
0.00
195.00
195.00
1708216526
280.00
320.00
320.00
1702508753
IVA
280.00
280.00
1104196447
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 420 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9326
9254
PR
55
9327
000
9266
PR
01
9328
000
9328
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/06/2015
PY
AC
000
007
NOR
000
DEV
01/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
REG
01/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
NARANJO ALBUJA MARIO/MRECTP/COMISION TECNICA
PRESIDENCIAL/SERVIDOR PÚBLICO
7/PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A
QUITO DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2015
CON EL FIN DE PARTICÍPAR EN
TALLER SOBRE AVANCES DE BANCO
DEL SUR/REF: MREMH-DARH-2015-2342
-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MORA RAMIREZ GRACIELA
VIVIANA/MRE-DCS/DIRECCION DE
COMUNICACION
SOCIAL/ANALISTA/PAGO DE VIATICOS
POR VIAJE A LATACUNGA-COTOPAXI
DEL 06 AL 07 DE MAYO 2015/ CON EL
FIN PRESENTACION Y DIFUSION DE LA
CIA CONTRA AMERICA LATINA/REF:
MREMH-DARH-2015-2342-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de
fondo: 59 No Entrada: 64
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0916892904
BENEFICIARIO
NARANJO ALBUJA
MARIO
MONTO
MORA RAMIREZ
GRACIELA VIVIANA
80.00
80.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
OJEDAMA
OJEDAMA
OJEDAMA
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
ERIMOLINA
ERIMOLINA
S
S
0.00
80.00
80.00
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
IVA
80.00
80.00
0703044107
MONTO
SIN IVA
0.00
17,552.91
01
000
000
003
000
530302
5401
001
0
3,684.36
3,684.36
0.00
01
000
000
005
000
530502
5401
001
0
10,182.97
10,182.97
0.00
01
000
000
005
000
530704
5401
001
0
258.72
258.72
0.00
01
000
000
006
000
530104
5401
001
0
256.41
256.41
0.00
01
000
000
006
000
530105
5401
001
0
442.93
442.93
0.00
01
000
000
006
000
530106
5401
001
0
1.96
1.96
0.00
01
000
000
006
000
530201
5401
001
0
5.40
5.40
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 421 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
01
000
000
006
000
530209
5104
001
0
163.74
163.74
0.00
01
000
000
006
000
530804
5401
001
0
402.00
402.00
0.00
01
000
000
006
000
570203
5401
001
0
154.42
154.42
0.00
58
000
000
001
000
530217
5401
001
0
2,000.00
2,000.00
0.00
9329
9224
PR
01
9330
000
9225
PR
01
9331
000
9230
PR
55
000
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
REN
000
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
006
PY
AC
000
007
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
02/06/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
ENRIQUEZ ROSERO ADRIANA BELENVGI-DA-PAGO VIATICOS A MANTA DEL
27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PARA
REALIZAR VERIFICACION Y
DEFINICION DE USO DE LOS BIENES DE
LA COORDINACION ZONAL 4 SEGUN
MEMO MREMH-DARH-2015-2056-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SOATUNCE CHUSIN MANUEL JESUSVGI-DA-PAGO VIATICOS A MANTA DEL
27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PARA
REALIZAR VERIFICACION Y
DEFINICION DE USO DE LOS BIENES DE
LA COORDINACION ZONAL 4 SEGUN
MEMO MREMH-DARH-2015-2056-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
1719663823
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
280.00
280.00
0502094196
CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID-MRE0905025060
DESPACHO-PAGO VIATICOS A
GUAYAQUIL EL 28 DE ABRIL DEL 2015
PARA PARTICIPAR EN REUNION EN EL
CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN
MEMO MEMO MREMH-DARH-2015-2198M
REN
ENRIQUEZ ROSERO
ADRIANA BELEN
SOATUNCE CHUSIN
MANUEL JESUS
280.00
65.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
280.00
280.00
CEVALLOS ALCIVAR
JUAN DAVID
280.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 422 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9332
9236
PR
55
9334
000
9214
PR
55
9335
000
9233
PR
01
9336
000
9204
PR
55
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
006
000
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
007
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
VELASQUEZ GUEVARA GUSTAVO
LENIN-MREIP-DRVS-PAGO VIATICOS A
LOJA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2015
PARA ASISTIR A LA REUNION DEL
GRUPO DE TRABAJO AD-HOC, PARA
TRATAR EL TEMA DE LA MINERIA
ILEGAL EN LA FRONTERA COMUN
ECUADOR - PERU SEGUN MEMO MEMO
MREMH-DARH-2015-2342-M
REN
REN
DEV
02/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PINTO VILLAMARIN EDISON RAMONCGPGI-DASDDHH-PAGO VIATICOS A
CUENCA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL
2015 PARA ASISITIR A LA REUNION DE
REPRESENTANTES DE
ORGANIZACIONES DE MIGRANTES
RETORNADOS SEGUN MEMO MREMHDARH-2015-2056-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ANDRADE FLORES WASHINGTON
VICENTE/VGI-DA/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/VIATICO A TULCAN
DEL 4 AL 5 MAYO DE2015/MREMHDARH-2015-2245-M, TRASLADO DE
SERVIDORES A LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA/MREMH-DRVS-2015-861-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUC
1707027148
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
VELASQUEZ
GUEVARA GUSTAVO
LE
MONTO
1704267333
PINTO VILLAMARIN
EDISON RAMON
1713589099
ANDRADE FLORES
WASHINGTON
VICENTE
IVA
320.00
40.00
120.00
65.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
REYESAN
REYESAN
REYESAN
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
CEVALLOS ALCIVAR
JUAN DAVID
MONTO
SIN IVA
320.00
320.00
CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/MRE0905025060
DESPACHO/DESPACHO
MINISTERIO/VIATICO POR VIAJE A
QUITO EL 7 DE ABRIL 2015 CON LA
FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA
REUNION EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL MREMH-GM-215327/MREMH-DARH-2015-2198-M
REN
BENEFICIARIO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 423 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9337
9271
PR
01
9346
000
9268
PR
01
9347
000
9347
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
006
NOR
000
REG
02/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ROVALINO BRAVO ERNESTO
EDMUNDO/VGI-DAJI/DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS
INTERNACIONALES/ VIATICO A
AUSTRIA VIENA DEL 18-25 DE
OCTUBRE DEL 2014/POR ASISTIR
GRUPO DE TRABAJO III POR
PRESENTAR POSICION DEL ECUADOR
EN "SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
EN LINEAS" /RM 973-PR 37522/DARH2015-2352-M
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1701
001
0
OGA
MORA RAMIREZ GRACIELA
VIVIANA/MRE-DCS/DIRECCION DE
COMUNICACION
SOCIAL/ANALISTA/PAGO DE VIATICOS
POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 20 AL 21
DE MARZO 2015 CON EL FIN DE
REALIZAR PRESENTACIÓN Y DIFUSION
OBRAS LA CIA CONTRA AMERICA
LATINA /MREMH-DARH-2015-2342-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de
fondo: 45 No Entrada: 47
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1701404327
BENEFICIARIO
ROVALINO BRAVO
ERNESTO EDMUNDO
MONTO
MORA RAMIREZ
GRACIELA VIVIANA
1,942.50
120.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MARGORIEG
MARGORIEG
MARGORIEG
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GMATEUS
GMATEUS
S
S
0.00
120.00
120.00
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
IVA
1,942.50
1,942.50
0703044107
MONTO
SIN IVA
0.00
77,697.88
01
000
000
003
000
530304
5505
001
0
1,235.00
1,235.00
0.00
01
000
000
003
000
530601
5505
001
0
842.63
842.63
0.00
01
000
000
005
000
530402
5505
001
0
48.47
48.47
0.00
01
000
000
005
000
530404
5505
001
0
419.85
419.85
0.00
01
000
000
005
000
530502
5505
001
0
13,389.86
13,389.86
0.00
01
000
000
005
000
530703
5505
001
0
257.95
257.95
0.00
01
000
000
005
000
530704
5505
001
0
1,083.77
1,083.77
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 424 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
01
000
000
006
000
530104
5505
001
0
1,547.61
1,547.61
0.00
01
000
000
006
000
530105
5505
001
0
3,658.18
3,658.18
0.00
01
000
000
006
000
530106
5505
001
0
1,569.96
1,569.96
0.00
01
000
000
006
000
530208
5505
001
0
12,911.87
12,911.87
0.00
01
000
000
006
000
530209
5505
001
0
8,575.74
8,575.74
0.00
01
000
000
006
000
530804
5505
001
0
2,160.74
2,160.74
0.00
58
000
000
002
000
530205
5505
001
0
1,168.31
1,168.31
0.00
58
000
000
002
000
530217
5505
001
0
548.98
548.98
0.00
58
000
000
002
000
530227
5505
001
0
6,095.42
6,095.42
0.00
58
000
000
002
000
530601
5505
001
0
14,979.43
14,979.43
0.00
58
000
000
002
000
530818
5505
001
0
7,204.11
7,204.11
0.00
9348
9247
PR
01
000
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
004
NOR
000
OGA
SAFLA ROMERO BYRON
ALEXANDER/VGI-DF/DIRECCION
FINANCIERA/VIATICO A-MACAS DEL
04-08 DE MAYO 2015/ POR REALIZAR LA
REV INTEGRAL DE LAS ACTUACIONES
DE LA GOBERNACION EN MORONA
STA/REF:MREMH-DARH-2015-2342M/CGAF-C-2015-0771-M
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
1720879129
SAFLA ROMERO
BYRON ALEXANDER
320.00
320.00
MONTO
SALDO
0.00
320.00
0.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
APROBADO
MVASQUEZE
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
MVASQUEZE
MVASQUEZE
AMBULUDIM
A
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 425 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
9349
9249
PR
55
9350
000
9239
PR
56
9351
000
9226
PR
56
9352
000
9352
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/06/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
REN
000
CYD
02/06/2015
UBG
530303
NOR
530303
NOR
ARIZAGA SCHMEGEL LEONARDOMREIP-DESPACHO-PAGO VIATICOS A
QUEVEDO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL
2015 PARA ASISTIR A LA
CUADRAGESIMA SEGUNDA SESION DE
GABINETE AMPLIADO ITINERANTE
SEGUN MEMO MEMO MREMH-DARH2015-2342-M
REN
REN
DEV
02/06/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
CORDOVA MONTERO MARIA
SOLEDAD/MREIP-DRVS/DIRECCIÓN DE
RELACIONES VECINALES Y
SOBERANAS/VIATICO A TULCAN DEL
4AL 5 MAYO 2015/REUNION GRUPO
TECNICO PARA LA VERIFICACION Y
DETERMINACION DE LA ZONA DE
EXCLUSION MREMH-SALC-215-752-M,
MREMH-DARH-2015-2342-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTOMREIP-DRVS-DIRECCION DE
RELACIONES VECINALES Y
SOBERANIAS-PAGO VIATICO TULCAN
DEL 4 AL 5-MAYO-2015/ REUNION DEL
GRUPO TECNICO BINACIONAL PARA
LA VERIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN
DE LA ZONA DE EXCLUSIÓN MREMHDARH-2015-2342-M, MREMH-SALC-2015752-M
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
1704719812
BENEFICIARIO
ARIZAGA SCHMEGEL
LEONARDO
1706907431
CORDOVA MONTERO
MARIA SOLEDAD
QUINONEZ SANZ
PABLO ROBERTO
UBG
FTE
ORT
IVA
195.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
MVASQUEZE
MVASQUEZE
MVASQUEZE
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
APROBADO
TCHAUCA
TCHAUCA
TCHAUCA
AMBULUDIM
A
S
S
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1711893634
MONTO
SIN IVA
195.00
195.00
[P:05 T:HE A:2015] PAGO DE NOMINA DE
MINISTERIO DE
1760000820001 RELACIONES
HORAS EXTRA MAYO CODIGO DE
TRABAJO
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA - PLANTA
CENTRAL
REN
MONTO
MVASQUEZE
0.00
10,234.86
01
000
000
006
000
510203
1701
001
0
80.21
80.21
0.00
01
000
000
006
000
510509
1701
001
0
7,980.43
7,980.43
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 426 de 1227
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 31/08/2015
Expresado en Dólares
HORA: 17:26:17
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
01
000
000
006
000
510601
1701
001
0
965.77
965.77
0.00
57
000
000
003
000
510601
1701
001
0
5.35
5.35
0.00
58
000
000
001
000
510203
1701
001
0
6.54
6.54
0.00
58
000
000
001
000
510509
1701
001
0
1,071.72
1,071.72
0.00
58
000
000
001
000
510601
1701
001
0
124.84
124.84
0.00
9354
9261
PR
DEV
02/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
MONROY POZO ALFREDO DAVID/VGIDSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y
SERVICIO AL
USUARIO/ALIMENTACION Y
MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 2022 DE ABRIL DEL 2015/TRASLADO DE
UNA IMPRESORA/ REF: MREMH-DARH2015-2342-M/RESIDENCIA EN
GUAYAQUIL
REN
UBG
FTE
ORT
0909410961
MONROY POZO
ALFREDO DAVID
22.99
01
000
000
005
000
530301
1701
001
0
14.99
14.99
0.00
01
000
000
005
000
530303
1701
001
0
8.00
8.00
0.00
9355
9257
PR
DEV
02/06/2015
PY
AC
NOR
OGA
AREVALO GUERRA CARLOS
RODRIGO/VGI-DA/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/CONDUCTOR/VIATI
CO A LATACUNGA - COTOPAXI DEL 6-7
DE MAYO 2015/TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS/ REF: MREMH-DARH2015-2342-M
REN
UBG
FTE
ORT
0400443586
AREVALO GUERRA
CARLOS 
Descargar