elio a. garcia garcia sumario de experiencia

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ELIO A. GARCIA GARCIA
Jefe del Órgano de Control Institucional
Ministerio del Ambiente
SUMARIO DE EXPERIENCIA
Contador Público Colegiado, egresado de la Universidad San Martín de Porres,
con más de 25 años de experiencia en auditoría, auditor financiero y
gubernamental, amplia experiencia en auditoría y consultoría de empresas
privadas, de industria, comercio y de servicios; así como, en control
gubernamental de empresas públicas, ministerios, gobiernos regionales y
gobiernos locales; diplomado en Administración Pública con mención en Gestión
Regional y Municipal, especialización en Gerencia Pública en la Universidad
ESAN, especialización en proyectos de inversión pública, formación y capacitación
en arbitraje de obras, auditorias financieras de USAID y Banco Mundial, auditoria
de gestión ambiental y contrataciones del estado, estudios de Fiscalización del
sector público en el Tribunal de Cuentas de España.
Funcionario de la Contraloría General de la República, con más de 15 años de
experiencia en auditoría gubernamental. Habiendo desarrollado labores de jefatura
y supervisión de Comisiones de Auditoría practicada a diversas entidades públicas
(ministerios, universidades, gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas del
estado, etc.) Asimismo, se ha desempeñado como Jefe de la Oficina Regional de
Control de Abancay y Puno de la Contraloría General; también como Jefe del
Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Puno, Ministerio de Cultura,
Municipalidad Provincial del Callao, Patronato del Parque de las Leyendas.
Expositor en temas de control gubernamental.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jefe de OCI del Ministerio del Ambiente (Febrero 2014 – A la fecha)
Labor gerencial, dirección y supervisión de recursos humanos en el desarrollo de
labores de control en el Órgano de Control Institucional del Ministerio del
Ambiente, aplicando el nuevo enfoque de control, de acuerdo a lineamientos de la
Contraloría General de la República. Coordinaciones con Alta Dirección del
Ministerio.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jefe de OCI del Ministerio de Cultura (Febrero 2013 – Febrero 2014)
Labor gerencial, dirección y supervisión de recursos humanos en el desarrollo de
labores de control en el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Cultura,
de acuerdo a lineamientos de la Contraloría General de la República.
Coordinaciones con Alta Dirección del Ministerio y con Titulares de unidades
ejecutoras.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jefe de la Oficina Regional de Control Puno (Enero 2012 a Enero 2013)
Labor gerencial en órgano desconcentrado de la Contraloría General de la
República en representación del Contralor General; responsable de planificar,
organizar, dirigir, ejecutar y evaluar labores de control gubernamental realizadas
en 121 entidades públicas del ámbito de la región Puno, y 26 órganos de control
institucional - OCI. Dirección y supervisión de recursos humanos conformantes del
Sistema Nacional de Control. Coordinaciones con Titulares de entidades públicas
del ámbito de la región Puno.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jefe de la Oficina Regional de Control Abancay (Abril 2011 a Enero 2012)
Labor gerencial en órgano desconcentrado de la Contraloría General de la
República en representación del Contralor General; responsable de planificar,
organizar, dirigir, ejecutar y evaluar labores de control gubernamental realizadas
en 112 entidades públicas del ámbito de la región Apurímac, y 13 órganos de
control institucional - OCI. Dirección y supervisión de recursos humanos
conformantes del Sistema Nacional de Control. Coordinaciones con Titulares de
Entidades del sector público del ámbito de la región Apurímac.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jefe de OCI Municipalidad Provincial del Callao (Julio 2010 – Abril 2011)
Labor gerencial, dirección y supervisión de recursos humanos en el desarrollo de
labores de control en el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad
Provincial del Callao, de acuerdo a lineamientos de la Contraloría General de la
República.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jefe de OCI Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe Banavides Barreda
(Junio – Julio 2010)
Labor gerencial, dirección y supervisión de labores de control en el Órgano de
Control Institucional, de acuerdo a lineamientos de la Contraloría General de la
República.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jefe de OCI Gobierno Regional Puno (Set. 2007 - Mayo 2010)
Labor gerencial, dirección y supervisión de labores de control en el Órgano de
Control Institucional del Gobierno Regional Puno, sus 13 unidades ejecutoras y 4
proyectos especiales, de acuerdo a lineamientos de la Contraloría General de la
República.
Principales labores:
 Ejercer control interno posterior en la entidad.
 Control preventivo dentro del marco legal, con el propósito de contribuir en la
mejora de la gestión
 Emitir informes resultantes de las labores de control
 Atención de denuncias.
 Coordinaciones con titulares de las unidades ejecutoras del Gobierno
Regional.
 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la
Contraloría.
 Supervisión de comisiones de control enviadas por Contraloría
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Auditor Profesional (Abril 1999 – Setiembre 2007)
Labores de coordinación y supervisión de informes formulados por las Oficinas
Regionales de Control - ORC del ámbito de la Gerencia Zonal Sur; participación
en acciones de control a diversas entidades públicas en calidad de Supervisor y
Auditor Encargado. Evaluación de pedidos del Congreso de la República,
denuncias, así como, supervisiones de la evaluación de desempeño de los OCI;
Autor de informes de control considerados como ejemplos o modelos en Sistema
CBR. Labores realizadas en la Sede Central y la Oficina Regional de Control
Arequipa de la Contraloría General de la República. Principales labores:
 Elaboración de informes especiales con presuntas responsabilidades civil y
penal.
 Elaboración de informes administrativos, recomendando el mejoramiento del
sistema de control interno en las entidades públicas y mejoras en la toma de
decisiones y cautela de los recursos.
 Coordinador de grupo, control preventivo por Emergencia Terremoto 2007
 Principales
entidades
auditadas:
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA,
UNIVERSIDAD LA CANTUTA, CTAR MOQUEGUA, MP AREQUIPA, MP
TACNA, MP ISLAY, MD UBINAS, MP AZANGARO, MD YARABAMBA, MD
SOCABAYA, MP LAMPA, MD PUCARÁ, MP SAN ROMAN-JULIACA, MP
CHUCUITO.
 Realización de auditoría financiera a los recursos financiados por USAID
(PROMUDEH), examen especial a los Procesos de Privatización (CEPRI
EMPRESAS REGIONALES DE ELECTRICIDAD).
 Monitoreo y supervisión a los Jefes de OCI en el desarrollo de sus acciones de
control, contribuyendo a la mejora del Sistema Nacional de Control. (REGIÓN
AREQUIPA, REGIÓN MOQUEGUA, DIRESA CUSCO)
 Formulación de oficios de respuesta a los Congresistas y opiniones técnicas a
las diferentes unidades orgánicas.
ARESTEGUI HURTADO MATASSINI CONTADORES PÚBLICOS S.C.
(Marzo 1993 – Diciembre 1998)
Empresa de Auditoría y Consultoría, inscrita en el Registro de Sociedades de
Auditoría que administra la Contraloría General de la República.
Auditor Senior, Supervisor de Auditoría y Gerente de Consultoría
Participación y responsable en trabajos de Auditoría y evaluación de control
interno, desde el planeamiento hasta elaboración de informes; preparación de
estados financieros, flujos de efectivo, ajustes de estados financieros. Encargado
de los trabajos realizados por designación de la Contraloría General de la
República y responsable de los servicios de Consultoría a diversas empresas,
reportando directamente a los socios. Principales acciones:
 Responsable de acciones de control por encargo de la Contraloría General
(EMILIMA, CONEMINSA S.A., CONSULCOP, EGECEN S.A.)
 Formulación de Informes de Auditoría de Estados Financieros, Informe Corto e
Informe Largo.
 Consultor Líder de los trabajos realizados en las siguientes empresas:
EDITORA
NACIONAL
–
DIARIO
EXPRESO,
CARSA
ELECTRODOMESTICOS, IMBISA S.A., COLATINA S.A., TECNOQUIMICA
S.A., CONTINENTAL S.A.
 Reestructuración General del Sistema de Caja de empresas, determinando un
nuevo enfoque, brindando la conformidad del Sistema.
 Realización de Inventarios Físicos valorizados de Activo Fijo, valorización de
Inmuebles, valoración de acciones.
 Perfeccionamiento de Sistema Mecanizado de Inventarios de Existencias,
Saldos de Clientes y Proveedores, Verificación del cumplimiento de
Obligaciones Tributarias.

Reducción considerable del tiempo y costo en la evaluación del procedimiento
contable para el rubro de compras – cuentas por pagar a través del análisis y
diseño de programas a medida.
 Elaboración y actualización en un breve plazo de los registros de bancos y
proveedores facilitando la información oportuna a la gerencia.
 Outsourcing contable de servicios administrativos y operativos para el manejo
de las organizaciones
JAVE DÍAZ & ASOCIADOS CCPP. S.C.
(Diciembre 1992 – Marzo 1993)
Auditores y consultores de empresas
Auditor Encargado
Responsable en examen especial de verificación y confirmación directa de
cuentas por cobrar para CERVECERÍA PILSEN CALLAO a nivel nacional,
reportando a los directivos de la empresa.
 Perfeccionamiento y modificación del sistema de control interno de cobranzas
en los puntos de distribución a nivel nacional, incorporando el uso de
herramientas informáticas.
 Implementación de reportes gerenciales para la toma de decisiones.
ODRIA PICASSO Y ASOCIADOS S.C.
(1990 – 1992)
Auditores y Consultores de Empresas, firma miembro de la Internacional
Audit. Group
Auditor Senior hasta Supervisor de Auditoría
Participación y responsable en trabajos de Auditoría y Consultoría de grandes
empresas, desde el planeamiento hasta la elaboración de informes.
 Dirección, planificación y supervisión de equipos de Auditoría.
 Elaboración de informes de auditoría de estados financieros, ajustes por
inflación de diversas empresas, entre ellas: COMPAÑÍA PERUANA DE
TELEFONOS S.A., BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU, MITSUI DEL PERU
S.A., PANAM PERU S.A., COMPAÑÍA QUIMICA S.A.
 Diseño y perfeccionamiento de los procedimientos del sistema de control
interno, generando informes gerenciales para la toma de decisiones.
ANGEL FEIJOO Y ASOCIADOS S.C.
(1990 – 1991)
Sociedad de Auditoría, servicios de auditoría externa y consultoría tributaria
Auditor Senior
Participación y responsable en trabajos de Auditoría y Consultoría, desde el
planeamiento hasta la elaboración de informes.

Participación en acciones de control encargadas por la Contraloría General
(CEMENTOS YURA S.A., ENAPU S.A.).

Formulación de informes de auditoría de estados financieros para la
CONASEV de diversas empresas, entre ellas: HOGAR S.A., COMINDUSTRIA
S.A., CKF INDUSTRIAS S.A., PROAVICO S.A., MONTANA S.A., DUROPAL
S.A., INDUSTRIA MADERERA DEL ORIENTE S.A., CARBO GAS DE
PUCALLPA S.A.

Diseño y perfeccionamiento de los procedimientos del sistema de control
interno.
DIOMEDES ROJAS Y ASOCIADOS
(1990 – 1991)
Auditores Independientes y Consultores de Empresas
Auditor Senior
Participación en trabajos de evaluación de control interno y preparación de ajustes
de estados financieros por inflación, informes de estados financieros auditados.
 Perfeccionamiento del sistema de control interno en empresas, incidiendo en
políticas de comercialización y/o ventas, cuentas por cobrar y caja bancos.
 Elaboración de informes de auditoría financiera de diversas empresas, para
ser presentadas a CONASEV.
ESTUDIO CONTABLE ESPINOZA ROJAS CCPP
(1988 – 1989)
Contadores Públicos Asociados
Asistente Contable
Realización de contabilidades de empresas hasta la formulación de estados
financieros y declaración jurada de renta.
EDUCACIÓN
Universidad de San Martín de Porres
Bachiller en Ciencias Financieras y Contables
Título de Contador Público
CURSOS DE POST GRADO, CAPACITACIÓN, SEMINARIOS Y
OTROS
Universidad ESAN
Especialización:
Programa de Gerencia en Administración Pública Módulo I
Programa de Gerencia en Administración Pública Módulo II
Universidad Alas Peruanas
Diplomado en Administración Pública con Mención en Gestión Pública Regional y
Municipal.
Tribunal de Cuentas de España y la fundación CEDDET
Curso: “Fiscalización del Sector Público”.
Círculo de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica
Taller de Capacitación: “Pautas para uso del Canon y Elaboración de Proyectos de
Inversión por Gobiernos Regionales y Locales”.
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú
Formación y Capacitación de Arbitraje en Obras.
Federación Latinoamericana de Auditores Internos
XIV Congreso Latinoamericano de Auditores Internos – CLAI 2009
Banco Mundial
Taller de Capacitación en Uso de Normas de Administración Financiera del Banco
Mundial.
USAID
Auditorías Financieras contratadas por beneficiarios del exterior.
Escuela Nacional de Control de la Contraloría General
Especialización:
Programa de Especialización en Proyectos de Inversión Pública
Cursos de Capacitación en Contraloría General
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Procedimiento Administrativo Sancionador
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Papeles de Trabajo en la auditoria de cumplimiento gubernamental
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Determinación de Responsabilidades de los Servidores Públicos
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Desarrollo de Habilidades para la Comunicación Escrita I y II
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Guía de Auditoría de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
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Gestión de Proyectos MS PROJECT
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Auditoría de Medio Ambiente
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Charla Técnica de Instrucción para Capacitación de Adultos
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Grafotecnia y Fraude Documentario
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Contrataciones y Adquisiciones del Estado
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Auditoría de Gestión Ambiental
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Redacción de Informes de Auditoría Gubernamental
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Auditoría de Tecnologías de la Información – Enfoque Gubernamental
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Auditoria de Obras Públicas
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Determinación de Responsabilidades en Auditoría Gubernamental
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Evaluación de Riesgos de Auditoría
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Auditoría Financiera
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Casuística en Auditoria Gubernamental
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Control de Calidad en Auditoría Gubernamental
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Proceso Presupuestario
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