I.MUNICIPALlDAD DE TRAIGUEN Decreto N° Dirección de Administración y Finanzas Contabilida 150 uesto TRAIGUEN, 31 de Enero de 2013 Vistos: I Pre upuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año;Las Facultades que me confiere la Ley W18.695, refundido en el DFL.(1) 1063/ .Paguese a través del Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Traiguén como se indica: Decreto Páguese a: SOCo COMERCIAL OFICINTA LIMITADA La Cantidad de 279,424 Correspondiente a: Rut 79702500-3 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS TINTAS OFICINA RELACIONES PUBLICA, SEGUN FACTURA N°54697 DEL 23/01/2013.-JRE.- Documento Número FACTURA 54697 Fecha Monto 279,424 2310112013 COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: Código Cuenta Debe Detalle 215-22-Q4-009-00Q.OOO INSUMOS, 532-Q4-OQ-OOQ.OOQ.OOO MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 279,424 COMPUTACIONALES 279,424 DE USO O CONSUMO Totales COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N° ../tf.~..~..................... FECHA Haber ~.t~º,: ..fP.'-~ ASIENTO . CHEQUE N° W 279,424 279,424 FECHA ~.9..~:.~.........................$ Debe . .?t9/f..~.':f.-.. 7 Haber 279,424 279,424 FECHA DE PAGO DE DE _ .