DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE TESORERIA RELACION DE DESEMBOLSOS MES DE ENERO 2016 FECHA 20-01-16 20-01-16 20-01-16 20-01-16 20-01-16 20-01-16 22-01-16 22-01-16 22-01-16 22-01-16 22-01-16 28-01-16 28-01-16 28-01-16 CHEQUE No. 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 BENEFICIARIO CLIP INTERNACIONAL, S.R.L. JOSE GUILLERMO HENRIQUEZ FLORES AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO WINDTELECOM, S.A. ALTICE HISPANIOLA, S.A. EMPRESA DE TRANSMISIÓN POR CABLE, SRL TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION EDITORA BUHO MIRIAM ENCARNACION SERVICIOS MEMORIALES DOMINICANOS A V BLANDINO & CIA, S.A. SEGUROS BANRESERVAS, S.A. TOTAL PAGOS POR CHEQUES Nota: ver listado de cheques nulos VALOR DOP 49,074.32 32,302.72 600.00 418.00 4,862.73 370,773.84 11,300.00 26,125.00 70,800.00 31,979.82 8,496.00 175,560.00 490,599.00 29,819.47 1,302,710.90 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE TESORERIA CHEQUES NULOS FECHA 22-01-16 TOTAL CHEQUES NULOS CHEQUE NO. 5450 1 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE TESORERIA RELACION DE DESEMBOLSOS MES DE ENERO 2016 PAGOS POR TRANSFERENCIAS BENEFICIARIO FECHA 06-01-16 06-01-16 06-01-16 06-01-16 06-01-16 07-01-16 07-01-16 07-01-16 07-01-16 07-01-16 08-01-16 11-01-16 11-01-16 11-01-16 12-01-16 12-01-16 13-01-16 14-01-16 14-01-16 15-01-16 15-01-16 15-01-16 15-01-16 18-01-16 18-01-16 18-01-16 18-01-16 19-01-16 22-01-16 22-01-16 22-01-16 26-01-16 26-01-16 26-01-16 26-01-16 26-01-16 29-01-16 29-01-16 29-01-16 29-01-16 29-01-16 26-01-16 26-01-16 26-01-15 29-01-16 29-01-16 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VINOS, S.A. KATIA ALEXANDRA NUÑEZ ESTHER ALICIA JIMMENEZ ABAD CONTRATO DE SERVICIO JOANNE JOSEFINA LEMBERT BAEZ ELGA BATISTA PEÑA COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO EDISON MANUEL GARCIA ALMANZAR EDESUR DOMINICANA EDESUR DOMINICANA GRUPO ASTRO, S.R.L. BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S.R.L. BANCO DE RESERVAS VINOS, S.A. MANUEL JIMENEZ JIMENEZ JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL NELSON ANTONIO LORA GINA VICINI BONO VACACIONAL TRICOM, S.A. DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA TIENDAS LA NACIONAL, S.A. ABRAHAM LINCOLN (ILUMEL) GRUPO HOST, S.R.L. NOMINA ADMINISTRATIVA NOMINA DE SEGURIDAD GLORIA MERCEDES RAMIREZ FERNANDEZ VIRGINIA FRIAS SANTELISES TIENDA MARY SERTELSA, S.R.L. INVERSIONES TARAMACA OCEANVIEW, SRL PASO INMOBILIARIA, S.R.L. PABLO ENRIQUE ULLOA CASTILLO MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA VIATICOS ACTIVIDAD SANTIAGO DE LOS CABALLEROS MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO GIMNASIOS DEL NORTE GIMNASIOS DEL ESTE FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A. BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO BONO VACACIONAL MILITAR TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS FECHA enero-2016 VALOR DOP 237,300.00 14,420.38 4,500.00 7,500.00 82,563.55 60,000.00 60,000.00 3,407.77 3,300.00 11,400.00 12,000.00 298,696.38 55,910.13 3,955.00 105,006.35 29,418.48 19,722.56 45,000.00 27,000.00 73,500.00 24,995.69 496,650.00 165,468.95 6,565,926.84 70,020.00 57,334.65 27,461.71 3,267.75 27,848,532.85 3,406,478.19 48,311.47 25,000.00 68,840.73 85,880.00 3,420.00 101,167.50 48,640.57 170,486.43 70,020.00 19,225.00 45,000.00 7,410.00 1,520.00 27,455.00 1,377,093.39 304,920.33 42,225,127.66 OTROS GASTOS Gastos Financieros TOTAL DESEMBOLSADO MES DE ENERO 2016 VALOR DOP 121,975.17 43,649,813.73 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE TESORERIA RELACION DE DESEMBOLSOS POR PNUD Mes de ENERO 2016 FECHA 08-01-16 16-01-16 16-01-16 16-01-16 16-01-16 19-01-16 19-01-16 21-01-16 BENEFICIARIO SERIGRAF, S.A. OMAR CD SISTEM SRL EDITORA LISTIN DIARIO FIESTALQUI SRL MULTICOMPUTOS SRL DONCELLA SRL SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL LOGICONE TOTAL PAGADO POR EL PNUD VALOR DOP 145,806.00 18,762.00 16,548.00 952,100.00 757,929.12 62,902.27 8,000.00 3,443,708.37 5,405,755.76