ENTIDAD 102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

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ENTIDAD 102
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
__________________________________
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La misión primaria y las funciones esenciales del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) son definidas por la Ley 22.285 de Radiodifusión, que le asigna al organismo,
entre otras, la regulación del espectro radiofónico compuesto por los servicios
complementarios, los de emisión sonora de televisión o de otro género, dirigidos al público en
general, preservando los intereses no sólo de los radiodifusores sino también de los
receptores.
Del mismo modo, es competencia del COMFER la registración y habilitación del
personal especializado que se desempeña en los servicios de radiodifusión, así como la
promoción de su formación y capacitación.
A fin de cumplir con esta misión, el COMFER se ha fijado los siguientes objetivos
de política presupuestaria para 2005:
-
Elaborar el proyecto de una nueva Ley Nacional de Radiodifusión y su correspondiente
reglamentación.
-
Continuar con el Plan de Normalización del espectro radiofónico en el ámbito nacional.
-
Programar y llevar a cabo el plan nacional de inspecciones a fin de controlar el
cumplimiento de la normativa vigente y detectar servicios de radiodifusión clandestinos.
-
Reglamentar y coordinar, junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos, las tareas
que permitan ejercer la fiscalización compartida del gravamen a la radiodifusión.
-
Regularizar la aprobación de las transferencias de titularidad del capital de las sociedades
licenciatarias de los servicios de radiodifusión que se encuentran en trámite.
-
Actualizar el padrón único de licenciatarios.
-
Realizar en el ISER los correspondientes concursos para docentes, conforme su carácter
de instituto terciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-
Desarrollar e implementar un plan de fiscalización académica en los institutos adscriptos al
ISER.
-
Llevar a cabo el plan de regularización de locutores locales y regionales.
-
Proseguir con el desarrollo del programa “Radios en Escuelas Rurales y de Frontera”.
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
-
Conectar a la sede central y a las delegaciones del Comité Federal de Radiodifusión del
interior del país mediante una red informática.
-
Desarrollar políticas de comunicación institucional dirigidas a radiodifusores y al público en
general.
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
I - GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES
FIN
FUN
4
4
2
DENOMINACION
IMPORTE
SERVICIOS ECONOMICOS
Comunicaciones
SUBTOTAL
Gastos Figurativos
TOTAL
20.009.208
20.009.208
20.009.208
12.273.000
32.282.208
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
F.de F.
12
12
12
12
12
12
12
TOTAL
INCISO
1
2
3
4
5
9
DENOMINACION
Recursos Propios
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Gastos Figurativos
IMPORTE
32.282.208
12.065.300
858.973
6.717.935
287.000
80.000
12.273.000
32.282.208
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO
2100
2120
2121
2122
2170
2172
2180
2181
2200
2210
2211
2214
TOTAL
DENOMINACION
Gastos Corrientes
Gastos de Consumo
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Transferencias Corrientes
Al Sector Público
Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes
A la Administración Nacional
Gastos de Capital
Inversión Real Directa
Formación Bruta de Capital Fijo
Activos Intangibles
IMPORTE
31.995.208
19.642.208
12.065.300
7.576.908
80.000
80.000
12.273.000
12.273.000
287.000
287.000
237.000
50.000
32.282.208
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
II - RECURSOS
RECURSOS POR RUBROS
TIPO
11
11
11
12
12
12
TOTAL
CLASE
CONCEPTO
9
9
9
9
9
9
SERVICIO
CEDENTE
DENOMINACION
Ingresos Tributarios
Otros Impuestos
Otros
Ingresos No Tributarios
Otros
No Especificados
IMPORTE
32.300.000
32.300.000
32.300.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
33.700.000
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO
01
Actividades Centrales
16
Control de los Servicios de
Radiodifusión
Directorio del COMFER
6.493.394
18
Enseñanza, Capacitación y
Habilitación
Instituto Superior de
Enseñanza Radiofónica
3.274.982
99
Aportes al Tesoro Nacional y
Contribuciones a la
Secretaría de Medios de
Comunicación
TOTAL
10.240.832
12.273.000
32.282.208
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
Servicio Administrativo Financiero
102
__________________________________
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01
S
P
R
O
G
P
R
O
Y
F
I
N
F.
F.
I
N
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
0
0
0
0
0
0
4
4
4
12
12
12
0
0
4
12
TOTAL
P
P
A
L
1
1
1
1
1
1
5
5
5
8
8
P
A
R
SPAR
E
C
O
N
1
3
4
6
7
21
21
21
21
21
1
9
21
21
7
21
21
1
2
3
4
5
7
8
9
21
21
21
21
21
21
21
21
3
5
22
22
4
5
5
8
22
5
6
6
1
21
DENOMINACION
SERVICIOS ECONOMICOS
Recursos Propios
Gastos en Personal
Personal Permanente
Retribución del Cargo
Retribuciones que no hacen al Cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales
Complementos
Asistencia Social al Personal
Seguros de Riesgo de Trabajo
Otras Asistencias Sociales al Personal
Personal contratado
Contratos especiales
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Alquileres y Derechos
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Servicios Técnicos y Profesionales
Servicios Comerciales y Financieros
Pasajes y Viáticos
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios
Otros Servicios
Bienes de Uso
Maquinaria y Equipo
Libros, Revistas y Otros Elementos
Coleccionables
Activos Intangibles
Transferencias
Transferencias a Universidades
Nacionales
Transferencias a Univ. Nac. p/financiar
Gastos Corrientes
IMPORTE
10.240.832
10.240.832
5.070.157
1.498.861
451.783
95.262
45.586
142.230
764.000
7.000
3.000
4.000
3.564.296
3.564.296
695.772
4.107.903
644.656
162.191
800.103
646.070
302.729
280.819
56.335
1.215.000
287.000
222.000
15.000
50.000
80.000
80.000
80.000
10.240.832
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01
S
P
R
O
G
P
R
O
Y
A
C
T
O
B
R
F
I
N
F
U
N
F.
F.
I
N
C
P
P
A
L
P
A
R
SPAR
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
2
2
2
2
12
12
12
5
5
6
0
0
1
4
2
12
5
6
1
0
0
1
4
2
12
5
6
1
819
0
0
1
4
2
12
5
6
1
819
TOTAL
U.
G
E
O
.
2
DENOMINACION
IMPORTE
Conducción y
Administración
80.000
SERVICIOS ECONOMICOS
Comunicaciones
Recursos Propios
Transferencias
Transferencias a
Universidades Nacionales
Transferencias a Univ. Nac.
p/financiar Gastos Corrientes
Universidad Nacional de La
Plata
Capital Federal - Ciudad de
Buenos Aires
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
CODIGO
01
TOTAL
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
Conducción y
Administración
Dirección General de
Administración,
Finanzas y Recursos
Humanos
CREDITO
10.240.832
10.240.832
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA
CARGOS
HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular
Interventor del Comite Federal de Radiodifusión (vigencia hasta
Mayo de 2002)
Subtotal Escalafón
1
1
2
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A
B
C
4
9
8
Subtotal Escalafón
TOTAL ACTIVIDAD
21
23
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
PROGRAMA 16
CONTROL DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION
UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL COMFER
Servicio Administrativo Financiero
102
__________________________________
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este programa monitorea las emisiones de los servicios de radiodifusión dentro
del marco de la Ley Nº 22.285, en lo concerniente a la programación y contenidos, realizando
las actuaciones correspondientes en caso de incumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, se realizan inspecciones a los servicios de radiodifusión con el objeto
de controlar el cumplimiento de los aspectos normativos de la actividad regidos por la
mencionada Ley.
Por otra parte, se definen conjuntamente con la Comisión Nacional de
Comunicaciones los planes nacionales de radiodifusión, su actualización y control y se
elaboran propuestas para la fijación de las políticas aplicables en cuanto a programación.
Finalmente, el programa tiene a su cargo la adjudicación de licencias de radio
AM, FM, canales de TV abiertos y servicios complementarios y el otorgamiento de
autorizaciones para funcionar como agencias de publicidad y productoras.
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
METAS:
Control de los Servicios de
Radiodifusión
Inspección
900
Otorgamiento de Licencias de
Radiodifusión
Licencia Otorgada
280
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16
S
P
R
O
G
P
R
O
Y
F
I
N
F.
F.
I
N
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
TOTAL
P
P
A
L
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
6
8
8
8
8
8
1
2
3
5
7
P
A
R
SPAR
E
C
O
N
1
3
4
6
7
21
21
21
21
21
1
2
3
5
21
21
21
21
1
2
3
21
21
21
21
1
9
21
21
21
1
21
2
3
5
21
21
21
21
21
21
21
21
21
DENOMINACION
SERVICIOS ECONOMICOS
Recursos Propios
Gastos en Personal
Personal Permanente
Retribución del Cargo
Retribuciones que no hacen al Cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales
Complementos
Personal Temporario
Retribuciones del Cargo
Retribuciones que no hacen al Cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales
Servicios Extraordinarios
Retribuciones Extraordinarias
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales
Asignaciones Familiares
Asistencia Social al Personal
Seguros de Riesgo de Trabajo
Otras Asistencias Sociales al Personal
Beneficios y Compensaciones
Personal contratado
Retribuciones por contratos Ley Nº
25.164
Adicionales al contrato
Sueldo anual complementario
Contribuciones patronales
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Alquileres y Derechos
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Servicios Comerciales y Financieros
Pasajes y Viáticos
IMPORTE
6.493.394
6.493.394
6.020.884
4.345.542
1.998.864
1.046.475
253.778
791.788
254.637
438.066
313.824
12.280
27.175
84.787
806.016
600.012
50.001
156.003
141.820
52.200
25.200
27.000
4.000
233.240
156.240
17.388
14.469
45.143
149.365
323.145
135.223
73.000
60.110
20.603
34.209
6.493.394
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA
CARGOS
HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A
B
C
D
E
1
11
62
75
82
Subtotal Escalafón
231
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
B
C
D
E
1
7
14
19
Subtotal Escalafón
TOTAL ACTIVIDAD
41
272
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
PROGRAMA 18
ENSEÑANZA, CAPACITACION Y HABILITACION
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFONICA
Servicio Administrativo Financiero
102
__________________________________
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este programa tiene como objetivo la formación de futuros profesionales para su
desempeño en los servicios de radiodifusión y sistemas conexos.
En tal sentido, se forman y capacitan profesionales en los distintos ámbitos de la
radiodifusión y se estimula la creación de nuevos realizadores en materia de dirección, guión y
producción.
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
METAS:
Formación y Habilitación del Personal
del Servicio de Radiodifusión
Egresado
570
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18
S
P
R
O
G
P
R
O
Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F
I
N
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
F.
F.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
I
N
C
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
P
P
A
L
1
1
1
1
1
1
4
5
5
5
1
2
3
5
7
P
A
R
SPAR
E
C
O
N
1
3
4
6
7
21
21
21
21
21
21
1
9
21
21
21
21
21
21
21
21
DENOMINACION
SERVICIOS ECONOMICOS
Recursos Propios
Gastos en Personal
Personal Permanente
Retribución del Cargo
Retribuciones que no hacen al Cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales
Complementos
Asignaciones Familiares
Asistencia Social al Personal
Seguros de Riesgo de Trabajo
Otras Asistencias Sociales al Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Alquileres y Derechos
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Servicios Comerciales y Financieros
Pasajes y Viáticos
IMPORTE
3.274.982
3.274.982
974.259
955.469
419.880
204.522
52.033
162.344
116.690
10.390
8.400
5.400
3.000
13.836
2.286.887
37.202
229.851
2.006.764
8.928
4.142
3.274.982
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA
CARGOS
HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
B
C
2
1
Subtotal Escalafón
3
PERSONAL DOCENTE
Bedel
HORA DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR - Anuales
Subtotal Escalafón
TOTAL ACTIVIDAD
13
1.250
13
1.250
16
1.250
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
APORTES AL TESORO NACIONAL Y CONTRIBUCIONES A LA
SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION
Servicio Administrativo Financiero
102
__________________________________
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
G
R
U
P
O
P
R
O
Y
F
I
N
F.
F.
I
N
C
P
P
A
L
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
12
12
12
9
9
1
0
0
0
0
0
0
9
9
9
12
12
12
9
9
9
1
1
1
TOTAL
P
A
R
1
1
1
SPAR
305
999
E
C
O
N
21
21
DENOMINACION
Recursos Propios
Gastos Figurativos
Gastos Fig. de la Adm. Nac.
p/Transacciones Corrientes
Contribución a la Administración Central
Jefatura de Gabinete
Tesorería General de la Nación
IMPORTE
12.273.000
12.273.000
12.273.000
12.273.000
12.273.000
3.000
12.270.000
12.273.000
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS
Servicio Administrativo Financiero
102
__________________________________
APLICACIONES FINANCIERAS
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
G
R
U
P
O
P
R
O
Y
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
F
I
N
9
9
9
9
9
F.
F.
12
12
12
12
I
N
C
6
6
6
P
P
A
L
5
5
P
A
R
1
SPAR
E
C
O
N
23
DENOMINACION
Recursos Propios
Activos Financieros
Incremento de Disponibilidades
Incremento de Caja y Bancos
IMPORTE
1.417.792
1.417.792
1.417.792
1.417.792
1.417.792
1.417.792
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