AGN JIMÉNEZ & ASOCIADOS LTDA. Contadores Públicos Auditores - Asesores - Consultores NIT. 800.179.161-9 Member firm of AGN International Ltd Accountants Global Network Bogotá, 01 de abril de 2008 INFORME DEL REVISOR FISCAL A la Asamblea de Asociados de CORPORACIÓN CALIDAD: 1. He auditado los balances generales de Corporación Calidad al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y los correspondientes estados de excedentes y déficit, de cambios en el fondo social, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros, que se acompañan, fueron preparados y certificados por el Representante Legal y Contador de la Compañía; entre mis funciones se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos. 2. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planee y efectúe la auditoría para cerciorarme de que los estados financieros reflejan razonablemente la situació n financiera y los resultados de las operaciones. Una auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, hacer un examen con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros, y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración, y la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mis auditorías proveen una base razonable para la opinión sobre los estados financieros que expreso en el párrafo 4. 3. En mi dictamen correspondiente al año 2006 expresé una salvedad por los posibles efectos del resultado de la conciliación y depuración de la cuenta de pasivo "28 Anticipos de clientes". Durante el año 2007 la Corporación efectuó todas las gestiones tendientes a resolver esta situación, lo cual implicó un ajuste por valor de $85.285.436, registrado en los estados financieros como gastos de ejercicios anteriores. 4. En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad y adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera de Corporación Calidad al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y los resultados de sus operaciones, los cambios en el fondo social, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales, excepto por la eliminación por parte del gobierno nacional del sistema de ajustes integrales por inflación a partir del año 2007, fueron aplicados sobre una base uniforme con la del año anterior. 5. Al 31 de diciembre de 2007, la Corporación Calidad refleja déficit de ejercicios anteriores por $6.248 millones y una pérdida del período 2007 por $163 millones, para un total de $6.411 millones de pérdidas registradas en el Fondo Social. Como manifesté en el período anterior, la continuidad de la Compañía depende de la búsqueda de estrategias que permitan superar los problemas financieros, cuyo resultado a la fecha no es posible predecir. 6. Al 31 de diciembre de 2007 la Corporación se encuentra inmersa en causal de disolución debido a que el Fondo Social asciende a $399 millones, equivalente al 21% del total de los Aportes. Esta situación se viene presentando desde el año 2003. 7. Durante los períodos 2006 y 2007, la Corporación ha efectuado análisis de las diferentes alternativas para superar la situación financiera de la Empresa y con el fin de proteger la estabilidad y continuidad de la misma, diseñó estrategias tendientes a recibir de parte de sus miembros, aportes al fondo social, recaudando $201,7 millones al 31 de diciembre de 2007 y $180.5 millones al 31 de diciembre de 2006. 8. En mi dictamen correspondiente al año 2006 informé que a pesar de que el artículo 33 de los estatutos estipula que el Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez cada dos meses, en los meses de marzo y abril de de dicho año, el Consejo no se reunió. Durante el período 2007 el Consejo Directivo de la Corporación Calidad se reunió mensualmente, dando cumplimiento a los estatutos. 9. Con base en el desarrollo de mis demás funciones de Revisor Fiscal, conceptúo también que durante años 2007 y 2006 la contabilidad de la Corporación se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Asociados y del Consejo Directivo, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de acciones se llevaron y conservaron debidamente. Igualmente se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y de terceros en su poder. En el transcurso del año informé a la administración de la Corporación las medidas adicionales requeridas para el mejoramiento del control interno, las cuales vienen siendo implantadas. 10. El informe de gestión por el año terminado el 31 de diciembre de 2007, ha sido preparado por los administradores de la Corporación para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integrante de los estados financieros auditados por mí. De conformidad con las normas legales, me he cerciorado de que: (a) el informe de gestión contiene todas las informaciones exigidas por la Ley, y (b) la información contable que contiene el citado informe concuerda con la de los estados financieros auditados correspondientes al año 2007. 11. De conformidad con el Decreto 1406 de 1999, conceptúo que, la información contenida en la planilla integrada de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, por el año 2007, está conforme con las normas pertinentes y los aportes correspondientes se han pagado oportunamente. Diana Milena Solano Rojas Revisor Fiscal T-P 79.350-T
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