#¡REF! #¡REF! JULIO http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad NIPO: 630-15-080-X Índice RESUMEN: Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 4 PRINCIPALES RESULTADOS 5 CONSOLIDADO: Administración Central, Administración Regional y Fondos de la Seguridad Social Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación 6 Operaciones no financieras 7 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Operaciones no financieras Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto Estado Operaciones no financieras Texto 8 9 10 11 Organismos de la Administración Central Operaciones no financieras 13 ADMINISTRACIÓN REGIONAL Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación y anticipos del sistema de financiación 14 Operaciones no financieras del subsector Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto Texto 15 Operaciones no financieras de cada CCAA 19 16 17 FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Operaciones no financieras Texto 36 37 ANEXO ESTADÍSTICO Consolidado: Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación Distribución por subsectores En millones de euros En porcentaje del PIB 38 39 Comunidades Autónomas: Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación. Distribución por Comunidades 2015 2016 40 41 JULIO Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación Base 2010 Acumulado a fin del periodo En millones de euros En porcentaje del PIB 2015 2016 % % 2015 2016 CONSOLIDADO -33.761 -36.443 7,9 -3,14 -3,27 Administración Central -23.059 -29.750 29,0 -2,14 -2,67 Administración Regional -8.580 -830 -90,3 -0,80 -0,07 Fondos de la Seguridad Social -2.122 -5.863 176,3 -0,20 -0,53 1.075.639 1.114.995 PIB utilizado M€ Gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto Acumulado a fin del periodo En millones de euros 2015 Administración Central Administración Regional 2016 % 57.443 58.348 1,6 79.797 80.553 0,9 4 Principales resultados JULIO Hasta finales de julio de 2016, la necesidad de financiación de la Administración Central, la Administración Regional, y los Fondos de la Seguridad Social es de 36.443 millones, un 7,9% superior a la registrada en el mismo periodo de 2015. Este déficit equivale al 3,27% del PIB, ratio superior en 0,13 puntos porcentuales al nivel del año anterior. Si se descuenta el saldo neto de las ayudas concedidas a las Instituciones Financieras, que a finales de julio de 2016 presenta un importe negativo de 1.959 millones frente a un saldo negativo de 50 millones en 2015, el déficit pasaría a ser de 34.484 millones, o del 3,09% en términos del PIB, 0,04 p.p. por debajo del registrado en 2015. Señalar que en el mes de julio, tanto de 2016 como de 2015, se practicó la liquidación definitiva del sistema de financiación de Comunidades Autónomas y de Corporaciones Locales de 2014 y de 2013, respectivamente. En cuanto al resultado de la liquidación correspondiente a las CCAA, su efecto sobre el resultado del conjunto es nulo, mientras que en el caso de las CCLL, el saldo de la liquidación sí está afectando al resultado en términos consolidados, dado que este informe no incluye el subsector CCLL. Si se descuenta el efecto de la liquidación definitiva de CCLL en ambos periodos (772 millones el saldo de 2013 y a favor del Estado y 923 millones el saldo de 2014 y a favor de las Corporaciones) el déficit sin ayuda y sin el saldo de la liquidación sería de 33.561 millones en 2016, inferior en un 2,7% al de 2015. La ratio de déficit sin ayuda y sin el saldo de la liquidación sobre el PIB se situaría en el 3,01% con un descenso de 0,20 p.p.. La Administración Central ha incrementado su déficit un 29,0%, con un total de 29.750 millones, cifra equivalente al 2,67% del PIB, 0,53 p.p. más que el año anterior. Si se descuenta el saldo neto de las ayudas concedidas a las Instituciones Financieras, que como ya se ha indicado en el primer párrafo ha sido de 1.959 millones en 2016 y 50 millones en 2015, el déficit pasaría a ser de 27.791 millones en 2016, superior en un 20,8% al del año anterior. La ratio de déficit sin ayuda/PIB se situaría en el 2,49% con un aumento de 0,35 p.p.. Este empeoramiento se debe, principalmente, al resultado de la liquidación definitiva del sistema de financiación de CCAA y de CCLL de 2014 que ha sido a favor de las entidades territoriales por un importe conjunto de 8.589 millones, mientras que la liquidación del año 2013 arrojó un resultado conjunto también a su favor de 978 millones. El gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto ha aumentado un 1,6% respecto a 2015, con 58.348 millones. - El déficit del Estado se ha incrementado un 18,9%, con un volumen de 29.652 millones que equivale al 2,66% del PIB, 0,34 puntos más que el año anterior. La causa, principal, de esta evolución está en el efecto de las liquidaciones definitivas del sistema de financiación ya mencionadas. - Los Organismos de la Administración Central han obtenido un déficit de 98 millones, frente a un superávit de 1.888 millones en 2015. En términos del PIB, este resultado supone un empeoramiento de la ratio de 0,19 puntos. Esta evolución se debe, principalmente, a las menores transferencias recibidas del Estado, un 45,8% menos que en el mismo periodo de 2015, a la transferencia de 996 millones del FROB a la Sareb por la conversión de deuda subordinada en capital de dicha sociedad, así como a las ayudas concedidas a BFA. La Administración Regional ha reducido su déficit en un 90,3%, con un resultado negativo de 830 millones, frente a un déficit de 8.580 millones en 2015 que pasaría a ser de 9.190 millones, si se descuenta el efecto de los anticipos a cuenta de las entregas a cuenta del propio año por importe de 610 millones y sin correspondencia en 2016. Esta evolución se debe, entre otras causas, a la liquidación definitiva de 2014 con un saldo a favor de las Comunidades de 7.666 millones, mientras que la liquidación definitiva de 2013 resultó a favor de las mismas pero por importe de 1.750 millones. El gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto asciende a 80.553 millones con un aumento respecto a 2015 del 0,9%, que equivale a 756 millones más. Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit de 5.863 millones, 3.741 millones más que en el mismo periodo de 2015, en términos del PIB este incremento equivale a 0,33 puntos. Esta situación se debe a los peores resultados del Sistema, cuyo déficit ha aumentado un 16,3%, y a la reducción del superávit del Servicio Público de Empleo Estatal en un 59,6% por las menores transferencias recibidas del Estado. Y, por último, el FOGASA ha aumentado su déficit en un 16,0%. 5 CONSOLIDADO. BASE 2010 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACION REGIONAL Y FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 2016 Millones de euros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 -3.327 -8.628 159,3 -23.059 -29.750 29,0 -2,14 -2,67 -3.299 -8.553 159,3 -24.947 -29.652 18,9 -2,32 -2,66 -28 -75 167,9 1.888 -98 - 0,18 -0,01 546 6.773 - -8.580 -830 -90,3 -0,80 -0,07 Fondos de la Seguridad Social 2.168 730 -66,33 -2.122 -5.863 176,3 -0,20 -0,53 Sistema de Seguridad Social SEPE FOGASA 749 1.389 30 383 307 40 -48,9 -77,9 33,3 -6.493 4.477 -106 -7.550 1.810 -123 16,3 -59,6 16,0 -0,60 0,42 -0,01 -0,68 0,16 -0,01 -613 -1.125 83,5 -33.761 -36.443 7,9 -3,14 -3,27 - -226 - -50 -1.959 - -0,00 -0,176 -613 -899 46,7 -33.711 -34.484 2,3 -3,13 -3,09 Administración Central Estado Organismos de la Administración Central Administración Regional CONSOLIDADO Ayudas a instituciones financieras (saldo neto) CONSOLIDADO sin ayuda financiera 1.075.639 1.114.995 PIB utilizado Fuente: IGAE CONSOLIDADO: AACC, CCAA, AASS Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación (Acumulado) 2015 2016 -80.000 Millones de euros Hasta finales de julio de 2016, el déficit de la Administración central, regional y de los fondos de la seguridad social es de 36.443 millones, superior en un 7,9% al registrado en el mismo periodo de 2015. Este resultado equivale al 3,27% del PIB, ratio superior en 0,13 puntos respecto al nivel de 2015. Señalar que en el mes de julio se practicó la liquidación definitiva del sistema de financiación de Comunidades y de Corporaciones, cuyo detalle se recoge en la pagina 5. Si se descuenta, tanto el efecto de la liquidación definitiva de CCLL en ambos periodos, como el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit en 2016 pasaría a ser de 33.561 millones, inferior en un 2,7% al de 2015. La ratio de déficit sin ayuda/PIB se situaría en el 3,01% con un descenso de 0,20 p.p.. -60.000 -40.000 -20.000 0 El déficit primario ha sido de 18.429 millones, un 24,5% más E F M A M J JL A S O N D elevado que el del año anterior, con una ratio sobre el PIB del 1,65%, que supera en 0,27 puntos el nivel de 2015. Esta evolución se debe al aumento de la cifra de déficit ya que los intereses descienden un 5,0%. La Administración Central ha incrementado su déficit un 29,0%, que supone 0,53 puntos del PIB, hasta situarse en 29.750 millones, este aumento se debe, principalmente, al efecto de la liquidación definitiva de 2014 del sistema de financiación, tanto de Comunidades Autónomas como de Corporaciones Locales. El déficit del Estado crece un 18,9%, con un volumen de 29.652 millones que representa el 2,66% del PIB, 0,34 puntos más que el año anterior, por el efecto de la liquidación definitiva de 2014. Los Organismos de la administración central han registrado un déficit de 98 millones, frente a un superávit de 1.888 millones; las causas de dicha evolución se explican en la página 13. La Administración regional ha reducido su déficit un 90,3%, con 830 millones frente a 8.580 millones en 2015, que pasaría a ser de 9.190 millones, si se descuenta el efecto de los anticipos a cuenta de las entregas a cuenta del propio año por importe de 610 millones y sin correspondencia en 2016. Esta evolución se debe, entre otras causas, a la liquidación definitiva de 2014. Los Fondos de la Seguridad Social presentan un déficit de 5.863 millones, 3.741 millones más que en 2015. En términos del PIB, este incremento equivale a 0,33 puntos. Esta situación se debe a los peores resultados del Sistema, cuyo déficit ha aumentado un 16,3%, y a la reducción del superávit del SEPE en un 59,6% por las menores transferencias recibidas del Estado. Por último, el FOGASA ha aumentado su déficit en un 16,0%. 6 CONSOLIDADO. BASE 2010 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACION REGIONAL Y FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 2016 Millones de euros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 Recursos no financieros 33.023 34.199 3,6 212.988 214.676 0,8 19,80 19,25 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 18.025 18.525 2,8 118.011 115.195 -2,4 10,97 10,33 7.588 7.414 -2,3 61.630 62.562 1,5 5,73 5,61 10.224 10.888 6,5 54.111 50.310 -7,0 5,03 4,51 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP Resto de recursos Empleos no financieros 213 223 4,7 2.270 2.323 2,3 0,21 0,21 10.894 1.844 11.259 1.075 3,4 78.638 6.150 2,8 7,11 7,05 -41,7 76.490 6.641 -7,4 0,62 0,55 2.260 3.340 47,8 11.846 14.693 24,0 1,10 1,32 33.636 35.324 5,0 246.749 251.119 1,8 22,94 22,52 3.020 2.952 -2,3 21.485 21.250 -1,1 2,00 1,91 7.437 7.719 3,8 55.652 56.876 2,2 5,17 5,10 2.771 2.688 -3,0 18.964 18.014 -5,0 1,76 1,62 811 552 -31,9 4.916 4.176 -15,1 0,46 0,37 12.676 12.784 0,9 97.055 98.624 1,6 9,02 8,85 2.338 2.469 5,6 15.529 15.897 2,4 1,44 1,43 1.532 1.415 -7,6 10.273 9.667 -5,9 0,96 0,87 2.034 3.063 50,6 12.888 13.681 6,2 1,20 1,23 1.017 1.682 65,4 9.987 12.934 29,5 0,93 1,16 -613 -1.125 83,5 -33.761 -36.443 7,9 -3,14 -3,27 1.075.639 1.114.995 Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación (*) PIB utilizado (*) Fuente: IGAE 2015 2016 CONSOLIDADO: RECURSOS Y EMPLEOS CONSOLIDADO: RECURSOS Y EMPLEOS (Desacumulado) (Desacumulado) recursos empleos recursos empleos 70.000 Millones de euros Millones de euros 70.000 50.000 30.000 10.000 50.000 30.000 10.000 E F M A M J JL A S O N D E F M A M J JL A S O N D 7 S.1311 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Millones de euros 2016 % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 Recursos no financieros 19.357 15.845 -18,1 107.899 101.581 -5,9 10,03 9,11 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 12.804 11.050 -13,7 88.576 82.664 -6,7 8,23 7,41 6.600 6.389 -3,2 54.745 55.264 0,9 5,09 4,96 6.199 4.651 -25,0 32.841 26.396 -19,6 3,05 2,37 5 10 100,0 990 1.004 1,4 0,09 0,09 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP Resto de recursos Empleos no financieros 805 780 -3,1 6.045 5.972 -1,2 0,56 0,54 4.945 2.470 -50,1 8.776 6.362 -27,5 0,82 0,57 803 1.545 92,4 4.502 6.583 46,2 0,42 0,59 22.684 24.473 7,9 130.958 131.331 0,3 12,17 11,78 Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 729 671 -8,0 5.046 4.685 -7,2 0,47 0,42 1.765 1.858 5,3 13.501 13.655 1,1 1,26 1,22 2.571 2.482 -3,5 17.567 16.666 -5,1 1,63 1,49 451 107 -76,3 2.571 1.821 -29,2 0,24 0,16 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 1.184 1.246 5,2 9.055 9.442 4,3 0,84 0,85 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 73 76 4,1 448 463 3,3 0,04 0,04 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 659 610 -7,4 4.134 3.865 -6,5 0,38 0,35 14.646 16.077 9,8 70.845 69.783 -1,5 6,59 6,26 606 1.346 122,1 7.791 10.951 40,6 0,72 0,98 -3.327 -8.628 159,3 -23.059 -29.750 29,0 -2,14 -2,67 PIB utilizado 1.075.639 1.114.995 Fuente: IGAE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación (Acumulado) 2015 2016 A finales de julio de 2016, la Administración Central ha obtenido un déficit de 29.750 millones, superior en un 29,0% al de 2015 y equivalente al 2,67% del PIB, ratio superior en 0,53 puntos al nivel de 2015. Si se descuenta el saldo de la ayuda a las Instituciones Financieras, el déficit aumentaría un 20,8%, 0,35 puntos del PIB. -40.000 Millones de euros Los recursos no financieros han disminuido un 5,9%; destacar la caída del 19,6% de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio -30.000 debido al efecto de la liquidación definitiva de 2014 del sistema de financiación de Comunidades Autónomas, al aumento, alrededor del -20.000 2,4%, de las entregas a cuenta del IRPF, al impacto de la reforma fiscal, a la desaparición en 2016 de las medidas transitorias que -10.000 afectaban a los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, y además, los ingresos devengados en 2015 incluyen varias actas de 0 inspección de dicho Impuesto por un importe superior a las actas E F M A M J JL A S O N D practicadas en 2016, y que fueron recurridas. El resto de recursos crece un 46,2%, con 6.583 millones, las principales causas de este crecimiento se detallan en la página 11. Dentro de los gastos, señalar el descenso del 5,1% de los intereses, el 29,2% de las subvenciones y el aumento del resto de empleos debido, principalmente, al efecto de la liquidación definitiva de 2014 de las entidades territoriales, a la participación del FROB en la conversión de deuda en capital de la Sareb (detalle página 13), y las ayudas a BFA. 8 S.1311 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Base 2010 Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto Acumulado a fin de mes JULIO Millones de euros Variación nominal 2015 2016 130.958 131.331 373 0,3 - 2.308 2.308 - 130.958 129.023 -1.935 -1,5 17.567 16.666 -901 -5,1 4. Gastos financiados por la Unión Europea 467 943 476 101,9 5. Gastos financiados por otras administraciones públicas 995 244 -751 -75,5 6. Transferencias por el sistema de financiación a CCAA (1) 39.606 42.048 2.442 6,2 7. Transferencias por el sistema de financiación a CCLL (1) 9.831 10.535 704 7,2 8. Cambios normativos con incrementos o disminuciones de recaudación permanente - -2.038 -2.038 - 5.049 2.277 -2.772 -54,9 57.443 58.348 905 1,6 1. Empleos no financieros De los cuales: ayuda financiera 2. Empleos no financieros excluida ayuda financiera 3. Intereses 9. Gasto no discrecional en prestaciones por desempleo Total a efectos de la regla de gasto (2-3-4-5-6-7-8-9) % (1) Las posibles discrepancias estadísticas con la publicación Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado en el total de las transferencias son debidas al redondeo en la agregación de CCAA o de CCLL Fuente: IGAE El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) establece que "la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española". Asimismo, establece esta ley en el artículo 17, que en el mes de abril de cada año, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas deberá elaborar un informe con el grado de cumplimiento de la regla de gasto del ejercicio inmediatamente anterior. No obstante, aunque el cálculo deba realizarse al final del ejercicio, puede resultar de utilidad el análisis mensual de los distintos componentes del gasto que intervienen en el cálculo de este indicador fiscal. A efectos del cálculo del gasto computable, hay que descontar el importe del gasto de las ayudas concedidas a las Instituciones Financieras, cuya incidencia no se tiene en cuenta para el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestario. En el periodo detallado de 2016, el gasto de las ayudas concedidas ha ascendido a 2.308 millones, sin correspondencia en 2015. Una vez descontado este efecto, el gasto no financiero es de 129.023 millones inferior en un 1,5% al de julio de 2015, y el gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto es de 58.348 millones, superior en un 1,6% al del mismo período del año anterior, con un incremento en volumen de 905 millones. Uno de los factores más significativos en el aumento del gasto computable es el de las menores transferencias realizadas en este ejercicio desde el Presupuesto del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para financiar las prestaciones por desempleo, 2.772 millones menos. En este mismo sentido han incidido los distintos cambios fiscales normativos, que han supuesto una reducción permanente de los ingresos de carácter tributario de 2.038 millones, el menor devengo de intereses, que a finales del mes de julio suponen 901 millones menos y los menores gastos financiados por otras administraciones públicas, 751 millones menos. En sentido contrario han operado las transferencias efectuadas a las Comunidades Autónomas por el sistema de financiación que han sido superiores en 2.442 millones a las realizadas a finales de julio de 2015, principalmente por el efecto de la liquidación definitiva de 2014; las mayores transferencias derivadas del sistema de financiación a las CCLL, con 704 millones más y, por último, el aumento de los gastos finalistas financiados por la Unión Europea en 476 millones. 9 S.1311-1 Base 2010 ESTADO Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Recursos no financieros Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones Millones de euros 2016 % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 18.530 14.839 -19,9 101.124 94.189 -6,9 9,40 8,45 12.783 10.912 -14,6 85.620 79.661 -7,0 7,96 7,14 6.582 6.300 -4,3 52.818 53.337 1,0 4,91 4,78 6.196 4.602 -25,7 32.738 26.253 -19,8 3,04 2,35 5 10 100,0 64 71 10,9 0,01 0,01 606 585 -3,5 4.697 4.571 -2,7 0,44 0,41 4.890 2.469 -49,5 9.259 6.484 -30,0 0,86 0,58 251 873 247,8 1.548 3.473 124,4 0,14 0,31 21.829 23.392 7,2 126.071 123.841 -1,8 11,72 11,11 369 384 4,1 2.778 2.688 -3,2 0,26 0,24 1.338 1.336 -0,1 10.459 10.596 1,3 0,97 0,95 2.546 2.459 -3,4 17.357 16.479 -5,1 1,61 1,48 355 82 -76,9 2.109 1.668 -20,9 0,20 0,15 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 1.010 1.049 3,9 7.896 8.265 4,7 0,73 0,74 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 31 33 6,5 126 118 -6,3 0,01 0,01 374 349 -6,7 2.428 2.230 -8,2 0,23 0,20 15.280 16.661 9,0 75.745 73.984 -2,3 7,04 6,64 526 1.039 97,5 7.173 7.813 8,9 0,67 0,70 -3.299 -8.553 159,3 -24.947 -29.652 18,9 -2,32 -2,66 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado 1.075.639 1.114.995 Fuente: IGAE ESTADO ESTADO Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación (Acumulado) Recursos y Empleos no financieros A final del periodo 2015 2016 2015 Millones de euros Millones de euros 2016 150.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 100.000 50.000 -10.000 0 0 E F M A M J JL A S O N D recursos 10 empleos ESTADO JULIO Al finalizar el mes de julio, el déficit del Estado en términos de contabilidad nacional se sitúa en 29.652 millones, cifra superior en un 18,9% a la registrada en el mismo periodo de 2015, que supone un incremento de la ratio déficit /PIB de 0,34 puntos hasta alcanzar el 2,66% de dicha magnitud. Los ingresos han caído un 6,9%, mientras que los gastos se han reducido un 1,8%. No obstante, hay que mencionar que los gastos del ejercicio 2015 estan afectados por el registro de los ingresos generados en 2011 por las subastas de los servicios de televisión, radio y telefonía móvil a nuevos operadores, por importe de 1.643 millones, ya que aparecen recogidos como ingresos por cesión de activos no financieros no producidos minorando por tanto los gastos del Estado en el apartado del resto de empleos. Estos ingresos deben ser registrados en contabilidad nacional en el ejercicio en el que el activo esté disponible para el operador, hecho que sucedió en 2015, aunque dichos ingresos tuvieran su origen en 2011. Si se descuenta el efecto de esta operación, el descenso de los gastos no financieros del Estado hasta finales del mes de julio se situaría en el 3,0%, en lugar del 1,8% y, en consecuencia, el déficit habría aumentado un 11,5%, en lugar del 18,9% mencionado. Además, como se verá mas adelante, los resultados acumulados a julio se encuentran a su vez afectados por los efectos de la liquidación definitiva del sistema de financiación de los entes territoriales correspondiente a 2014. El déficit primario, que se obtiene descontando el importe de los intereses devengados, ha pasado de 7.590 millones en 2015 a 13.173 millones hasta julio de este año, aumento que representa 0,48 puntos del PIB, situándose en una ratio del 1,18%. Los intereses devengados se han reducido en el período en un 5,1% . Los recursos no financieros se han situado en 94.189 millones, el 8,45% del PIB, ratio inferior en 0,95 puntos porcentuales a la de 2015. Esta evolución negativa se debe no solo al descenso de los ingresos fiscales, del 7,0% en el caso de los impuestos y del 2,7% de las cotizaciones sociales, sino también a la caída del resto de los ingresos en un 7,9%. Los ingresos impositivos han pasado de 85.620 millones en 2015 a 79.661 millones en 2016, descenso imputable en su totalidad a la rúbrica de impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que muestra una bajada del 19,8%, efecto del impacto de la reforma fiscal sobre la imposición directa al actuar sobre las retenciones de trabajo y capital, y de la no permanencia de algunas medidas normativas que afectaban a la liquidación del Impuesto de Sociedades en ejercicios anteriores y que dejaron de estar en vigor en 2016, motivando un descenso en el primer pago fraccionado del ejercicio. En el caso del IRPF además hay que señalar la incidencia de la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2014 de las CCAA, que ha supuesto una reducción de los ingresos del Estado de 2.336 millones, frente al resultado de la liquidación de 2013, tambien favorable a las CCAA, pero por importe de 203 millones. * Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han aportado 26.253 millones, de los cuales 18.489 millones proceden del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, un 13,5% inferiores a los del año anterior. Los ingresos del Impuesto sobre Sociedades registran una caída del 38,2%, con 6.541 millones en 2016; ambos impuestos estan afectados por la reforma fiscal, pero en el caso de Sociedades además concurren otros dos efectos como son la desaparición de las medidas transitorias adoptadas en ejercicios anteriores y la circunstancia de que los devengos de 2015 incluyan los de varias actas de inspección, en vía de recurso, de importe muy elevado en comparación con las actas incoadas hasta la fecha en 2016. Por el contrario, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes ha proporcionado 1.187 millones, un 55,4% más que el año anterior. * Los impuestos sobre la producción y las importaciones crecen un 1,0%, con un total de 53.337 millones, de los cuales 39.176 millones corresponden al IVA, con un aumento del 2,4%, y 14.161 millones a los demás impuestos sobre la producción y las importaciones, que se reducen un 2,7%. Entre ellos cabe citar, la disminución en un 18,1% de los ingresos del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, con 597 millones, y la del 59,3% en los del cánon por utilización de aguas continentales en la producción de energía eléctrica, con unos recursos a finales de julio de 179 millones frente a 440 millones en el año anterior, cifra que incluye los derivados de las autoliquidaciones de 2013 y 2014. * Los impuestos del capital han aumentado un 10,9%, hasta los 71 millones. Las transferencias recibidas de otras AAPP han sido de 6.484 millones frente a 9.259 millones en el mismo período de 2015, lo que supone 2.775 millones menos. La mayor parte de este descenso, 2.440 millones, se debe a la diferencia de ingresos derivados de las liquidaciones definitivas negativas (a favor del Estado) de los sistemas de financiación de los años 2013 y 2014, tanto de CCAA como de CCLL. Entre el resto de operaciones cabe citar la transferencia de 60 millones de la AEMPS, frente a 230 millones en 2015, y la de 139 millones de la Jefatura de Tráfico, frente a 376 millones en 2015. 11 ESTADO JULIO El resto de los recursos asciende a 3.473 millones frente a 1.548 millones en 2015. Este aumento se debe, básicamente, al menor ajuste negativo por recaudación incierta, 1.119 millones menos debido principalmente a las actas recurridas en 2015, a los mayores intereses devengados de los Fondos de Financiación, por 304 millones, sin correspondencia en 2015, a los mayores dividendos del Banco de España, 1.262 millones en 2016 frente a 854 millones en 2015 y a las mayores transferencias recibidas de la UE, principalmente del FEDER. En cuanto a los empleos no financieros del Estado, han sido 123.841 millones, inferiores en un 1,8% a los del año anterior y en 0,61 puntos porcentuales en términos del PIB, hasta situarse en una ratio del 11,11%. Esta disminución del gasto se debe fundamentalmente a que en 2016 las dotaciones del presupuesto destinadas a financiar el SEPE se han reducido en más del 60%, de modo que a finales de julio de 2015 eran de 6.732 millones y en julio de este ejercicio han ascendido a 2.277 millones. Atendiendo a las distintas rúbricas, todas excepto la remuneración de asalariados y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han reducido su volumen respecto al año anterior. El gasto en consumos intermedios ha sido de 2.688 millones, inferior en un 3,2% al nivel de 2015. en esta rúbrica se recogen los gastos de emisión y colocación de deuda, que se han reducido un 42,7% con un importe de 47 millones frente a los 82 millones del año anterior de los cuales 23 millones correspondieron a la comisión por la amortización anticipada del préstamo MEDE. La remuneración de asalariados ha aumentado un 1,3%, con una cifra de 10.596 millones que recoge la subida del 1% de las retribuciones de los empleados públicos y la devolución de la mitad de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, mientras que hasta julio de 2015 la devolución fue del 25%; si se descuenta en ambos periodos este efecto, esta rúbrica descendería en torno al 0,5%. Los intereses devengados han ascendido a 16.479 millones, lo que representa 878 millones menos que en 2015, es decir el 5,1% de reducción. Esta disminución se produce a pesar del aumento del volumen de la deuda emitida y es consecuencia de la evolución a la baja de los tipos de interés, lo que hace que las nuevas emisiones de deuda se estén realizando a unos tipos de interés cada vez más bajos: según los datos del Tesoro, el tipo de interés medio efectivo en las nuevas emisiones ha pasado de 1,519% en el año 2014 al 0,841% en 2015 y se ha situado en el 0,571% en julio de 2016. Asimismo, el tipo medio de la deuda en circulaciónha caído desde el 3,466% de 2014 al 2,921% en julio del presente ejercicio. Las subvenciones han disminuido en un 20,9% situándose en 1.668 millones, de los cuales 1.537 millones se destinaron a la cobertura del déficit eléctrico, frente a los 1.905 millones de 2015. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, por el contrario, aumentan un 4,7%, en volumen 369 millones más, con una cuantía de 8.265 millones de la que 7.554 millones corresponden a pensiones de clases pasivas, que han aumentado un 3,9%. La formación bruta de capital fijo ha ascendido a 2.230 millones, con un 8,2% de descenso interanual. Las transferencias destinadas a otras administraciones públicas han ascendido a 73.984 millones, un 2,3% inferiores a las del mismo periodo de 2015. En financiar operaciones corrientes se han empleado 72.492 millones un 1,2% menos recursos que en 2015 y para operaciones de capital el gasto ha sido de 1.492 millones y el descenso del 37,6%. Las transferencias al SEPE son el motivo principal de la caída de las transferencias corrientes aunque este descenso se ha compensado en cierta medida con un aumento de las transferencias a las CCAA y a las CCLL por la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2014, que han supuesto en conjunto 3.038 millones más que en el año anterior. El descenso de las transferencias de capital se ha debido a una serie de operaciones que se realizaron en 2015 y que no tienen equivalencia en 2016, como las transferencias al IDAE por 360 millones, a Red.es 117 millones y la aportación patrimonial al CDTI de 300 millones. El resto empleos ha aumentado un 8,9% con un volumen de 7.813 millones. Dentro de este resto hay que mencionar la rúbrica de adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos, con un importe negativo 10 millones frente a la cifra también negativa de 2015 por valor de 1.693 millones, que es debida a los ingresos por venta de este tipo de activos por importe de 1.643 millones, comentada en el primer párrafo de este apartado del informe. Igualmente hay que mencionar el descenso de la aportación a la UE por recursos IVA y RNB, que ha pasado de 6.779 millones en 2015 a 5.836 millones en 2016. Por último, mencionar el descenso del 46,2% de la ayuda a la inversión con un gasto de 245 millones menos, debido a que en 2015 se realizó una aportación patrimonial al ADIF por importe de 215 millones, sin correspondencia en 2016. 12 S.1311-2 Base 2010 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Recursos no financieros 2016 % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 1.546 1.635 5,8 12.551 12.051 -4,0 1,17 1,08 21 138 557,1 2.956 3.003 1,6 0,27 0,27 18 89 394,4 1.927 1.927 - 0,18 0,17 3 49 - 103 143 38,8 0,01 0,01 - - - 926 933 0,8 0,09 0,08 199 195 -2,0 1.348 1.401 3,9 0,13 0,13 763 616 -19,3 5.218 4.439 -14,9 0,49 0,40 563 686 21,8 3.029 3.208 5,9 0,28 0,29 1.574 1.710 8,6 10.663 12.149 13,9 0,99 1,09 360 287 -20,3 2.268 1.997 -11,9 0,21 0,18 427 522 22,2 3.042 3.059 0,6 0,28 0,27 36 37 2,8 285 285 - 0,03 0,03 96 25 -74,0 462 153 -66,9 0,04 0,01 174 197 13,2 1.159 1.177 1,6 0,11 0,11 42 43 2,4 322 345 7,1 0,03 0,03 285 261 -8,4 1.706 1.635 -4,2 0,16 0,15 74 31 -58,1 801 360 -55,1 0,07 0,03 80 307 283,8 618 3.138 407,8 0,06 0,28 -28 -75 167,9 1.888 -98 - 0,18 -0,01 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP Resto de recursos Empleos no financieros Millones de euros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación (*) PIB utilizado 1.075.639 1.114.995 Fuente: IGAE Los Organismos de la administración central han obtenido hasta finales de julio de 2016 un déficit de 98 millones, frente a un superávit de 1.888 millones en el mismo periodo de 2015. En términos del PIB, este resultado supone un empeoramiento de la ratio de 0,19 puntos. OOAA Capacidad(+) o Necesidad(-) de financiación (Acumulado) 2015 2016 Millones de euros 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 E F M A M J JL A S O N D Esta evolución se debe a diversas causas: las transferencias de capital recibidas del Estado descienden un 45,8% debido a una serie de operaciones que se realizaron en 2015, sin correspondencia en 2016, como fueron la transferencia al IDAE de 360 millones, a Red.es 117 millones y la aportación patrimonial al CDTI de 300 millones; por otra parte, el FROB, como accionista de la Sareb, ha acudido a la conversión de deuda subordinada en capital, por 996 millones; esta operación se ha registrado como una transferencia de capital en las cuentas del FROB, y además la ayuda concedida a BFA para cubrir las indemnizaciones a minoristas que ha ascendido a 1.099 millones. 13 S.1312 ADMINISTRACION REGIONAL Base 2010 Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación. Base 2010 2015 JULIO Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja Valencia País Vasco Total CCAA PIB utilizado 2016 Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación Anticipos del sistema de Millones de En euros porcentaje financiación del PIB regional Cap. (+) o nec. (-) de financiación sin anticipos Millones de euros En porcentaje del PIB regional Capacidad(+) o necesidad (-) de financiación Cap. (+) o nec. (-) de financiación sin anticipos Anticipos del sistema de Millones de Millones de En euros porcentaje financiación euros del PIB regional En porcentaje del PIB regional -1.832 -1,27 -1.832 -1,27 127 0,08 127 0,08 -368 -1,09 -368 -1,09 -111 -0,32 -111 -0,32 -46 -0,21 -46 -0,21 124 0,56 124 0,56 83 0,30 83 0,30 248 0,87 248 0,87 -257 -0,61 -257 -0,61 274 0,63 274 0,63 -82 -0,68 -82 -0,68 -116 -0,92 -116 -0,92 -298 -0,79 -298 -0,79 -145 -0,37 -145 -0,37 -400 -0,74 -1.628 -0,80 -400 -0,74 -82 -0,15 -82 -0,15 -2.178 -1,07 -171 -0,08 -171 -306 -0,08 -1,75 -306 -1,75 -179 -0,99 -179 -0,99 -279 -0,50 -279 -0,50 112 0,19 112 0,19 -1.354 -0,67 -1.354 -0,67 -523 -0,25 -523 -0,25 -372 -1,35 -372 -1,35 -165 -0,58 -165 -0,58 -243 -1,34 -243 -1,34 -243 -1,29 -243 -1,29 9 0,11 -51 -0,64 6 0,07 6 0,07 -1.107 -1,10 -1.107 -1,10 -85 -0,08 -85 -0,08 -100 -0,15 -100 -0,15 99 0,15 99 0,15 -8.580 -0,80 -9.190 -0,85 -830 -0,07 -830 -0,07 550 60 610 1.075.639 - 1.114.995 Nota: Los PIBs regionales utilizados para cada CCAA han sido calculado por la IGAE, en función de los pesos que sus respectivos PIB regionales tenían en el PIB nacional, de acuerdo con la ultima actualización. Fuente: IGAE 2016 Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB regional a final del periodo Baleares 1,00 0,80 0,60 Canarias Asturias % PIB regional 0,40 0,20 País Vasco 0,00 -0,20 Galicia La Rioja Valencia Madrid -0,40 -0,60 Murcia -0,80 Extremadura -1,00 -1,20 -1,40 Navarra 14 Andalucía Cataluña Castilla y León Aragón CastillaLa Mancha Cantabria S.1312 ADMINISTRACION REGIONAL Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional. Base 2010 En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Recursos no financieros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 17.022 21.919 28,8 87.189 94.165 8,0 8,11 8,45 5.221 7.475 43,2 29.435 32.531 10,5 2,74 2,92 988 1.025 3,7 6.885 7.298 6,0 0,64 0,65 4.025 6.237 55,0 21.270 23.914 12,4 1,98 2,14 208 213 2,4 1.280 1.319 3,0 0,12 0,12 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos 2016 Millones de euros 30 31 3,3 229 193 -15,7 0,02 0,02 10.354 12.602 21,7 50.075 53.043 5,9 4,66 4,76 1.417 1.811 27,8 7.450 8.398 12,7 0,69 0,75 16.476 15.146 -8,1 95.769 94.995 -0,8 8,90 8,52 2.195 2.193 -0,1 15.774 15.962 1,2 1,47 1,43 5.474 5.663 3,5 40.707 41.755 2,6 3,78 3,74 343 346 0,9 2.449 2.286 -6,7 0,23 0,21 199 253 27,1 1.345 1.301 -3,3 0,13 0,12 376 304 -19,1 2.046 2.007 -1,9 0,19 0,18 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 2.222 2.347 5,6 14.771 15.135 2,5 1,37 1,36 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos 862 793 -8,0 6.055 5.714 -5,6 0,56 0,51 4.390 2.914 -33,6 10.440 8.868 -15,1 0,97 0,80 415 333 -19,8 2.182 1.967 -9,9 0,20 0,18 546 6.773 - -8.580 -830 -90,3 -0,80 -0,07 Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación (1) PIB utilizado 1.075.639 1.114.995 (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Fuente: IGAE COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos -15.000 Millones de euros Millones de euros -20.000 -10.000 -5.000 0 5.000 2015 E F M A M J JL A S O N D 15 empleos 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 88.000 86.000 84.000 82.000 2016 S.1312 ADMINISTRACIÓN REGIONAL Base 2010 Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto Acumulado a fin de mes Millones de euros JULIO 2015 1. Empleos no financieros 2. Intereses 3. Gastos financiados por la Unión Europea 4. Gastos financiados por otras administraciones públicas 5. Transferencias a Cabildos Insulares por Sistema de Financiación 6. Transferencias a CCLL de Navarra por Sistema de Financiación 7. Transferencias al Estado por Sistema de Financiación 94.995 -774 -0,8 2.449 2.286 -163 -6,7 667 1.141 474 71,1 5.385 5.168 -217 -4,0 157 161 4 2,5 152 155 3 2,0 7.147 5.519 -1.628 -22,8 15 12 -3 -20,0 - - - - 79.797 80.553 756 0,9 9. Cambios normativos con incrementos o disminuciones de recaudación permanentes (1-2-3-4-5-6-7-8-9) % 95.769 8. Gastos terremoto Lorca Total a efectos de la regla de gasto Variación nominal 2016 Fuente: IGAE Distribución por CCAA JULIO Variación nominal 2015 2016 12.812 12.893 81 2.395 2.444 49 2,0 1.931 1.929 -2 -0,1 1.808 1.876 68 3,8 3.302 3.103 -199 -6,0 1.189 1.269 80 6,7 3.170 3.236 66 2,1 4.305 4.359 54 1,3 14.359 14.377 18 0,1 2.138 2.206 68 3,2 4.668 4.730 62 1,3 9.700 9.931 231 2,4 2.409 2.461 52 2,2 1.787 1.835 48 2,7 637 643 6 0,9 7.812 7.844 32 0,4 5.376 5.421 45 0,8 Transferencias internas entre CCAA 1 2 1 100,0 Total a efectos de la regla de gasto 79.798 80.556 758 0,9 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja Valencia País Vasco 16 % 0,6 CCAA JULIO Hasta finales del julio de 2016 las operaciones realizadas por la Administración Regional han dado como resultado un déficit de 830 millones de euros, cifra inferior en un 90,3% al importe registrado en el mismo período de 2015, que fue de 8.580 millones. Este descenso es fundamentalmente consecuencia del resultado de la liquidación definitiva de 2014 de los recursos del sistema de financiación, cuyo saldo a favor de las comunidades se ha incrementado de forma considerable respecto a la liquidación de 2013. El déficit de este subsector representa el 0,07% del PIB, lo que supone un descenso de 0,73 puntos con respecto al nivel de julio del año anterior. En julio de 2016 no se han concedido anticipos por el Estado a cuenta de los recursos del sistema de financiación, no obstante, en el mismo período de 2015 sí que se concedieron anticipos a cuenta, a Cataluña por 550 millones y a La Rioja por 60 millones. Descontando el efecto de estos anticipos, el déficit a finales de julio de 2015 habría sido de 9.190 millones; este importe representaría el 0,82% del PIB y sería superior en 0,75 puntos porcentuales al déficit registrado en 2016. Los recursos no financieros de este subsector se han incrementado un 8,0%, con un volumen de 94.165 millones, lo que representa el 8,45% del PIB, ratio superior en 0,34 puntos porcentuales a la registrada en julio de 2015. * Los impuestos sobre la producción y las importaciones han aumentado un 6,0%, con un total de 7.298 millones. En esta rúbrica se incluyen los ingresos derivados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que se han incrementado en un 9,6%, con un importe total de 3.993 millones en 2016 y de 3.644 millones en julio de 2015; destaca el comportamiento de este impuesto en Andalucía, Cataluña y Valencia, con incrementos de entre el 13,3% y el 23,7%, y recaudaciones superiores a las de 2015 en 86, 106 y 100 millones respectivamente. Dentro de esta rúbrica también se incluye el IGIC Canario, con unos ingresos de 364 millones, un 3,1% más que en 2015, y los ingresos del IVA de Navarra, que se incrementan un 7,3%, obteniendo un importe de 615 millones en julio de 2016 frente a los 573 millones registrados en 2015. * Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han alcanzado una cifra de 23.914 millones, lo que supone un incremento del 12,4% respecto a la cifra de 2015 que fue de 21.270 millones. Esta situación se ha debido a las mayores entregas a cuenta realizadas por el Estado en concepto de IRPF, que hasta finales de julio han sido de 19.862 millones, un 2,4% más que el año anterior en el que se registraron en este concepto 16.401 millones. * Los impuestos sobre el capital se incrementan en 39 millones, un 3,0% más que en 2015, alcanzando en 2016 los 1.319 millones de euros, correspondientes en su totalidad al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. * Las transferencias entre administraciones públicas recibidas han sido de 53.043 millones, con un incremento de 2.968 millones respecto a 2015, lo que supone un 5,9% más. De este incremento, 2.146 millones corresponden al incremento en el resultado de la liquidación definitiva de 2014 con respecto al importe obtenido para 2013. El importe total de las transferencias recibidas se desglosa en, transferencias corrientes, con una cuantía de 52.587 millones, y transferencias de capital, que alcanzan un montante de 456 millones; dentro de este desglose, el principal incremento lo han experimentado las transferencias corrientes, con una subida también del 5,9%, que se traduce en 2.950 millones más que en 2015. Las transferencias entre administraciones públicas consideradas en este apartado incluyen los anticipos recibidos del Estado a cuenta de los recursos del sistema de financiación, que en julio de 2016 han sido cero, mientras que en 2015 que alcanzaron un importe de 610 millones. Las entregas a cuenta recibidas del Estado por el Fondo de Garantía han sido de 7.206 millones, un 0,7% menos que en el mismo período del ejercicio precedente, mientras que las entregas a cuenta por IVA se han incrementado un 4,0%, alcanzando en julio de 2016 un importe de 17.925 millones; por Impuestos Especiales las Comunidades Autónomas han recibido 7.246 millones, un 3,0% más que en el año anterior, y por Fondo de Suficiencia 2.272 millones, un 2,4% más que los 2.218 millones registrados en 2015. Los gastos no financieros realizados hasta finales de julio de 2016 han alcanzado un importe de 94.995 millones, un 0,8% menos que en el año 2015. * Los consumos intermedios han registrado un aumento del 1,2%, 188 millones más que en 2015, registrándose en julio de 2016 un gasto de 15.962 millones de euros. En dicho incremento está incluido el gasto realizado para el tratamiento de la hepatitis C, sin contrapartida en el mismo período de 2015. 17 CCAA JULIO * La remuneración de asalariados asciende a 41.755 millones, un 2,6% más que los 40.707 millones registrados en el mismo período de 2015. Dicha variación se justifica, entre otros factores, por el incremento del uno por ciento en las retribuciones del personal al servicio del sector público de las comunidades autónomas. * Los intereses devengados han bajado de forma generalizada en todas las comunidades, de forma que el gasto total del subsector se sitúa en los 2.286 millones, lo que representa un 6,7% menos que en 2015, que supone un menor déficit de 0,02 puntos porcentuales en relación al PIB. * El gasto registrado en subvenciones ha alcanzado los 1.301 millones, lo que supone un descenso del 3,3% con respecto a 2015, en que se registró un importe de 1.345 millones. Dicho descenso, salvo excepciones puntuales, ha sido generalizado en las comunidades que más gasto habían registrado en este apartado en el mismo período del ejercicio anterior, si bien esta tendencia se va reduciendo. * El gasto en prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie ha descendido un 1,9%, pasando de 2.046 millones en julio de 2015 a 2.007 millones en el mismo período de 2016. * Las transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado, se han incrementado en un 2,5% registrando 364 millones más que en el ejercicio anterior hasta alcanzar los 15.135 millones en julio de 2016; este incremento se debe principalmente a la subida del gasto de las comunidades en educación y farmacia en 136 y 254 millones, que representan respectivamente un 3,9% y un 4,4% más que en 2015; esta subida se ha compensado parcialmente por el menor gasto en conciertos sanitarios, que ha disminuido un 3,6%. * La formación bruta de capital fijo en 2016 está experimentando una bajada bastante apreciable y generalizada, con un importe en julio de 2016 de 5.714 millones, que representa un 5,6% menos que los 6.055 millones registrados en el mismo período de 2015. * El gasto en transferencias realizadas a otras administraciones públicas registra hasta julio de 2016 un importe de 8.868 millones, un 15,1% menos que en 2015, debido principalmente al resultado de la liquidación definitiva de 2014, que supone una disminución de 1.637 millones en las transferencias al Estado en comparación al importe obtenido para la liquidación de 2013. Por otra parte, las entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia se han reducido un 2,9%, de 1.706 millones en 2015 a 1.657 millones hasta julio de 2016 y las entregas a cuenta por Fondo de Garantía han aumentado hasta los 2.215 millones, un 2,6% más que los 2.159 millones registrados hasta julio de 2015. * El gasto registrado bajo el concepto resto de empleos ha sido de 1.967 millones, un 9,9% menos que el importe correspondiente a julio de 2015, destacando la bajada experimentada por las ayudas a la inversión, que han descendido un 44,1%, pasando de un valor de 889 millones en julio 2015 a un importe de 497 millones en el mismo período de 2016. Por último, en relación al gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto, a finales de julio de 2016 se supera en un 0,9% el valor del año anterior. Por comunidades, los incrementos más destacados son los registrados en Baleares (+3,8%), Cantabria (+6,7%) y Extremadura (+3,2%); los descensos del gasto computable, han sido los registrados por Canarias y Asturias, con unas tasas de decremento del 6,0% y 0,1% respectivamente. 18 S.1312 ANDALUCÍA Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Recursos no financieros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 2.350 3.632 54,6 12.963 14.594 12,6 8,99 9,76 581 868 49,4 3.646 4.097 12,4 2,53 2,74 138 149 8,0 949 1.011 6,5 0,66 0,68 406 685 68,7 2.503 2.880 15,1 1,74 1,93 37 34 -8,1 194 206 6,2 0,13 0,14 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) 5 7 40,0 37 42 13,5 0,03 0,03 1.499 2.280 52,1 8.264 9.200 11,3 5,73 6,15 265 477 80,0 1.016 1.255 23,5 0,70 0,84 2.773 2.139 -22,9 14.795 14.467 -2,2 10,26 9,68 321 325 1,2 2.325 2.338 0,6 1,61 1,56 995 1.014 1,9 7.103 7.401 4,2 4,92 4,95 36 32 -11,1 221 204 -7,7 0,15 0,14 Resto de recursos Empleos no financieros 2016 Millones de euros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 16 26 62,5 52 69 32,7 0,04 0,05 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 60 44 -26,7 270 235 -13,0 0,19 0,16 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 338 323 -4,4 2.140 2.272 6,2 1,48 1,52 138 125 -9,4 1.006 927 -7,9 0,70 0,62 795 219 -72,5 1.286 719 -44,1 0,89 0,48 74 31 -58,1 392 302 -23,0 0,27 0,20 -423 1.493 - -1.832 127 - -1,27 0,08 144.245 149.523 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE ANDALUCÍA ANDALUCÍA Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos empleos 20.000 -2000 Millones de euros Millones de euros -2500 -1500 -1000 -500 0 500 15.000 10.000 5.000 0 E F M A M J JL A S O N D 2015 19 2016 S.1312 ARAGÓN Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 2016 Millones de euros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 Recursos no financieros 495 653 31,9 2.438 2.623 7,6 7,25 7,53 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 157 212 35,0 861 951 10,5 2,56 2,73 36 22 -38,9 135 148 9,6 0,40 0,42 105 173 64,8 670 728 8,7 1,99 2,09 16 17 6,3 56 75 33,9 0,17 0,22 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 1 2 100,0 9 10 11,1 0,03 0,03 302 361 19,5 1.342 1.413 5,3 3,99 4,05 35 78 122,9 226 249 10,2 0,67 0,71 524 468 -10,7 2.806 2.734 -2,6 8,35 7,85 69 72 4,3 506 521 3,0 1,51 1,49 177 187 5,6 1.336 1.395 4,4 3,97 4,00 15 14 -6,7 114 94 -17,5 0,34 0,27 7 8 14,3 33 16 -51,5 0,10 0,05 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 10 9 -10,0 56 60 7,1 0,17 0,17 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 70 53 -24,3 358 359 0,3 1,06 1,03 24 22 -8,3 158 138 -12,7 0,47 0,40 136 63 -53,7 186 95 -48,9 0,55 0,27 16 40 150,0 59 56 -5,1 0,18 0,16 -29 185 - -368 -111 -69,8 -1,09 -0,32 33.620 34.850 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE ARAGÓN ARAGÓN Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período recursos 2016 3.000 -800 2.500 Millones de euros Millones de euros 2015 -1.000 -600 -400 -200 0 empleos 2.000 1.500 1.000 500 0 E F M A M J JL A S O N D 2015 20 2016 S.1312 ASTURIAS Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Recursos no financieros Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones Millones de euros 2016 % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 442 524 18,6 2.131 2.221 4,2 9,92 9,97 130 174 33,8 749 807 7,7 3,49 3,62 25 31 24,0 143 152 6,3 0,67 0,68 92 135 46,7 542 585 7,9 2,52 2,63 13 8 -38,5 64 70 9,4 0,30 0,31 - - - 2 1 -50,0 0,01 0,00 282 328 16,3 1.212 1.256 3,6 5,64 5,64 30 22 -26,7 168 157 -6,5 0,78 0,70 382 334 -12,6 2.177 2.097 -3,7 10,13 9,42 63 63 - 451 446 -1,1 2,10 2,00 136 143 5,1 1.027 1.045 1,8 4,78 4,69 7 2 -71,4 36 25 -30,6 0,17 0,11 1 2 100,0 3 6 100,0 0,01 0,03 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 19 10 -47,4 77 67 -13,0 0,36 0,30 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 46 53 15,2 282 300 6,4 1,31 1,35 17 16 -5,9 120 113 -5,8 0,56 0,51 85 34 -60,0 127 62 -51,2 0,59 0,28 8 11 37,5 54 33 -38,9 0,25 0,15 60 190 216,7 -46 124 - -0,21 0,56 21.484 22.270 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE ASTURIAS ASTURIAS Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos -300 Millones de euros Millones de euros -400 -200 -100 0 100 200 E F M A M J JL A S O N D 2015 21 empleos 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0 2016 S.1312 BALEARES Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 2016 Millones de euros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 Recursos no financieros 846 887 4,8 2.763 2.873 4,0 10,08 10,11 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 221 329 48,9 899 1.061 18,0 3,28 3,73 49 58 18,4 286 346 21,0 1,04 1,22 168 261 55,4 573 672 17,3 2,09 2,37 4 10 150,0 40 43 7,5 0,15 0,15 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 1 1 - 7 8 14,3 0,03 0,03 600 536 -10,7 1.721 1.648 -4,2 6,28 5,80 24 21 -12,5 136 156 14,7 0,50 0,55 536 493 -8,0 2.680 2.625 -2,1 9,78 9,24 52 52 - 363 362 -0,3 1,32 1,27 120 123 2,5 893 927 3,8 3,26 3,26 8 8 - 57 46 -19,3 0,21 0,16 2 1 -50,0 11 6 -45,5 0,04 0,02 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 2 1 -50,0 12 14 16,7 0,04 0,05 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 26 40 53,8 273 289 5,9 1,00 1,02 15 15 - 108 106 -1,9 0,39 0,37 307 252 -17,9 921 812 -11,8 3,36 2,86 4 1 -75,0 42 63 50,0 0,15 0,22 310 394 27,1 83 248 198,8 0,30 0,87 27.405 28.407 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE BALEARES BALEARES Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos empleos 4.000 -400 Millones de euros Millones de euros -600 -200 0 200 400 3.000 2.000 1.000 0 E F M A M J JL A S O N D 2015 22 2016 S.1312 CANARIAS Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 2016 Millones de euros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 Recursos no financieros 786 882 12,2 3.711 3.965 6,8 8,81 9,09 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 312 365 17,0 1.558 1.650 5,9 3,70 3,78 120 112 -6,7 784 810 3,3 1,86 1,86 184 247 34,2 730 808 10,7 1,73 1,85 8 6 -25,0 44 32 -27,3 0,10 0,07 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 1 1 - 3 3 - 0,01 0,01 451 492 9,1 1.995 2.029 1,7 4,74 4,65 22 24 9,1 155 283 82,6 0,37 0,65 816 581 -28,8 3.968 3.691 -7,0 9,43 8,46 84 85 1,2 596 592 -0,7 1,42 1,36 239 238 -0,4 1.791 1.835 2,5 4,25 4,20 7 6 -14,3 50 39 -22,0 0,12 0,09 3 - - 15 29 93,3 0,04 0,07 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 12 3 -75,0 76 66 -13,2 0,18 0,15 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 72 64 -11,1 510 494 -3,1 1,21 1,13 32 32 - 221 215 -2,7 0,52 0,49 357 151 -57,7 679 396 -41,7 1,61 0,91 10 2 -80,0 30 25 -16,7 0,07 0,06 -30 301 - -257 274 - -0,61 0,63 42.099 43.640 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE CANARIAS CANARIAS Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2016 recursos -300 -200 -100 0 100 200 300 400 empleos 5.000 Millones de euros Millones de euros 2015 4.000 3.000 2.000 1.000 0 E F M A M J JL A S O N D 2015 23 2016 S.1312 CANTABRIA Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Recursos no financieros Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones Millones de euros 2016 % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 262 254 -3,1 1.272 1.271 -0,1 10,50 10,13 56 70 25,0 338 356 5,3 2,79 2,84 10 14 40,0 56 63 12,5 0,46 0,50 44 51 15,9 263 276 4,9 2,17 2,20 2 5 150,0 19 17 -10,5 0,16 0,14 - 1 - 1 2 100,0 0,01 0,02 190 160 -15,8 795 775 -2,5 6,57 6,17 16 23 43,8 138 138 - 1,14 1,10 246 185 -24,8 1.354 1.387 2,4 11,18 11,05 40 37 -7,5 280 283 1,1 2,31 2,25 85 78 -8,2 574 602 4,9 4,74 4,80 3 4 33,3 19 23 21,1 0,16 0,18 2 2 - 12 14 16,7 0,10 0,11 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 3 5 66,7 36 38 5,6 0,30 0,30 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 32 26 -18,8 177 195 10,2 1,46 1,55 18 17 -5,6 123 122 -0,8 1,02 0,97 60 13 -78,3 93 91 -2,2 0,77 0,72 3 3 - 40 19 -52,5 0,33 0,15 16 69 331,3 -82 -116 41,5 -0,68 -0,92 12.109 12.552 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE CANTABRIA CANTABRIA Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos Millones de euros Millones de euros -200 -150 -100 -50 0 E F M A M J JL A S O N D 2015 24 empleos 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2016 S.1312 CASTILLA-LA MANCHA Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 2016 Millones de euros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 Recursos no financieros 682 610 -10,6 3.424 3.517 2,7 9,13 9,04 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 100 125 25,0 848 869 2,5 2,26 2,23 33 31 -6,1 202 205 1,5 0,54 0,53 60 88 46,7 608 626 3,0 1,62 1,61 7 6 -14,3 38 38 - 0,10 0,10 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones - - - 3 2 -33,3 0,01 0,01 535 466 -12,9 2.320 2.413 4,0 6,18 6,20 47 19 -59,6 253 233 -7,9 0,67 0,60 643 548 -14,8 3.722 3.662 -1,6 9,92 9,42 86 87 1,2 612 616 0,7 1,63 1,58 235 257 9,4 1.912 1.950 2,0 5,10 5,01 12 17 41,7 87 97 11,5 0,23 0,25 23 8 -65,2 86 50 -41,9 0,23 0,13 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie - 2 - 7 8 14,3 0,02 0,02 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 94 97 3,2 620 634 2,3 1,65 1,63 32 20 -37,5 151 144 -4,6 0,40 0,37 143 53 -62,9 168 116 -31,0 0,45 0,30 18 7 -61,1 79 47 -40,5 0,21 0,12 39 62 59,0 -298 -145 -51,3 -0,79 -0,37 37.522 38.894 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE CASTILLA- LA MANCHA CASTILLA- LA MANCHA Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 -750 Millones de euros Millones de euros recursos 4.000 -1.000 -500 -250 0 250 empleos 3.000 2.000 1.000 0 E F M A M J JL A S O N D 2015 25 2016 S.1312 CASTILLA Y LEÓN Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Millones de euros 2016 % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 Recursos no financieros 946 1.081 14,3 4.670 4.835 3,5 8,68 8,67 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 233 293 25,8 1.428 1.451 1,6 2,66 2,60 28 23 -17,9 254 220 -13,4 0,47 0,39 188 253 34,6 1.081 1.130 4,5 2,01 2,03 17 17 - 93 101 8,6 0,17 0,18 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 1 1 - 5 5 - 0,01 0,01 670 733 9,4 2.863 2.956 3,2 5,32 5,30 42 54 28,6 374 423 13,1 0,70 0,76 911 700 -23,2 5.070 4.917 -3,0 9,43 8,82 113 113 - 826 828 0,2 1,54 1,49 313 298 -4,8 2.361 2.450 3,8 4,39 4,39 21 17 -19,0 158 133 -15,8 0,29 0,24 2 3 50,0 42 35 -16,7 0,08 0,06 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 10 11 10,0 76 70 -7,9 0,14 0,13 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 107 117 9,3 740 769 3,9 1,38 1,38 44 46 4,5 326 325 -0,3 0,61 0,58 290 67 -76,9 386 179 -53,6 0,72 0,32 11 28 154,5 155 128 -17,4 0,29 0,23 35 381 988,6 -400 -82 -79,5 -0,74 -0,15 53.780 55.747 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 recursos 2016 -600 Millones de euros Millones de euros -800 -400 -200 0 200 E F M A M J JL A S O N D 2015 26 empleos 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2016 S.1312 CATALUÑA Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 2016 Millones de euros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 Recursos no financieros 2.846 4.097 44,0 15.498 16.740 8,0 7,61 7,93 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 1.251 1.817 45,2 6.231 7.030 12,8 3,06 3,33 129 153 18,6 1.160 1.261 8,7 0,57 0,60 1.097 1.640 49,5 4.821 5.539 14,9 2,37 2,62 25 24 -4,0 250 230 -8,0 0,12 0,11 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 2 3 50,0 13 14 7,7 0,01 0,01 1.300 1.896 45,8 7.402 7.648 3,3 3,64 3,62 293 381 30,0 1.852 2.048 10,6 0,91 0,97 2.892 2.883 -0,3 17.126 16.911 -1,3 8,41 8,01 400 405 1,3 2.840 2.887 1,7 1,39 1,37 843 854 1,3 6.385 6.477 1,4 3,14 3,07 79 87 10,1 585 534 -8,7 0,29 0,25 39 79 102,6 286 288 0,7 0,14 0,14 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 101 82 -18,8 433 410 -5,3 0,21 0,19 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 514 625 21,6 3.186 3.280 3,0 1,56 1,55 185 162 -12,4 1.288 1.129 -12,3 0,63 0,53 621 501 -19,3 1.586 1.393 -12,2 0,78 0,66 110 88 -20,0 537 513 -4,5 0,26 0,24 -46 1.214 - -1.628 -171 -89,5 -0,80 -0,08 203.615 211.065 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE CATALUÑA CATALUÑA Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos empleos 20.000 -5000 Millones de euros Millones de euros -6000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 15.000 10.000 5.000 0 E F M A M J JL A S O N D 2015 27 2016 S.1312 EXTREMADURA Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Recursos no financieros 2016 Millones de euros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 418 528 26,3 2.189 2.268 3,6 12,51 12,50 56 93 66,1 387 438 13,2 2,21 2,41 11 12 9,1 83 79 -4,8 0,47 0,44 38 77 102,6 281 341 21,4 1,61 1,88 7 4 -42,9 23 18 -21,7 0,13 0,10 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 1 - - 3 3 - 0,02 0,02 328 418 27,4 1.586 1.642 3,5 9,06 9,05 33 17 -48,5 213 185 -13,1 1,22 1,02 426 360 -15,5 2.495 2.447 -1,9 14,26 13,49 56 56 - 395 395 - 2,26 2,18 155 175 12,9 1.228 1.267 3,2 7,02 6,98 5 4 -20,0 43 38 -11,6 0,25 0,21 7 6 -14,3 41 33 -19,5 0,23 0,18 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 6 9 50,0 42 55 31,0 0,24 0,30 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 49 46 -6,1 323 317 -1,9 1,85 1,75 27 13 -51,9 179 168 -6,1 1,02 0,93 110 41 -62,7 177 106 -40,1 1,01 0,58 11 10 -9,1 67 68 1,5 0,38 0,37 -8 168 - -306 -179 -41,5 -1,75 -0,99 17.499 18.140 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE EXTREMADURA EXTREMADURA Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos Millones de euros Millones de euros -600 -400 -200 0 200 E F M A M J JL A S O N D 2015 28 empleos 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2016 S.1312 GALICIA Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Recursos no financieros Millones de euros 2016 % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 1.081 1.179 9,1 5.127 5.394 5,2 9,25 9,39 304 407 33,9 1.545 1.690 9,4 2,79 2,94 32 32 - 312 309 -1,0 0,56 0,54 261 367 40,6 1.151 1.308 13,6 2,08 2,28 11 8 -27,3 82 73 -11,0 0,15 0,13 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 1 - - 3 2 -33,3 0,01 0,00 737 763 3,5 3.273 3.346 2,2 5,91 5,82 39 9 -76,9 306 356 16,3 0,55 0,62 966 770 -20,3 5.406 5.282 -2,3 9,76 9,20 135 130 -3,7 966 976 1,0 1,74 1,70 323 337 4,3 2.434 2.488 2,2 4,39 4,33 22 19 -13,6 167 135 -19,2 0,30 0,24 3 4 33,3 19 26 36,8 0,03 0,05 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 12 13 8,3 79 98 24,1 0,14 0,17 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 113 115 1,8 787 779 -1,0 1,42 1,36 73 72 -1,4 493 518 5,1 0,89 0,90 270 68 -74,8 365 175 -52,1 0,66 0,30 15 12 -20,0 96 87 -9,4 0,17 0,15 115 409 255,7 -279 112 - -0,50 0,19 55.415 57.443 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE GALICIA GALICIA Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 recursos 2016 Millones de euros Millones de euros -600 -400 -200 0 200 E F M A M J JL A S O N D 2015 29 empleos 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2016 S.1312 Base 2010 MADRID Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Millones de euros 2016 % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 Recursos no financieros 2.355 3.270 38,9 11.870 13.180 11,0 5,86 6,28 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 1.127 1.465 30,0 6.080 6.556 7,8 3,00 3,12 143 128 -10,5 854 877 2,7 0,42 0,42 954 1.300 36,3 5.012 5.434 8,4 2,47 2,59 30 37 23,3 214 245 14,5 0,11 0,12 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) 3 4 33,3 29 31 6,9 0,01 0,01 1.080 1.660 53,7 4.922 5.656 14,9 2,43 2,69 145 141 -2,8 839 937 11,7 0,41 0,45 2.112 2.444 15,7 13.224 13.703 3,6 6,53 6,53 294 283 -3,7 2.118 2.143 1,2 1,05 1,02 631 626 -0,8 4.733 4.778 1,0 2,34 2,28 64 59 -7,8 475 450 -5,3 0,23 0,21 Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 68 89 30,9 584 598 2,4 0,29 0,28 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 35 35 - 211 245 16,1 0,10 0,12 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 272 280 2,9 1.907 1.887 -1,0 0,94 0,90 80 83 3,8 592 578 -2,4 0,29 0,28 642 956 48,9 2.428 2.785 14,7 1,20 1,33 26 33 26,9 176 239 35,8 0,09 0,11 243 826 239,9 -1.354 -523 -61,4 -0,67 -0,25 202.581 209.993 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE MADRID MADRID Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos empleos 15.000 Millones de euros Millones de euros -3.000 -2.250 -1.500 -750 10.000 5.000 0 0 2015 E F M A M J JL A S O N D 30 2016 S.1312 MURCIA Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 2016 Millones de euros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 Recursos no financieros 511 554 8,4 2.513 2.712 7,9 9,11 9,48 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 128 170 32,8 695 766 10,2 2,52 2,68 34 23 -32,4 186 185 -0,5 0,67 0,65 82 142 73,2 461 543 17,8 1,67 1,90 12 5 -58,3 48 38 -20,8 0,17 0,13 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones - 1 - - 1 - 0,00 0,00 328 338 3,0 1.582 1.707 7,9 5,73 5,97 55 45 -18,2 236 238 0,8 0,86 0,83 509 451 -11,4 2.885 2.877 -0,3 10,46 10,06 65 67 3,1 465 478 2,8 1,69 1,67 195 205 5,1 1.394 1.447 3,8 5,05 5,06 7 12 71,4 62 65 4,8 0,22 0,23 2 4 100,0 25 13 -48,0 0,09 0,05 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 12 9 -25,0 42 48 14,3 0,15 0,17 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 80 69 -13,8 445 455 2,2 1,61 1,59 26 23 -11,5 176 165 -6,3 0,64 0,58 113 55 -51,3 233 188 -19,3 0,84 0,66 9 7 -22,2 43 18 -58,1 0,16 0,06 2 103 - -372 -165 -55,6 -1,35 -0,58 27.591 28.600 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE MURCIA MURCIA Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos empleos 4.000 Millones de euros Millones de euros -750 -500 -250 0 250 3.000 2.000 1.000 0 E F M A M J JL A S O N D 2015 31 2016 S.1312 NAVARRA Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 2016 Millones de euros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 Recursos no financieros 286 249 -12,9 1.814 1.864 2,8 9,99 9,91 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 260 217 -16,5 1.605 1.640 2,2 8,84 8,72 98 97 -1,0 837 899 7,4 4,61 4,78 158 116 -26,6 738 714 -3,3 4,07 3,79 4 4 - 30 27 -10,0 0,17 0,14 7 8 14,3 48 50 4,2 0,26 0,27 9 7 -22,2 50 50 - 0,28 0,27 10 17 70,0 111 124 11,7 0,61 0,66 278 268 -3,6 2.057 2.107 2,4 11,33 11,20 34 30 -11,8 250 264 5,6 1,38 1,40 99 100 1,0 765 782 2,2 4,21 4,16 8 8 - 59 55 -6,8 0,33 0,29 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP Resto de recursos Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 4 6 50,0 25 26 4,0 0,14 0,14 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 15 16 6,7 97 110 13,4 0,53 0,58 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 39 38 -2,6 236 249 5,5 1,30 1,32 12 10 -16,7 81 76 -6,2 0,45 0,40 55 54 -1,8 490 504 2,9 2,70 2,68 12 6 -50,0 54 41 -24,1 0,30 0,22 8 -19 - -243 -243 - -1,34 -1,29 18.152 18.816 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE NAVARRA NAVARRA Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos Millones de euros Millones de euros -400 -200 0 200 400 E F M A M J JL A S O N D 2015 32 empleos 2.250 2.100 1.950 1.800 1.650 1.500 1.350 1.200 1.050 900 750 600 450 300 150 0 2016 S.1312 LA RIOJA Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Acumulado a fin de mes Millones de euros 2015 Recursos no financieros Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital 2016 Millones de euros % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 140 129 -7,9 723 689 -4,7 9,11 8,38 41 48 17,1 192 200 4,2 2,42 2,43 3 3 - 28 23 -17,9 0,35 0,28 35 43 22,9 155 169 9,0 1,95 2,06 3 2 -33,3 9 8 -11,1 0,11 0,10 Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) 1 - - 2 1 -50,0 0,03 0,01 85 70 -17,6 462 419 -9,3 5,82 5,10 Resto de recursos 13 11 -15,4 67 69 3,0 0,84 0,84 123 104 -15,4 714 683 -4,3 9,00 8,31 21 21 - 145 146 0,7 1,83 1,78 39 42 7,7 297 315 6,1 3,74 3,83 2 - - 9 4 -55,6 0,11 0,05 Empleos no financieros Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 1 1 - 6 9 50,0 0,08 0,11 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 3 1 -66,7 13 9 -30,8 0,16 0,11 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 13 17 30,8 109 109 - 1,37 1,33 7 8 14,3 63 57 -9,5 0,79 0,69 35 9 -74,3 49 17 -65,3 0,62 0,21 2 5 150,0 23 17 -26,1 0,29 0,21 17 25 47,1 9 6 -33,3 0,11 0,07 7.933 8.223 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE LA RIOJA LA RIOJA Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos empleos 800 -120 Millones de euros Millones de euros -90 -60 -30 0 30 60 90 600 400 200 0 E F M A M J JL A S O N D 2015 33 2016 S.1312 VALENCIA Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Millones de euros 2015 Recursos no financieros 2016 % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 2.546 44,8 8.486 9.560 12,7 8,40 9,12 263 821 212,2 2.369 2.966 25,2 2,34 2,83 98 136 38,8 612 707 15,5 0,61 0,67 153 659 330,7 1.681 2.161 28,6 1,66 2,06 12 26 116,7 76 98 28,9 0,08 0,09 4 1 -75,0 55 10 -81,8 0,05 0,01 1.202 1.296 7,8 5.059 5.425 7,2 5,00 5,18 289 428 48,1 1.003 1.159 15,6 0,99 1,11 1.536 1.643 7,0 9.593 9.645 0,5 9,49 9,20 235 243 3,4 1.711 1.753 2,5 1,69 1,67 527 612 16,1 3.844 3.878 0,9 3,80 3,70 25 40 60,0 191 239 25,1 0,19 0,23 Resto de recursos Empleos no financieros Millones de euros 1.758 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP(1) Acumulado a fin de mes Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 4 4 - 30 13 -56,7 0,03 0,01 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 15 12 -20,0 150 133 -11,3 0,15 0,13 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 253 274 8,3 1.793 1.848 3,1 1,77 1,76 87 84 -3,4 637 611 -4,1 0,63 0,58 346 369 6,6 1.135 1.124 -1,0 1,12 1,07 44 5 -88,6 102 46 -54,9 0,10 0,04 222 903 306,8 -1.107 -85 -92,3 -1,10 -0,08 101.082 104.780 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado (1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE VALENCIA VALENCIA Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos empleos 12.000 Millones de euros Millones de euros -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 0 2015 E F M A M J JL A S O N D 34 2016 S.1312 PAÍS VASCO Base 2010 Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Millones de euros 2015 Recursos no financieros Millones de euros 2016 % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 818 845 3,3 5.598 5.863 4,7 8,54 8,62 1 1 - 4 3 -25,0 0,01 0,00 1 1 - 4 3 -25,0 0,01 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP Resto de recursos Empleos no financieros Acumulado a fin de mes 2 1 -50,0 9 8 -11,1 0,01 0,01 756 799 5,7 5.228 5.464 4,5 7,97 8,04 59 44 -25,4 357 388 8,7 0,54 0,57 803 776 -3,4 5.698 5.764 1,2 8,69 8,48 127 124 -2,4 925 934 1,0 1,41 1,37 362 374 3,3 2.630 2.718 3,3 4,01 4,00 22 17 -22,7 116 105 -9,5 0,18 0,15 Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 15 10 -33,3 75 70 -6,7 0,11 0,10 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 61 42 -31,1 369 341 -7,6 0,56 0,50 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 104 110 5,8 885 899 1,6 1,35 1,32 45 45 - 333 322 -3,3 0,51 0,47 25 10 -60,0 132 110 -16,7 0,20 0,16 42 44 4,8 233 265 13,7 0,36 0,39 15 69 360,0 -100 99 - -0,15 0,15 65.585 67.985 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación PIB utilizado Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización. Fuente: IGAE PAIS VASCO PAIS VASCO Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación Recursos y Empleos no financieros A final del período 2015 2016 recursos empleos 8.000 -400 Millones de euros Millones de euros -600 -200 0 200 400 6.000 4.000 2.000 0 E F M A M J JL A S O N D 2015 35 2016 S.1314 Base 2010 FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional En el mes JULIO Millones de euros 2015 Recursos no financieros Empleos no financieros Millones de euros 2016 % 2015 2016 % del PIB % 2015 2016 13.974 12.625 -9,7 88.289 85.826 -2,8 8,21 7,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.059 10.448 3,9 70.216 72.473 3,2 6,53 6,50 3.732 2.053 -45,0 17.127 12.703 -25,8 1,59 1,14 183 124 -32,2 946 650 -31,3 0,09 0,06 11.806 11.895 0,8 90.411 91.689 1,4 8,41 8,22 Impuestos * Impuestos sobre la producción y las importaciones * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc * Impuestos sobre el capital Cotizaciones sociales Transferencias entre AAPP Resto de recursos Acumulado a fin de mes Consumos intermedios Remuneración de asalariados Intereses Subvenciones 96 88 -8,3 665 603 -9,3 0,06 0,05 198 198 - 1.444 1.466 1,5 0,13 0,13 - - - - - - - - 161 192 19,3 1.000 1.054 5,4 0,09 0,09 Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 11.116 11.234 1,1 85.954 87.175 1,4 7,99 7,82 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 43 46 7,0 310 299 -3,5 0,03 0,03 Formación bruta de capital fijo Transferencias entre AAPP Resto de empleos Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación 11 12 9,1 84 88 4,8 0,01 0,01 185 122 -34,1 940 988 5,1 0,09 0,09 -4 3 - 14 16 14,3 0,00 0,00 2.168 730 -66,3 -2.122 -5.863 176,3 -0,20 -0,53 PIB utilizado 1.075.639 1.114.995 Fuente: IGAE FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación (Acumulado) Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación SISTEMA 2016 10.000 5.000 5.000 2.500 Millones de euros Millones de euros 2015 2016 0 -5.000 -10.000 -15.000 FOGASA SPEE 0 -2.500 -5.000 -7.500 -10.000 E F M A M J JL A S O N D E F M A M J JL A S O N D 36 FONDOS DE LA SS JULIO Hasta finales de julio las operaciones no financieras efectuadas por los Fondos de la Seguridad Social han dado como resultado un déficit de 5.863 millones, superior en 3.741 millones al registrado en igual periodo de 2015 que ascendió a 2.122 millones. En porcentaje del PIB, el déficit de este subsector representa el 0,53% de dicha magnitud, superior en 0,33 puntos porcentuales a la ratio del año anterior. Los recursos de este subsector se han reducido en un 2,8%, con un volumen de 85.826 millones que en términos de PIB representa el 7,70%, 0,51 puntos menos que en 2015, debido, en gran medida, al descenso de las transferencias corrientes recibidas del Estado, que han pasado de 17.106 millones en 2015 a 12.685 millones en 2016, 4.421 millones menos. Las cotizaciones sociales se han incrementado en un 3,2%, con un total de 72.473 millones; el resto de los recursos se eleva a 650 millones, con un descenso del 31,3% que obedece, principalmente, a la caída de los intereses en un 34,8% motivada por el descenso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y al descenso del ajuste por recaudación incierta, cuya cifra negativa ha pasado de 624 millones en 2015 a 520 millones en este año. Los gastos del subsector con una cifra de 91.689 millones, se han incrementado el 1,4%, 1.278 millones más, en la que destaca el aumento de las prestaciones sociales en un 1,4%, con un total de 87.175 millones. En porcentaje de PIB, los gastos no financieros representan el 8,22% con un descenso de 0,19 puntos, localizado en las prestaciones sociales. El Sistema de Seguridad Social ha pasado de un déficit de 6.493 millones en 2015 a 7.550 millones en 2016, un 16,3% más que en el mismo periodo del año anterior, debido a que el aumento de sus gastos en un 3,2%, con 78.610 millones, ha sido superior al incremento del 2,0% de sus ingresos, que ascienden a 71.060 millones. Las cotizaciones sociales han sido de 60.180 millones, con un aumento interanual del 2,9%. En este resultado influye de forma directa el aumento del número de afiliados registrados en el Sistema, un 3,1% más que en el mismo periodo de 2015, lo que supone 529.804 cotizantes más; sin embargo, hay que tener en cuenta que los ingresos por cotizaciones sociales se encuentran afectados por las medidas recogidas en el RDL 3/2014, de 28 de febrero, y en el RDL 1/2015, de 27 de febrero, que establecieron, respectivamente, una tarifa plana de 100 euros en las cotizaciones de aquellos contratos indefinidos que supongan la creación de empleo neto, y la exención de cotización por los primeros 500 euros de sueldo en los nuevos contratos indefinidos. Las transferencias totales recibidas del Estado, corrientes y de capital, han supuesto 10.163 millones, cifra similar a la del año anterior, de los cuales 10.153 millones corresponden a transferencias corrientes que no presentan variación en términos porcentuales, por otra parte el resto de recursos ha disminuido un 30,3% debido a los menores ingresos por intereses, que han pasado de 1.208 millones en 2015 a 788 millones en este ejercicio, con un descenso del 34,8% debido, como ya se ha comentado, al menor importe del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Dentro de los gastos del Sistema, las prestaciones sociales (contributivas y no contributivas) han aumentado un 3,3%, hasta alcanzar una cifra de 75.438 millones. La mayor parte de este gasto corresponde a pensiones contributivas, con un número de perceptores que aumenta en tasa interanual el 1,2% y una pensión media mensual de 904,14 euros en 2016, con un aumento del 1,9%, por encima de la revalorización de las pensiones, ya que en términos netos los nuevos pensionistas se incorporan con pensiones más altas. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reducido su superávit respecto a finales de julio de 2015 en 2.667 millones hasta situarse en 1.810 millones, como consecuencia, principalmente, de las menores transferencias recibidas del Estado, que han pasado de 6.740 millones en 2015 a 2.285 millones en 2016; en este último ejercicio los créditos habilitados en el presupuesto del Estado para la financiación del presupuesto de este agente se han reducido en torno al 61,2% respecto a los de 2015. Por el contrario, las cotizaciones sociales aumentan en un 4,9%, hasta alcanzar los 12.011 millones. Dentro de los empleos no financieros, que han supuesto 12.422 millones, descendiendo un 8,9%, las prestaciones sociales, con una cifra de 11.090 millones, han caído un 10,2%, debido a que las prestaciones por desempleo se han reducido un 10,1% como consecuencia del menor número de beneficiarios de dicha prestación, que hasta el mes de julio ha sido inferior en un 10,1%; en el nivel contributivo el descenso ha sido del 7,1% y en el asistencial del 10,3%. Entre los gastos, señalar también el aumento de las subvenciones en un 5,4%, de 988 millones a 1.041 millones, debido al crecimiento de las otras subvenciones a la producción por el aumento de las bonificaciones para el fomento del empleo y la formación de ocupados. El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a finales de julio ha incrementado su déficit en 17 millones respecto a igual periodo del año anterior, hasta situarse en 123 millones. Los ingresos con un importe de 535 millones, han crecido un 8,7% debido al incremento de las cotizaciones sociales y de las transferencias corrientes recibidas del Estado del 4,8% y del 13,3%, respectivamente. Los gastos, por importe de 658 millones, aumentan un 10,0%, debido a que se han incrementado las prestaciones sociales en un 10,2%, de 587 millones en 2015 a 647 millones en 2016. 37 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 2010 (Incluye ayuda financiera) En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes AACC Periodo ESTADO OOAACC FONDOS DE LA SS TOTAL AACC CCAA SISTEMA SPEE FOGASA TOTAL SS CONSOLIDADO 2015 JUL. -24.947 1.888 -23.059 -8.580 -6.493 4.477 -106 -2.122 -33.761 2016 JUL. -29.652 -98 -29.750 -830 -7.550 1.810 -123 -5.863 -36.443 -6.459 -720 -7.179 -694 1.514 294 -1 1.807 -6.066 Febrero -12.421 1.226 -11.195 -910 1.539 655 3 2.197 -9.908 Marzo -10.706 1.128 -9.578 -1.973 1.597 1.197 -39 2.755 -8.796 Abril -12.089 941 -11.148 -3.724 1.539 1.700 -52 3.187 -11.685 Mayo -22.094 809 -21.285 -5.358 1.312 2.371 -105 3.578 -23.065 Junio -21.648 1.916 -19.732 -9.126 -7.242 3.088 -136 -4.290 -33.148 Julio -24.947 1.888 -23.059 -8.580 -6.493 4.477 -106 -2.122 -33.761 Agosto -26.778 1.691 -25.087 -8.446 -7.472 4.184 -197 -3.485 -37.018 Septiembre -24.459 1.714 -22.745 -11.355 -7.453 4.901 -213 -2.765 -36.865 Octubre -22.049 1.943 -20.106 -13.011 -7.881 5.502 -245 -2.624 -35.741 Noviembre -25.594 1.874 -23.720 -14.528 -8.744 5.941 -202 -3.005 -41.253 Diciembre -30.020 1.844 -28.176 -17.962 -18.475 5.031 -148 -13.592 -59.730 -6.315 -388 -6.703 -1.174 1.400 -265 -28 1.107 -6.770 -13.196 661 -12.535 -1.194 1.318 180 -28 1.470 -12.259 -9.999 901 -9.098 -1.438 1.448 450 -55 1.843 -8.693 Abril -13.924 1.143 -12.781 -2.601 1.077 715 -117 1.675 -13.707 Mayo -23.268 -357 -23.625 -3.894 839 1.117 -135 1.821 -25.698 Junio -21.099 -23 -21.122 -7.603 -7.933 1.503 -163 -6.593 -35.318 Julio -29.652 -98 -29.750 -830 -7.550 1.810 -123 -5.863 -36.443 2015 Enero 2016 Enero Febrero Marzo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 38 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 2010 (Incluye ayuda financiera) En porcentaje del PIB AACC Periodo ESTADO OOAA FONDOS DE LA SS TOTAL AACC CCAA SISTEMA SPEE FOGASA TOTAL SS CONSOLIDADO 2015 Jul. -2,32 0,18 -2,14 -0,80 -0,60 0,42 -0,01 -0,20 -3,14 2016 Jul. -2,66 -0,01 -2,67 -0,07 -0,68 0,16 -0,01 -0,53 -3,27 Enero -0,60 -0,07 -0,67 -0,06 0,14 0,03 0,00 0,17 -0,56 Febrero -1,15 0,11 -1,04 -0,08 0,14 0,06 0,00 0,20 -0,92 Marzo -1,00 0,10 -0,89 -0,18 0,15 0,11 0,00 0,26 -0,82 Abril -1,12 0,09 -1,04 -0,35 0,14 0,16 0,00 0,30 -1,09 Mayo -2,05 0,08 -1,98 -0,50 0,12 0,22 -0,01 0,33 -2,14 Junio -2,01 0,18 -1,83 -0,85 -0,67 0,29 -0,01 -0,40 -3,08 Julio -2,32 0,18 -2,14 -0,80 -0,60 0,42 -0,01 -0,20 -3,14 Agosto -2,49 0,16 -2,33 -0,79 -0,69 0,39 -0,02 -0,32 -3,44 Septiembre -2,27 0,16 -2,11 -1,06 -0,69 0,46 -0,02 -0,26 -3,43 Octubre -2,05 0,18 -1,87 -1,21 -0,73 0,51 -0,02 -0,24 -3,32 Noviembre -2,38 0,17 -2,21 -1,35 -0,81 0,55 -0,02 -0,28 -3,84 -2,79 0,17 -2,62 -1,67 -1,72 0,47 -0,01 -1,26 -5,55 2015 Diciembre 1.075.639 2016 Enero -0,57 -0,03 -0,60 -0,11 0,13 -0,02 0,00 0,10 -0,61 Febrero -1,18 0,06 -1,12 -0,11 0,12 0,02 0,00 0,13 -1,10 Marzo -0,90 0,08 -0,82 -0,13 0,13 0,04 0,00 0,17 -0,78 Abril -1,25 0,10 -1,15 -0,23 0,10 0,06 -0,01 0,15 -1,23 Mayo -2,09 -0,03 -2,12 -0,35 0,08 0,10 -0,01 0,16 -2,30 Junio -1,89 0,00 -1,89 -0,68 -0,71 0,13 -0,01 -0,59 -3,17 Julio -2,66 -0,01 -2,67 -0,07 -0,68 0,16 -0,01 -0,53 -3,27 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PIB en m€ 1.114.995 39 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 2010 En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes 2015 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Enero -191 -34 7 14 -5 -25 -29 -31 -84 Febrero -170 -63 34 -22 -40 -42 -43 -92 -290 Marzo -469 -94 16 -58 15 -41 -107 -111 -621 Abril -501 -189 5 -109 -116 -36 -133 -192 -1.041 Mayo -719 -208 -7 -136 -85 -46 -170 -219 -1.304 Junio -1.409 -339 -106 -227 -227 -98 -337 -435 -1.582 Julio -1.832 -368 -46 83 -257 -82 -298 -400 -1.628 Agosto -1.562 -399 -57 30 -139 -73 -304 -423 -1.737 Septiembre -1.730 -429 -44 -12 -55 -87 -322 -474 -3.848 Octubre -1.946 -461 -53 -79 -122 -106 -423 -488 -4.387 Noviembre -2.102 -518 -70 -124 -99 -114 -470 -615 -4.808 Diciembre -1.635 -721 -330 -419 -229 -168 -628 -719 -5.532 2015 Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja Valencia País Vasco TOTAL CCAA Enero -39 68 -212 -35 41 50 -178 -11 -694 Febrero -68 53 -348 -53 150 47 -78 115 -910 Marzo -85 -11 -429 -129 51 29 -84 155 -1.973 Abril -141 -80 -707 -206 54 27 -447 88 -3.724 Mayo -181 -184 -1.044 -254 -130 20 -787 96 -5.358 Junio -298 -394 -1.597 -374 -251 -8 -1.329 -115 -9.126 Julio -306 -279 -1.354 -372 -243 9 -1.107 -100 -8.580 Agosto -309 -290 -1.462 -431 -66 11 -1.260 25 -8.446 Septiembre -341 -316 -1.602 -470 -203 1 -1.459 36 -11.355 Octubre -333 -433 -1.775 -544 -42 -5 -1.716 -98 -13.011 Noviembre -394 -460 -2.000 -578 -117 -60 -1.923 -76 -14.528 Diciembre -465 -317 -2.774 -699 -234 -90 -2.548 -454 -17.962 40 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 2010 En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes 2016 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Enero -232 -37 -10 2 -14 -24 Febrero -250 -34 23 -15 -13 Marzo -397 -68 29 -35 37 Abril -528 -98 -1 -42 Mayo -666 -182 34 -84 Junio -1.366 -296 -66 Julio 127 -111 124 Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña -18 9 -378 -13 -1 -52 -344 -21 -44 -93 -200 -79 -36 -113 -138 -499 -13 -83 -159 -227 -768 -146 -27 -185 -207 -463 -1.385 248 274 -116 -145 -82 -171 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2016 Enero Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja Valencia País Vasco TOTAL CCAA -81 48 -211 73 -63 1 -243 4 -1.174 Febrero -122 40 -393 -3 109 64 -351 161 -1.194 Marzo -173 7 -529 -19 -1 10 -180 239 -1.438 Abril -172 -96 -619 -72 -12 7 -320 217 -2.601 Mayo -204 -151 -719 -140 -180 5 -524 167 -3.894 Junio -347 -297 -1.349 -268 -224 -19 -988 30 -7.603 Julio -179 112 -523 -165 -243 6 -85 99 -830 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 41