No. Audit oría Fecha Progra mada 2 Lunes 9 2 Jueves 12 2 Viernes 13 y Martes 17 ENERO Alcance 1 2 3 Programa de Auditorías Internas Fecha de elaboración 2011 9, 12, 13 y 17 de Mayo del 2011 FEBRERO 4 1 2 3 MARZO 4 1 2 3 ABRIL 4 1 2 3 MAYO 4 1 2 3 4 1 2 3 JULIO 4 1 2 3 AGOSTO 4 1 2 3 SEPTIEMBRE 4 1 2 3 4 OCTUBRE 1 2 3 4 NOVIEMBR E 1 2 3 4 DICIEMBRE 1 2 3 4 Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en sus procedimientos sustantivos y de soporte en las siguientes escuelas normales: ENES, ENEF, ENSH-Sede, así como en la Administración Central, todas ellas bajo los requerimientos 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO9001-2008 guía IWA 2. Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en sus procedimientos sustantivos y de soporte en las siguientes escuelas normales: ENR-“PEC”, CREN, ENSH-Navojoa, todas ellas bajo los requerimientos 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO9001-2008 guía IWA 2. Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en sus procedimientos sustantivos y de soporte en las siguientes escuelas normales:, ENEE y ENSHObregón, todas ellas bajo los requerimientos 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO9001-2008 guía IWA 2. __________________________________________ ____________________________________ Auditor Líder R01/0610 JUNIO Representante de la Dirección 1 de 1 F17-CCC