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COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
NOMBRE DEL PLANTEL:
DIRECTOR DEL PLANTEL:
CICLOS AUDITADOS:
Jardín de Niños “Emilio Miramontes”
Clave 02DJN0164O
Profra. Elvia Marcela Lozano Cota
2014-2015 y 2015-2016
ANTECEDENTES: Derivado de solicitud de auditoría por parte de la Profesora Guadalupe Damián Salazar,
Jefa del Sector No. 1 de Educación Preescolar recibida el día 23 de octubre del presente año, se incluye la
realización de una auditoría financiera de los recursos financieros del Jardín de Niños “Emilio Miramontes
Ordoñez” por los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016, con el propósito de conocer la situación actual
financiera que guarda dicho plantel.
OBSERVACIONES: Sin observaciones
RESULTADO DE LA AUDITORÍA: Como resultado de la auditoría realizada a los Recursos Financieros
correspondientes a los Ingresos Generados en el plantel, correspondiente a los ciclos escolares 2014-2015 y
2015-2016, así como de los Recursos obtenidos por el Programa de Insumos y Mantenimiento para el
Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) ejercicios 2014 y 2015, y de los Recursos
correspondientes al Programa Escuelas de Calidad Etapa XIV ,se determinó que dichos Recursos obtenidos y
asignados al plantel, en lo general fueron manejados y aplicados en beneficio del mismo y de los alumnos,
no encontrando observación alguna que señalar a la Directora del Plantel. En lo que refiere a la solicitud que
dio origen a esta revisión se hace mención que no se encontraron irregularidades que afecten a la situación
financiera del plantel o alumnado, dando por concluida la auditoría
AUDITOR:
SUPERVISOR:
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:
C. P. Juan Fernando Arce Ochoa
C. P. Brenda Gpe. Velázquez García
Mtro. Vidall Álvarez Sánchez
Mexicali, B. C., a 11 de diciembre de 2015.
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