COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA NOMBRE DEL PLANTEL: DIRECTOR DEL PLANTEL: CICLOS AUDITADOS: Jardín de Niños “Emilio Miramontes” Clave 02DJN0164O Profra. Elvia Marcela Lozano Cota 2014-2015 y 2015-2016 ANTECEDENTES: Derivado de solicitud de auditoría por parte de la Profesora Guadalupe Damián Salazar, Jefa del Sector No. 1 de Educación Preescolar recibida el día 23 de octubre del presente año, se incluye la realización de una auditoría financiera de los recursos financieros del Jardín de Niños “Emilio Miramontes Ordoñez” por los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016, con el propósito de conocer la situación actual financiera que guarda dicho plantel. OBSERVACIONES: Sin observaciones RESULTADO DE LA AUDITORÍA: Como resultado de la auditoría realizada a los Recursos Financieros correspondientes a los Ingresos Generados en el plantel, correspondiente a los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016, así como de los Recursos obtenidos por el Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) ejercicios 2014 y 2015, y de los Recursos correspondientes al Programa Escuelas de Calidad Etapa XIV ,se determinó que dichos Recursos obtenidos y asignados al plantel, en lo general fueron manejados y aplicados en beneficio del mismo y de los alumnos, no encontrando observación alguna que señalar a la Directora del Plantel. En lo que refiere a la solicitud que dio origen a esta revisión se hace mención que no se encontraron irregularidades que afecten a la situación financiera del plantel o alumnado, dando por concluida la auditoría AUDITOR: SUPERVISOR: JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: C. P. Juan Fernando Arce Ochoa C. P. Brenda Gpe. Velázquez García Mtro. Vidall Álvarez Sánchez Mexicali, B. C., a 11 de diciembre de 2015. 1