5 MEX ISEP

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COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.
NOMBRE DEL PLANTEL: Jardín de Niños ““David G. Berlanga”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Guadalupe Patricia Palomino Cantua
CICLO AUDITADO:
2013 y 2014
ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Febrero 2015, con respecto al Recursos del Programa
de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo y del Programa de Escuelas de
Calidad (PEC XIII)
OBSERVACIONES:
Sin observaciones
RESULTADO DE LA AUDITORÍA: Se determino que los recursos del Programa de Escuelas de Calidad (PEC
XIII) y del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo, asignados al
plantel han sido utilizados en general en beneficio del m
mismo.
AUDITOR:
SUPERVISOR:
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:
Mexicali, B. C., a 05 de marzo de 201
2015
1
C.P. José Rodolfo Ramírez Jiménez
C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo
Mtro. Vidall Álvarez Sánchez
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