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COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.
NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Primaria “21 de Marzo
Marzo”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Profesor Juan Emidio Armenta Vega
CICLO AUDITADO:
2013 y 2014
ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Septiembre 2014, con respecto al Programa de
Escuelas de Calidad (PEC XIII) y Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno
Educativo.
OBSERVACIONES:
RECURSOS FINANCIEROS
1.- Al realizar el comparativo entre el recursos asignado al plantel por el Programa de Insumos y
Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo por el ejercicio 2014, contra la comprobación
presentada, se observó que existe una diferencia por comproba
comprobarr de $43,848.00 ante la Coordinación del
programa antes señalado.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA: El Director del Plantel presento a esta Unidad de Auditoría Interna, la
documentación comprobatoria de la cantidad señalada en la observación, por lo esta observación se
considera atendida.
AUDITOR:
SUPERVISOR:
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:
Mexicali, B. C., a 01 de diciembre de 2014.
1
C. P. José Rodolfo Ramírez Jiménez
C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo
Mtro. Vidall Álvarez Sánchez
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