EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE TEMPORADA EN LA PLAYA DE MURO: ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIER TABLA 3.2: ZONAS DE LANZAMIENTO Y VARADA DE ARTEFACTOS FLOTANTES DE RECREO: CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD NET ZONA 2 3 4 5y6 7 TOTAL VALORACIÓN INSTALACIÓN Vi 56.183,00 47.951,00 74.705,00 94.255,80 28.400,00 301.494,80 AMORTIZACIÓN 5 AÑOS A = Vi/5 11.236,60 9.590,20 14.941,00 18.851,16 5.680,00 60.298,96 GASTOS PERSONAL B 10.598,00 10.598,00 10.598,00 37.044,00 10.598,00 79.436,00 OTROS GASTOS C = 0,04 x V 2.247,32 1.918,04 2.988,20 3.770,23 1.136,00 12.059,79 TOTAL COSTES D=A+B+C 24.081,92 22.106,24 28.527,20 59.665,39 17.414,00 151.794,75 TOTAL INGRESOS I 38.439,67 35.588,23 60.456,20 86.192,63 22.671,07 243.347,80 RESULTADO BRUTO R=I-D 14.357,75 13.481,99 31.929,00 26.527,24 5.257,07 91.553,05 CARGA MUNICIPAL M 3.395,70 3.045,84 13.171,20 11.113,20 425,00 31.150,94 PORCENTAJE DEL BENEFICIO NETO SOBRE IMPORTE DE LA INVERSIÓN (Bn/Vi) BENEFICIO NETO Bn = R - M 60.402,11 20,03% 301.494,80 60.298,96 IMPORTE DE LA INVERSIÓN 20 % DEL IMPORTE DE LA INVERSIÓN PARAMETROS DE CÁLCULO TARIFA VELOMAR: TARIFA T.D.V.: TARIFA EMBARCACIÓN LIGERA: TARIFA KITE SURF: 12,70 10,60 15,85 21,15 euros/hora (I.V.A.incl.) euros/hora (I.V.A.incl.) euros/hora (I.V.A.incl.) euros/hora (I.V.A.incl.) 7 90 8 1.514,00 1.764,00 4% DURACIÓN DE LA TEMPORADA: NÚMERO DE DÍAS ÚTILES DE EXPLOTACIÓN: NÚMERO DE HORAS POR DÍA: COSTE MENSUAL TOTAL POR EMPLEADO VELOMARES: COSTE MENSUAL TOTAL POR EMPLEADO ESCUELA DE VELA: OTROS GASTOS (% s/VALOR INSTALACIÓN): meses días horas euros euros TASA DE OCUPACIÓN ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 y 6 ZONA 7 Nº EMPLEADOS 1 1 1 3 1 VELOMARES 30% 38% 40% 60% CARGA MUNICIPAL UNITARIA T.D.V. EMBARC. LIGERAS KITE SURF 25% 25% 46% - 43% - 47% - VELOMARES T.D.V. 246,96 288,12 658,56 92,61 92,61 - 85,00 - - 102,90 EMBARC. LIGERAS KITE SURF 926,10 - 1.852,20 -