ZONA NÚM. 7 ARTEFACTOS FLOTANTES Valoracion y precios

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EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE TEMPORADA EN LA PLAYA DE MURO: ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIER
TABLA 3.2:
ZONAS DE LANZAMIENTO Y VARADA DE ARTEFACTOS FLOTANTES DE RECREO: CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD NET
ZONA
2
3
4
5y6
7
TOTAL
VALORACIÓN
INSTALACIÓN
Vi
56.183,00
47.951,00
74.705,00
94.255,80
28.400,00
301.494,80
AMORTIZACIÓN
5 AÑOS
A = Vi/5
11.236,60
9.590,20
14.941,00
18.851,16
5.680,00
60.298,96
GASTOS
PERSONAL
B
10.598,00
10.598,00
10.598,00
37.044,00
10.598,00
79.436,00
OTROS
GASTOS
C = 0,04 x V
2.247,32
1.918,04
2.988,20
3.770,23
1.136,00
12.059,79
TOTAL
COSTES
D=A+B+C
24.081,92
22.106,24
28.527,20
59.665,39
17.414,00
151.794,75
TOTAL
INGRESOS
I
38.439,67
35.588,23
60.456,20
86.192,63
22.671,07
243.347,80
RESULTADO
BRUTO
R=I-D
14.357,75
13.481,99
31.929,00
26.527,24
5.257,07
91.553,05
CARGA
MUNICIPAL
M
3.395,70
3.045,84
13.171,20
11.113,20
425,00
31.150,94
PORCENTAJE DEL BENEFICIO NETO SOBRE IMPORTE DE LA INVERSIÓN (Bn/Vi)
BENEFICIO
NETO
Bn = R - M
60.402,11
20,03%
301.494,80
60.298,96
IMPORTE DE LA INVERSIÓN
20 % DEL IMPORTE DE LA INVERSIÓN
PARAMETROS DE CÁLCULO
TARIFA VELOMAR:
TARIFA T.D.V.:
TARIFA EMBARCACIÓN LIGERA:
TARIFA KITE SURF:
12,70
10,60
15,85
21,15
euros/hora (I.V.A.incl.)
euros/hora (I.V.A.incl.)
euros/hora (I.V.A.incl.)
euros/hora (I.V.A.incl.)
7
90
8
1.514,00
1.764,00
4%
DURACIÓN DE LA TEMPORADA:
NÚMERO DE DÍAS ÚTILES DE EXPLOTACIÓN:
NÚMERO DE HORAS POR DÍA:
COSTE MENSUAL TOTAL POR EMPLEADO VELOMARES:
COSTE MENSUAL TOTAL POR EMPLEADO ESCUELA DE VELA:
OTROS GASTOS (% s/VALOR INSTALACIÓN):
meses
días
horas
euros
euros
TASA DE OCUPACIÓN
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5 y 6
ZONA 7
Nº EMPLEADOS
1
1
1
3
1
VELOMARES
30%
38%
40%
60%
CARGA MUNICIPAL UNITARIA
T.D.V.
EMBARC. LIGERAS
KITE SURF
25%
25%
46%
-
43%
-
47%
-
VELOMARES
T.D.V.
246,96
288,12
658,56
92,61
92,61
-
85,00
-
-
102,90
EMBARC. LIGERAS
KITE SURF
926,10
-
1.852,20
-
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