AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Programa Anual de Auditoría y Control 2008 Número y tipo de auditoría. AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 00 Auditorías Específicas 08 Auditorías de Programas 00 Auditorías de Seguimiento 01 Auditorías de Desempeño 01 Revisiones de Control 07 Total 17 (Fecha de actualización 14 de abril de 2008) Nota: Se informa sobre las auditorías y revisiones de control efectuadas durante el primer trimestre de 2008, debido a que la Secretaría de la Función Pública no ha emitido los Lineamientos para la Elaboración del Programa Anual de Auditoría y Control para este ejercicio. AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2008, se realizaron un total de 07 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Dependencia. Rubro 100 210 Descripción 310 Presupuesto – Gasto de Inversión 500 11 01 00 04 30 07 41 Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos Sistema de Información y Registro Seguimiento 610 Créditos Externos 700 Actividades Especificas Institucionales 800 Desempeño 810 02 Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. Inventarios y Activos Fijos 400 Número de observaciones determinadas Recursos Humanos 240 370 Número de revisiones efectuadas Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Institucionales TOTAL (Fecha de actualización 14 de abril de 2008) EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 1er. 95 41 67 69 2do. 3er. 4to. La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 14 de abril de 2008)