1er trim 2008 sedesol

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AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Anual de Auditoría y Control 2008
Número y tipo de auditoría.
AUDITORÍA
NÚMERO DE REVISIONES
Integrales
00
Auditorías Específicas
08
Auditorías de Programas
00
Auditorías de Seguimiento
01
Auditorías de Desempeño
01
Revisiones de Control
07
Total
17
(Fecha de actualización 14 de abril de 2008)
Nota: Se informa sobre las auditorías y revisiones de control efectuadas durante el primer trimestre
de 2008, debido a que la Secretaría de la Función Pública no ha emitido los Lineamientos para la
Elaboración del Programa Anual de Auditoría y Control para este ejercicio.
AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2008, se realizaron un
total de 07 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la
Dependencia.
Rubro
100
210
Descripción
310
Presupuesto – Gasto de
Inversión
500
11
01
00
04
30
07
41
Fondos y Fideicomisos no
considerados Entidades
Paraestatales, Mandatos o
Contratos Análogos
Sistema de Información y
Registro
Seguimiento
610
Créditos Externos
700
Actividades Especificas
Institucionales
800
Desempeño
810
02
Adquisiciones
Arrendamientos y
Servicios.
Inventarios y Activos Fijos
400
Número de
observaciones
determinadas
Recursos Humanos
240
370
Número de
revisiones
efectuadas
Unidades Administrativas,
Sucursales, Regionales o
Delegaciones y Programas
Institucionales
TOTAL
(Fecha de actualización 14 de abril de 2008)
EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS
REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRIMER TRIMESTRE DE 2008
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA.
TRIMESTRE
SALDO
INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO
FINAL
1er.
95
41
67
69
2do.
3er.
4to.
La publicación de esta información es trimestral.
(Fecha de actualización 14 de abril de 2008)
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