4to Trim 2011 Sedesol

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AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Programa del 4to. Trimestre de Auditoría y Control 2011 Número y tipo de auditoría AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 00 Auditorías de Programas 00 Auditorías de Específicas 00 Auditorías de Desempeño 00 Seguimiento 01 Revisiones de Control 01 Visita de Inspección “ Yucatán” 01 Total 03 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 13 de enero de 2012)
I. AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2011, no se realizaron auditorías; sin embargo, hubo un seguimiento por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Sedesol y sus Delegaciones. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de observaciones determinadas 400 Sistema de Información y Registro 00 00 500 Seguimiento 01 00 610 Créditos Externos 00 00 800 Al Desempeño 00 00 01 00 TOTAL Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 13 de enero de 2012)
EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL Y SUS DELEGACIONES CUARTO TRIMESTRE DE 2011 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 4to. 63 00 16 47 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 13 de enero 2012)
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